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AV. VALLARTANO 1312 ENTREGAREN: R.F.e. 1n.o50327-CB3 INSTTTUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO AV VAUARTA 111312 COL AMERICANA. C P 44160 GUADAlAJARA, JAL COL /W.ERJCANA GDt.. JAL FAcruRAR A:. PRESl~A OELCONSEJO COORDINADOR DE ANANZAS COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES TOTAL: 52,395.00 ;::;:;-- TUA (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) S334.00 CANTIDAD EN LETRA $263.00 GASTOSEXP S248.00 !VA· Con la finalidad de participar en una reuruón de trabajO del Consejo Nacional del STN (Sistema Nacional de Transparencaa) del cual forma parte, mismo que tendrá verificatívo en las Instalaciones dellNAI. SUB- TOTAL OBSERVACIONES Guadala¡ara-Cd de México Saliendo: el dia 16 de julio a las 9.55 rus en el vuelo AM-l07 Sl.55O.00 3711 SERVICIO Pasajes nacionales Boletos de aVIón viaje sencillo en la aerolínea Aeroméxico para el Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes Ibnerano S155000 MONTO ESPECIFICACIONES y cARACTERlsncAS PRECIO UNITARIO DESCRIPCiÓN DOR CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA z -o ..J " Z W a:: PAoINA lOE 1 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA DE JALISCO Orden de setV1C1O No 160 Fecha de orden ~410712015 IdentificaCión del gasto 1"""Q1-01-01-02 I VR itei ORDEN DE SERVICIO

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AV. VALLARTANO 1312ENTREGAREN:R.F.e. 1n.o50327-CB3INSTTTUTODE TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

AV VAUARTA 111312 COL AMERICANA. C P 44160 GUADAlAJARA, JAL COL /W.ERJCANAGDt..JAL

FAcruRAR A:.

PRESl~A OELCONSEJOCOORDINADOR DE ANANZASCOORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES

TOTAL: 52,395.00

;::;:;--

TUA(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) S334.00CANTIDAD EN LETRA

$263.00GASTOSEXP

S248.00!VA·

Con la finalidad de participar en una reuruón de trabajO del Consejo Nacional del STN (Sistema Nacional de Transparencaa) del cual forma parte, mismoque tendrá verificatívo en las Instalaciones dellNAI.

SUB- TOTALOBSERVACIONES

Guadala¡ara-Cd de MéxicoSaliendo: el dia 16 de julio a las 9.55 rus en el vuelo AM-l07

Sl.55O.003711

SERVICIO Pasajesnacionales

Boletos de aVIón viaje sencillo en la aerolíneaAeroméxico para el

Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes

Ibnerano

S155000

MONTOESPECIFICACIONES y cARACTERlsncASPRECIO

UNITARIODESCRIPCiÓN

DOR

CANTIDAD UNIDAD DEMEDIDA

z-o..J

"ZWa::

PAoINA lOE 1

INSTITUTO DE TRANSPARENCIAE INFORMACION PÚBLICA DE JALISCO

Orden de setV1C1O No 160

Fecha de orden ~410712015

IdentificaCión del gasto 1"""Q1-01-01-02 IVRitei ORDEN DE SERVICIO

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Pedro Vicente Viveros ReyesConsejero Ciudadano

SOLICITA

,~~

Dicho servido es necesario debido a que un servidor estará participando en una reunión de trabajo del Consejo Nacional del STN (SIstema Nacional de Transparenoa) del cual formo parte rrusmoquetendrá verificativo en las instalaciones dellNAI.

~1•

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIENO SERVICiO~I..- 1_4_fO_7/_20_1_5 ___,

JUSTIFICACION:

[j ! 1TTTlJLAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA SOUCITUD

Consejo Pedro Vicente Viveros Reyes Neftali Lizzette Haro Vázquez

Consejero Ciudadano Auxiliar Administrativo

z , ,f !9 UNlDAOOE OCSPON'BlIJO;\D§ c,t.NT100.0 OESCI!II'OON CARAC'reRI~ Y ESPECIFICACIONES PAlmOAI.lEOIoo. PRESUPlJESTAl

a: t -~1 3"1-11 $101) 3q~

Con un itinerario Guadalajara-Ciudad de Méxíco-

Pago de boleto de avión viaje sencillo en la aeroHneaAeroméxíco saliendo el dia 16 de Julioa las09:55 hrs en el vuelo AM-1071 1 Compra para un servidor. Les solicito de la manera más atenta se seleccionen los asientos del pasíllo o

ventanilla.

QQQ~.: a0016f

lNSnT'.JTO DETJWISH.RENCIAE INFOR'.IACIOt-l PUaUC/,OC Jf\..rsco

s o L I e I T U D DE A PRO V I S ION A M I E N T oServicio D CompraD

Fechade elaboración I 1310712015itei

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PAgina1d. 1

Este documento es una representacl6n Impresa de un CFDI._'

(.';crtlfiC:ildo5" r. (H)()OHHJI;OOU l026l909ú

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CONlnC10NES Ol! PfI(;O: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGAREA LA ORDEN DE MEX-JALDE OCCIDENTES.A. DE C.V. en GUldalaJar.el di. 30/7/2015la cantidadde :$ 250.00 ( DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)SI este pagaréno es cubierto a su venc:lmlentoquedo(amos)obligado (s) apagar Interesesmoratorias del 3% mensualhuta la liquidacióndel mismo.Esle pagarése rige por la Lev Generalde Tltulos y Operacionesde eredlto.Encasode chequesdevueltos,se les carga" el 10"10de recargos,segúnelarticulo 193 de la Ley Ganoralde Tltulos V Operaclonosde CrédIto,mas elI.V.A. V los cargosgeneradospor el mismo.

s ...n." i)i!¡ltó11 Sl\l';41)191wcOzsc5dbXedlldbP t1'160114iWg1'1'1XOc'tOtT0'1jG6I'ORRqzHuOE7Pcd11DMYDJ "/I'JChtctOKi Os6FII~ltvpl R1t-X4F&iCbXyi NwurKxCfFBezUd1Cc:)b2u~xOyV002nhj4~&u60k6FLPSYkVVlrfl/4cvrYVLHJOK/COkj1~r.

C;~'II()r)IU,¡¡¡1 ffmllfe:.1S9JYj ZrSvJ.!:+dzo,8(lru."FZl Vvk 6yIlJ/lIIl(F88Kqs?oPl ekENXxOOSOv28bl'hSCrVRCEZ035E~'dKLZ/",DyS9HcpuRUqT80NnwCEpGzhOJpzZbclt11..208105CobXzmtOBSHzZKd+3sh9000cG30chPXmaduJYpJ99nRlOlchoTk-

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$250.00NO IDENTIFICADOCONTADO

34.48TOTAL IVAAL:

16.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA( DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS DO/lOO M.N.)

VENDEDOR:C.C. CLAVE: S/CCSOLICITO: MBFORMA.(S) DE PAGO:

TOTAL SERVICIOS: 215.52 '1TOTAL LV.A.: 34.48TOTAL T.U.A.: 0.00 I

~_ T~T_A_L~_T_R_O_S_IM_P_._:_ ....._, .... o~

¡ TQHt. • 250.00 I

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215.52

1A!'H'A1CL,Wr:. !'to. _1l~U':i?J _!···~;-lI_V.A

CX5 9317450702 0.00 34.48

Folio Fiscal: A30EBS1C-C8BA·45FF·A18A-E3464SA90D60

...FechaTimbre: lS/JuV20IS 11:06:26

VENDEDOR:MB

CUENTE: INSTlT

11:06:28FECHA: lS/Jul/20IS

MEX-JAL DE OCCIDEN!.ÉJ_5_ •..A..RE..c....J(.Euloglo Parra No. 2510

Col. Lomas de Guevara, C.P. 44640Guadalajara. Jaflsco

Tel(s): (01-33) 3642-4560 3641'430901-800-590-0666

Av. Vallarta No.1S66Col. Americana. C.P. 44160

Guadalajara, JaliscoTel(s): (01-33) 3616·6898 3616·6899

01·800-838· 7819

RFC: MJ0890314TAAEXPEOIOO EN GUADALAlARA JALISCO

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P6glne 1 de 1Este documento es un" representación Impresil de un eFDX

CADENAORIGINAL DEL COMPLEMENTODECERTIFICADODIGITALOELSAT

111.0Io2206f30·9c9d·431d·o(JOo·f2b3d4830oS512015·07-22T14:22:26IHSoONOCoYpQ39JJyf2AVdcpTIsqSmAuEJ1v4w3Gy3P"BSly85drV. OEwX2oMmlpy5BcJI9qrfmILlfC/H8/hGzMhlgbFgBl<h4MI20QIiTTI8i1KAOZW+JZTqxdrwJFVB+JOwBdiZ8deOP56orOpOlvNgdbKygle2TryOqOLgTAWE=IOOOOl00000030017132611

SELLO DIGITALDEL CFDI

HSoONOCoYpq39J.Jyf2AVdcpT/sqSmAuEJ.lv4w3Gy3PnBSly85drY+OEwX2oMmlpy5BcJl9qr1mILlfCIH8/hGzMhlgbFgBKh4Mt2eqIlTTl64KAOZW+JZ'fqK(JrwJFVB+JOwBdIZ6deOP56orOpQlvNgdbKygle2TryOqOLgTAWE..

SELLODEL SATe6njOLuelhety8mcAXCLoltsLlr8t1V5PsMKM+IIY1ECVFKOG7uSn9wjoGAEOBrKEAQ0533Zl2MyOOvh4ftqAbZ9X59l(jSQLnUllnMMVGmSVfl<jO' 2ZR/CckBERF2VaJWDgYgqhXGxXaYFvORUGeXKy+j9hTfL2FOQ2WQcU2s=

DATOS CLlENT~ ~¿, METODO DE PAGO: TRANSFERENCIAINSTITUTO DE T J\NSPA~ENCIA E INFOR CION PUBLICA DEL ESTADO DE CUENTA DE PAGO:

JAUSCC (" lATA: 8684713

ITI050327CB3 ~ -: PNR:YWCIQTAV VALLARTA 131 PASAJERO: VIVEROSIPEOROVICENTE MRAMERICANA, GUAOALAJARA, JAL, MX 44160

DI!SCRIPCION I UNIDADDE I CANTIDAD COSTOUNITAAIO I TOTAl..MEDIDA

TRANSPORTACIONAEREA NoAplica 100 1.550.00 1.550.00

TUA NoAplica 1.00 334.00 334.00

YR NoAplica 1.00 13.00 13.00

Esta factura hace referencia alos No. de 80Ielo(5):1399317450702

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. SUBTOTAL 1.897.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION IVA 24800

TOTAL 2,145.00

COMPLEMENTO

Codlgo de Corgo Importe TolOIOtros Cargos: 13.00 TUA: 334.00

YR 13.00

SERIEY FOLIO: F·1399317450702FECHA y HORADECERTIFICACION: 22/071201514:22:28FOLIO FISCAL: c2208f3n·9c9d-431d·a60e·f2b3d4830oG5FECHADE EMISION: 22/07/2015 14:19:54

R6glmen General de ley Personal>Mor.lesNO. DESERIE DEL CERTIFICADODELCSD:00001000000300243643NO. DESERIE DELCERTIFICADODELSAT:00001000000300171326LUGAR DEEXPEDICION: Mbleo, D.F.

FACTURACOMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICOSA DECVAv. Paseo De La Reforma 445A Y S,Cuauhlómoc, D.F.,Móxlco, C.P. 06500AME880912189

.. AEROMEXICO.;'~=-- ~ ........._ _,.,.

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AdlI 23 {))\ü ~D::d&;ok 6"l?tf\k (V I $ --z 3q~ .c:$:)

27876189BBVA Bancomer

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PARCIALNOMBRE DE LA CUENTA

CONCEPTO DEI.. PA~10, '\ / Se OllP'dO e&to cheqv(: en pogo CJ~I COnC~I)l() ~·...h! S\} Senu'f)ATENTAMENTE

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~---------------------------------------POLIZA·CHEQUE-----------------------------------------~