implementaciÓn de un centro de monitoreo remoto de …
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IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MONITOREO REMOTO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UPSISTEMAS S.A.
GILBERTO ORDOÑEZ CAUSIL OSCAR DAVID VARGAS CARO
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTÁ, D.C.
2015
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MONITOREO REMOTO DE ALTA
DISPONIBILIDAD PARA UPSISTEMAS S.A.
Presentado por: GILBERTO ORDOÑEZ CAUSIL OSCAR DAVID VARGAS CARO
Trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Gerencia de Proyectos
Director: Ing. Wilson Javier Castro
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTÁ, D.C.
2015
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NOTA DE ACEPTACIÓN
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________
_________________________ Presidente del jurado
_________________________ Jurado
_________________________ Jurado
_________________________ Fecha
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Dedicatoria
A mi hija Valery, a mi esposa Diana y a mis padres con todo el cariño del mundo. Gilberto Ordoñez C.
A todas las personas que estuvieron presentes y me apoyaron a través de este proceso. Oscar Vagas C.
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Agradecimientos
Los autores expresan sus agradecimientos a: Los ingenieros Édgar Velasco y Wilson Castro por su apoyo y colaboración incondicional durante todo el proceso para la realización de este proyecto. Ing. Javier Valbuena quien orientó y ocupó parte de su tiempo en la corrección y revisión de este documento. A nuestras familias como miembros impulsores para cumplir nuestras metas brindándonos todo su apoyo moral y económico. Universidad Piloto de Colombia por abrirnos sus puertas y ofrecernos una formación académica de calidad. UPSistemas S.A. por medio de la Ing. Sonia Vélez y Leonardo Romero por su paciencia, apoyo y dedicación durante las tareas que involucraban la operación dentro del departamento CSI.
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Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO 1
OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 2
1. FORMULACIÓN 3
1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE O NECESIDAD 3 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 4 1.2.2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 4 1.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMA 5 1.2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 5 1.2.5. ÁRBOL DE OBJETIVO 7 1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 7 1.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS 7 1.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 10 1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 11 1.5. MARCO METODOLÓGICO 11 1.5.1. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 13 1.5.2. ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO 13 1.5.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 13 1.5.2.2. ENTREGABLES PROYECTO CASO 15
2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 16
2.1. ESTUDIO TÉCNICO 16 2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 16 2.1.2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO 22 2.1.3. ESTADO DEL ARTE 25 2.1.3.1. CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO 25 2.1.3.2. INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA 26 2.1.3.3. ERGONOMÍA 27 2.1.3.4. ALTA DISPONIBILIDAD 29 2.1.3.5. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 30 2.1.4. APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 33 2.1.4.1. DISEÑO CONCEPTUAL DE ESPACIOS Y ERGONOMÍA 33 2.1.4.2. DISEÑO CONCEPTUAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO 37 2.1.4.3. DISEÑO DE CONECTIVIDAD 39 2.1.4.4. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 40 2.2. SOSTENIBILIDAD 46 2.2.1. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 46 2.2.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 48
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2.2.2.1. ANÁLISIS CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 48 2.2.2.2. DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE ECO INDICADORES 50 2.2.3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 54 2.2.4. INVOLUCRADOS 54 2.2.5. RIESGOS 57 2.2.6. MATRIZ RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD 63 2.3. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 63 2.3.1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE SE RECURSOS (REBS) 65 2.3.2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTOS (CBS) 65 2.3.3. PRESUPUESTO 67 2.3.4. FUENTES Y USOS DE FONDOS 68 2.3.5. FLUJO DE CAJA 68 2.3.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 70 2.3.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 71
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 72
3.1. PROGRAMACIÓN 72 3.1.1. LÍNEA BASE DE ALCANCE, TIEMPO Y COSTO 72 3.1.2. DIAGRAMA DE RED 72 3.1.3. USO DE RECURSOS 74 3.1.4. INDICADORES 75 3.1.5. RIESGOS PRINCIPALES 77 3.1.6. ORGANIZACIÓN 79 3.2. PLANES DEL PROYECTO 79 CONCLUSIONES 80
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 81
ANEXOS 83
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Lista de tablas
Tabla 1. Análisis de involucrados ........................................................................................................................ 5 Tabla 2. Acciones - medios ............................................................................................................................... 10 Tabla 3. Marco metodológico........................................................................................................................... 12 Tabla 4. Listado clientes principales UPSistemas ............................................................................................. 18 Tabla 5. Eventos y fallas en centro de control y monitoreo .............................................................................. 24 Tabla 6. Subsistemas de la infraestructura de un centro de datos ................................................................... 30 Tabla 7. Grados de disponibilidad TIER ............................................................................................................ 31 Tabla 8. Ancho de banda y espacio en el disco ................................................................................................ 45 Tabla 9. Equipos utilizados a través del ciclo de vida del proyecto .................................................................. 49 Tabla 10. Expectativa de vida de equipos ......................................................................................................... 49 Tabla 11. Etapas del ciclo de vida del producto ................................................................................................ 50 Tabla 12. Eco balance durante la instalación ................................................................................................... 52 Tabla 13. Eco balance antes de la implementación del proyecto ..................................................................... 53 Tabla 14. Eco balance luego de la implementación del proyecto ..................................................................... 53 Tabla 15. Factores de conversión de CO2 equivalente ...................................................................................... 54 Tabla 16. Matriz de involucrados ..................................................................................................................... 55 Tabla 17. Matriz dependencia-influencia ......................................................................................................... 56 Tabla 18. Matriz temas-respuestas .................................................................................................................. 56 Tabla 19. Factores de probabilidad .................................................................................................................. 57 Tabla 20. Factores de impacto ......................................................................................................................... 58 Tabla 21. Matriz evaluación de riesgos ............................................................................................................ 59 Tabla 22. Análisis cualitativo y cuantitativo ..................................................................................................... 60 Tabla 23. Watchlist ........................................................................................................................................... 61 Tabla 24. Matriz de sostenibilidad ................................................................................................................... 64 Tabla 25. Cuentas de control y planeación ....................................................................................................... 65 Tabla 26. Presupuesto ...................................................................................................................................... 68 Tabla 27. Factores de viabilidad ....................................................................................................................... 70 Tabla 28. Índices de sensibilidad ...................................................................................................................... 71 Tabla 29. Valor planeado ................................................................................................................................. 77 Tabla 30. Riesgos principales ............................................................................................................................ 78
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Lista de figuras
Figura 1. Árbol problema. ................................................................................................................................... 6 Figura 2. Árbol objetivo. ..................................................................................................................................... 8 Figura 3. Árbol medios-acciones. ........................................................................................................................ 9 Figura 4. Estructura de desglose de producto (PBS). ........................................................................................ 14 Figura 5. Organigrama general UPSistemas. ................................................................................................... 19 Figura 6. Mapa de procesos ............................................................................................................................. 20 Figura 7. Cubrimiento nacional. ....................................................................................................................... 21 Figura 8. Esquema distribución de espacios. .................................................................................................... 22 Figura 9. Vista lateral área de control y monitoreo. ......................................................................................... 22 Figura 10. Vista frontal área de control y monitoreo ....................................................................................... 23 Figura 11. Centro de control y monitoreo típico ............................................................................................... 25 Figura 12. Diseño conceptual centro de control y monitoreo ........................................................................... 34 Figura 13. Parámetros antropométricos (vista lateral) .................................................................................... 36 Figura 14. Parámetros antropométricos (vista superior) ................................................................................. 37 Figura 15. Dimensiones aproximadas de consola de trabajo ........................................................................... 37 Figura 16. Esquema redundante de energía. .................................................................................................... 38 Figura 17. Configuración pasillo caliente/frio .................................................................................................. 39 Figura 18. Diagrama de red redundante .......................................................................................................... 39 Figura 19. Esquema redundante transmisión de datos .................................................................................... 40 Figura 20. Sistema de control de incendios ...................................................................................................... 41 Figura 21. Esquema control de acceso ............................................................................................................. 42 Figura 22. Distribución de cámaras .................................................................................................................. 43 Figura 23. Dimensiones y distancias de las cámaras dentro del centro ........................................................... 44 Figura 24. Visión posterior del centro ............................................................................................................... 44 Figura 25. Visión lateral del centro ................................................................................................................... 45 Figura 26. Comparativo software de gestión APC ............................................................................................ 46 Figura 27. Flujo de entradas y salidas para la fase de implementación ........................................................... 51 Figura 28. Flujo de entradas y salidas centro de control y monitoreo actual ................................................... 51 Figura 29. Flujo de entradas y salidas centro de control y monitoreo futuro ................................................... 52 Figura 30. Estructura de desglose de riesgos ................................................................................................... 63 Figura 31. Estructura de desglose de recursos ................................................................................................. 66 Figura 32. Estructura de desglose de costos ..................................................................................................... 67 Figura 33. Flujo de caja por trimestre ............................................................................................................... 69 Figura 34. Flujo de caja acumulado .................................................................................................................. 69 Figura 35. Diagrama de red .............................................................................................................................. 73 Figura 36. Resumen de trabajo de los recursos sin nivelar ............................................................................... 74 Figura 37. Resumen de trabajo de los recursos nivelados ................................................................................ 74 Figura 38. Informe de costos de los recursos .................................................................................................... 75 Figura 39. Curva S avance ................................................................................................................................ 76 Figura 40. Curva S presupuesto ........................................................................................................................ 76
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Anexos
Anexo 1. PROJECT CHARTER. ............................................................................................................................ 83 Anexo 2. EDT A TERCER NIVEL DE DESAGREGACIÓN ........................................................................................ 88 Anexo 3. SCOPE STATEMENT ............................................................................................................................ 89 Anexo 4. TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA. ................................................ 92 Anexo 5. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO .......................................................................................................... 94 Anexo 6. EDT A QUINTO NIVEL DE DESAGREGACIÓN ....................................................................................... 95 Anexo 7. DICCIONARIO DE LA EDT .................................................................................................................... 96 Anexo 8. FLUJO DE CAJA CASO NEGOCIO ....................................................................................................... 108 Anexo 9. LÍNEA BASE DE TIEMPOS .................................................................................................................. 109 Anexo 10. ESTIMACIÓN DE DURACIONES DISTRIBUCIÓN PERT BETA NORMAL ............................................. 110 Anexo 11. LÍNEA BASE COSTOS ....................................................................................................................... 111 Anexo 12. CRONOGRAMA .............................................................................................................................. 112 Anexo 13. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 113 Anexo 14. PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE ........................................................................................................ 116 Anexo 15. PLAN DE GESTIÓN DEL SCHEDULE ................................................................................................. 118 Anexo 16. PLAN GESTIÓN DE COSTOS ............................................................................................................ 120 Anexo 17. PLAN GESTIÓN DE LOS INTERESADOS ............................................................................................ 124 Anexo 18. PLAN GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES .................................................................................... 129 Anexo 19. MATRIZ DE COMUNICACIONES ...................................................................................................... 132 Anexo 20. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD...................................................................................................... 133 Anexo 21. PLAN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ..................................................................................... 136 Anexo 22. DESCRIPCIÓN DE ROLES ................................................................................................................. 139 Anexo 23. CUADRO DE ADQUISICIONES DE PERSONAL .................................................................................. 140 Anexo 24. PLAN GESTIÓN DE RIESGOS ........................................................................................................... 141 Anexo 25. PLAN GESTIÓN DE ADQUISICIONES ............................................................................................... 143 Anexo 26. FORMATO SELECCIÓN DE PROVEEDORES ...................................................................................... 146 Anexo 27. FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES .................................................................................. 147 Anexo 28. PLAN GESTIÓN REQUISITOS ........................................................................................................... 148 Anexo 29. PLAN GESTIÓN DE CAMBIOS .......................................................................................................... 149 Anexo 30. MATRIZ DE ADQUISICIONES .......................................................................................................... 151
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de realizar una planificación para implementar un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A. en la ciudad de Bogotá, D.C. Esta empresa se dedica a brindar soluciones de infraestructura tecnológica 7x24x365 a clientes del sector banca, hidrocarburos, eléctrico, educación y telecomunicaciones. UPSistemas ofrece el servicio de control y monitoreo remoto desde un departamento de la compañía conocido como CSI (Centro de Servicio Integral). Hasta la fecha se han presentado inconvenientes en la prestación de este servicio debido a falencias en la infraestructura física creando inconformismo de los clientes y afectación de pólizas contractuales con los mismos. Es por ello que se pretende realizar una planificación de un proyecto que subsane tales falencias y mitiguen los riesgos asociados al servicio. Básicamente el proyecto de grado contiene tres capítulos a desarrollar. En el primer capítulo se formula el proyecto a partir de los Objetivos del Milenio y prospectiva del sector económico de la tecnología a través de una descripción de la organización, planteamiento del problema, alternativas de solución, objetivos del proyecto caso y marco metodológico. El segundo capítulo contiene los estudios técnico, de sostenibilidad, económico y financiero así como sus evaluaciones previas al desarrollo del proyecto, este no contiene el estudio de mercado ya que lo que se pretende es mejorar un proceso y no incursionar en el mercado con un nuevo producto. Finalmente en un tercer capítulo se planifica el proyecto a partir de la programación que se realiza con la herramienta Microsoft Project y de planes del proyecto bajo el esquema y formatos de acuerdo a las buenas prácticas para la dirección y gerencia de proyectos orientadas por el PMI®.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO
A continuación se dan a conocer los objetivos que se persiguen con el desarrollo del presente trabajo de grado. GENERAL Elaborar un plan de proyecto para la implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A. ESPECÍFICOS Los objetivos específicos del trabajo de grado son:
Aplicar en un proyecto específico los conocimientos adquiridos durante la Especialización Gerencia de Proyectos.
Generar una formulación del proyecto soportada en los “Objetivos del Milenio” y prospectiva del sector tecnológico.
Realizar un estudio técnico, de sostenibilidad, económico y financiero para el desarrollo del proyecto caso.
Aplicar los formatos establecidos por el PMI® para la realización de los respectivos planes de gestión y del proyecto en general.
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1. FORMULACIÓN En este capítulo se expone la formulación del proyecto mediante la descripción de la organización fuente o necesidad, planteamiento del problema, alternativas de solución y marco metodológico. 1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE O NECESIDAD UPSistemas es una empresa nacional de carácter tecnológico, que ha estado presente en el mercado por casi tres décadas participando en proyectos de desarrollo tecnológico:
El 28 de agosto de 1990 en la ciudad de BOGOTÁ, D.C. nace UPSistemas como una compañía enfocada a proveer soluciones de energía regulada a empresas con procesos de misión crítica, de ahí el nombre. Sin embargo, desde 2004 la compañía da un giro hacia la integración de infraestructura tecnológica en respuesta a las necesidades del mercado y de los clientes. A partir de esa fecha se convirtió en una compañía líder integradora de sistemas tecnológicos y con un amplio portafolio de servicios y estándares de calidad, por ello está certificada bajo
la norma ISO 9001. (UPSistemas, 2011) Su amplio portafolio y calidad de servicio han hecho que esta empresa sea la preferida en el mercado, cuenta con más de 100.000 clientes y atiende diariamente más de 200 facilidades para data center. Sus principales servicios son el “mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos, análisis en calidad de energía, outsourcing de energía, monitoreo remoto, reposición tecnológica y arrendamiento de equipos.” (UPSistemas, 2011) Se destaca ante sus principales competencias por ofrecer servicio de monitoreo remoto a sus clientes 7x24, en donde se puede dar aviso oportuno a situaciones de falla o en caso de una operación anormal, como por ejemplo irregularidad en el fluido eléctrico, alta presión, sobre temperatura, riesgos propios del sitio, puntos singulares de falla en equipos, entre otros pertenecientes a las facilidades de un data center. El departamento encargado de tal fin se denomina CSI (Centro de Servicio Integral), además es la entidad encargada de la coordinación de servicios de todas las líneas de negocio que ofrece la empresa cuya comunicación con el cliente e ingenieros de soporte es constante. 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El planteamiento del problema será expuesto a partir de la identificación de sus antecedentes, un análisis de involucrados y el árbol de problemas. Esto conlleva a la realización de un árbol de objetivos que se persiguen durante el desarrollo del proyecto para dar solución a tal problemática.
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1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
UPSistemas S.A. se ha destacado en el mercado colombiano de tecnología e infraestructura por ofrecer el servicio de monitoreo remoto a sus clientes, con el cual se pueden obtener alarmas oportunamente en situaciones de falla critica o en caso de una operación anormal, como por ejemplo cortes de energía prolongados, alta presión, sobre temperatura, riesgos propios del sitio, continuidad eléctrica, puntos singulares de falla en equipos, entre otros. Actualmente en el segundo piso de la compañía se encuentra el departamento de CSI, allí se albergan sin un plan de ubicación y expansión, una serie de pantallas y CPU´s, interconectados a un servidor principal con los cuales se suple las necesidades del servicio de control y monitoreo. La infraestructura tecnológica implementada no cuenta con un plan de crecimiento por lo que se ha venido restructurando a medida que los clientes han aumentado. Según la información suministrada por el Coordinador del CSI, en el año 2013 ingresaron al servicio de monitoreo 3 nuevos clientes (ISA, Coomeva y EPSA), por ello la instalación de 2 monitores y un servidor más, dejando sin espacio adicional el área para la inclusión de nuevos equipo, pues la actual no cuenta con capacidad para soportar un cliente más. Esto ha propiciado que la empresa sea afectada en aspectos esenciales como son prestación de servicio, contratación, tecnología y logística. Desde el punto de vista del servicio, gracias a la falta de un plan concreto de expansión de infraestructura para el departamento de CSI y por la necesidad de atender a sus clientes que cada vez vienen en aumento, el sistema ha llegado a tal punto del colapso, causándole a la compañía interrupción en sus procesos y comprometiendo el buen servicio y la disponibilidad a sus clientes. Estos aspectos influyen en la seguridad operacional de la empresa, en la confianza que los clientes tienen en la empresa al momento de contratarlos como proveedores de servicio remoto y en los elevados costos cobrados por las compañías aseguradoras que garantizan los servicios prestados.
1.2.2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS La identificación de involucrados para la problemática evidenciada en el centro de control y monitoreo en UPSistemas se realiza en dos fases. La primera de ellas se centrará en las partes interesadas dentro de UPSistemas, la cual puede incluir gerentes funcionales, personal de operaciones, finanzas, almacén y cualquier otro empleado de UPSistemas que pudiese verse afectado por el presente proyecto. La segunda fase incluirá las partes interesadas externas tales como proveedores, clientes de prueba u organizaciones asociadas a la compañía. Tras este proceso se identifican los involucrados y se analiza su nivel de interés y de influencia tal como se puede ver en la Tabla 1.
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Tabla 1. Análisis de involucrados
Tipo Involucrado Nivel de
influencia Nivel de interés
Interno Gerente UPSistemas Alta Alto
Interno Coordinador del Centro de monitoreo Alta Alto
Interno Ingenieros centro de monitoreo Baja Medio
Interno Jefe equipo de Ventas Bajo Medio
Interno Ingenieros soporte Bajo Bajo
Interno Equipo de proyecto Medio Medio
Externo Proveedores Bajo Medio
Externo Clientes UPSistemas Bajo Medio
Fuente: Autores.
1.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMA A partir del análisis inicial realizado sobre el centro de control y monitoreo de UPSistemas, se ha determinado que el problema central que afecta dicha área de la organización radica principalmente en la deficiente infraestructura, tanto a nivel tecnológico como físico, con la que se está prestando el respectivo servicio a los clientes. Con base en dicho problema se estableció una estructura de causas/efectos como se puede observar en la Figura 1.
1.2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA El departamento encargado de la prestación del servicio de monitoreo se denomina CSI (Centro de Servicio Integral). Es la entidad encargada de la coordinación de servicios de todas las líneas de negocio que ofrece la empresa cuya comunicación con el cliente e ingenieros de soporte es constante. En cuanto a prestación de servicio el departamento ha venido sufriendo caídas de red local y en sitio de clientes, pérdida de comunicación con los equipos de clientes sin asocio a caída o desconexión, retardos en la transmisión y recepción de la información y problemas de interface entre las tarjetas de red y equipos (aires acondicionados, UPS, medidores de ambiente, etc.), entre otros.
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Daño prematuro de equipos dentro de la
sala
Demora en atención de eventualidades
Discontinuidad en la prestación del servicio
Alto consumo de energía
Mal ambiente laboral
Pérdida de clientesAltos costos de
trabajoAumento
incapacidadesAlta rotación de
personal Compra recurrente
de equiposAltos costos de mantenimiento
Deficiente infraestructura para las prestación del servicio de
control y monitoreo en UPSistemas
Inadecuada planeación de crecimiento de infraestructura
Ejecución de actividades no relacionadas con el
monitoreo
Sistema no redundante
Alta temperatura dentro de la sala
Equipos inadecuados para
monitoreo
Ausencia de control de accesos
Retardos en la transmisión y recepción de la informaciónCaídas de red local
Pérdidas de la comunicación con los equipos de clientes
Problemas de ventilación
Distribución de espacios incongruente
Infraestructura tecnológica mal dimensionada
Figura 1. Árbol problema Fuente: Autores
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Estos problemas son generados principalmente por la deficiente infraestructura física y tecnológica con la que se está prestando el servicio de control y monitoreo en la actualidad. Cuando se estableció el área para el control y monitoreo de los equipos de los clientes, no se hizo ninguna proyección hacia futuro, por lo que en la actualidad el sistema se ha quedado corto para suplir las demandas de los clientes y no cuentan con la seguridad suficiente en cuanto a disponibilidad de servicio, esto último debido a que no se tiene implementado un sistema con redundancia. Los equipos con los que se está prestando el servicio en la actualidad no cumplen con las especificaciones de alto desempeño para trabajar 7x24, lo cual genera un daño prematuro en los equipos instalados. También se han presentado problemas de tipo técnico, como sobre calentamiento por el alto flujo de personas y poca circulación de aire, pues no hay un sistema de aire acondicionado adecuado que garantice el confort de los trabajadores y la temperatura adecuada para las pantallas. En caso de un corto circuito o incendio, existe un sistema detector y extintor, pero este se encuentra a varios metros del lugar, por lo que el incendio alcanzaría a causar daños significativos a los equipos, propiciando que estos dejen de funcionar y ocasionando quizás un desastre mayor. Adicionalmente el centro de control y monitoreo no cuenta con una correcta disposición de espacios, ni de puestos de trabajo adecuados para la comodidad de los trabajadores, lo cual ha generado algunos problemas físicos en los ingenieros que realizan labores en este sitio. 1.2.5. ÁRBOL DE OBJETIVO Con el problema ya determinado, el paso a seguir es establecer la situación deseada por medio de un objetivo, para este caso se determinó que el objetivo es disponer de una eficiente infraestructura para la prestación del servicio de control y monitoreo en UPSistemas. Los medios para conseguir el ya mencionado objetivo se pueden observar en la Figura 2. 1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Para lograr satisfacer la necesidad y conseguir el objetivo propuesto, es debido identificar posibles alternativas de solución, las cuales deben ser evaluadas para determinar la de mayor viabilidad. 1.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS Como se puede evidenciar en la Figura 3, para cada base del árbol de objetivo se identifican acciones que permitan lograr el respectivo medio.
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Aumento de vida útil en equipos
dentro de la sala
Agilidad en atención de eventualidades
Continuidad en la prestación del servicio
Bajo consumo de energía
Buen ambiente laboral
Aumento de clientes
Reducción costos de trabajo
Disminución incapacidades
Baja rotación de personal
Compra programada de equipos
Bajos costos de mantenimiento
Eficiente infraestructura para la prestación del servicio de control
y monitoreo en UPSistemas
Planeación de crecimiento de infraestructura
Ejecución de tareas exclusivas de monitoreo Sistema redundante Temperatura dentro
de la sala controladaEquipos adecuados
para monitoreo
Control de accesos adecuados
Transmisión y recepción de la información en tiempo
real
Disponibilidad de red local
Eficiente comunicación con los equipos de
clientes
Ventilación adecuada
Distribución de espacios congruente
Infraestructura tecnológica
dimensionada
Figura 2. Árbol objetivo Fuente: Autores.
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Eficiente infraestructura para las prestación del servicio de control
y monitoreo en UPSistemas
Planeación de crecimiento de infraestructura
Ejecución de tareas exclusivas de monitoreo Sistema redundante Temperatura dentro
de la sala controladaEquipos adecuados
para monitoreo
Control de accesos adecuados
Transmisión y recepción de la información en tiempo
real
Disponibilidad de red local
Eficiente comunicación con los equipos de
clientes
Ventilación adecuada
Distribución de espacios congruente
Infraestructura tecnológica
dimensionada
Implementar un nuevo centro de
control y monitoreo
Ampliar el centro de control y monitoreo
Instalar infraestructura
modular
Instalar más equipos
Instalar sistema de control de
acceso
Restringir el ingreso
Instalar sistemas redundantes
Utilizar equipos de alta tecnología
Aumentar ancho de banda
Instalar refrigeración de
confort
Reubicar el lugar de operación
Figura 3. Árbol medios-acciones Fuente: Autores.
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Al examinar dichas acciones se aprecian tres acciones excluyentes y nueve complementarias como se puede ver en la Tabla 2. Tabla 2. Acciones - medios
Tipo Acción
Excluyentes
Implementar un nuevo centro de control.
Ampliar el centro de control y monitoreo existente.
Reubicar el lugar de operación.
Complementarias
Instalar infraestructura modular
Instalar más equipos
Restringir el ingreso
Instalar sistema de control de acceso
Utilizar equipos de alta tecnología
Aumentar ancho de banda
Instalar sistemas redundantes
Instalar refrigeración de confort
Fuente: Autores
Analizando el nivel de incidencia de las acciones en la solución del problema, se encontró que las alternativas a desarrollar son: implementar un nuevo centro de control y monitoreo o ampliar el centro de control y monitoreo. Para verificar la factibilidad de cada alternativa y seleccionar una de ellas se utilizó la
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Anexo 4. TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA. 1.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA La evaluación cuantitativa realizada con la técnica nominal de grupo, arrojó como resultado que la alternativa más factible para su ejecución es la de implementar un nuevo centro de control, teniendo en cuenta el tiempo y costo de implementación, disponibilidad del servicio, disminución de horas hombre, aumento de motivación de los trabajadores, disminución en las quejas y reclamos, aumento de clientes, confiabilidad, entre otras. La otra alternativa no es del todo viable, pues la compañía no cuenta con el espacio para su aplicación y no garantiza la solución del problema si se utilizan equipos actualmente instalados interconectados con los nuevos sistemas a implementar. El nuevo sistema de control y monitoreo a implementar estará ubicado en otra área dentro del edificio de UPSistemas, tendrá redundancia de doble lazo en cuanto a los sistemas de monitoreo, conectividad y energía. Dispondrá de los sistemas complementarios de control de acceso, CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), refrigeración y detección y extinción de incendios completamente interconectados. Además contará con una distribución de espacios y puestos de trabajo regidos bajo la normatividad de ergonomía vigente. Una descripción más amplia se puede observar en el Anexo 3. SCOPE STATEMENT. 1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO A continuación se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.
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GENERAL Implementar un centro de control y monitoreo que tenga una disponibilidad al año de 99,741% en la prestación de su servicio en la compañía UPSistemas. ESPECÍFICOS
Comprobar el estado funcional de los equipos actuales instalados y determinar si estos son adaptables al nuevo centro de control y monitoreo.
Determinar la normatividad vigente y aplicable al diseño de centros de control y monitoreo.
Conceptualizar y diseñar un centro de control y monitoreo de alta disponibilidad, que integre todos los sistemas complementarios necesarios para su funcionamiento y se adecue a la normatividad de ergonomía vigente.
Implementar un centro de monitoreo garantizando su alta disponibilidad, la instalación de sistemas eficientes y de alta tecnología y la distribución de espacios adecuada.
1.5. MARCO METODOLÓGICO En la Tabla 3 mostrada a continuación se presenta el marco metodológico utilizado para desarrollar el presente proyecto. En ella se muestran aspectos tales como las fuentes de información, el tipo y método de investigación, las herramientas utilizadas y los entregables resultados de cada objetivo. Adicionalmente se especificarán los supuestos y restricciones aplicables al desarrollo del proyecto y los entregables principales que van a tener tanto el producto como el proyecto a través de sus respectivos ciclos de vida.
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Tabla 3. Marco metodológico
OBJETIVOS FUENTES DE INFORMACIÓN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
HERRAMIENTAS ENTREGABLES Primarias Secundarias Inductivo-Deductivo
Diagnóstico funcional de equipos instalados
actualmente.
Testimonio y entrevistas con expertos: - Técnicos de diagnóstico.
- Coordinador CSI. - Ingenieros de
monitoreo.
Manuales técnicos de los equipos.
De los resultados obtenidos, a través de las entrevistas con los expertos y los datos obtenidos
después del trabajo realizado por los técnicos se puede obtener el
diagnóstico de los equipos
Entrevistas individuales Mediciones preliminares en
cuanto a energía, temperatura, flujo de datos etc.
Diagnóstico del estado funcional y estructural
de cada equipo.
Determinar la normatividad vigente y aplicable al diseño de centros de control y
monitoreo.
Testimonio y entrevistas con expertos:
- Coordinadores de proyectos.
Estándares ISO, ANSI, IEEE y TIA.
Del análisis de las fuentes primarias y secundarias determinar el
estándar que mejor se aplique.
Entrevistas individuales. Revisión documental.
Análisis estándares aplicables.
Conceptualizar y diseñar un centro de control y
monitoreo de alta disponibilidad.
Testimonio y entrevistas con expertos:
- Coordinadores de proyectos.
-Gerente UPSistemas. -Coordinador CSI.
-Ingenieros de monitoreo.
Estándares ISO 11064, ISO 9241-110, ISO 13407
y TIA 942. Manuales técnicos de equipos relacionados.
PMBOK® quinta edición.
Del análisis de las fuentes primarias y secundarias determinar el diseño
aplicable.
Observación directa. Entrevistas individuales.
Revisión documental.
Diseño del centro de control y monitoreo a
implementar.
Implementar un centro de control y monitoreo de alta disponibilidad.
Testimonio y entrevistas con expertos:
- Coordinadores de proyectos.
-Coordinador CSI.
Estándares ISO 11064, ISO 9241-110, ISO 13407
y TIA 942. Manuales técnicos de equipos relacionados.
Del análisis de las fuentes primarias y secundarias determinar realizar el plan de implementación y conexión.
Revisión documental. Mediciones técnicas.
Centro de control y monitoreo.
Fuente: Autores
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1.5.1. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES El proyecto está enmarcado bajo las siguientes características: Supuestos
La alternativa seleccionada de implementación de un nuevo centro de control y monitoreo está avalada por el sponsor.
La propuesta de mejora está enmarcada a un cambio que resulte estratégico para el crecimiento de la organización y la mejora de los procesos dentro del centro de control y monitoreo.
El personal de UPSistemas presentará una actitud de colaboración durante todas las fases del proyecto.
El personal de UPSistemas estará disponible en las fechas y horarios en los que se realicen las entrevistas para el levantamiento de información, dentro el marco temporal dispuesto para este fin.
UPSistemas deberá tener un plan de contingencia preparado mantener el sistema en funcionamiento mientras se realiza la migración al nuevo centro de control y monitoreo.
Restricciones
El presupuesto para el proyecto estará dado solamente por el costo estimado, ya que no se cuenta con los recursos para realizar adiciones.
La redundancia en el sistema de control y monitoreo a implementar va a ser de dos lazos.
Como el sistema de prestación de servicio del centro de monitoreo es 7x24, los trabajos de recolección de información y análisis de datos deben hacerse con el sistema en funcionamiento.
1.5.2. ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO Seguidamente se describen los principales entregables tanto del producto como del proyecto.
1.5.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La estructura de desglose de producto que se puede observar en la Figura 4, muestra las principales características con las que cuenta en el centro de control y monitoreo a implementar.
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Figura 4. Estructura de desglose de producto (PBS) Fuente: Autores.
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1.5.2.2. ENTREGABLES PROYECTO CASO Los principales entregables en el trabajo de grado para el proyecto caso son enunciados a continuación:
Project Charter.
Estudios de viabilidad
Línea base de alcance.
Línea base de costos.
Línea base de tiempo.
Planes de gestión.
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES En este capítulo contiene los estudios técnico, de sostenibilidad, financiero y económico del proyecto con sus respectivas evaluaciones. 2.1. ESTUDIO TÉCNICO El estudio técnico es abordado mediante la descripción general de UPSistemas S.A., análisis y descripción del centro de control y monitoreo, y el estado del arte con su respectiva aplicación dentro del proyecto para la realización del producto.
2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
UPSistemas S.A. es una compañía enfocada en proveer soluciones de infraestructura tecnológica para empresas con operaciones de misión crítica como banca, telecomunicaciones, industrial, educación, salud, hidrocarburos, minero, entre otras., cuenta con su centro de operaciones en la ciudad de Bogotá. Esta empresa fue fundada en el año 1990 y a partir de ese momento ha creciendo notablemente, convirtiéndose en una de las empresas líderes a nivel nacional en integración tecnológica. “Sus 25 años de experiencia en el mercado y más de 1,500 clientes activos le ha permitido implementar de manera eficaz sus conocimientos y servicios bajo la modalidad “Llave en Mano” es decir, los ingenieros y constructores hacen parte de la propia compañía, no hay intermediarios. Por ello sus cómodos y accesibles precios.” (UPSistemas, 2001). La empresa cuenta con 150 empleados directos y 300 indirectos. Mantiene tasas de crecimiento del 20% anual con una facturación que al cierre de 2013 alcanzará los 42 millones de dólares. Resultados positivos que muestran cómo los negocios se proyectan sólidamente cuando la confianza permite estrechar un lazo comercial óptimo con cada uno de sus 1.500 clientes.
Con el objetivo de tener un mejor posicionamiento y liderazgo dentro del mercado nacional, UPSistemas logro realizar acuerdos comerciales estratégicos para distribuir y comercializar equipos del portafolio de EATON, el cual es uno de los líderes mundiales en cuanto a tecnología de energía regulada. Adicionalmente también consiguió acuerdos importantes con empresas internacionales como UNIFLAIR, para aumentar el portafolio en cuanto a equipos de aires acondicionados de precisión y con FIKE, empresa norteamericana que se desempeña en el campo de la detección y extinción de incendios con agentes limpios. Todas estas alianzas permiten constituir a UPSistemas en una empresa robusta y con la capacidad de ofrecer gran cantidad de soluciones de integración que puedan satisfacer a sus clientes.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES La misión de UPSistemas es “Generar bienestar permanente para nuestros clientes, empleados y accionistas”. (UPSistemas, 2001, pág. 5) La visión de UPSistemas es “Lograr el reconocimiento y preferencia como el integrador No. 1 de soluciones de infraestructura tecnológica”. (UPSistemas, 2001, pág. 5)
META UPSistemas tiene como meta principal “Tener el reconocimiento y preferencia como el integrador No. 1 de soluciones de infraestructura tecnológica”. (UPSistemas, 2001, pág. 6)
FACTORES CLAVES DE ÉXITO Los principales factores claves de éxito de la compañía son los siguientes: Sin intermediarios; dando como resultado mejores precios para los clientes. Experiencia y habilidad para manejar varios campos interdisciplinarios; ofreciendo una mejor asesoría para el usuario final. Los productos son de la más alta calidad en el mercado; dando como resultado una confiabilidad superior. Apoyo al desarrollo personal y profesional de los empleados; colaboradores comprometidos a largo plazo. (UPSistemas, 2011)
ORGANIGRAMA El organigrama general de UPSistemas se puede observar en la Figura 5.
LOGROS Según (UPSistemas, 2011), en los últimos tres años la compañía ha logrado sumar: • 3.200 m de data center construidos. • Más de 30.000 kVA en sistemas de misión crítica. • 2.019 toneladas de refrigeración en data center. • Más de 2.500 puestos de trabajo en Call Center.
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CLIENTES
UPSistemas atiende a clientes corporativos de diversos sectores, entre ellos financiero, telecomunicaciones, hidrocarburos, salud, y gobierno, los cuales implementan, construyen, operan y mantienen infraestructuras de misión crítica. Estos clientes son empresas que exigen y buscan una apuesta de valor que sume experiencia, respaldo, conocimiento y servicio postventa de alta calidad que les permita mantener la continuidad de su negocio. (UPSistemas, 2011).
En la Tabla 4 se puede observar un listado general de los principales clientes con los que cuenta UPSistemas. Tabla 4. Listado clientes principales UPSistemas
Cliente Contacto Proyecto
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA
Oscar Patiño Tel. 6500000
Diseño, ampliación, equipamiento y puesta en marcha del centro de
cómputo.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Gustavo Sánchez Tel. 2220704
Diseño, ampliación, equipamiento y puesta en marcha del centro de
cómputo
TELMEX COLOMBIA S.A.
José Ignacio Andrade Tel. 6069606
Suministro e instalación de equipamiento y puesta en marcha
del centro de cómputo
IMPSAT Luis Hever Pérez Tel.
6119066
Suministro e instalación de equipamiento y puesta en marcha
del centro de cómputo
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA “ISA”
Julio Cesar García Tel. 4325227
Diseño, suministro e instalación de equipamiento y puesta en
marcha del centro de cómputo
OGILVY & MATHER Ángela Consuelo León
Tel. 6169599
Diseño ampliación, equipamiento y puesta en marcha del centro de
cómputo
UPME Mauricio Bolaño Tel.
2887438
Diseño ampliación, equipamiento y puesta en marcha del centro de
cómputo
EJERCITO NACIONAL Andrea Casas Tel.
2220704
Diseño ampliación, equipamiento y puesta en marcha del centro de
cómputo
CERRO MATOSO Hernando Girón Tel.
4772333
Diseño ampliación, equipamiento y puesta en marcha del centro de
cómputo
ALKOSTO Jaime Uribe Tel. 3649777 Diseño, suministro e instalación
de equipamiento y puesta en marcha del centro de cómputo
PVC GERFOR Jorge Becerra Tel.
7305100
Diseño, suministro e instalación de equipamiento y puesta en
marcha del centro de cómputo
Fuente: UPSistemas S.A.
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Junta Directiva
Presidencia
Vicepresidencia Ejecutiva
Gerencia General
Dirección TécnicaGerencia Financiera
y Administrativa
Outsourcing de
Calidad
Jefatura de Costos
e Inventarios
Jefatura de
Almacén
Jefatura de
Compras
Dirección de
Sistemas
Dirección de
Contabilidad
Outsourcing Gestión
Humana
Jefatura de
Producción
Dirección de
Servicios
Dirección de
Laboratorio
Gerencia Comercial Gerencia de Ingeniería Dirección de Contratos Dirección de Proyectos Marketing
Operaciones
Ventas
Figura 5. Organigrama general UPSistemas Fuente: UPSistemas S.A.
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MAPA DE PROCESOS A continuación en la Figura 6 se muestra el mapa de procesos de UPSistemas.
Figura 6. Mapa de procesos Fuente: UPSistemas S.A.
CERTIFICACIONES En su afán de ofrecer a sus clientes los mejores estándares de calidad UPSistemas ha sido certificada con la norma ISO 9001 versión 2008 de Bureau Veritas Quality International para la implementación de soluciones integrales en infraestructura tecnológica comprendiendo: “asesoría, diseño, construcción e implementación de centros de cómputo y redes de cableado estructurado. Integración de proyectos de ingeniería. Venta e instalación de UPS, aires acondicionados, sistemas de detección y extinción de incendios, sistemas de seguridad electrónica, rectificadores, baterías industriales, redes eléctricas, equipos y partes relacionadas. Soporte y reparación de equipos eléctricos y electrónicos. Servicios de mantenimiento.” (UPSistemas, 2011)
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PRODUCTOS, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES “En la actualidad UPSistemas cuenta con más de 24.000 equipos instalados a lo largo del territorio nacional y con más de 400 contratos vigentes. Aproximadamente 3.300 equipos amparados, contando con clientes en el sector financiero, industrial, farmacéutico, entre otros y protegiendo las principales empresas del país, lo cual brinda la más amplia experiencia en cuanto al manejo, administración y disposición de los recursos de los clientes logrando optimizarlos”. (UPSistemas, 2014, pág. 9) Dentro de su catálogo de productos se encuentran:
UPS, aires acondicionados, aire acondicionado portátil, extinción y detección de incendios, baterías estacionarias, rectificadores, inversores y cargadores, ePDU y PDU, STS (Static Transfer Switch), TVSS, redes eléctricas y cableado estructurado, piso falso, mantenimiento preventivo y correctivo, análisis en calidad de energía, outsourcing de energía, monitoreo remoto, reposición tecnológica, arrendamiento de equipos, data center, call center. (UPSistemas, 2011)
CUBRIMIENTO En la sede principal en Bogotá se centraliza todos los procesos de servicio al cliente apoyado por un call center y donde se albergan un amplio stock de repuestos y equipos nuevos. En la Figura 7 se puede ver el cubrimiento a nivel nacional.
Figura 7. Cubrimiento nacional Fuente: UPSistemas S.A.
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2.1.2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO
El área de control y monitoreo se ubica al interior del departamento CSI, en dicho centro se mezclan las actividades de monitoreo y control de equipos con las de atención y programación de servicios de campo, dichos servicios incluyen la instalación e integración de sistemas de energía y climatización para centros de cómputo a nivel nacional. La distribución actual de los espacios dentro del CSI se pueden observar en la Figura 8.
Figura 8. Esquema distribución de espacios Fuente: Autores.
Dentro de dicha área se encuentran los equipos utilizados para realizar la labor de control y monitoreo de los clientes. El conjunto de equipos es el siguiente 8 monitores LCD de 32 pulgadas, 4 CPU genéricas, 1 pantalla LCD de 46 pulgadas, 2 equipos de cómputo, 1 servidor, 2 switch y 1 router. En la Figura 9 se puede ver la distribución de los elementos dentro del centro de monitoreo.
Figura 9. Vista lateral área de control y monitoreo Fuente: Autores.
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Adicionalmente en la Figura 10 se puede apreciar la ausencia de ergonomía en el puesto de trabajo. El lugar se encuentra obstruido por cajas, repuestos y otros elementos que entorpecen las labores diarias del ingeniero.
Figura 10. Vista frontal área de control y monitoreo Fuente: Autores.
Como se puede ver en las anteriores imágenes la situación de infraestructura tecnológica, apoyo ergonómico, ubicación espacial, seguridad y prestación del servicio no son las indicadas para garantizar la respuesta ante los eventos y alarmas que se pueden presentar. A continuación se enuncian algunas de las fallas que se lograron evidenciar dentro del análisis realizado. El primer inconveniente que se tuvo en cuenta, fue el hecho de que el área de control y monitoreo no cuenta con una limitación física que permita crear un ambiente estable, lo que ayudaría a que los equipos que se encuentren dentro trabajen a una temperatura indicada. Además al no tener un espacio definido por completo no se puede tener un control de acceso, lo que puede generar inconvenientes de seguridad y pérdida de información. Otro aspecto que se puede considerar como crítico, es nivel de disponibilidad actual con el que cuenta el centro de control y monitoreo. Ninguna de los sistemas instalados y considerados como vitales para la prestación del servicio dentro del centro, como lo son el sistema de monitoreo y control, el sistema eléctrico, el sistema de refrigeración y el sistema de conectividad, cuentan con redundancia alguna, por lo cual ante cualquier eventualidad o fallo en uno de los nodos de dichos sistemas, puede ocasionar que la prestación del servicio sea interrumpida, ocasionando que se hagan efectivas retaliaciones económicas pactadas con los clientes ante incumplimientos. Cabe resaltar que para el sistema de conectividad únicamente se tiene un canal de internet de 10 Mb y para el sistema eléctrico una
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UPS de 30 kVA, los cuales prestan el servicio a toda la compañía, lo cual aumenta la problemática identificada. A la par de este problema se pudo observar que el centro carece de otros sistemas complementarios, como el sistema de detección y extinción de incendio, un sistema de circuito cerrado de vigilancia y el ya antes mencionado control de acceso, los cuales garantizan un mejor control del servicio prestado. En cuanto a distribución de espacios la situación tampoco es favorable, la consola de trabajo no posee las especificaciones recomendadas y es compartida por dos ingenieros lo cual dificulta su trabajo, además esta no se encuentra debidamente separada de la pared lo que genera problemas para mantenimientos. Las pantallas de visualización no se encuentran en una posición adecuada ocasionando problemas físicos en las personas que realizan el proceso de monitoreo. Las sillas tampoco cumplen con todos los estándares necesarios para trabajos continuos. Bajo este esquema en el último año se han presentado inconvenientes por falencias en la infraestructura del centro de control tal y como se puede observar en la Tabla 5: Tabla 5. Eventos y fallas en centro de control y monitoreo
Fecha Evento Causa
23/03/2013 Pérdida de comunicación
Afectación masiva en el sector de Fontibón debido a problemas
técnicos del proveedor de internet Claro
12/07/2013 Daño en pantalla LED Pantallas sin especificaciones adecuadas para trabajos 7x24
05/05/2013 Goteos en el aire acondicionado por
condensación, choque térmico
Aire acondicionado sin control de humedad. Se encuentra instalado
sobre equipos activos
15/08/2013 Saturación en la recepción de
alarmas
Servidor sin la suficiente capacidad de procesamiento y
memoria
01/09/2013 Caída del Sistema, al ingresar
un nuevo cliente No sobredimensionamiento del
sistema y saturación de procesos
21/02/2013
Recalentamiento en el departamento y centro de control y monitoreo, dos
pantallas quemadas
Aire acondicionado bloqueado
06/12/2013 Apagado del servidor principal,
daño en la board del equipo
Agua y polución dentro del servidor proveniente del aseo que
se realiza periódicamente en la compañía
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19/09/2013 Retraso por 5 minutos en la recepción de una alarma del
GNB Sudameris
Recepción de 7 alarmas al tiempo debido a cortes de energía en el
centro de Bogotá que afecto clientes monitoreados en ese
sector.
07/07/2013 Apagado del UPS de toda la
compañía
Sobre carga de la red regulada debido a la conexión de una
brilladora en las tomas reguladas
13/04/2013 Apagado del servidor principal Ingreso de personal ajeno a al departamento (Día de los niños)
Fuente: Autores con datos proporcionados por UPSistemas S.A.
2.1.3. ESTADO DEL ARTE A continuación se definirán algunos conceptos claves para el desarrollo del presente proyecto.
2.1.3.1. CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO Un centro de control, centro de operaciones o Centro de Control de Operaciones (OCC) es una sala que sirve como un espacio central en el que una gran instalación física o servicio disperso físicamente puede ser monitoreado y controlado incluso remotamente, un centro de control típico se puede ver en la Figura 11. Este tipo de salas de control centrales se generalizó en las fábricas durante la década de 1920.
Figura 11. Centro de control y monitoreo típico Fuente: boraltec.blogspot.com.
(Gesab, 2013), enuncia: “Las salas de control son espacios con características muy concretas y que requieren de un estudio minucioso para optimizar su utilización. Dentro de una sala de control puede haber un gran número de operadores, con un trabajo crítico para la fiabilidad y productividad del sistema”. El
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ambiente creado debe ser sostenible para uso 24/7. Por tanto, todos los elementos instalados deben estar especificados en esta tarea. A pesar de la gran cantidad de equipos tecnológicos y sistemas de última generación con los que cuentan las salas de control, estas también deben estar enfocadas a potencializar el factor humano a través de una adecuada interacción entre hombre y maquina; Por tal motivo se debe asegurar que las salas de control y monitoreo cumplan con la normatividad ISO 11064, donde se establezcan los parámetros de ergonomía y distribución de espacios que proporcionen el bienestar necesario a los operadores para desempeñar sus funciones al máximo de productividad. Las consecuencias de una errónea concepción de las salas de control o monitoreo pueden tener efectos muy negativos tanto en los operadores como en la propia consecución de sus objetivos. Por lo tanto, a la hora de planificar la realización de una sala de control, se deben tener en cuenta algunos aspectos básicos que aseguren el éxito como:
Ergonomía.
Interacción hombre-máquina.
Alta disponibilidad.
Sistemas complementarios.
2.1.3.2. INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA Una interfaz de usuario asistida por ordenador, actualmente una interfaz de uso, también conocida como interfaz hombre-máquina (IHM), forma parte del programa informático que se comunica con el usuario. En (Organización Internacional para la Estandarización, 2001), el término interfaz de usuario se define como "todas las partes de un sistema interactivo (software o hardware) que proporcionan la información y el control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo". La interfaz de usuario / interfaz hombre-máquina es el punto de acción en que un hombre entra en contacto con una máquina. La interacción con la computadora a través de una interface es una actividad cognitiva de parte del usuario, ya que este debe recordar muchas cosas y debe ser capaza de implementar y ejecutar las órdenes apropiadas. El usuario también debe conocer como interactuar con el sistema y la computadora, contando con un modelo cognitivo acerca del comportamiento de las computadoras y da la descomposición en tareas simples de las actividades a realizar (Organización Internacional para la Estandarización, 2000). El diseñador de las interfaces debe tratar de entender las actividades cognitivas del usuario para obtener interfaces efectivas y fáciles de entender. La meta del diseñador es tratar de seleccionar y escoger la información que se presentará en pantalla y su documentación, en relación con el conocimiento previo
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que posee el usuario, para que la representación conceptual sea precisa, consistente y completa.
2.1.3.3. ERGONOMÍA Ergonomía (de la palabra griega que significa trabajo “ergon”, y “nomos” que significa leyes naturales), es la ciencia de refinar el diseño de productos para optimizarlos para uso humano. Características humanas, como la altura, el peso y proporciones son considerados, así como información acerca de la audición humana, vista, preferencias de temperatura, y así sucesivamente. La ergonomía es a veces conocida como ingeniería de factores humanos. “Los operadores, como usuarios finales de las salas de control, tienen el máximo protagonismo, por lo que es condición indispensable maximizar la calidad de vida del usuario durante su jornada de trabajo, reduciendo riegos y aumentando su bienestar”.(Gesab, 2013). Las consolas técnicas también desarrollan aquí un papel clave, y deben asegurar la máxima ergonomía posible para los usuarios, con la disposición de adecuada de pantallas y equipos, que de igual forma permitan realizar el adecuado mantenimiento o reparación en caso de falla. Las normas aplicables en este aspecto son las siguientes:
ISO 11064-1:2001. Diseño ergonómico de los centros de control. Esta normatividad de la ISO establece los requisitos ergonómicos, recomendaciones y directrices para la evaluación de los centros de control. Los requisitos de los usuarios son un tema central de esta parte de la norma y los procesos descritos están diseñados para tener en cuenta las necesidades de los usuarios en todas las etapas del ciclo de vida. La norma ISO 11064 está dividida en 7 partes: ISO 11064-1:2001. Parte 1: Principios para el diseño de los centros de control. Especifica los principios, recomendaciones y requisitos ergonómicos aplicables al diseño de centros de control, así como a su ampliación, renovación y actualización tecnológica. Cubre todo tipo de centros de control que suelen emplearse en procesos industriales, de transporte y sistemas de control logístico y de flujo de personas. Muchos de los principios pueden aplicarse a centros de control móviles, como a bordo de buques y aviones. (Organización Internacional de Normalización, 2001). ISO 11064-2:2001. Parte 2: Principios para la ordenación de las salas de control y sus anexos. Trata los principios del diseño ergonómico de los centros de control y, más en concreto, las distintas disposiciones de las salas y espacios que constituyen el conjunto formado por la sala de control y sus anexos. Están basados en un análisis de las funciones y tareas que han de ser realizadas. Se incluyen la identificación de sus áreas funcionales, la estimación del espacio necesario para cada una de ellas, la
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determinación de los vínculos operacionales entre las diversas áreas funcionales y el establecimiento de las distribuciones preliminares de la sala de control y sus anexos. (Organización Internacional de Normalización, 2001). ISO 11064-3:2001. Parte 3: Disposición de las salas de control. Establece los principios ergonómicos para la disposición de las salas de control. Incluye los requisitos, recomendaciones y guías sobre las disposiciones de las salas de control, la disposición de los puestos de trabajo, el uso de dispositivos de visualización en los puestos de trabajo y el mantenimiento de las salas de control. Abarca todos los tipos de centros de control, incluidos los destinados a procesos industriales, transporte y los sistemas de distribución y comunicación de los servicios de emergencia. Muchos de sus principios son aplicables a los centros de control móviles, como la atención de emergencias y desastres o salas de crisis. (Organización Internacional de Normalización, 2001). ISO 11064-4:2005. Parte 4: Distribución y dimensiones de los puestos de trabajo. Trata del diseño del puesto en los centros de control, con atención especial a su distribución y dimensiones. Considera fundamentalmente puestos de trabajo en posición sentado, que trabajan con equipos que incluyen pantallas de visualización, aunque también aborda aquellos que permiten posturas de pie o sentada. (Organización Internacional de Normalización). ISO 11064-5:2008. Parte 5: Monitores y controles. Presenta principios ergonómicos y contiene disposiciones y recomendaciones sobre indicadores y controles, así como su interacción, en el diseño del hardware y software de los centros de control. (Organización Internacional de Normalización) ISO 11064-6:2006. Parte 6: Requisitos ambientales para centros de control Trata los siguientes aspectos: ambiente térmico, calidad del aire, ambiente luminoso, ambiente acústico, vibraciones, estética y diseño interior. Aplicable a todos los tipos de centros de control, incluidos los asociados a la industria de proceso, sistemas de transporte y expedición y servicios de emergencia. Muchos de sus principios son apropiados para centros móviles, como los de buques, locomotoras y aviones. (Organización Internacional de Normalización). ISO 11064-7:2006. Parte 7: Principios para la evaluación de centros de control Proporciona requisitos, recomendaciones y directrices relativas a la evaluación de los distintos elementos del centro de control y sus anexos, la sala de control, los puestos de trabajo, las pantallas y los mandos, así como el entorno de trabajo. Aplicable a todos los centros de control, incluidos los asociados a la industria de proceso, sistemas de transporte y expedición y servicios de emergencias. Muchos de sus principios son apropiados para
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centros móviles, como los que se encuentran en buques, locomotoras y aviones. (Organización Internacional de Normalización).
ISO 6385:2004. Principios ergonómicos para el diseño de sistemas de trabajo.
Establece los principios ergonómicos básicos que orientan el diseño de los sistemas de trabajo y define los términos fundamentales. Describe un enfoque global del diseño de los sistemas, que contempla la cooperación de expertos en ergonomía con otras personas, atendiendo a los requisitos humanos, sociales y técnicos durante el proceso de diseño. A efectos de esta norma, un sistema de trabajo incluye un conjunto de personas y equipos, situados en un espacio y entorno determinados, así como a las interacciones entre estos componentes dentro de una determinada organización del trabajo. (Organización Internacional de Normalización, 2004). (Organización Internacional de Normalización, 2001) Dentro del apartado de Diseño detallado, se incluyen recomendaciones en relación con los distintos componentes del sistema: organización del trabajo, tareas de trabajo, trabajos, diseño del ambiente de trabajo, equipo del diseño de trabajo (hardware y software) y espacio de trabajo y puestos de trabajo.
2.1.3.4. ALTA DISPONIBILIDAD La alta disponibilidad es una característica de un sistema. La definición de la disponibilidad es
Ao = tiempo disponible / tiempo total. Esta ecuación no es útil en la práctica, pero si se sustituye (tiempo total - tiempo de inactividad) por el tiempo disponible entonces se tiene
Ao = (tiempo total - tiempo de inactividad) / tiempo total. Determinar el tiempo de inactividad tolerable es práctico. A partir de ese tiempo, la disponibilidad requerida se puede calcular fácilmente. (Piedad & Hawkins, 2001). Hay tres principios de la ingeniería de alta disponibilidad:
Eliminación de puntos únicos de fallo. Esto significa la adición de redundancia al sistema de manera que el fallo de un componente no significa fallo de todo el sistema.
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Cruce fiable. En los sistemas multiproceso, el propio punto de cruce tiende a convertirse en un punto único de fallo. La alta disponibilidad de ingeniería debe prever el cruce fiable.
La detección de los fallos que se producen. Si los dos principios anteriores son aplicados, se evitará en gran medida las fallas. Pero la actividad de mantenimiento es necesaria.
2.1.3.5. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS El estándar TIA 942 determina los requerimientos y lineamientos necesarios para el diseño e instalación de centros de cómputo en cuanto a componentes de infraestructura, se refiere a un método especifico dependiendo del grado de disponibilidad (Telecommunications Industry Association, 2005). Para ello cuenta con recomendaciones del Uptime Institute, el cual establece cuatro niveles (TIER) en función de la redundancia y grado de disponibilidad del centro de datos. La Tabla 6 muestra los cuatro subsistemas en las que está dividida la infraestructura y para el cual, el estándar desarrolla una serie de ítems a tener en cuenta. Tabla 6. Subsistemas de la infraestructura de un centro de datos
Telecomunicaciones Arquitectura Eléctrica Mecánica
Cableado de rack Selección del sitio Cantidad de
accesos Sistemas de climatización
Accesos redundantes Tipo de
construcción Puntos únicos de
fallas Presión positiva
Cuarto de entrada Protección
ignifuga Cargas criticas
Cañerías y drenajes
Área de distribución Requerimientos
NFPA 75 Redundancia de
UPS Chillers
Backbone Barrera de vapor Topología de
UPS CRACS y
condensadores
Cableado horizontal Techos y pisos PDU Control de HVAC
Elementos activos redundantes
NOC Puesta a tierra Detección de
incendio
Alimentación redúndate
Sala de UPS y baterías
Baterías Extinción por agente limpio
Patch panels Sala de
generador Monitoreo
Detección de aspiración
Patch cords Control de acceso Generadores Detección de
líquidos
Documentación CCTV Transfer switch
Fuente: http://www.areadata.com.ar/pdf/El%20standard%20TIA%20942%20-vds-11-4.pdf
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Los grados de disponibilidad TIER están enfocados a niveles de arquitectura, comunicaciones, eléctrico y mecánico. Por lo que en cuanto a infraestructura se refiere, mínimo debe contener los siguientes equipos:
UPS: Sistema ininterrumpido de potencia, es una fuente de suministro eléctrico que cuenta con un banco de baterías como fuente de energía para ser procesada electrónicamente y entregada a la carga una vez haya un corte o fluctuación eléctrica. Existen varias topologías de estos equipos dependiendo el modo de operación.
El UPS debe tener respaldo en baterías lo suficiente para que arranque la planta eléctrica y mantenga la carga durante la transferencia. Para cada uno de los TIER cuanto mayor sea, mayor grado de disponibilidad se tendrá en un año como se puede apreciar en la siguiente Tabla 7.
Tabla 7. Grados de disponibilidad TIER
Tier % disponibilidad % de indisponibilidad Tiempo de
indisponibilidad al año
Tier I 99,671% 0,329% 28,82 horas
Tier II 99,741% 0,251% 22,68 horas
Tier III 99,982% 0,018% 1,57 horas
Tier IV 99,995% 0,005% 52,56 minutos Fuente: http://www.cliatec.com/blog/diseno-data-center
Planta eléctrica: Máquina capaz de convertir energía mecánica en eléctrica por el movimiento de un generador a través de un motor de combustión interna. Esta máquina también llamada planta de emergencia una vez arranque y alcance su velocidad de operación, logra suministrar energía alterna muy similar a la que entrega una empresa suministradora (Codensa S A.). El generador debe alimentar todo el sistema AC del centro de control, a su salida contar con un supresor de transientes, su fuente de energía es combustible diésel preferiblemente para que el arranque sea más rápido y contar con un sistema de monitoreo y alarmas para el sistema de almacenaje de combustible.
Aire acondicionado de precisión: Este tipo de aire lleva a cabo un proceso cíclico que limpia, enfría y circula aire de manera controlada. Este proceso consiste en extraer energía en forma de calor de un establecimiento para acondicionar o generar confort logrando una temperatura más baja. Cuenta con un circuito interno encargado de atraer el aire caliente de la sala hacia el equipo de aire acondicionado. El aire se deshumidifica y es enfriado dentro de la unidad y después expulsado hacia el interior de la sala, para este caso el pasillo frio. El circuito externo utiliza el aire exterior para enfriar el condensador y enviar a la atmosfera su calor.
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Control de acceso: Un control de acceso es un dispositivo que tiene por objeto impedir el libre acceso del público en general a diversas áreas que requieren de alguna protección. Es implementado mediante equipos electrónicos que gestionan automáticamente la apertura de puertas para personas. “Lo que debe tenerse en cuenta es que siempre que se coloque un control de acceso, debe considerarse que éste divide el espacio general en dos o más sub-áreas, una externa, denominada externa o sin protección o de acceso general y otras internas, denominadas protegidas o de accesos restringidos.” (A.Leiva, 2012)
CCTV: (circuito cerrado de televisión) “es un sistema de televisión en el que las señales no se distribuyen públicamente, se controlan con fines de vigilancia y seguridad. Se basa en la colocación estratégica de las cámaras y la observación privada de la imagen de la cámara en los monitores”. (Pedersen, 2012). Los componentes de un CCTV son los medios de captación (cámaras), medios de trasmisión, (medios de visualización (monitores) y accesorios secundarios (tratamiento, grabación y reproducción de imágenes, elementos de soporte, protección y dirección).
Detección de incendio: Detección de incendios, es el hecho de descubrir e informar que hay un incendio en un determinado lugar. Las características que se deben valorar en cualquier sistema de detección son la rapidez y la fiabilidad en la detección. Dependiendo de la velocidad en la detección se puede determinar el tiempo para actuar para contrarrestar la emergencia. La fiabilidad es de vital importancia para evitar falsas alarmas que interrumpan los procesos y generen pérdidas de tiempo que mellen la credibilidad en el sistema.
Los sensores utilizados son dispositivos capaces de determinar la existencia de fuego o de condiciones propicias para la creación de un incendio, dependiendo del tipo de fabricación, cada sensor responde a las incitaciones a las que sea sometido, aunque en ocasiones pueden ser falencias ocasionando alarmas inexistentes, como por ejemplo activar una sirena de evacuación cuando se realiza mantenimiento en el cuarto eléctrico por partículas abundantes de polvo.
Extinción de incendio: Son sistemas que permiten contener y suprimir el fuego previamente detectado. Es de gran importancia escoger el sistema adecuado para que actué en el momento y lugar indicado con el mínimo de pérdidas materiales y daño al medio ambiente.
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2.1.4. APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE A continuación se muestra el diseño conceptual del centro de control y monitoreo remoto diseñado para UPSistemas S.A. El grado de disponibilidad que se seleccionó para el diseño fue el TIER II, ya que este se adapta a las condiciones de la compañía y ubicación donde será implementado el proyecto. El diseño conceptual para el presente proyecto se dividió en las siguientes partes, espacial y ergonómico, eléctrico y mecánico, conectividad y otros sistemas complementarios.
2.1.4.1. DISEÑO CONCEPTUAL DE ESPACIOS Y ERGONOMÍA Teniendo como referencia la habitación que dispuso UPSistemas para la consecución del nuevo centro de control y monitoreo se estableció que se dispondría de dos consolas para los ingenieros y una consola para el supervisor del centro. El diagrama conceptual en cuanto a espacios se pude ver en la Figura 12.
Para asegurar un adecuado funcionamiento del centro de control y monitoreo, conforme a la normativa ISO 11064, se debe certificar que se cumpla con las siguientes indicaciones:
Trabajo y operación
El acceso y la salida deben ser considerados para posibles operadores con discapacidad.
El acceso adecuado debe ser proporcionado a lo largo de la sala de control. Sin embargo, el diseño debe desalentar el flujo de las áreas de circulación general para asegurar que las líneas necesarias de la vista no se oculten.
No se debe obstaculizar la comunicación verbal y no verbal y facilitar el
trabajo en equipo.
La sala de control debe reflejar la asignación de responsabilidades y los requisitos para la supervisión. La disposición debe reflejar los niveles jerárquicos.
La circulación de toda la información personal se debe lograr con el mínimo de perturbación para los operadores.
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Figura 12. Diseño conceptual centro de control y monitoreo Fuente: Autores
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Mantenimiento
El acceso adecuado para el mantenimiento de los equipos debe ser proporcionado de manera que la activación involuntaria de los equipos durante el mantenimiento no sea posible.
En el equipo, detrás del panel, debe existir una codificación para reducir la probabilidad de un error humano.
Medio ambiente térmico La temperatura y el flujo de aire deberá ser regulable. Como un parámetro a
considerar, la temperatura para el trabajo de oficina debe estar entre 18,3 °C y 20,0 °C con flujo de aire entre 0,11 y 0,15 m/s.
Medio ambiente visual La iluminación debe ser tal que no cree reflejos sobre pantallas de
visualización u otras superficies reflectantes que requieren monitoreo.
El tipo de iluminación debe ser adecuada para cada tarea, es decir, para el trabajo de oficina se sugiere un valor entre 500 y 800 lux (unidad de medida de luminancia).
No debe haber ningún parpadeo perceptible a partir de tiras de iluminación.
La iluminación dentro de la sala de control y monitoreo debe ser ajustable,
por lo tanto se deben utilizar dimmers.
Se recomienda que la iluminación durante la operación nocturna sea atenuada.
Se deben proporcionar los medios adecuados para bloquear la luz solar directa.
Auditorio del medio ambiente
El nivel medio de ruido en la sala de control no deberá exceder los 85 dB (A) durante la duración de la jornada de trabajo.
Para el trabajo de oficina un nivel de ruido por debajo de 40 dB (A) no es deseable ya que puede causar interferencia entre los operadores.
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Los ruidos prolongados con frecuencia muy baja o muy alta deben ser evitados, de lo contrario podrían interferir con las comunicaciones, las señales de alerta o disminuir el rendimiento mental.
Interfaz hombre - máquina (MMI)
El diseño de la MMI debería basarse en un análisis de la tarea completa. Después de iniciar una acción dentro de un sistema el operador debe ser claramente informado del resultado de su acción.
Si hay un retraso en el sistema que impide que el operador sea informado del resultado de su acción, el sistema debe informar al operador de este hecho.
El sistema debe informar al operador de cualquier desviación de los niveles seguros de operación.
Todos los empleados y contratistas en el lugar debe saber qué significa cada alarma y la respuesta necesaria, si la causa de la alarma tiene el potencial de afectarlos.
Las señales de alarma deben ser de al menos 10 dB (A) por encima del ruido de fondo de la sala de control.
Las alarmas no deben impedir una comunicación eficaz dentro de la sala de control.
Con respecto a las dimensiones de las consolas de trabajo, se establecieron teniendo como partida los parámetros antropométricos que se pueden ver en la Figura 13 y Figura 14.
Figura 13. Parámetros antropométricos (vista lateral) Fuente: Dimensionis
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Figura 14. Parámetros antropométricos (vista superior) Fuente: Dimensionis A partir de estos parámetros se establece que las consolas deben tener aproximadamente las siguientes dimensiones para asegurar la distribución de espacios dentro del centro de control y monitoreo y el confort de los trabajadores, tal y como se puede ver en la Figura 15.
Figura 15. Dimensiones aproximadas de consola de trabajo Fuente: Autores
2.1.4.2. DISEÑO CONCEPTUAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO La ubicación de las facilidades con que cuenta un centro de control y monitoreo se distribuye siguiendo el estándar TIA 942. El suministro de energía regulada debe ser redundante para cumplir con el grado de disponibilidad. Están compuestas por dos fuentes de alimentación totalmente independientes, separados físicamente para evitar incidentes graves como por ejemplo el colapso de un circuito que afecte el otro. Estas fuentes son soportadas por un lado desde la empresa proveedora de energía eléctrica y por el otro de un generador eléctrico, llegando a una transferencia automática, que a su vez alimentan UPS´s para entregar energía regulada y pasa por un transformador de
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aislamiento. Finalmente se dispone la energía en dos PDU (Power Distribution Unit) en los rack que contienen los equipos de TI. En la Figura 16 se ve con más claridad la conectividad eléctrica para los equipos:
Figura 16. Esquema redundante de energía Fuente: Informe técnico comparación de la disponibilidad de diversas configuraciones de alimentación de energía redundante al rack (APC).
Para garantizar el confort de los empleados y a los equipos de cómputo, se deben instalar equipos de refrigeración de precisión, que tengan control de humedad y temperatura. Se sugiere equipos que tengan modo bypass del aire acondicionado a través del aire fresco directo, pues estos tan solo consumen 100 galones de agua al año en un ambiente con el 50% de carga TI y 1 MW de disponibilidad. Según (APC, 2006), “un modo de economización de aire fresco (algunas veces conocido como aire directo) usa ventiladores y rejillas para tomar cierta cantidad de aire frío del exterior y pasarlo a través de filtros para luego ingresar
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directamente hacia los centros de datos”. Las rejillas y las compuertas también controlan la cantidad de aire caliente extraído, tal como se puede observar en la Figura 17.
Figura 17. Configuración pasillo caliente/frio Fuente: Autores
2.1.4.3. DISEÑO DE CONECTIVIDAD Continuado con la disponibilidad de la información y la prestación del servicio, se sugiere el diagrama de red que se puede apreciar en la Figura 18, el cual cuenta con dos redes y servidores totalmente independientes, donde se dispone de dos empresas prestadoras del servicio de conectividad a internet. Un corta fuego, es ubicado en una empresa que preste el servicio de hosting compartido TI para que lo administre y evite filtraciones de extraños en la propia red, el esquema se ve en Figura 19.
Figura 18. Diagrama de red redundante Fuente: UPSistemas
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Figura 19. Esquema redundante transmisión de datos Fuente: Autores
2.1.4.4. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Un centro de control y monitoreo cuenta con sistemas complementarios tales como:
Sistema de extinción y detección de incendios UPSistemas S.A. es representante de la marca FIKE protección en la comercialización y servicio post venta de la marca FIKE para los sistemas de extinción y detección de incendios. Es esta la marca que se sugiere para la implementación en el proyecto, por ser una empresa confiable y de alta trayectoria en el mercado. En la Figura 20 se presenta el resultado y requerimientos necesarios para la instalación del sistema dadas las condiciones de espacio y lugar donde será implementado el nuevo centro de control y monitoreo remoto.
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Figura 20. Sistema de control de incendios Fuente: Fike Protección Systems
Sistema de control de acceso En el sistema de control de acceso es indispensable utilizar un sistema biométrico con registro de tiempo. Como el nuevo centro de monitoreo posee dos puertas es necesario instalar un módulo lector en cada una de las puertas. Adicionalmente el área controlada o restringida, debe contar con un botón de pánico, para casos de emergencia. El esquema general del sistema se ven en Figura 21.
HFC-125 Metric Calculation made at: 8,00% 0,4412
8,00% 0,4412
8,20% 0,4531
ROOM NAME:
ROOM SIZE(S): Sala de equipos
Cuarto de
energía
Cuarto de
baterías
Cuarto de
plantas Hueco plantas Área 6
Largo 6 4 4 6
Ancho 5 3 3 4
Altura ambiente principal 2,5 2,5 2,5 2,5
Altura piso falso 0,06
Alttura techo falso 0
Total Height 2,56 2,5 2,5 2,5 0 0
SQUARE METERS: 30,0 12,0 12,0 24,0 0,0 0,0
78,0
CUBIC METERS:
Vol. Ambiente principal 75 30 30 60 0 0 195
Vol. Piso falso 1,8 0 0 0 0 0 1,8
Vol. Techo falso 0 0 0 0 0 0 0
Total Cubic Meters 76,8 30 30 60 0 0 196,8
196,8
DETECTOR COUNT:
Detectores ambiente principal 2 1 1 2 0 0 6
Detectores piso falso 2 0 0 0 0 0 2
Detectores techo falso 0 0 0 0 0 0 0
Total Detectors 4 1 1 2 0 0
1 detecto r cada 23,23 m 2 ( ro unded up) 8,00
1 detecto r cada 11,61 m 2 debe ser ubicada co n áreas co n f lujo de aire mayo r a 76,2 m / min
QUANTITY OF AGENT (kg):
Agente en ambiente principal 33,09 13,24 13,24 26,47 0,00 0,00 86,03
Agente en piso falso 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82
Below en techo falso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total kg. of Agent: 33,91 13,24 13,24 26,47 0,00 0,00
86,85
Agent Correction Factor
0,72 24,41 9,53 9,53 19,06 0,00 0,00 62,53
62,53
Agent in kg 25,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00
Orders to factory must always be in lbs. (rounded up) TOTAL AMOUNT OF AGENT (kg): 65,00
Elevation Corrections
English ft Metric m Agent Correction Factor
8.000 2.438 0,72 Bogotá, D.C., Colombia 2.650 m
TOTAL AMOUNT OF AGENT (kg):
ALT CORR AMT OF AGENT (kg):
TOTAL SQUARE METERS:
TOTAL CUBIC METERS:
TOTAL NUMBER OF DETECTORS:
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Figura 21. Esquema control de acceso Fuente: Autores
Sistema de CCTV
El circuito cerrado de televisión ha sido aplicado en el software IP Video System Design Tool, este permite determinar la ubicación estratégica de las camarás y detectar si existen zonas muertas (no detectadas por las cámaras). En la Figura 22 se muestra la distribuciòn propuesta para cámara marca Panasonic modelo WV-SC588.
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Figura 22. Distribución de cámaras Fuente: Autores
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En la Figura 23 se evidencia las dimensiones y distancias recomendadas para obtener el mayor beneficio visual de cada cámara con su respectiva configuración.
Figura 23. Dimensiones y distancias de las cámaras dentro del centro Fuente: Autores
En las Figura 24 y Figura 25 se pueden observar los distintos ángulos de toma que se podrán visualizar en el DVR.
Figura 24. Visión posterior del centro Fuente: Autores
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Figura 25. Visión lateral del centro Fuente: Autores
En la Tabla 8 se puede apreciar el ancho de banda y espacio del disco para la óptima operación del sistema CCTV propuesto resultado de la simulación. Tabla 8. Ancho de banda y espacio en el disco
Resolución Compresión Tamaño Frame,
KB FPS Cámaras
Ancho de banda, Mbit/s
Espacio del disco, GB
Bitrate, kbit/s
1.920 x 1.080 (Full
HD)
MJPG-20 (HQ)
253 10 3 62,18 671,5 20.726
Fuente: Autores.
Sofware En la Figura 26 que aparece a continuación se encuentra un comparativo de las opciones en software para gestión que ofrece la compañía American Power Conversion. Para el proyecto en asunto, el software que cubre el propósito en la prestación del servicio del centro de control y moniotoreo es el “Data Center Expert” pues en sus funciones principales estan las de monitorear sistemas de potencia, climatización, medio ambiente y seguridad para Centros de Datos.
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Figura 26. Comparativo software de gestión APC Fuente: White paper 104 “Classification of Data Center Infrastructure Management (DCIM) Tools, American Power Conversion
2.2. SOSTENIBILIDAD A continuación se mostrará el análisis de sostenibilidad del proyecto, teniendo como base el entorno social, el entorno ambiental y el entorno económico.
2.2.1. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Para que el proyecto cumpla con los objetivos de sostenibilidad en el ámbito social se debe asegurar que se cumple con unos ciertos parámetros, dentro de los que se destacan los siguientes: Equidad de género en cuanto a contratación de personal, salud y seguridad de los empleados, rotación y bienestar de los empleados, calidad y satisfacción de los clientes y acuerdos para evitar el trabajo forzado y la explotación infantil. Estos parámetros están basados en el estándar P5. Equidad de género: Dentro de los parámetros de contratación de personal para el proyecto, no debe existir ningún sesgo en cuanto a género. Se debe adquirir profesionales que se adecuen a los perfiles requeridos sin importar su género o condición sexual.
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Salud y seguridad de los empleados: “Los principales riesgos para la salud y la seguridad de los empleados del sector son el estrés laboral, los riesgos ergonómicos y el riesgo auditivo y vocal.” (Programa de Transformacion Productiva, 2012). El control de estos riesgos tiene un impacto directo en las tasas de ausentismo y rotación del personal, que afecta la productividad del proyecto. Para afrontar estos riesgos se debe diseñar e implementar las siguientes integrales de prevención y control para la protección de la salud física y mental de los trabajadores:
Mejoramiento de las condiciones del área de trabajo: espacios de puestos adecuados, ventilación, confort térmico y puestos de trabajo que cumplan con las condiciones ergonómicas.
Implementación de programas integrales de salud y seguridad en el trabajo, que incluyen acciones de capacitación y prevención.
Apoyo por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales para el monitoreo de los riesgos laborales.
Rotación de los empleados: Un factor importante para las sostenibilidad del proyecto radica en la disminución de la rotación de personal, ya que este afecta directamente los costos del proyecto en cuanto al proceso de búsqueda, selección y capacitación de personal, así como por el retraso en la ejecución de actividades y tareas. Existen diferentes variables que llevan a la rotación del personal:
Búsqueda de mejores salarios.
Carencia de motivación.
Problemas de salud.
Afectación familiar por turnos laborales.
Para afrontar se deben desarrollar las siguientes estrategias para buscar incentivar la permanencia de sus empleados:
Ofrecer incentivos que permitan aumentar los ingresos.
Ofrecer oportunidades de formación y desarrollo profesional.
Crear ambiente de trabajo sano y agradable.
Calidad y satisfacción de los clientes: La satisfacción y fidelización de los clientes es un objetivo primordial para los proyectos de este tipo. En aras de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, se deben implementar estándares internacionales para hacer más eficiente la operación, evitar errores y mejorar el servicio a los usuarios finales. Dado que los servicios que prestan las empresas llegan a un público objetivo determinado por el cliente, se monitorea la satisfacción del usuario final con la prestación del servicio. Esto les permite a los gestores del proyecto controlar la calidad y monitorear la gestión de los trabajadores.
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Acuerdos para evitar el trabajo forzado y la explotación infantil: Se debe asegurar que dentro los parámetros de contratación de personal, se especifiquen enunciados que explícitamente indiquen la posición del proyecto en contra de estos flagelos. Adicionalmente estos acuerdos deben ser pactados con cada uno de los proveedores del proyecto para así controlar y evitar que indirectamente se esté apoyando estas violaciones a los derechos humanos. 2.2.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Para realizar el análisis de sostenibilidad ambiental del proyecto primero se analizará el ciclo de vida del producto y después se realizará la definición y cálculo de los eco indicadores.
2.2.2.1. ANÁLISIS CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Límites del estudio del ciclo de vida: En primera medida es importante definir los límites del estudio definiendo los aspectos que serán incluidos y excluidos para el análisis del ciclo de vida del centro de monitoreo. Aspectos incluidos:
Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Monitores
Equipo de red (switch, router, etc.)
Generadores de respaldo, incluyendo tanques
Baterías
Los cables de alimentación
Servidores
Pisos técnicos
Aires acondicionados
Exclusiones:
Impactos causados por las actividades relacionadas con los empleados (desplazamientos, oficinas, cafetería, estacionamiento, iluminación exterior, etc.)
Impactos causados por el uso del edificio por otras áreas diferentes a la de monitoreo
Equipos y sistemas de telecomunicaciones que conectan al centro de monitoreo con el exterior, incluidos los satélites, cables submarinos, etc.
Energía utilizada para construir las fábricas que proveen los equipos de tecnología, equipos de construcción utilizados para adecuar el centro de monitoreo.
Escenario de análisis: A continuación se establece el escenario de funcionamiento con el que se realizará el análisis del impacto:
El centro de monitoreo funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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El inventario de equipos utilizados a través del ciclo de vida del producto se puede clasificar como se ve en la Tabla 9.
Tabla 9. Equipos utilizados a través del ciclo de vida del proyecto
Propuesta
Computadores
Multifuncional
Fuente: Autores
Consumo promedio estándar de energía y agua.
Expectativa de vida de los equipos aproximada como se nota en la Tabla 10.
Tabla 10. Expectativa de vida de equipos
Componente
Expectativa de vida
(Años)
Equipos TI
Servidores 5-8
Equipos de red (switch) 3-5
PC/laptops 3-5
Pantallas 3-5
Equipos de poder
Instalación
Medidores eléctricos
Computadores
Equipos electromecánicos
Cableado eléctrico
Piso tecnico
Operación
Aire acondicionado
Planta eléctrica
UPS
Sensor incendio
Válvula aspersora
Computadores
Servidor
Switch
Router
Pantalla
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Generadores 20
UPS 20
Baterías 3-5
Equipos de climatización
Aire acondicionado 20
Fuente: Autores
Etapas del ciclo de vida del centro de monitoreo: En la Tabla 11 se muestran las etapas aplicables al ciclo de vida del centro de monitoreo, las cuales se utilizan para poder realizar el análisis ambiental del producto, que este caso es el ya mencionado centro. Tabla 11. Etapas del ciclo de vida del producto
Fases del ciclo de vida
Descripción
Implementación
Adecuación de la estructura física del centro de monitoreo.
Instalación de los equipos informáticos y los demás sistemas utilizados en el
centro de monitoreo.
Transporte Transporte en el sitio de materiales
para la adecuación del centro de datos físico.
Operación o uso El uso y el funcionamiento del centro de monitoreo, equipos y estructura.
Actualización de equipos
Final de la Vida de los equipos dentro del Centro de Monitoreo
Mantenimiento de equipos y la estructura, incluyendo la actualización
y adición de equipos.
Puesta fuera de servicio
Cierre del centro de monitoreo.
Fuente: Autores
2.2.2.2. DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE ECO INDICADORES
A continuación en la Figura 27, Figura 28 y Figura 29 se mostrará un diagrama de flujo de entradas y salidas para las fases del ciclo de vida del proyecto.
52
Figura 27. Flujo de entradas y salidas para la fase de implementación
Fuente: Autores.
Figura 28. Flujo de entradas y salidas centro de control y monitoreo actual Fuente: Autores.
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Figura 29. Flujo de entradas y salidas centro de control y monitoreo futuro Fuente. Autores.
En el presente análisis se mostrarán únicamente los resultados obtenidos en la fase de operación actual, así como la que se tendrá posterior a la implantación del proyecto, esta información se ve reflejada en la Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14. Tabla 12. Eco balance durante la instalación
Instalación
Unidad Semanal
Entradas Salidas
Ítem Consumo Ítem Consumo
Energía 38,64 kWh Residuos Peligrosos 10 kilogramos
Agua 5.390 litros Vertimientos 4.930 litros
Acero 154 kilogramos
Cemento 297 kilogramos
Gasolina 9,25 litros
Fuente. Autores
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Total de emisiones de CO2 equivalente para este caso:
90,93 Kg de CO2-eq Tabla 13. Eco balance antes de la implementación del proyecto
Operación
Versión Anterior
Unidad Mensual
Entradas Salidas
Ítem Consumo Ítem Consumo
Energía 32.348,88 kWh Residuos Peligrosos 65 gramos
Agua 61.200 litros Residuos Reciclables 415 gramos
ACPM 64,25 litros Vertimientos 55.070 litros
Papel 3.250 gramos
Aceite 9,5 litros
Fuente: Autores
Total de emisiones de CO2 equivalente para este caso: 13.370,47 Kg de CO2-eq
Tabla 14. Eco balance luego de la implementación del proyecto
Operación
Versión Futura
Unidad Mensual
Entradas Salidas
Ítem Consumo Ítem Consumo
Energía 56.995,92 kWh Residuos Peligrosos 65 gramos
Agua 45.700 litros Residuos Reciclables 325 gramos
ACPM 64,25 litros Vertimientos 41.130 litros
Papel 2.720 gramos
Aceite 9,5 litros
Fuente: Autores
Total de emisiones de CO2 equivalente para este caso:
23.165,67 Kg de CO2-eq
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En la Tabla 15 se podrá ver algunos de los factores de conversión utilizados para hallar los valores de CO2 equivalente: Tabla 15. Factores de conversión de CO2 equivalente
Material Factor de
conversión Unidad
Electricidad 0,385 kilogramo de CO2-eq/kWh
Aceite 10,6 kWh/l
ACPM 11,161 kWh/kg
Papel común 3 kilogramo de CO2-eq/kg
Agua 0,788 kilogramo de CO2-eq/m3
Fuente: Autores
Tras realizar el cálculo de la huella de carbono en las dos primeras fases del ciclo de vida del proyecto, se puede inferir las siguientes conclusiones:
El impacto de la primera fase, presupuesto e instalación, no es tan elevado ya que el proyecto no tiene grandes dimensiones y no causa un porcentaje grande de residuos. Un gran porcentaje del impacto esta generado principalmente por el consumo de energía.
La comparación realizada entre la operación del centro anteriormente y la operación con la renovación realizada, arroja que el consumo con el nuevo diseño produce una mayor emisión de gases invernadero equivalentes, esto se debe en su mayoría a que se va a instalar una mayor cantidad de equipos, los cuales consumen más energía. A pesar de que se tiene un menor número de personal el aumento del consumo energético no permite evidenciar una reducción en las emisiones.
2.2.3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA La descripción del sostenimiento económico del proyecto “Implementación de un centro de monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.” se verá detallado en el apartado 2.3 “ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO” del presente documento.
2.2.4. INVOLUCRADOS
El análisis de los involucrados del proyecto y sus respectivas matrices de análisis se pueden observar a continuación.
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Matriz de involucrados En la Tabla 16 se puede observar el listado de los involucrados y su respectivo análisis de influencia e interés. Tabla 16. Matriz de involucrados
Fuente: Autores
ID Posición/Titulo Expectativas y requerimientos Nivel de
influencia Nivel de interés
Gestión del involucrado
G Gerente
UPSistemas
Ampliar el sistema tecnológico del centro de monitoreo para brindar mejor servicio a sus clientes
actuales. Aumentar su portafolio de servicios.
Tener un sistema robusto y de alta disponibilidad que le permita obtener más clientes.
Requerimientos. Informes de avance del proyecto.
Alta Alto
Proporcionar los recursos necesarios
para el proyecto. Gestión entre los directivos para
conseguir apoyo hacia proyecto
CM Coordinador del
Centro de monitoreo
Tener una mejor distribución de equipos, puestos y personal dentro del centro de monitoreo.
Mejorar la gestión de equipos monitoreados. Tener un centro de monitoreo de alta disponibilidad y
seguro. Requerimientos.
Informes de avance del proyecto. Informes de personal externo que va a trabajar
dentro de UPSistemas. Cronograma de trabajos.
Alta Alto
Comunicación de los informes de gestión
dentro de la periodicidad acordada y reuniones de toma de decisiones y cambios
IM Ingeniero centro
de monitoreo
Tener un ambiente de trabajo mejor para el desempeño de sus funciones
Tener equipos de última tecnología que le permitan un mejor monitoreo de equipos
Mayor seguridad dentro del centro de monitoreo Requerimientos
Información general de la propuesta de diseño
Baja Medio
Informar de ventajas de nuevos sistemas que se van a implementar.
Capacitar y formar sobre el uso de los nuevos equipos.
E Equipo de proyecto
Cumplir con los requisitos requeridos por el cliente. Cumplir con el alcance del proyecto de forma eficaz
y eficiente. Cumplir con las actividades asignadas a cada
miembro del equipo. Requerimientos
Tener la información detallada del plan de acción de cada miembro.
Tener los recursos necesarios para efectuar su labor.
Recibir su remuneración en el tiempo pactado.
Media Alto
Gestión y control de actividades e hitos, para garantizar el cumplimiento del
alcance, costo, tiempo y calidad.
Alinear y enfocar los esfuerzos hacia los
objetivos presupuestados por la
organización.
JV Jefe equipo de
Ventas
Poder brindar a los clientes de UPSistemas servicios y soluciones tecnológicas de mayor robustez y con
una mayor seguridad de control. Requerimientos
Información general de la propuesta de diseño.
Bajo Medio
Informar ventajas económicas y
funcionales que pueden conllevar la instalación de los nuevos sistemas
PD Proveedor
Diagnostico
Brindar los recursos con la calidad necesaria en el tiempo establecido. Requerimientos
Cronogramas de entrega. Información específica de la propuesta de diseño.
Bajo Medio
Reuniones periódicas para confirmar
requerimientos y tiempos de entrega.
Comunicación constante para
controlar avance de la entrega y cronograma.
PI Proveedor
Implementación
Brindar los recursos con la calidad necesaria en el tiempo establecido. Requerimientos
Cronogramas de entrega. Información específica de la propuesta de diseño.
Bajo Medio
Reuniones periódicas para confirmar
requerimientos y tiempos de entrega.
Comunicación constante para
controlar avance de la entrega y cronograma.
C Clientes de UPSistemas
Obtener un servicio más seguro, estable y de mayor confiabilidad.
Requerimientos La no interrupción del servicio
La no generación de fallas adicionales
Bajo Medio
Reuniones para establecer planes de
contingencia ante fallo. Planeación de
migración. Comunicación sobre ventajas de nuevos
sistemas
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Matriz dependencia-influencia En la Tabla 17 se muestra la matriz de dependencia-influencia donde se analizan los impactos y afectaciones de los involucrados. Tabla 17. Matriz dependencia-influencia
Fuente: Autores
Matriz de temas y respuestas En la Tabla 18. Matriz temas-respuestas se puede observar la matriz temas respuestas, en la que se analiza el nivel de madurez de respuesta ante el tema específico de la implementación de un nuevo centro de control y monitoreo Tabla 18. Matriz temas-respuestas
Fuente: Autores
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2.2.5. RIESGOS
La evaluación de riesgos es el acto de determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra y el impacto que tendría si este se materializa. Esta evaluación implica dos factores, la probabilidad y el impacto, los cuales son explicados a continuación.
Probabilidad
La probabilidad de ocurrencia, que es la medida de la certeza de que un evento, o riesgo, se produzca. Este indicador se puede medir de distintas formas, pero para este proyecto se asigna la probabilidad tal como se define en la Tabla 19. Tabla 19. Factores de probabilidad
Probabilidad
Valor
Justificación
Muy Alta >50%
• Ocurre con frecuencia en proyectos de esta índole • Ocurre en 1 cada 2 proyectos • Será experimentado continuamente a menos que se tomen medidas para cambiar los acontecimientos
Alta 30% - 50%
• Se producen con menos frecuencia si el proceso se corrige. • Pueden ser identificados con una mínima revisión de los procesos del proyecto. • Ocurre en 1 cada 3 proyectos
Media 10% - 30%
• Pueden ser identificados con una alta probabilidad por medio de una revisión focalizada de los procesos • Ocurre en 1 cada 4 proyectos
Baja 1% - 10%
• Mínima probabilidad de ser identificados por medio de una revisión focalizada de los procesos • Ocurre en 1 cada 20 proyectos
Insignificante 1%> • Altamente improbable que ocurra • Ocurre en 1 cada 100 proyectos
Fuente: Autores
Impacto
El segundo factor es la estimación del impacto en el proyecto. Esta estimación puede ser una evaluación algo subjetiva, pero tendrá que cuantificarse siempre que sea posible. El costo estimado, la duración de la demora potencial, los cambios en el alcance y la reducción de la calidad son en la mayoría de casos, los factores que pueden ser estimados y documentados en la declaración de riesgos.
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Debido a las cláusulas de cumplimiento establecidas para este proyecto, se tiene poca tolerancia a los imprevistos, por lo que se ha determinado establecer unos valores mínimos para la categorización del impacto. Para este proyecto se asigna el impacto tal como se define en la Tabla 20. Tabla 20. Factores de impacto
Impacto
Valor Justificación
Muy Alta >5%
• Un riesgo que genere un impacto económico superior al 5% del total del presupuesto ($23.500.000) o un retraso en el cronograma mayor al 10% es considerado un impacto catastrófico ya que pone en riesgo la realización del proyecto.
Alta 3% - 5%
• Un riesgo que genere un impacto económico entre el 3% y el 5% del total del presupuesto (superior a $14.000.000 e inferior a $23.500.000) o un retraso en el cronograma entre 6% y el 10% es considerado un impacto grave ya que pone en riesgo la ejecución de una de las fases del proyecto.
Media 1% - 3%
• Un riesgo que genere un impacto económico entre el 1% y el 3% del total del presupuesto (superior a $14.000.000 e inferior a $) o un retraso en el cronograma entre 2% y el 6% es considerado un impacto severo ya que pone en riesgo la ejecución de una de las actividades del proyecto.
Baja 0.1% - 1%
• Un riesgo que genere un impacto económico entre el 0.1% y el 1% del total del presupuesto (superior a $4.700.000) o un retraso en el cronograma entre 1% y el 2% es considerado un impacto importante ya que pone en riesgo la ejecución de una de las tareas del proyecto.
Insignificante 0.1%>
• Un riesgo que genere un impacto económico menor al 0.1% del total del presupuesto (inferior a $470.000) o un retraso en el cronograma menor al 1% es considerado un impacto marginal
Fuente: Autores
60
Matriz de Evaluación de Riesgos (P x I)
En la Tabla 21 se mostrará la matriz de evaluación de riesgos, probabilidad vs impacto, la cual permite visualizar de manera clara la severidad del riesgo y asignarle un valor específico. Tabla 21. Matriz evaluación de riesgos
PROBABILIDAD
I
M P A C T O
Insignificante 1
Bajo 10
Medio 20
Alto 30
Muy Alto 50
Muy Alto 5
5 50 100 150 250
Alto 3
3 30 60 90 150
Medio 2
2 20 40 60 100
Bajo 1
1 10 20 30 50
Insignificante 0.1
0.1 1 2 3 5
Fuente: Autores
Los niveles de riesgo: • El riesgo es alto para los niveles rojos • El riesgo es medio-alto para los niveles naranja • El riesgo es medio para los niveles naranja • El riesgo es medio-bajo para los niveles verde claro • El riesgo es bajo para los niveles verdes
Matriz registro de riesgos En la Tabla 22 se puede observar el registro de los riesgos identificados principales para el presente proyecto y su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo. En la Tabla 23 se puede observar el watchlist con los riesgos restantes.
61
62
Tabla 22. Análisis cualitativo y cuantitativo
Fuente: Autores
2 Mercado Aumento del dólar Movimiento en la oferta y la demanda de divisas,
disminución de la presencia del mercado del dólar
Cambio en los valores presupuestados, sobrecosto en el % de aumento del dólar si
el diseño es ejecutado Mercado 30% 3 0,9
1 Recursos Renuncia de un miembro del equipo
proyecto Mal clima laboral, oferta de mejores salarios en
otras empresas, falta de incentivos
Retraso de 5 días en la ejecución de actividades, aumento de carga laboral,
disposición de tiempo en la capacitación del nuevo personal
Recursos 20% 3 0,6
15 Proveedores Incumplimiento de proveedores Mala evaluación en proveedores, falta de
comunicación, inexperiencia, incumplimiento por parte de UPSistemas en los pagos
Retraso de actividades por 2 semanas, sobrecosto mínimo del 5% de la compra,
reprocesos, adquisición de nuevos proveedores
Proveedores 20% 3 0,6
19 Proveedores Retraso en la importación de equipos e
insumos Efectos climáticos, incumplimiento de
proveedores
Retraso de actividades por 1 mes, sobrecosto del 115% del valor pagado en
la importación por lo que se debería trasladar por aerolínea y no por barco
Proveedores 20% 3 0,6
27 Tecnología Daños en equipos e infraestructura
tecnológica Falta de mantenimiento, obsolescencia
tecnológica, falta de capacitación del personal
Retraso de actividades 3 semanas, ingreso de nuevos equipos, sobrecostos por
deducible a la póliza del 30% Tecnología 20% 3 0,6
31 Mercado Disminución del valor del dólar Aumento en la presencia del dólar en el mercado
de divisas
Subpresupuesto tanto como disminuya el dólar, facilidades a la implementación del
diseño (proyecto) Mercado 20% 3 0,6
3 Relación Laboral Enfermedad incapacitante de los miembros del equipo proyecto
Cambio brusco del clima, jornadas extensas de trabajo, manejo alto de estrés
Disminución en el desempeño laboral, retraso en actividades de 5 días
Relación Laboral
30% 2 0,6
17 Rendimiento Lentitud en toma de decisiones Inexperiencia, falta de habilidades, falta de
comunicación Retraso de actividades por 1 día, mal
ambiente laboral, reprocesos Rendimiento 20% 2 0,4
33 Recursos Apoyo de empleados de la compañía al
proyecto Oportunidades laborales
Disminución en el tiempo de ejecución de actividades de 1 día por semana ejecutada
Recursos 20% 2 0,4
63
Tabla 23. Watchlist
ID Riesgo
Categoría del Riesgo
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad
(P) Impacto
(I) P X I
9 Financiación Falta de recursos económicos Destino de recursos económicos para solventar
inconvenientes que se presentan durante la ejecución
Disminución del alcance, retraso 2 días, nuevo programa
Financiación 10% 3 0,3
13 Condiciones
laborales Presencia de vapores y gases
Corto circuito en equipos de respaldo, fin de vida útil de baterías, falta de mantenimiento
Evacuación del lugar, retraso de 5 días de actividades, intoxicación, incapacidad de
personal
Condiciones laborales
10% 3 0,3
14 Mercado Competencia desleal entre empresas Competitividad en el mercado, falta de ética
empresarial Asignación del proyecto a otra empresa,
fin no deseado del proyecto Mercado 10% 3 0,3
16 Recursos Inexperiencia del personal Mala selección y reclutamiento de personal por
parte de recursos humanos
Desempeño laboral no eficiente ni eficaz, reprocesos, sobrecostos por $800.000 y
retraso de 1 semana, utilización inadecuada del recurso
Recursos 10% 3 0,3
18 Mercado Falta de proveedores confiables Mala evaluación en proveedores, falta de
comunicación, inexperiencia
Retraso de actividades por 2 semanas, sobrecosto del 5% del valor de la compra,
reprocesos, adquisición de nuevos proveedores
Mercado 10% 3 0,3
21 Cliente Cambio de prioridades Exigencias del cliente, adquisición de nuevos clientes, aumento de facilidades en clientes
actuales
Nueva programación y presupuesto, retraso de 3 días para adecuarnos al
presupuesto inicial Cliente 10% 3 0,3
22 Rendimiento Trabajos no programados Arreglos locativos, cambios en la infraestructura
de la compañía Retraso de actividades por dos días
máximo Rendimiento 10% 3 0,3
25 Cliente Aumento de requisitos no
presupuestados por parte del cliente Exigencias gerenciales no programados ni
presupuestadas Reprogramación, sobrecostos, sobrecarga
laboral, 1 semana de retraso Cliente 10% 3 0,3
26 Normatividad
nacional Cambio de normatividad y legislación
aplicable Imposición de nuevas leyes y normatividades
durante el desarrollo del proyecto
Reprogramación de actividades, 1 semana de retraso, sobrecosto de $3.000.000 por la
contratación de un experto, desconocimiento de la nueva ley o
normatividad causando sanciones o multas
Normatividad nacional
10% 3 0,3
4 Condiciones
laborales Exposición al ruido
Niveles altos de ruido provenientes de los aviones o trabajos locativos
Hipoacusia, estrés, desconcentración, pérdida auditiva, disminución del
desempeño laboral
Condiciones laborales
20% 1 0,2
6 Condiciones
laborales Falta de iluminación en el lugar de
trabajo Cortes prolongados de energías, falla en la
planta eléctrica Molestias oculares, somnolencia,
trastornos visuales Condiciones
laborales 10% 2 0,2
7 Factores
Ambientales Presencia de plagas por encontrarnos
cerca al humedal capellanía No existe encerramiento en el humedal, no hay
un control ambiental
Transmisión de enfermedades, incapacidad, retraso en la ejecución de
actividades de 1 semana
Factores Ambientales
10% 2 0,2
20 Relación Laboral Reestructuración de la compañía Cambios gerenciales no programados, ascensos,
despidos o renuncia de personal
Retraso de actividades 1 emana, capacitación al nuevo personal, requisito
de personal
Relación Laboral
10% 2 0,2
64
Fuente: Autores
23 Rendimiento Resistencia al cambio Falta de comunicación con la partes interesadas,
gestión sobre los stakeholders
Retraso de actividades por 1 semana, verificación al plan para la gestión de
interesados, elaboración restructuración del plan de comunicaciones
Rendimiento 10% 2 0,2
24 Recursos Oposición del personal de la compañía Visión errada del proyecto, falta de
oportunidades dentro de la organización
Retraso de actividades por 1 semana, verificación al plan para la gestión de
interesados, elaboración restructuración del plan de comunicaciones
Recursos 10% 2 0,2
28 Rendimiento Indisponibilidad del servicio Mala manipulación de equipos durante el
desarrollo de actividades, incompetencia, no seguimiento de procedimientos
Afectación a las pólizas de cumplimento, perdidas económicas 5% del valor del
contrato con el cliente, perdidas de credibilidad en el mercado
Rendimiento 10% 2 0,2
29 Requisitos Supuestos no válidos Mala evaluación de supuestos Retraso en la programación 1 semana,
pérdida de tiempo Requisitos 10% 2 0,2
30 Recursos Conflicto entre gerentes de proyecto Comunicación no asertiva Retiro del gerente del proyecto,
reprogramación, 5 días de retraso Recursos 10% 2 0,2
32 Mercado Aumento de proveedores en el mercado Nuevas ofertas y oportunidades en el mercado,
aumento de la demanda
Disminución en los precios (Subpresupuesto), competencia entre
empresas, disminución del valor inicial presupuestado como mínimo en un 5%
Mercado 10% 2 0,2
34 Tecnología Cambio en la infraestructura tecnología
de la empresa Mejora continua, estrategia de mercado
Utilización de nuevos recursos, disminución en el tiempo de ejecución de
actividades de 2 días por semana ejecutada
Tecnología 10% 2 0,2
35 Normatividad
nacional Cambio en la normatividad vigente
aplicable Reestructuración de leyes y normatividades
durante el desarrollo del proyecto Adelanto de actividades de 1 semana
Normatividad nacional
10% 2 0,2
5 Factores
Ambientales Sismo Choque de placas tectónicas
Daño a la propiedad, retraso de 3 semanas en la ejecución de actividades, traslado de
personal y oficinas
Factores Ambientales
1% 5 0,05
8 Condiciones
laborales Accidente aéreo
Falla mecánica de los aviones al momento de aterrizar o despegar, comunicación errada con la
torre de control
Daño a la propiedad, perdida de activos, perdida humana, proyecto sin concluir,
afectación a la familia equipo de proyecto, retraso de 6 meses
Condiciones laborales
1% 5 0,05
11 Factores
Ambientales Precipitaciones, lluvias o heladas Efecto invernadero
Inundaciones, evacuación, traslado de oficinas sobrecosto 30% deducible de las
perdidas, recursos insuficientes, atraso de lo programado por 3 semanas
Factores Ambientales
1% 3 0,03
12 Recursos Accidentes de tránsito Estrés laboral, desconcentración, falta de vías de
acceso a la empresa, fallas mecánicas Pérdida humana, ausentismo laboral,
retraso de actividades 5 días Recursos 1% 3 0,03
10 Normatividad
nacional Delincuencia y sonadas Falta de empleo, conflicto armado
Inseguridad, despojo de bienes materiales o herramientas de trabajo sobrecosto del
30% de las perdidas, agresión física
Normatividad nacional
1% 2 0,02
65
Risk Breakdown Structure RiBS La matriz de desglose de riesgo, denominada como RiBS, para el presente proyecto se puede ver a continuación en la Figura 30:
Figura 30. Estructura de desglose de riesgos Fuente: Autores
2.2.6. MATRIZ RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD En la Tabla 24 se muestra la matriz resumen de sostenibilidad.
2.3. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Para sustentar la viabilidad del proyecto se tendrán en cuenta el flujo de caja del proyecto, el retorno a la inversión y los principales indicadores financieros. Para ello se realizará una desagregación del presupuesto inicial por cada uno de los entregables del proyecto en la EDT.
66
Tabla 24. Matriz de sostenibilidad
Categorías de sostenibilidad
Sub Categorías Elementos Estrategias de proyecto
Sostenibilidad económica
Retorno de la inversión Beneficios financieros directos
El proyecto proporcionará beneficios directos al proyecto si cumplen los
objetivos propuestos de tiempo, costo y alcance
Valor presente neto $667.421.113
Sostenibilidad ambiental
Energía
Energía usada
Promover la utilización de tecnología limpia y verde, que ayude a mitigar los impactos sobre el ambiente y a su vez
genere un beneficio económico al utilizar menos recursos. Aplicar
completamente la legislación ambiental presente
Emisiones/CO2 por la energía usada
Retorno de energía limpia
Residuos
Reciclaje
Disposición final
Reusabilidad
Energía incorporada
Residuos
Agua Calidad del agua
Consumo del agua
Sostenibilidad social
Prácticas laborales y trabajo decente
Empleo
Implementación de programas integrales de salud y seguridad en el
trabajo, que incluyen acciones de capacitación y prevención.
Apoyo por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales para el monitoreo
de los riesgos laborales. Ofrecer incentivos que permitan
aumentar los ingresos. Ofrecer oportunidades de formación y
desarrollo profesional. Crear ambiente de trabajo sano y
agradable. Se debe asegurar que dentro los parámetros de contratación de
personal, se especifiquen enunciados que explícitamente indiquen la posición
del proyecto en contra de estos flagelos.
Relaciones laborales
Salud y seguridad
Educación y capacitación
Aprendizaje organizacional
Diversidad e igualdad de oportunidades
Derechos humanos
No discriminación
Libre asociación
Trabajo infantil
Trabajo forzoso y obligatorio
Comportamiento ético
Prácticas de inversión y abastecimiento
Comportamiento anti ético
Fuente: Autores
67
La estructura de desglose de trabajo (EDT) del proyecto a quinto nivel se puede apreciar en el Anexo 6. EDT A QUINTO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, esta estructura está compuesta por cuatro grandes categorías: Diagnóstico inicial, Diseño, Implementación y Gestión del proyecto para la cual se ha definido lo que se muestra en la Tabla 25: Tabla 25. Cuentas de control y planeación
Categoría Nivel de
desagregación
Tipo de cuenta
Formato del paquete
Diagnóstico inicial, Diseño, Implementación y Gestión del
proyecto
3 Control
Diagnóstico Inicial, Diseño e Implementación
4 Planeación
Gestión del proyecto 5 Planeación
Condicionamiento operativo 3 Planeación
y control
Fuente: Autores
Las cuentas de control se han determinado en el tercer nivel de desagregación, estas están plenamente identificadas en el PLAN GESTIÓN DE COSTOS (Anexo 16). La cuenta de planeación está establecida bajo la cuenta de control en el último nivel de cada categoría de la EDT.
2.3.1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE SE RECURSOS (ReBS) La identificación de recursos se ha realizado a través de una estructura de desglose de recursos para el proyecto, tal como se puede apreciar en la Figura 31 Esta estructura contiene cuatro grandes categorías: Personal, Materiales o consumibles, Máquinas o no consumibles y outsourcing.
2.3.2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTOS (CBS) Una vez determinado los recursos necesarios para el proyecto, se elabora una estructura desagregada de costos, tal como se puede evidenciar en la Figura 32. Esta estructura contiene dos grandes categorías de costos: directos e indirectos.
68
Figura 31. Estructura de desglose de recursos Fuente: Autores.
69
Figura 32. Estructura de desglose de costos Fuente: Autores.
2.3.3. PRESUPUESTO El sponsor ha asignado para el proyecto una reserva de gestión de $ 24.650.000. La LÍNEA BASE COSTOS (Anexo 11), muestra un total de $ 653.844.850, teniendo en cuenta que este incluye la estimación de costos de los paquetes de trabajo y la reserva de contingencia que fue determinada luego del análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, la cual tiene un valor de $ 24.650.000, de tal manera que el presupuesto del proyecto es de $ 678.494.850. En la Tabla 26, que aparece a continuación se puede apreciar que la suma de la reserva de contingencia y la estimación de los paquetes de trabajo corresponde a la línea base de costos, que a su vez sumarle la reserva de contingencia, se obtiene el presupuesto del proyecto.
70
Tabla 26. Presupuesto
Presupuesto del proyecto
Reserva de gestión
$ 678.494.850 $ 24.650.000
Línea base de costos
Cuentas de control
Reserva de contingencia
$ 653.844.850 $ 653.844.850 $ 24.650.000
Estimación de costos de los paquetes de
trabajo
$ 629.194.850
Fuente: Autores
2.3.4. FUENTES Y USOS DE FONDOS Las fuentes para el desarrollo y ejecución del proyecto provienen de los recursos del sponsor, en este caso la Gerente General de UPSistemas S.A. Graciela Manotas. Los usos de fondos del proyecto serán acordados de la siguiente manera:
50% de anticipo a la firma del contrato adjudicando el desarrollo del
proyecto.
40% una vez inicie la implementación del proyecto.
10% cierre del proyecto y recepción del producto por parte del cliente a
satisfacción.
2.3.5. FLUJO DE CAJA En el FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (Anexo 5), se puede apreciar el flujo de caja del proyecto, los costos totales por año, trimestre y semanas, así como el acumulado de costos. En la Figura 33 y en la Figura 34 se encuentra la representación del flujo de caja en un diagrama de barras del costo y costo acumulado vs el periodo respectivamente.
71
Figura 33. Flujo de caja por trimestre Fuente: Autores.
Figura 34. Flujo de caja acumulado Fuente: Autores.
72
2.3.6. EVALUACIÓN FINANCIERA En el FLUJO DE CAJA CASO NEGOCIO (Anexo 8. FLUJO DE CAJA CASO NEGOCIO, se encuentra el flujo de caja para el caso de negocio, analizado en 10 años distribuidos aproximadamente en 2 años para el desarrollo del proyecto y entrega del producto, los 8 años restantes será el tiempo de vida útil del nuevo centro de control y monitoreo remoto que se depreciará utilizando el método de línea recta. Para los cálculos, se tuvo en cuenta el promedio del IPC (Índice de Precios del Consumidor) en Colombia de los últimos 5 años, dato suministrado por el DANE e informado en la página del Banco de la República, quedando el índice de 3,56% como la tasa con el que se realizará el aumento del costo de operación aumento por la prestación del servicio en los diferentes periodos, teniendo en cuenta que este índice no ha variado y se proyecta que se mantenga cerca a este valor para los próximos años. El aumento de honorarios por año de los empleados será del 4%, pues es este el promedio de los últimos 5 años que ha tenido de incremento el salario mínimo según el Banco de la República (Banco de la República, 2015). UPSistemas está ubicado en una zona estrato 3. El costo por kW en este sector y que clasifica el parque Industrial Portos como sector no residencial y tipo de energía Industrial con contribución es de $ 458,51 según las tarifas de energía eléctrica ($/kWh) reguladas por la comisión de regulación de energía y gas (CREG) a Enero de 2015. En los proyectos realizados por UPSistemas S.A., se tiene establecido una tasa de expectativa mínima del 20%, con el cuál se aplicará para el proyecto en mención. En la Tabla 27 se pueden evidenciar el resultado de los indicadores que afirman la viabilidad del proyecto. Tabla 27. Factores de viabilidad
VPN (20%) $ 667.421.113 El proyecto a una tasa de expectativa del
sponsor es viable
TIR 33% La tasa interna de retorno es del 33%
TCR 1,10 El proyecto contablemente renta 110%
B/C 1,52 El beneficio del proyecto es mayor que su
costo
Payback(N) 2,02 La inversión se recupera 2 años después de
haber culminado el proyecto
Fuente: Autores
El inversionista tiene las opciones del mercado para invertir su dinero en un CDT (certificado de depósito a término) cuya tasa máxima según Bancolombia es de 5,65% (Grupo Bancolombia, 2015) o un TES (títulos de tesorería) cuya tasa máxima es de 7,7% (Banco de la República, 2015). La mínima tasa de expectativa que debería escoger el inversionista se puede obtener por indexación, de tal
73
manera que el resultado sea una tasa que supere la expectativa de un CDT, TES y el IPC como mínimo. Se tiene que la tasa por indexación es:
(1 + 5,65%) (1 + 7,7%) (1 + 3,65%) – 1 = 17,93%
Esta tasa es menor que la tasa de expectativa mínima del inversionista e inclusive menor que la TIR del proyecto, por lo que este es económicamente atractivo.
2.3.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Para realizar el análisis de sensibilidad, se evalúa la relación beneficio costo en dos escenarios: el primer escenario es el caso pesimista, en donde haya sido necesario utilizar la reserva de gestión del proyecto y además haya sobrepasado el monto presupuestado en un 20%. El otro escenario es que el costo del proyecto haya sido el estimado durante la programación del proyecto. Para tal evento, la variación del indicador no es muy significativa y se tiene una relación beneficio costo mayor que uno, inclusive si el costo del proyecto resulta ser hasta de $1.136.000.000. Los resultados de los escenarios se puede observar en la Tabla 28. Tabla 28. Índices de sensibilidad
Costo B/C
Pesimista $ 784.613.820 1,31
Probable $ 629.194.850 1,56
Variación 16%
Fuente: Autores
El proyecto es sensible si se varía la tasa de expectativa del inversionista hasta el 33%, inferior a este valor, la relación B/C continua siendo mayor que 1. El proyecto no es muy sensible al incremento de los honorarios pagados a personal operador del centro de control y monitoreo remoto, puede llegar a ser hasta del 66% y la relación B/C sigue siendo mayor que 1, esto quiere decir que puede haber adquisición de personal a medida que incrementa los clientes que reciben el servicio de control y monitoreo y los beneficios económicos del proyecto siguen siendo positivos. El incremento de clientes para cada periodo debe ser del 34%, es decir, al final de ciclo de vida del producto, contar con 63 clientes atendidos por el centro de control y monitoreo remoto (0,06% de los clientes actuales de UPSistemas), de esta manera el proyecto sigue siendo atractivo pues la TIR sería de 20.3% y la relación beneficio costo mayor que 1.
74
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se describe la planeación del proyecto Implementación de un centro de control y monitoreo de alta disponibilidad para UPSistemas S.A. de acuerdo a su alcance, EDT, diccionario de la EDT y Scope Statement.
3.1. PROGRAMACIÓN La programación del proyecto ha sido desarrollada mediante la determinación de la línea base de alcance, costo y tiempo, de tal manera que se puedan obtener algunos indicadores, análisis de riesgos y organización del proyecto.
3.1.1. LÍNEA BASE DE ALCANCE, TIEMPO Y COSTO El alcance del proyecto se describe en el SCOPE STATEMENT (Anexo 3), el cual está plasmado gráficamente en la estructura de desglose del trabajo, la cual contiene los entregables del proyecto a ser ejecutados para dar cumplimiento con los objetivos del mismo (Anexo 6), su diccionario se puede apreciar en el DICCIONARIO DE LA EDT (Anexo 7). La LÍNEA BASE DE TIEMPOS Anexo 9) y ESTIMACIÓN DE DURACIONES DISTRIBUCIÓN PERT BETA NORMAL (Anexo 10) fue el resultado de haber hecho uso del juicio de expertos para determinar las duraciones optimistas, probables y pesimistas, y utilizar la distribución PERT beta normal aplicando la fórmula:
𝐷𝑝𝑟𝑒 =𝐷𝑜𝑝𝑡+4𝐷𝑝𝑟𝑜+𝐷𝑝𝑒𝑠
6;
Dónde:
𝐷𝑝𝑟𝑒 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎;
𝐷𝑜𝑝𝑡 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎;
𝐷𝑝𝑟𝑜 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒;
𝐷𝑝𝑒𝑠 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎
En la LÍNEA BASE COSTOS (Anexo 11) se puede observar el presupuesto al 3 nivel, definido para las cuentas de control.
3.1.2. DIAGRAMA DE RED El diagrama de red se puede visualizar en la Figura 35, este fue el resultado extraído desde el software para administración de proyectos Microsoft Project 2013, los recuadros de color rojo hacen parte de la ruta crítica.
75
76
Figura 35. Diagrama de red Fuente: Autores.
77
3.1.3. USO DE RECURSOS En las siguientes figuras se muestra la visión general de los recursos. En la Figura 36, se aprecia que los recursos no se encuentran nivelados y la Figura 37 se muestra el resultado luego de la nivelación hasta tanto los perfiles y competencia de los recursos lo permitan.
Figura 36. Resumen de trabajo de los recursos sin nivelar Fuente: Autores.
Figura 37. Resumen de trabajo de los recursos nivelados Fuente: Autores.
78
En Figura 38 se puede apreciar un informe de costos de los recursos, el mayor valor es el recurso de tipo costo debido a que en el proyecto se tiene planificado contratar las categorías de diagnóstico e implementación del proyecto que para el caso resultan ser las más costosas.
Figura 38. Informe de costos de los recursos Fuente: Autores.
3.1.4. INDICADORES En la Figura 39 se encuentra la curva S avance extraída de Microsoft Project 2013 y editada por Microsoft Excel 2013.
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Figura 39. Curva S avance Fuente: Autores.
En la Figura 40 se encuentra la curva S presupuesto extraída de Microsoft Project 2013 y editada con Microsoft Excel 2013.
Figura 40. Curva S presupuesto Fuente: Autores.
80
A manera de ejemplo se ha establecido una línea de control en el día jueves 07/08/14 donde previamente se ha realizado una actualización del estado de las actividades hasta la categoría “Condicionamiento Operativo”, obteniendo los indicadores de estado del proyecto que se muestran en la Tabla 29, los valores que aparecen entre paréntesis indican que son negativos. Tabla 29. Valor planeado
Valor planeado: PV (CPTP) $19.711.313,30
Valor acumulado: VA (CPTR)
$14.067.729,17
AC (CRTR) $14.442.500,00
VP ($5.643.584,13)
VC ($374.770,83)
CEF $648.654.484,54
CPF $629.194.850,00
VAF ($19.459.634,54)
SPI 71,00%
CPI 97,00%
Fuente: Autores
Para el caso, el índice de programa (SPI) indica que el proyecto está retrasado en un 29% de lo planeado. El Índice de costo (CPI) quiere decir que se está gastando un 3% más con respecto a lo planeado, en tal caso si el proyecto continua de esta manera, este terminará costando (CEF) $ 648.654.484, es decir $ 19.459.634 más de lo presupuestado.
3.1.5. RIESGOS PRINCIPALES En la Tabla 30 se puede observar el registro de los riesgos calificados como más relevantes para el proyecto. Cada riesgo tiene asociado su análisis de impacto, probabilidad y acción de respuesta.
81
Tabla 30. Riesgos principales
ID Riesgo
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) Impacto
(I) P X I Descripción impacto
Plan Contingencia (Plan de Respuesta de Riesgos)
2 Aumento del dólar
Movimiento en la oferta y la demanda de divisas, disminución de la presencia del mercado del
dólar
Cambio en los valores presupuestados,
sobrecosto en el % de aumento del dólar si el
diseño es ejecutado
Mercado 30% 3 0,9
Al aumentar el dólar, el presupuesto realizado sobre los equipos a instalar en el centro de
monitoreo, variará considerablemente, ya que en su mayoría estos son importados y
comprados en dólares, lo cual generará un impacto negativo en el proyecto
Se tiene que establecer en los contratos los pagos con valores
preestablecidos de TRM, de tal forma que las variaciones del dólar estén
controladas
1 Renuncia de un
miembro del equipo proyecto
Mal clima laboral, mejores condiciones salariales en otras empresas, falta de incentivos
Retraso de 5 días en la ejecución de actividades, aumento de carga laboral,
disposición de tiempo en la capacitación del nuevo
personal
Recursos 20% 3 0,6
Al perder un miembro del equipo del proyecto, se pierde una pieza de la maquinaria de
ejecución del mismo, por tal motivo mientras se busca un reemplazo para dicha pieza, las otras tendrán que asumir cargas adicionales, que tal vez no estén capacitadas para recibir, por lo
que los procesos se verán retrasados considerablemente.
Se tiene que tener un banco de hojas de vida actualizado y una descripción de perfil de cargo clara que permita la consecución de un reemplazo en el menor tiempo posible, así mismo es importante establecer un sistema de
capacitación gradual e intensivo
15 Incumplimiento de
proveedores
Mala evaluación de proveedores, falta de comunicación,
inexperiencia, incumplimiento por parte de UPSistemas en los
pagos
Retraso de actividades por 2 semanas, sobrecosto
mínimo del 5% de la compra, reprocesos,
adquisición de nuevos proveedores
Proveedores 20% 3 0,6
Al verse retrasada la entrega de cualquier insumo por parte de los proveedores, se afecta negativamente la ejecución de algún proceso
sino se tiene stock
Fijar pólizas de cumplimiento con los contratistas severas que blinden en
cierta medida los recursos, adicionalmente tener un registro de
otros posibles proveedores en caso de incumplimiento total
19 Retraso en la
importación de equipos e insumos
Efectos climáticos, incumplimiento de proveedores
Retraso de actividades por 1 mes, sobrecosto del 115%
del valor pagado en la importación por lo que se
debería trasladar por aerolínea y no por barco
Proveedores 20% 3 0,6
Gran parte de los equipos a montar después de la ejecución del diseño, provienen del exterior, por lo que cualquier retraso genera un efecto
negativo directo en la ejecución de las actividades
Tercerizar el proceso de importación de equipos, para así poder establecer
cláusulas de cumplimiento
27 Daños en equipos e infraestructura
tecnológica
Falta de mantenimiento, obsolescencia tecnológica, falta
de capacitación del personal
Retraso de actividades por 3 semanas, ingreso de
nuevos equipos, sobrecostos por deducible
a la póliza del 30%
Tecnología 20% 3 0,6
Una mala relación entre hombre y máquina, ya sea por capacidad de uno o del otro, hace que el tiempo destinado a una determinada tarea,
se aumente inesperadamente
Establecer un sistema de capacitaciones y manuales
actualizados que eviten la mala manipulación de los equipos.
Adicionalmente tener en stock los repuestos más susceptibles a fallas
31 Disminución del valor del dólar
Aumento en la presencia del dólar en el mercado de divisas
Subpresupuesto tanto como disminuya el dólar,
facilidades a la implementación del diseño
(proyecto)
Mercado 20% 3 0,6
Al disminuir el dólar, el presupuesto realizado sobre los equipos a instalar en el centro de
monitoreo, variará considerablemente, ya que en su mayoría estos son importados y
comprados en dólares, lo cual generará un impacto positivo en el proyecto
Fijar pagos a proveedores si se tiene la liquidez adecuada, en los períodos
en los que el dólar supere el límite inferior predefinido
3
Enfermedad incapacitante de los miembros del equipo proyecto
Cambio brusco del clima, jornadas extensas de trabajo,
manejo alto de estrés
Disminución en el desempeño laboral, retraso
en actividades de 5 días Relación laboral 30% 2 0,6
Al sobrecargar las labores del equipo de trabajo, se creará un mal clima laboral que
terminará por afectar la armonía del proyecto, creando conflictos, retrasos y hasta abandonos.
Tener documentado procesos y avances del trabajo. En caso de que falte un determinado miembro, otro tenga la posibilidad de reemplazarlo
temporalmente en la actividad mientras se define si es necesario el
reemplazo definitivo del personal
17 Demora en toma de
decisiones
Inexperiencia, falta de habilidades, falta de
comunicación
Retraso de actividades por 1 día, mal ambiente laboral,
reprocesos Rendimiento 20% 2 0,4
Ordenes no claras por parte de supervisores que causan confusión, pérdida de recursos y
tiempo
Capacitación adecuada del personal, asignación de un supervisor
encargado de evaluar periódicamente el desempeño de los miembros del
equipo
33
Apoyo de empleados de la
compañía al proyecto
Oportunidades laborales
Disminución en el tiempo de ejecución de las actividades
en 1 día por semana ejecutada
Recursos 20% 2 0,4
Al tener un objetivo común por parte del equipo del proyecto y de la organización, las
actividades y fases del proyecto podrán reducir su duración en un determinado porcentaje
Formulación de un paquete de incentivos y actividades grupales que generen cohesión en el equipo y la motivación indicada para asumir las
tareas del proyecto
Fuente: Autores
82
3.1.6. ORGANIZACIÓN La estructura organizacional OBS del proyecto y la matriz de asignación de responsabilidades RACI se puede consultar en el PLAN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Anexo 21).
3.2. PLANES DEL PROYECTO Los planes de gestión del proyecto pueden ser consultados en los anexos del presente trabajo de grado, estos son enunciados a continuación:
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (Anexo 13)
PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE (Anexo 14).
PLAN DE GESTIÓN DEL SCHEDULE (Anexo 15).
PLAN GESTIÓN DE COSTOS (Anexo 16).
PLAN GESTIÓN DE LOS INTERESADOS (Anexo 17).
PLAN GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES (Anexo 18).
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD (Anexo 20)
PLAN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Anexo 21).
PLAN GESTIÓN DE RIESGOS (Anexo 24).
PLAN GESTIÓN DE ADQUISICIONES (Anexo 25).
PLAN GESTIÓN REQUISITOS (Anexo 28).
PLAN GESTIÓN DE CAMBIOS (Anexo 29).
83
CONCLUSIONES • Mediante el estudio del proyecto caso se evidenciaron graves problemas de funcionalidad y arquitectura tecnológica en el centro de control y monitoreo implementado en la actualidad dentro de UPSistemas, los cuales se lograron suplir con el diseño y futura implementación del diseño conceptual desarrollado en el presente proyecto. • La implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad permitirá atender la demanda del servicio. El estudio financiero y económico indica que es viable, factible, sostenible y sustentable, la inversión se recupera en aproximadamente dos años, obteniendo beneficios económicos a una TIR del 34%. • El diseño conceptual desarrollado para el centro de control y monitoreo de UPSistemas incluye equipos de última tecnología, los cuales consumen menos energía y producen menos desperdicios, por lo tanto lo hace más sostenible en cuanto al aspecto ambiental, reduciendo las emisiones de CO2 equivalente en un 15% aproximadamente. • La planeación del proyecto hace parte de la ruta crítica, es por ello que una adecuada planificación hará que el proyecto cumpla con las métricas estipuladas para el éxito del mismo. • El análisis de los riesgos evidenciados para el proyecto arrojo un valor de $24.650.000 para la reserva de contingencia, lo cual es aproximadamente el 4% del presupuesto del proyecto. • El uso de la técnica del valor ganado permite controlar, hacer seguimiento y pronosticar el proyecto, pues esta tiene en cuenta la triple restricción ampliada: tiempo, costo y alcance. • Es importante gestionar las adquisiciones del proyecto, por ello se puede hacer la siguiente analogía, “materia prima” = adquisiciones y la transformación de estas, el “producto” = proyecto. • Algunas actividades dependen directamente de un interesado externo, por lo que una adecuada relación con los mismos, entregas a tiempo y finalización exitosa son aspectos que contribuyen a continuar con las actividades programadas. • Mediante este trabajo de grado se ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante la especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia.
84
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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85
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UPSistemas. (2014). Estudio económico del cuatrienio 2010-2014. Bogotá, D.C.
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ANEXOS
Anexo 1. PROJECT CHARTER.
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas
Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?
El proyecto “Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.” consiste en implementar un nuevo centro de control y monitoreo que se encuentre disponible ante fallas eléctricas, cambios climáticos, detección y extinción de incendios, CCTV, control de acceso e inclusive ante fenómenos naturales como sismo e inundaciones por poseer un espejo en otro lugar del país. Así mismo los operadores del centro de control contarán con un confort y ergonomía aptos para su trabajo e incidan en su nivel productivo de manera positiva. El centro de control y monitoreo contará con las siguientes categorías:
Diagnóstico inicial (clasificación de equipos, pruebas de operación e identificación puntos de falla)
Diseño (Análisis y definición del centro de monitoreo, diseño estructural del centro de control y monitoreo, y diseño conceptual del CSI)
Implementación (Adecuación física, instalación de equipos y puesta en servicio del centro de control y monitoreo)
Gestión del proyecto (Iniciación, planeación, control y cierre) El desarrollo del proyecto estará a cargo de los siguientes:
CPS Colombia S. A.: Proveedor encargado del diagnóstico inicial.
Arquitecto – Ing. Eléctrico – Ing. Electrónico – Diseñador Industrial – Especialista AutoCAD: Encargados del diseño del nuevo centro de control y monitoreo remoto, supervisión y acompañamiento a proveedores.
Avance Digital S. A.: Proveedor encargado de la Implementación del nuevo centro de control diseñado.
Ing. Oscar Vargas – Ing. Gilberto Ordoñez: Encargados de la gestión del proyecto.
El proyecto será realizado desde el 17 de Marzo de 2014 hasta el 26 de Junio de 2015. La gestión del proyecto y diseño se realizará en una oficina en calidad de arriendo. El diagnóstico e implementación se llevará a cabo en las instalaciones del departamento CSI de UPSistemas S.A.
87
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A
GENERAR.
El centro de control y monitoreo remoto será de alta disponibilidad por poseer sistemas redundantes que mitiguen al máximo los puntos de falla. El diseño estará dado sobre planos y esquemáticos previo diagnóstico inicial del centro de control actual. La implementación está compuesta por adecuación física y constará con facilidades como UPS, aire acondicionado, sistema contra incendio, CCTV y control de acceso, puestos de trabajo ergonómicos, sistema de visualización y distribución física. Para ello habrá una gestión del proyecto siguiendo la guía del PMI® dividida en cuatro fases: inicio, planificación, seguimiento y control, y cierre. DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO
FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO.
El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:
El centro de control y monitoreo remoto debe ser de alta disponibilidad.
El diagnóstico inicial no debe interrumpir la operación del centro de monitoreo y control actual.
UPSistemas en especial el departamento CSI debe propiciar el espacio y lugar adecuado para la realización del diagnóstico inicial e implementación del nuevo centro de control y monitoreo.
Mejorar el ambiente laboral del departamento CSI.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS
DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN.
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO
1. ALCANCE Cumplir a satisfacción con los siguientes entregables: Clasificación de equipos, pruebas de operación, identificación puntos de falla, análisis y definición del centro de monitoreo, diseño estructural del centro de control y monitoreo, diseño conceptual del CSI, adecuación física, instalación de equipos y puesta en servicio del centro de control y monitoreo, Iniciación, planeación, control y cierre.
Aprobación de todos los entregables por parte de UPSistemas S.A.
2. TIEMPO Concluir con el Proyecto en el plazo pactado entre los gerentes del proyecto y el sponsor
Concluir con el proyecto entre el 17 de Marzo de 2014 y el 16 de Octubre de 2015, máximo retraso permisible de 2 semanas.
3. COSTO Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de $601’194.850.
No exceder el presupuesto del proyecto en más de un 5%.
88
FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE
EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.
Alta disponibilidad del centro de control y monitoreo remoto. Capacidad de infraestructura para el servicio de monitoreo y control de más clientes, generando ingresos para la empresa. Eficiencia en el desarrollo de actividades de los empleados del CSI por contar con un ambiente laboral adecuado. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA
Fomentar el uso de herramientas TIC en el desarrollo de las actividades.
Flujo de Egresos Ver Anexo 8. FLUJO DE CAJA CASO NEGOCIO
Ampliación de clientes con el servicio de monitoreo y control remoto, generando ingresos para la empresa.
Flujo de Ingresos Ver Anexo 8. FLUJO DE CAJA CASO NEGOCIO
Contribuir con el desarrollo tecnológico del país.
VAN Al 20%, $ 667.421.113
Garantizar una vida saludable en el trabajo.
TIR 33%
Contribuir con la gestión de los recursos de manera sostenible.
B/C 1,52
DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.
NOMBRE Oscar Vargas – Gilberto Ordoñez
NIVELES DE AUTORIDAD
REPORTA A Sponsor UPSistemas S.A.
Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto.
SUPERVISA A Proveedores y demás miembros del equipo de proyecto
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA
Inicio del proyecto 17 de Marzo de 2014
Aprobación diagnóstico inicial 29 de Agosto de 2014 Aprobación diseño 19 de Noviembre de 2014
Aprobación implementación 09 de Octubre de 2015 Aprobación gestión del proyecto 16 de Octubre de 2015
Fin del proyecto 26 de Junio de 2015
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA
UPSistemas S.A. Cliente demandante de la solución y eficiente desempeño del centro de control y monitoreo remoto.
CSI Departamento que mantiene el servicio de monitoreo y control remoto de UPSistemas S.A.
CPS Colombia S. A. Proveer el diagnóstico inicial del centro de monitoreo y control actual.
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Avance Digital S. A. Proveer la implementación del nuevo centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad
Inmobiliaria de Oficinas Ltda. Proveer el arriendo de una oficina con servicios públicos básicos
Dispapeles S. A. Proveer el material e insumos de oficina Ing. Eléctrico – Arquitecto – Ingeniero Electrónico – Diseñador Industrial - Esp. AutoCAD
Proveer el diseño del nuevo centro de control y monitoreo remoto. Supervisar a los proveedores en el desarrollo del proyecto.
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).
Riesgo Causa Efecto
Aumento del dólar
Movimiento en la oferta y la demanda de divisas,
disminución de la presencia del mercado del dólar
Cambio en los valores presupuestados, sobrecosto
en el % de aumento del dólar
Renuncia de un miembro del
equipo proyecto
Mal clima laboral, mejoras condiciones salariales en otras empresas, falta de incentivos
Retraso de 5 días en la ejecución de actividades, aumento de carga laboral, disposición de tiempo en la
capacitación del nuevo personal
Incumplimiento de proveedores
Mala evaluación en proveedores, falta de
comunicación, inexperiencia, incumplimiento por parte de UPSistemas en los pagos
Retraso de actividades por 2 semanas, sobrecosto mínimo del 5% de la compra, reprocesos,
adquisición de nuevos proveedores
Daños en equipos e infraestructura
tecnológica
Falta de mantenimiento, obsolescencia tecnológica,
falta de capacitación del personal
Retraso de actividades 3 semanas, ingreso de nuevos
equipos, sobrecostos por deducible a la póliza del
30%
Enfermedad incapacitante de los miembros del equipo proyecto
Cambio brusco del clima, jornadas extensas de trabajo,
manejo alto de estrés
Disminución en el desempeño laboral, retraso
en actividades de 5 días
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS).
Riesgo Causa Efecto
Disminución del valor del dólar
Aumento en la presencia del dólar en el mercado de divisas
Subpresupuesto tanto como disminuya el dólar,
facilidades a la implementación del diseño
(proyecto)
90
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO.
Resumen de presupuesto
Concepto Monto ($)
1. Personal Equipo de proyecto $ 82.937.600
2. Proveedores
Diagnóstico inicial, implementación, materiales de oficina, equipos, muebles, adecuación del lugar, arriendo de oficina
$ 546.257.250
Total $ 629.194.850
5. Reserva de contingencia
$ 24.650.000
6. Reserva de gestión $ 24.650.000
Total presupuesto $ 678.494.850
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO.
NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA
Graciela Manotas UPSistemas S.A. Gerente General 28 de Marzo de 2014
91
Anexo 2. EDT A TERCER NIVEL DE DESAGREGACIÓN
92
Anexo 3. SCOPE STATEMENT
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE
POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON
CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.
CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL
PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
1. Todos los equipos deben haber superado las pruebas de operación recomendada por el fabricante
1. Lista de chequeo y start up del fabricante
2. Los planos del diseño son entregados al Gerente del Proyecto
2. Planos en AutoCAD
3. No existen pendientes de implementación de conformidad con los diseños y alcance del proyecto
3. Informes, paz y salvo y actas de entrega
4. Los entregables deben ser validados por el gerente del proyecto
4. Informes revisados y aprobados
5. Lograr que el personal del CSI conozca el nuevo centro de control y monitoreo
5. Un curso de inducción de 3 sesiones x 4 horas
6. Aislamiento entre el cuarto de control y monitoreo remoto y, UPSistemas S.A.
6. Subestaciones eléctricas independientes, estructura física aislada y sismo resistente
7. Niveles de temperatura y humedad ajustables por el usuario
7. Temperatura a 20 °C ± 1 °C y humedad de 50% ± 5.
8. Facilidades y equipos redundantes del centro de control y monitoreo
8. Puntos de falla mitigados
9. Ergonomía y confort en los puestos de trabajo
9. Iluminación led de 500 a 800 lx, sillas ergonómicas y temperatura graduables, ruido máximo de 70 – 75 db por ser zona industrial
10. Sistema de visualización y sonora de alarmas
10. Video wall, sirena visual y sonora
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS Cumplir con la ingeniería planificada (Diseño) y la construcción
93
2. DE CALIDAD Haber cumplido con la normatividad aplicable y garantizar su alta disponibilidad. Satisfacción del cliente superior al 80%
3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por el Gerente del Proyecto
4. COMERCIALES Cumplir con los acuerdos estipulados en los contratos y órdenes de compra
5. SOCIALES Cero conflictos o inconvenientes con la administración del parque industrial Portos y bodegas aledañas
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA
FASE DEL PROYECTO.
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES
1.0 Gestión del proyecto Proyecto gestionado
2.0 Diagnóstico inicial Clasificación de equipos , pruebas de operación e identificación puntos de falla
3.0 Diseño Análisis y definición del centro de monitoreo, diseño estructural del centro de control y monitoreo, y diseño conceptual del CSI
4.0 Implementación Adecuación física, instalación de equipos y puesta en servicio del centro de control y monitoreo
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS,
REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON
EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE
ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
No se realizará la gestión para la migración al nuevo sistema ya que el plan de contingencia y mitigación del impacto será llevado a cabo por parte del CSI
Los permisos para ingreso de material y equipo serán tramitado por UPSistemas S.A. ante el parque industrial Portos
La adquisición de servicios externos de eléctrica, conectividad e internet no hace parte de las actividades del proyecto RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN
PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL
PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Las jornadas laborales del proyecto se deben ajustar de tal manera que la afectación sea mínima
El contrato de arriendo de oficina se debe firmar con una semana antes del inicio del proyecto
Toda actividad debe ser aprobada por parte del departamento SSOA de UPSistemas S.A.
La importación y traslado de equipos estará sujeta a las condiciones ambientales del momento
Se presentará un informe mensual del avance del proyecto ante la gerencia del departamento de proyectos de UPSistemas S.A.
El pago a los proveedores estará sujeto a la revisión y aprobación de su estado
94
SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE
CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El proveedor del diagnóstico estará disponible en las fechas estipulada por el cronograma
UPSistemas respetará el cronograma prestablecido del proyecto.
Se cuenta con la disposición y actitud del equipo del proyecto para su realización
Se permitirá la realización de las actividades contemplando previamente el plan de contingencia
El material y equipo necesario para el desarrollo del proyecto estará disponible cuando se requiera
Los informes serán revisados y aprobados por el gerente del proyecto
95
Anexo 4. TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA. La siguiente tabla fue el resultado de la votación realizada por interesados del proyecto:
Escala de valoración:
Alternativa 1:
Oscar
Vargas
Gilberto
Ordoñez
Gerente
UPSistemasDirector CSI
Implementar un nuevo centro de control y monitoreo X X X X 4 1
Instalar infraestructura modular X X X 3 2
Instalar más equipos X 1 4
Restringir el ingreso X 1 4
Instalar sistema de control de accesos X X X 3 2
Utilizar equipos de alta tecnología X X X 3 2
Instalar sistemas redundantes X X X 3 2
Aumento ancho de banda X X X 3 2
Instalación sistema de confort X X 2 3
Reubicación lugar de operación X 1 4
Instalación sistema de refrigeración de precisión X X X 3 2
Ampliar el centro de control y monitoreo actual X X X X 4 1
Integrantes
Idea SumaOrden
(Jerarquía)
Poco (No) Mucho (Sí)
1 5
Medianamente (más o
menos)
3
Implementar un nuevo centro de control y monitoreo Oscar
Vargas
Gilberto
Ordoñez
Tiempo de implementación bajo 5 3
Costo de implementación bajo 3 3
Disminuye el tiempo de respuesta 5 5
Aumenta la eficiencia del departamento 3 5
Aumenta la confiabilidad de las alarmas 5 5
Permite el aumento de clientes 5 5
Disminuye el uso de los recursos 3 5
Aumenta el grado de satisfacción de los clientes 5 5
Disminuye el porcentaje de reclamos 5 5
Aumenta la motivación de los trabajadores 5 5
Disminuye las horas hombre 3 5
Disponibilidad del servicio 5 5
Total 52 56
Porcentaje de valoración 90%
96
Alternativa 2:
Ampliar el centro de control y monitoreo actualOscar
Vargas
Gilberto
Ordoñez
Tiempo de implementación bajo 3 5
Costo de implementación bajo 3 5
Disminuye el tiempo de respuesta 5 5
Aumenta la eficiencia del departamento 1 3
Aumenta la confiabilidad de las alarmas 3 3
Permite el aumento de clientes 5 5
Disminuye el uso de los recursos 5 5
Aumenta el grado de satisfacción de los clientes 5 5
Disminuye el porcentaje de reclamos 5 3
Aumenta la motivación de los trabajadores 3 1
Disminuye las horas hombre 3 5
Disponibilidad del servicio 3 5
Total 44 50
Porcentaje de valoración 78%
97
Anexo 5. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado
2014 T1 Semana 12 $ 467.500 $ 467.500 Semana 13 $ 600.000 $ 1.067.500 Semana 14 $ 707.500 $ 1.775.000
Total T1 $ 1.775.000 $ 1.775.000
T2 Semana 15 $ 1.052.500 $ 2.827.500 Semana 16 $ 600.000 $ 3.427.500 Semana 17 $ 600.000 $ 4.027.500 Semana 18 $ 600.000 $ 4.627.500 Semana 19 $ 506.250 $ 5.133.750 Semana 20 $ 803.750 $ 5.937.500 Semana 21 $ 600.000 $ 6.537.500 Semana 22 $ 600.000 $ 7.137.500 Semana 23 $ 600.000 $ 7.737.500 Semana 24 $ 600.000 $ 8.337.500 Semana 25 $ 1.197.500 $ 9.535.000 Semana 26 $ 1.200.000 $ 10.735.000 Semana 27 $ 1.200.000 $ 11.935.000
Total T2 $ 10.160.000 $ 11.935.000
T3 Semana 28 $ 1.200.000 $ 13.135.000 Semana 29 $ 1.200.000 $ 14.335.000 Semana 30 $ 15.588.889 $ 29.923.889 Semana 31 $ 15.877.606 $ 45.801.495 Semana 32 $ 2.719.891 $ 48.521.386 Semana 33 $ 5.743.411 $ 54.264.797 Semana 34 $ 5.657.396 $ 59.922.193 Semana 35 $ 5.611.535 $ 65.533.728 Semana 36 $ 2.252.871 $ 67.786.599 Semana 37 $ 2.193.571 $ 69.980.169 Semana 38 $ 2.589.951 $ 72.570.120 Semana 39 $ 2.372.311 $ 74.942.430 Semana 40 $ 1.690.871 $ 76.633.301
Total T3 $ 64.698.301 $ 76.633.301
T4 Semana 41 $ 2.013.631 $ 78.646.932 Semana 42 $ 2.088.391 $ 80.735.322 Semana 43 $ 2.317.571 $ 83.052.893 Semana 44 $ 1.585.231 $ 84.638.124 Semana 45 $ 1.588.471 $ 86.226.594 Semana 46 $ 1.640.611 $ 87.867.205 Semana 47 $ 34.669.367 $ 122.536.571 Semana 48 $ 1.558.315 $ 124.094.887 Semana 49 $ 1.558.315 $ 125.653.202 Semana 50 $ 1.558.315 $ 127.211.518 Semana 51 $ 1.558.315 $ 128.769.833 Semana 52 $ 1.558.315 $ 130.328.149 Semana 1 $ 824.589 $ 131.152.738
Total T4 $ 54.519.437 $ 131.152.738
Total 2014 $ 131.152.738 $ 131.152.738
2015 T1 Semana 1 $ 733.726 $ 131.886.464 Semana 2 $ 1.558.315 $ 133.444.780 Semana 3 $ 1.558.315 $ 135.003.095 Semana 4 $ 1.558.315 $ 136.561.411 Semana 5 $ 1.558.315 $ 138.119.726 Semana 6 $ 23.564.815 $ 161.684.542 Semana 7 $ 5.441.815 $ 167.126.357 Semana 8 $ 1.558.315 $ 168.684.672 Semana 9 $ 1.558.315 $ 170.242.988 Semana 10 $ 1.558.315 $ 171.801.303 Semana 11 $ 1.558.315 $ 173.359.619 Semana 12 $ 1.558.315 $ 174.917.934 Semana 13 $ 1.558.315 $ 176.476.250 Semana 14 $ 1.558.315 $ 178.034.565
Total T1 $ 46.881.827 $ 178.034.565
T2 Semana 15 $ 1.558.315 $ 179.592.881 Semana 16 $ 5.178.453 $ 184.771.334 Semana 17 $ 5.618.283 $ 190.389.617 Semana 18 $ 5.618.283 $ 196.007.900 Semana 19 $ 5.618.283 $ 201.626.183 Semana 20 $ 5.618.283 $ 207.244.466 Semana 21 $ 5.618.283 $ 212.862.749 Semana 22 $ 5.618.283 $ 218.481.032 Semana 23 $ 5.240.783 $ 223.721.815 Semana 24 $ 5.018.283 $ 228.740.098 Semana 25 $ 5.018.283 $ 233.758.381 Semana 26 $ 3.810.320 $ 237.568.701 Semana 27 $ 22.590.033 $ 260.158.734
Total T2 $ 82.124.169 $ 260.158.734
T3 Semana 28 $ 22.590.033 $ 282.748.767 Semana 29 $ 11.562.190 $ 294.310.957 Semana 30 $ 1.146.330 $ 295.457.287 Semana 31 $ 44.490.703 $ 339.947.990 Semana 32 $ 44.840.280 $ 384.788.270 Semana 33 $ 44.840.280 $ 429.628.551 Semana 34 $ 44.840.280 $ 474.468.831 Semana 35 $ 44.840.280 $ 519.309.111 Semana 36 $ 35.678.158 $ 554.987.269 Semana 37 $ 19.969.972 $ 574.957.241 Semana 38 $ 23.505.548 $ 598.462.789 Semana 39 $ 19.340.271 $ 617.803.060 Semana 40 $ 6.452.888 $ 624.255.947
Total T3 $ 364.097.213 $ 624.255.947
T4 Semana 41 $ 4.513.903 $ 628.769.850 Semana 42 $ 425.000 $ 629.194.850
Total T4
$ 4.938.903 $ 629.194.850
Total 2015 $ 498.042.112 $ 629.194.850
Total general $ 629.194.850 $ 629.194.850
98
Anexo 6. EDT A QUINTO NIVEL DE DESAGREGACIÓN
99
Anexo 7. DICCIONARIO DE LA EDT DEFINICIÓN DE ELEMENTOS DE LA EDT
Nivel del elemento
Elemento EDT Descripción de elemento EDT
1
DISEÑO DE UN CENTRO DE MONITOREO Y
CONTROL DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA
UPSISTEMAS S.A.
2 Gestión del Proyecto
3 Iniciación
4 Análisis preliminar de
involucrados
En este paquete se realiza una identificación inicial de los interesados
que inciden en el proyecto y se realiza un análisis preliminar de estos.
Fecha Inicio: 17/03/14 Fecha Final: 19/03/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
4 Project Charter
En él se documentan las necesidades del negocio que dieron origen al
proyecto, necesidades específicas de los clientes y otros interesados. Premisas y
restricciones asociadas, los requerimientos de alto nivel y la
descripción del producto resultado del proyecto.
Fecha Inicio: 24/03/14 Fecha Final: 28/03/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
4 Términos y Referencias
5 Alcance preliminar del
Proyecto
Se determina el alcance a grandes rasgos de lo que se pretende realizar en
el proyecto. Fecha Inicio: 19/03/14 Fecha Final: 22/03/14
Responsable: Oscar Vargas
5 Estructura General del
proyecto
Se realiza un borrador con las características generales que se
esbozarán a través del ciclo de vida del proyecto.
100
Fecha Inicio: 22/03/14 Fecha Final: 24/03/14
Responsable: Oscar Vargas
3 Planeación
4 Alcance
5 Matriz de trazabilidad
Este entregable vincula los requisitos en su origen para permitir hacer
seguimiento a lo largo del proyecto.
Fecha Inicio: 28/03/14 Fecha Final: 31/03/14
Responsable: Oscar Vargas
5 Enunciado del Alcance del
proyecto
Incluye los principales productos entregables, objetivos, supuestos,
requerimientos, restricciones, riesgos iniciales y la descripción del trabajo que
se va a realizar.
Fecha Inicio: 31/03/14 Fecha Final: 04/04/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
5 EDT
Estructura de desglose de trabajo que contiene los entregables del proyecto.
Fecha Inicio: 04/04/14 Fecha Final: 07/04/14
Responsable: Oscar Vargas
4 Tiempo
5 Diagrama de Gantt
Diagrama que muestra el tiempo de dedicación previsto para diferentes
tareas o actividades a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Fecha Inicio: 07/04/14 Fecha Final: 11/04/14
Responsable: Oscar Vargas
5 Diagrama de hitos
Representación gráfica del desarrollo del plan de proyecto que relaciona los hitos con la fecha de inicio y/o
finalización de los mismos.
Fecha Inicio: 11/04/14 Fecha Final: 11/04/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
4 Costos
5 Flujo de caja Esquema que muestra las variaciones
101
de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.
Fecha Inicio: 14/04/14 Fecha Final: 24/04/14
Responsable: Oscar Vargas
5 Línea base
Contiene la base de medidas fundamentales de comparación
presentes en el proyecto.
Fecha Inicio: 24/04/14 Fecha Final: 25/04/14
Responsable: Oscar Vargas
5 Análisis del valor ganado
Técnica de gestión de proyectos que permite controlar la ejecución de
un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario de ejecución.
Fecha Inicio: 25/04/14 Fecha Final: 01/05/14
Responsable: Oscar Vargas
4 Recursos humanos
5 Organigrama
Representación gráfica de la estructura orgánica del proyecto que muestra nivel
de autoridad.
Fecha Inicio: 04/04/14 Fecha Final: 08/04/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
5 Descripción de cargos
Se establece a las tareas, deberes y responsabilidades del cargo del personal
presente en el proyecto.
Fecha Inicio: 08/04/14 Fecha Final: 11/04/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
5 Matriz de asignación de
responsabilidades
Relaciona las actividades con los recursos (individuos o equipos de
trabajo) en el proyecto.
Fecha Inicio: 11/04/14 Fecha Final: 14/04/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
4 Calidad
5 Gestión de calidad Especifica los factores de calidad
relevantes para el producto del proyecto
102
y para la gestión del proyecto. Para cada factor de calidad relevante define los objetivos de calidad, las métricas a
utilizar, y las frecuencias de medición y de reporte.
Fecha Inicio: 01/05/14 Fecha Final: 05/05/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
4 Adquisiciones
5 Análisis y evaluación de
proveedores
Análisis que permite comparar las evaluaciones y resultados para los criterios individuales de medición
efectuados a los posibles proveedores.
Fecha Inicio: 31/05/14 Fecha Final: 10/06/14
Responsable: Oscar Vargas
5 Gestión de adquisiciones
Identifica el tipo de contratación, el procedimiento de contratación de las
adquisiciones del proyecto a través del tiempo
Fecha Inicio: 10/06/14 Fecha Final: 16/06/14
Responsable: Oscar Vargas
4 Riesgo
5 Identificación de riesgos
Se identifican los riesgos evidenciados a través del ciclo de vida del proyecto
Fecha Inicio :05/05/14 Fecha Final: 09/05/14
Responsable: Oscar Vargas
5 Análisis cualitativo
Incluye los métodos de priorización de los riesgos identificados para realizar
otras acciones, como análisis cuantitativo de riesgos o planificación de la respuesta
a los riesgos
Fecha Inicio: 09/05/14 Fecha Final: 12/05/14
Responsable: Oscar Vargas
5 Análisis cuantitativo
Analiza el efecto de esos Riesgos y les asigna una cuantificación numérica que
permite tomar decisiones
103
Fecha Inicio: 12/05/14 Fecha Final: 14/05/14
Responsable: Oscar Vargas
4 Comunicaciones
5 Interesados y metas
Identifica cada uno de los interesados del proyecto y se enuncian sus necesidades
y requerimientos.
Fecha Inicio: 14/05/14 Fecha Final: 17/05/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
5 Matriz de comunicaciones
Descripción de toda la información que se debe comunicar a los distintos
interesados del proyecto. La matriz identifica quiénes serán los responsables
de recolectar, editar y distribuir la información.
Fecha Inicio: 17/05/14 Fecha Final: 27/05/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
4 Interesados
5 Registro de interesados
Reconocer a todas aquellas personas u organizaciones impactadas directa o
indirectamente por el proyecto, y documentar información relevante
relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto.
Fecha Inicio: 14/05/14 Fecha Final: 16/05/14
Responsable: Oscar Vargas
5 Matriz de interesados
Herramienta que se utiliza para recopilar, clasificar, analizar y jerarquizar de manera sistemática información
cualitativa y cuantitativa referente a todos los interesados del proyecto, lo que
permite determinar los intereses particulares que deben tenerse en
cuenta a lo largo del proyecto
Fecha Inicio: 16/05/14 Fecha Final: 17/05/14
Responsable: Oscar Vargas
4 Ambiental
5 Análisis del entorno Factores o variables de tipo ambiental o
104
social a los que se enfrenta el proyecto y que lo pueden afectar en cierta medida
Fecha Inicio: 17/05/14 Fecha Final: 20/05/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
5 Metas e indicadores de
desempeño
Valores de referencia a partir de los cuales se puede establecer una
comparación entre la metas planeadas y el desempeño logrado en cuanto a
disponibilidad.
Fecha Inicio: 20/05/14 Fecha Final: 22/05/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
5 Análisis de impactos
Procedimiento que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos
ambientales que producirá el proyecto en su entorno.
Fecha Inicio: 22/05/14 Fecha Final: 26/05/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
5 Análisis de riesgos
Procedimiento técnico que cuantifica el riesgo estadístico de que se produzca un evento dentro del proyecto que ocasione
un daño ambiental.
Fecha Inicio: 27/05/14 Fecha Final: 31/05/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
3 Control
4 Reporte de estados
El propósito principal de este reporte es comunicar al receptor si el proyecto está yendo según lo planeado y por qué. Y si
no está yendo según lo planeado, también por qué.
Fecha Inicio: 22/07/14 Fecha Final: 10/12/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
4 Control Cambios
Procedimiento que describe la forma en que se debe manejar un cambio en
alguno de los procesos o requerimientos del proyecto
105
Fecha Inicio: 10/12/14 Fecha Final: 03/06/15
Responsable: Oscar Vargas
3 Cierre
4 Reporte final de proyecto
Documento que incluye una memoria de las actividades realizadas, resultados alcanzados durante el desarrollo del
proyecto.
Fecha Inicio: 09/10/15 Fecha Final: 13/10/15
Responsable: Oscar Vargas
4 Lecciones aprendidas
Conocimiento adquirido a través de experiencias, exitosas o no, en el
proceso de realización de un proyecto con el fin de mejorar ejecuciones futuras.
Fecha Inicio: 13/10/15 Fecha Final: 14/10/15
Responsable: Oscar Vargas
2 Condicionamiento
operativo
Contratación de
proveedores
En este paquete se realiza la contratación de servicios y productos que van a ser utilizados en el proyecto, como:
el inmobiliario, equipos de oficina, insumos, diagnóstico inicial e
implementación.
Fecha Inicio: 16/06/14 Fecha Final: 08/08/14
Responsable: Oscar Vargas
Contratación de personal
propio
Se contrata el personal que conforma el equipo del proyecto: ingeniero eléctrico,
arquitecto, ingeniero electrónico, especialista en AutoCAD y diseñador
industrial.
Fecha Inicio: 16/06/14 Fecha Final: 22/07/14
Responsable: Oscar Vargas
Adecuación operativa
Se realiza la organización de la oficina y la instalación del personal en los puestos
de trabajo.
Fecha Inicio: 24/07/14
106
Fecha Final: 30/07/14 Responsable: Oscar Vargas
3 Diagnóstico Inicial
4 Clasificación de equipos
Se realiza una planilla en la que se clasifican los equipos actuales dentro del
centro de control. Se adquieren los manuales técnicos de cada uno de ellos.
Fecha Inicio: 30/07/14 Fecha Final: 07/08/14
Responsable: Líder de técnicos
4 Pruebas de operación
Se realiza pruebas de funcionalidad en los sistemas de energía, climatización,
detección y extinción de incendios, visualización, control de acceso y CCTV
Fecha Inicio: 23/08/14 Fecha Final: 29/08/14
Responsable: Líder de técnicos
4 Identificación puntos de
falla
Clasificación y registro de fallas detectadas.
Fecha Inicio: 07/08/14 Fecha Final: 23/08/14
Responsable: Líder de técnicos
2 Diseño
3 Análisis y definición del
centro de monitoreo
4 Normatividad vigente para
centros de control y monitoreo
Verificación de normatividad aplicable al proyecto y elaboración de un registro de
base normativa.
Fecha Inicio: 30/07/14 Fecha Final: 16/09/14
Responsable: Oscar Vargas
4 Rendimiento del sistema
Se especifican las funciones del nuevo centro de control y se establecen los
requerimientos de rendimiento.
Fecha Inicio: 16/09/14 Fecha Final: 10/10/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
4 Funciones de personas y
máquinas
Se clasifican las tareas de trabajo para los operarios dentro del centro y se
elabora una matriz de asignación para el personal disponible.
107
Fecha Inicio: 10/10/14 Fecha Final: 14/10/14
Responsable: Oscar Vargas
4 Diseño de la organización
CSI
Diseño del nuevo organigrama aplicable al nuevo centro de control y monitoreo.
Fecha Inicio: 14/10/14 Fecha Final: 16/10/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
3 Diseño conceptual del CSI
4 Definición grado de
disponibilidad del centro de control
Verificación y selección del tipo de TIER más factible a ser aplicado en el centro
de monitoreo.
Fecha Inicio: 16/10/14 Fecha Final: 21/10/14
Responsable: Arquitecto
4 Condicionamiento del lugar
disponible sobre planos
Elaboración de planos del centro monitoreo actual y determinación de sistemas complementarios dentro del
centro.
Fecha Inicio: 29/08/14 Fecha Final: 05/09/14
Responsable: Ingeniero civil
4 Distribución del centro
Determinación de las áreas generales presentes dentro del centro y ubicación
de los sistemas complementarios.
Fecha Inicio: 05/09/14 Fecha Final: 19/09/14
Responsable: Ingeniero civil
4 Distribución de los puestos
de trabajo
Aplicación de los principios de diseño de salas de control, los requerimientos ambientales y las especificaciones
ergonómicas para realizar la distribución de los puestos de trabajo dentro del
centro.
Fecha Inicio: 19/09/14 Fecha Final: 25/09/14
Responsable: Ingeniero eléctrico
4 Diseño facilidades para el
centro
Diseño de los distintos sistemas complementarios que van a estar
presentes en el centro de control y
108
monitoreo.
Fecha Inicio: 24/09/14 Fecha Final: 31/10/14
Responsable: Ingeniero eléctrico
3 Diseño estructural del
centro de control y monitoreo
4 Diseño de la estructura
física
Determinación de equipos y materiales necesarios para ajustarse a los criterios normativos aplicables a los centros de
monitoreo.
Fecha Inicio: 21/10/14 Fecha Final: 23/10/14
Responsable: Gilberto Ordoñez
4 Distribución final del centro
Diseño del plano total final con todos los subsistemas y las recomendaciones
aplicables.
Fecha Inicio: 12/11/14 Fecha Final: 19/11/14
Responsable: Especialista AutoCAD
4 Validación de la propuesta
Comprobar que se cumple con los criterios de alta disponibilidad y con las
normas y estándares aplicables.
Fecha Inicio: 03/11/14 Fecha Final: 12/11/15
Responsable: Oscar Vargas
2 Implementación
3 Instalación de equipos
4 Adquisición de equipos
tecnológicos
Se determinan las especificaciones y cantidades de equipos, se seleccionan los equipos y se realiza el proceso de
compra
Fecha Inicio: 22/07/15 Fecha Final: 14/09/15
Responsable: Proveedor de implementación, Oscar Vargas
4 Conexión e integración de
sistemas
Conexión de todos los sistemas y start up de los equipos
Fecha Inicio: 14/09/15 Fecha Final: 28/09/15
109
Responsable: Ingeniero Electrónico
3 Adecuación Física
4 Adecuación mecánica
Adaptación mecánica para la instalación de los aires acondicionados y
certificación de los trabajos realizados
Fecha Inicio: 13/04/15 Fecha Final: 27/06/15
Responsable: Diseñador industrial
4 Adecuación de redes y
telecomunicaciones
Adaptación de la redes de datos y de comunicaciones y certificación de los
trabajos realizados
Fecha Inicio: 27/06/15 Fecha Final: 22/07/15
Responsable: Ingeniero Electrónico
4 Adecuación estructural
Adecuación de la estructura física del centro de monitoreo, en el techo y en el
piso
Fecha Inicio: 19/11/14 Fecha Final: 07/02/15
Responsable: Arquitecto
4 Adecuación eléctrica
Adecuación de la red eléctrica y certificación del trabajo realizado
Fecha Inicio: 07/02/15 Fecha Final: 13/04/15
Responsable: Ingeniero Eléctrico
3 Puesta en servicio
4 Migración al nuevo sistema
Elaboración del plan de contingencia y programación de la ventana de migración
para poner en servicio el nuevo centro
Fecha Inicio: 28/09/15 Fecha Final: 01/10/15
Responsable: Ingeniero Electrónico
4 Pruebas de operación del
nuevo centro
Prueba de operación de todos los sistemas y equipos que conforman el
centro, ajustes y calibración y entrega del centro.
Fecha Inicio: 01/10/15 Fecha Final: 07/10/15
Responsable: Ingeniero Electrónico
4 Capacitación Curso de operación y manejo del centro
110
de control y monitoreo y evaluación de desempeño.
Fecha Inicio: 03/11/14 Fecha Final: 12/11/15
Responsable: Ingeniero Electrónico
111
Anexo 8. FLUJO DE CAJA CASO NEGOCIO
8 años
6.700,00$
458,51$
3,65%
4,00%
629.194.850,00$
78.649.356,25$
20,00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 0 8 11 16 23 41 64 89 98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 64 88 128 184 328 512 712 784
$160.000,00 $165.840,00 $171.893,16 $178.167,26 $184.670,37 $191.410,83 $198.397,33 $205.638,83 $213.144,65 $220.924,43
$0,00 $0,00 $132.013.946,88 $188.144.626,92 $283.653.681,17 $422.635.120,76 $780.891.887,36 $1.263.444.981,47 $1.821.107.880,83 $2.078.457.024,84
$0,00 $0,00 $38.209.747,45 $39.604.403,23 $41.049.963,95 $42.548.287,63 $44.101.300,13 $45.710.997,58 $47.379.448,99 $49.108.798,88
$0,00 $0,00 $60.000.000,00 $62.190.000,00 $64.459.935,00 $66.812.722,63 $69.251.387,00 $71.779.062,63 $74.398.998,41 $77.114.561,86
$0,00 $0,00 $30.000.000,00 $31.200.000,00 $32.448.000,00 $33.745.920,00 $35.095.756,80 $36.499.587,07 $37.959.570,55 $39.477.953,38
$0,00 $0,00 $128.209.747,45 $132.994.403,23 $137.957.898,95 $143.106.930,26 $148.448.443,93 $153.989.647,28 $159.738.017,96 $165.701.314,12
$0,00 $0,00 $132.013.946,88 $188.144.626,92 $283.653.681,17 $422.635.120,76 $780.891.887,36 $1.263.444.981,47 $1.821.107.880,83 $2.078.457.024,84
$0,00 $0,00 $78.649.356,25 $78.649.356,25 $78.649.356,25 $78.649.356,25 $78.649.356,25 $78.649.356,25 $78.649.356,25 $78.649.356,25
$314.597.425,00 $314.597.425,00 $128.209.747,45 $132.994.403,23 $137.957.898,95 $143.106.930,26 $148.448.443,93 $153.989.647,28 $159.738.017,96 $165.701.314,12
-$314.597.425,00 -$314.597.425,00 -$74.845.156,82 -$23.499.132,56 $67.046.425,97 $200.878.834,25 $553.794.087,18 $1.030.805.977,93 $1.582.720.506,61 $1.834.106.354,47
$667.421.113,52
33,29%
1,11
1,52
2,02
Aumento anual del salario según el promedio de los últimos 5 años
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO REMOTO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UPSISTEMAS S.A.
Ciclo de vida del producto
Consumo en kW del producto
Valor del kW
Aumento anual de costos y gastos según el promedio del IPC en los últimos 5 años
Proyección costo de funcionamiento
Costo del proyecto
Depreciación por año del producto
Tasa de expectativa de los proyectos en UPSistemas
Período
Año
Proyección venta del servicio
Cantidad de clientes
Equipos por cliente
Total equipos monitoreados
Costo por equipo
Ingresos por servicio
TIR La tasa interna de retorno es del 33%
Costo de operación energía
Costo del mantenimiento
Costo del personal
Total
Resultados
Ingresos
Depreciación del producto
Egresos
Flujo de caja
VPN (20%) El proyecto a una tasa de expectativa del sponsor es viable
TCR El proyecto contablemente renta 111%
B/C El beneficio del proyecto es mayor que su costo
Payback (N) La inversión se recupera 2 años después de haber culminado el proyecto
112
Anexo 9. LÍNEA BASE DE TIEMPOS
EDT Nombre de tareaDuración
prevista
Comienzo
previsto
Fin de línea
base
Trabajo
previsto
1.2 Gestión del proyecto 488,13 días lun 17/03/14 vie 16/10/15 2.908 horas1.2.1 Iniciación 9,3 días lun 17/03/14 vie 28/03/14 72,8 horas1.2.1.1 Análisis preliminar de involucrados 2,6 días lun 17/03/14mié 19/03/14 20,8 horas1.2.1.2 Términos y referencias 3,28 días mié 19/03/14 lun 24/03/14 18,4 horas1.2.1.3 Project charter 3,43 días lun 24/03/14 vie 28/03/14 33,6 horas1.2.2 Planeación 63,6 días vie 28/03/14 lun 16/06/14 628,8 horas1.2.2.1 Alcance 7,6 días vie 28/03/14 lun 07/04/14 60,8 horas1.2.2.1.1 Matriz de trazabilidad 2,3 días vie 28/03/14 lun 31/03/14 18,4 horas1.2.2.1.2 Scope Statement 4,2 días lun 31/03/14 vie 04/04/14 33,6 horas1.2.2.1.3 EDT 1,1 días vie 04/04/14 lun 07/04/14 8,8 horas1.2.2.2 Tiempo 4,5 días lun 07/04/14 vie 11/04/14 36 horas1.2.2.3 Recursos humanos 7,3 días vie 04/04/14 lun 14/04/14 58,4 horas1.2.2.4 Costos 12,78 días lun 14/04/14 jue 01/05/14 119,2 horas1.2.2.5 Calidad 2,42 días jue 01/05/14 lun 05/05/14 26,4 horas1.2.2.6 Riesgos 8,5 días lun 05/05/14mié 14/05/14 58,4 horas1.2.2.7 Comunicaciones 10,8 días mié 14/05/14mar 27/05/14 25,6 horas1.2.2.8 Interesados 2,3 días mié 14/05/14sáb 17/05/14 18,4 horas1.2.2.9 Ambiental 11,8 días sáb 17/05/14sáb 31/05/14 87,2 horas1.2.2.10 Adquisiciones 12 días sáb 31/05/14 lun 16/06/14 138,4 horas1.2.3 Control 272,3 días mar 22/07/14 vie 05/06/15 2.160 horas1.2.4 Cierre 5,8 días vie 09/10/15 vie 16/10/15 46,4 horas1.4 Condicionamiento operativo 43,9 días lun 16/06/14 vie 08/08/14 624 horas1.4.1 Contratación de proveedores 43,9 días lun 16/06/14 vie 08/08/14 398,4 horas1.4.2 Adecuación operativa 5,4 días jue 24/07/14mié 30/07/14 43,2 horas1.4.3 Contratación de personal propio 29,1 días lun 16/06/14mar 22/07/14 182,4 horas1.5 Diagnóstico inicial 24,5 días mié 30/07/14 vie 29/08/14 391,2 horas1.5.1 Clasificación de equipos 6,38 días mié 30/07/14 jue 07/08/14 99,2 horas1.5.2 Identificación puntos de falla 13,53 días jue 07/08/14sáb 23/08/14 239,2 horas1.5.2.1 Información proveniente del equipo de control y monitoreo 6,83 días jue 07/08/14 vie 15/08/14 197,6 horas1.5.2.2 Simulación de eventos 6,7 días vie 15/08/14sáb 23/08/14 41,6 horas1.5.3 Pruebas de operación 4,6 días sáb 23/08/14 vie 29/08/14 52,8 horas1.7 Diseño 95,23 días mié 30/07/14mié 19/11/14 2.045,6 horas1.7.1 Análisis y definición del centro de control y monitoreo 66,3 días mié 30/07/14 jue 16/10/14 423,2 horas1.7.1.1 Normatividad vigente para centros de control y monitoreo 39,45 días mié 30/07/14mar 16/09/14 171,2 horas1.7.1.2 Rendimiento del sistema 21,45 días mar 16/09/14 vie 10/10/14 200 horas1.7.1.3 Funciones de personas y máquinas 3,2 días vie 10/10/14mar 14/10/14 34,4 horas1.7.1.4 Diseño de la organización del centro de control y monitoreo 2,2 días mar 14/10/14 jue 16/10/14 17,6 horas1.7.2 Diseño conceptual del centro de control y monitoreo 56,7 días vie 29/08/14 lun 03/11/14 755,2 horas1.7.2.1 Definición grado de disponibilidad del centro de control 3,3 días jue 16/10/14mar 21/10/14 60 horas1.7.2.2 Condicionamiento del lugar disponible sobre planos 6,4 días vie 29/08/14 vie 05/09/14 118,4 horas1.7.2.3 Distribución del centro de control y monitoreo 11,8 días vie 05/09/14 vie 19/09/14 195,2 horas1.7.2.4 Distribución de los puestos de trabajo 5,5 días vie 19/09/14 jue 25/09/14 79,2 horas1.7.2.5 Diseño facilidades para el centro de control y monitoreo 32 días mié 24/09/14 vie 31/10/14 274,4 horas1.7.2.5.1 Diseño sistema de energía 8,4 días jue 25/09/14 lun 06/10/14 67,2 horas1.7.2.5.2 Diseño sistema de climatización 6,6 días lun 06/10/14 lun 13/10/14 52,8 horas1.7.2.5.3 Diseño sistemas de extinción y detección de incendios 4,6 días lun 13/10/14sáb 18/10/14 36,8 horas1.7.2.5.4 Diseño sistema de visualización 6,1 días sáb 18/10/14sáb 25/10/14 48,8 horas1.7.2.5.5 Diseño sistema computacional 5,2 días sáb 25/10/14 vie 31/10/14 41,6 horas1.7.2.5.6 Diseño sistema de control de acceso 3,3 días mié 24/09/14 lun 29/09/14 27,2 horas1.7.3 Diseño estructural del centro de control y monitoreo 25,63 días mar 21/10/14mié 19/11/14 226,4 horas1.7.3.1 Diseño de la estructura física 5,6 días mar 21/10/14 lun 27/10/14 69 horas1.7.3.2 Validación de la propuesta 7,73 días lun 03/11/14mié 12/11/14 56,6 horas1.7.3.3 Distribución final del centro de control y monitoreo 6,3 días mié 12/11/14mié 19/11/14 100,8 horas1.9 Implementación 277,6 días mié 19/11/14 vie 09/10/15 4.048,2 horas1.9.1 Adecuación física 209,4 días mié 19/11/14mié 22/07/15 1.675,2 horas1.9.1.1 Adecuación estructural 68,3 días mié 19/11/14sáb 07/02/15 546,4 horas1.9.1.2 Adecuación eléctrica 55,5 días sáb 07/02/15 lun 13/04/15 444 horas1.9.1.3 Adecuación mecánica 65 días lun 13/04/15sáb 27/06/15 520 horas1.9.1.4 Adecuación de redes y telecomunicaciones 20,6 días sáb 27/06/15mié 22/07/15 164,8 horas1.9.2 Instalación de equipos 58,2 días mié 22/07/15 lun 28/09/15 300 horas1.9.2.1 Adquisición de equipos tecnológicos 45,9 días mié 22/07/15 lun 14/09/15 70,4 horas1.9.2.2 Conexión de equipos en el centro de control y monitoreo 12,3 días lun 14/09/15 lun 28/09/15 229,6 horas1.9.3 Puesta en servicio 10 días lun 28/09/15 vie 09/10/15 219,2 horas1.9.3.1 Migración al nuevo sistema 2,8 días lun 28/09/15 jue 01/10/15 64 horas1.9.3.2 Pruebas de operación del centro control 5,1 días jue 01/10/15mié 07/10/15 104,8 horas1.9.3.3 Capacitación 2,1 días mié 07/10/15 vie 09/10/15 50,4 horas
488,13 días lun 17/03/14 vie 16/10/15 10.017 horasLínea base de tiempo
113
Anexo 10. ESTIMACIÓN DE DURACIONES DISTRIBUCIÓN PERT BETA NORMAL Ítem Descripción
Duración
optimista
Duración
probable
Duración
pesimista
Duración
prevista
1 Inicio del proyecto 0,0 0,0 0,0 0 días2 Identificar involucrados 0,5 1,0 3,0 1,3 días3 Realizar análisis de involucrados 0,8 1,0 3,0 1,3 días4 Alcance preliminar del proyecto 1,6 2,0 5,0 2,4 días5 Estructura general del proyecto 0,3 1,0 2,0 1,1 días6 Reunión con el sponsor 0,5 1,0 1,6 1 día7 Elaborar el Project Charter 0,7 1,0 2,0 1,1 días8 Revisar Project Charter 0,4 1,0 1,7 1 día9 Corregir Project Charter 0,5 1,0 1,8 1,1 días
10 Elaborar matriz de trazabilidad 1,7 2,0 4,0 2,3 días11 Reunión con el sponsor 0,5 1,0 1,7 1 día12 Elaboración del Scope Statement 0,7 1,0 1,9 1,1 días13 Revisar el Scope Statement 0,3 1,0 2,0 1,1 días14 Realizar corrección y ajustes finales 0,2 1,0 2,0 1 día15 Elaborar estructura desglose de trabajo 0,5 1,0 2,0 1,1 días16 Diagrama de Gannt 1,0 4,0 8,0 4,2 días17 Diagrama de Hitos 0,1 0,2 1,0 0,3 días18 Organigrama 1,5 2,0 3,0 2,1 días19 Descripción de cargos 1,7 3,0 5,0 3,1 días20 Matriz de asignación de responsabilidades 1,5 2,0 3,0 2,1 días21 Flujo de caja 6,0 8,0 15,0 8,8 días22 Línea base 0,3 1,0 2,0 1,1 días23 Análisis del valor ganado 3,0 5,0 7,0 5 días24 Gestión de calidad 2,0 3,0 6,0 3,3 días25 Identificación de riesgos 2,0 3,0 8,0 3,7 días26 Análisis cualitativo 1,5 2,0 5,0 2,4 días27 Análisis cuantitativo 1,5 2,0 5,0 2,4 días28 Interesados y metas 1,3 2,0 3,0 2,1 días29 Matriz de comunicaciones 0,3 1,0 2,0 1,1 días30 Registro de interesados 0,7 1,0 3,0 1,3 días31 Matriz de interesados 0,7 1,0 1,5 1 día32 Análisis del entorno 1,0 2,0 4,0 2,2 días33 Metas e indicadores de desempeño 1,5 2,0 3,0 2,1 días34 Análisis de impactos 1,0 3,0 7,0 3,3 días35 Análisis de riesgos 1,0 3,0 7,0 3,3 días36 Análisis y evaluación de proveedores 5,0 8,0 15,0 8,7 días37 Gestión de adquisiciones 3,0 4,0 7,0 4,3 días38 Reporte de estados 100,0 110,0 180,0 120 días39 Control de cambios 130,0 140,0 210,0 150 días40 Reporte final del proyecto 1,0 3,0 6,0 3,2 días41 Lecciones aprendidas 0,3 1,0 2,0 1,1 días42 Métricas del proyecto 0,7 1,0 4,0 1,5 días43 Fin Gestión del proyecto 0,0 0,0 0,0 0 días44 Contratación inmobiliaria (arriendo de oficina) 3,0 8,0 15,0 8,3 días45 Contratación DMH (muebles y enseres) 3,0 8,0 15,0 8,3 días46 Contratación Sucomputo (equipos de oficina) 3,0 8,0 15,0 8,3 días47 Contratación Dispapeles (insumos y materiales de oficina) 3,0 8,0 15,0 8,3 días48 Contratación CPS (diagnóstico inicial) 3,0 8,0 15,0 8,3 días49 Contratación Avance Digital (implementación) 3,0 8,0 15,0 8,3 días50 Organización oficina 2,0 3,0 6,0 3,3 días51 Instalación de personal en sus lugares de trabajo 0,3 1,0 2,0 1,1 días52 Inducción de la operación 0,5 1,0 1,6 1 día53 Contratación Ing. Eléctrico 4,0 5,0 10,0 5,7 días54 Contratación Arquitecto 4,0 5,0 10,0 5,7 días55 Contratación Ing. Electrónico 4,0 5,0 10,0 5,7 días56 Contratar Esp. AutoCAD 4,0 5,0 10,0 5,7 días57 Adquisición manuales técnicos de equipos 4,0 5,0 10,0 5,7 días58 Elaborar planilla de clasificación 0,7 1,0 1,5 1 día59 Entrevistas con el equipo del centro de control y monitoreo 0,5 1,0 1,5 1 día60 Acompañamiento en jornada normal de operación 0,5 1,0 1,5 1 día61 Análisis de la información 1,5 2,0 4,0 2,3 días62 Identificación de acciones para el diagnóstico 2,0 3,0 5,0 3,2 días63 Simulación sobrecalentamiento 0,3 0,5 1,0 0,6 días64 Simulación presencia de fuego 0,4 0,5 1,0 0,6 días65 Simulación gases y vapores 0,4 0,5 1,0 0,6 días66 Simulación caída de red 0,4 0,5 1,0 0,6 días67 Simulación alarmas remotas 0,4 0,5 1,0 0,6 días68 Simulación corte de energía 0,5 1,0 2,0 1,1 días69 Reporte de eventos y simulación 0,7 1,0 1,5 1 día70 Verificar estado sistema de energía 0,3 1,0 2,0 1,1 días71 Verificar estado sistema de climatización 0,3 1,0 2,0 1,1 días72 Verificar estado sistema de extinción y detección de incendios 0,3 1,0 2,0 1,1 días73 Verificar estado sistema de visualización 0,7 1,0 2,0 1,1 días74 Verificar estado sistema de control de acceso 0,7 1,0 2,0 1,1 días75 Verificar estado sistema CCTV 0,7 1,0 2,0 1,1 días76 Verificar estado sistema de red y conectividad 0,7 1,0 2,0 1,1 días77 Reporte resultados de pruebas 0,8 1,0 3,0 1,3 días78 Fin diagnóstico inicial 0,0 0,0 0,0 0 días79 Identificación de estándares centro de control y monitoreo 1,5 2,0 4,0 2,3 días80 Consulta ICONTEC 5,0 6,0 8,0 6,2 días81 Consulta normatividad en ergonomía 3,0 4,0 6,0 4,2 días82 Consulta TIA 942 1,5 2,0 3,0 2,1 días83 Consulta BICSI 2,0 3,0 5,0 3,2 días84 Registro base normativa aplicable 0,7 1,0 2,0 1,1 días85 Identificar y clasificar falencias del sistema actual basados en el diagnóstico 5,0 6,0 8,0 6,2 días86 Registro de necesidades de rendimiento del cliente 1,0 2,0 4,0 2,2 días87 Generar listado de alternativas para cubrir falencias actuales 1,0 2,0 5,0 2,3 días88 Evaluación y selección de alternativa funcional indicada 0,7 1,0 2,0 1,1 días89 Documentar funciones para el nuevo centro de control y monitoreo 1,5 2,0 3,0 2,1 días90 Documentar especificaciones de rendimiento para el nuevo centro de control 2,0 3,0 4,5 3,1 días91 Determinar personal disponible para el centro de control 0,5 1,0 1,5 1 día92 Clasificación de las tareas de trabajo 0,7 1,0 2,0 1,1 días93 Asignación de tareas a personas y máquinas 0,7 1,0 2,0 1,1 días94 Elaborar nuevo organigrama del centro de control y monitoreo 0,7 1,0 2,0 1,1 días95 Aprobación del nuevo organigrama del centro de control y monitoreo 0,7 1,0 2,0 1,1 días96 Fin del análisis y definición del centro de monitoreo 0,0 0,0 0,0 0 días97 Verificación de los TIER aplicables al nuevo centro de control y monitoreo 1,2 2,0 4,0 2,2 días98 Selección del TIER más factible a ser aplicado en el centro de control y monitoreo 0,3 1,0 2,0 1,1 días99 Elaboración de planos del centro de control y monitoreo actual 3,5 4,0 6,0 4,3 días
100 Determinar sistemas complementarios del centro de control y monitoreo 1,5 2,0 3,0 2,1 días101 Confirmación número de operarios y supervisores necesarios para operar la sala 0,7 1,0 2,0 1,1 días102 Ubicación preliminar de los sistemas complementarios dentro del plano 4,0 5,0 7,0 5,2 días103 Determinación de áreas generales dentro del centro de monitoreo 0,5 1,0 2,0 1,1 días104 Elaboración plano preliminar de distribución de espacios 2,5 3,0 5,0 3,3 días105 Revisión y aprobación del plano 0,7 1,0 2,1 1,1 días106 Principios de diseño salas de control 1,5 2,0 6,0 2,6 días107 Requerimientos ambientales 0,5 1,0 6,0 1,8 días108 Especificaciones ergonómicas 0,6 1,0 2,0 1,1 días109 Diseño sistema de energía regulada 2,0 3,0 5,0 3,2 días110 Diseño sistema de energía de respaldo 2,0 3,0 5,0 3,2 días111 Elaboración plano sistema de energía 1,0 2,0 3,2 2 días112 Clasificar aires acondicionados disponibles 0,3 1,0 2,0 1,1 días113 Simulación sistema de refrigeración 1,0 2,0 4,0 2,2 días114 Comprobar alta disponibilidad del sistema de refrigeración 0,5 1,0 3,0 1,3 días115 Elaboración plano sistema de climatización 1,0 2,0 3,0 2 días116 Determinar cantidad de sensores detectores 0,5 1,0 2,0 1,1 días117 Ubicación de los sensores dentro del centro de control 1,5 2,0 3,0 2,1 días118 Determinar agente extintor 0,2 0,3 0,5 0,3 días119 Elaboración plano sistema de extinción y detección de incendio 0,5 1,0 2,0 1,1 días120 Clasificar sistemas de visualización 0,3 0,5 1,0 0,6 días121 Ubicación de los sistemas de visualización dentro del centro 0,5 1,0 2,0 1,1 días122 Comprobación de disponibilidad del centro de monitoreo 1,5 2,0 4,0 2,3 días123 Elaboración plano sistema de visualización 1,3 2,0 3,0 2,1 días124 Determinar tipo de conectividad 0,5 1,0 1,6 1 día125 Determinar equipos necesarios 0,8 1,0 1,6 1,1 días126 Ubicación dentro del centro de control 0,8 1,0 1,3 1 día127 Elaboración del plano sistema computacional 1,5 2,0 3,0 2,1 días128 Determinar perfiles de acceso 0,3 0,5 0,9 0,5 días129 Asignar administración de la base de datos 0,1 0,2 0,4 0,2 días130 Determinar ubicación de controles de acceso 0,3 0,5 0,7 0,5 días131 Elaborar plano sistema de control de acceso 1,0 2,0 3,5 2,1 días132 Revisión de los planos 0,3 0,5 0,8 0,5 días133 Corrección de los planos 0,8 1,0 2,0 1,1 días134 Aprobación de los planos 0,3 0,5 0,8 0,5 días135 Fin del diseño conceptual del CSI 0,0 0,0 0,0 0 días136 Definir estructura de alta disponibilidad 1,8 2,0 3,5 2,2 días137 Determinar materiales y equipos 2,5 3,0 6,0 3,4 días138 Comprobar alta disponibilidad 1,5 2,0 4,0 2,3 días139 Cumplimiento de estándares y normas aplicables 1,5 2,0 3,0 2,1 días140 Elaboración plano final del diseño estructural 1,5 2,0 3,0 2,1 días141 Verificar plano diseño 1,7 2,0 3,0 2,1 días142 Corregir plano del diseño estructural 0,5 1,0 1,5 1 día143 Aprobación del plano del diseño estructural 0,6 1,0 1,7 1,1 días144 Fin diseño 0,0 0,0 0,0 0 días145 Adaptación estructural 50,0 60,0 100,0 65 días146 Certificación adecuación estructural 2,0 3,0 6,0 3,3 días147 Adaptación eléctrica 40,0 45,0 80,0 50 días148 Certificación adecuación eléctrica 3,0 5,0 10,0 5,5 días149 Adaptación mecánica 50,0 60,0 80,0 61,7 días150 Certificación adecuación mecánica 2,5 3,0 5,0 3,3 días151 Adaptación de redes y telecomunicaciones 12,0 15,0 20,0 15,3 días152 Certificación de redes y telecomunicaciones 4,0 5,0 8,0 5,3 días153 Determinar especificaciones y cantidades 2,0 2,5 4,0 2,7 días154 Selección de equipos 0,5 1,0 2,0 1,1 días155 Importación de equipos 25,0 30,0 60,0 34,2 días156 Traslado a sitio 2,0 3,0 8,0 3,7 días157 Izaje de equipos 2,0 3,0 4,5 3,1 días158 Lista de chequeo 0,7 1,0 2,0 1,1 días159 Conexión sistema eléctrico 4,0 5,0 8,0 5,3 días160 Conexión sistema mecánico 6,0 8,0 15,0 8,8 días161 Conexión sistema de comunicaciones 4,5 5,0 7,0 5,3 días162 Start up de equipos 0,9 1,0 2,0 1,2 días163 Conexión e integración de sistemas 1,8 2,0 4,0 2,3 días164 Plan de contingencia 0,8 1,0 3,0 1,3 días165 Programación ventana de migración 0,2 0,3 0,5 0,3 días166 Puesta en servicio del nuevo centro de control 0,8 1,0 2,5 1,2 días167 Pruebas de operación de facilidades 1,5 2,0 4,0 2,3 días168 Pruebas de conectividad 0,9 1,0 1,5 1,1 días169 Ajustes y puesta a punto 0,9 1,0 5,0 1,7 días170 Curso de operación y manejo del centro de control y monitoreo 0,5 1,0 1,6 1 día171 Evaluación al personal capacitado 0,3 0,5 0,8 0,5 días172 Retroalimentación de resultado 0,4 0,5 1,0 0,6 días173 Fin de la implementación 0,0 0,0 0,0 0 días174 Fin del proyecto 0,0 0,0 0,0 0 días
114
Anexo 11. LÍNEA BASE COSTOS
EDT Descripción Costo de línea base
1.2 Gestión del proyecto $ 35.920.000,00
1.2.1 Iniciación $ 910.000,00
1.2.2 Planeación $ 7.430.000,00
1.2.3 Control $ 27.000.000,00
1.2.4 Cierre $ 580.000,00
1.4 Condicionamiento operativo $ 7.800.000,00
1.4.1 Contratación de proveedores $ 4.980.000,00
1.4.2 Adecuación operativa $ 540.000,00
1.4.3 Contratación de personal propio $ 2.280.000,00
1.5 Diagnóstico inicial $ 14.113.720,00
1.5.1 Clasificación de equipos $ 971.920,00
1.5.2 Identificación puntos de falla $ 8.370.160,00
1.5.3 Pruebas de operación $ 4.608.640,00
1.7 Diseño $ 20.242.680,00
1.7.1 Análisis y definición del centro de control y monitoreo $ 4.252.680,00
1.7.2 Diseño conceptual del centro de control y monitoreo $ 6.400.560,00
1.7.3 Diseño estructural del centro de control y monitoreo $ 2.140.440,00
1.9 Implementación $ 523.118.450,00
1.9.1 Adecuación física $ 173.195.360,00
1.9.2 Instalación de equipos $ 321.562.720,00
1.9.3 Puesta en servicio $ 7.185.120,00
Total estimado de costos para los paquetes de trabajo $ 601.194.850,00
Reserva de contingencia $ 15.029.871,00
Línea base de costos $ 616.224.721,00
115
Anexo 12. CRONOGRAMA
116
Anexo 13. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisado por Aprobado por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 15/05/2014 Versión original
Nombre del proyecto Siglas del proyecto
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S. A.
PY_001_CSI
Ciclo de vida del proyecto
Fase del proyecto (3 nivel de desglose) Entregables principales
Iniciación Project Charter. Análisis preliminar de involucrados.
Planeación Plan de gestión del proyecto. Cada uno de los planes de las áreas del conocimiento del PMI®.
Control Reporte de estados. Control de cambios.
Cierre Reporte final del proyecto. Lecciones aprendidas.
Diagnóstico Inicial Diagnóstico del centro de control y monitoreo que actualmente se encuentra en funcionamiento.
Análisis y definición del centro Gestión de la información sobre requerimientos de espacio, de ergonomía y de tecnología para el centro de control y monitoreo.
Diseño conceptual del centro Diseño conceptual del centro de control y monitoreo
Diseño estructural del centro Diseño estructural del centro de control y monitoreo.
Instalación de equipos Pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos instalados.
Adecuación física Adaptación de los distintos sistemas y estructuras del centro de control y monitoreo.
Puesta en servicio Plan de contingencia. Pruebas de operación. Centro de control y monitoreo en funcionamiento. Curso de capacitación.
Procesos de Dirección de Proyectos y Adaptación de Decisiones
Área de Conocimiento Procesos Decisiones de adaptación
Integración Desarrollar el acta de constitución del proyecto. Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto.
No hay ajustes
Alcance Desarrollar el plan de gestión del proyecto. Definición del alcance. Crear EDT.
No hay ajustes
Tiempo Definición de las actividades. Estimación de recursos para las actividades. Estimación de la duración de las actividades.
No hay ajustes
Costos Establecer el presupuesto. No hay ajustes
Calidad Plan de calidad. No hay ajustes
Recursos humanos Planificación de los recursos humanos.
No hay ajustes
117
Comunicaciones Planificación de las comunicaciones.
No hay ajustes
Riesgos Planificación de la gestión de riesgos.
No hay ajustes
Adquisiciones Planificar las adquisiciones (alquiler y compras).
No hay ajustes
Interesados Planificar los interesados. No hay ajustes
Procesos, herramientas y técnicas
Área de conocimiento Herramientas y técnicas
Integración Metodologías de gestión de proyectos, juicio de expertos, reportes de lecciones aprendidas, reuniones, sistemas de información para la dirección de proyectos y técnicas de análisis.
Alcance Juicio de expertos, reuniones, técnicas grupales de análisis, métodos de recopilación de información, análisis de documentos, análisis del producto, generación de alternativas y descomposición.
Tiempo Juicio de expertos, técnicas de análisis, reuniones, descomposición, planificación gradual, determinación de dependencias y precedencias, adelantos y atrasos, software para la gestión de proyecto, estimación ascendente, estimación paramétrica, análisis de reserva, análisis de red del cronograma, método de la ruta crítica y técnica de optimización de recursos.
Costos Juicio de expertos, técnicas de análisis, reuniones, análisis de reserva, software para la gestión del proyecto, suma de costos y proyecciones.
Calidad Estudios comparativos, herramientas básicas de calidad, auditorias de calidad, análisis de procesos e inspección.
Recursos humanos Organigrama y descripción de puestos, relaciones de trabajo, juicio de expertos, reuniones, adquisición, capacitación, reglas básicas, habilidades interpersonales, reconocimiento y recompensas, evaluación de personal y gestión de conflictos.
Comunicaciones Análisis de requisitos de comunicaciones, métodos de comunicación, sistemas de gestión de la información, informes de desempeño y juicio de expertos.
Riesgos Técnicas de análisis, juicio de expertos, técnicas de recopilación de información, lista de control, análisis DOFA, evaluación de probabilidad e impacto, matriz de probabilidad e impacto, categorización de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, estrategia para respuesta de riesgos, análisis de reserva y reevaluación de riesgos.
Adquisiciones Análisis de hacer o comprar, juicio de expertos, reuniones, negociación de adquisiciones, formas de contratación, y sistemas de gestión de registros
Interesados Análisis de interesados, juicio de expertos, reuniones, técnica de análisis, métodos de comunicación y sistema de gestión de la información.
118
Gestión de varianzas y de línea base
Varianza del alcance Línea Base de alcance
Se trabaja sin variación en el alcance. Se genera con la EDT definitiva, el diccionario de la EDT y el alcance del proyecto. Se revisará cada 15 días para verificar lo planeado contra lo ejecutado.
Varianza de programación Línea Base de Programación
SPI=EV/PV, se acepta una variación entre 0,95 y el 1,05.
Para la línea base de programación se realizará una reunión periódica donde se revisará el SV y el SPI.
Varianza de costo Línea base de Costo
CPI=EV/AC, se acepta una variación entre 0,97 y el 1,03.
Para la línea base de costo se realizará una reunión periódica donde se revisará el CV y el CPI.
119
Anexo 14. PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO
PARA ELABORAR EL SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT
PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
La definición del Alcance del proyecto Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A. se desarrollará de la siguiente manera:
1. Definir el equipo de trabajo de los involucrados que harán parte de la definición del alcance. 2. Programar reuniones frecuentes con el equipo de trabajo 3. Realizar levantamiento de información con el equipo del proyecto. 4. Enunciar el alcance 5. Validar el alcance del proyecto con el equipo, en caso de requerirlo efectuarlos los ajustes hasta que el equipo de trabajo apruebe el alcance. 6. Generación del documento de definición del alcance 7. Aprobación del alcance
PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL EDT. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
Los pasos que se realizaron para la elaboración del EDT son los siguientes:
- La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases. En el proyecto se identificó 5 fases.
- Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable.
- Para la elaboración del EDT se utilizó la herramienta EDT Chart Pro, pues permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto.
120
PROCESO PARA EL ABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL DICCIONARIO EDT. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
Para poder definir el diccionario de la estructura de descomposición de trabajo se debe seguir los siguientes pasos: 1. Una vez definida y aprobada la EDT por el equipo de proyecto se debe proceder a generar y documentar el diccionario de la EDT documentar cada uno de los entregables. 2. Para cada uno de los paquetes se debe generar la definición del alcance de cada uno de ellos, el objetivo, las tareas que abarca cada uno de ellos y los responsables. 3. Se debe documentar cada una de las tareas que hacen parte de los entregables definiendo los objetivos, el alcance, los tiempos, los responsables, los criterios de aceptación, los riesgos que presentan frente al proyecto, las dependencias que se tienen entre las tareas.
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE AL C AN C E : D E S C R I P C I Ó N DETALLADA DEL PROCESO PARA LA VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES Y SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO).
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. El proceso para la aceptación de los entregables el siguiente: 1. Una vez definido el alcance y los entregables, el equipo del proyecto realizará tareas para la validación de los mismos. 2. Una vez aprobados se genera el listado de requerimientos que harán parte de la construcción de los entregables. 3. Se entregara a cada equipo de trabajo las actividades que tendrá que ejecutar para dar cumplimento a los objetivos del proyecto y garantizar que los entregables cumplan con la calidad y con lo especificado. 4. Una vez desarrolladas las actividades por cada uno de los equipos de trabajo se deberá revisar si cumple con los lineamientos del proyecto y se realizarán las pruebas pertinentes para dar cumplimento a los entregables. 5. Se realizarán las pruebas pertinentes con el usuario final y se solicitará su aprobación para dar cumplimiento a lo pactado como entrega del producto solicitado. 6. Una vez aprobado se dará continuidad a la siguiente actividad hasta culminar con el resultado esperado del proyecto en los términos estipulados.
PROCESO PARA CO NT ROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA IDENTIFICAR, REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE ALCANCE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.
Para realizar el cambio del alcance del proyecto: Se debe identificar el alcance del cambio solicitado para validar el impacto. Una vez identificado el impacto se debe evaluar si es viable la aplicación del cambio del alcance sin alterar o afectar los acuerdos pactados con los clientes internos y externos. Comunicar y validar el cambio de alcance al equipo de trabajo para dar su aprobación. Una vez sea aprobado el cambio se debe realizar la modificación del mismo y su línea base. Se debe ajustar el cronograma de acuerdo a lo pactado en el nuevo alcance. Es necesario que se valide los entregables y si se ven afectados es necesario realizar las actualizaciones a los documentos pertinentes.
121
Anexo 15. PLAN DE GESTIÓN DEL SCHEDULE
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Gilberto Ordoñez Oscar Vargas 11/04/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA DEFINIR LAS
ACTIVIDADES A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT, EDT, Y DICCIONARIO EDT. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO,
CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.
Para identificar y generar la secuencia de actividades se requiere haber aprobado el Scope Statement y EDT con su respectivo diccionario. Para cada paquete de trabajo de la EDT, se definen una serie de actividades que colaboren con el cumplimiento del entregable propuesto, al cual se le asignará un responsable. Se realiza la secuencia de actividades determinando actividades predecesoras y sucesoras para cada una de ellas. PROCESO DE SECUENCIA MIENTO DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA
SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
Con la herramienta de Microsoft Project se realiza la programación del proyecto para que este genere el diagrama de red. Se recomienda comprobar que la red se encuentre totalmente cerrada, es decir todas las actividades deben tener actividad sucesora. PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
PROCESO PARA ESTIMAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN,
CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
En cada actividad se determina el tipo de recurso que se requiere (trabajo, costo o material). A cada recurso se le asigna un nombre y el tipo de recurso, Para el recurso de tipo trabajo se asigna una tasa estándar de acuerdo al juicio de expertos. Para los recursos de tipo material, se asigna una cantidad y tasa estándar dado por el juicio de expertos. Para el recurso de tipo costo, se asigna un valor dado por analogía.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO
PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y
CON QUÉ.
Se utilizará la distribución PERT beta-normal para estimar la duración esperada de cada actividad. El juicio de expertos entregará duración probable, duración optimista y duración pesimista aplicando la siguiente formula: 𝐷𝑝𝑟𝑒 =𝐷𝑜𝑝𝑡+4𝐷𝑝𝑟𝑜+𝐷𝑝𝑒𝑠
6;
Dónde: 𝐷𝑝𝑟𝑒 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎; 𝐷𝑜𝑝𝑡 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎;
𝐷𝑝𝑟𝑜 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒; 𝐷𝑝𝑒𝑠 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎
122
PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA DESARROLLAR EL
SCHEDULE. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.
Elaboración de la EDT en EDT Chart pro. Exportar la EDT hacia Microsoft Project 2013. Ingresar las actividades por cada paquete de trabajo. Definir calendario laboral del proyecto. Se fijan los recursos necesarios para ejecutar cada actividad. Se fijan las duraciones previstas para cada actividad. Se asignan actividades sucesoras y predecesoras. La línea base de tiempo es enviado al sponsor para su aprobación.
PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CONTROLAR EL
SCHEDULE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO,
CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.
Mediante las reuniones y actas correspondientes se podrá controlar el tiempo del proyecto. El Gerente del proyecto será el encargado de controlar el schedule y tomar decisiones cuando corresponda. Los cambios serán estudiados y analizados por el Gerente del proyecto teniendo en cuenta que este no podrá afectar negativamente el desarrollo del proyecto.
123
Anexo 16. PLAN GESTIÓN DE COSTOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON
INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO.
TIPO DE ESTIMACIÓN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN
A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN
DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA.)
MODO DE FORMULACIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE
EL MODO DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO EL
PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CUANDO).
NIVEL DE PRECISIÓN (ESPECIFICAR
EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL ESTIMADO, EJM.
-
15% +25%).
Orden de magnitud Analogía Del -40% al 50%
Presupuesto Bottom up Del -20% al 30%
Definitivo Bottom up Del 5% al 10% UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso personal Costo / hora
Recurso material o consumible
Unidades
Recurso máquina o no consumible
Unidades
LAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA
MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.
CUENTA DE
CONTROL
(CÓDIGO Y NOMBRE
DE CUENTA)
ENTREGABLES (FASES O
ENTREGABLES AGRUPADOS EN
LA CUENTA)
PRESUPUESTO (MONTO
DEL PRESUPUESTO PARA LA
CUENTA)
RESPONSABLE
(PERSONA
RESPONSABLE DE
MONITOREAR Y LOGRAR
LOS OBJETIVOS DE
COSTOS)
FECHAS INICIO-FIN
(FECHAS
PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN DE
LOS ENTREGABLES DE LA CUENTA)
C001 - Cuenta01
Iniciación $ 910.000,00 Gerente de proyecto
17/03/2014 – 28/03/2014
C002 - Cuenta02
Planeación $ 7.430.000,00 Gerente de proyecto
28/03/2014 – 16/06/2014
C003 - Cuenta03
Control $ 27.000.000,00 Gerente de proyecto
22/07/2014 – 03/06/2015
C004 - Cuenta04
Cierre $ 580.000,00 Gerente de proyecto
09/10/2015 - 16/10/2015
C005 - Cuenta05
Contratación de proveedores
$ 4.980.000,00 Gerente de proyecto
16/06/2014 – 08/08/2014
C006 - Cuenta06
Adecuación operativa
$ 540.000,00 Gerente de proyecto
24/07/2014 – 30/07/2014
C007 - Cuenta07
Contratación de personal propio
$ 2.280.000,00 Gerente de proyecto
16/06/2014 – 22/07/2014
C008 - Cuenta08
Clasificación de equipos
$ 971.920,00 Gerente de proyecto
30/07/2014 – 07/08/2014
C009 - Cuenta09
Identificación puntos de falla
$ 8.370.160,00 Gerente de proyecto
07/08/2014 – 23/08/2014
124
C010 – Cuenta10
Pruebas de operación
$ 4.608.640,00 Gerente de proyecto
23/08/2014 – 29/08/2014
C011 – Cuenta11
Análisis y definición del centro de control y monitoreo
$ 4.252.680,00 Gerente de proyecto
30/07/2014 – 16/10/2014
C012 - Cuenta12
Diseño conceptual del centro de control y monitoreo
$ 6.400.560,00 Gerente de proyecto
29/08/2014 – 03/11/2014
C013 - Cuenta13
Diseño estructural del centro de control y monitoreo
$ 2.140.440,00 Gerente de proyecto
21/10/2014 – 19/11/2014
C014 - Cuenta 14
Adecuación física $ 173.195.360,00 Gerente de
proyecto 19/11/2014 – 22/07/2015
C015 - Cuenta 15
Instalación de equipos
$ 321.562.720,00 Gerente de proyecto
22/07/2015 – 28/09/2015
C016 - Cuenta 16
Puesta en servicio
$ 7.185.120,00 Gerente de proyecto
28/09/2015 – 09/10/2015
PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS
NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS
PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.
ETAPA
(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN
GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS
CUALES SE PRESENTARÁN LAS
LÍNEAS BASE CON COMPONENTES
DE PLANIFICACIÓN NO
EXPANDIDOS)
COMPONENTES
DE
PLANIFICACIÓN
(COMPONENTES DE
PLANIFICACIÓN A USAR EN
DICHA ETAPA)
FECHA DE EMISIÓN DE
PRESUPUESTO
(FECHA APROXIMADA EN QUE SE
EMITIRÁ EL PRESUPUESTO USANDO
LOS COMPONENTES DE
PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
RESPONSABLE (PERSONA
RESPONSABLE DE EMITIR EL PRESUPUESTO
CON LOS
COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DICHA
ETAPA)
No aplica para este proyecto
No aplica para este proyecto
No aplica para este proyecto
No aplica para este proyecto
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL
APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN
GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE
ESPECÍFICO)
VARIACIÓN PERMITIDA (VARIACIÓN
PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $,
O VALORES RELATIVOS EJM % )
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
EXCEDE LO PERMITIDO
(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR
RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O
AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)
Proyecto completo +/- 5% costo planificado Investigar causa raíz y tomar acción correctiva dependiendo el caso
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN
APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN
GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE
ESPECÍFICO)
MÉTODO DE MEDICIÓN
(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE
MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA
CALCULAR EL VALOR GANADO DE
LOS ENTREGABLES
ESPECIFICADOS)
MODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE
EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DONDE)
Proyecto completo Valor acumulado – curva S
Reporte de estados del proyecto
125
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE
UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
EAC
𝐴𝐶 +𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐶𝑃𝐼
Reporte de estados del proyecto
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE
EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN
DE COSTOS
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE
ESTIMACIÓN A USAR EN EL
PROYECTO, EJM. ORDEN DE
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)
NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES,
ETC.)
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL
SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE
TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
Orden de magnitud Por categoría No aplica
Aproximado Por paquete Nivel 3 de la EDT
Definitivo Por actividad No aplica
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE
REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
PROCESO DE GESTIÓN DE
COSTOS
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Estimación de costos Se estiman los costos por actividades, para luego realizar el proceso de bottom up y obtener el presupuesto por paquete de trabajo. Esta actividad la realizará el gerente del proyecto durante la planeación del proyecto.
Presupuesto Se elabora el presupuesto del proyecto, del análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos se encuentra la reserva de contingencia. El presupuesto lo autoriza el sponsor una vez asigne la reserva de gestión.
Control de costos Cualquier cambio que se presente en el costo, será gestionado de tal manera que el impacto sea neutralizado, de tal manera que corresponda con alternativas de intercambio de triple restricción ampliada. Alguna variación de +/- el 2% del presupuesto será considerada como normal, en caso contrario se realizará un seguimiento y auditoria para finalmente generar una lección aprendida.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE
UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
FORMATO DE GESTIÓN DE
COSTOS
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Plan de costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto
126
Línea base costos Línea base de costo del proyecto, incluyendo reserva de contingencia
Curva de la S Muestra la gráfica del valor Ganado del proyecto en semanas.
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE
UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
La duración del proyecto puede tener una variación del +/- 5 % de lo planeado, en caso de percibir que haya un retraso mayor, se requiere realizar una nueva planeación a partir del análisis de lo sucedido. Si en el resultado de la re planificación continúa el retraso por encima de esta ventana, se deberá emitir una solicitud de cambio al Gerente del proyecto y al sponsor para su revisión y aprobación.
Cada miembro del equipo del proyecto realizará un reporte semanal donde se informe el estado de los entregables que están a su cargo. El Gerente del proyecto será el encargado de consolidar la información para tomar decisiones en la continuidad del proyecto. SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE
UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
El costo del proyecto puede tener una variación del +/- 5 % de lo planeado, en caso de percibir que haya un aumento mayor, se requiere realizar una nueva planeación a partir del análisis de lo sucedido. Si en el resultado de la re planificación continúa el sobre presupuesto de esta ventana, se deberá emitir una solicitud de cambio al Gerente del proyecto y sponsor para su revisión y aprobación.
Cada miembro del equipo del proyecto realizará un reporte semanal donde se informe el estado de los entregables que están a su cargo. El Gerente del proyecto será el encargado de consolidar la información para tomar decisiones en la continuidad del proyecto.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE
CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LÍNEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR,
Y APROBAR CAMBIOS.
El Gerente del proyecto será el encargado de aprobar, evaluar o rechazar las propuestas de cambio teniendo en cuenta la opinión y criterio del sponsor.
Al presentarse cambios de emergencia durante el desarrollo del proyecto, se convocará a una reunión extraordinaria a todo el equipo del proyecto donde se expondrá el cambio para ser evaluado la causa, efecto y medios antes de su implementación.
Cualquier cambio que sobrepase el 5% del presupuesto debe ser aprobado por el sponsor, de ser inferior, el gerente del proyecto tendrá la potestad para decidir si lo ejecuta o no.
127
Anexo 17. PLAN GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
A: Nivel de participación actual D: Nivel de participación deseado
Implicados Necesidades de comunicación Método Tiempo/frecuencia
Implicados Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder
Gerente de UPSistemas
C D
Coordinador del centro de
monitoreo C D
Ingenieros centro de monitoreo
C D
Equipo de proyecto
C D
Gerente del proyecto
C D
Jefe equipo de ventas
C D
Proveedor de diagnóstico
C D
Proveedor implementación
C D
Clientes de UPSistemas
C D
128
Gerente de UPSistemas
- Informar los beneficios que se pueden conseguir con la readecuación del centro de monitoreo.
- Mostrar alcance y cronograma del proyecto a desarrollar.
Correo electrónico, comités, reportes
Una vez mensual
Coordinador del centro de monitoreo
- Informar de los beneficios que se pueden conseguir con la readecuación del centro de monitoreo.
- Mostrar alcance y cronograma del proyecto a desarrollar.
- Mostrar beneficios de los equipos nuevos y de la ubicación espacial de puestos.
Correo electrónico, escrita, personal
Una vez mensual
Ingenieros centro de monitoreo
- Informar de los beneficios que se pueden conseguir con la readecuación del centro de monitoreo.
- Retroalimentación de necesidades y mejoras que podría tener el centro de monitoreo.
Reunión, presentación
Cada vez que sea necesario
Equipo de proyecto
- Informar actividades y responsabilidades de cada miembro.
- Informar alcance y cronograma del proyecto a desarrollar.
- Informar cambios en el proyecto.
- Obtener información y retroalimentación de avances y de problemas detectados en el proyecto.
Reunión reportes, planes, comités, correo electrónico
Semanal
Jefe equipo de ventas
- Informar de los beneficios que se pueden conseguir con la readecuación del centro de monitoreo.
Reunión, presentación
Una sola vez
129
Proveedor de diagnóstico
- Informar las necesidades observadas en cuanto a recursos en el proyecto.
- Obtener colaboración y soluciones adecuadas para las necesidades identificadas.
Correo, electrónico, telefónico, reuniones
Cada vez que sea necesario
Proveedor implementación
- Informar de las necesidades observadas en cuanto a recursos en el proyecto.
- Obtener colaboración y soluciones adecuadas para las necesidades identificadas.
Correo, electrónico, telefónico, reuniones
Cada vez que sea necesario
Clientes de UPSistemas
-Informar beneficios y ventajas de nuevo sistemas - Información sobre planes de contingencia ante cualquier eventualidad
Reunión, presentación, planes
Una sola vez
Cambios pendientes en los interesados
Para reformas solicitadas durante el proceso de diseño e implementación se procede a consultar con el equipo de trabajo sobre la factibilidad del cambio, analizando si la variación afecta aspectos de tiempo, costo y alcance, y de las capacidades y servicios que ofrecen los proveedores. Al tener un visto bueno del equipo se debe presentar la solicitud de cambio al coordinador del centro y al sponsor durante la reunión específica, para que sea aprobada.
Relaciones entre los interesados
130
Jefe de ventas UPSistemas
Proveedores
GERENCIA DE PROYECTOS
Equipo de proyecto
Coordinador del CCM
Clientes de UPSistemas
Ingenieros del CCM
Enfoque de participación de los interesados
Interesado Enfoque
Gerente de UPSistemas
Es la persona con la que se firma el contrato del diseño e implementación y la que aprueba en última instancia el diseño final propuesto para el centro de control y monitoreo remoto.
Coordinador del centro de monitoreo
Es la persona que actualmente está al frente de la coordinación del centro de monitoreo, su opinión y en cierto modo, su aprobación permitirán obtener una mejor respuesta a la ejecución del proyecto.
Ingenieros centro de monitoreo
Son los profesionales encargados de trabajar en el centro de monitoreo, realizando la verificación de funcionalidad de los equipos instalados por UPSistemas, al ser los usuarios finales del futuro diseño su opinión, asegurar su necesidades proporcionaría una ventaja para el éxito del proyecto.
Equipo de proyecto
Son las personas que van a desarrollar el proyecto a través de su ciclo de vida, la información del proyecto va a provenir principalmente de estas personas
Gerente de proyecto
Es la persona encargada de realizar la gestión de todos los procesos durante todo el ciclo de vida del proyecto y de la correcta interacción con cada uno de los involucrados dentro del proyecto.
Jefe equipo de ventas
Son las personas encargadas de brindar soluciones tecnológicas a los clientes de UPSistemas. Su participación en el proyecto no es directa, pero se puede conseguir un apoyo por parte de ellos al mostrarle los beneficios que conlleva el nuevo centro de monitoreo para la venta a sus clientes.
131
Proveedor de diagnóstico
Son las personas u organizaciones que brindarán los recursos de materia prima y/o tecnología para el desarrollo del proyecto
Proveedor implementación
Son las personas u organizaciones que brindarán los recursos de materia prima y/o tecnología para el desarrollo del proyecto
Clientes de UPSistemas
El nuevo centro de control y monitoreo los va afectar directamente, así que deben estar informado de las prestaciones del nuevo servicio
132
Anexo 18. PLAN GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.
Ver Anexo 19. MATRIZ DE COMUNICACIONES. NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS
POLÉMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y
RESOLUCIÓN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER
RESOLVERLAS.
Las polémicas pueden ser percibidas de manera de manera visual, en conversaciones o cuando alguna persona las manifieste. Estas son registradas en el documento de identificación y control de polémicas que se muestra en la siguiente tabla:
ID Polémica
Fecha Descripción Involucrados Solución Responsable Resultado
Cada semana se convoca a una reunión para determinar la solución para las polémicas que aún no han sido atendidas, verificar si ya se están llevando a cabo las soluciones establecidas y revisar si los resultados obtenidos han sido efectivos. Si una polémica se ha convertido en un problema o existen polémicas que no han podido ser resueltas se tratará de resolver con el Gerente del Proyecto y su equipo de proyecto.
PROCEDIMIENTO PARA A C T U A L I Z A R EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL
PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.
El plan de gestión de comunicaciones debe ser actualizado si se llegase a presentar alguna de las siguiente condiciones:
Existe una acción correctiva que influya en las necesidades de comunicación de los interesados.
Hubo alguna rotación de personal.
Se presentaron cambio en la matriz autoridad vs influencia de los stakeholders.
Hubo insatisfacción por parte de algún stakeholder en los requerimientos de información.
Se presentan deficiencias de comunicación interna y externa en el proyecto. Para realizar la actualización del plan de gestión de las comunicaciones se requiere:
Registro de stakeholder.
Requisitos de información.
133
Matriz de comunicaciones.
Actualizar plan de gestión de comunicaciones.
Revisión y corrección del plan de gestión de comunicaciones.
Aprobar el plan de gestión de comunicaciones.
Convocar reunión para difusión del nuevo plan.
GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO
ELECTRÓNICO, ETC.
Las siguientes reuniones serán llevadas a cabo durante el ciclo de vida del proyecto:
Para ello se debe convocar la reunión con 3 días de anterioridad informando la agenda de la misma, objetivos de la reunión, fecha, hora y lugar. Al concluir se debe generar un acta de reunión. Los correos electrónicos hacia el sponsor exclusivamente deben ser enviados por el Gerente del proyecto. El equipo del proyecto se comunicará por este medio para quien corresponda, copiando al Gerente del proyecto y con conocimiento al resto del equipo.
134
GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO,
RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Los documentos tendrán la siguiente codificación: A.B.C
Dónde: A = siglas del proyecto B = tipo de documento C = versión del documento
GUÍAS PARA E L CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS
VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Todos los documentos referentes a la Gestión del proyecto cuentan con el control de versiones, por lo que se deberá poner al inicio de cada documento la siguiente tabla diligenciada.
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO: GLOSARIO DE TÉRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS,
FÓRMULAS, ETC.
CSI: Centro de Servicio Integral, departamento de UPSistemas encargado de coordinar, supervisar y dirigir los servicios que brinda la compañía. Stakeholder: Personas y organizaciones involucradas activamente con el proyecto, cuyos intereses pueden versen afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus productos entregables. CPI: Índice de rendimiento del coste, medida de eficiencia en función de los costes con respecto a un proyecto. SPI: Índice de rendimiento del cronograma, medida de eficiencia del cronograma en un proyecto. UPS: Sistema ininterrumpido de potencia. CCTV: Circuito cerrado de televisión. PDU: Unidad de distribución de potencia.
135
Anexo 19. MATRIZ DE COMUNICACIONES
Información Contenido Propósito Nivel de detalle
Responsable de comunicar
Interesados Metodología Frecuencia
Inicio del proyecto
Datos y comunicación sobre la información
del proyecto Informar Medio
Líder de proyecto
Gerente de UPSistemas, coordinador del centro de
control, proveedores y equipo de proyecto
Reunión y entrega de documentación
digital
Una sola vez
Evaluación de riesgos
Recolección de datos y supuestos de riesgos posibles del proyecto
Recolectar e intercambiar
Medio Miembro del equipo de proyecto
Coordinador del centro de control, ingenieros del
centro de control, equipo de ventas de UPSistemas,
proveedores y equipo de proyecto
Reunión y entrega de documentación
digital
1 vez al mes
Planificación del proyecto
Datos específicos de alcance, costo, tiempo,
riesgo y calidad del proyecto
Informar Alto Líder de proyecto
Proveedores y equipo de proyecto
Reunión y entrega de documentación
Una sola vez
Asignación del paquete de trabajo
Datos específicos relacionados a cada paquete de trabajo
Informar Alto Líder de proyecto
Proveedores y equipo de proyecto
Reunión y entrega de documentación
digital
Al inicio del proyecto o al inicio de cada fase
Reunión de estado del
equipo
Datos de avance de actividades,
documentos de requerimientos y planes de gestión
Recolectar, intercambiar
y decidir Alto
Líder de proyecto
Equipo de proyecto Reunión Cada
semana
Entrega de proyecto y
cierre Planes de gestión
Informar e intercambiar
Medio Líder de proyecto
Gerente de UPSistemas y coordinador del centro de
monitoreo
Reunión y documentación
Una sola vez
136
Anexo 20. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL
EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO. Este proyecto debe cumplir con los requisitos mínimos desde el punto de vista de UPSistemas S.A. evaluando y dando respuesta a cinco aspectos fundamentales de calidad para el éxito del proyecto según su criterio: Ingeniería exacta, diseño correcto, equipos adecuados, gerencia eficiente y atención inmediata. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE.
FACTOR DE CALIDAD
RELEVANTE OBJETIVO DE CALIDAD MÉTRICA A
UTILIZAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE MEDICIÓN
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE REPORTE
Reporte de estado del proyecto
SPI > 0,95 SPI Semanal / Martes en la tarde
Semanal / Miércoles en la mañana
Reporte de estado del proyecto
CPI > 0,97 CPI Semanal / Martes en la tarde
Semanal / Miércoles en la mañana
Encuesta de satisfacción del cliente
Nivel de satisfacción superior a 4,5
Nivel de satisfacción promedio del producto
Una encuesta por paquete / al terminar el entregable
Una vez por paquete / inmediatamente el cliente reciba el entregable
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
Cada vez que se encuentre una oportunidad de mejora se debe seguir los siguientes pasos: 1. Verificar alcance, costo y tiempo con el gerente del proyecto. 2. Documentar oportunidad de mejora 3. Realizar cronograma con las acciones correctivas 4. Solicitar autorización de aplicación al sponsor 6. De ser autorizada aplicar las acciones, de lo contrario volver al paso 1. 7. Verificar si el resultado ha sido efectivo MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN
ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ
CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).
PAQUETE DE TRABAJO ESTÁNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN ACTIVIDADES DE
CONTROL
Gestión del proyecto Guía del PMBOK® Estudio del PMBOK®
Revisión por parte del gerente del proyecto
Condicionamiento operativo
Diagnóstico inicial TIA 942, ISO 11064,
ISO 6385, NTC 2050
Revisión de estándar y normatividad
Verificación del Ing. Eléctrico y Diseñador Industrial
Diseño TIA 942, ISO 11064, ISO 6385, NTC 2050
Revisión de estándar y normatividad
Revisión y aprobación del Ing. Eléctrico y Diseñador Industrial
137
Implementación TIA 942, ISO 11064, ISO 6385, NTC 2050
Revisión de estándar y normatividad
Revisión y aprobación del Ing. Eléctrico y Diseñador Industrial
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE
PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL.
ROL 1 : SPONSOR
Objetivos del rol: Exigir y brindar los medios para el cumplimiento de la calidad en el proyecto bajo los lineamientos que tiene UPSistemas S.A.
Funciones del rol: Revisar, aprobar e informar las medidas pertinentes para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Incluir los recursos necesarios para el cumplimiento de la calidad
Reporta a: Socios de UPSistemas S.A.
Supervisa a: Gerente del proyecto
Requisitos de conocimientos: Gerencia general
Requisitos de habilidades: Comunicación y motivación
Requisitos de experiencia: Más de 15 años como Gerente general
ROL 2 : GERENTE DEL PROYECTO
Objetivos del rol: Gestionar la calidad
Funciones del rol: Seguimiento y control durante la ejecución del proyecto, generar y aplicar acciones correctivas Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo del proyecto
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Ingeniero eléctrico y diseñador industrial
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación asertiva y solución de conflictos
Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia en el cargo
ROL 3 : INGENIERO ELÉCTRICO
Objetivos del rol: Responder por los entregables con la calidad exigida y cumpliendo con los estándares aplicables
Funciones del rol: Responder y cumplir con los entregables Niveles de autoridad: Utilizar eficientemente los recursos que están a su cargo Reporta a: Gerente de proyecto
Supervisa a: Proveedores
Requisitos de conocimientos: Normatividad NTC 2050, RETIE y estándar TIA 942
Requisitos de habilidades: Comunicación, trabajo en equipo y solución de conflictos
Requisitos de experiencia: 4 años de experiencia en el cargo
ROL 4 : DISEÑADOR INDUSTRIAL
Objetivos del rol: Responder por los entregables con la calidad exigida y cumpliendo con la normatividad aplicable
Funciones del rol : Responder y cumplir con los entregables
Niveles de autoridad: Utilizar eficientemente los recursos que están a su cargo
Reporta a: Gerente de proyecto
Supervisa a: Proveedores
138
Requisitos de conocimientos: Normatividad ISO 11064, ISO 6385
Requisitos de habilidades: Comunicación, trabajo en equipo y solución de conflictos Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en el cargo
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS
PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
PROCEDIMIENTOS Para la adquisición de recursos
Para resolución de problemas
PLANTILLAS Evaluación y selección de proveedores
FORMATOS Plan de gestión de calidad CHECKLIST Start up de equipos
OTROS DOCUMENTOS
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ.
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
Con el fin de asegurar la calidad se realizará un monitoreo constante y supervisión de cada entregable. Se realizará una reunión cada semana donde se tomarán medidas para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad. Todo el equipo del proyecto incluyendo los proveedores, deben conocer la política de calidad del proyecto y de UPSistemas S.A.
ENFOQUE DE CONTROL
DE LA CALIDAD Cada miembro del equipo del proyecto responsable del paquete de trabajo revisará y aprobará el entregable que este a su cargo haciendo énfasis con el cumplimiento de estándares y normatividad donde corresponda.
ENFOQUE DE MEJORA
DE PROCESOS La mejora continua se realizará bajo el esquema establecido por UPSistemas S.A. con la realización de auditorías internas eliminando las causas que se puedan obtener como no conformidades y aquellas que se obtuvieron, volverlas parte del activo para futuras experiencias.
139
Anexo 21. PLAN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES (RAM).
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM.
DESCRIPCIÓN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIÉN REPORTA, A
QUIÉN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR ROL.
Ver Anexo 22. DESCRIPCIÓN DE ROLES. NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIÓN DE ROLES.
140
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CÓMO, DE DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNTO, ETC.?
Ver Anexo 23. CUADRO DE ADQUISICIONES DE PERSONAL.Anexo 23. CUADRO DE ADQUISICIONES DE PERSONAL NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIÓN DE PERSONAL.
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CRONOGRAMAS DE
ASIGNACIÓN DE PERSONAS Y ROLES, HISTOGRAMAS DE TRABAJO TOTALES Y POR ESPECIALIDADES.
NOTA: ADJUNTAR DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL.
CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE?
ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN ¿CÓMO? DESTINO DE ASIGNACIÓN
Gerente de Proyecto Al termino del Proyecto
Comunicación del sponsor
Otros proyectos
Arquitecto Al termino del contrato
Comunicación del gerente del proyecto
Ingeniero Eléctrico Al termino del contrato
Comunicación del gerente del proyecto
Ingeniero Electrónico Al termino del contrato
Comunicación del gerente del proyecto
Diseñador Industrial Al termino del contrato
Comunicación del gerente del proyecto
Especialista AutoCAD
Al termino del contrato
Comunicación del gerente del proyecto
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR
QUIÉN, CUÁNTO?
El equipo del Proyecto debe asistir a las capacitaciones programadas por parte del departamento SSOA de UPSistemas S.A., de tal manera que se sigan los lineamientos de seguridad, calidad, salud ocupacional y medio ambiente.
141
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?
El equipo de proyecto será reconocido con una mención de honor emitida por la empresa UPSistemas S.A. Habrá recompensa económica siempre y cuando el costo final del proyecto haya sido inferior que lo presupuestado, el Gerente del Proyecto tendrá la potestad de asignar el valor a recompensar por el desempeño que haya tenido el colaborador.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR
QUIÉN, CUÁNTO?
Solo se deben contratar profesionales que cuenten con tarjeta profesional y sin antecedentes disciplinarios. Todo el equipo del proyecto será evaluado al finalizar el proyecto, el resultado obtenido se almacenará quedando como activo para futuros proyectos.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?
UPSistemas S.A. cuenta con casilleros para almacenar objetos de valor (equipos de cómputo, cámaras, etc.). La oficina de operación del proyecto cuenta con administración que incluye el servicio de celaduría y cubrimiento por perdidas en caso de robo. Para el desplazamiento del equipo de proyecto con materiales, equipos o herramienta, será necesario el uso de vales de taxi para movilización previa autorización del gerente del proyecto.
142 Anexo 22. DESCRIPCIÓN DE ROLES
GERENTE DE PROYECTO INGENIERO ELECTRÓNICO INGENIERO ELÉCTRICO ARQUITECTO ESPECIALISTA AUTOCAD DISEÑADOR INDUSTRIAL
OBJETIVOS Responder por el éxito del proyecto realizando una correcta gestión del mismo. Administrar y liderar los recursos del proyecto para conseguir los objetivos propuestos
Responder por el diseño de los sistemas TI, extinción y detección de incendios para el centro de control y monitoreo siguiendo la normatividad aplicable y cumpliendo con el grado de disponibilidad. Supervisar el desarrollo y ejecución del mismo
Responder por el diseño de los sistemas de energía para el centro de control y monitoreo siguiendo la normatividad aplicable y cumpliendo con el grado de disponibilidad. Supervisar el desarrollo y ejecución del mismo
Responder por el diseño de infraestructura física para el centro de control y monitoreo siguiendo la normatividad aplicable de acuerdo al grado de disponibilidad. Supervisar el desarrollo y ejecución del mismo
Responder por la elaboración de los planos en AutoCAD garantizando su comprensión y alto nivel técnico
Responder por el diseño de inmobiliario ergonómico e interfaz hombre máquina de acuerdo a la norma aplicable con el que contará el centro de control y monitoreo remoto
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Iniciación, planeación, seguimiento y control, y cierre del proyecto
Supervisar a los proveedores del diagnóstico inicial e implementación, diseño de los sistemas asociados, pruebas de operación, análisis, definición y puesta en servicio del centro de control y monitoreo
Identificar puntos de falla, diseñar conceptualmente el centro de control y monitoreo, supervisar al proveedor de la implementación
Realizar el diseño y adecuación estructural del centro de control y monitoreo, supervisar al proveedor de implementación
Elaborar los planos en AutoCAD de acuerdo a las solicitudes por parte del arquitecto, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electrónico y Diseñador industrial
Brindar los criterios de diseño necesarios para su elaboración. Supervisar al proveedor de implementación para llevar a cabo la ejecución de los diseños previamente elaborados
NIVELES DE AUTORIDAD
Decide sobre los recursos, materiales y costos para la ejecución del proyecto. Decide sobre los entregables del proyecto. Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto.
Decide sobre el diseño e implantación de la estructura tecnológica del centro de control y monitoreo
Decide sobre el diseño e implementación de la estructura física para el centro de control y monitoreo
Decide sobre el diseño e implementación de las facilidades de energía para el centro de control y monitoreo
N. A. Decide sobre el diseño de las estaciones de trabajo, sistema de visualización e interfaces hombre máquina para el centro de control y monitoreo
A QUIÉN REPORTA Sponsor Gerente de proyecto Gerente de proyecto Gerente de proyecto Gerente de proyecto Gerente de proyecto
A QUIÉN SUPERVISA Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico, Arquitecto, Especialista AutoCAD y Diseñador Industrial
Proveedores Proveedores Proveedores N. A. Proveedores
REQUISITOS DE CONOCIMIENTO
Gerencia general, gerencia de proyectos, gerencia de procesos y gerencia de control o cambios
Facilidades de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, normatividad y estándares para centros de control y monitoreo
Energía de baja y media tensión, normatividad NTC 2050, RETIE y estándar TIA 942. Generadores eléctricos, UPS y PDU
Construcción de edificaciones industriales para el sector TI
Manejo del software AutoCAD Normatividad ISO 11064-1:2001 para el diseño ergonómico de estaciones de trabajo e interfaz hombre maquina
HABILIDADES Comunicación asertiva, liderazgo y motivación, manejo de conflictos, toma de decisiones, resolución de problemas, negociación y razonar críticamente
Comunicación asertiva, trabajo en equipo y toma de decisiones
Comunicación asertiva, trabajo en equipo y toma de decisiones
Comunicación asertiva, trabajo en equipo y toma de decisiones
Comunicación asertiva y trabajo en equipo
Comunicación asertiva, trabajo en equipo y toma de decisiones
EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL
Tres años de experiencia en gestión de proyectos de infraestructura tecnológica
Dos años de experiencia en diseño e implementación de centros de control y monitoreo
Cuatro años de experiencia en supervisión, diseño y ejecución de proyectos de energía eléctrica de baja y media tensión
Seis años de experiencia en el diseño y construcción de data center y/o centros de control en cuanto a estructura física se refiere
Un año de experiencia en la elaboración de planos sobre utilizando el software AutoCAD
Dos años de experiencia realizando diseños especiales en mobiliarios y enseres de oficina
143
Anexo 23. CUADRO DE ADQUISICIONES DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta
disponibilidad para UPSistemas S.A. PY_001_CSI
ROL TIPO DE
ADQUISICIÓN FUENTE DE
ADQUISICIÓN MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN
LOCAL DE
TRABAJO
ASIGNADO
FECHA DE INICIO DE
RECLUTAMIENTO
FECHA REQUERIDA
DE DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL
COSTO DE
RECLUTAMIENTO
APOYO DE
ÁREA DE
RR.HH.
Ingeniero Eléctrico Contratación Externa Contratación
directa Oficina 16/06/2014 21/06/2014 $ 570.000 N. A.
Arquitecto Contratación Externa Contratación
directa Oficina 21/06/2014 28/06/2014 $ 570.000 N. A.
Ingeniero Electrónico Contratación Externa Contratación
directa Oficina 28/06/2014 15/07/2014 $ 570.000 N. A.
Especialista AutoCAD Contratación Externa Contratación
directa Oficina 15/07/2014 22/07/2014 $ 285.000 N. A.
Diseñador Industrial Contratación Externa Contratación
directa Oficina 15/07/2014 22/07/2014 $ 285.000 N. A.
144
Anexo 24. PLAN GESTIÓN DE RIESGOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO
DESCRIPCIÓN
HERRAMIENTAS FUENTES DE
INFORMACIÓN
Planificación de gestión de los riesgos
Elaborar plan de gestión de los riesgos
Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK® 2013)
Gerente de UPSistemas, gerentes de proyecto y equipo de proyecto
Identificación de riesgos
Identificar que riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus características
Checklist de riesgos
Gerente de UPSistemas, coordinador de monitoreo, ingenieros de monitoreo, gerentes de proyecto y equipo de proyecto
Análisis cualitativo de riesgos
Evaluar probabilidad e impacto. Establecer ranking de importancia
Definición de probabilidad e impacto Matriz de Probabilidad e Impacto
Gerente de UPSistemas, coordinador de monitoreo, ingenieros de monitoreo, gerentes de proyecto y equipo de proyecto
Análisis cuantitativo de riesgos
Asignar valores de probabilidad de ocurrencia y del impacto de cada riesgo
Definición de probabilidad e impacto. Matriz de probabilidad e impacto
Gerente de UPSistemas, gerentes de proyecto y equipo de proyecto
Planificación de respuesta a los riesgos
Definir respuesta a los riesgos. Planificar ejecución de respuestas
Histórico de riesgos en otros proyectos
Gerente de UPSistemas, gerentes de proyecto y equipo de proyecto
Seguimiento y Control del Riesgos
Verificar la ocurrencia de riesgos. Supervisar y verificar la ejecución de respuestas. Verificar aparición de nuevos riesgos
Histórico de riesgos en otros proyectos
Gerente de UPSistemas, gerentes de proyecto y equipo de proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES
Planificación de gestión de los riesgos
Líder apoyo
Oscar Vargas, Gilberto Ordoñez Gerente UPSistemas
Dirigir actividad. Responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar actividad.
Identificación de riesgos
Líder apoyo
Oscar Vargas Gilberto Ordoñez
Dirigir actividad. Responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar actividad.
Análisis Cualitativo de Riesgos
Líder apoyo
Oscar Vargas Gilberto Ordoñez
Dirigir actividad. Responsable directo. Proveer definiciones.
145
Análisis Cuantitativo de Riesgos
Líder apoyo
Oscar Vargas Gilberto Ordoñez
Dirigir actividad. Responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar Actividad.
Planificación de Respuesta a los Riesgos
Líder apoyo Oscar Vargas Gilberto Ordoñez
Dirigir actividad. Responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar actividad.
Seguimiento y Control del Riesgos
Líder apoyo Oscar Vargas Gilberto Ordoñez
Dirigir actividad. Responsable directo- Proveer definiciones- Ejecutar actividad.
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL
Planificación de gestión de los riesgos
Gerente de proyecto
$ 220.000
Identificación de riesgos Gerente de proyecto
$ 200.000
Análisis cualitativo de riesgos Gerente de proyecto
$ 100.000
Análisis cuantitativo de Riesgos
Gerente de proyecto
$ 240.000
Planificación de respuesta a los riesgos
Gerente de proyecto
$ 320.000
Seguimiento y control del riesgo
Gerente de proyecto
$ 3.900.000
$ 4.980.000
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO
MOMENTO DE
EJECUCIÓN
ENTREGABLE DEL EDT PERIODICIDAD DE
EJECUCIÓN
Planificación de gestión de los riesgos
Al inicio del proyecto
1.2 Plan del proyecto Una vez
Identificación de riesgos
Al inicio del proyecto. En cada reunión del equipo del proyecto
1.2 Plan del Proyecto 1.4 Reunión de coordinación semanal
Una vez semanal
Análisis Cualitativo de Riesgos
Al inicio del proyecto. En cada reunión del equipo del proyecto
1.2 Plan del Proyecto 1.4 Reunión de coordinación semanal
Una vez semanal
Planificación de respuesta a los riesgos
Al inicio del proyecto. En cada reunión del equipo del proyecto
1.2 Plan del Proyecto 1.4 Reunión de coordinación semanal
Una vez semanal
Seguimiento y control del riesgos
En cada fase del proyecto
1.4 Reunión de coordinación semanal
Semanal
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Planificación de gestión de los riesgos Plan de gestión de riesgos
Identificación de riesgos Identificación y evaluación cualitativa de riesgos
Análisis cualitativo de riesgos Identificación y evaluación cualitativa de riesgos
Planificación de respuesta a los riesgos Plan de respuesta a riesgos
Seguimiento y control del riesgos
Informe de monitoreo de riesgos. Solicitud de Cambio. Acción Correctiva.
146
Anexo 25. PLAN GESTIÓN DE ADQUISICIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.
Ver MATRIZ DE ADQUISICIONES (Anexo 30)
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.
Para el contrato de Diagnóstico inicial del centro de control y monitoreo actual en UPSistemas S.A. se realizará el siguiente procedimiento:
Publicación solicitud de servicio e invitación a participar por correo electrónico a los proveedores en lista.
Filtro, convocatoria a entrevista y visita en sitio.
Solicitud de hojas de vida técnicos que prestarán el servicio.
Filtro y convocatoria a prueba específica sobre infraestructura tecnológica
Resultado final, confirmación del servicio con el proveedor, solicitud de propuesta contractual
Negociación de la propuesta
Firma de contrato
Para la adquisición de materiales e insumos de oficina se tiene el proveedor seleccionado:
Se solicita nivel de respuesta y materiales en stock.
Se verifica el listado de precios actualizado
Firma de contrato Para la adquisición equipos de cómputo para oficina se realiza el siguiente procedimiento:
Lista de posibles proveedores
Solicitud de cotización equipos de cómputo incluyendo las especificaciones técnicas de hardware y software, garantía y servicio post venta.
Revisión de propuesta comercial.
Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles de los equipos. Estas coordinaciones se realizan mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Confirmación de la adquisición con el proveedor seleccionado.
Firma del contrato y/o elaboración orden de compra. Para la adquisición muebles y enseres de oficina se realiza el siguiente procedimiento:
Lista de posibles proveedores
Solicitud de cotización muebles de oficina incluyendo las especificaciones, garantía y servicio post venta.
Revisión de propuesta comercial.
Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles de los muebles y enseres. Estas coordinaciones se realizan mediante visitas al local, llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Confirmación de la adquisición con el proveedor seleccionado.
Firma del contrato y/o elaboración orden de compra.
147
Para el contrato de alquiler de oficina se realiza el siguiente procedimiento:
Recorrido por las principales zonas de oficina en Bogotá y lista de posibles proveedores del servicio
Solicitud de cotización alquiler de oficina incluyendo gastos administrativos y servicios públicos, esta solicitud se hará por correo electrónico y/o telefónicamente.
Revisión de cotizaciones.
Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas coordinaciones se realizan mediante visitas al local, llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Confirmación del servicio con el proveedor seleccionado.
Firma del contrato. Para el contrato de Implementación del centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad en UPSistemas S.A. se realizará el siguiente procedimiento:
Publicación solicitud de servicio e invitación a participar por correo electrónico a los proveedores en lista.
Filtro, convocatoria a entrevista y visita en sitio.
Solicitud hojas de vida de técnicos y profesionales que prestarán el servicio.
Filtro y convocatoria a prueba específica sobre centros de control y monitoreo.
Resultado final, confirmación del servicio con el proveedor, solicitud de propuesta contractual
Negociación de la propuesta
Firma de contrato
FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.
Los contratos no presentan ningún formato establecido por parte de los gerentes del proyecto, el proveedor del servicio o producto será quien emita el modelo de contrato, que será revisado y ajustado de mutuo acuerdo entre las partes interesadas (contratante-contratista).
COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN CON EL
SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR,
COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC.
En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la contratación de proveedores
Diagnóstico inicial - CPS Colombia S. A.: 04/07/2014 – 14/07/2014
Implementación – Avance Digital S. A.: 30/07/2014 – 08/08/2014
Adquisición material de oficina – Dispapeles S. A.: 14/07/2014 – 24/07/2014
Adquisición equipos de cómputo – Computronic Ltda.: 04/07/2014 – 14/07/2014
Adquisición muebles de oficina – MGP Ltda.: 25/06/2014 – 04/07/2014
Arriendo de oficina – Inmobiliaria de oficinas S. A. S.: 16/06/2014 – 25/06/2014
COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN CON LA
GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O
METODOLOGÍAS.
El contrato de Diagnóstico Inicial se llevará a cabo por actividad o paquete de trabajo. Se solicitará con una anticipación de 8 días para que el proveedor reserve los recursos necesarios. Se pagará una vez haya entregado a satisfacción el servicio contratado según la programación. Se debe comunicar al proveedor que las pruebas de infraestructura deberán realizarse sin afectar la operación actual. Cualquier modificación en la coordinación o forma de prestar el servicio se debe realizar con 2 días de anticipación. El contrato de implementación se llevará a cabo por actividad o paquete de trabajo. Se solicitará con una anticipación de 8 días para que el proveedor reserve los recursos necesarios. Se pagará una vez haya entregado a satisfacción el servicio contratado según la programación. Se debe comunicar al proveedor que los trabajos no deben afectar la operación actual. Cualquier modificación en la coordinación o forma de prestar el servicio se debe realizar con 3 días de anticipación.
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La adquisición de equipos de cómputo y muebles de oficina, se realiza con una anticipación de 3 días. El pago será contra entrega una vez recibido los equipos y muebles a satisfacción. No habrá lugar en el cabio de las especificaciones a menos de que estas sean negociadas con el proveedor y no aumenten los costos
La adquisición de materiales de oficina se realiza con una anticipación de 2 días, el pago de los mismos se hará al instante de haber recibido el kit pre establecido. Cualquier solicitud de cambio se debe comunicar con 1 día de anticipación dependiendo de la disponibilidad del proveedor. La atención incluye la puesta en servicio e instalación de insumos de la impresora y el plotter
El contrato de arriendo de oficina, debe ser coordinado con el proveedor con 15 días de anticipación para hacer la separación del inmueble y presentación con la administración. Las coordinaciones con el proveedor se realizarán mediante correo electrónico y/o telefónicamente. El pago del arriendo se realizará los 5 primeros días mes anticipado. Inicialmente el contrato de arrendamiento se renovara por un mes más de haber pasado el primer año, hasta que de manera escrita se informe la entrega del inmueble y cierre del contrato. No habrá modificación alguna luego de la firma del contrato.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Las restricciones y supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del proyecto son:
El suministro y prestación de servicio por parte de los contratistas serán de alta calidad y cumplirán con los tiempos y costos acordados dentro del contrato. En caso de requerirse una nueva negociación, esta debe ser solicitada por parte del gerente del proyecto y acordada con el contratista siempre y cuando esta sea para asegurar el éxito del proyecto y cumplimiento de los objetivos.
Las formas de pago están estipuladas dentro del contrato, por ningún motivo serán cambiadas por alguna de las partes.
Se asume que la probabilidad de cambio en el cronograma y presupuesto son mínimos, en caso de presentarse un cambio significativo, será necesario la renegociación del contrato con los proveedores.
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO
CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO.
Según el plan de contingencia (plan de respuesta de riegos) se tiene lo siguiente: 15. Incumplimiento de proveedores. Siendo el disparador el retraso en el cronograma de seguimiento de entregas. Las respuestas planificadas son:
Fijar pólizas severas de cumplimiento con los contratistas que blinden en cierta medida los recursos.
Tener un registro de otros posibles proveedores en caso de incumplimiento total.
Según los riesgos identificados y que se encuentran en la watchlist se tiene lo siguiente:
Falta de proveedores confiables debido a una deficiente evaluación de los mismos. Falta de comunicación y experiencia. Para este no se establece respuesta al riego, su análisis cuantitativo registro un bajo PxI.
MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES.
Se tomarán como referencia la medición de métricas dadas por las tablas que se encuentran en el Anexo 26 para la selección de proveedores y Anexo 27 para la evaluación del proveedor una vez haya prestado su servicio. A su vez se medirá el nivel de satisfacción de todos los miembros del equipo de proyecto y cliente, basados en encuestas y análisis de resultados.
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Anexo 26. FORMATO SELECCIÓN DE PROVEEDORES
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
CRITERIO DE SELECCIÓN
Ponderación máxima
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN
PRECIO 20%
FORMA DE PAGO 20%
TIEMPO DE ENTREGA
20%
EXPERIENCIA 20%
GARANTÍA 20%
TOTAL 100%
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Anexo 27. FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
CRITERIO DE SELECCIÓN
Ponderación máxima
PROVEEDOR
VALORACIÓN
GARANTÍA 30%
TIEMPO DE ENTREGA 40%
SERVICIO 30%
TOTAL 100%
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Anexo 28. PLAN GESTIÓN REQUISITOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Oscar Vargas Gilberto Ordoñez 28/03/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
COLECCIÓN
Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholder del proyecto, los cuales deben estar enmarcados bajo lo siguiente:
La EDT
Los objetivos del proyecto
Aprobados por el equipo del proyecto
Mejora del producto teniendo en cuenta tiempo, alcance y costo.
ANÁLISIS
Cuando los requisitos son aprobados por el equipo del proyecto, estos debe ir acompañados de:
Objetivo del requerimiento.
Alcance, costo y tiempo del requerimiento.
Documentación del requisito, incluir descripción técnica, estado del arte y aplicaciones por analogía.
CATEGORÍAS
El proyecto contará con tres categorías para los requisitos:
Funcionales: Aquellos que impliquen cálculos, detalles técnicos o de ingeniería, manipulación de datos o aquellas funciones que el proyecto debe cumplir.
No funcionales: Aquellos que no hacen parte del proyecto pero pueden afectar su correcto desarrollo.
De interesados: Se refieren a una solicitud formal por parte del interesado que no busca entorpecer el desarrollo del proyecto sino mejorar el medio en el que este se desenvolverá.
De negocio: Determinado por aquellos requisitos que brinden oportunidades para el cliente, en este caso UPSistemas S.A.
DOCUMENTACIÓN
El requerimiento debe ser documentado con la siguiente estructura:
Detalle del requisito.
Acta donde el equipo del proyecto lo autorice, indicando el nivel de priorización.
Categoría de la EDT donde apunta el requisito.
Cronograma de implementación.
Recursos necesarios para su desarrollo.
PRIORIZACIÓN
La priorización de requisitos estará de acuerdo a su nivel y grado de complejidad, determinados por el siguiente orden:
Cumplimiento con el objetivo del proyecto.
Necesidad, oportunidad y objetivos del caso de negocio.
Escenario de aplicación dentro del proyecto.
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Anexo 29. PLAN GESTIÓN DE CAMBIOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Gilberto Ordoñez Oscar Vargas 16/06/2014 Versión original NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIÓN DE CAMBIOS
NOMBRE
DEL ROL
PERSONA
ASIGNADA
RESPONSABILIDADES
NIVELES DE AUTORIDAD
Sponsor Graciela Manotas
Brindar los recursos necesarios cuando un cambio lo amerite
Sobre las instalaciones y colaboradores de UPSistemas S.A.
Gerente de proyecto
Oscar Vargas Gilberto Ordoñez
Evaluar impactos hacia el proyecto de las solicitudes de cambio, generar recomendaciones. Aprobar solicitudes de cambio.
Aprobar solicitudes de cambio
Stakeholder Cualquiera Solicitar cambios cuando los requiera
Solicitar cambios
TIPOS DE CAMBIOS: DESCRIBIR LOS TIPOS DE CAMBIOS Y LAS DIFERENCIAS PARA TRATAR CADA UNO DE ELLOS.
Cambio correctivo: El Gerente del proyecto es el encargado de aprobarlo y gestionar la ejecución, no requiere pasar por el proceso general de gestión de cambios. Cambio preventivo: El Gerente del proyecto es el encargado de aprobarlo y gestionar la ejecución, no requiere pasar por el proceso general de gestión de cambios. Cambio al plan de proyecto: Necesariamente debe pasar por el proceso general de gestión de cambios.
PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN
DE CAMBIOS, ESPECIFICANDO QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.
Solicitud de cambios Recepción del cambio debidamente documentado
El gerente del proyecto convoca a reunión con el stakeholder que solicita el cambio. Se presenta formalmente la solicitud de cambio.
Evaluar impactos. Evalúa los impactos desde todos los enfoques posibles.
El gerente del proyecto evalúa los impactos que pueda tener el cambio sobre la línea base del proyecto. Genera recomendaciones y documentación del resultado de la evaluación. De no ser viabilizado se notificará su rechazo de manera escrita.
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Ejecutar el cambio. Se realiza seguimiento y control durante la implementación del cambio.
Si el cambio ha sido viabilizado, realizar una replanificación, coordina con el equipo de proyecto la implementación del cambio, controla y monitorea el progreso del cambio.
Cierre del cambio. Asegurar que el proceso de gestión de cambios se haya seguido efectivamente.
El gerente del proyecto verifica que se haya cumplido adecuadamente el proceso, genera las lecciones aprendidas, deja registros de lo ejecutado para volverlos activos del proyecto o de la organización.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: DESCRIBIR EL PLAN DE
CONTINGENCIA PARA ATENDER SOLICITUDES DE CAMBIO SUMAMENTE URGENTES QUE NO PUEDEN ESPERAR A QUE SE REÚNA EL
COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS.
El tipo de cambio urgente requiere de un plan de contingencia para su tratamiento el cual será ejecutado únicamente por el gerente de proyecto siguiendo los siguientes pasos:
1. Recepción del cambio debidamente documentado. 2. Evaluar los impactos y toma decisión de viabilidad, reporta a los miembros
del proyecto o al sponsor. 3. Implementa el cambio, realiza seguimiento y control sobre el mismo. 4. Cierra la solicitud del cambio
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR CON QUE HERRAMIENTAS SE CUENTA PARA OPERAR
LA GESTIÓN DE CAMBIOS.
SOFTWARE
ERC: Enterprise Engineering Change Workflow
PROCEDIMIENTOS
FORMATOS
OTROS
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Anexo 30. MATRIZ DE ADQUISICIONES CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Gilberto Ordoñez Oscar Vargas 31/01/2015 Versión original
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un centro de control y monitoreo remoto de alta disponibilidad para UPSistemas S.A.
PY_001_CSI
PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR
TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FORMA DE CONTACTAR PROVEEDORES REQUERIMIENTO DE
ESTIMACIONES INDEPENDIENTES
ÁREA/ROL/PERSONA RESPONSABLE DE LA
COMPRA
MANEJO DE MÚLTIPLES
PROVEEDORES
PROVEEDORES PRE- CALIFICADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
Planificación contrato Solicitud respuesta Selección proveedor Administración contrato Cerrar contrato
Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha
Diagnóstico Inicial Contrato de precio fijo cerrado
Publicación solicitud de servicio. Filtro y convocatoria a entrevista. Filtro y convocatoria a prueba específica. Resultado final. Coordinación de fechas y honorarios. Firma de contrato. Pago de honorarios terminado el servicio.
Publicación medios de comunicación (prensa, internet y radio). Entrevistas y coordinaciones telefónicas
No Gilberto Ordoñez
Listado de proveedores
Ingeal S.A. Aqserv Ltda. Cotel S.A.
31/05/2014 06/16/2014 06/16/2014 Del 07/22/2014 al 10/09/2015
10/09/2015
Implementación Contrato de precio fijo cerrado
Publicación solicitud de servicio. Filtro y convocatoria a entrevista. Filtro y convocatoria a prueba específica. Resultado final. Coordinación de fechas y honorarios. Firma de contrato. Pago de honorarios terminado el servicio.
Publicación medios de comunicación (prensa, internet y radio). Entrevistas y coordinaciones telefónicas
No Oscar Vargas Listado de proveedores
Cotel S.A. Ingeal S.A. Avance Digital S.A.
31/05/2014 06/16/2014 06/16/2014 Del 07/22/2014 al 10/09/2015
10/09/2015
Materiales de oficina (papel, esferos, tóner, etc.)
Contratos por tiempos y materiales
Proveedor predefinido Proveedor predefinido No Oscar Vargas Proveedor único
Panamericana librería y papelería S.A.
31/05/2014 06/16/2014 06/16/2014 Del 07/22/2014 al 10/16/2015
10/16/2015
Equipos de cómputo (4 portátiles, 1 impresora, 1 plóter, 1 teléfono, 1 UPS)
Compra de precio fijo cerrado
Solicitud de cotización. Revisión de cotización. Negociación de contrato. Firma de contrato
Solicitud cotización correo electrónico, coordinaciones telefónicas, consulta páginas amarillas
Si, cotizaciones anteriores
Oscar Vargas Lista de proveedores
Sucomputo S.A. Computer S.A.
31/05/2014 06/16/2014 06/16/2014 Del 06/16/2014 al 07/14/2014
07/14/2014
Muebles de oficina (5 escritorios, 5 sillas ergonómicas, 1 organizador)
Compra de precio fijo cerrado
Solicitud de cotización. Revisión de cotización. Negociación de contrato. Firma de contrato.
Solicitud cotización correo electrónico, coordinaciones telefónicas, consulta páginas amarillas
Si, cotizaciones anteriores
Gilberto Ordoñez
Lista de proveedores
DMH Ltda. 31/05/2014 06/16/2014 06/16/2014 Del 06/16/2014 al 07/04/2014
07/04/2014
Alquiler de oficina Contrato de precio fijo cerrado
Solicitud de cotización. Revisión de cotización. Negociación de contrato. Firma de contrato
Consulta avisos de prensa y recorrido por zonas de oficina en Bogotá
Si, cotizaciones anteriores
Oscar Vargas Lista de proveedores
Inmobiliaria S.A. 31/05/2014 06/16/2014 06/16/2014 Del 07/22/2014 al 10/16/2015
10/16/2015