programa 2011 transparencia · grande sentido de calidad y seguridad para todos los usuarios del...

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RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD INFORME DE RESULTADOS 2010 Y PROGRAMA 2011

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RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INFORME DE RESULTADOS 2010 Y PROGRAMA 2011

MISIÓN

• Asegurar el acceso a los servicios deAsegurar el acceso a los servicios desalud, de forma gradual, bajo el másgrande sentido de calidad y seguridadgrande sentido de calidad y seguridadpara todos los usuarios del sistema y atoda la población potosina.toda la población potosina.

VISIÓN DEL SEGURO POPULAR PARA EL 2012POPULAR PARA EL 2012

• CONSOLIDAR AL SEGURO POPULAR COMOLA MEJOR OPCIÓN PARA TODO POTOSINOLA MEJOR OPCIÓN PARA TODO POTOSINOQUE CAREZCA DE SEGURIDAD SOCIAL,GARANTIZANDO UNA ATENCIÓN MÉDICAGARANTIZANDO UNA ATENCIÓN MÉDICADE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD CUANDOACCEDA A LOS SERVICIOS DE SALUD DELACCEDA A LOS SERVICIOS DE SALUD DELESTADO.

ORGANIGRAMA

Director del Régimen Estatalde Protección Social en Salud

POE 28‐12‐10

Dr. Marco Vinicio González Rubio

SecretariaAsesoría Técnica

Angélica Ramírez Martínez

Oficial de Transporte

Porfirio Sánchez Araiza

C.P. Ma. de los Ángeles RodríguezSánchez

Subdirector de ProgramaciónY Presupuesto

Lic. Pisc. Leticia Pineda Vargas

Subdirector de AfiliaciónY Operación

Dra. Elia Guadalupe MartínezLópez

Subdirector de Gestión deServicios de Salud

ANÁLISIS FODA FORTALEZAS DEBILIDADES

ANÁLISISINTERNO

Trabajo en equipo.Atención de calidad al Usuario. id l i i

Capacitación de personal.Procesos de gestión de 

lRapidez en el servicio.Seguimiento de los lineamientos establecidos.Afiliación para todos los 

recursos lento.

ppotosinos sin importar zona de residenciaAfiliación permanente

OPORTUNIDADES  AMENAZAS

ANÁLISIS EXTERNO

Enlaces Interinstitucionales.Creación y comunicación 

Población (Usos y costumbres arraigadas.)

permanente con redes sociales.Cambio de patrones de conducta de la población.

Politización del Seguro Popular.Migración frecuente de familiasfamilias

AFILIACIÓN

• No tener algún sistema de seguridad social 

AFILIACIÓN

(IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA, etc.)

– Acta de nacimiento– CURP– Comprobante de domicilio– Identificación oficial con fotografía g– Formato F1 o S1 si es beneficiario del Programa Oportunidades

METAS DE AFILIACIÓN

P bl ió

AFILIACIÓN

AñoPoblación

Oport No Oport Total

2010 Personas 522,958 688,444 1,211,402

CrecimientoCrecimiento2010

Personas 160,930  188,954 349,884 

69 961Meta 2011 Personas 557,557 769,961 1,327,518

Reafiliación 191 801 288 392Reafiliación2011

Personas 96,593 191,801 288,392

FAMILIAS AFILIADASFAMILIAS AFILIADAS

2010

2009

2010

282 282423,681

2007

2008 254,421

282,282

0 100000

2007231,794

100000200000300000 400000 500000

Incremento 2009 al 2010 43.1 % por personas  y 50.1% por familia

META DE REAFILIACIÓN 2011

70 000

80,000

2,507

7

30,00040,00050,000

60,000

70,000

767

52

26,52

5

5

77,08

7

61,34

8

1 938 87

010,00020,000

Ene

Feb

Mar

Abr

ay n l

2,7

4,21

3,474

5,755

7,658

6

11,13

1

18,9

16,98

F M A Ma Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL DE REAFILIACIÓN 2011 = 288,392

PERSONAS AFILIADAS 2008-2010 y Meta 20112008-2010 y Meta 2011

PERSONAS

2011

2009

2010

UniversalidadVoluntaria en SLP

0 500,000 1,000,000 1,500,000

2008

2008 2009 2010 2011PERSONAS 766,667 861,518 1,211,402 1,327,518

AFILIACIONES ALAFILIACIONES AL SMNG

35,524, 28%28,638, 22%

SMNG(creciemiento anual)

, ,

2007

2008

2009

2010

32,724, 25%31,651, 25%

Total SMNG 2006‐2010 = 128,537 niños

META DE REAFILIACIÓN

35,000

2011

29,40426,829

24 24125 000

30,000 MARZO

24,241

16 105

20,000

25,000

JUNIO84,776

74,761

81,799

16,105

10,000

15,000SEPTIEMBRE

,

47,056

0

5,000 DICIEMBRE

0

0 1 2 3 4 5250,243/189,122 = 75.6% reafiliación 2010

META DE REAFILIACIÓN2011 POR JURISDICCIÓN

90,000

70,31174,572

60 000

70,000

80,000

44,13638,025 39,44740,000

50,000

60,000

21,901

38,025 ,

20,000

30,000

0

10,000

I II III IV V VI

JURISDICCIÓN

INCONSISTENCIAS EN EL PADRÓN

I i t i83,202

80,000

90,000

Inconsistencias

50.8%

50 000

60,000

70,000

39,938

15 33230,000

40,000

50,00017.2%

6 0%15,332 12,0683,644

0

10,000

20,000 6.0%4.3%

0.9%

2006 2007 2008 2009 2010

SINOSSINOS

El Sistema Nominal en Salud (SINOS) es unsistema tecnológico médico preventivo enfocado asistema tecnológico médico preventivo, enfocado aobtener datos poblacionales en rubros tales como:peso, talla, estatura, tensiónarterial, glucosa, antecedentes de algunospadecimientos y vacunas aplicadas, entre otros.

Una de sus finalidades es promover en la poblaciónel aspecto preventivo en la salud.

SINOSSINOS

Modelo operativoSINCRÓNICO

Registro de huella y consulta segura en un solo momento.

SINOS

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

SINOS

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGOPROYECTO PILOTO

Presupuestado: $1,099,404.50 p $ , ,Erogado al 30 de noviembre:

$1,158,251.52

Costo por persona: $130 02Costo por persona: $130.02

3 brigadas conformadas por 3 enfermeras y

2 capturistas cada una(15 personas)p

SINOS

El objetivo pretendido era la atención de 8 839

SINOS

El objetivo pretendido era la atención de 8,839 beneficiarios, de los cuales se logró atender a 8,786 es 

decir un 99.4% de la meta, además de 122 beneficiarios al O t id d l fl j t t l dprograma Oportunidades, lo que nos refleja un total de 254 registros diarios en promedio.

META SINOS 2011

6000053 418 21 MUNICIPIOS A CUBRIR

BENEFICIARIOS A CONSULTAR:  258,954

40000

5000043,125 

53,418 

40,395 42,548  41,498 

37,970  4

5 5

21 MUNICIPIOS A CUBRIR

20000

300003 3

10000

200001

0* I II III IV V VI

JURISDICCIÓN

* I II III IV V VI

* SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SE CONCLUIRÁ EN 2012 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SE CONCLUIRÁ EN 2012SANTO DOMINGO SE CUBRIÓ EN 2010 TENIENDO COMO RESULTADO 8908 CONSULTAS REALIZADAS

META SINOSOPORTUNIDADES

2011BENEFICIARIOS A CONSULTAR:  398,435

100000

120000

90,471 

108,634 

6 6

5 5

6

29 MUNICIPIOS A CUBRIR

60000

8000068,564 

62,760 

5 5

20000

4000025,457 

42,549 

1

0I II III IV V VI

JURISDICCIÓN

I II III IV V VIJURISDICCIÓN

* BENEFICIARIOS AL CIERRE DEL PADRÓN DE OPORTUNIDADES MAR‐ABR 11 DE CORRESPONSABILIDAD

META TOTAL SINOS2011

JURISDICCIONMUNICIPIOS A CUBRIR

TOTALBENEFICIARIOS A CONSULTAR

TOTALJURISDICCION TOTAL TOTALSEGURO POPULAR OPORTUNIDADES SEGURO 

POPULAR OPORTUNIDADES

I 1 1 2 43,125 68,564 111,689II 4 6 10 53,418 25,457 78,875III 5 6 11 40,395 62,760 103,155IV 5 5 10 42,548 42,549 85,097V 3 5 8 41 498 90 471 131 969V 3 5 8 41,498 90,471 131,969VI 3 6 9 37,970 108,634 146,604

TOTAL 21 29 50 258,954 398,435 657,389

CUMPLIMIENTO DE METAS 2010

• La meta de afiliación: 1,255,976 personas.

• La población afiliada al mes deLa población afiliada al mes de diciembre fue de 1,211,402 personas.S l ó 96 % d b• Se logró 96.4% de cobertura.

METAS 2011METAS 2011

• La meta de afiliación: • 1,327,518 personas., , p

• La meta de SINOS:l• 657,389 personas con consulta segura

• Universalidad Voluntaria programadap gpara Marzo (1,275,458 a 1,327,518)

AUTORIZACIONES DE SERVICIOSERVICIO

Hospitales Generales

AUTORIZACIONES DE SERVICIOSERVICIO

Hospitales Generales

AUTORIZACIONES DE SERVICIOSERVICIO

Hospitales básicos comunitarios

AUTORIZACIONES DE SERVICIOSERVICIO

Número

GASTO DE LAS AUTORIZACIONES 2010AUTORIZACIONES 2010

GASTO CATASTRÓFICOGASTO CATASTRÓFICO, SEGURO MÉDICO Y CASOS

ESPECIALESESPECIALES

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

SMNG CASOSSMNG CASOS TOTALES 233 49 394 642

FPCGC CASOS TOTALES 762 1216 1007 1440CASOSCASOS ESPECIALES CASOS TOTALES 0 0 65 307

PATOLOGÍAS NOPATOLOGÍAS NO CONTEMPLADAS EN EL

CAUSESAPOYOS 2010

INTERVENCION CASOSANGIOPLASTIA 29MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 14RESONANCIA MAGNETICA 12CIRUGIA CARDIACA 8TAC 8TAC 8MATERIAL NEUROCIRUGIA 4TRASPLANTE RENAL 3OXIGENO DOMICILIARIO 2

FUENTE DE FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO

APORTACIÓN FEDERAL

APORTACIÓN ESTATAL

Y

APORTACIÓN MUNICIPAL

CUOTA FAMILIAR

Planeación del ejercicio de los Recursos 2011

• El Anexo IV 2011 como en 2009 y 2010, establece límites para el ejercicio del presupuesto.Sin embargo, no debe interpretarse de manera incorrecta:

Es falso que con 4% de los recursos líquidos transferidos se deba instrumentar el resto de conceptos noEs falso que con 4% de los recursos líquidos transferidos se deba instrumentar el resto de conceptos nodefinidos en PEF:

•Remuneraciones de personal

•Adquisición de medicamentos

• Prevención y promoción;

40 %

30 %

20 %

•Caravanas•Equipamiento• Inversión en Obra•Compra de servicios•Sistemas de Información

96% de los recursos líquidos 4% de los recursos líquidosRemanente 

• Prevención y promoción;

•Apoyo Administrativo y Gto. Op.

20 %

6 %•Acreditación de Unidades •Conservación y mantenimiento

1. Mas bien, los porcentajes establecidos no se suman, se complementan

2. Dejando espacio presupuestal para la planeación de necesidades particulares en otros rubros:

Hasta 30%CaravanasMedicamentosy otros insumos

20%Prevencióny

Hasta 40%Remuneraciones‐Regularización‐Honorarios

6%Gasto Operativo

yPromoción

4%SINOS

RECURSOS RECIBIDOS Y PROGRAMADOS 2011PROGRAMADOS 2011

1,200,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

0.00

200,000,000.00

2004 2005 2006 200720072008

20092010

2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CS Y ASF 158,874,717.78 297,595,930.14 381,148,121.21 515,205,975.29 584,991,625.04 621,238,853.69 959,482,069.43 1,006,500,358.00

ASE 63,635,042.00 128,258,924.95 192,801,086.21 292,199,589.79 345,684,301.67 407,470,326.90 421,380,843.14 527,693,590.00

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2011 LÍQUIDAQ

Contratación de Plantilla (HospitalContratación de Plantilla (Hospital General de Soledad y otras unidades de nueva creación)

$94,649,121.32

Gasto de Operación e Insumos (Hospital General de Soledad y otras unidades de nueva creación)

$39,350,878.68)

Patología No Contemplada en el Seguro Popular $14,000,000.00

Total $148,000,000.00

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2011 TOTAL

Aportación Solidaria Estatal Líquida $148,000,000.00

Aportación Solidaria Estatal Acreditable $317,784,633.00

Total  $465,784,633.00