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AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
INICIAL 2017
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIOLA PAZ
La Paz, Mayo 2017
MARCO JURIDICO DEL S.S.U. L.P.
Institución de derecho público con personería jurídica y autonomía de
gestión técnica, legal, administrativa, financiera y patrimonio propio
Fue creado por el Consejo Supremo Revolucionario de la Universidad Mayor de
San Andrés, mediante Resolución N°
28/207/11070 de 4 de junio de 1970, para la administración de las prestaciones de
salud de Corto Plazo
Continúa…
MARCO JURIDICO DEL S.S.U. L.P.
Por Decreto Supremo N° 09650 de 31 de marzo de 1971, se consolida la creación del
Seguro Social Universitario La Paz, como Entidad del Sistema de Seguridad Social.
En cumplimiento a la Ley N° 1732, a partir del mes de mayo de 1997, el Seguro Social
Universitario, solamente administra el Régimen de Corto Plazo del Sistema de Seguridad Social, correspondiente a los Seguros de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales de Corto Plazo (Accidentes de trabajo y Enfermedades
Profesionales).
MISIÓN
Somos una Entidad de Seguridad SocialUniversitaria que presta servicios de salud,enmarcados en las prestaciones reconocidaspor el Código de Seguridad Social de CortoPlazo para contribuir a mejorar la calidad devida de nuestros asegurados y beneficiarios.
VISIÓN
Constituir una Red acreditada de Servicios deSalud y núcleo del Sistema de la SeguridadSocial Universitaria Boliviana.
VALORES
ÉTICA
HONESTIDAD
EMPATÍA
VOCACIÓN DE
SERVICIO
RESPONSABILIDAD
TOLERANCIA
RESPETO
ORGANIGRAMA ACTUAL
GERENCIA GENERAL
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE SALUD
DIRECTORIO
COMISIONES DIRECTORIO
ASESORÍA JURÍDICA
AUDITORÍA INTERNA
DEPARTAMENTO DE
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN
SECRETARIA
SECRETARIA COMITES DE
SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO,
TRATAMIENTO Y APOYO
DEPARTAMENTO DE ADM. HOSPITALARIA Y SERVICIOS
GENERALES
PROMES
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
POOL DE SERENERÍA Y PORTERÍA
POOL DE CHOFERES Y CAMILLEROS
ADMISION Y ARCHIVO CLINICO
SERVICIOS DE LABORATORIOS
SERVICIO DEIMAGENOLOGÍA
SERVICIOS DE FISIOTERAPIA
SERVICIO DE FARMACIA
SERVICIO DE HEMODIALISIS
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
ENFERMERÍA
SERVICIO DE GINECOLOGÍA
SERVICIO DE PEDIATRÍA
SERVICIO DE CIRUGÍA
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
SERVICIO DE EMERGENCIAS
SERVICIO DE QUIRÓFANO
COMITÉ MÉDICO ADMINISTRATIVO
COMISIÓN DE PRESTACIONES
VENTANILLA ÚNICA
SERVICIODE NUTRICIÓN
DEPARTAMENTO
DE SEGUROS
GERENCIA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
DIVISIÓN DE LIQUIDACIONES
TESORERÍA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
DIVISIÓNCONTRATACIONES
DIVISIÓNALMACENES
DIVISIÓNACTIVOS FIJOS
SECCIÓN AFILIACIÓN
SECCION VIGENCIA DE DERECHOS
SECRETARIA
CENTRAL TELEFÒNICA
SERVICIO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
PRE-GRADO
POST-GRADO
SERVICIO DE
TERAPIA INTENSIVA
TRABAJO SOCIAL
SERVICIO TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL
NIVEL EJECUTIVO
NIVEL DE
DECISIÓN
NIVELEJECUTIVO OPERATIVO
NIVEL OPERATIVO
DEPARTAMENTOS
NIVEL OPERATIVO
DIVISIONES / SECCIONES Y
SERVICIOS ELECTROCARDIOGRAFIA
ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES
PRESUPUESTOS
SECCIÓN APORTES
INSPECCIÓN DE EMPRESAS
AUDITORIA MEDICA
CUERPO MEDICO EXTERNO
MEDICINA
PREVENTIVA
SERVICIO DE PATOLOGIA
SERVICIO DE FISIOLOGIA
SERVICIO DE ENDOSCOPIA
PERSONAL ACTUAL EN EL S.S.U. LA PAZ
DETALLE ADM SALUD TOTAL
PERSONAL PERMANENTE 46 124 170
PERSONAL NO PERMANENTE Y CONTRATO TEMP. 48 62 110
TOTAL 94 186 280
PERSONAL ACTUAL EN EL PROMESDETALLE ADM SALUD TOTAL
PROGRAMA MÉDICO ESTUDIANTIL 10 20 30
Fuente: RR.HH.
EJES ESTRATÉGICOS PEI 2016-2020
• Actualización, capacitación, docencia e investigación de los recursos humanos.
• Alianzas estratégicas externas
• Gestión Gerencial porProcesos y resultadosa través del desarrolloorganizacional.
• Gestión integral de la Calidad.
EJE Nº 1
EJE Nº 2
EJE Nº 4
EJE Nº 3
Fuente: PEI 2016-2020 S.S.U.L.P.
OBJETIVOS DE GESTIÓN
Continuar los programas y campañas de promoción de la salud y prevención de las
enfermedades prevalentes en el S.S.U.
Informar y educar a la comunidad asegurada sobre los derechos, obligaciones y normativas aplicables a la seguridad Social a Corto Plazo
para una atención efectiva.
Crear y consolidar el funcionamiento de al menos dos nuevos servicios de salud
especializados.
Continua…
OBJETIVOS DE GESTIÓN
Ampliar la oferta de servicios en al menos una especialidad cada fin de
semana.
Cumplir con las recomendaciones de los informes emitidos por la unidad de Auditoría
Interna en su integridad.
Contar con el 100% de Convenios para la formación del Pre y Post Grado en el S.S.U.
Continua…
OBJETIVOS DE GESTIÓN
Generar un espacio de competencia sana para la implementación de planes y
proyectos en salud a través de concursos internos.
Consolidar el Proceso de Acreditación del Hospital del Seguro Social Universitario como
segundo nivel de atención.
Dar cumplimiento como mínimo al 70% del Plan de capacitación de la Unidad de Recursos Humanos de
acuerdo al POAi.
Continua…
OBJETIVOS DE GESTIÓN
Realizar inversiones para el equipamiento del Hospital del Seguro Social
Universitario en relación al costo y beneficio.
Dar continuidad al trabajo y funcionamiento de los Comités de Salud, llevando al menos cuatro
reuniones en el año.
Llevar al menos dos Talleres del Comité de Análisis de Información de la institución en la gestión 2017.
GERENCIA DE SALUD
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIOLA PAZ
POBLACIÓN AFILIADA S.SU. 2017
Fuente: Unidad de Bioestadística S.S.U. L.P.
GRUPO ETAREO
TITULARES BENEFICIARIOS
TOTAL AFILIADOSTitulares Esposo (a) Conviviente Hijo (a)
Hijo de 19 a 25
Invalidez (hijo)
PadresTotal
Beneficiarios
MAS FEM TOTAL MAS FEM MAS FEM. MAS FEM MAS FEM MAS FEM MAS FEM MAS FEM TITULAR BENEF.TOTAL
GENERAL
TOTAL GENERAL
3.820 2.538 6.358 134 2.152 0 39 1.752 1.688 526 512 20 9 73 291 2.505 4.691 6.358 7.196 13.554
Menor a 1 0 0 0 0 0 0 0 40 58 0 0 0 0 0 0 40 58 0 98 98
de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 45 68 0 0 0 0 0 0 45 68 0 113 113
de 2 años 0 0 0 0 0 0 0 80 69 0 0 0 0 0 0 80 69 0 149 149
de 3 años 0 0 0 0 0 0 0 63 64 0 0 0 0 0 0 63 64 0 127 127
de 4 años 0 2 2 0 0 0 0 75 74 0 0 0 0 0 0 75 74 2 149 151
de 5 a 9 5 0 5 0 0 0 0 428 415 0 0 0 0 0 0 428 415 5 843 848
de 10 a 14 8 7 15 0 0 0 0 566 486 0 0 0 0 0 0 566 486 15 1.052 1.067
de 15 a 19 11 12 23 0 0 0 0 455 453 46 28 0 0 0 0 501 481 23 982 1.005
de 20 a 24 35 31 66 0 6 0 0 0 1 399 418 6 0 0 0 405 425 66 830 896
de 25 a 29 115 109 224 1 44 0 2 0 0 81 66 5 3 0 0 87 115 224 202 426
de 30 a 34 189 213 402 3 127 0 9 0 0 0 0 6 3 0 0 9 139 402 148 550
de 35 a 39 297 307 604 11 217 0 8 0 0 0 0 1 3 0 0 12 228 604 240 844
de 40 a 44 335 264 599 12 225 0 8 0 0 0 0 1 0 1 0 14 233 599 247 846
de 45 a 49 362 272 634 10 260 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 11 264 634 275 909
de 50 a 54 457 274 731 23 285 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 24 293 731 317 1.048
de 55 a 59 452 276 728 25 295 0 3 0 0 0 0 0 0 6 20 31 318 728 349 1.077
de 60 a 64 507 253 760 18 257 0 2 0 0 0 0 0 0 11 22 29 281 760 310 1.070
de 65 a 69 407 163 570 18 178 0 1 0 0 0 0 0 0 10 33 28 212 570 240 810
de 70 a 74 310 141 451 8 134 0 1 0 0 0 0 0 0 15 41 23 176 451 199 650
de 75 a 79 150 97 247 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 9 38 11 105 247 116 363
de 80 a 84 102 67 169 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 10 50 11 91 169 102 271
Mayor a 85 78 50 128 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 12 96 128 108 236
CONSULTAS PROYECTADASGESTIÓN 2017
Fuente: Unidad de Bioestadística S.S.U. L.P.
CONSULTAS PROYECTADAS EN POLICONSULTORIO, EMERGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y PROYECTO MEDICO ESTUDIANTIL (PROMES) - GESTIÓN 2017
DESCRIPCION CONSULTAS PROYECTADAS %
TOTAL DE CONSULTAS 276.371 100,00
CONSULTAS EN POLICONSULTORIO 169.276 61,25
CONSULTAS DE EMERGENCIA 26.280 9,51
CONSULTAS MÉDICOS A PAPELETA 2.088 0,76
CONSULTAS MÉDICOS A CONTRATO 3.151 1,14
CONSULTAS PROGRAMA MEDICO ESTUDIANTIL (PROMES)
52.932 19,15
CONSULTAS DE EMERGENCIA PROGRAMA MÉDICO ESTUDIANTIL (PROMES)
22.644 8,19
VOLÚMENES DE ATENCIÓN MÉDICA PROYECTADAS - GESTIÓN 2017
VOLÚMENES DE ATENCIÓN MÉDICA PROYECTADAS POLICONSULTORIO S.S.U. GESTIÓN 2017
TOTAL COSULTAS TOTAL DE C0NSULTORIOS TOTAL DE CONSULTAS PROYECTADAS 2017
TOTAL 55 167.040MEDICINA GENERAL 2 11.520MEDICINA FAMILIAR 6 16.080MEDICINA INTERNA 2 11.520GINECOLOGIA 3 11.520PEDIATRIA 3 17.280CIRUGIA 2 5.760TRAUMATOLOGIA 4 12.000CARDIOLOGIA 2 7.680OTORRINOLARINGOLOGIA 2 4.800UROLOGIA 1 5.760NEUROLOGIA CLINICA 2 4.320NEUROCIRUGIA 2 3.840DERMATOLOGIA 2 7.680OFTALMOLOGIA 2 6.176ODONTOLOGIA 7 16.578CIRUGIA MAXILO FACIAL 1 960REUMATOLOGIA 1 4.800GASTROENTEROLOGIA 1 1.872NEUMOLOGIA 1 3.840PSQUIATRIA 1 1.920PSICOLOGIA 1 1.930NEFROLOGIA 1 1.920PROCTOLOGIA 1 1.920ONCOLOGIA CLINICA 1 2.400ONCOLOGIA QUIRURGICA 1 1.248MEDICINA DEL TRABAJO 1 1.248NUTRICION Y DIETOTERAPIA 1 832
VOLÚMENES DE ATENCIÓN MÉDICA PROYECTADAS EN EMERGENCIAS DEL HOSPITAL S.S.U.
GESTIÓN 2017
Fuente: Unidad de Bioestadística S.S.U. L.P.
VOLÚMENES DE ATENCIÓN MÉDICA PROYECTADAS EN
EMERGENCIAS, HOSPITAL S.S.U. GESTIÓN 2017
TOTAL DE COSULTAS ESPERADAS EN EMERGENCIAS
TOTAL DE C0NSULTORIOSTOTAL DE CONSULTAS PROYECTADAS 2017
CONSULTORIO DE EMERGENCIAS 24 HORAS 1 26.280
PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
PROYECCIONES DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
CAMAS HOSPITALARIAS 45
CAMAS DISPONIBLES 16.425
INGRESOS HOSPITALARIOS(Estándar 1 por cada 50 consultas )
5.489
EXAMENES DE LABORATORIO 126.924
IMAGENOLOGIA 18.132
RECETAS DISPENSADAS 271.980
Fuente: FORGEHO -SNIS.Elaborado por Técnico de Bioestadística S.S.U. L.P.
CARTERA DE SERVICIOSEMERGENCIAS (24 horas 365 días al
año)
Medicina Interna
Pediatría
Gineco Obstetricia
Cirugía General
Maxilo Facial
Otorrino Laring.
Cardiología
Reumatología
Dermatología
Neurología clínica
Neurocirugía
Oftalmología
Neumología
Traumatología
Urología
Gastroenterología
Oncología
Psiquiatría
Psicología
Nutrición
Nefrología
Hemodiálisis
Quirófano
Recuperación
Anestesiología
Neonatología
UCIN
UMCCI y otros
CO
NS
ULTA
EX
TE
RN
A
Medicina Interna
Medicina Familiar
Pediatría
Gineco Obstetricia
Cirugía General
Odontología
Otorrino Laring.
Cardiología
Reumatología
Dermatología
Neurología clínica
Oftalmología
Neumología
Traumatología
Urología
Gastroenterología
Psiquiatría
Psicología
Nutrición
Enfermería
Maxilo Facial
Vacunas
Neurocirugía
Oncología
Nefrología, y otros
HO
SP
ITA
LIZ
AC
IÓN
Servicios de Apoyo y Exámenes de
Gabinete
MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS A MONTO FIJO Y A PAPELETA
( CONTRATO CIVIL – GESTIÓN 2017)
PROFESIONALES ESPECIALISTAS CANTIDAD
MÉDICOS ESPECIALISTAS A MONTO FIJO 45
MÉDICOS ESPECIALISTAS A PAPELETA 26
T O T A L 71
Fuente: Unidad de Presupuestos
Pediatra Gastroenteróloga, Hematólogo, Nefrólogo Pediatra, Patóloga,
Onco Hematólogo, Terapia Intensiva Pediátrica, Cirujano Pediatra, Cirugía
Reconstructiva, Fonoaudiólogo, Cirujano General de Trasplante, Médico
en Terapia del Dolor, Neuróloga Infantil, Médico Gastroenterólogo,
Hematología y Hemoterapia, Neumólogo Pediatra, Médico
Gastroenterólogo Pediatra, Médico Inmunoalergólogo, Odontóloga
Pediatra, etc.
COMPRA DE SERVICIOS GESTIÓN 2017
Fuente: Unidad de Presupuestos
INSTITUCIONES CANTIDAD
INSTITUCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS A
PAPELETA30
HORMOVID, CEMESUR, Diagnóstico por Imagen, Instituto Boliviano de
radioterapia, Clínica Rengel MRI LTDA, Clínica Rengel INSLA LTDA,
SERVITAC, IMED Bolivia, DIAGNOSLAB, HORMOBIOLAB, SELADIS,
INLASA, INAMEN, Inst. de Genética UMSA, IBBA, Biología Celular Fac.
Medicina, CARDIOSUR, Centro de Rehabilitación Mental Hospital San
Juan de Dios, CIM, Fundación CEREFE, Radiografías Odontológicas,
Centro de Radiodiagnóstico, CEMDI, Hospital de Clínicas Universitario,
Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, Diagnóstica SRL,
Hospital San Gabriel, Centro de enfermedades Neoplásicas
«ONCOVIDA», IBRO SRL, y otras instituciones.
PROGRAMA MÉDICO
ESTUDIANTIL - PROMES
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIOLA PAZ
VOLÚMENES DE ATENCIÓN MÉDICA PROYECTADAS PROMES - GESTIÓN 2017
Fuente: Unidad de Bioestadística S.S.U. L.P.
VOLÚMENES DE ATENCIONES MÉDICAS PROYECTADAS PROGRAMA MEDICO ESTUDIANTIL (PROMES)
GESTION 2017
ESPECIALIDAD TOTAL DE C0NSULTORIOSTOTAL DE CONSULTAS PROYECTADAS 2017
TOTAL DE CONSULTAS ESPERADAS 16 75.576
ODONTOLOGIA 5 19.200
MEDICINA GENERAL 2 11.520
MEDICINA FAMILIAR 2 11.520
GINECOLOGIA 1 2.880
TRAUMATOLOGIA 1 1.056
NEUROCIRUGIA 1 1.452
CIRUGIA 1 1.872
DERMATOLOGIA 1 2.496
PSICOLOGIA 1 936
EMERGENCIAS 1 22.644
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIOLA PAZ
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN
EXPRESADO EN Bs.
1. OTORGAR A LA
POBLACIÓN
ASEGURADA LAS
PRESTACIONES DE
SERVICIOS DE
SALUD EN LOS
REGÍMENES DE
ENFERMEDAD,
MATERNIDAD Y
RIESGOS
PROFESIONALES.
Población Protegida:
Instituciones 13.554 personas
Estudiantes 78.228 personas
TOTAL 91.782
• UMSA –Docentes y
Administrativos
• UCB
• SSU
• Aldeas Infantiles SOS
• Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana
• Belmonte Ingenieros SRL.
• Fundación UNIR Bolivia
• PROIMPA
• Jubilados SSU.
• Otras Instituciones
Presupuesto Total Programado
gestión 2017
Bs. 114.049.772,00
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
Fuente: Fuente: Presupuesto 2017, aprobado por INASES
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN EXPRESADO EN Bs.
2. PROGRAMA DE
SALUD
Brindar atención
médica integral a
nuestra población
asegurada en:
Consulta Externa,
Hospitalización y
Servicios Auxiliares de
Diagnóstico y
Tratamiento con
eficiencia y eficacia.
Lograr la satisfacción de los usuarios a través
de una adecuada y oportuna atención de los
servicios de salud.
Presupuesto anual programado
gestión 2017.
Bs. 92.081.580,00
Fuente: Presupuesto 2017, aprobado por INASES
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN EXPRESADO EN Bs.
3. PROGRAMA DE
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Planificar, ejecutar y
controlar los
procedimientos de los
sistemas
administrativos y
financieros conforme a
reglamentos y
disposiciones legales
vigentes.
Cumplimiento de requerimientos de las
diferentes áreas funcionales a través de la
optimización en la dotación de recursos
humanos, materiales y financieros de a
cuerdo a necesidades.
Presupuesto total programado
gestión 2017.
Bs. 9.269.353,00
Fuente: Presupuesto 2017, aprobado por INASES
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN
EXPRESADO EN Bs.
4. SERVICIOS
PERSONALES
Gastos destinados a la
remuneración del personal
de salud y administrativo del
Seguro Social Universitario.
PERSONAL PERMANENTE: 170
PERSONAL NO PERMANENTE: 110
PERSONAL PROMES: 30
Presupuesto total programado
gestión 2017.
Bs. 49.162.017,00
Fuente: RR.HH.
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN
EXPRESADO EN Bs.
5. SERVICIOS NO
PERSONALES.
Gastos destinados a la
contratación de servicios
para el funcionamiento de
Consulta Externa,
Hospitalización, Servicios
Auxiliares de Diagnostico y
tratamiento y área
administrativa.
Gastos para de servicios básicos,
transporte, mantenimiento, Seguros,
mantenimiento y reparaciones, servicios
profesionales y comerciales y otros
servicios no personales.
Presupuesto total programado
gestión 2017.
Bs. 15.974.526,00
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
Fuente: Presupuesto 2017, aprobado por INASES
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN EXPRESADO EN Bs.
6. SERVICIOS MÉDICOS
EXTERNOS E
INSTITUCIONES DE
SALUD
Gastos especializados para
atención médica e
Instituciones de Salud.
Gastos para contratación de médicos
externos e instituciones especializadas
para la prestación de servicios de salud,
requeridas por nuestros asegurados.
Presupuesto total programado
gestión 2017.
Bs. 6.996.795,00
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
Fuente: Presupuesto 2017, aprobado por INASES
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN EXPRESADO EN Bs.
7. MATERIALES Y
SUMINISTROS
Contratación de Bienes e
Insumos destinados a la
atención médica de nuestra
población protegida y
afiliada.
Adquisición de alimentos, productos de
papel, textiles y vestuarios, productos
químicos y farmacéuticos y productos
varios.
Presupuesto total programado
gestión 2017.
Bs. 25.599.964,00
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
Fuente: Presupuesto 2017, aprobado por INASES
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN EXPRESADO EN Bs.
8. PRODUCTOS
QUÍMICOS Y
FARMACÉUTICOS
Compra medicamentos
materiales de curación,
material de laboratorio
material de odontología
reactivos e insumos
médicos y otros.
3 LICITACIONES PÙBLICAS.
Presupuesto total programado gestión
2017.
Bs. 17.500.497,0044 ANPES
182 Procesos de Compras
Menor.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
Fuente: Dpto. Administrativo S.S.U. LP. y Presupuesto 2017, aprobado por INASES
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN EXPRESADO EN Bs.
9. ADQUISICIONES
DE ACTIVOS FIJOS
Presupuesto total
programado gestión
2017.
Bs. 7.419.339,00
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
Fuente: Dpto. Administrativo S.S.U. LP. y Presupuesto 2017, aprobado por INASES
Equipos de oficina y muebles Bs.1.059.088,00
Equipo médicos y de Laboratorio Bs.5.777.312,00
Equipo de comunicación Bs. 89.893,00
Otra maquinaria y equipo Bs. 453.046,00
Activos Intangibles Bs. 40.000,00
ACTIVIDAD
PROGRAMÁTICADESCRIPCIÓN EXPRESADO EN Bs.
10. PRESUPUESTO DE
INGRESOS.
Recursos financieros
destinados a solventar los
gastos de funcionamiento
del Seguro Social
Universitario.
Ingresos por prestación de servicios al
interior, multas, intereses por concepto
de aportes de las instituciones afiliadas
y otros ingresos.
Presupuesto Total Programado
gestión 2017.
Bs. 114.049.772,00
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
Fuente: Presupuesto 2017, aprobado por INASES
DIRECCIÓN JURÍDICA
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIOLA PAZ
PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITEGESTIÓN 2017
Fuente: Dirección Jurídica
Nº JUDICATURA – DPTO LA PAZ NÚMERO DE
TRÁMITES1 Juzgado de Trabajo y S.S. 11
2 Sala Social 1ra Tribunal Departamental 1
3 Sala Plena Tribunal Supremo de Justicia 14 Juzgado Coactivo Social 45 Juzgados Coactivos Fiscales y Administrativos 416 Juzgado Civil y Comercial 17 Sala Liquidadora de Tribunal de Justicia 18 Juzgado Instrucción en lo Penal - Cautelar 39 Ministerio Público 1
10 Juzgado de Sentencia 9na. Liquidadora 111 Fiscalía de Materia 112 Acción de Amparo Constitucional 1
TOTAL 67
MONTOS RECUPERADOS EN PROCESOS COACTIVOS FISCALES
Fuente: Abogados Dirección Jurídica
JUZGADO MONTO
Administrativos
Coactivos
Fiscales
Bs. 2.326,00
TOTAL Bs. 2.326,00
CASOS TRATADOS EN LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
Fuente: Comisión de Prestaciones
CASOS TRATADOS EN LA COMISION DE PRESTACIONES
MES
ALQUI.
INSTRU.
MEDICO
MAXILO
FACIAL.
COMP
SER.
MED.
REEMBOL
ADQ.
MED.
EXTRA
LINAME
AFIL.
PADRE,
MADRE
CONV.
RES.
MAGNET.
DECLARA.
INVALIDEZOTROS SEG.VOL.
REC.
RECLM
.
PAGO
POR. H.
MEDICOS
TOTAL
RESOL
PROCE
D.IMPRO.
ENERO -- 4 2 5 21 11 -- 17 1 -- -- 61 61
FEBRERO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
MARZO 1 8 2 9 8 14 -- 16 3 1 -- 51Cuarto
interm.
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 1 12 4 14 29 25 0 33 4 1 112 61
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
(ENERO A MARZO 2017)
Fuente: Comisión de Prestaciones
COMISIÓN DE PRESTACIONESNRO. DE RESOLUCIONES
EMITIDAS
Resoluciones Procedentes 112
Resoluciones Improcedentes --
GRACIAS