presentación 2do informe trimestral 2008 2003 [modo de ... · cierre del semestre enero – junio...
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600
1. CIERRE DEL SEMESTRE ENERO – JUNIO 2008
a) Análisis del aprovechamiento555
500
600 ) p
361400
300
Ing. En Sistemas
Lic. Informática
I I d i l
118
226
118
176
125153
200
Ing. Industrial
Totales
118
4720 19 22
118
2814 4 12
125
15 8 2 3
90
4225
37
100
48 2 30
Ninguna 1 2 3 Más de 3 Total
MATERIAS REPROBADASMATERIAS REPROBADAS
b) Vigencia, deserción y egreso
24
13
3
ALUMNOS EN EGRESO
Ingeniería industrial
) g , y g
0
0
0
BAJA DEFINITIVA Licenciatura en Informática
ÓN
6
8
1BAJA POR EXÁMENES
ESPECIALES
Ingeniería en sistemas
EN
DE
SE
RC
IÓ
0
0BAJA
TEMPORALALU
MN
OS
E
0
155
149
ALUMNOS VIGENTES
196
155
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
ALUMNOS VIGENTES
4 0c) Titulación
401400
450
No De Egresados
)
260
300
350No. De Egresados
Titulados
No titulados
202
260
200
250
97 9078
141124
100
150
12
78
3626
1
61 64
11
50
100
0
Licenciatura en informática Ingeniería industrial Ingeniería en sistemas Ingeniería en electrónica TOTAL
2. DESARROLLO DOCENTE
a) Composición de la platilla docente
1 Licenciatura
) p p
Maestria
Doctorado
13
1919
b) Eventos de capacitación docente) p
DOCENTE 3
ENERO ‐ JUNIO 2008
TIPO
DE
MACIÓN
PROFESIONAL 5
T
FORM
TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 8
DOCENTES CAPACITADOS
340 5 10 15 20 25 3030 35
9.39.4 c) Evaluación por coordinadores
9
9.1 9.1
9
9.2
) p
8.8
8.9
8.7
8.88.8
9
8.5 8.5
8.4
8.6
8.2
8
d) Evaluación de Desempeño Docente (DGEST)95
94
96
) p ( )
87
8990
8888
90
92
84
87
8384
86
88
78
80
82
76
78
Planeación Aprendizaje Dominio de la Ética y Evaluación Desempeño Resultado del curso significativo materia desarrollo
sustentabledocente global
e) Evaluación del desempeño en aula
90 00%
100.00%
90.44%97.78%
) p
70.00%
80.00%
90.00%79.37% 85.95%
50.00%
60.00%
20 00%
30.00%
40.00%
0.00%
10.00%
20.00%
ConstructivismoPrincipios
ElementosConducciónConducción
3. PROYECTOS TECNOLÓGICOS
140
160143
135
100
120
DOCENTES
60
80
67
ALUMNOS
20
40
63
0
Desarrollo de Software
32
Cisco SystemsSun
4. SERVICIOS Y APOYOS ACADÉMICOS DIVERSOS
a) Atención en Centro de Cómputo) p
Estudiantes Atendidos en sala de cómputo y aulas tecnológicas 14163
Servicios de soporte técnico y apoyo informático 212
Total de equipos de cómputo 104
b) Atención en Centro de Información)
Usuarios (Alumnos, docentes y administrativos) 971
Total de volúmenes 7,518
Total de títulos 3,477
Relación usuario – volúmenes, libros 3 títulos y 8 volúmenes por
usuario
INCREMENTO DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Títulos 189
V lú 441Volúmenes 441
1. COMUNICACIÓN Y PROMOSIÓN
Fichas emitidas julio 2008
TOTAL
j
Ing. Electrónica
TOTAL
16
187
Ing. Industrial 32
Ing. En Sistemas
Lic. En Informática
73
46
020
4060
80100
120140140
160180
200
Fichas Emitidas Julio 2008
2. EMPRESAS ATENDIDAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS
Empresas Atendidas en Julio 2008 (Uriangato, Moroleón y Dolores Hidalgo)
45g )
Beneficiarios del curso de capacitación en tejido de punto 40
Visitas a empresas 6
Alumnos beneficiados por visitas a empresas 202
Evaluación de certificación de competencias laborales 23
3. EDUCACIÓN CONTUNUA
Cursos
450
500
467Beneficiarios
300
350
400
150
200
250
34
0
50
100
Cursos de inglés
4. SERVICIO SOCIAL
70
8080
No Alumnos
50
60
70 No. Alumnos
30
40
50
10
20
30
1717
0
LiberadoEn proceso
No han iniciado
60
5. RESIDENCIAS PROFESIONALES
51
50No. Residentes
353740 Mujeres
Hombres
2730
Hombres
13 14
20
36
8
3
710
00
Ing. Industrial Lic. Informática Ing. En Sistemas Total
6. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
230
200
250 230219
150
50
100
0
50
Alumnos
Alumnos acreditados
1. CERTIFICADO OBTENIDO
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
50%
57%
50%
ATENCIÓN A LA DEMANDA
SISTEMA DE CALIDAD
GESTIÓN INSTITUCIONAL
50%
50%
50%
FORT. DE PLANES Y PROGRAMAS
APOYO A LA DOCENCIA
50%
59%
50%
FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PROD.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TEC.
50%
50%
50%
ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN INST.
PROGRAMA INST. DE PLANEACIÓN
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
50%
43%
Ó Í
SERVICIOS ESTUDIANTILES
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
50%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
SERVICIOS GENERALES Y REC. MATERIALES
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
2. PROCESO DE PROGRAMACIÓN DETALLADA 2008 - 2009
Denominación No. De Puestos Solicitados
Intendentes 2Intendentes 2
Técnico de mantenimiento 1
Jefe de división 1Jefe de división 1
Subdirector de área 1
Jefe de departamento 1
3. PROYECTOS DE INVERSIÓN
ESTATALESTATAL
PROYECTO MONTO AUTORIZADO
Proyecto para el desarrollo de capacidades y $612 000 00Proyecto para el desarrollo de capacidades y habilidades tecnológicas en la industria textil y de la confección del estado de Guanajuato
$612,000.00
A l lti di $260 000 00Aulas multimedia $260,000.00
FEDERAL
PROYECTO MONTO AUTORIZADOPROYECTO MONTO AUTORIZADO
Impulso a la calidad $2,384,006.00
4. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
$41,022,382.00
$40,000,000.00
$45,000,000.00
Infraestructura
$30,000,000.00$30,000,000.00
$35,000,000.00 Equipamiento
Total
$22,368,087.00
$18 654 295 00$20 000 000 00
$25,000,000.00
$15,000,000.00 $15,000,000.00
$11,022,382.00
$18,654,295.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$7,368,087.00
$3,654,295.00$5,000,000.00
$10,000,000.00
$0.00
Primera etapa Segunta etapa Total
6. BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS
300269
200
250
100
150
104
183
50
100
38
104
0
Total de becas PRONABES Total de becas porPRONABES Total de becas por
rendimiento académico
Contigo vamosDescuentos por
convenios
1. PRESUPUESTO AUTORIZADO
a) Aportación Estatal y Federal
$16 000 000 00
$18,000,000.00
$20,000,000.00$18,167,740.00
) p y
$12,000,000.00
$14,000,000.00
$16,000,000.00
$8,730,578.00 $9 437 162 00
$6,000,000.00
$8,000,000.00
$10,000,000.00$9,437,162.00
$0.00
$2,000,000.00
$4,000,000.00
AUTORIZADO 2008
AUTORIZADO 2008
TOTAL PRESUPUESTOPRESUPUESTO FEDRAL TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2008
PRESUPUESTO FEDRAL
PRESUPUESTO ESTATAL
TOTAL
b) Ingresos Propios
$7 000 000 00$6,675,534.00
INGRESOS PROYECTADOS 2008
) g p
$6,000,000.00
$7,000,000.00 2008
INGRESOS RECIBIDOS MARZO 2008
$4,000,000.00
$5,000,000.00
$3,689,001.02
MARZO 2008
$3,000,000.00
$ , ,
$1,000,000.00
$2,000,000.00
$0.00
$9 000 000 00
2. PRESUPUESTO EJERCIDO
$8,000,000.00
$9,000,000.00
$8,305,030.19
$6,000,000.00
$7,000,000.00
$4,000,000.00
$5,000,000.00
$3,363,755.32$3 125 484 31
$2,000,000.00
$3,000,000.00
$3,125,484.31
$1,815,790.56
$0.00
$1,000,000.00
$ , ,
ESTATAL
FEDERAL
PROPIOS
TOTAL
3. FONDO DE CONTINGENCIA
$900,000.00
$1,000,000.00 $922,432.89
$700,000.00
$800,000.00
$687,697.26
$
$500,000.00
$600,000.00
$200,000.00
$300,000.00
$400,000.00
$234,735.63
$0.00
$100,000.00
$200,000.00
Saldo inicial + incremento autorizado
Monto ejercido en el año 2008Saldo actualSaldo actual
$386 290 25
4. BOLSA DE APOYOS PARA ESTUDIOS DEL PERSONAL
$350,000.00
$400,000.00$386,290.25
$372,290.25
$250 000 00
$300,000.00
$ ,
$200,000.00
$250,000.00
$100,000.00
$150,000.00 $120,000.00
$0.00
$50,000.00$14,000.00
Fondo inicialComprometido
Monto ejercido en el año 2008 S ld t l2008 Saldo actual
ÓEL HALCÓN DEL ITSUR LEVANTA SU VUELO
¡¡¡ GRACIAS !!!
“Tecnología y calidad para la vida”