instituto jalisciense de la vivienda

22
1 11/07/2016 SERVICIOS DE IMPRESIONES $4,988.00 ELABORACION DE LONA ALUSIVA PARA EVENTO DE ENTREGA DE VIVIENDA EN ZAPOTLANEJO JAL Y LLAVES SIMBOLICAS SIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V. 2 13/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $3,166.99 COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR DE FOCUS MOD. 2009 Y 3 CAMIONETAS NISSAN DOBLE CABINA Y 2 TSURUS MOD. 2002 ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V. 3 19/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $9,546.80 REPARACION DE FLECHA CARDAN Y MANO DE OBRA PARA JEEP MOD. 99 Y REPARACION Y MANO DE OBRA DE TRANSMISION DE NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2009 CALIDAD AUTOMOTRIZ CANDAL S.A. DE C.V. 4 19/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,100.00 COMPRA DE ACUMULADOR PARA NISSAN DOBLE CABINA ACUMULADORES PEREZ 5 20/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,804.99 COMPRA E INTALACIONDE SILENCIADOR DE ESCAPE FORD F250 MOD. 2006, RESONADOR DE ESCAPE PARA VEHICULO OPTRA MOD. 2008 BEST AUTOMOTRIZ 6 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,142.60 REPARACION DE ENCENDIDO DE NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2002 CARLOS DAVID CORTES DIAZ 7 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $12,058.20 COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD CRUCETA, GATO, RINES Y LLANTAS DE REFACCION PROVEEDORA DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. FECHA CONCEPTO MONTO No. PROVEEDOR JUSTIFICACIÓN INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

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Page 1: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

1 11/07/2016 SERVICIOS DE IMPRESIONES $4,988.00ELABORACION DE LONA ALUSIVA PARA EVENTO DE ENTREGA DE

VIVIENDA EN ZAPOTLANEJO JAL Y LLAVES SIMBOLICASSIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.

2 13/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $3,166.99

COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR DE FOCUS

MOD. 2009 Y 3 CAMIONETAS NISSAN DOBLE CABINA Y 2 TSURUS

MOD. 2002

ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

3 19/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $9,546.80

REPARACION DE FLECHA CARDAN Y MANO DE OBRA PARA JEEP

MOD. 99 Y REPARACION Y MANO DE OBRA DE TRANSMISION DE

NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2009

CALIDAD AUTOMOTRIZ CANDAL S.A. DE C.V.

4 19/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,100.00 COMPRA DE ACUMULADOR PARA NISSAN DOBLE CABINA ACUMULADORES PEREZ

5 20/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,804.99

COMPRA E INTALACIONDE SILENCIADOR DE ESCAPE FORD F250

MOD. 2006, RESONADOR DE ESCAPE PARA VEHICULO OPTRA MOD.

2008

BEST AUTOMOTRIZ

6 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,142.60REPARACION DE ENCENDIDO DE NISSAN DOBLE CABINA MOD.

2002CARLOS DAVID CORTES DIAZ

7 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $12,058.20COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD CRUCETA, GATO, RINES Y

LLANTAS DE REFACCION

PROVEEDORA DE LLANTAS Y ACCESORIOS

S.A. DE C.V.

FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO

REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

8 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,502.20COMPRA DE BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCO PARA FORD

F250 MOD. 2006FRENAUTO

9 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $3,730.15 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD F250 MOD. 2006 ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

10 10/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $2,150.07

COMPRA DE REFACCIONES PARA FINACION MAYOR DE

VEHICULOS FORD FOCUS MOD. 2009 Y NISSAN DOBLE CABINA Y

TSURU MOD. 2002

ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

11 10/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $3,960.00 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MALIBU MOD. 2005ALBA KARINA LOPEZ JAUREGUI (LLANTAS A

LA CARTA)

12 10/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,390.30COMPRA DE 32 PARES DE LIMPIABRISAS PARA DIFERENTES

VEHICULOS PROPIEDAD DE IJALVI ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

13 18/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,743.27 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD FOCUS MOD. 2009 ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

14 18/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $972.96 COMPRA DE REFACCIONES BALATAS PARA MALIBU MOD. 2005 ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

15 18/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $991.80 COMPRA DE DISCO PARA FORD F250 MOD. 2006 FRENAUTO

16 19/08/2016 SERVICIOS DE IMPRESIONES $4,866.90

IMPRESIÓN DE 3500 RECIBOS DE NOMINA DE 1/2 CARTA A DOS

TINTAS AUTOCOPIABLE E IMPRESIÓN DE LONA PARA EVENTO CON

MOTIVO DE LA JORNADA DE L ALIMENTACION EN ZAPOPAN

SIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.

17 30/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,102.00REPARACION DE CORTINAS METALICA PARA ACCESO A

ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE IJALVI

CORTINAS MENDOZA FUNDADORES S. DE

R.L. DE C.V.

18 30/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,410.00 COMPRA DE ACUMULADOR PARA FORD FOCUS MOD. 2009 JESUS MANUEL ELISEO GARZA ROMERO

19 03/09/2016 TRABAJOS DE CARPINTERIA Y HERRERIA $1,160.00PAGO POR TRABAJOS DE HERRERÍA Y CARPINTERÍA EN EL

EDIFICIO DE LÓPEZ COTILLA 595LUIS DELGADO PRECIADO

20 05/09/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $2,900.00 SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA PARA FORD FOCUS MOD. 2009MULTISERVICIO EXPRESS LAMINADO Y

PINTURA

21 05/09/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $2,552.00 SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA PARA CHEVY MOD. 2008MULTISERVICIO EXPRESS LAMINADO Y

PINTURA

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INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO

REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

22 07/09/2016 ENERGIA ELECTRICA $33.00

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 7 DE

VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO

AL 19 AGOSTO DE 2016.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

23 07/09/2016 ENERGIA ELECTRICA $55.00

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 6 DE

VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO

AL 19 DE AGOSTO 2016.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

24 07/09/2016 SERVICIOS DE IMPRESIÓN $1,148.40IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA

DIRECTORES DE AREA SIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.

25 08/09/2016 BALASTRO ELECTRÓNICO $169.21COMPRA DE BALASTRO ELECTRÓNICO PARA LAMPARA DEL ÁREA

DE RECURSOS HUMANOS

ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE

C.V.

26 13/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $7,500.00REPARACION DE FUGA INTERNA DE TOMA PRINCIPAL DE LAS

OFICINAS CENTRALES DE IJALVI CONSTRUCTORA LOLMA S.A. DE C.V.

27 13/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $8,900.00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO RESANE, PINTURA CONSTRUCTORA LOLMA S.A. DE C.V.

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

28 13/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $9,475.80

FUMIGACION DEL EDIFICIO DENOMINADO CASA EDUCACION

UBICADA EN PASAJE DE LOS JUGUETEROS S/N Y FUMIGACION DE

OFICINAS CENTRALES DE IJALVI

SERVICIOS EMPRESARIALES TRACKS S.C.

29 15/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $9,500.00SERVICIO DE REMOCION DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO

DE CASA EDUCACION UBICADO EN PLAZA TAPATIA SERICLAS S.A. DE C.V.

30 15/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $8,050.00SERIVICIO DE MANTENIMENTO A 2 DEPARTAMENTOS UBICADOS

EN PUERTO VALLARTA JAL PROPIEDAD DE IJALVI CONSTRUCTORA LOLMA S.A. DE C.V.

31 15/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $3,850.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DE 2 DEPARTAMENTOS UBICADOS EN PUERTO

VALLARTA JAL PROPIEDAD DE IJALVI

CONSTRUCTION FOR ENJOY S.A. DE C.V.

32 21/09/2016MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

DE LOPEZ COTILLA 595$122.00

COMPRA DE MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA EL ÁREA DE

SERVICIOS GENERALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO

DE LÓPEZ COTILLA 595

FERREMATERIALES MADERO OSCAR

ALBERTO PEREZ MEZA

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

33 21/09/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $279.60

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL

FORD PICK-UP F250, MODELO 2001, PLACAS JR-90086 ASIGNADO A

LA COORD. DE CIUDAD GUZMAN POR ACTIVIDADES DEL

PROGRAMA ¨JALISCO SI PINTA¨.

COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.

34 23/09/2016 INFRACCIÓN A VEHICULO OFICIAL $75.00

PAGO DE INFRACCIÓN AL VEHICULO NISSAN TSURU, 2002, PLACAS

JBY- 5144, DESCONTAR VIA NOMINA AL C. HUMBERTO DARIO ZUNO

ACEVESSECRETARIA DE FINANZAS

35 23/09/2016 FOTO INFRACCIÓN $365.00

PAGO DE FOTOINFRACCCIÓN AL VEHICULO OFICIAL NISSAN

TSURU, 2002, PLACAS JBY- 5141, DESCONTAR VIA NOMINA AL C.

HUMBERTO DARIO ZUNO ACEVES SECRETARIA DE FINANZAS

36 23/09/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $5,019.85COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR Y

VERIFICACION DE PAQUE VEHICULAR DE IJALVI ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

37 26/09/2016 UN RELOJ $2,320.00 COMPRA DE RELOJ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

38 27/09/2016 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS $299.28PAGO POR SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE IJALVI PARA

DIRECCIÓN GENERAL Y ADMINISTRATIVOATANACIO MORENO SANCHEZ

39 28/09/2016 ENERGIA ELECTRICA $346.00

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE

LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CD. GUZMAN,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE

SEPTIEMBRE 2016.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

40 28/09/2016 DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRISTAL $160.79

PAGO POR DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRISTAL AL VEHICULO

OFICIAL FORD F.250, 2001, PLACAS JR-90086, ASIGNADO A LA

COORDDINACIÓN DE CD. GUZMAN POR SINIESTROROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.

41 28/09/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $471.66

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL

NISSAN DOBLE CABINA, 2008, PLACAS JP- 40042 ASIGNADO A LA

COORD. DE PTO. VALLARTA POR RECORRIDOS DEL PROGRAMA

PISO FIRME.

FLOGAS S.A. DE C.V.

42 03/10/2016 COPIAS CERTIFICADAS $44.00PAGO POR SERVICIO DE COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR

LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA SU PRESENTACIÓN ANTE JUZGADOSECRETARIA DE FINANZAS

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

43 04/10/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $3,770.00

COMPRA DE DE 2 ACUMULADORES TIPO POSTE PARA

MANTENIMIENTO DE GUAS RESIDUALES EN VILLAS

PANAMERICANAS

JESUS MANUEL ELISEO GARZA ROMERO

44 05/10/2016 SERVICIO DE FOTOCOPIAS $187.92PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A PLANOS SOLICITADO POR

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

IMPRESIONES Y CARTULINAS PLASMART

DEL CENTRO S.A. DE C.V.

45 06/10/2016 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS $140.00PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCTOS. PARA

EXPEDIENTES DE TUXCACUESCO DEL PROGRAMA ¨PISO FIRME¨NELIDA CARDENAS ZANABRIA

46 07/10/2016 ENERGIA ELECTRICA $85.00

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 6 DE

VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE

AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2016.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

47 07/10/2016 ENERGIA ELECTRICA $58.00

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 7 DE

VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE

AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2016.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

48 07/10/2016MANTENIMIENTO DE LOS DEPTOS. 6 Y 7 DE

VALLARTA 500$220.00

PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS

6 Y 7 DE VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO,

JULIO Y AGISTO DE 2016.JUNTA DE COLONOS ¨VALLARTA 500¨

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49 10/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $58.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO

OFICIAL NISSAN TSURU, 2002, PLACAS JBY- 5142CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ

50 11/10/2016 LAMPARAS DE LUZ DE DÍA $159.99

COMPRA DE DOS LAMPARAS DE LUA DE DÍA PARA EL WC DE

MUJERES DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE LOPEZ COTILLA

595

ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A.

DE C.V.

51 11/10/2016MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

DE LOPEZ COTILLA 595$88.00

COMPRA DE MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA EL ÁREA DE

SERVICIOS GENERALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO

DE LÓPEZ COTILLA 595

FERREMATERIALES MADERO OSCAR

ALBERTO PEREZ MEZA

52 14/10/2016 CUBREVOLANTE $118.00COMPRA DE CUBREVOLANTE PARA EL VEHICULO OFICIAL

CHEVROLET TAHOE, 2008, PLACAS JFX- 1635

ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS S.A.

DE C.V.

53 17/10/2016 CARPETAS CON AROS $218.00COMPRA DE CARPETAS CON AROS SOLICITADAS POR DIRECCIÓN

GENERALABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.

54 17/10/2016 REFACCIÓN FILTRO DE AIRE $109.06COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN

APRIO, 2010, PLACAS JAL- 7196

ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE

AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.

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INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO

REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

55 18/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $58.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO

OFICIAL CHEVROLET TORNADO, 2006, PLACAS JR- 90130CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ

56 18/10/2016MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS

AUXILIOS DE IJALVI$250.08

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS

AUXILIOS DE IJALVIFARMACIAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.

57 19/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $116.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO

OFICIAL CHEVROLET TORNADO, 2006, PLACAS JR- 90130CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ

58 19/10/2016 FOTO INFRACCIÓN $365.00

PAGO DE FOTO INFRACCIÓN DEL VEHICULO OFICIAL FORD

RANGER, 2009, PLACAS JR- 90129, DESCONTAR VIA NOMINA AL LIC.

CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOSSECRETARIA DE FINANZAS

59 19/10/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,972.00 REPARACION DE VEHICULO FOCUS MOD. 2009 CAMBIO DE FLECHA CALIDAD AUTOMOTRIZ CANDAL S.A. DE C.V.

60 20/10/2016 REFACCIONES TERMINAL DE BATERIA $18.77COMPRA DE REFACCIÓN PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN

DOBLE CABINA, 2009, PLACAS 40308

ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE

AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.

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INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO

REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

61 20/10/2016 REFACCIONES $1,945.32COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL DODGE

RAM 4X4, 2006, PLACAS JR- 90237

FRENAUTO LAURA

GEMA HUANTE ORTIZ

62 20/10/2016 TAPETES ANTISALPICADURA PARA WC $312.78COMPRA DE TAPETES ANTISALPICADURA PARA WC DE HOMBRES

DEL EDIFICIO DE LOPEZ COTILLA 595DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.

63 21/10/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $559.20

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL

NISSAN DOBLE CABINA, 2008, PLACAS JP- 40042 ASIGNADO A LA

COORD. DE PTO. VALLARTA POR RECORRIDOS DEL PROGRAMA

PISO FIRME.

FLOGAS S.A. DE C.V.

64 21/10/2016 ACUMULADOR $1,410.00COMPRA DE ACUMULADOR PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD

FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4897

ACUMULADORES GARZA JESUS

MANUEL ELISEO GARZA ROMERO

65 24/10/2016 REFACCIONES $85.48PAGO DE DIFERENCIA EN COMPRA DE REFACCIONES PARA EL

VEHICULO OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA, 2002, PLACAS JH-39887.

ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE

AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.

66 24/10/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $81.20PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA, ENVIO DE 31 EXPEDIENTES

DEL PROGRAMA PISO FIRME PARA REVISIÓNELIZABETH GUADALUPE ARREVALO GARCÍA

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

67 24/10/2016 COMPRA DE EDICIONES DE PERIODICO OFICIAL $270.00

COMPRA DE 5 EDICIONES DEL PERIODICO OFICIAL POR

PUBLICCACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA,

SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTION SECTORIALSECRETARIA DE FINANZAS

68 25/10/2016 QUITAR TAPONDE CARTER $116.00PAGO POR SERVICIO DE QUITAR TAPON DE CARTER AL VEHICULO

OFICIAL FORD FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4897J JESUS RIVERA SANDOVAL.

69 25/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $69.60PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO

OFICIAL CHEVROLET TAHOE, 2008, PLACAS JFX- 1635CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ

70 26/10/2016 PAPELERIA $167.80 COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.

71 26/10/2016 REFACCIONES MECANICAS $31.79COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD

FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4897MARIO INOCENTE ARVIZO ARVIZO

72 26/10/2016 INFRACCIÓN $120.00

PAGO DE INFRACCIÓN AL VEHICULO NISSAN TSURU, 2002, PLACAS

JBY- 5143, DESCONTAR VIA NOMINA AL C. JESUS PRADO

GONZÁLEZSECRETARIA DE FINANZAS

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INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO

REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

73 26/10/2016 FOTO INFRACCIÓN $365.00

PAGO DE FOTO INFRACCIÓN DEL VEHICULO OFICIAL DODGE RAM

4X4, 2006, PLACAS JR- 90237, DESCONTAR VIA NOMINA AL C. JOSE

DE JESUS DAVALOS PEÑA

SECRETARIA DE FINANZAS

74 26/10/2016 FOTO INFRACCIÓN $365.00

PAGO DE FOTO INFRACCIÓN DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN

TSURU, 2002, PLACAS JBY- 5142, DESCONTAR VIA NOMINA AL C.

HUMBERTO DARIO ZUNOSECRETARIA DE FINANZAS

75 26/10/2016 COPIAS CERTIFICADAS $44.00

PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 2800/15 PARA

EXHORTO A PUERTO VALLARTA JUZGADO 10 MERCANTIL

SOLICITADAS POR DIRECCIÓN JURÍDICASECRETARIA DE FINANZAS

76 26/10/2016 COPIAS CERTIFICADAS $66.00PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 31591/15

JUZGADO 9 MERCANTIL SOLICITADAS POR DIRECCIÓN JURÍDICASECRETARIA DE FINANZAS

77 26/10/2016 COPIAS DE PLANOS DE LICENCIA $167.04

PAGO POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS DE LICENCIA DE

VILLA PANAMERICANA PARA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE,

SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

IMPRESIONES Y CARTULINAS PLASMART

DEL CENTRO S.A. DE C.V.

78 27/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $58.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA DEL VEHICULO

OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2009, PLACAS JP- 40308CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ

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FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO

REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

79 27/10/2016 ALINEACIÓN VEHICULAR $174.00PAGO POR SERVICIO DE ALINEACIÓN AL VEHICULO OFICIAL

NISSAN DOBLE CABINA, 2009, PLACAS JP- 40308

THE BEST AUTOMOTRIZ

JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA

80 27/10/2016 COMPRA DE CUBREBOCA $12.01COMPRA DE CUBREBOCA PARA EL PERSONAL DE LA PUERTA DE

INGRESO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALESFARMACIAS SIMILARES S.A. DE C.V.

81 27/10/2016 COMPRA DE CUBREBOCA $36.03COMPRA DE CUBREBOCA PARA EL PERSONAL DE LA PUERTA DE

INGRESO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALESFARMACIAS SIMILARES S.A. DE C.V.

82 27/10/2016 PLACAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR $1,133.00

PAGO POR DOTACIÓN DE PLACAS NUEVAS PARA EL VEHICULO

OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA, 2002, PLACAS ANTERIORES JH-

39887, PLACAS NUEVAS JU- 74322 POR EXTRAVIO Y/O ROBO

DENUNCIA PRESENTADA

SECRETARIA DE FINANZAS

83 27/10/2016 BAJA ADMINISTRATIVA DE PLACAS $171.00

PAGO POR BAJA ADMINISTRATIVA DE PLACAS ANTERIORES DEL

VEHICULO OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA2002, PLACAS

ANTERIORES JH- 39887, PLACAS NUEVAS JU- 74322 POR EXTRAVIO

Y/O ROBO DENUNCIA PRESENTADA

SECRETARIA DE FINANZAS

84 31/10/2016 SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO $1,044.00PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL

JEEP WRANGLER, 1999, PLACAS JHY- 1065J JESUS RIVERA SANDOVAL.

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

85 02/11/2016 SERVICIO DE GRUA $850.00

PAGO POR SERVICIO DE GRÚA PARA TRASLADO DEL VEHICULO

OFICIAL NISSAN TSURU, 2002, PLACAS JBY- 5143, DE LA COORD.

REGIONAL LAGOS DE MORENO A LAS OFICINAS DE LOPEZ COTILLA

EN GDL. POR DESCOMPOSTURAS MAYORES.

ALEJANDRA SANCHEZ OCHOA

86 03/11/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $332.75PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA CIUDAD DE

MEXICO A SEDATUDHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.

87 03/11/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $81.20

PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA DE LA COORD. DE

PTO. VALLARTA A LAS OFICINAS DE GDL PARA DIRECCIÓN

JURÍDICAELIZABETH GUADALUPE ARREVALO GARCÍA

88 03/11/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $332.75

PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA CIUDAD DE

MEXICO AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON LA DIPUTADA ALMA

CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN

GENERAL

DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.

89 04/11/2016 DEPURADOR DE AIRE $413.34COMPRA DE REFACCIÓN PARA EL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET

CHEVY, 2009, PLACAS JHY- 1226AUTONOVA, S.A. DE C.V.

90 04/11/2016 REFACCIÓN $108.18COMPRA DE REFACCIÓN PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD PICK

UP F-250, 2006, PLACAS JR- 90236.

ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE

AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

91 07/11/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $69.60

PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERÍA A LA

COORDINACIÓN REGIONAL DE COLOTLAN, COBRO REEXPEDICIÓN

POR DISTANCIAS

ON LOGISTICO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

92 08/11/2016 ENERGIA ELECTRICA $117.00

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 7 DE

VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE

SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2016

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

93 08/11/2016 ENERGIA ELECTRICA $92.00

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 6 DE

VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE

SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2016

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

94 08/11/2016 LLAVE EN ¨L¨ PARA NISSAN RIVAS 316 $799.98COMPRA DE REFACCIONES LLAVE ¨L¨ PARA LOS VEHICULOS

OFICIALES CON PLACAS JH-39887, JP-40042, JN-93614 Y JP-40308.

PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS,

S.A. DE C.V.

95 08/11/2016 ACEITE MULTIGRADO $89.99COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA EL VEHICULO OFICIAL

FORD FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4901MARIA GUADALUPE LEAL BECERRA

96 09/11/2016 GUANTES EXPLOR BOLSA CON 05 PARES. $30.00

COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA MANEJO DE

DOCUMENTOS GUARDADOS CON POLVO Y ANIMALES,

SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

FARMACIAS SIMILARES S.A. DE C.V.

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INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO

REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

97 10/11/2016 PAGO DE DOS FOTO INFRACCIONES $730.00

PAGO DE DOS FOTOINFRACCIONES DEL VEHICULO OFICIAL FORD

PICK UP, 2006, PLACAS JR- 90236, DESCONTAR VIA NOMINA AL ING.

JESUS MARTIN RAMIREZ VAZQUEZ

SECRETARIA DE FINANZAS

98 10/11/2016 SERVICIOS DE IMPRESIÓN $5,261.76ELABORACION DE 8 LETREROS CON LEYENDA SE VENDE PARA

TERRENOS PROPIEDAD DE IJALVI SIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.

99 14/11/2016REPARACIÓN DE ALTERNADOR, REGULADOR,

PLACA PORTADIODOS Y BANDA.$1,386.20

COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL, NISSAN

DOBLE CABINA, 2009, PLACAS JP-40309.CARLOS DAVID CORTES DÍAZ

100 14/11/2016FRUTA: CIRUELA ROJA, MANZANA ROYAL GALA

Y PERA DANJOU$67.74

COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA REUNIÓN CON EL SECRETARIO

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y DEMAS PERSONAL DEL

GOBIERNO DE QUINTANA ROO CON EL DIRECTOR GENERAL DE

IJALVI EN SALA DE JUNTAS

TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.

101 15/11/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $420.12

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL

FORD PICK-UP F250, MODELO 2001, PLACAS JR-90086 ASIGNADO A

LA COORD. DE CIUDAD GUZMAN POR ACTIVIDADES DEL

PROGRAMA PISO FIRME.

GRUPO OCTANO S.A.DE C.V.

102 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,872.12COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO TORNADO MOD.

2006ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

103 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $2,360.18COMPRA DE AMORTIGUADORES Y REFACCIONES PARA TSURU

MOD. 2002ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

104 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $933.80REPARACION Y CAMBIO DE BALATAS DEL VEHICULO TSURU MOD.

2009FRENAUTO

105 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $4,246.47COMPRA DE REAFACCIONES PARA AFINACION MAYOR Y

VERIFICACION PARA VEHICULOS OFICIALES DE IJALVI ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

106 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $5,485.80COMPRA DE REFACCIONES AMORTIGUADORES BASES Y

TERMINALES PARA FORD FOCUS MOD. 2009ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.

107 16/11/2016 INSTALACIÓN DE CHAPA PARA ARCHIVERO $200.00PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPA PARA

ARCHIVERO DE PLANEACIÓN, ESCRITORIO DE LA SECRETARIAENRIQUE CASTAÑEDA PADILLA

108 16/11/2016 TUBOS Y BALASTRO $334.98COMPRA DE TUBOS SLIM Y BALASTRO PARA REPARAR LAMPARA

DE OFICINA DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A.

DE C.V.

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

109 16/11/2016UN SILENCIADOR Y SOPORTES DE ESCAPE

PARA CHEVY$928.00

COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL,

CHEVROLET CHEVY, MODELO 2009, PLACAS JHF- 4087.J JESUS RIVERA SANDOVAL.

110 16/11/2016 VINIL TRASLUCIDO $275.50COMPRA DE VINIL TRASLUCIDO PARA ÁREA DE MANTENIMIENTO

DE INFORMATICA Y SISTEMASAIDA VERONICA ROMAN SANCHEZ

111 18/11/2016 SERVICIO DE PARCHE DE LLANTA $58.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA DEL VEHICULO

OFICIAL CHEVROLET CHEVY, MODELO 2009, PLACAS JHY- 1226CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ

112 18/11/2016 SERVICIO DE PAQUETERIA $81.20

PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA, ENVIO DE EXPEDIENTES

DEL PROGRAMA PISO FIRME DE LA COORD. REGIONAL DE PTO.

VALLARTA A LAS OFICINAS DE GDL AL ÁREA DE GESTION SOCIAL.

ELIZABETH GUADALUPE ARREVALO GARCÍA

113 22/11/2016 CILINDRO CLUTCH OPTRA $494.01COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL CHEVROLET

OPTRA, MODELO 2008, PLACAS JKT- 6570

ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE

AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.

114 22/11/2016

ABRIR CHAPA DE PERILLA Y HACER 2 LLAVES

EN OFICINA CONTIGUA A MANTENIMIENTO,

ABRIR CHAPA DE PALOMERA DE OFICINA DE

PLANEACIÓN

$220.40

PAGO DE SERVICIO DE ABRIR CHAPAS Y HACER JUEGO DE LLAVES

EN OFICINA DE ESTACIONAMIENTO Y PARA PALOMERA DEL ÁREA

DE PLANEACIÓN

ENRIQUE CASTAÑEDA PADILLA

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

115 22/11/2016MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

DE LOPEZ COTILLA 595$101.01

COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN AREA DE SERVICIOS

GENERALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LOPEZ

COTILLA 595

OSCAR ALBERTO PEREZ MEZA

116 23/11/2016PRENSA DE AMORTIGUIDORES Y ALINEACIÓN

DE VEHICULO OFICIAL$429.20

PAGO POR SERVICIO DE PRENSADO DE AMORTIGUADORES Y

ALINEACIÓN AL VEHICULO FORD FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4900.

THE BEST AUTOMOTRIZ

JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA

117 24/11/2016MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS

AUXILIOS DE IJALVI$42.04

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS

AUXILIOS DE IJALVIFARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

118 25/11/2016 MANGUERA PARA HIDROLAVADORA DE IJALVI $112.89COMPRA DE MANGUERA PARA HIDROLAVADORA PARA LAVAR

VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES.

FC GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE

C.V.

119 25/11/2016MULTICONDUCTOR FLEXIBLE PARA

HIDROLAVADORA$288.99

COMPRA DE MULTICONECTOR PARA HIDROLAVADORA PARA

VEHICULOS OFICIALES.DISTRIBUIDORA TAMEX S.A. DE C.V.

120 28/11/2016 TONER PARA DE IMPRESORA $380.00 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERALCOMERCIALIZADORA JINKJET LASSER S.A.

DE C.V.

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

121 29/11/2016 SERVICIO DE MENSAJERIA $435.58

PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETERIA POR DHL, ENVIO

DE DOCUMENTOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE IJALVI A LAS

OFICINAS DE CONAVI EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF.

DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.

122 30/11/2016 CABLE AUXILIAR PARA EQUIPO DE SONIDO $27.99COMPRA DE CABLE AUXILIAR PARA EL EQUIPO DE SONIDO

(BOCINA Y MICROFONO) DE IJALVIMARGARITA ALVAREZ FUENTES

123 01/12/2016REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE

CORTINA DE ESTACIONAMIENTO$139.20

PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE

CORTINA DE ESTACIONAMIENTO DE IJALVI Y FABRICACIÓN DE

DOS LLAVES

ENRIQUE CASTAÑEDA PADILLA

124 02/12/2016REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL

CHEVROLET TORNADO, 2006, PLACAS JR-90130$290.00

PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL

CHEVROLET TORNADO, 2006, PLACAS JR-90130ROBERTO SOTELO VALDIVIA

125 05/12/2016 SERVICIO DE GRUA $1,160.00

PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE VEHICULO

OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA, 2008, PLACAS JN- 93614, SE

DESCOMPUSO EN OCOTLAN, EN COMISIÓN.

JOSE CANDELARIO PÉREZ CHÁVEZ

126 06/12/2016 REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL $1,044.00COMPRA DE REFACCIÓN PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD PICK

UP F-250, 2001, PLACAS JR- 90086J JESUS RIVERA SANDOVAL.

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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016

127 12/12/2016 PUBLICACIONES $3,006.72PUBLICACION DE PERIODICO DE SEGUNDA ALMONEDA

ENAJENACION DE 3 VEHICULOS UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.

128 12/12/2016 PUBLICACIONES $3,224.00PUBLICACION DE PERIODICO DE SEGUNDA ALMONEDA

ENAJENACION DE 3 VEHICULOS PAGINA TRES S.A.