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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN 20 SECRETARIAS DE EDUCACIÓN DOCUMENTO ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO LINEA BASE INICIAL Y FINAL BOGOTÁ D.C., Julio de 2010

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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES

EN 20 SECRETARIAS DE EDUCACIÓN

DOCUMENTO

ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

LINEA BASE INICIAL Y FINAL

BOGOTÁ D.C., Julio de 2010

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Contenido Pág.

PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... 8

PLANEAR ................................................................................................................................... 11

1.1. Antecedentes Preliminares y justificación del proyecto ................................................ 11

1.2. Marco Legal ....................................................................................................................... 13

1.3. Zonas consultor - Asignación de Secretarias ................................................................. 15

1.4. Cronograma del Plan de acción ........................................................................................ 16

1.4.1. Estrategia de Intervención................................................................................................ 16

1.4.2. Estrategia de Diagnóstico ................................................................................................ 16

1.4.3. Estrategia de Acompañamiento ........................................................................................ 16

1.5. Fases del Proyecto ............................................................................................................. 20

1.6. Cronograma del Proyecto.................................................................................................. 21

1.7. Agenda diferenciada estructuración de planes diferenciados ...................................... 22

1.8. Metodología del Acompañamiento ................................................................................... 23

1.8.1. Plan (Planificar) ................................................................................................................. 23

1.8.2. Do (Hacer) ........................................................................................................................... 23

1.8.3. Check (Verificar) ................................................................................................................. 23

1.8.4. Act (Actuar) ........................................................................................................................ 23

1.9. Diseño del material didáctico por Temáticas .................................................................. 24

1.10. Plan de agenda virtual metodología ................................................................................. 25

1.10.1. Enfoque pedagógico de Moodle ....................................................................................... 26

1.10.2. Características generales de Moodle ............................................................................... 26

1.10.3. Curso Virtual de acompañamiento ................................................................................... 26

1.11. Base de datos Secretarias y Establecimientos - Directorio de datos ........................... 27

HACER ………………………………………………..…………………………………………………28

2.1. Línea Base de entrada de las Secretarias y Establecimientos ...................................... 28

2.2. Línea Base de Entrada de las Secretarias ...................................................................... 28

2.3. Consolidado de esquemas de calidad ............................................................................ 28

2.3.1. ISO 9001:2008 ..................................................................................................................... 30

2.3.2. NTC GP 1000 ....................................................................................................................... 30

2.3.3. MECI .................................................................................................................................... 31

2.3.4. Sin esquema definido ........................................................................................................ 32

2.4. Línea Base de entrada Globales por tipo de establecimientos ...................................... 32

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2.4.1. Porcentaje de participación por tipo de establecimientos ............................................ 33

2.4.2. Aliados externos y otros.................................................................................................... 33

2.4.2.1. Definición Aliado Externo ................................................................................................ 33

2.4.3. Asesores Externos ........................................................................................................... 34

2.4.3.1. Definición ........................................................................................................................... 34

2.5. Problemáticas ................................................................................................................... 35

2.6. Software, PAM, presupuesto y personal ......................................................................... 35

2.7. Línea Base de Entrada de los Establecimientos ............................................................ 36

2.7.1. Consolidado de participación de los esquemas en los establecimientos ................... 37

2.7.3. Esquema MECI ................................................................................................................... 39

2.7.4. Lideres Siglo XXI ................................................................................................................ 39

2.7.5. Esquema NTC GP 1000 ...................................................................................................... 40

2.7.6. Esquema EFQM ................................................................................................................. 40

2.7.7. Sin esquema definido o ninguno ..................................................................................... 41

2.8. Establecimientos por tipo................................................................................................. 42

2.8.1. Participación por la ubicación de los establecimientos ................................................ 43

2.8.1.2. Consolidado por tipo de establecimientos ..................................................................... 43

2.9. Manejo de Aliados yo/ Asesores Externos ...................................................................... 44

2.10. Avance en los procesos de Certificación ...................................................................... 45

2.11. Problemáticas informadas en los establecimientos ..................................................... 47

2.12. Utilización de un software de Calidad ............................................................................. 47

2.13. Inclusión del rublo calidad en PMI y Presupuesto ......................................................... 48

2.14. Personal de calidad en los Establecimientos ................................................................. 49

2.15. Consolidados de Visitas .................................................................................................... 49

2.16. Cuadro del consolidado General de visitas por Secretaria ............................................ 50

2.17. Informes de Comisión de visitas ejecutadas ................................................................... 50

2.18. Cuadro de Secretarias antiguas ........................................................................................ 50

2.19. Consolidado de aliados en las Secretarias ...................................................................... 50

2.20. Consolidado Diagnósticos Secretarias y Establecimientos .......................................... 50

ACTUAR . .................................................................................................................................... 51

CONCLUSIONES- RECOMENDACIONES ........................................................................................... 51

3.1. Ministerio de Educación Nacional .................................................................................... 51

3.2. Secretarias .......................................................................................................................... 51

3.3. Establecimientos Educativos ............................................................................................ 51

VERIFICAR ................................................................................................................................. 55

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4.1. Línea Base de salida .......................................................................................................... 55

4.2. Análisis cualitativo general ............................................................................................... 57 4.3. Análisis DOFA Secretarias................................................................................................................... 57

4.4. Estadísticas de participantes y evaluación de talleres ................................................... 60

4.5. Análisis de los talleres de evaluación .............................................................................. 61

4.5.1. El objetivo del Taller .......................................................................................................... 62

4.5.2. El Expositor fue claro ........................................................................................................ 64

4.5.3. El taller contribuyo al mejoramiento de la calidad .......................................................... 67

4.6. Evaluación global del taller ..................................................................................................... 70

4.7. Guía 34 Entrega Consolidado de entrega de la Guía ...................................................... 71

4.7. Estadísticas curso virtual .................................................................................................. 72

LOGROS GENERALES .............................................................................................................. 76

OPINIÓN DE EXPERTOS ........................................................................................................... 77

6.1. Aplicabilidad de los Esquemas de Certificación ............................................................. 77

6.2. Articulación de Proyectos ................................................................................................. 79

6.3. Ruta del Mejoramiento ....................................................................................................... 80

6.4. Problemáticas ..................................................................................................................... 81

6.5. Proyecto de Modernización ............................................................................................... 82

LECCIONES APRENDIDAS ....................................................................................................... 84

7.1. Logístico ............................................................................................................................. 84

7.3. Tecnología .......................................................................................................................... 85

7.4. Comunicación ..................................................................................................................... 85

7.5. Proyección de Continuidad ............................................................................................... 85

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Tabla de Cuadros Pág. Cuadro No. 1 Asignación de zonas y secretarias por consultor ________________________________ 15

Cuadro No. 2 Agenda de acompañamiento para las visitas ___________________________________ 19

Cuadro No. 3 Fases del proyecto _______________________________________________________ 21

Cuadro No. 4 Cronograma General de Proyecto ____________________________________________ 22

Cuadro No. 5 Consolidado de temáticas __________________________________________________ 24

Cuadro No. 6 Consolidado de accesos por Secretarias Curso Virtual ____________________________ 27

Cuadro No. 7 Consolidado de la participación de los esquemas en las secretarias _________________ 29

Cuadro No. 8 Consolidado de esquemas __________________________________________________ 29

Cuadro No. 9 Esquema ISO 9001:2008 ___________________________________________________ 30

Cuadro No. 10 Esquema NTC GP 1000 ____________________________________________________ 31

Cuadro No. 11 Esquema MECI __________________________________________________________ 31

Cuadro No. 12 Sin Esquema definido_____________________________________________________ 32

Cuadro No. 13 Tipo de establecimientos __________________________________________________ 32

Cuadro No. 14 Participación por tipo de establecimientos ____________________________________ 33

Cuadro No. 15 Aliados reportados en las Secretarias ________________________________________ 34

Cuadro No. 16 Asesor Externo en las Secretarias ___________________________________________ 34

Cuadro No. 17 Problemáticas encontradas ________________________________________________ 35

Cuadro No. 18 Uso del software, presupuesto, PMI, Personal _________________________________ 36

Cuadro No. 19 Participación personal de calidad asignado ___________________________________ 36

Cuadro No. 20 Participación de los esquemas en las instituciones educativas ____________________ 38

Cuadro No. 21 Esquema ISO 9001:2008.___________________________________________________ 38

Cuadro No. 22 Esquema MECI __________________________________________________________ 39

Cuadro No. 23 Esquema Lideres Siglo XXI __________________________________________________ 40

Cuadro No. 24 Esquema NTC GP 1000 ____________________________________________________ 40

Cuadro No. 25 Esquema EFQM __________________________________________________________ 41

Cuadro No. 26 Sin esquema definido _____________________________________________________ 41

Cuadro No. 27 Establecimientos por tipo de ubicación _______________________________________ 42

Cuadro No. 28 Participación por ubicación de los establecimientos _____________________________ 43

Cuadro No. 29 Consolidado establecimientos por tipo de institución ____________________________ 43

Cuadro No. 30 Consolidado Modalidades académicas ________________________________________ 44

Cuadro No. 31 Consolidado de Aliados y/o asesores _________________________________________ 45

Cuadro No. 32 Línea Base de entrada Establecimientos ______________________________________ 46

Cuadro No. 33 Consolidado de Problemáticas ______________________________________________ 47

Cuadro No. 34 Consolidado de software de calidad en los establecimientos ______________________ 48

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Cuadro No. 35 Consolidado de PMI y Presupuesto ___________________________________________ 48

Cuadro No, 36 Consolidado del personal de Calidad _________________________________________ 49

Cuadro No. 37 Línea Base de Salida ______________________________________________________ 55

Cuadro No. 38 Asistentes al acompañamiento _____________________________________________ 61

Cuadro No. 40 Talleres pregunta 1 por zona _______________________________________________ 63

Cuadro No. 41 Talleres pregunta 5 participación ____________________________________________ 64

Cuadro No. 43 Talleres pregunta 5 por zona. _______________________________________________ 66

Cuadro No. 44 Talleres pregunta 5 participación ____________________________________________ 67

Cuadro No. 46 Talleres pregunta 9 por zona. _______________________________________________ 69

Cuadro No. 47 Talleres pregunta 9 participación ____________________________________________ 70

Cuadro No. 48 Resultado Global Taller ____________________________________________________ 70

Cuadro No. 49 Consolidado de la Guía y entrega ___________________________________________ 71

Tablas

Pág. Tabla No. 1 Distribución de establecimientos por Secretaria ___________________________________ 37

Tabla No. 3 Datos línea Base de Salida ____________________________________________________ 57

Tabla No. 4 Consolidado de materiales y consultas plataforma virtual __________________________ 74

Tabla No. 5 Consolidado de consultas Secretarias __________________________________________ 75

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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES

EN 20 SECRETARIAS DE EDUCACIÓN

DOCUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA LINEA BASE FRENTE

AL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD

20 SECRETARIAS

403 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Operador Burea Veritas Colombia

Bogotá, Julio de 2010

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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Educación Nacional y la Subdirección de Fomento de Competencias en desarrollo de la

ruta de mejoramiento institucional en la búsqueda de mejorar la gestión de calidad en las Secretarias de

Educación estableció un proceso de asesoramiento para el mejoramiento de la calidad educativa.

El asesoramiento se desarrollaría a través de un acompañamiento de forma presencial y virtual en (3)

tres visitas de 1,5 días en cada una de las 20 secretarias escogidas.

Este informe estadístico (cualitativo y cuantitativo), describe el acompañamiento realizado a las 20

Secretarias asignadas por el Ministerio de Educación, para conocer los esquemas y las problemáticas

que dificultan el desarrollo de los procesos de Gestión de Calidad en su instituciones, así mismo conocer

la línea base del estado de los establecimientos al inicio y final del acompañamiento realizado en este

proyecto.

El comparativo entre los resultados del levantamiento de información para la línea base de entrada, a

partir de la aplicación de los formatos de diagnostico F01 para secretarias y F02 para los

establecimientos, realizado en la segunda visita, fue analizado y validado a través de los formatos F08

para Secretarias y F09 para establecimientos, y de esta manera conocer el avance logrado en este

acompañamiento en las instituciones educativas.

La estructura del informe está basada en el ciclo PHVA de las actividades realizadas en su ejecución.

El documento está compuesto por 4 capítulos, el primero representa la fase de Planeación, en la cual se

establecen los lineamientos del proyecto dentro las siguientes actividades:

� Antecedentes y justificación del proyecto

� Asignación de zonas y consultores de acuerdo a las Secretarias

� Cronograma del plan de acción

� Agenda diferenciada y estructuración de agendas de trabajo por Secretaria

� Metodología aplicando las fases del PHVA al proyecto

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� Estrategia de acompañamiento

� Diseño del material didáctico por temáticas

� Plan de agenda virtual metodología

� Base de datos Secretarias y Establecimientos, directorio de datos

En esta fase se desarrollo el plan de acción, el cronograma de trabajo, el diseño de las herramientas de

diagnostico y las primeras estadísticas de análisis con las variables del proyecto, se estableció una

agenda de trabajo de acuerdo con el plan de acción específico para cada las visitas a las Secretarias. Así

mismo se asignaron las secretarias y las zonas a los consultores.

En el segundo capítulo, se describe la fase Hacer, donde se definieron las actividades del desarrollo del

proyecto con las siguientes actividades:

� Línea Base de entrada por Secretaria y Establecimientos

� Cuadro de Secretarias con un primer ciclo de diagnostico, ejecutado en el segundo semestre de

2009 (antiguas).

� Consolidado de aliados en las 20 Secretarias (Formato F10)

� Cronogramas de visitas por ciclos (Formato F11)

� Informes de Comisión de visitas ejecutadas por ciclos

� Matriz DOFA de las 20 Secretarias (Formato F12)

� Resumen global de los tres ciclos de visitas por Secretaria ya expuestos al Ministerio de

Educación.

� Control del Proyecto herramienta Egroupware

En esta etapa, se establecieron los datos estadísticos globales del proyecto, referente al directorio de los

contactos en las Secretarias, se consolidan los directorios de establecimientos educativos que mostraron

interés en participar en el acompañamiento. Se diseño las herramientas de diagnostico de captura de

información, los materiales, talleres y cronogramas de visitas de acompañamiento y se estableció el plan

logístico. Se realizo la configuración, creación y actualización del proyecto, en la herramienta de control

de proyectos Egroupware. Se hizo el análisis, diseño y desarrollo de la herramienta de gestión virtual a

utilizar para el acompañamiento virtual.

En el tercer capítulo, la fase de Verificar, se establecieron las siguientes actividades:

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� La línea Base de salida obtenida del cruce entre los formatos F01 con F08 para Secretarias y

F02 con F09 para establecimientos.

� Análisis cualitativo general de los datos

� Resultados del análisis por Secretaria DOFA (Formato F12)

� Estadísticas de la listas de participantes

� Estadísticas de las evaluaciones de talleres diligenciadas

� Consolidada de implementación de la Guía 34

� Estadísticas curso virtual

En este capítulo, se describe el proceso de la aplicación de los instrumentos de diagnósticos en las

Secretarias y Establecimientos, el levantamiento de información durante las visitas 2 y 3. Se recolecto los

datos para compararlos con el estado inicial y ver el cambio en el estado final. Se conoció la percepción

de los participantes sobre la pertinencia del acompañamiento, a través del control de asistentes y las

evaluaciones de talleres diligenciadas.

Finalmente el cuarto Capítulo, Actuar, con las siguientes actividades:

� Conclusiones Generales del proyecto

� Logros Realizados

� Opinión de expertos

� Recomendaciones para el Ministerio de Educación

� Recomendaciones para las Secretarias

� Lecciones Aprendidas

� Cuadro con la proyección de un nuevo acompañamiento o proceso de continuidad

En este último capítulo, se consolido la información relevante a los formatos diseñados, para conocer los

avances del acompañamiento, la línea base de Secretarias y Establecimientos. Se tabulo y consolido los

datos de participantes y de evaluaciones de taller. Se estableció el cuadro resumen de los aliados u

operadores externos que colaboran con el proceso de certificación.

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PLANEAR

En esta fase, el operador Bureau Veritas consolido el equipo de trabajo para el desarrollo del

acompañamiento. Después de conocer el marco teórico y el entorno de trabajo en reunión inicial el 15 de

enero de 2010, con las directivas asignadas al proyecto del Ministerio de Educación, se establecieron

compromisos y responsabilidades a los integrantes del proyecto para el mejor desarrollo del mismo.

A continuación se relacionan algunos de los antecedes investigados para conocer y dimensionar el

proyecto.

1.1. Antecedentes Preliminares y justificación del proyecto

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 permitió, bajo los principios de la democracia y

del estado social de derecho, afianzar el proceso de descentralización del servicio educativo dando las

bases para el desarrollo regional y local, garantizando mayor cobertura, calidad y eficiencia, menores

costos y la participación activa de los ciudadanos. Bajo este mismo espíritu, la ley de Competencias y

Recursos de 1993 y la ley General de Educación de 1994, establecieron el nuevo marco institucional del

sector, el cual fue refrendado por la Ley 715 de 2001. De esa manera, el Ministerio de Educación

Nacional pasó a definir los grandes lineamientos de la política del sector, así como a ejercer la vigilancia

del mismo. A su vez, los departamentos, distritos y municipios certificados comenzaron a ser

responsables de prestar directamente el servicio educativo en su respectiva jurisdicción, atendiendo las

necesidades de la población con base en las funciones asignadas por la normatividad vigente.

Por su parte, los establecimientos educativos adquirieron autonomía para elaborar su Proyecto Educativo

Institucional (PEI), así como para definir el plan de estudios, los métodos pedagógicos y la manera de

organizar su trabajo. Así mismo, se constituyó el gobierno escolar, con participación de diferentes

estamentos de la comunidad educativa, a fin de garantizar la participación democrática en las decisiones

institucionales.

El Ministerio de Educación Nacional, consciente de los desafíos del nuevo siglo y de su papel como ente

rector ha desarrollado una serie de guías y planes enfocados al mejoramiento de la gestión al interior de

las instituciones educativas. Es por ello, que el Plan Estratégico 2007-2010 denominado La Revolución

Educativa nace con el objetivo de mejorar la calidad educativa como consecuencia de los nuevos retos

que trae consigo un mundo globalizado, el nivel educativo alcanzado frente al de otros países, la

ampliación de la cobertura en todas las zonas del país y el desarrollo de competencias de acuerdo con

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las necesidades locales, a fin de generar un proyecto educativo institucional en cada establecimiento

educativo que desarrolle las competencias idóneas y responda a las necesidades de los estudiantes,

garantizando un adecuado desarrollo profesional y laboral a futuro.

Dentro de esta Revolución Educativa se desprenden cinco grandes proyectos:

� Educación durante toda la vida

� Educación para la innovación y la competitividad

� Fortalecimiento de la Institución Educativa

� Modernización permanente del sector, y

� Gestión participativa.

A través de la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación, viene ejecutando

el proyecto ubicado en el tercer ítem “Fortalecimiento de la Gestión Institucional para el Mejoramiento de

la Calidad”, adelantando diferentes acciones encaminadas a optimizar los procesos y la gestión de las

Secretarías de Educación en la formulación y desarrollo de los planes de apoyo al mejoramiento, en

coherencia con los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de mejoramiento

institucional.

Dentro de estas actividades, el Ministerio ha brindado acompañamiento y seguimiento a los procesos de

certificación de las instituciones educativas del país, brindando capacitación y formación a los equipos de

trabajo en temas relacionados con los esquemas de calidad legalmente reconocidos y la ruta del

mejoramiento.

Continuando con este propósito el Ministerio de Educación, abre el Concurso de Méritos CM-MEN-29 de

2009, cuyo objeto hace referencia a la contratación de un operador para la realización del

acompañamiento a los procesos de certificación de calidad de establecimientos educativos oficiales en 20

Secretarías de Educación en el ámbito nacional. Dicho concurso fue adjudicado mediante Resolución Nº

10298 del 18 de Diciembre de 2009 y perfeccionado bajo el Contrato 1529 de 2009 con el operador

Bureau Veritas Colombia Ltda., empresa con amplia trayectoria en la implementación y certificación de

sistemas de gestión de calidad en sectores privados y oficiales.

Es así, como durante el primer semestre y hasta el 31 de julio de 2010, se ejecutan tres ciclos de visitas

para acompañar tanto a las Secretarías de Educación como los Establecimientos Educativos en sus

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procesos de certificación de calidad y se hace entrega de aquellos productos relacionados en el Contrato

para el cumplimiento a satisfacción del mismo.

1.2. Marco Legal

Es abundante el conjunto de normas que determinan las competencias y responsabilidades públicas en

torno al Sistema Educativo Colombiano. Dichas normas establecen la autonomía administrativa de los

entes territoriales y tienen una fundamentación desde La Constitución Política Nacional en los siguientes

artículos:

Artículo 209: “La administración pública, en todos sus órdenes tendrá un Control interno que se ejercerá

en los términos que señale la Ley”.

Artículo 269: "En las entidades públicas, las autoridades están obligadas a diseñar y aplicar, según la

naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que

disponga la ley".

Artículo 298: "Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y

planeación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos

establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación,

de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de

prestación de los servicios que determine la Constitución y las leyes..."

Los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley 60 de 1993, plantean la distribución de competencias en materia de

educación de los municipios, departamentos, distritos y de la Nación, respectivamente. No obstante, la

Ley 715 de 2001 establece las normas orgánicas en materia de recursos y competencias de la nación y

de las entidades territoriales frente al sector educativo, así como de la organización para la prestación del

servicio dentro del Título II.

Por otra parte, en el Decreto 1140 de 1995, establece los criterios y las reglas generales para la

organización de las plantas de personal docente, directivo docente y del servicio público educativo estatal

por parte de los departamentos y distritos.

Igualmente el numeral 6.2.12. de la ley 115, establece que le corresponde a las entidades territoriales

“Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su jurisdicción, por tal razón el

Ministerio de Educación Nacional ha centrado sus acciones en la consolidación de un sistema de

aseguramiento de la calidad que propicie más y mejores oportunidades educativas para la población;

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favorezca el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales; mejore los resultados de la

educación; y fortalezca la descentralización y la autonomía escolar”. Se busca así que los

establecimientos educativos sean abiertos e incluyentes, además de que en ellos todos los estudiantes

puedan aprender, desarrollar sus competencias básicas y convivir pacíficamente.

Así mismo, es amplia la normatividad que reglamenta la validación e implementación de los modelos de

gestión de calidad en entidades oficiales y establecimientos educativos, a saber:

� Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

� Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva

del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios.

� Decreto 4110 de 2004: Adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000

2004, determinando las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar,

implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y

agentes obligados conforme al artículo 2 de la Ley 872 de 2003.

� Resolución No. 4434 de 2006: Por la cual se establecen las condiciones y mecanismos para la

validación de los modelos de gestión de calidad de los establecimientos educativos de

preescolar, básica y media.

� Resolución No. 2900 de 2007: Por la cual se valida el Modelo de Gestión de Calidad EFQM

(European Foundation for Quality Management).

� Resolución No. 2235 de 2009: Por la cual se valida el Modelo AdvancED.

� Resolución 2655 de 2008: Por la cual se validan los modelos de acreditación de calidad NEASC

(New England Association and Colleges) y CIS (Council of International School).

Frente a la Ruta del Mejoramiento (Guía 34) existe una fundamentación legal soportado en la siguiente

normatividad:

� Artículo 84 de la Ley 115 de 1994: “Evaluación Institucional Anual: En todas las instituciones

educativas se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el personal

docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura física para

propiciar el mejoramiento de la calidad educativa que se imparte. Dicha evaluación será

realizada por el Consejo Directivo de la institución, siguiendo criterios y objetivos preestablecidos

por el Ministerio de Educación Nacional.”

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� Artículo 142 de la Ley 115 de 1994: “Conformación del gobierno escolar: Cada establecimiento

educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el Rector, el Consejo Directivo

y el Consejo Académico…”, como ente fundamental de la gestión directiva escolar.

Dentro del Artículo 10 relacionado con las funciones de rectores o directores de la Ley 715 de 2001 se

plantea en los numerales 10.4 y 10.10, la formulación de planes de acción y de mejoramiento de calidad y

la realización de la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y

administrativos a cargo del rector o director, respectivamente.

1.3. Zonas consultor - Asignación de Secretarias

De común acuerdo con el equipo del proyecto y después de analizar las variables de ubicación, tamaño y

estado de las 20 secretarias asignadas, se les asigno por condición geográfica y logística cuatro

Secretarias por consultor, constituyéndose de esta forma una zona por consultor quedando el proyecto

con 5 zonas. De acuerdo a lo informado en el cuadro adjunto.

Cuadro No. 1 Asignación de zonas y secretarias por consultor

Zonas Consultor Secretarias

Zona 1 Juan Manuel Andrade

Florencia Pasto Tolima Villavicencio

Zona 2 Gustavo Cotrino

Norte Santander Caldas Manizales Cúcuta

Zona 3 María Mercedes Cruz

Cali Barranquilla Popayán Tulúa

Zona 4 Amauri Guevara

Cartagena Valledupar Cundinamarca Córdoba

Zona 5

Gustavo Camacho

Boyacá Tunja Fusagasuga Quindío

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1.4. Cronograma del Plan de acción

El plan de acción del proyecto, se estableció teniendo en cuenta tres actividades principales así:

Diagnostico, Acompañamiento y Resultados, para cada una de estas fases se incluyeron las actividades y

tiempos necesarios para la realización de tareas y la interacción de todas para la búsqueda integral de los

resultados.

1.4.1. Estrategia de Intervención

La estrategia determinada para el desarrollo del proyecto fue diferenciada por tres fases, a saber:

1. Diagnostico

2. Acompañamiento presencial y virtual

3. Resultados.

1.4.2. Estrategia de Diagnóstico

De acuerdo a lo definido por el Ministerio de Educación Nacional, el proyecto contempla siete (7)

secretarias que fueron objeto de análisis dentro de la Fase I, desarrollada durante el segundo semestre

de 2009, y trece (13) secretarias nuevas que ingresan al proceso de acompañamiento. Esta fase

contempló el diseño y aplicación de las herramientas de diagnóstico con el objeto de establecer la línea

base de entrada y conocer las problemáticas de las Secretarías y de los Establecimientos Educativos.

1.4.3. Estrategia de Acompañamiento

Esta actividad se compone de dos momentos, así:

1. Presencial

2. Virtual

La presencial a su vez, se encuentra delimitada en tres etapas:

a. Visita preliminar

Los objetivos del desarrollo de esta etapa fueron:

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� Determinar y priorizar las necesidades temáticas a trabajar con las Secretarías de Educación y

los Establecimientos educativos.

� Concertar con las Secretarías las fechas para el desarrollo de la segunda y tercera visita y los

talleres presenciales.

b. Segunda y tercera Visita

Los objetivos fueron:

� Presentar a los participantes una propuesta temática y lograr un acuerdo.

� Realizar el taller “Herramientas para seguimiento al proceso de certificación”.

� Desarrollar el taller básico, así como las temáticas específicas para cada una de las Secretarías

de Educación y los Establecimientos Educativos.

� Evaluar el desarrollo del taller.

c. Generar compromisos.

� Durante los periodos intermedios entre visitas se establecieron algunos compromisos a los

cuales se les hizo seguimiento presencial y virtual.

La agenda de acompañamiento presencial y virtual propuesta para las tres visitas y avalada por el

Ministerio se presenta a continuación.

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Cuadro No. 2 Agenda de acompañamiento para las visitas

DE A ACTIVIDAD OBSERVACIONES

DIA 1

01:00 03:00

PRESENTACION POLÍTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION

NACIONAL, ROL DEL OPERADOR, DESCRIPCION DEL PROYECTO,

AGENDA VIRTUAL Y RETROALIMENTACION

En las Secretarias de Educacion-

Implementacion instrumentos de

diagnostico.

03:00 05:00 CAPTURA DE INFORMACIÓN

Problemáticas relacionadas con

certificación a partir de la Guia 34

DIA 2

08:00 10:00 VISITA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO No. 1

10:00 12:00 VISITA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO No. 2

12:00 01:00 ALMUERZO

01:00 03:00 TALLER DE HERRAMIENTAS PARA SEGUIMIENTO

Dirigido a la Secretaria de

Educacion

03:00 05:00 EVALUACIÓN Y CONCERTACION DE LAS PROXIMAS VISITAS

Designar coordinador de apoyo

logístico para la visita 2.

AGENDA 1RA VISITA: SECRETARIAS DE EDUCACION

DE A ACTIVIDAD OBSERVACIONES

DIA 1

01:00 03:30

TEMATICA PERSONALIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES

DIAGNOSTICADAS IV

Simultaneamente se realiza el

registro de visitantes

03:30 03:45 REFRIGERIO

03:45 05:00

TEMATICA PERSONALIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES

DIAGNOSTICADAS V

DIA 2

08:00 10:00

TEMATICA PERSONALIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES

DIAGNOSTICADAS VI

Simultaneamente se realiza el

registro de visitantes

10:00 10:15 REFRIGERIO

10:15 12:00

TEMATICA PERSONALIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES

DIAGNOSTICADAS VII

12:00 01:00 ALMUERZO

01:00 03:00

TEMATICA PERSONALIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES

DIAGNOSTICADAS VIII

Simultaneamente se realiza el

registro de visitantes

03:00 03:15 REFRIGERIO

03:15 04:30 SOLUCION DE PREGUNTAS Y ESTABLECIMIENTO DE AVANCES Actualización de línea base.

04:30 05:00 EVALUACION TALLER

AGENDA 3RA VISITA: SECRETARIAS Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

d. Post visita

� Generar informes de comisión.

� Consolidar bases de datos y actualización de línea base.

� Elaborar informes cuantitativos y cualitativos.

� Proponer acciones de mejora.

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2. Acompañamiento Virtual

Contempla un espacio virtual que permita contactar a través de foros o chat la solución de inquietudes

presentadas por las Secretarías de Educación y Establecimientos Educativos derivadas del proceso de

acompañamiento presencial con miras a la certificación, siguiendo con el siguiente esquema:

� Análisis y diseño de requerimientos.

� Diagramación y desarrollo.

� Pruebas y puesta en producción.

� Cronograma de atención en Foros y chats

1.5. Fases del Proyecto

Se establecieron tres fases del proyecto así: La fase I de Diagnostico que se realizaría en la primera vista

para conocer el estado de las Secretarias, En la fase II de Acompañamiento realizar las visitas

presenciales con temáticas y actividades lúdicas acordadas, y en la fase III de Resultados realizar la

tabulación y análisis de los datos para conocer el avance o cambio presentado en las Secretarias. Según

el gráfico correspondiente.

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Cuadro No. 3 Fases del proyecto

1.6. Cronograma del Proyecto

Para la ejecución planeada y controlada

de ejecución, por ello surgió el Cronograma adjunto.

La primera fase, se desarrollaría en el mes de enero, para la recolección de información y diseño de

herramientas presenciales. La segunda fase se ejecutaría en los meses de febrero a Junio, dependiendo

de los acuerdos y/o cambios establecidos con las Secretarias para la ejecución de l

fase de resultados tomaría el mes de Julio, en esta fase

salida y los informes del proyecto.

• Diagnostico

FASE I

del proyecto

Cronograma del Proyecto

a y controlada de las actividades y fases del proyecto, se establecieron tiempos

surgió el Cronograma adjunto.

ría en el mes de enero, para la recolección de información y diseño de

herramientas presenciales. La segunda fase se ejecutaría en los meses de febrero a Junio, dependiendo

de los acuerdos y/o cambios establecidos con las Secretarias para la ejecución de las visitas. La última

fase de resultados tomaría el mes de Julio, en esta fase se desarrollaría y analizaría

salida y los informes del proyecto. El aspecto virtual se desarrollo durante los meses de febrero a julio.

• Acompañamiento• Presencial• Virtual

FASE II

• Resultados

se establecieron tiempos

ría en el mes de enero, para la recolección de información y diseño de

herramientas presenciales. La segunda fase se ejecutaría en los meses de febrero a Junio, dependiendo

as visitas. La última

analizaría la línea base de

El aspecto virtual se desarrollo durante los meses de febrero a julio.

Resultados

FASE III

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Cuadro No. 4 Cronograma General de Proyecto

1.7. Agenda diferenciada estructuración de planes diferenciados

Siguiendo con los productos relacionados dentro del Contrato 1529 de 2009, en la cláusula segunda,

Obligaciones del Contratista, numeral 2; luego de la realización de la primera visita, cuyo trabajo de

acompañamiento se desarrolló con la Secretaría de Educación, se definieron las necesidades y

requerimientos a atender durante las siguientes dos visitas. Así mismo, se acordaron las fechas para su

realización.

En el diseño de este plan se tuvieron en cuenta aspectos tales como: Objetivos, actividades a desarrollar

conforme la primera visita, agenda correspondiente a la segunda y tercera visita con las temáticas ya

definidas y un análisis de la Secretaría de Educación.

Este producto fue presentado y avalado por el Ministerio de acuerdo con el acta de seguimiento del 26 de

Mayo y relatoría No. 010. En los planes entregados se verifican los acuerdos de fechas de visitas con los

Secretarios de Educación, líderes de Calidad a visitar, los cuales pueden ser consultados en el siguiente

acceso: Consolidado Planes Diferenciados\Zona 3 mcruz.pdf

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1.8. Metodología del Acompañamiento

El operador Bureau Veritas siguiendo sus políticas de calidad, analiza y desarrolla sus proyectos con los

fundamentos del ciclo Deming, esta metodología establece cuatro fases que se desarrollan en este

informe.

El ciclo PDCA, también conocido como "Círculo de Deming" (de Edwards Deming), es una estrategia de

mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart.

También se denomina espiral de mejora continua. Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check y

Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).

1.8.1. Plan (Planificar)

Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados de acuerdo con el resultado

esperado. Al tomar como foco el resultado esperado, difiere de otras técnicas en las que el logro o la

precisión de la especificación es también parte de la mejora.

1.8.2. Do (Hacer)

Implementar los nuevos procesos. Si es posible, en una pequeña escala.

1.8.3. Check (Verificar)

Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y analizarlos,

comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora

esperada. Documentar las conclusiones.

1.8.4. Act (Actuar)

Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar los objetivos con las

especificaciones iniciales, si fuese necesario. Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el

paso anterior. Documentar el proceso.

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1.9. Diseño del material didáctico por Temáticas

Las temáticas se elaboraron de acuerdo al diagnostico realizado en la primera visita y a lo solicitado por

las secretarias, buscando aclarar los parámetros específicos de los esquemas de certificación aceptados

por el Ministerio de Educación para sus Secretarias y Establecimientos. Con el fin de dejar en las

instituciones herramientas para la toma de decisiones efectivas, la selección y aplicación de un sistema

de gestión de calidad.

Cuadro No. 5 Consolidado de temáticas

Consultor Secretaria Temáticas Desarrolladas

Juan Manuel Andrade

Pasto Tolima Florencia Villavicencio

ISO 9001: Prestación del Servicio, Mejoramiento, Implementación y Auditorías Internas de Calidad

NTC GP 1000 Fundamentación, Implementación

Gustavo Cotrino

Nte Santander Cúcuta Caldas Manizales

ISO 9001: Indicadores de Gestión y Matriz de indicadores

María Mercedes Cruz

Tulúa

ISO-9001: Documentación, Diseño Curricular (Presupuestos pedagógicos), Diseño Curricular y Guía 34, Indicadores de Gestión (ejemplos aplicados al sector educativo)

Cali

NTC GP 1000: Diseño y Desarrollo Curricular (Revisión, Verificación, Validación), Practicas de aula desde la Guía 34, Indicadores para medición de los procesos (Ejemplos que aplican al sector educativo).

Barranquilla

ISO 9001: Diseño y Desarrollo Curricular, Diseño Curricular y Articulación con la Guía 34, Indicadores de Gestión (Ejemplos que aplican al sector educativo.

Popayán

ISO 9001: Diseño Curricular, Diseño Curricular (Presupuestos pedagógicos), Requisitos de la Norma, Diseño y Desarrollo 7.3, Aplicaciones del sector educativo, Indicadores de Gestión.

Amauri Guevara Valledupar

NTC GP 1000: Contextualización y diferenciación entre los esquemas de certificación elegidos, el PHVA como herramienta para el mejoramiento continuo y la sensibilización de los equipos de trabajo, Cómo estandarizar un proceso en cinco pasos, Cómo definir indicadores de gestión para controlar y mejorar la calidad educativa.

Cartagena

ISO 9001: Etapas del diseño y desarrollo, Direccionamiento Institucional, Planificación del SGC (Generalidades, compromiso de la dirección, política y objetivos de calidad).

Córdoba

NTC GP 1000: Direccionamiento Institucional, Planificación del SGC (Generalidades, compromiso de la dirección, política y objetivos de calidad).

Guillermo Camacho Quindío GUIA 34: Fundamentos legales de la gestión curricular,

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Aplicación de los hábitos del liderazgo y el aprendizaje en equipo (Estilos de dirección-retroalimentación), Fundamentos pedagógicos del diseño y desarrollo pedagógico, Indicadores de gestión desde el direccionamiento estratégico y el PMI.

1.10. Plan de agenda virtual metodología

Después de conocer el objetivo del acompañamiento virtual, por parte de la Gerente del Proyecto la Ing.

Sharoon Cáceres del Ministerio de Educación, se pensó en dos alternativas técnicas del acompañamiento

virtual.

La primera, consistente en la creación de una página web, subida en el portal de Colombiaaprende.com,

con el fin de subir materiales y dejarla de consulta general a las personas que la accedieran, con una

interacción muy baja por parte de los participantes.

La segunda, consistía en diagramar, desarrollar y subir en la plataforma Moodle, un curso virtual con

esquema académico, que permite a los participantes visualizar los materiales, exponer sus ideas a través

de foros y chats interactivos en línea, permitiendo una mayor interacción e interés por participar. Por lo

anterior, se realizo los procedimientos requeridos para la generación de un curso virtual dentro de la

plataforma asignada en el Ministerio de Educación, Moodle.

Moodle, es un ambiente educativo virtual, un sistema de gestión de cursos de distribución libre, que

ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas

tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System).

Moodle, fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la Universidad

Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de

libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista

crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus

habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se

considera que los estudiantes deben conocer.

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1.10.1. Enfoque pedagógico de Moodle

La filosofía planteada por Moodle, incluye una aproximación constructiva basada en el constructivismo

social de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden contribuir a la

experiencia educativa en muchas formas. Las características de Moodle refleja esto en varios aspectos,

como hacer posible que los estudiantes puedan comentar en entradas de bases de datos (o inclusive

contribuir en realizar entradas ellos mismos), o trabajar colaborativamente en un wiki.

Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una amplia gama de modos de enseñanza. Puede ser

utilizado para generar contenido de manera básica o avanzada. Moodle es también útil en un ambiente

orientado al salón de clase debido a su flexibilidad.

1.10.2. Características generales de Moodle

Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Su

arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, así como también para complementar el

aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible.

1.10.3. Curso Virtual de acompañamiento

Después de realizados los procedimientos requeridos por el Ministerio de Educación Nacional, el curso

virtual fue creado y se nos informo el espacio web que nos fue asignado.

http://innovacion.colombiaaprende.net/cursosvirtuales/.

Se diagramaron 16 materiales, elaborado por los consultores, estos materiales se actualizaron en la

plataforma web-Moodle. Se crearon los foros y chats dentro de las zonas asignadas, así mismo se

estableció el cronograma de atención a los participantes por zona.

Debido a las dificultades presentadas en la creación de las claves de acceso al curso, se opto por la

creación de usuarios genéricos para cada Secretaria quedando la siguiente tabla de accesos.

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Cuadro No. 6 Consolidado de accesos por Secretarias Curso Virtual

Secretaria Usuario Contraseña Cali 76001 cali76001 Valledupar 20001 valle20001 Pasto 52001 pasto52001 Tulúa 76834 tulua76834 Popayán 19001 popa19001 Boyacá 15 boyaca15 Tunja 15001 tunja15001 Barranquilla 8001 barranq8001 Cartagena 13001 cartag13001 Florencia 18001 florencia18001 Córdoba 23 cordoba23 Fusagasuga 25290 fusaga25290 Norte Santander 54 santad54 Cúcuta 54001 cucuta54001

Quindío 63 quindio63 Tolima 73 tolima73 Villavicencio 50001 villao50001 Caldas 17 caldas17 Manizales 17001 maniza17001 Cundinamarca 25 cundina25 Invitados visitante Visitante

1.11. Base de datos Secretarias y Establecimientos - Directorio de datos

La base de datos que se consolido, fue inicialmente suministrada por la Gerente del Proyecto del

Ministerio de Educación, en lo que respecta a los datos de los Secretarios de Educación y los datos de

los establecimientos, fue necesario realizar una búsqueda por la web en la página del Ministerio y en

algunos casos requirió de la validación telefónica y el correo electrónico.

Todos estos datos de perfiles de Secretarias y establecimientos pueden ser consultados a través del

siguiente enlace Directorio de Datos\Directorio SE y EE.accdb.

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HACER

2.1. Línea Base de entrada de las Secretarias y Establecimientos

Después de diseñar y desarrollar las herramientas de diagnóstico formatos F01 y F02, se procedió a

consolidar y tabular de forma global los datos dados por las Secretarias y los establecimientos que

acompañaron al operador Bureau Veritas Colombia. A continuación los resultados de este primer análisis

estadístico que se constituye en la línea base inicial del proyecto,

El análisis estadístico cuantitativo de las 20 Secretarias asignadas al proyecto, se desarrollo en función

de cuatro aspectos principales, el primer tema, los esquemas de certificación que están trabajando o

implementando en las secretarias e instituciones con el nivel de avance. El segundo punto, el tipo de

establecimiento rural, urbano y urbanos-rural. El tercer aspecto los aliados externos, operadores o

entidades que apoyan el desarrollo de los sistemas de gestión de calidad. El cuarto, las problemáticas

que tienen para el desarrollo de su proceso de certificación y cuantas personas se encargan del proceso

de calidad institucional. Para ver cuadros estadísticos dar clic al enlace. F01 Consolidado diagnostico

Secretarias\Consolidados F01 Secretarias.xlsx

2.2. Línea Base de Entrada de las Secretarias

Para establecer la línea base inicial de los esquemas en las secretarias, se diseño los instrumentos de

diagnostico F01 dentro de los siguientes rangos de avance, de 0 a 25%, de 25 a 50%, de 50 a 75%, y de

75 a 100% de implementación.

2.3. Consolidado de esquemas de calidad

Una vez recolectados y tabulados los formatos diligenciados, se encontraron los siguientes datos de los

esquemas y el porcentaje de participación en las Secretarias así:

En primer lugar, están ISO 9001, es el más conocido en las secretarias obteniendo un 33% y

compartiendo esta participación con MECI. En segundo lugar NTC GP 1000 con un 27%, en tercer lugar

con un 7% las Secretarias que no han escogido algún esquema de calidad. Esta participación de los

esquemas puede ser vista en cuadro adjunto.

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Cuadro No. 7 Consolidado de la participación de los esquemas en las secretarias

Las secretarias que informaron estos datos pueden ser conocidas en el cuadro No. 8 de acuerdo al rango

de avance informado.

Cuadro No. 8 Consolidado de esquemas

33%

33%

27%

7%

Participación esquemas en las Secretarias

ISO 9001

MECI

NTC GP 1000

Ninguno

Rango ISO 9001 NTC GP MECI

5 4 3

Cucuta Villavicencio Tolima

Florencia Fusagasuga Tunja

Pasto Cali Norte Santander

Tolima Tolima

Villavicencio

1 5

Norte Santander Manizales

Villavicencio

Fusagasuga

Cali

Norte Santander

5

Barranquilla

Caldas

Manizales

Norte Santander Cartagena

3 2

Boyacá Popayán

Manizales Quindío

Córdoba

Ningún Esquema Cundinamarca Valledupar

0 – 25%

25 – 50%

50 – 75%

75 – 100%

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Después de conocer el dato consolidado de la participación de los esquemas, presentamos la

participación de los esquemas individualmente.

2.3.1. ISO 9001:2008

Este esquema es más conocido comercialmente, se encontró que 5 de las 20 Secretarias (Cúcuta,

Florencia, Pasto, Tulúa y Villavicencio) están en una avance de 0 - 25%. Las Secretarias de Barranquilla,

Caldas, Manizales, Norte de Santander y Cartagena están desarrollando el esquema en un rango de 50 -

75%.

Cuadro No. 9 Esquema ISO 9001:2008

2.3.2. NTC GP 1000

Este esquema se constituye en el más adecuado para el manejo en las instituciones oficiales, se

encontraron en este modelo las Secretarias Tolima, Villavicencio, Fusagasuga y Cali están en una avance

de 0 a 25%. La secretaria de Norte de Santander en un avance de 25 a 50%. Boyacá, Manizales y

Córdoba están desarrollando el esquema en un rango de 50 a 75%.

0

0,5

1

CUCU

TA

FLORE

NCIA

PAST

O

TOLIMA

VILL

AVICEN

CIO

BARR

ANQUILL

A

CALD

AS

MAN

IZAL

ES

NORT

E DE

SAN

TAND

ER

CART

AGEN

A

Consolidado Secretarias ISO 9001

Entre 0 -25% - 5 Entre 50 - 75%-5

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Cuadro No. 10 Esquema NTC GP 1000

2.3.3. MECI

Este esquema, encontró que Tolima, Tunja y Norte de Santander tienen un avance de 0 a 25%. Boyacá,

Manizales, Villavicencio, Fusagasuga y Cali están desarrollando el esquema en un rango de 25 a 50%.

Popayán y Quindío está en un rango de 50 a 75.

Cuadro No. 11 Esquema MECI

0

0,5

1TO

LIMA

VILLAV

ICEN

CIO

FUSA

GAS

UGA

CALI

NORT

E DE

SAN

TAND

ER

BOYA

CA

MAN

IZAL

ES

CORD

OBA

Consolidado Secretarias NTC GP 1000

Entre 0 -25%-4 Entre 25 - 50 -1 Entre 50 - 75%-3

0

0,5

1

TOLIMA

TUNJ

A

NORT

E DE

SA

NTAN

DER

BOYA

CA

MANIZA

LES

VILL

AVICEN

CIO

FUSA

GASU

GA

CALI

POPA

YÁN

QUINDIO

Consolidado Secretarias Esquema MECI

Entre 0 - 25%-3 Entre 25 - 50%-5 Entre 50 - 75%-2

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2.3.4. Sin esquema definido

De las 20 secretarias acompañadas Cundinamarca y Valledupar informan no tener algún esquema

implementado.

Cuadro No. 12 Sin Esquema definido

2.4. Línea Base de entrada Globales por tipo de establecimientos

De los datos registrados en el formato de diagnostico de los establecimientos F01, se hayo el total de los

establecimientos acompañados en este proyecto de acuerdo al cuadro.

Cuadro No. 13 Tipo de establecimientos

0

0,5

1

CUNDINAMARCAVALLEDUPAR

Consolidado Secretarias Ningún Esquema

Ninguno

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El dato total de los establecimientos de las 20 Secretarias es de 2.514 Establecimientos, 1.369

corresponden a Rurales y 1.015 a Urbanos y 130 urbanos-rural.

2.4.1. Porcentaje de participación por tipo de establecimientos

El porcentaje más alto encontrado fue en los establecimientos rurales con un 55%, confirmado en los

listados de asistentes en donde se verifican participantes de colegios rurales. Un 40% de los

establecimientos urbanos y en menor participación están los urbanos rurales con el 5% de participación,

estos últimos con sedes en cabeceras de municipios.

Cuadro No. 14 Participación por tipo de establecimientos

2.4.2. Aliados externos y otros

De las 20 secretarias diagnosticadas, Boyacá, Barranquilla, Caldas, Cúcuta, Quindío, Norte de Santander,

Cartagena y Cali, informaron contar con algún tipo de empresa, entidad u operador externo que les

colabora en el proceso de certificación de calidad a sus instituciones.

2.4.2.1. Definición Aliado Externo

Es una organización externa con la cual se tiene algún tipo de convenio interadministrativo para facilitar el

desarrollo de la gestión de las organizaciones vinculadas.

55%40%

5%

Participación por tipo de Establecimiento

Rurales Urbanos Urbano - Rural

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Cuadro No. 15 Aliados reportados en las Secretarias

2.4.3. Asesores Externos

Nueve secretarias informan contar con asesores externos entre estas están: Cali, Cartagena,

Cundinamarca, Córdoba, Fusagasuga, Villavicencio, Tunja, Tolima y Florencia, se hace la salvedad que

los datos pueden tener un margen de error por la comprensión que se haya tenido en el momento de

realizar el formato por parte de los encuestados y por la veracidad de la información.

2.4.3.1. Definición

El asesor externo analiza las fortalezas y debilidades de la gestión, planea estrategias pertinentes y

propone alternativas de mejoramiento continuo para la organización (no es condición la subordinación

laboral para esta labor).

Cuadro No. 16 Asesor Externo en las Secretarias

Secretarias que tienen Aliados en su proceso de SGC

BOYACA

BARRANQUILLA

CALDAS

CUCUTA

QUINDIO

NORTE DE SANTANDER

CARTAGENA

CALI

Asesor Externo

FLORENCIA

TOLIMA

TUNJA

VILLAVICENCIO

FUSAGASUGA

CORDOBA

CUNDINAMARCA

CARTAGENA

CALI

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2.5. Problemáticas

Las problemáticas frente a los procesos de certificación, se analizaron de acuerdo a la puntuación que le

dio cada Secretaria, se encontró que la de mayor impacto corresponde a los recursos económicos con un

24% y la de menor impacto la planta física con un 11%.

Cuadro No. 17 Problemáticas encontradas

2.6. Software, PAM, presupuesto y personal

En las 20 Secretarias, 2 de ellas cuentan con algún software de manejo de calidad. 5 establecen dentro

del Presupuesto el rublo calidad. 9 incluyen programas o proyectos de mejoramiento de certificación en el

Plan de apoyo del mejoramiento institucional. En las 20 existen 36 personas encargas de calidad, en

promedio 1.8 personas por secretaria.

24%

20%18%

15%

12%11%

Participación de problemáticas

Economicos Personal Tiempo

Acompaña Proyectos Planta Fisica

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Cuadro No. 18 Uso del software, presupuesto, PMI, Personal

Analizando el porcentaje de participación de los datos dados en el personal encargado de la calidad, se

encontró que el 25% corresponde a ninguna, una o dos personas encargadas de desarrollar y mantener

un sistema de gestión de calidad, el 5% establece 3 personas, y el 10% establece 4 o 5 personas para

manejar los procesos de calidad en su Secretaria.

Cuadro No. 19 Participación personal de calidad asignado

2.7. Línea Base de Entrada de los Establecimientos

De acuerdo a lo requerido por el Ministerio de Educación Nacional de acompañar al menos 350

establecimientos, el operador y los consultores lograron interesar a 403 establecimientos de acuerdo a la

tabla de datos así:

10%10%

5%

25%25%

25%

Participación de personal encargada de calidad en las 20 Secretarias

5 4 3 2 1 Ninguno

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Tabla No. 1 Distribución de establecimientos por Secretaria

Consultor Secretarias EE

J ANDRADE FLORENCIA 17

PASTO 16

TOLIMA 19

VILLAVICENCIO 22

GCOTRINO NTE SANTANDER 21

CALDAS 33

MANIZALES 6

CUCUTA 18

MCRUZ CALI 31

BARRANQUILLA 16

POPAYAN 16

TULUA 18

AGUEVARA CARTAGENA 20

VALLEDUPAR 34

CUNDINAMARCA 29

CORDOBA 11

GCAMACHO BOYACA 30

TUNJA 12

FUSAGASUGA 11

QUINDIO 23

2.7.1. Consolidado de participación de los esquemas en los establecimientos

El primer lugar esta ISO con un 15% de participación con 63 establecimientos, en segundo lugar MECI

con un 14% representado en 59 instituciones, en tercer lugar Lideres con un 13% con 58 instituciones, en

cuarto lugar NTC GP 1000 con un 8% con 37 establecimientos, en quinto lugar EFQM con un 1%

representado en 3 establecimientos y en Sexto Lugar están las instituciones que no tienen aun el

esquema seleccionado ni trabajado correspondiente al 50%, es decir 235 establecimientos. De lo anterior

se deduce que aun existe un alto índice de instituciones que no han definido implementar un Sistema de

Gestión de Calidad en su institución.

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Cuadro No. 20 Participación de los esquemas en las instituciones educativas

A continuación se describe la participación de los establecimientos por esquema.

2.7.2. Esquema ISO 9001:2008

En este esquema se encontró 52 establecimientos en un rango de 0 a 25%. 7 establecimientos en el

rango 25 a 50%. 4 están en el rango de 50 a 75%. Según cuadro adjunto. En este esquema hay un total

de 63 establecimientos.

Cuadro No. 21 Esquema ISO 9001:2008.

15%

14%

13%

8%1%

50%

Participación de los Esquemas en los establecimientos

ISO

MECI

LIDERES

NTC GP

EFQM

NINGUNO

0123456789

10111213141516

Norte

de San

tander

Tolim

a

Valledu

par

Cali

Calda

s

Maniz

ales

Carta

gena

Barra

nquilla

Popa

yán

Cucuta

Cund

inama

rca

Quind

io

Tulua

Tunja

Consolidado Formato F01 establecimientos Esquema ISO 9001:2008

0,25 0,5 0,75

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2.7.3. Esquema MECI

Este esquema presento 45 establecimientos en el rango 0 a 25%, 9 en 50 a 75%. 5 en 75 a 100% de

avance. El total de establecimientos 59.

Cuadro No. 22 Esquema MECI

2.7.4. Lideres Siglo XXI

En tercer lugar hay 29 establecimientos que están en el rango 0 a 25%, 19 en 50 a 75%. 10 en 75 a

100% de avance. El total de establecimientos de este esquema 58.

0,25

0,5

0,75

0123456789

101112

Villavic

encio

Fusa

gasuga

Cund

inama

rca Cali

Cordob

a

Valledu

par

Tunja

Carta

gena

Maniz

ales

Norte

de San

tand

er

Calda

s

Cucu

ta

Popa

yán

Quind

io

Consolidado Formato F01 establecimientos Esquema MECI

0,25 0,5 0,75

45 9 5

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Cuadro No. 23 Esquema Lideres Siglo XXI

2.7.5. Esquema NTC GP 1000

En cuarto lugar, se encontró que 28 establecimientos en el rango de 0 a 25%, 4 establecimientos en el

rango 25 a 50%. Otros cuatro están en rango 50 a 75%. Una institución está en el rango de 75 a 100%, el

total de establecimientos de este esquema es de 37 establecimientos.

Cuadro No. 24 Esquema NTC GP 1000

2.7.6. Esquema EFQM

En quinto lugar, 3 de los establecimientos están en el rango de 0 a 25%, 1 en 50 a 75%. El total de

establecimientos de este esquema es 3.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Qu

indio

Maniz

ales

Boyacá

Valledu

par

Barra

nquilla

Cund

inama

rca

Carta

gena Cali

Tolim

a

Consolidado de EE Esquema LIDERES SIGLO XXI

0,25 0,5 0,75

29 19 10

0

2

4

6

8

10

12

Cund

inama

rca

Cali

Fusa

gasu

ga

Valledu

par

Cordo

ba

Maniz

ales

Cucu

ta

Consolidado Formato F01 establecimientos Esquema NTC GP 1000

0,25 0,5 0,75 1

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Cuadro No. 25 Esquema EFQM

2.7.7. Sin esquema definido o ninguno

De acuerdo a los datos encontrados 235 establecimientos informan no tener un esquema de calidad.

Cuadro No. 26 Sin esquema definido

0

1

Caldas Manizales

Consolidado Formato F01 establecimientos Esquema EFQM

0,25 0,5

2 1

0

10

20

30

Boya

Cald

as

Valle

dupa

r

Flore

ncia

Tulu

a

Quin

dio

Pasto

Cucu

ta

Cund

inam

arca

Popa

yán

Barr

anqu

illa

Cord

oba

Tunj

a

Carta

gena

Tolim

a

Cali

Norte

de Sa

ntan

der

Popa

yan

Villa

vicen

cio

Man

izale

s

Consolidado Formato F01 establecimientos Ningun Esquema

Ninguno

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2.8. Establecimientos por tipo

Este dato se consolido a través del formato F02 de diagnóstico de los establecimientos, es necesario

aclarar que se requirió hacer llamadas telefónicas y enviar correos, para que los establecimientos que no

habían dado este dato fuera actualizado y es por ello que el margen de error puede ser de un 10%.

En los establecimientos al contrario de la línea base de las secretarias, se encontró que 123 son rurales,

236 urbanos y 44 rural urbano que confirman los 403 establecimientos acompañados.

Cuadro No. 27 Establecimientos por tipo de ubicación

0 5 10 15 20 25 30 35

VALLEDUPAR

CALDAS

CALI

BOYACA

CUNDINAMARCA

QUINDIO (ARMENIA)

VILLAVICENCIO

NORTE DE SANTANDER

CARTAGENA

TOLIMA

TULUA

FLORENCIA

CÚCUTA

BARRANQUILLA

POPAYAN

PASTO

TUNJA

FUSAGASUGA

CÓRDOBA

MANIZALES

12

20

6

14

20

4

1

2

5

3

8

5

1

8

1

3

8

2

21

10

25

16

17

19

19

15

6

8

11

18

16

11

6

10

4

4

1

3

9

2

2

10

2

1

4

2

1

4

3

No. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ACOMPAÑADOS SEGÚN SU ZONA

RURALES

URBANOS

URBANO/RURAL

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2.8.1. Participación por la ubicación de los establecimientos

La participación en los establecimientos es de 59% correspondiente a 236 instituciones urbanas, un 30%

con 123 instituciones rurales y un 11% con 44 instituciones de tipo rural urbano,

Cuadro No. 28 Participación por ubicación de los establecimientos

2.8.1.2. Consolidado por tipo de establecimientos

Los datos consolidados dieron como resultado que el 95% (381) son instituciones educativas y el 5% (22)

instituciones son centros educativos.

Cuadro No. 29 Consolidado establecimientos por tipo de institución

30%

59%

11%

Consolidado por Tipo de Establecimientos

Rurales

Urbanos

Urbano/Rural

5%

95%

Consolidado por Tipo de Establecimiento

CENTRO EDUCATIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

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2.8.1.3. Modalidades académicas

Se consolido los datos de los tipos de establecimientos de acuerdo a la modalidad que reportaron en la

herramienta, se contemplaron académica, técnica, académica- técnica, otra y no informaron. El 45% que

corresponde a (183) establecimientos, tienen modalidad académica, el 31% (124) modalidad técnica, el

8% (30) modalidad académica técnica, el 14% (58) Otras modalidades que pueden ser agropecuarias, y

por último el 2% (8) que no informaron que modalidad tiene su institución.

Cuadro No. 30 Consolidado Modalidades académicas

2.9. Manejo de Aliados yo/ Asesores Externos

En este punto, se les consulto a las instituciones educativas sobre si cuentan con un apoyo externo

aparte del Ministerio de Educación y se encontró los siguientes datos: 301 establecimientos forman el

75% de los datos y no informaron si tenían aliados y/o asesores externos. El 13% que corresponde a 53

establecimientos manifiestan contar con asesores externos. El 5% con 19 establecimientos tienen varios

asesores para el desarrollo de su sistema de gestión de calidad educativa. El 4% con 16 establecimientos

cuentan con aliados. El 3% con 14 establecimientos informan tener otro tipo de aliados en su proceso de

certificación.

45%

31%

8%14% 2%

Consolidado Por Modalidad Académica

ACADÉMICO

TÉCNICO

ACADÉMICO - TÉCNICO

OTRA

N/R

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Cuadro No. 31 Consolidado de Aliados y/o asesores

2.10. Avance en los procesos de Certificación

Dentro de este parámetro, se les dio a los encuestados la opción de calificar aquellas prácticas de

mejoramiento, ya ejecutadas en la institución. Se estandarizaron en el formato F02, 22 actividades que

los consultores consideraron básicas para consolidar un proceso de certificación de calidad efectiva. De

este proceso se conoció los siguientes datos que forman la línea avance de entrada en los

establecimientos.

En la tabla anexa encuentra el porcentaje total de avance inicial frente a las 22 buenas prácticas de

gestión educativa definidas. En esto se conoció que el porcentaje de implementación total de las 20

Secretarias es del 48,56%.

75%

13%

5%4% 3%

Aliados - Asesores en establecimientos

Asesor Externo

Varios

Aliados

Otro

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Tabla No. 2 Consolidado de avance en los establecimientos

Línea Base Entrada %

Florencia 43,32%

Pasto 36,65%

Tolima 46,17%

Villavicencio 62,60%

Cúcuta 52,27%

Caldas 48,48%

Manizales 65,91%

Norte de Santander 46,54%

Barranquilla 58,24%

Cali 67,16%

Popayán 38,35%

Tulúa 59,34%

Cartagena 63,18%

Córdoba 64,46%

Cundinamarca 30,25%

Valledupar 54,68%

Boyacá 23,94%

Fusagasuga 34,71%

Quindío 34,39%

Tunja 40,53%

Total 48,56%

Cuadro No. 32 Línea Base de entrada Establecimientos

7%7%

7%

7%

6%

6%6%

6%5%5%

5%

5%

4%

4%4%4%4%

4%3%2%

Linea Base Entrada EstablecimientosCaliManizalesCordobaCartagenaVillavicencioTuluaBarranquillaValleduparCucutaCaldasNorte de SantanderTolimaFlorenciaTunjaPopayánPastoFusagasuga

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2.11. Problemáticas informadas en los establecimientos

Para conocer los puntos relevantes de los problemas que tienen las instituciones para implementar un

sistema de gestión, se les informo de los siguientes ítems: Recursos económicos, falta de

acompañamiento, tiempo disponible para la realización de los proyectos, multiplicidad de proyectos,

personal a cargo y planta física. Los encuestados calificaron con menor valor la problemática de mayor

impacto en este caso calificación uno, y para la de menor impacto con siete.

En esta tabulación, se encontró que la problemática de mayor impacto es no contar con recursos

económicos para el desarrollo de un sistema de gestión de calidad con un porcentaje del 9.4%. En

segundo lugar, coinciden en que les hace falta un acompañamiento para desarrollar las actividades

propias del proceso de certificación con un 6.4%. En tercer lugar el tiempo disponible de los directivos

docentes y docentes con un 6.2%. En cuarto lugar informan que manejan varios proyectos y viene muy

ligado al proceso de disponibilidad de tiempo. En quinto lugar está el personal capacitado para los

proceso de calidad no es el adecuado. En sexto lugar está la planta física.

Cuadro No. 33 Consolidado de Problemáticas

2.12. Utilización de un software de Calidad

En este tema, se les consulto a las instituciones si contaban con un software o programa de gestión de

Calidad y se encontró los siguientes datos: 14 instituciones informan tener un programa de calidad para el

seguimiento y control del mismo.

Rec economicos

Acompañamiento

Tiempo disp

ProyectosPersonal cap

Planta Fisica

Otros

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0 9,4

6,46,2 6,0 5,7 5,2

0,04

Consolidado Ponderación de las problemáticas en los Establecimientos Educativos

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Cuadro No. 34 Consolidado de software de calidad en los establecimientos

2.13. Inclusión del rublo calidad en PMI y Presupuesto

De los 403 establecimientos, 61 informan que incluyen el rublo de calidad en el Presupuesto anual, 111

establecimientos incluyen el rublo de calidad en su PMI (Plan de Mejoramiento Institucional).

Cuadro No. 35 Consolidado de PMI y Presupuesto

0

1

2

3

4Tu

nja

Boya

Barra

nquilla

Carta

gena

Cordob

a

Valledu

par

Popayá

n

Tulua

Villavic

encio

Consolidado del uso de Software de calidad en los Establecimientos Educativos

De 403EE, 14 informan que tienen algun software para manejo de lacalidad

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2.14. Personal de calidad en los Establecimientos

En este tema, se les solicito el dato del número de personas con que cuenta cada institución, para

realizar las funciones de calidad completamente. Existe un gran déficit en los establecimientos, porque lo

más común es encontrar entre 1 a 2 personas para estas funciones. En la grafica se informa del

porcentaje de participación de las personas encargas de calidad por Secretaria. Las de menor porcentaje

están Florencia y Pasto.

Cuadro No, 36 Consolidado del personal de Calidad

Los anteriores datos de Secretarias y establecimientos, constituyen la línea base de entrada.

2.15. Consolidados de Visitas

En esta fase del proyecto, se realizaron las tres visitas a cada una de las 20 secretarias, para dejar

registro de todas las temáticas, talleres, acuerdos y resultados, se consolido esta información en el

formato F11 Consolidado de Visitas por Secretaria. Para ver a profundidad los aspectos relevantes a

estas visitas favor remitirse al enlace respectivo F11 Consolidado Visitas por zonas\Consolidado visitas

zonas.xls.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Floren

ciaPa

stoCu

ndinam

ar…Ca

ldas

Tulua

Boyacá

Tunja

Villavic

encio

Quind

ioPo

payán

Tolim

aVa

lledu

par

Carta

gena

Cucuta

Cordob

aMan

izales

Norte

de …

Fusaga

suga Cali

Barra

nquilla

0,6 0,8 1,2 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 2,2 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1

4,5 5,0 5,1 5,5

7,68,4

Consolidado del porcentaje de participación de los estblecimientos y el personal encargado de Calidad

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2.16. Cuadro del consolidado General de visitas por Secretaria

En este consolidado general, se actualizaron los objetivos y resultados obtenidos en los tres ciclos de

visitas en las 20 secretarias. Así como las observaciones de los consultores en cada visita. Se pueden

consultar en el enlace. F11 Consolidado Visitas por zonas\Consolidado Ciclos de visitas.xlsx

2.17. Informes de Comisión de visitas ejecutadas

Se desarrollaron y consolidaron 61 informes de comisión, realizados durante el desarrollo de los tres

ciclos de visitas a las 20 Secretarias, estos documentos fueron validados por el Secretario de Educación

de cada ciudad. Se consignaron los datos de los objetivos de la visita, las actividades ejecutadas y las

problemáticas que diagnostico el consultor en su visita y por último los datos de la persona contacto que

les atendió. Para ver en detalle estos informes favor dar clic en el enlace anexo. Consolidado Informes

Comisión\Ciclo III\Zona 3\informe de comisión Barranquilla 3a (mcruz).pdf

2.18. Cuadro de Secretarias antiguas

Por solicitud del Interventor del Contrato, el Señor James Valderrama, se desarrollo una investigación

exhaustiva de las 7 secretarias, ya diagnosticas en el segundo semestre de 2009. Se dejo consignado en

un cuadro resumen de las secretarias de Cartagena, Cali, Caldas, Barranquilla, Tunja, Popayán y

Valledupar, donde se conocieron algunos elementos que permitieron establecer los esquemas que

desarrollan en su Secretaria y con esto, establecer los mecanismos y herramientas a presentar por su

nivel de avance. Para consultar los datos encontrados en estas secretarias en el siguiente enlace

Consolidado Secretarias Antiguas\Secretarias Antiguas.xlsx.

2.19. Consolidado de aliados en las Secretarias

Para conocer las entidades externas y aliados, que colaboran a que los procesos de gestión de calidad se

desarrollen en los establecimientos educativos oficiales. Se diseño el formato F10 Consolidado de

Operadores para informar estos datos por cada secretaria. Estos datos pueden consultarse en el enlace.

F10 Consolidado Operadores yo aliados\Consolidado Operadores aliados.xls

2.20. Consolidado Diagnósticos Secretarias y Establecimientos

Los 21 formatos de F01 diagnósticos de Secretarias y los 403 formatos F02 de establecimientos

diligenciados, pueden ser consultados en los enlaces. F02 Consolidado de Diagnósticos Entrada\18

Tulua\01 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO.xls y F01 Consolidado diagnostico Secretarias\1. Diagnostico

SE F01 Barranquilla.xlsx

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ACTUAR

CONCLUSIONES- RECOMENDACIONES

Dentro de la metodología desarrollada en el proyecto a continuación se relacionan algunas conclusiones

para el Ministerio, las secretarias y los establecimientos.

3.1. Ministerio de Educación Nacional

El diseño y ejecución de proyectos simultáneos enfocados al mejoramiento institucional sin la

adecuada articulación, genera confusión frente al objetivo y alcance que persigue cada proyecto.

Así mismo, promueve un ambiente de incertidumbre, la generación de múltiples tareas similares

pero con destinos diferentes, dificultades en materia de comunicación y falta de compromiso.

3.2. Secretarias

A pesar del interés y la necesidad apremiante de las secretarías por acompañar los procesos de

certificación de sus establecimientos educativos, los recursos con los que éstas cuentan no

suplen los requerimientos y necesidades de las instituciones frente al seguimiento y

retroalimentación de procesos tales como la autoevaluación institucional y la consolidación de los

PMI, así como frente al acompañamiento en la implementación de los sistemas de calidad, una

vez se toman la decisión.

3.3. Establecimientos Educativos

Los establecimientos educativos son conscientes de la importancia de contar con un Sistema de

Gestión de Calidad; no obstante, la falta de personal docente y administrativo, así como la

escases de recursos con los que se realizan las labores les impide generar avances

significativos en su implementación, teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas solicitadas por

el Ministerio de Educación y la Secretaria.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SECRETARIAS

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

� Las Secretarias se encuentran vinculadas a los procesos de modernización, lo que ha favorecido la conformación de equipos de calidad, la generación de proyectos y la ejecución de actividades.

� Los equipos de calidad de las Secretarias se encuentran comprometidos con los procesos de acompañamiento; no obstante no cuentan con los recursos ni las competencias necesarias para realizarlo de manera efectiva.

� Una de las mayores dificultades de las Secretarias es la falta de permanencia de su personal, como consecuencia de los cambios de Gobierno y de Secretario, afectando la continuidad de los procesos y las políticas establecidas.

� Algunas secretarías cuentan con aliados y asesores externos que soportan procesos de capacitación y acompañamiento a las instituciones educativas, sin embargo, no son claros los criterios bajo los cuales se generan dichos convenios y los resultados que se persiguen con la implementación de cada uno de ellos.

� Las Secretarias son conscientes de las problemáticas y necesidades de sus establecimientos educativos. No obstante, no se establecen prioridades.

� Existe la tendencia de planificar y estructurar metas, planes y proyectos sin embargo, no se definen presupuestos ni cronogramas, así mismo no existe la cultura del seguimiento y la retroalimentación.

� Los sindicatos se han convertido en una fuerza negativa, que impide avanzar en el mejoramiento, la innovación y la aplicación de mecanismos con miras al mejoramiento institucional.

� Brindar capacitación a los equipos de calidad de las Secretarías de Educación en esquemas de gestión, mecanismos de seguimiento y control y prácticas pedagógicas.

� Diseñar mecanismos efectivos de comunicación entre las Secretarias y sus establecimientos.

� Generar alianzas y mecanismos de acompañamiento que permitan la certificación y garanticen el acompañamiento permanente a las instituciones educativas, no sin antes diseñar estrategias para incentivar y reconocer a aquellas instituciones con resultados sobresalientes en materia de implementación de un esquema de certificación de calidad.

� Focalizar los recursos para la automatización de procesos, la consecución de un software y la contratación de personal, que facilite la recolección y consolidación de la información, con miras a lograr la certificación de los establecimientos educativos.

� Mejorar la planificación y organización de los compromisos y tiempos para el desarrollo de los proyectos, generando una agenda conjunta entre el Ministerio, la Secretaria y los establecimientos.

� Promover la generación de mesas de trabajo con los sindicatos a fin de establecer acuerdos y permitir el avance de los procesos.

� Diseñar políticas de largo alcance que permitan la continuidad de los procesos.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTABLECIMIENTOS

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

� Los establecimientos no cuentan con el personal, el tiempo y los recursos necesarios para responder de manera satisfactoria con todos los compromisos derivados de la ejecución de múltiples proyectos.

� La falta de personal docente y personal administrativo genera dificultades en la sistematización de la información, el seguimiento a actividades, el análisis de resultados de pruebas SABER e ICFES, el apoyo al mejoramiento y la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.

� Frente a la adopción de herramientas como el ciclo PHVA se observan dificultades en su aplicación, debido a la inexistencia de una cultura para la planeación y la verificación de las actividades ejecutadas.

� Se evidencia dificultades en el planteamiento y medición de indicadores de gestión, afectando la evaluación del desempeño, la toma de decisiones, la adopción de acciones correctivas y el seguimiento al cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos institucionales.

� Algunos docentes consideran que la gestión de calidad equivale a privatización, generando falta de compromiso, resistencia al cambio y perjudicando el avance en la implementación de esquemas de gestión de calidad con miras al mejoramiento institucional.

� Existen vacios conceptuales en temas de certificación por parte de directivos docentes, docentes y supervisores. Así mismo, no se generan los espacios para la divulgación, socialización e interiorización de los mismos, de aquellos relacionados con el direccionamiento institucional y la Ruta del Mejoramiento.

� Se observa la falta de apropiación conceptual de los elementos articulares de la Guía 34.

� Disponer del personal docente y administrativo necesario para implementar de manera exitosa un Sistema de Gestión de Calidad.

� Capacitar y divulgar a toda la comunidad educativa en general frente a la adopción e implementación de un esquema de gestión de calidad.

� Divulgar el uso pedagógico de las pruebas SABER e ICFES como indicador de gestión, a fin de mejorar los procesos de articulación de competencias, estándares y resultados.

� Continuar con el acompañamiento a los establecimientos educativos para obtener resultados más visibles.

� Gestionar en lo posible recursos económicos orientados a apoyar la certificación de los establecimientos educativos con avances significativos en la implementación de alguno de los esquemas validados por el Ministerio.

� Promover la cultura del acompañamiento, el seguimiento y la retroalimentación continua.

� Unificar el lenguaje desde las Secretarías hacia los establecimientos educativos en los aspectos relacionados con la gestión de calidad, a fin de evitar la creación de paradigmas que apunten a la privatización.

� Integrar al cuerpo docente y en general a la comunidad educativa en el proceso de mejoramiento institucional, así como implicar al gobierno escolar en la toma de decisiones con el objeto de dinamizar el cambio de actitud y generar mayor motivación y compromiso.

� Aprovechar las semanas de desarrollo institucional para socializar conceptos, experiencias, planear y generar cronogramas de implementación del esquema de certificación seleccionado.

� Fortalecer mecanismos de comunicación interna y externa.

� Nombrar un coordinador de calidad al interior de los establecimientos educativos que direccione las acciones

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� Se evidencian dificultades por parte de los directivos docentes y docentes en el manejo de las TICs. Existe un manejo deficiente de las herramientas ofimáticas.

pertinentes para la implementación del esquema de certificación de calidad elegido y lo articule con otros procesos de gestión.

� Cualificar a los establecimientos educativos en el manejo de la Guía 34, a través de un acompañamiento más personalizado.

� Fortalecer las habilidades en el manejo de las TICs por parte de directivos docentes, docentes y personal administrativo.

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VERIFICAR

4.1. Línea Base de salida

Para conocer los avances logrados a través de este acompañamiento, se diseñaron los formatos F08 y

F09 correspondientes a los Informes de avance en las Secretarias de Educación y los Establecimientos

respectivamente. Así mismo se diseño el instrumento de consolidación de datos de avance el formato F13

el cual permite ver los cambios realizados en los establecimientos educativos oficiales que participaron de

forma activa en el acompañamiento. Para realizar una consulta general a estos formatos pueden dar clic

en el enlace siguiente: F08 Consolidado Línea Base Secretarias\Consolidado F08.xlsx y F09 Consolidado

Línea Base EE\Cali 28\01 Holmes Trujillo.xlsx y F13 Consolidados Línea Base

Avance\Consolidados de avance F13.xls

El resultado de avance de la línea base de salida es de 57,5% que al compararlo con la línea base inicial

del 48,56% da una variación del 8,8%. Según cuadro adjunto.

Cuadro No. 37 Línea Base de Salida

0

20

40

60

80

100

120

140

160

FLOREN

CIA

PAST

O

TOLIMA

VILL

AVIC

ENCIO

CUCUTA

CAL

DAS

MAN

IZAL

ES

NTE

SAN

TAND

ER

BARRAN

QUILLA

CAL

I

POPA

YAN

TULU

A

CAR

TAGEN

A

CORDOBA

CUNDINAM

ARCA

VALL

EDUPA

R

BOYA

CA

FUSA

GAS

UGA

QUINDIO

TUNJA

Linea Base Establecimientos

SALIDA

ENTRADA

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Tabla No. 3 Datos línea Base de Salida

4.2. Análisis cualitativo general

Presentamos el informe global de la línea de base de salida donde encontramos entre otros los siguientes

elementos de análisis.

4.3. Análisis DOFA Secretarias

Para un análisis más profundo de las amenazas y fortalezas con que cuenta cada secretaria, se

estableció el formato F12 Matriz Dofa por Secretaria. En este se analizo los aspectos humanos, sociales y

tecnológicos. También las oportunidades y amenazas de las secretarias en temas de comunicación con el

Ministerio y la misma Secretaria. Así mismo, se establecieron unas conclusiones y recomendaciones por

cada Secretaria.

ZONAS SECRETARIA ENTRADA SALIDA AVANCE

FLORENCIA 43 54 11

PASTO 39 51 12

TOLIMA 46 55 9

VILLAVICENCIO 63 73 10

CUCUTA 53 64 11

CALDAS 40 54 14

MANIZALES 66 76 10

NTE SANTANDER 47 64 17

BARRANQUILLA 57 60 3

CALI 65 65 0

POPAYAN 38 43 5

TULUA 59 61 2

CARTAGENA 63 65 2

CORDOBA 64 73 9

CUNDINAMARCA 31 35 4

VALLEDUPAR 55 57 2

BOYACA 37 50 13

FUSAGASUGA 35 53 18

QUINDIO 30 38 8

TUNJA 41 56 15

TOTAL 49 57 8,8

ZONA 5

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

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Presentamos el informe global de las fortalezas y debilidades, Oportunidades y Amenazas, desarrollando

con estas variables unas conclusiones y recomendaciones por Secretaria.

� Se aclararon términos y se avanzó en la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con

la implementación de los esquemas de gestión de calidad, sus características, ventajas, costos y

actividades relacionadas, así como con la aplicación de los componentes descritos en la Ruta

del Mejoramiento (Guía 34), favoreciendo la toma de decisión frente a la adopción de alguno de

los esquemas presentados.

� Se generó una sensibilización importante frente a la identificación de necesidades y la

importancia de generar cambios al interior de las instituciones educativas con el objeto de

implementar de manera exitosa un Sistema de Gestión de Calidad.

� Se dio soporte a los procesos de certificación adelantados por establecimientos educativos con

niveles de implementación avanzados.

� Se dinamizó la conformación de comités de calidad al interior de las instituciones educativas que

aún no contaban con el mismo.

� Se avanzó en la definición de indicadores de gestión de acuerdo con los procesos llevados a

cabo al interior de los establecimientos.

� Se activó la construcción de la política y los objetivos de calidad de los establecimientos, a fin de

difundirlos y proponer la construcción e implementación colectiva de un Sistema de Gestión de

Calidad acorde con las necesidades y expectativas de la comunidad.

� Se suministró una serie de herramientas y guías metodológicas para la adecuada

implementación del esquema seleccionado.

� Se motivó la revisión y actualización de elementos relacionados con el direccionamiento

institucional tales como: el PEI, el Plan de Estudios y el Plan de Mejoramiento Institucional,

basados en las necesidades reales de las instituciones educativas y su contexto. Así mismo, se

suministraron herramientas que permitieron la evaluación y redefinición de la misión, visión y

valores institucionales, con el firme compromiso de hacerlos extensivos a la comunidad

educativa.

� Se difundió el ciclo PHVA como herramienta para fortalecer la gestión de los establecimientos

educativos y adquirir elementos para la generación de una cultura de calidad que implica la

planeación y organización de proyectos y resalta la importancia de realizar seguimiento y

retroalimentación a los procesos.

� Se fortaleció la identificación, definición, organización y caracterización de los mapas de

procesos con miras a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad elegido.

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� Se concientizó acerca de la importancia de involucrar a la comunidad educativa en la toma de

decisiones institucionales, así como en las actividades relacionadas con la implementación de un

Sistema de Gestión de Calidad.

� Finalmente, con la herramienta de sistematización de la Guía 34 y su homologación con la

Norma ISO entregada, se afianzaron los procesos de articulación y se lograron establecer

puntos de convergencia entre éstos elementos, facilitando su elaboración y posterior

consolidación y análisis por parte de las Secretarías de Educación.

Los datos del formato F12 pueden ser consultados en el siguiente enlace F12 Consolidados

Dofa\Consolidados DOFA.xlsx

A continuación se presentan un consolidado de los logros obtenidos:

� Se brindaron herramientas metodológicas para realizar un acompañamiento permanente a los

establecimientos educativos. No obstante, se identificaron las problemáticas y necesidades puntuales

que obstaculizan este proceso y se generaron las recomendaciones pertinentes.

� Se afianzaron conocimientos y se resolvieron inquietudes de los equipos de calidad de las

Secretarías de Educación relacionados con la implementación de los esquemas de gestión de

calidad al interior de los establecimientos educativos, resaltando la importancia de generar un

acompañamiento y seguimiento permanente de estos procesos y una retroalimentación de la

autoevaluación y de los planes de mejoramiento institucional.

� Se propuso una herramienta que permite la consolidación y análisis de la información enviada por los

establecimientos educativos para la construcción del PAM bajo los lineamientos descritos dentro de

los PMI.

� Se trabajó en el afianzamiento de conocimientos y la resolución de inquietudes de los equipos de

calidad, supervisores y directores de núcleo de las Secretarías de Educación relacionados con la

implementación de los esquemas de gestión de calidad al interior de los establecimientos educativos,

aumentando su propiedad y compromiso y, resaltando la importancia de generar un acompañamiento

y seguimiento permanente y una retroalimentación de la autoevaluación y de los planes de

mejoramiento institucional.

� Se recomendó la generación de herramientas que permitan la consolidación y análisis de la

información enviada por los establecimientos educativos para la construcción del PAM bajo los

lineamientos descritos dentro de los PMI; así mismo, las secretarías aplicaron la herramienta de

sistematización de la Guía 34 suministrada en la fase de seguimiento a las autoevaluaciones para

monitorear los PMI y sistematizar los PEI.

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� Se motivó la elaboración de Planes de Acción Estratégicos con fines de seguimiento y control de las

metas, proyectos y acciones diseñadas.

� Se cultivó un interés especial en ampliar la cobertura en el acompañamiento permanente a otros

establecimientos educativos no participantes del proceso.

� Se fomentó la unificación de criterios al interior de los equipos de calidad de las secretarías, a fin de

optimizar la comunicación con los establecimientos educativos y generar mayor confiabilidad.

� Se concientizó sobre la importancia de generar una articulación entre las secretarías y sus

establecimientos educativos, diseñando nuevos y más eficaces canales de comunicación.

� Se propiciaron espacios de encuentro entre las secretarías y sus operadores, así como la necesidad

de buscar aliados y asesores externos para acompañar y capacitar a directivos docentes, docentes y

personal administrativo de las instituciones.

� Se fortalecieron conceptos, objetivos, metodologías, procesos y actividades derivadas de la

aplicación de la Guía 34, vista ahora tanto por secretarias como por establecimientos educativos,

como un presupuesto para optimizar la gestión de éstos últimos.

4.4. Estadísticas de participantes y evaluación de talleres

El número de asistentes o participantes del proyecto y así mismo el número de personas que diligencio el

taller evaluador formato F06 se consolido en el cuadro adjunto:

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Cuadro No. 38 Asistentes al acompañamiento

Es necesario aclarar que en el primer ciclo de visitas la participación fue baja, debido a que se programo

este ciclo solamente con el Secretario de Educación y los directores de núcleo y coordinadores de calidad

de la Secretaria por visitar.

En el segundo y tercer ciclo el número de participantes aumento gracias a la convocatoria de las

Secretarias y su líder de calidad. Consolidado de Listas de asistencia\Asistencia taller F05 v01 ciclo I.xlsx

y F06 Consolidado Talleres\TABULADO TALLERES CICLO II.xlsx

4.5. Análisis de los talleres de evaluación

Los datos de los talleres diligenciados por los participantes en el Formato F06, se analizaron tres

preguntas relevantes para conocer la percepción de los participantes en relación al proceso de

acompañamiento desarrollado. Para visualizar la tabulación de los talleres favor dar clic al enlace.

Estadisticas Generales\Sumatoria talleres.xlsx

CICLO I CICLO II CICLO III

SE ASIS. TALLER SE ASIS. TALLER SE ASIS. TALLER

Barranquilla 10 9 Barranquilla 33 25 Cali 97 63

Boyaca 35 5 Boyaca 52 37 Pasto 49 26

Caldas 13 6 Caldas 52 31 Valledupar 76 38

Cali 5 0 Cali 68 40 Popayan 23 19

Cartagena 4 3 Cartagena 69 39 Florencia 37 23

Cordoba 37 12 Cordoba 26 17 Cartagena 46 37

Cucuta 42 14 Cucuta 53 7 Cordoba 20 18

Florencia 28 14 Cundinamarca 47 55 Quindio 45 31

Fusagasuga 7 1 Florencia 33 19 Tulua 45 33

Manizales 8 0 Fusagasuga 40 26 Barranquil la 37 31

Norte Santander 26 39 Manizales 28 6 Cucuta 36 17

Pasto 56 23 Norte Santander 44 24 Nte Santan 168 49

Popayan 3 3 Pasto 50 17 Tolima 47 30

Quindio 18 6 Popayan 35 26 Villavicencio 92 23

Soacha 6 4 Quindio 47 29 Boyaca 66 49

Tolima 6 4 Tolima 50 29 Caldas 19 0

Tulua 9 8 Tulua 45 29 Manizales 29 0

Tunja 58 23 Tunja 34 23 Fusagasuga 19 17

Valledupar 47 3 Valledupar 74 37 Tunja 35 23

Villavicencio 59 19 Villavicencio 93 27 Cundinamarca 65 50

TOTAL 477 196 TOTAL 973 543 TOTAL 1051 577

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4.5.1. El objetivo del Taller

A través de la pregunta 1. Los objetivos del taller fueros claros y pertinentes. Se conoció el nivel de

conocimientos y objetivos que los participantes asimilaron de los talleres y temáticas desarrolladas en las

visitas.

Los datos consolidados dieron a conocer los datos de calificación en la escala de Excelente, bueno,

aceptables e Insuficientes en las 20 secretarias según el cuadro adjunto.

Cuadro No. 39 Talleres Pregunta 1 en Secretarias

0 20 40 60 80 100

Fusagasuga

Popayan

Quindio

Tulua

Valledupar

Barranquilla

Cali

Cartagena

Cordoba

Caldas

Tunja

Tolima

Cundinamarca

Pasto

Villavicencio

Nte Santander

Florencia

Cucuta

Boyaca

Manizales

87

86

80

79

79

74

70

68

66

66

61

58

55

53

50

46

38

33

22

0

13

14

18

21

21

26

27

32

31

31

37

41

45

47

50

47

62

59

70

100

0

0

2

0

0

0

3

0

3

3

1

1

0

6

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Evaluación Talleres (F06)1. Los objetivos del taller fueron claros y pertinentes

Excelente

Bueno

Aceptable

Insuficiente

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Teniendo los datos de las 20 secretarias tabulados se establecieron los promedios por zonas, por ello a

continuación se presentan los resultados obtenidos de los tres ciclos por zona.

Cuadro No. 40 Talleres pregunta 1 por zona

Del cuadro adjunto se puede observar que la zona 3 obtuvo en promedio 79, en segundo lugar la zona 4

con 68. En tercer lugar la zona 5 con 63, en cuarto y quinto lugar las zonas 1 y 2.

Haciendo un análisis de la escala de calificación, se hizo necesario conocer el porcentaje de participación

de estas, en esta pregunta y por ello se encontró que los objetivos fueron claros en un 61% de forma

excelente, un 38% de forma buena, un 1% aceptable y ninguna participación de forma inaceptable. Lo

anterior hacer concluir que los participantes asimilaron los objetivos del acompañamiento de forma clara y

pertinente.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Zona 3 Zona 4 Zona 5Zona 1

Zona 2

79

6863

50

44

21

31 35

50 51

0 1 20 5

0

Resultados Talleres por Zonas1. Los objetivos del taller fueron claros y pertinentes

EXCELENTE

BUENO

ACEPTABLE

INSUFICIENTE

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Cuadro No. 41 Talleres pregunta 5 participación

.

4.5.2. El Expositor fue claro

A través de la pregunta 5. El expositor fue claro en sus conceptos y respondieron satisfactoriamente a sus

preguntas. Se conoció el nivel de conocimientos del expositor según la percepción y calificación de los

participantes. En esta pregunta se verifico un buen nivel de satisfacción, de acuerdo al cuadro adjunto.

61%38%

1% 0%

CONSOLIDADO1. Los objetivos del taller fueron claros y pertinentes

Excelente

Bueno

Aceptable

Insuficiente

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Cuadro No. 42 Talleres Pregunta 5 en Secretarias

Los promedios por zonas, se presentan los resultados obtenidos de los tres ciclos por zona.

0 20 40 60 80 100

Popayan

Fusagasuga

Tulua

Cartagena

Valledupar

Barranquilla

Quindio

Tunja

Cali

Tolima

Cordoba

Villavicencio

Cucuta

Cundinamarca

Pasto

Florencia

Nte Santander

Boyaca

Caldas

Manizales

97

94

90

89

89

88

85

78

80

72

71

63

62

61

60

58

57

45

28

0

3

6

10

10

10

12

13

20

19

28

28

36

30

38

40

42

37

54

64

83

0

0

0

1

1

0

1

2

1

0

2

1

8

1

0

0

6

1

8

17

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Evaluación del taller (F06)5. El expositor fue claro en sus conceptos y respondieron

satisfactoriamente a sus preguntas

Excelente

Bueno

Aceptable

Insuficiente

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Cuadro No. 43 Talleres pregunta 5 por zona.

Del cuadro se observa que la zona 3 obtuvo 90, en segundo lugar la zona 4 con 80. En tercer lugar la

zona 5 con calificación 76, en cuarto y quinto lugar las zonas 1 y 2.

El porcentaje de participación de esta pregunta, el expositor fue claro en sus conceptos, respondieron un

71% con excelente, un 27% de forma buena, un 2% aceptable y ninguna calificación inaceptable. Lo

anterior hace concluir que los participantes calificaron los conocimientos y las respuestas de los

consultores de buena forma.

En cuadro adjunto se ven estos porcentajes.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 1 Zona 2

90

8076

63

49

10

1924

37

44

0 1 1 07

0 0 0 0 0

Resultado por Zona5. El expositor fue claro en sus conceptos y respondieron

satisfactoriamente a sus preguntas

Excelente

Bueno

Aceptable

Insuficiente

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Cuadro No. 44 Talleres pregunta 5 participación

.

4.5.3. El taller contribuyo al mejoramiento de la calidad

A través de la pregunta 9. El taller contribuye al mejoramiento de la calidad institucional. Se conoció la

asimilación del acompañamiento en los participantes.

71%

27%

2% 0%

CONSOLIDADO 5. El expositor fue claro en sus conceptos y respondieron

satisfactoriamente a sus preguntas

Excelente

Bueno

Aceptable

Insuficiente

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Cuadro No. 45 Talleres Pregunta 9 en Secretarias

0 20 40 60 80 100

Fusagasuga

Popayan

Valledupar

Tulua

Barranquilla

Caldas

Quindio

Cali

Cordoba

Tunja

Cartagena

Cundinamarca

Nte Santander

Tolima

Florencia

Pasto

Cucuta

Villavicencio

Boyaca

Manizales

92

87

87

81

80

74

73

66

58

64

56

56

53

51

47

44

40

36

27

0

8

13

13

19

20

23

26

30

42

36

33

43

30

49

46

55

44

61

62

100

0

0

0

0

0

3

0

4

0

0

11

2

16

0

7

1

16

3

11

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Evaluación de taller (F06)9. El taller contribuye al mejoramiento de la calidad

institucional

Excelente

Bueno

Aceptable

Insuficiente

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Los promedios por zonas, se presentan los resultados obtenidos de los tres ciclos por zona.

Cuadro No. 46 Talleres pregunta 9 por zona.

Del cuadro adjunto se puede observar que la zona 3 calificó en promedio con 80, en segundo lugar la

zona 5 un promedio de 64. En tercer lugar la zona 4 calificación 63, en cuarto y quinto lugar las zonas 2 y

1.

El porcentaje de participación de esta pregunta, el taller contribuyo al mejoramiento institucional los

participantes respondieron un 61% de forma excelente, un 35% de forma buena, un 4% aceptable y

ninguna calificación de forma inaceptable. Lo anterior hacer concluir que los participantes calificaron que

el acompañamiento si contribuyo al mejoramiento de la calidad institucional. En cuadro adjunto se ven

estos porcentajes.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 2 Zona 1

80

63 64

53

44

19

33 3338

53

14 3

103

0 0 0 0 0

Resultado por Zona9. El taller contribuye al mejoramiento de la calidad

institucional

Excelente

Bueno

Aceptable

Insuficiente

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Cuadro No. 47 Talleres pregunta 9 participación

.

4.6. Evaluación global del taller

Los datos de las 9 preguntas, dieron un resultado general de aceptación en un 60% excelente, un 36% de

forma buena, un 4% lo consideraron aceptable. Al sumar lo excelente y lo bueno nos daría un nivel de

aceptación del 96%.

Cuadro No. 48 Resultado Global Taller

61%

35%

4% 0%

Consolidado9. El taller contribuye al mejoramiento de la calidad institucional

Excelente

Bueno

Aceptable

Insuficiente

60%

36%

4% 0%

CONSOLIDADO EVALUACIÓN DE TALLER (F06)

EXCELENTE

BUENO

ACEPTABLE

INSUFICIENTE

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4.7. Guía 34 Entrega Consolidado de entrega de la Guía

El operador Bureau Veritas solicito a las Secretarias información sobre sus avances y entrega de las

tareas para la implementación de la Guía 34. Estos datos fueron dados por algunas secretarias de forma

verbal sin verificación, por tanto los datos presentados son el reflejo subjetivo de los encuestados. Se

adjunta cuadro con los datos recolectados.

El operador Bureau Veritas Colombia diseño una herramienta en Excel que permite actualizar los

procesos de la guía 34 homologados con la Norma ISO 9001:2008. Para accederla puede dar clic en el

enlace.Sistematizacion Evaluacion Guia 34.xlsx

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Cuadro No. 49 Consolidado de la Guía y entrega

4.7. Estadísticas curso virtual

El curso virtual salió en vivo a los participantes en el mes de Junio, después de las visitas presenciales de

los consultores, se estableció un cronograma de foros y chats para la atención de inquietudes

presentadas por los participantes al acompañamiento realizado en las 20 secretarias.

Se dejo abierto a los participantes los foros para que plantearan sus inquietudes, lo anterior porque a

cada secretaria se acompaño con diferentes temas y actividades lúdicas y para desarrollar un temario

virtual de foros por temas se requería de tiempo más largo para la creación y diseño de los talleres y foros

por las cinco zonas y los 15 temas dados.

Secretaria Autoevaluación PMI Seguimiento

Pasto 49% 49% Esta desarrollando

Florencia 71% 71% Esta desarrollando

Tolima 65% 65% Esta desarrollando

Villavicencio 72% 72% Esta desarrollando

Caldas 100% 100% Esta desarrollando

Manizales 100% 100% Esta desarrollando

Cúcuta 100% 100% Esta desarrollando

Norte Santander 100% 100% Esta desarrollando

Tulua 100% 100% Esta desarrollando

Barranquilla 89% 89% 27%

Cali 69% 69% Esta desarrollando Popayán 100% 50% 50%

Cartagena 82% 82% Esta desarrollando

Valledupar 47% 47%

Soacha 45% 45%

Fusagasuga 46% 46% Esta desarrollando

Boyacá 100% 0% 0%

Quindío 100% 100% Esta desarrollando

Tunja 100% 59% Esta desarrollando

Cordoba 100% 100% Esta desarrollando

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Se diagramaron 15 materiales con los siguientes temas:

1. Esquemas de Calidad

2. Requerimientos esquemas

3. Indicadores

4. ISO 9001:2008

5. PHVA Herramienta de Mejoramiento Continuo

6. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

7. Fundamentos NTC GP 1000

8. Acciones Correctivas

9. El cambio y los Sistemas de Mejoramiento

10. Estandarización un proceso en cinco pasos

11. Direccionamiento Institucional

12. Ruta Mejoramiento

13. Conceptos de Calidad

14. Decreto 1290

15. Caracterización del curso

A continuación la tabla con los datos de los materiales vistos en el curso virtual, en el cual se verifica que

se logro cautivar el interés por participar en los cursos, se adjunta informe general de consulta de los

materiales

El material más visto fue la caracterización del curso con 265 accesos, en segundo lugar los esquemas

de calidad con 171 accesos y en tercer lugar Requerimientos de los esquemas con 64 accesos.

Lo anterior en relación a materiales y la participación de las personas que ingresaron a los foros, el de

mayor consulta fue el de la Zona 1, siguiéndole el chat y los foros de las zonas 3, 2, 5 y 4.

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Tabla No. 4 Consolidado de materiales y consultas plataforma virtual

En relación a cuantas secretarias accedieron al curso, se verifico a través del informe de vistas o

consultas realizadas que 12 de las 20 secretarias ingresaron al curso y la de mayor consulta fue Tolima.

Temario curso virtual Accesos

Caracterización del Curso 265

Foro Zona 1 243

Chat 201

Esquemas calidad 171

Foro Zona 3 165

Foro Zona 2 121

Foro Zona 5 120

Foro Zona 4 98

Glosario 92

Requerimientos esquemas 64

ISO 9001:2008 57

Indicadores 56

Ruta Mejoramiento 44

PHVA Herramienta de Mejoramiento Continuo 37

Estandarización un proceso en cinco pasos 33

Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 29

Fundamentos NTC GP 1000 27

Decreto 1290 27

El cambio y los Sistemas de Mejoramiento 26

Direccionamiento Institucional 26

Acciones Correctivas 25

Conceptos de Calidad 12

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Tabla No. 5 Consolidado de consultas Secretarias

El acceso de los consultores también fue consultado en los informes de la plataforma virtual de la cual se

encontró los siguientes datos.

Tabla No. 6 Consolidado de ingresos Curso Consultores

Como análisis cualitativo se puede evidenciar un alto interés por parte de los directivos y rectores de las

instituciones en consultar los temas expuestos en el curso virtual y el poder aclarar los vacios que

quedaron de la visita presencial.

Participante Accesos

Tolima 83

Barranquilla 67

Norte Santander 53

Cucutá 46

Cartagena 44

Valledupar 34

Boyacá 26

Cali 26

Villavicencio 25

Popayán 16

Caldas 15

Florencia 6

Participante Accesos

Gustavo Cotrino 104

Mercedes Cruz 80

Juan Manuel Andrade 76

Amauri Guevara 50

Guillermo Camacho 28

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LOGROS GENERALES

Con base en los resultados cuantitativos y cualitativos derivados de los formatos aplicados y del análisis

de los profesionales de acompañamiento, a continuación presentamos los logros generales del proyecto.

� Aunque se acompañó un mayor número de establecimientos educativos de origen urbano como

consecuencia del aspecto logístico (desplazamientos), igualmente, se acompañó un número

significativo de establecimientos educativos rurales, mostrando así un verdadero interés por parte de

éstos de iniciar procesos orientados a mejorar la calidad educativa.

� La calificación dada por los participantes entre excelente y buena del 96% demuestra que el trabajo

desarrollado fue coherente, claro y pertinente.

� Aunque las Secretarias y los establecimientos contaban con aliados o asesores externos se logro la

comunicación con ellos para orientar el acompañamiento con una directriz concreta y aplicada en los

temas de gestión de calidad.

� Se avanzo un 8.8% en la implementación de buenas prácticas de gestión de procesos de calidad en

las 20 secretarias, aunque cuantitativamente es bajo se logro que las instituciones ampliaran

conocimientos en temas de certificación, planeación estratégica y diseño de indicadores.

� Los datos informados en este acompañamiento, permiten analizar que existe aún un alto índice de

secretarias y establecimientos iniciando sus procesos de escogencia de esquema de certificación.

Debido a varios motivos desconocimiento del marco legal y los requerimientos de los esquemas.

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OPINIÓN DE EXPERTOS

El acompañamiento realizado, permitió establecer una visión general del funcionamiento de las

Secretarías de Educación y sus establecimientos educativos en torno a sus procesos de certificación,

entendido éste como el conjunto de estrategias para socializar, adecuar, implementar y mejorar los

diferentes servicios de aprendizaje en los establecimientos oficiales.

Se presenta a continuación el análisis de algunas situaciones que se presentan como producto de las

dinámicas generadas en la implementación de las diversas estrategias diseñadas para alcanzar las metas

de las políticas trazadas por el Ministerio de Educación.

Para la lectura de las observaciones encontradas, aclaramos que éstas son el resultado de una reflexión

con base en buenas prácticas de ejecución de proyectos y en ningún momento constituyen una

calificación negativa o positiva del desempeño de las Secretarías de Educación y los Establecimientos

Educativos participantes del proyecto.

Se espera con estas reflexiones que sirvan de punto de partida a la hora de formular, continuar los

proyectos o generar nuevas estrategias de acompañamiento.

Los aspectos que consideramos objeto de análisis son:

a. Aplicabilidad de los esquemas de certificación.

b. Articulación de proyectos.

c. Ruta del mejoramiento.

d. Problemáticas.

e. Proyecto de modernización.

6.1. Aplicabilidad de los Esquemas de Certificación

Tanto las secretarías de educación como sus establecimientos educativos cuentan en la actualidad con

una amplia gama de modelos de gestión, con los cuales guiar sus procesos de mejoramiento y

certificación. Además encuentran un amplio marco legal que valida la aplicación de varios de éstos

modelos y con documentos que desarrollan e instrumentan la aplicación de buenas prácticas de gestión

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educativa tales como la Guía 34 a partir de sus tres componentes: autoevaluación, plan de mejoramiento

y seguimiento.

El Ministerio de Educación Nacional ha reconocido esquemas de calidad tales como: NEASC,

ADVANCED, EFQM, ISO, creando en las secretarías de educación y en los establecimientos educativos

oficiales diversas expectativas frente al conocimiento de la naturaleza y propósitos de dichos modelos.

Explicar las ventajas y características de éstos esquemas fue una de las temáticas abordadas en las

visitas con el objeto de que las secretarías de educación y sus establecimientos educativos adquirieran

los suficientes elementos de juicio y criterios para tomar decisiones frente a la adopción de el modelo más

conveniente teniendo en cuenta la realidad en la que se desenvuelven, ya que éstas hacen parte de las

administraciones territoriales (Departamentos y Municipios), algunos de los cuales han adoptado Normas

de Gestión de Calidad Pública como es la NTC GP1000, soportada en el Decreto 4110, la Ley 872 y el

Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Lo anterior se traduce en que un establecimiento educativo puede estar implementando ISO 9001 por su

iniciativa y Guía 34 por exigencia del MEN, pero su secretaría de educación puede estar aplicando NTC

GP1000 y MECI al ser parte del Sistema Integrado de Gestión del Departamento o Municipio,

dependiendo su procedencia.

Frente al anterior análisis podemos concluir:

� La multiplicidad de esquemas genera confusión frente a la adopción e implementación de un Sistema

de Gestión de Calidad que responda a las características de los establecimientos educativos y sus

expectativas.

� Las secretarias de educación y los establecimientos educativos esperan contar con la capacidad

necesaria para ejercer un liderazgo significativo frente a la orientación que deben dar a los procesos

de implementación de esquemas de gestión de calidad, su seguimiento y retroalimentación.

� La falta de conocimiento en temas de procesos de calidad aplicadas a las instituciones educativas,

aun no son muy claros en algunos líderes de instituciones por tanto la aplicación de estos aun es

baja.

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6.2. Articulación de Proyectos

El Ministerio de Educación Nacional, en la búsqueda de lograr el fortalecimiento de la capacidad de

gestión de los establecimientos y centros educativos ha venido implementando proyectos simultáneos, de

manera que estas instituciones puedan alcanzar las metas que se han propuesto, lograr eficiencia en sus

procesos internos y por esta vía mejorar la calidad educativa.

En las secretarías de educación se identifica que los establecimientos educativos llevan a cabo diferentes

proyectos de manera desarticulada, generando que los directivos docentes respondan a diferentes tareas

y acciones simultáneas que en algunos casos son prerrequisitos de otras (Por ejemplo SIGCE y el

acompañamiento a los procesos de certificación). Por otro lado se habla de Guía 34, sistematización de

información y sistemas de gestión de calidad, a los que los establecimientos educativos intentan

responder sin entender la finalidad, la metodología y el resultado esperado.

Conclusiones

1. Se presenta desarticulación de proyectos, no existen puntos de encuentro entre unos y otros, de

acuerdo con la percepción de las secretarías de educación y los establecimientos educativos, a

pesar de ser proyectos complementarios, orientados a suplir las necesidades propias del

quehacer de estas instituciones. Esta situación genera la programación de varias actividades

simultáneas y la elección de asistir a una u otra bajo criterios de carácter autoritario, sin partir de

una decisión orientada a satisfacer las necesidades y cumplir eficientemente con los

compromisos y tareas asignadas por cada proyecto.

2. En la aplicación de herramientas de diagnóstico y autoevaluación existe la tendencia a mostrar

mayores logros de los realmente obtenidos afectando el reflejo del estado real de las

instituciones y sus verdaderas problemáticas.

Recomendaciones

1. Generar desde el Ministerio de Educación Nacional un protocolo de coordinación común a todos

los proyectos, donde se articulen y programen las visitas de acuerdo con los compromisos ya

pactados y donde se pueda generar una recolección de datos que sirva de punto de partida para

todos los proyectos con el objeto de establecer una información estandarizada.

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2. Delimitar el alcance de los proyectos de tal forma que se satisfagan las necesidades puntuales

de secretarias y establecimientos educativos y éstos puedan evidenciar claramente el impacto y

los resultados de los acompañamientos y demás estrategias utilizadas por el MEN para

apoyarlos.

6.3. Ruta del Mejoramiento

Los establecimientos educativos han asumido la Guía 34 a manera de tarea y no como un sistema de

mejoramiento, orientado a estructurar sus procesos y lograr el cumplimiento de sus metas. Así mismo, las

secretarias de educación no cuentan con la capacidad para orientar, dar apoyo y realizar seguimiento a la

información de los PMI generados con base en la aplicación de los componentes de la herramienta.

Por otra parte, la información que llega a las secretarías de educación se presenta en diferentes formatos

y éstas a su vez no cuentan con herramientas de consolidación que permitan analizar la totalidad de

estos datos.

Conclusiones

1. No existe unidad de criterios frente a la aplicación de los componentes y requerimientos de la

Guía 34, generando dificultades en la elaboración de los PAM de las secretarias, puesto que no

se encuentran alineados con las necesidades planteadas en los PMI de los establecimientos

educativos.

2. Las secretarías de educación no cuentan con el personal ni las herramientas metodológicas

suficientes para realizar seguimiento y retroalimentación a los planes de mejoramiento

presentados por los establecimientos educativos.

Recomendaciones

1. Fortalecer los equipos de mejoramiento de las secretarias de educación, con recursos de tipo

económico, tecnológico y humano, con el objeto de que sean competentes y eficientes,

garantizando la continuidad del personal en los procesos.

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6.4. Problemáticas

De acuerdo con la información suministrada tanto por secretarías como por establecimientos educativos,

la principal problemática que ellos establecen está relacionada con la falta de recursos económicos; no

obstante, observamos dificultades en los procesos de direccionamiento, planeación, organización y

ejecución de proyectos, así como una deficiente cultura del trabajo en equipo de parte de estas

instituciones. Así mismo, las competencias con las que cuenta el personal de la secretaria no suplen las

necesidades y requerimientos de los establecimientos educativos en temas relacionados con

implementación y certificación de esquemas de gestión de calidad.

Finalmente, se identificó la poca utilidad que se le da a la información de plataformas tecnológicas que

cuentan con datos valiosos para la toma de decisiones al interior de los establecimientos educativos,

datos como los resultados de las pruebas de estado no son tenidos en cuenta como indicadores de

evaluación del servicio ofrecido.

Las conclusiones generadas del anterior análisis se relacionan a continuación:

� A pesar de la participación activa de las secretarías de educación, dentro de su presupuesto no se

cuentan con recursos de carácter económico, tecnológico y humano enfocados a la gestión de

calidad.

� Existe el compromiso por parte de las secretarías de educación de acompañar los procesos de

certificación de calidad de sus instituciones, no obstante, el personal de las mismas no posee las

competencias suficientes para desempeñar un rol significativo en esta labor.

� Los establecimientos educativos no toman como un indicador de importancia los resultados

obtenidos en pruebas de estado (Saber e Icfes) así como otro tipo de información que no se

administra ni analiza adecuadamente, a fin de tomar las acciones correctivas necesarias.

Recomendaciones

� Capacitar y dotar de competencias a los miembros de los equipos de calidad de las secretarías de

educación para que puedan dar respuesta oportuna a las solicitudes planteadas por los

establecimientos educativos.

� Concienciar a los establecimientos educativos de la finalidad que buscan las pruebas de

conocimiento estatales, siendo los resultados de éstos una valiosa información que beneficia la toma

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de decisiones y establece la pertinencia del plan de estudio que ofrece cada institución, en

cumplimiento con su PEI y su PMI.

6.5. Proyecto de Modernización

El Ministerio de Educación Nacional en su calidad de ente rector del sector educativo colombiano ha

venido ejecutando una reestructuración organizacional, teniendo en cuenta la descentralización

administrativa estipulada en diferentes leyes y decretos. Así mismo, impulsa la modernización de la

capacidad de gestión de las entidades adscritas, de las secretarias de educación y de las instituciones de

educación superior, buscando la optimización en el manejo de sus recursos y afianzando una

administración orientada a resultados.

Con este proyecto se buscaba afianzar los procesos misionales de las secretarias para aumentar su

capacidad de apoyo y acompañamiento a los establecimientos educativos.

La ejecución del presente proyecto de acompañamiento ha permitido ofrecer un espacio de articulación

de los deferentes proyectos que actualmente adelantan las secretarias de educación y sus

establecimientos educativos, ha sido un canal de comunicación entre estos, con la posibilidad de

establecer momentos de reflexión desde distintas perspectivas, de evaluar las experiencias propias y

aprender de las del otro, de comprender la dinámica de cada proyecto y su interacción con otros.

Con base en lo anterior se concluye:

1. Existe desconocimiento de parte de las secretarías de educación y establecimientos educativos

del alcance de los proyectos que se vienen desarrollando desde el MEN.

2. Las secretarias de educación que cuentan con diferentes operadores gestionando procesos

orientados a brindar capacitación y asistencia técnica a los procesos de certificación de calidad,

presentan dificultades en la generación de espacios para el intercambio de experiencias y la

unificación de criterios.

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Recomendaciones

� Fortalecer la gestión administrativa de las secretarias de educación a partir de la capacitación, el

acompañamiento y la asesoría que pueda brindárseles desde el Ministerio de Educación Nacional.

� Generar unos criterios claros para la selección y contratación de asesores externos bajo los

principios de contratación actualmente consagrados en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

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LECCIONES APRENDIDAS

Con base en la experiencia obtenida durante la ejecución de los tres ciclos de visitas y el trabajo de

campo desarrollado en cada una de las veinte Secretarías de Educación acompañadas, es nuestro deseo

ofrecer las siguientes lecciones aprendidas con el objeto de mejorar la ejecución de futuros procesos,

basados en cuatro aspectos principales:

7.1. Logístico

• Entre los operadores y las secretarias debe existir una mayor coordinación y apoyo para el logro

de los objetivos. Es importante no asumir que la responsabilidad sea únicamente del operador.

• Frente al objetivo perseguido por el acompañamiento, el tiempo asignado es muy corto para

dejar capacidad instalada suficiente en las Secretarias y establecimientos que les permite mayor

autonomía en la continuidad de implementación de sistemas de gestión de calidad educativa.

• La comunicación sobre el proyecto entre el Ministerio y las Secretarias es dispendiosa, haciendo

que las actividades se realizaran sin la suficiente información por parte de las Secretarias y

Establecimientos.

7.2. Contexto

• El proyecto se beneficia, si el operador es contextualizado dentro del marco de referencia donde

se desarrolla el mismo, en aspectos claves como: responsables, información, políticas, marco

legal, antecedentes y proyectos simultáneos.

• Se abordan temáticas que en ocasiones no son totalmente comprendidas por los participantes,

pues se presume que éstos poseen cierto nivel de conocimiento, lo que obliga a los consultores

a retomar conceptos básicos.

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7.3. Tecnología

• Es importante tener en cuenta que para que una herramienta tecnológica tenga éxito, debe llevar

implícito una inducción y una sensibilización previa del tema, con el fin de que al ser

implementada tenga una alta aplicabilidad teórica y práctica.

• Frente al acompañamiento virtual, es necesario prever por parte del Ministerio de Educación y

del operador los requerimientos en materia de infraestructura tecnológica con la que cuentan las

secretarias e instituciones educativas para el desarrollo de una agenda virtual o cualquier tipo de

herramientas tecnológicas TICs a implementar.

• Es necesario diseñar herramientas de recolección de información a prueba de errores y con la

suficiente información de diligenciamiento, a fin de facilitar la tabulación e interpretación de la

misma. Así mismo establecer una inducción de aplicabilidad del estudio y de lo que busca en las

preguntas dadas.

7.4. Comunicación

• Diseñar estrategias de recolección de información que no dependan exclusivamente de una

persona de las secretarias de educación o de los establecimientos educativos, a fin de agilizar

los tiempos de respuesta.

• Es necesario contar con mayor tiempo y mecanismos suficientes para validar la información

complementaria suministrada por las secretarías de educación y los establecimientos

educativos, para evitar apreciaciones subjetivas o estadísticas que no correspondan a la

realidad.

7.5. Proyección de Continuidad

El operador realizo una encuesta final para conocer las expectativas de las secretarias en continuar con

el proceso de acompañamiento y por ello consolido un cuadro donde se conoció que 11 de las 20

secretarias tienen interés en que se prolongue el proceso de acompañamiento que permita reforzar las

actividades dejadas en este ciclo de visitas.

Para ver el cuadro favor dar clic en el siguiente enlace. Proyeccion continuidad\Proyeccion

continuidad.xlsx