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Mediante Convocatoria Pública 000 del 27 de febrero de 2.003 yResolución 161 del 27 de marzo de 2.003 adjudicó a la Empresa AseoUrbano S.A. E.S.P. la prestación del servicio público domiciliario deaseo, lo cual se legaliza mediante Contrato 022 de abril 30 de 2.003 ymediante Acta 027 de mayo 30 de 2.003 inicia la prestación delservicio dicha entidad, la duración del contrato es de ocho años loscuales pueden ser prorrogados por periodos iguales al inicialmentepactado.

Presta los servicios de:√ Acueducto, atendiendo 22.927 suscriptores√ Alcantarillado, atendiendo 22.647 suscriptores√ Aseo, atendiendo 22.170 suscriptores

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A través de este informe damos a conocer las actividades y los proyectosrealizados en el 2.008, el cual se divide en tres partes: GestiónAdministrativa y Financiera, Gestión Comercial y Gestión Técnica enAcueducto y Alcantarillado, los cuales mejoraron en un servicio yatención al usuario, y en el posicionamiento de la empresa a nivelmunicipal como una empresa de servicios públicos eficiente con calidadllamada a ser la mejor de Casanare.

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APORTAR BIENESTAR Y CALIDAD DEVIDA A LA SOCIEDAD YOPALEÑA, CONEL SUMINISTRO OPTIMO Y CONTINUODE AGUA POTABLE, LA CONDUCCIÓNSANITARIA DE RESIDUOS LÍQUIDOS YLA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓNFINAL DE BASURAS, APLICANDO ENCADA CASO AVANCES CIENTÍFICOS YTECNOLOGÍA DE PUNTA; ASIMISMOPROMOVIENDO EL DESARROLLO Y LACALIFICACIÓN DEL TALENTOHUMANO, CON CRITERIO DECOMPROMISO SOCIAL Y CALIDEZ ENEL SERVICIO.

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SER UNA EMPRESA LÍDER EN LAPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO, CONMAYORES INDICADORES DE COBERTURAEN LA ATENCIÓN AL CLIENTE, NIVELESDE EXCELENCIA EN LA APLICACIÓNTECNOLÓGICA Y EFECTIVIDAD EN LASOPERACIONES ECONÓMICAS, QUEGARANTICEN SU CRECIMIENTO Y LAHAGAN AUTOSOSTENIBLE.

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RESPONSABILIDAD.HONESTIDAD.RESPETO.COMPROMISO.TRABAJO EN EQUIPO.LEALTAD.CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN.JUSTICIA.TOLERANCIA.COMPAÑERISMO.

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DE EXTENSIÓN.DE SERVICIO.DE CONTROL. TARIFARIA.DE SENSIBILIZACION SOCIAL.AMBIENTAL.DE AUSTERIDAD.DE CALIDAD.DE IMAGEN CORPORATIVA.

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La E.A.A.Y. suministra el servicio de distribución de agua potable de excelente calidad con tan sólo efectuar una suscripción como cliente del servicio. 

Para acceder a estos servicios basta con tan sólo presentar en la Empresa los siguientes documentos: 

‐Certificado de nomenclatura. ‐Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario. ‐Certificado de estratificación. 

Igualmente se suministra servicio de instalaciones nuevas para sectores en desarrollo y se realizan programas de independización las cuales son necesarias cuando aumenta el número de unidades habitacionales.

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La E.A.A.Y realiza la revisión y aprobación de nuevasconstrucciones y ampliaciones de los servicios de acueducto yalcantarillado.

Este trámite es indispensable para el desarrollo de losproyectos de construcción que se adelantan, ya que sufunción es la de verificar los aspectos técnicos que deben sercumplidos por los constructores para garantizar obras de altacalidad.

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS HIDROSANITARIOS DE REDES INTERNAS Y 

EXTERNAS

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DETECCIÓN DE FUGAS CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS

Para la detección de fugas externas se utilizan geófono /Hidrófono que permite la detección de pérdidas en elsistema de distribución y la programación de laslabores de reparación.

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MEDICIÓN DEL CAUDAL Y PRESIÓN

Con equipos especializados se obtiene el caudal de lared indispensable para la evaluación de estos factoresen puntos específicos de la red. Las labores cumplidas através de las Direcciones Técnica y Comercial,posibilitan la realización de los ajustes necesarios paragarantizar en toda la ciudad presiones necesarias, lascuales aseguran una correcta provisión del vital líquidoa todos los sectores de la ciudad.

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DESTAPONAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE 

(EQUIPO DE ALTA PRESIÓN KJ 3.000)

KJ 3.000

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CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO

Este servicio se aplica cada vezque se instala un medidornuevo, ya sea éste porreposición o por una nuevainstalación. Se considera que laadecuada calibración de losmedidores es una garantía paralos cobros reales, lo cualbeneficia a nuestros clientes.

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Remueve tapones de lodo, jabón, grasa y sedimentos. a medida que se extrae la manguera, limpia la línea con acción potente, enjuagando los desechos y restableciendo las líneas de desagüe a su capacidad real, sin necesidad de utilizar químicos.proporcionando una limpieza rápida y efectiva.

SONDA HIDRAULICA LAVADORA DE CHORRO A PRESION.

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CARACTERIZACIÓN DE AGUAS

La empresa cuenta conlaboratorios para lacaracterización de aguas potablesy residuales en los cuales seevalúan las cualidades físico‐químicas y bacteriológicas de lasaguas con el fin de saber cualesson las condiciones con que seentregan las primeras y cómoestán siendo devueltas lassegundas por parte de losusuarios.

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La empresa cuenta con Rotosondas k1000 para el retiro de residuos y elementos extraños que generan taponamiento de los colectores.

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El punto obligado deacceso a los colectores dealcantarillado, son lospozos de inspección. noobstante, debido alcontinuo crecimiento de losmunicipios, las reformasurbanísticas y laadecuación de lainfraestructura vial, hadado como resultado quemuchos de ellos quedendebajo de rellenos opavimentos, haciendonecesaria su localizacióncon el propósito de poderefectuar mantenimiento alas redes.

DETECTOR DE METALES

LOCALIZACIOR DE LINEAS NAVITRACK

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MANTENIMIENTO, MEDIANTE LA INSPECCCIÓN CON CAMARA

EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO

La E.A.A.Y. posee modernosequipos de diagnostico para larevisión interna de las Redesconsiste en el reconocimiento delas afectaciones al interior de lastuberías (cámara Seesnake).

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Permiten realizar mantenimiento y destaponamiento de redes internas y sistemas sanitarios.

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INTERVENTORIA EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

A través de la dirección técnica se realiza la interventoría aobras de acueducto y alcantarillado realizadas conrecursos propios o convenios cuyas redes van a servinculadas a los sistemas de la E.A.A.Y.

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El control de gestión y resultados definido por la Ley 142 de 1994 es un procesoque dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metassean congruentes con las previsiones (Artículo 52). El propósito del controlempresarial es hacer coincidir los objetivos de quienes prestan serviciospúblicos con sus fines sociales y su mejoramiento estructural, de forma que seestablezcan criterios claros que permitan evaluar sus resultados (Artículo 45).

El éxito en el cumplimiento del Plan se mide por intermedio de losindicadores de gestión.

A continuación mostramos una tabla resumen que contiene los principalesindicadores de gestión.

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Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar.

INDICADOR 2007

LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO 75.588.757.446

ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 0.13

RAZÓN CORRIENTE  28

ALTA LIQUIDEZ 4

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 3

ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO TOTAL 60.74%

FINANCIACIÓN PROPIA 39.26%

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VIABILIDAD

CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS 2,61%

INDICADORES FINANCIEROS DE ACTIVIDAD U OPERACIÓN

Relación de Gastos Operacionales 0,47

Relación de Gastos no Operacionales 43,15%

Relación de Costo de Ventas sobre ingresos operacionales 1,0

Control de Gastos Administrativos 45,24%

Dependencia financiera de otros ingresos 0,06

Control de Costos de la Deuda 16,8%

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INDICADORES DE GESTIÓN

COBERTURA ACUEDUCTO URBANO 99,59%

COBERTURA ALCANTARILLADO URBANO 98,37%

COBERTURA DE MEDICIÓN 99,45%

AGUA NO CONTABILIZADA 45,10%

EFICIENCIA DEL RECAUDO 67%

EFICIENCIA LABORAL $344

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La Empresa recibió de parte de SGS COLOMBIA S.A. lacertificación en NTCGP 1000:2004, ISO 9001:2000 en lasactividades de captación, transformación y venta de agua potable,lo que permite el reconocimiento meritorio a la labor constante y aldesarrollo de nuestras operaciones para brindar un mejor servicioa nuestra comunidad Yopaleña. Como también la implementacióndel Modelo Estándar de Control Interno (MECI) exigido por elDepartamento Administrativo de la Función Pública.

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La Empresa también recibió un reconocimiento en el Premio Nacional de altaGerencia en la categoría Municipal con la Inscripción en el banco de éxitosde la Administración publica colombiana con la experiencia“Implementación y sistematización del proceso de gestión documental”Entregado por El Señor presidente de la Republica de Colombia, DoctorÁlvaro Uribe Vélez.

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Los funcionarios de la Empresa se encuentran ubicados en cuatro sedes:

Administrativa: Carrera 19 No 21-34Planta de Tratamiento Agua Potable: Kilómetro 2 vía Paz de AriporoTanque de Villa María: Calle 20 No 30-35Planta de Tratamiento Aguas Residuales: Kilómetro 4.5 vía Morichal

VEHICULOS MOTOCICLETAS

9 VEHICULOS CLASIFICADOS ASÍ: 18   MOTOCICLETAS CLASIFICADAS ASÍ:

1  BULLDOZER 07 YAMAHA

5  COMPACTADORES 11 SUSUKI

2 CAMIONETAS 1 TS 125

1 CAMPERO

Se remodelaron y adecuaron las instalaciones de la empresa y se construyó ellaboratorio de metrología.

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La estructura organizacional de la EAAY, fue aprobada por Junta Directiva medianteActa 005 del 14 de Agosto de 2001, donde se determinaron tres direcciones y dosunidades de apoyo a la gerencia adecuándose de esta manera para prestar con mayoreficiencia y calidad los servicios que ofrece.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, venía presentado cambiosconsecutivos en su estructura organizacional desde su creación, sucedidos como partedel proceso de desarrollo.

19

34 4

14

4

1

43

1

8

21

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

PROFESIONALES TECNOLOGOS TÉCNICOS SECRETARIAS AUXILIARES INSPECTORES COORDINADOR OPERADORES FONTANEROS MENSAJERA OBREROS S GENERALES CONDUCTOR

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La gerencia en su proceso de optimización reorganizó la empresa de una manera más funcional determinando funciones y procedimientos la cual fue aprobada medianteresolución No. 475 de diciembre 28 de 2007, se fija la nueva planta de cargos aprobada por la Junta Directiva, la cual queda conformada de la siguiente manera:

GERENTE 1ASESORA JURIDICA 1DIRECTOR TECNICO 1DIRECTORA COMERCIAL 1DIRECTOR ADMTVO Y FINANCIERO 1TOTAL 5

EMPLEADOS PÚBLICOSCARGOS

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CONTADOR 1ASESOR AMBIENTAL 1PROFESIONAL ARCHIVO 1PROFESIONAL PRENSA 1PROFESIONAL UND. SISTEMAS 1PROFESIONAL UND CONTROL INTERNO 1PROFESIONAL UNV. UND. DE PLANEACIÓN 1PROFESIONAL UND P.Q.R. 1PROFESIONAL UND TESORERIA 1PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO 1PROFESIONAL UND ALCANTARILLADO Y ASEO 1PROFESIONAL UND ALCANTARILLADO 1PROFESIONAL UND ACUEDUCTO 1PROFESIONAL DE ALMACEN 1TECNOLOGO PRESUPUESTO 1TECNOLOGO RECURSOS HUMANOS 1TECNOLOGO AMBIENTAL 1TECNICO CRITICA 1TECNICO P.Q.R. 1TECNICO DE ARCHIVO 1TECNICO DE CARTERA 1SECRETARIA DE GERENCIA 1OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO 3AUXILIAR ADMTVA CONTABLE 1AUXILIAR ADMTVO JURIDICO 1AUXILIAR ADMTVO DE ALMACEN 2AUXILIAR ADMTVO CRITICA 1AUXILIAR ADMTVA TESORERIA 1AUXILIAR ADMTVO P.Q.R. 3SECRETARIA DIRECCION ADMTVA Y FIN 1SECRETARIA DIRECCION TECNICA 1SECRETARIA DIRECCION COMERCIAL 1CONDUCTOR 1COORDINADOR CUADRILLA ACUEDUCT 1AUXILIAR DE LABORATORIO 1AUXILIAR 2MENSAJERA 1FONTANERO 3INSPECTOR P.Q.R. 2INSPECTOR DE CRITICA 1INSPECTOR ACUEDUCTO 1OPERADOR BOCATOMAS 1OBRERO ACUEDUCTO 3OBRERO ALCANTARILLADO 3OBRERO LAGUNAS DE OXIDACION 2AUXILIAR MEDIDORES 2SERVICIOS GENERALES 2TOTAL TRABAJADORES OFICIALES 63TOTAL PLANTA DE PERSONAL 68

TRABAJADORES OFICIALES

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La Empresa se lleva por el Sistema de Causación y sus registros seefectúan de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública y seda cumplimiento a las Normas y Procedimientos establecidos por laContaduría General de la Nación.

A continuación presentamos el BALANCE GENERAL y el ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL a 31 de Diciembre de 2008.

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BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CODIGO ACTIVO DEBITOS CREDITOS

TOTAL ACTIVO 210.220.800.145 

ACTIVO CORRIENTE 87.516.132.804 

11 EFECTIVO 12.164.607.058 

14 DEUDORES 73.729.342.194 

15 INVENTARIOS 1.486.676.946 

19 OTROS ACTIVOS 135.506.606 

ACTIVO NO CORRIENTE 122.704.667.341 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 122.643.252.409 

19 OTROS ACTIVOS 61.414.932 

2 TOTAL PASIVO 127.684.119.330 

PASIVO  CORRIENTE 3.105.521.884 

23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO  978.022.528 

24 CUENTAS POR PAGAR 1.436.455.433 

27 PASIVOS ESTIMADOS 464.738.763 

29 OTROS PASIVOS 226.305.160 

PASIVO NO CORRIENTE 124.578.597.446 

24 CUENTAS POR PAGAR 124.578.597.446 

3 PATRIMONIO 82.536.680.815 

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 82.536.680.815 

SUMAS IGUALES 210.220.800.145  210.220.800.145 

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-

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

TOTALACTIVO

ACTIVOCORRIENTE

ACTIVO NOCORRIENTE

TOTALPASIVO

PASIVOCORRIENTE

PASIVO NOCORRIENTE

PATRIMONIO

210,220,800,145

87,516,132,804

122,704,667,341 127,684,119,330

3,105,521,884

124,578,597,446

82,536,680,815

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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

4 INGRESOS 10.845.843.374 

42 BIENES COMERCIALIZADOS 73.373.302 

43 VENTA DE SERVICIOS 10.155.010.985 

48 OTROS INGRESOS 617.459.087 

5 GASTOS 5.093.272.570 

51 ADMINISTRACION 4.627.767.359 

53 PROVISIONES,  199.044.700 

58 OTROS GASTOS 266.460.511 

6 COSTOS DE VENTA 10.323.124.911 

63COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS 10.323.124.911 

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO ‐4.570.554.107 

SUMAS IGUALES 10.845.843.374  10.845.843.374 

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-6E+09

-4E+09

-2E+09

0

2E+09

4E+09

6E+09

8E+09

1E+10

1.2E+10

INGRESOS VENTA DESERVICIOS

GASTOS ADMINISTRACION COSTOS DE VENTA RESULTADO DELEJERCICIO

5,093,272,570 4,627,767,359

10,323,124,911

-4,570,554,107

10,845,843,374 10,155,010,985

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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS

NOMBRE DE RUBROAPROPIACIO

N E J E C U C I O N S A L D O S

INICIAL DEFINITIVO ACUMULADO POR RECAUDAR

INGRESOS APROBADOS 11.160.107.488 69.793.340.067 57.383.856.409 12.409.483.658

INGRESOS CORRIENTES 11.160.107.488 49.226.119.881 36.816.636.223 12.409.483.658

VENTA SERVIC.  PUBL. DOMICIL. 8.777.369.965 7.228.480.089 7.228.480.089 0

APORTES DEPARTAMENT. 2.000 30.169.144.719 20.718.444.922 9.450.699.797

APORTES MUNICIPALES 1.013.999.399 8.073.921.938 5.306.254.877 2.767.667.061

APORTES OTRAS ENTIDADES 0 955.584.000 764.467.200 191.116.800

OTROS ING. CORRIENTES 274.368.130 621.347.759 621.347.759 0

RENDIMIENTOS FINANC. 30.001.000 449.587.268 449.587.268 0

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COMPORTAMIENTO DE GASTOS

NOMBRE DE RUBRO APROPIACION APROPIACION S A L D O S

INICIAL DEFINITIVA APROPIACIONCOMPROMISO x 

GIRAR

SERVICIOS PERSONALES 1.569.404.363 1.547.440.224 16.823.206 0

SERVICIOS PERS. INDIRECT.  593.189.442 879.248.740 38.651.463 58.911.997

GASTOS GENERALES 3.229.158.289 3.570.139.062 87.800.118 160.140.979

GASTOS DE OPERACION 3.045.000.000 2.695.510.457 109.361.886 424.409.240

GASTOS DE PRODUCCION 2.630.000.000 2.503.221.914 109.360.888 380.456.317

GASTOS DE COMERCIALIZACION 195.000.000 146.625.743 998 43.952.923

GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA 550.000.000 391.209.715 740.087 0

GASTOS DE INVERSION 1.807.599.427 22.021.906.205 2.131.232.379 8.992.586.323

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A continuación se ilustrara el comportamiento el recaudo para lavigencia 2008, por cada uno de las entidades financieras con lascuales tenemos convenio de recaudo para los servicios de acueducto,alcantarillado y aseo.

En la actualidad se tiene convenio de recaudo con las siguientesentidades financieras:

BANCO BOGOTA – OFICINA RIO BRAVOBANCO POPULARBANCO COLMENABANCO CAFETEROBANCO AGRARIOCOVENIO A TODA HORA (ATH)BANCO BBVA

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69.113.783

87.569.663

63.243.068

69.511.020

76.823.407

85.656.30088.177.947

88.992.600

49.005.05349.724.225

41.089.107 41.896.775

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

RECAUDO BANCO POPULAR

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95.750.896 

111.689.003 

92.954.766 

82.306.730 

80.204.665 

67.464.452 

60.260.428 

64.236.664 

95.348.219 

74.396.208 

65.702.036,00 

71.720.237,00 

0  20.000.000  40.000.000  60.000.000  80.000.000  100.000.000  120.000.000

DICIEMBRE  

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

RECAUDO BANCO COLMENA

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16.532.420

29.701.195 31.203.202

29.249.830

28.066.316

33.097.495

23.508.795 25.048.956

23.287.216 23.150.215

20.380.341,00

14.501.940,00

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

RECAUDO BANCO AGRARIO

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197.423.957

163.469.539 159.080.136

173.506.061 187.800.061 184.521.565

154.366.341 161.225.050 164.369.582 171.480.510

186.108.584

229.990.953

50.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

250.000.000 

RECAUDO BANCO BBVA

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7.139.184

15.231.602

6.110.860

8.790.101

5.631.598

7.070.371 7.405.521

8.378.656

6.553.317

7.595.252 7.736.689

9.036.968,00

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

14.000.000 

16.000.000 

MATRICULAS

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PORCENTAJE PRESUPUESTADO VS PORCENTAJE EJECUTADOINGRESOS

NOMBRE DE RUBRO

PTTO DEFINITIVO

RECAUDADO A DICIEMBRE

% PTTO A DICIEMBRE

% REC. A DICIEMBRE

ING EXPLOTACION 7.306.074.242 7.306.074.242 100% 100%

VENTA SERVICIOS 7.228.480.089 7.228.480.089 100% 100%

ACUEDUCTO 4.311.094.565 4.311.094.565 100% 100%

ALCANTARILLADO 2.917.385.524 2.917.385.524 100% 100%

VTA B. OPER.COM 64.720.285 64.720.285 100% 100%

VTA OTROS SERVIC 12.873.868 12.873.868 100% 100%

SUBSIDIOS 1.013.997.399 794.310.338 100% 78%

OTROS ING 621.347.759 621.347.759 100% 100%

RECUP. DE CART. 1.630.459.955 1.630.459.955 100% 100%

ACUEDUCTO 1.007.604.126 1.007.604.126 100% 100%

ALCANTARILLADO 622.855.829 622.855.829 100% 100%

REND FINANC. R.P. 55.747.942 55.747.942 100% 100%

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PORCENTAJE PRESUPUESTADO VS PORCENTAJE EJECUTADO1.GASTOS

NOMBRE DE RUBRO PTTO DEFINITIVO PAGADO A DICIEMBRE

% PTTO A DICIEMBRE

% PAGADO A DICIEMBRE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.436.307.502 6.016.251.546 100% 93%

GASTOS DE PERSONAL 2.866.168.440 2.718.642.572 100% 95%

SERVICIOS PERSONALES 1.547.440.224 1.530.617.018 100% 99%

GASTOS GENERALES 3.570.139.062 3.297.608.974 100% 92%

GASTOS DE OPERACION 2.695.509.654 2.156.738.823 100% 80%

GASTOS SERVICIO DEUDA 391.209.715 390.469.628 100% 100%

GASTOS DE INVERSION R.  P. 1.124.599.427 734.802.213 100% 65%

CUENTAS POR PAGAR R.  P. 2.107.906.136 2.023.955.925 100% 96%

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO DE YOPAL

NIT. 844,000,755‐4

SERVICIO DE LA DEUDA

CREDITO FINDETER

A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

No. CREDITO 185‐98‐001‐7

FECHA DE APROBACIÓN 24 DE AGOSTO DE 2000

FECHA DE DESEMBOLSO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000

VALOR DEL CREDITO $ 2,082,542,000

PLAZO TOTAL 12 AÑOS

VENCIMIENTO FINAL SEPTIEMBRE 20 DE 2012

PERIODO DE GRACIA 2 AÑOS

AVALISTA MUNICIPIO DE YOPAL

INTERMEDIARIO BANCO POPULAR

TASA DE INTERES DTF + 5 PUNTOS

FORMA DE PAGO TRIMESTRE VENCIDO

OBJETO SUSTITUCIÓN DEUDA PUBLICA

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FECHA VALOR CAPITAL PAGO CAPITAL SALDO CAPITAL PAGO INTERESES

22-mar-06 2,082,542,000 52,063,550 1,582,731,920 46,703,638

21-jun-06 2,082,542,000 52,063,550 1,530,668,370 43,836,006

20-sep-06 2,082,542,000 52,063,550 1,478,604,820 42,919,612

20-dic-06 2,082,542,000 57,269,905 1,421,334,915 42,124,194

20-mar-07 2,082,542,000 57,269,905 1,364,065,010 42,261,342

20-jun-07 2,082,542,000 57,269,905 1,306,795,105 43,312,028

20-sep-07 2,082,542,000 57,269,905 1,249,525,200 42,502,887

20-dic-07 2,082,542,000 57,269,905 1,192,255,295 43,443,757

20-mar-08 2,082,542,000 57,269,905 1,134,985,390 41,452,585

20-jun-08 2,082,542,000 57,269,905 1,077,715,485 41,744,493

22-sep-08 2,082,542,000 57,269,905 1,020,445,580 39,782,944

22-Dic-08 2,082,542,000 57.269.905 963.175.675 38.409.986

TOTAL 1.119.366.325 1.988.085.065

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TRANSFERENCIAS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS

MES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL COMPROBANTES

ENERO 48,071,732.58 44,366,087.58 0.00 92,437,820.16

COMPROBANTE DE EGRESO ALCALDIA No. 2555 28 AGOSTO 2008 ‐COMPROBANTE DE 

INGRESO 2482 29 AGOSTO 2008

FEBRERO 24,136,893.58 23,858,964.66 0.00 47,995,858.24

MARZO 23,053,193.33 22,786,864.46 0.00 45,840,057.79

ABRIL 28,520,746.33 27,915,250.75 0.00 56,435,997.08

MAYO 23,017,610.33 22,985,042.71 0.00 46,002,653.04

JUNIO 22,543,813.29 22,534,078.38 0.00 45,077,891.67

JULIO 49.517.036,06 33.745.621,88 0,00 83.262.657,94 COMPROBANTE DE EGRESO No. 3472 12/11/2008 ‐ COMPROBANTE DE INGRESO NO. 3260 

13/11/2008AGOSTO 67.630.311,21 45.652.296,30 0,00 113.282.607,51

SEPTIEMBRE 75.865.855,24 50.658.137,78 0,00 126.523.993,02 COMPROBANTE DE EGRESO No. 4423 del 

26/12/2008 comprobante de ingreso 3707 del 29/12/2008OCTUBRE 82.771.102,80 54.679.698,67 0,00 137.450.801,47

TOTAL 445.128.294,75 349.182.043,17 0,00 794.310.337,92

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de  Yopal y Sintraemsdes Subdirectiva Yopal, se comprometieron a desarrollar mecanismos para el manejo de las  relaciones laborales, facilitando los espacios para la discusión amplia y abierta entre Empresa y trabajadores, cimentando las bases que conduzcan al respeto mutuo que permita realizar acciones y acuerdos que garanticen la equidad y la justicia en el trabajo en las cuales la convención colectiva de trabajo quedo de la siguiente manera:

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PREÁMBULOCAPITULO IGARANTÍAS SINDICALES Y LABORALESARTÍCULO 1. PARTES CONTRACTUALES.ARTÍCULO 2. RECONOCIMIENTO SINDICAL. ARTÍCULO 3. FUERO SINDICAL.ÁRTICULO 4. PRINCIPIO DE BILATERALIDAD DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.ARTÍCULO 5. PERMISO PARA LA GESTIÓN SINDICAL.ARTÍCULO 6. VIÁTICOS Y PERMISOS EVENTOS NACIONALES.ARTÍCULO 7. SEDE SINDICAL.ARTÍCULO 8. DESCUENTOS POR BENEFICIO CONVENCIONAL.

CAPITULO IIESTABILIDAD LABORAL Y SUSTITUCIÓN PATRONALARTÍCULO 9. ESTABILIDAD LABORALARTÍCULO 10. CAMPO DE APLICACIÓNARTICULO 11. CONTINUIDAD DE DERECHOSARTÍCULO 12. PARTICIPACIÓN SINDICALARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA 

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CAPITULO IIISALARIOS Y COMPENSACIONESARTÍCULO 14. SALARIO MINIMO CONVENCIONAL EN LA EAAY‐ESP. ARTÍCULO 15. INCREMENTO SALARIAL ARTÍCULO 16. SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓNARTÍCULO 17. SUBSIDIO DE ARTÍCULO 18. PRIMA SEMESTRALARTÍCULO 19. PRIMA DE NAVIDADARTÍCULO 20. BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOSARTÍCULO 21. BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN

CAPITULO IVBIENESTAR SOCIALARTÍCULO 22. PERMISOS PARA EDUCACIÓNARTÍCULO 23. PERMISOS ESPECIALESARTÍCULO 24. SEGURO DE  VIDA ARTÍCULO 25. SEGURO FUNERARIOARTÍCULO 26. VIVIENDAARTÍCULO 27. AUXILO PARA GAFAS Y TRATAMIENTO MEDICOARTÍCULO  28. INTEGRACIÓN ANUAL DE LOS TRABAJADORES Y LAS FAMILIAS

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CAPITULO VCOMITÉS OBRERO PATRONALESARTÍCULO 29. COMITÉ EMPRESARIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL

CAPITULO VIVIGENCIAARTÍCULO 30. VIGENCIA DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO

CAPITULO VIIFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ARTÍCULO 31. MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL CON ENFOQUE HUMANO

CAPITULO VIIIDOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIALARTÌCULO 32. DOTACIONESARTÍCULO 33. PROTECCIÓN Y SEGURIDADARTÍCULO 34. RECREACIÓN Y DEPORTE

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- 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 900,000,000

TOTAL RECAUDADO MES/MES

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- 50,000,000

100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MES

FACTURADO POR ESTRATOUno Dos Tres Cuatro Cinco Oficial Comercial

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0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre

Facturado

Recaudado

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CONSUMO M3 VIGENCIA 2008

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MES

M3 suministrados m3 facturados

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0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

MES

%

% de ANC.

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0

5000

10000

15000

20000

25000 22007 22087 22,175 22217 22101 22423 22317 22668 22741 22795 22831 22927

95.59% 95.94% 96.32% 96.50% 96.00% 97.40% 96.94% 98.46% 98.78% 99.01% 99.17% 99.59%

1. Servicio de acueducto Suscriptores Cobertura %.

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22007 22087 22,175 22217 22101 22423 22317 22668 22741 22795 22831 22927

20094.46% 94.79% 95.17% 95.28% 95.57% 96.23% 95.90% 97.21% 97.56% 97.82% 97.95% 98.37%

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SUBSIDIOS GIRADOS POR EL MUICIPIO DE YOPAL

ESTRATO SUSCRIPTORES SUBSIDIO

ESTRATO 1 3.084 144.615.913

ESTRATO 2 11.037 634.934.227

ESTRATO 3 5.453 150.045.017

TOTAL 19.574 929.595.156

Estrato Diciembre

1 25.247.896

2 95.572.499

3 59.290.876

4 9.022.668

5 89.128

Of 29.203.088

Com 58.928.088

Subtotal 277.354.243

Intereses 2.857.470

Total 280.211.713

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MES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

INCONFORMIDADES 311 225 119 197 130 107 172 80 106 106 96 136

PETICIONES 1246 920 1026 1442 1204 1306 1034 600 696 639 445 470

311 225 119 197 130 107 172 80 106 106 96 136

15531246

920 10261442

1204 13061034

600 696 639 445 470

10113

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

VA

LOR

ES

MESES

CONSOLIDADO INCONFORMIDADES Y PETICIONES

INCONFORMIDADES PETICIONES

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Se realizó un nuevo proyecto de marco tarifario quecomenzó en el 2.008 con un estudio de acuerdo a loscriterios y metodologías de la resolución CRA 287 DE2.004 y demás regulaciones dadas por la Comisión deRegulación de Agua Potable, donde se determinaronlos costos de referencia por prestación de servicios deacueducto y alcantarillado demostrando unadisminución favorable en el valor a cobrarprincipalmente en los estratos 1,2 y 3 aplicando lostopes máximos del 70%, 40% y 15%.

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ESTRATO / TIPO TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO II SEMESTRE 2008DE USO jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08

Estrato 1 (Bajo-Bajo)

Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032 ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 4.878 4.767 4.656 4.544 4.433 4.322

Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 427 432 436 441 445 450 ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 552 563 574 585 596 607

Cargo Complementario ($/m3) 855 864 873 882 891 900 Cargo Suntuario ($/m3) 855 864 873 882 891 900

Estrato 2 (Bajo) - - - - - -

Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032 ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 4.878 4.767 4.656 4.544 4.433 4.322

Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 513 518 524 529 534 540 ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 630 646 663 680 696 713

Cargo Complementario ($/m3) 855 864 873 882 891 900 Cargo Suntuario ($/m3) 855 864 873 882 891 900

Estrato 3 (Medio-Bajo)- - - - - -

Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032 ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 4.878 4.767 4.656 4.544 4.433 4.322

Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 726 734 742 749 757 765 ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 846 874 902 930 958 986

Cargo Complementario ($/m3) 855 864 873 882 891 900 Cargo Suntuario ($/m3) 855 864 873 882 891 900

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ESTRATO / TIPO TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO II SEMESTRE 2008DE USO jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08

Estrato 4 (Medio) - - - - - -Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 4.878 4.767 4.656 4.544 4.433 4.322

Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 855 864 873 882 891 900

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 958 995 1.032 1.068 1.105 1.142 Cargo Complementario ($/m3) 855 864 873 882 891 900 Cargo Suntuario ($/m3) 855 864 873 882 891 900

Estrato 5 (Medio-Alto) - - - - - -Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 5.277 5.201 5.125 5.050 4.974 4.898

Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 1.282 1.296 1.309 1.323 1.336 1.350

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 1.150 1.194 1.238 1.282 1.326 1.371 Cargo Complementario ($/m3) 1.282 1.296 1.309 1.323 1.336 1.350 Cargo Suntuario ($/m3) 1.282 1.296 1.309 1.323 1.336 1.350

Comercial - - - - - -Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 5.277 5.201 5.125 5.050 4.974 4.898

Cargo por Consumo ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 1.282 1.296 1.309 1.323 1.336 1.350

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 1.150 1.194 1.238 1.282 1.326 1.371 Oficial y Especial - - - - - -

Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032 4.032 ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 4.610 4.526 4.441 4.357 4.273 4.188

Cargo por Consumo ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 855 864 873 882 891 900

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 1.047 1.075 1.103 1.130 1.158 1.186

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ESTRATO / TIPO TARIFAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO II SEMESTRE 2008DE USO jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08

Estrato 1 (Bajo-Bajo)Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 2947 2947 2947 2947 2947 2947

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 3.301 3.246 3.191 3.136 3.081 3.027 Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 351 351 351 351 351 351

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 471 489 507 525 543 561 Cargo Complementario ($/m3) 584 584 584 584 584 584Cargo Suntuario ($/m3) 584 584 584 584 584 584Estrato 2 (Bajo) 0 0 0 0 0 0Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 2947 2947 2947 2947 2947 2947

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 3.301 3.246 3.191 3.136 3.081 3.027 Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 397 397 397 397 397 397

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 545 568 592 616 640 663 Cargo Complementario ($/m3) 584 584 584 584 584 584Cargo Suntuario ($/m3) 584 584 584 584 584 584Estrato 3 (Medio-Bajo) 0 0 0 0 0 0Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 2947 2947 2947 2947 2947 2947

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 3.301 3.246 3.191 3.136 3.081 3.027 Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 526 526 526 526 526 526

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 749 784 820 856 892 928 Cargo Complementario ($/m3) 584 584 584 584 584 584Cargo Suntuario ($/m3) 584 584 584 584 584 584

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ESTRATO / TIPO TARIFAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO II SEMESTRE 2008

DE USO jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08Estrato 4 (Medio) 0 0 0 0 0 0Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 2947 2947 2947 2947 2947 2947

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 3.301 3.246 3.191 3.136 3.081 3.027 Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 584 584 584 584 584 584

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 857 901 946 990 1.035 1.080 Cargo Complementario ($/m3) 584 584 584 584 584 584Cargo Suntuario ($/m3) 584 584 584 584 584 584Estrato 5 (Medio-Alto) 0 0 0 0 0 0Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 4420 4420 4420 4420 4420 4420

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 3.592 3.563 3.534 3.505 3.477 3.448 Cargo Básico ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 876 876 876 876 876 876

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 1.029 1.082 1.135 1.189 1.242 1.296 Cargo Complementario ($/m3) 876 876 876 876 876 876Cargo Suntuario ($/m3) 876 876 876 876 876 876Comercial 0 0 0 0 0 0Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 4420 4420 4420 4420 4420 4420

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 3.592 3.563 3.534 3.505 3.477 3.448 Cargo por Consumo ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 876 876 876 876 876 876

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 1.029 1.082 1.135 1.189 1.242 1.296 Oficial y Especial 0 0 0 0 0 0Cargo fijo ($/usuario) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 2947 2947 2947 2947 2947 2947

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 3.169 3.127 3.085 3.044 3.002 2.960 Cargo por Consumo ($/m3) NUEVO ESTUDIO TARIFARIO 584 584 584 584 584 584

ANTERIOR ESTUDIO TARIFARIO 964 998 1.032 1.066 1.100 1.133

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CONTRATACIÓN

TIPOLOGIA DE CONTRATACIÓN No CONTRATOS

CONTRATACIÓN DIRECTO SIN PLURALIDAD 218

CONTRATACIÓN D. CON PLURALIDAD ABIERTA E INDETERMINADA

4

TOTAL 19.429.287.057

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• En el 2.008 se siguieron realizando convenios con eldepartamento de Casanare y el municipio de Yopal por elorden de los $51.700.000.000

Es importante mencionar que la tesorería ha venidorealizando apertura de cuentas de ahorro para el manejoexclusivo de cada convenio en particular y que dichaapertura se realiza teniendo en cuenta políticas derentabilidad ofrecidas por el sector bancario y según apoyodel mismo en la labor del recaudo sin costo de lafacturación de los servicios de acueducto, alcantarillado yaseo, con base en esos criterios se definió junto a laGerencia y la dirección Administrativa y Financiera, laentidad adecuada en la cual se depositarán lastransferencias que se reciban de acuerdo a lo pactado en lacláusula cuarta de los convenios celebrados.

A continuación anexamos un resumen de cada convenio:

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CONVENIOS GOBERNACION DE CASANARE

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OBJETO: REPOSICION DE 12512.6 DE TUBERIA DEL SISTEMA DE REDES PARA LARECOLECCION Y EVACUACION DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR CENTROTRAMOS CRA 19, 21 Y 23 ENTRE CALLES 6 Y 11, CALLE 9 ENTRE TRANSVERSAL 18 Y CRA 27,CALLE 9 ENTRE TRANSVERSAL 18 Y DIAGONAL 9; CALLE 10 ENTRE CARRERA 22 YDIAGONAL 9, TRANSVERSAL 18 ENTRE CALLES 9 Y 11; CRA 18 ENTRE CALLES 10 Y 11; CRA18, 20, 22, 24 Y 25 ENTRE CALLES 10 Y 11 MUNICIPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA

CONVENIO: 41‐2.008‐DEPARTAMENTO

VALOR: $5.538.811.200

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OBJETO: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDABRISAS DEL ORIENTE DELMUNICIPIO DE YOPAL ‐DEPARTAMENTODE CASARE

CONVENIO: 50‐2.008‐DEPARTAMENTO

VALOR: $500.896.882

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OBJETO: REPOSICION DE 1.870,35 MTSA DEL SISTEMA DE REDESPARA LA RECOLECCION Y EVACUACION DE LS AGUAS RESIDUALESEN LA CARRERA 19 SECTOR COMUNA III MUNICIPIO DE YOPAL EINTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA

CONVENIO: 51‐2.008‐DEPARTAMENTO

VALOR: $1503.624.504

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OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE TRAMOSALCANTARILLADO SANITARIO KRA 16B ENTRE CALLES 28 Y 29,CALLE 28A ENTRE KRA 16B Y TRANSVERSAL 15, CALLE 28B BIS ENTREKRA 16B BIS Y TRANSVERSAL 15, KRA 16B BIS ENTRE CALLES 28A Y 29Y KRA 16 ENTRE CALLES 36 Y 36B MUNICIPIO DE YOPAL ‐DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONVENIO: 173‐2.008‐DEPARTAMENTO

VALOR: $162.488.464

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OBJETO: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DELALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS23 HASTA EL CANAL EL REMANSO Y LA PRIMERA ETAPA DE LACALLE 28 ENTRE CARRERA 30A HASTA EL CANAL EL REMANSO DELMUNICIPIO DE YOPAL ‐ DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONVENIO: 93‐2.008‐DEPARTAMENTO

VALOR: $3.904.349.151

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OBJETO: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DELALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 21, 22, 24 Y 25 ENTRECARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO DEL MUNICIPIO DEYOPAL ‐ DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONVENIO: 94‐2.008‐DEPARTAMENTO

VALOR: $10.500.919.140

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OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EMISARIOFINAL DESDE EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL HASTA AGUASABAJO DEL CORREGIMIENTO DE MORICHAL MUNICIPIO DEYOPAL E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL

CONVENIO: 191‐2.008‐DEPARTAMENTO

VALOR: $14.981.804.897

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CONVENIOS ALCALDIA DE YOPAL

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OBJETO: ANUAR ESFUERZOS PARA EL ANALISIS Y DEFINICION DE ACCIONESDE MANEJO Y CONTROL DE EFECTOS DEL PROCESO DE DISPOSICION FINAL,AL CUERPO RECEPTOR CAÑO USIVAR, DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOURBANO MUNICPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONVENIO: 009‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $86.523.141

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OBJETO: CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LACALLE 30 ENTRE CARRERA 14 Y CAÑO LA CAMPIÑA DEL MUNICIPIO DE YOPALPARA LA REDUCCION DE APORTES DE AGUAS LLUVIAS AL SISTEMA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL

CONVENIO: 544‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $911.414.561

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OBJETO: CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIALTRANSVERSAL 27 ENTRE CALLES 33 Y CANAL AVENIDA 40 SECTORES BASEPERENCO ‐ LAURELES Y VILLA NATALIA, PARA LA REDUCCION DE APORTESDE AGUAS LLUVIAS AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESDEL MUNICIPIO YOPAL

CONVENIO: 545‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $1774.836.788

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OBJETO: CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DETRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO DELCORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL

CONVENIO: 554‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $1748.173.666

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OBJETO: CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DETRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO DELCORREGIMIENTO DE TILODIRAN DEL MUNICIPIO DE YOPAL

CONVENIO: 570‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $850.337.406

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OBJETO: REPOSICION DE 120 TAPAS PARA POZO DE INSPECCION, 90 M2DE REJILLA PARA SUMIDERO Y LAVADO INTERNO DE 98.000 M DE LARED DE ALCANTARILLADO Y 513 POZOS SEPTICOS DEL MUNICIPIO DEYOPAL

CONVENIO: 586‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $1429.852.870

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OBJETO: ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMADE REDUCCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (I.A.N.C.)PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL ‐DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONVENIO: 020‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $366.148.763

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OBJETO: CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIALCARRERA 11 ENTRE CALLES 24 Y 27 PARA LA REDUCCION DE APORTESDE AGUS LLUVIAS AL SSITEMA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL ‐ DEPARTAMENTO DECASANARE

CONVENIO: 626‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $710.495.054

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OBJETO: CONSTRUCCION TRAMOS NUEVOS DE ALCANTARILLADOSANITARIO EN LAS CALLES 36, 36A Y 35A ENTRE CARRERAS 28 Y 29BARRIO LAURELES 2, MUNICIPIO DE YOPAL ‐ DEPARTAMENTOCASANARE

CONVENIO: 673‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $117.704.014

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OBJETO: CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENLA CARRERA 22 ENTRE CALLES 5 Y 6 BARRIO SAN MARTIN, PARA LAREDUCCION DE APORTES DE AGUS LLUVIAS AL SISTEMA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONVENIO: 676‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $48.162.613

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OBJETO: CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION PASO ELEVADOPUENTE LA CABAÑA PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEAGUA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGAU POTABLE DELMUNICIPIO DE YOPAL

CONVENIO: 684‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $141.913.559

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OBJETO: ADECUACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTOSRURALES VEREDAS LA VEGA Y LA GUAMALERA MUNICIPIO DEYOPAL

CONVENIO: 689‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $253.460.660

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OBJETO: CONSTRUCCION DEL SSITEMA DE ACUEDUCTOINTERVEREDAL LA NIATA, GUAYAQUE Y BARBASCOS MUNICIPIO DEYOPAL

CONVENIO: 695‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $4106.871.730

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OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y LINEA DECONDUCCION DE LA QUEBRADA LA CALABOZA DEL MUNICIPIO DEYOPAL

CONVENIO: 704‐2.008‐MUNICIPIO

VALOR: $1113.746.600

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CONVENIOS CORPORINOQUIA

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OBJETO: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,OPERATIVOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA REALZIAR LACONSTRRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CRAVOSUR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL ‐ EN EL AREA DE INFLUENCIA DETERMOYOPAL S.A.

CONVENIO: 041‐2.008‐CORPORINOQUIA

VALOR: $955.584.000

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