h. ayuntamiento de centro

5
CENTRO H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 PROGRAMA PRESUPUESTAL Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores D001 Costo Financiero de la Deuda Servicios públicos E001 Agua Potable EQ02 Drenaje y Alcantarillado E003 Saneamiento E004 Protección a! Ambiente E005 Apoyo a la cultura E006 Recreación E007 Cultura Física y Deportes E008 Atención a la Demanda Social Educativa E009 Igualdad de Oportunidades de Educación E010 Fortalecimiento de los procesos de Superación Prof E011 Participación Social en la Educación E012 Ordenamiento Territorial E013 Vinculación para el Desarrollo Educativo E014 Servicios de Salud Pública E015 Servicios de Atención Médica E016 Formación de capital humano para la salud E017 Readaptación social E018 Transportes E019 Vigilancia del Tránsito E020 Procuración de Justicia E021 Legislación E022 Fiscalización E023 Impartición de justicia E024 Organización de procesos electorales E025 Procesos Electorales E026 Impartición de Justicia Administrativa E027 Sistema de Protección Sociaí en Salud E028 Formación y Capacitación at Personal Gubernamen E029 Protección Civil E030 Vinculación Intersecíorial E031 Atención a Personas con Discapacídad E032 Asistencia a Adultos Mayores E033 Protección y Desarrollo Integral de la Infancia EG34 Protección y Desarrollo Integral del Adolescente E035 Atención a Familias y Población Vulnerable E036 Atención a Víctimas de Violencia Familiar E037 Procuración y Apoyo a Etnias INICIAL 71,398,687.76 71,398,687.76 1,311,566,569.67 229,937,762.51 230,765,726.29 0.00 0.00 0.00 0.00 o.co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 111,780,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.GO *" 0.00 1,816.611.56 «••••———_ AMPUACIONES- REDUCCIONES 36,774,329.86 36,774,329.86 50,200,387.17 23,838,739.94 7,682,272.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,523.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,169,741.40 EGRESOS MODIFICADO 108,173,017.62 108,173,017.62 1,361,766,956.84 253,776.502.45 238,447,999.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,303.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256^35^96 DEVENGADO 53,446,428.33 53.446,428.33 590,487,229.13 115,683,117.97 95,594,873.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.co 0.00 6,693.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 xíocT^ 1.009,285,48 ^/ PAGADO 44,048,094.31 44,048,094.31 575,699,714,83 110,411,887.15 94,055,164.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,693.20 O.OD 0.00 0.00 0.00 0.00 / < 0.00 \ 0.00 X 1,009,235.48 SUBEJERCIDO 54,726,589.29 54,726,589.29 771,279,727.71 138,093,384.48 142,853,126.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,977,117.48

Upload: others

Post on 01-May-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

C E N T R O

H. AYUNTAMIENTO DE CENTROESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICADEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradoresD001 Costo Financiero de la Deuda

Servicios públicosE001 Agua PotableEQ02 Drenaje y AlcantarilladoE003 SaneamientoE004 Protección a! AmbienteE005 Apoyo a la culturaE006 RecreaciónE007 Cultura Física y DeportesE008 Atención a la Demanda Social EducativaE009 Igualdad de Oportunidades de EducaciónE010 Fortalecimiento de los procesos de Superación ProfE011 Participación Social en la EducaciónE012 Ordenamiento TerritorialE013 Vinculación para el Desarrollo EducativoE014 Servicios de Salud PúblicaE015 Servicios de Atención MédicaE016 Formación de capital humano para la saludE017 Readaptación socialE018 TransportesE019 Vigilancia del TránsitoE020 Procuración de JusticiaE021 LegislaciónE022 FiscalizaciónE023 Impartición de justiciaE024 Organización de procesos electoralesE025 Procesos ElectoralesE026 Impartición de Justicia AdministrativaE027 Sistema de Protección Sociaí en SaludE028 Formación y Capacitación at Personal GubernamenE029 Protección CivilE030 Vinculación IntersecíorialE031 Atención a Personas con DiscapacídadE032 Asistencia a Adultos MayoresE033 Protección y Desarrollo Integral de la InfanciaEG34 Protección y Desarrollo Integral del AdolescenteE035 Atención a Familias y Población VulnerableE036 Atención a Víctimas de Violencia FamiliarE037 Procuración y Apoyo a Etnias

INICIAL

71,398,687.7671,398,687.76

1,311,566,569.67229,937,762.51230,765,726.29

0.000.000.000.00o.co0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,000.00

111,780,000.000.000.000.000.00O.GO

*" 0.001,816.611.56

«••••———_

AMPUACIONES-REDUCCIONES

36,774,329.8636,774,329.8650,200,387.1723,838,739.947,682,272.94

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

139,523.200.000.000.000.000.000.000.00

1,169,741.40

EGRESOSMODIFICADO

108,173,017.62108,173,017.62

1,361,766,956.84253,776.502.45238,447,999.23

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

251,303.200.000.000.000.000.000.00

256^35^96

DEVENGADO

53,446,428.3353.446,428.33

590,487,229.13115,683,117.9795,594,873.20

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00o.co0.00

6,693.200.000.000.000.000.000.00xíocT^

1.009,285,48

^/

PAGADO

44,048,094.3144,048,094.31

575,699,714,83110,411,887.1594,055,164.24

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6,693.20O.OD0.000.000.000.00

/ < 0.00\ 0.00X 1,009,235.48

SUBEJERCIDO

54,726,589.2954,726,589.29

771,279,727.71138,093,384.48142,853,126.03

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

244,610.000.000.000.000.000.000.000.00

1,977,117.48

Page 2: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTROESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICADEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA PRESUPUESTAL

E038 Atención a Madres SolasE039 Bienestar Alimentario y NutricionalE040 Política AmbientalEQ41 Desarrollo SustentableE042 Cambio ClimáticoE043 Energía SustentableE044 Derecho de Acceso a la Información Pública y ProleE045 Investigación, Persecución del Delito y Atención a VE047 Preservación y Difusión del Acervo Documental delE048 Registro e Identificación de la PoblaciónE049 Atención Integral a Victimas y OfendidosE050 Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y CoiE051 Prevención Social del Delito y Participación Ciudad;E052 Atención de Llamadas de Auxilio y DenunciaE056 Recolección, Traslados y Disposición Final de ResicE057 Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios fE058 Servicio de Alumbrado PúblicoE059 Servicio a Mercados PúblicosE060 Servicio a Panteones

Promoción y fomentoF001 Desarrollo AgrícolaF002 Desarrollo PecuarioFOQ3 Desarrollo PesqueroF004 Desarrollo ForestalF005 Desarrollo AcuícolaF006 Fomento a la Industria y Atracción de InversionesF007 Fomento al ComercioF008 Fomento al TurismoF009 Apoyo a la Economía PopularF010 Apoyo al Fomento ArtesanalF011 Desarrollo EconómicoF012 Apoyo a la Ciencia y la TecnologíaF013 Apoyo al EmpleoF014 Desarrollo TurísticoF015 ViviendaF016 Desarrollo en Comunidades RuralesF017 Manejo Eficiente del AguaF018 Desarrollo RegionalF019 Desarrollo de Capacidades Productivas en ComunicF020 Desarrollo de Agronegocios

WICIAL AMPUACIONES-ÍH!C!AL REDUCCIONES

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

18,458,187.680.000.000.000.00

314,750,388.72317,705,037.10143,581,066.8036,486,819.1517,953,189.86

202,091,153.967,098,032.887,574,085.51

0.000.00

7,073,650.200.00

16,573,213.153,038,737.76

0.000.000.000.00

5,184,515.760.000.000.000.00

/ 0.00/ 0.00

If <*r

f^ 0.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

-21,107.350.000.000.000.00

1,569,961.38-5,924.091 .3819,789,867.452,208,586.67-253,107.08

57,619,586.451,720,857.74

-1,715,672.32250,955.15

0.0082,721.79

0.002,650,397.11

13,482,066.680.000.000.000.00

-84,994.280.000.000.000.000.000.000.00

EGRESOSMODIFICADO

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

18,437,080.330.000.000.000.00

316,320,350.10311,780,945.72163,370,934.2538,695,405.8217,700,082.78

259,710,740.418,818,890.625,858,413.19

250,955.150.00

7,156,371.990.00

19,223,610.2616,520,804.44

0.000.000.000.00

5,099,521.480.000.00OtiO/000

Xa oo}/ 0.00/ 0.00

DEVENGADO PAGADO

0/000.000.000.000.000.000.000.000.00

6,974,187.660.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6,974,187.660.000.000.000.00

147,876,679.89 140,949,567.79121,808,482.92 121,130,709.7779,983,358.2414,966,514.956,584,085.62

79,708,601.1314,915,693.786,537,974.63

1 10,333,948.55 1 07,797,238.523,083,577.832,285,194.55

0.000.00

2,753,527.810.00

7,045,071.2212,039,463.70

0.000.000.000.00

1,856,124.020.000.00

^ 0.000.00o.oo, x

°ff /0\IQ_X

3,013,780.582,285,194.55

0.000.00

2,709,389.610.00

7,042,239.5110,324,719.26

0.000.000.000.00

1,856,124.020.000.000.00

. 0.00! o.oo1 0.00' 0.00

SUBEJERCIDO

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

11,462,892.670.000.000.000.00

168,443,670.21189,972,462.8083,387,576.0123,728,890.8711,115,997.16

149,376,791.865,735,312.793,573,218.64

250,955.150.00

4,402,844.180.00

12,178,539.044,481,340.74

0.000.000.000.00

3,243,397.460.000.000.000.000.000.000.00

Page 3: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

C E N T R O

H. AYUNTAMIENTO DE CENTROESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICADEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA PRESUPUESTAL

F021 Apoyo al Fomento de la Cultura AmbientalF022 Desarrollo energético SustentableF023 Cooperación para el Fomento TurísticoF024 Festivales Productivos RegionalesF025 Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana EmpresaF026 Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores E;F027 Rescate y Mejora de Mercados PúblicosF028 Ferias y Exposiciones Nacionales e InternacionalesF029 Promoción Nacional e Internacional del EstadoF030 Fomento al Desarrollo del Ecosistema de Innovado!F031 Asistencia Social y Atención a Grupos VulnerablesF032 Fomento a la SaludF033 Fomento a la EducaciónF03-4 Fomento a la Cultura y las ArtesF035 Fomento al Deporte y a la Recreación

Regulación y supervisiónGG01 Protección contra riesgos sanitariosG002 Arbitraje MédicoG003 Verificación e Inspección de las Actividades Econór

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas)H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Proyectos de inversión«001 Asentamientos HumanosK002 Infraestructura para Agua PotableK003 Drenaje y AlcantarilladoK004 ElectrificaciónK005 UrbanizaciónK006 Infraestructura para la SaludK007 Infraestructura de Comunicaciones, Transportes y PK008 CarreterasK009 PuentesK010 VialidadK011 Infraestructura FerroviariaK012 Edificios PúblicosKQ13 Infraestructura para Protección al AmbienteK014 Mejoramiento Integral de ía Infraestructura EducativKQ15 Infraestructura para el Poder LegislativoK016 Infraestructura para el Desarrollo AgrícolaK017 Infraestructura para el Desarrollo Pecuario /K018 Infraestructura para el Desarrollo Pesquero C_

«n ,., AMPLJACIONES-INICIAL REDUCCIONES

3,754,169.720.000.000.000.000.000.000.000.000.00

66.552,164.6217,594,442.604,693,770.92

40,011,542.4022,942,828.44

0.000.000.000.000.000.00

20,768,944.640.000.000.00O.OD

20,768,944.640.000.000.000.000.000.000.000.000.00

/ 0.00/ 0.00- " 0.00

0.00

1,074,434.590.000.000.000.000.000.000.000.000.00

12,704,108.497,229,694.085,299,098.60

15,169,395.60-243,476.78

0.000.000.000.000.000.00

339,443,853.760.00

57,321,127.70101,095,362.17

9,319,898.5099,664.796.66

0.000.00

6,300,000.0010,924,140.70

0.000.00

779,696.040.00

9,486.017.510.000.000.000.00 ¿

EGRESOSMODIFICADO

4,828,604.310.000.000.000.000.000.000.000.000.00

79.256,273.1124,824,136.689,992,869.52

55,180.938.0022,699,351.66

0.000.000.000.000.000.00

360,212,798.400.00

57,321,127.70101,095,362.17

9,319,898.50120,433,741.30

0.000.00

6,300,000.0010,924,140.70

0.000.00

779.696.040.00

9,486^^51XX o.oo

// o.ooL£ o.oo

S o.oo

DEVENGADO

2,335,320^160.000.000.000.000.000.000.000.000.00

30,012,949.678,050,707.662,672,058.42

29,392,135.898,807,817.62

0.000.000.000.000.000.00

172,104,378.770.00

32,665,807.3869,002,084.81

1,932,119.4454.467,876.11

0.000.000.00

4,153,104.890.000.00

779,696.040.00

2,376,170.830.000.00 ^

,r

io.od

PAGADO

2,335,320.160.000.000.000.000.000.000.000.000.00

29,817,189.318,045,361.712,578,067.73

29,169,214.698,620,637.39

0.000.000.000.000.000.00

170,490,793.360.00

32,665,807.3869,002,084.81

1,485,583.5953,713,837.27

0.000.000.00

4,153,104.890.000.00

779,696.040.00

2,049,013.851 0.00

. ,. 1 o.oo\\0/) 0.00

SUBEJERCIDO

" 2,493,284.150.000.000.000.000.000.000.000.000.00

49,243,323.4416,773,429.027.320,811.10

25,788,802.1113,891,534.04

0.000.000.000.000.000.00

188,108,419.630.00

24,655,320.3232,093,277.36

7,387,779.0665,965.865.19

0.000.00

6,300.000.006,771,035.81

0.000.000.000.00

7,109,846.680.000.000.000.00

Page 4: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

C E N T R O

H. AYUNTAMIENTO DE CENTROESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICADEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA PRESUPUESTA!.

K019 Infraestructura para el Desarrollo ForestalK020 Infraestructura para el Desarrollo AcuícolaK021 Infraestructura para el TurismoK022 Infraestructura para la ViviendaK023 Tecnologías de la informaciónK024 Adquisición de Bienes MueblesK025 Infraestructura EnergéticaK026 Infraestructura HidráulicaK027 Desarrollo RegionalK028 Infraestructura para ¡a Seguridad PúblicaK029 Telecomunicaciones y Servicios Urbanos BásicosK030 Estudios y Proyectos para el Manejo de CuencasK031 Infraestructura para el Desarrollo de la InvestigadorK032 Infraestructura para el Desarrollo SocialK033 Infraestructura para la Gobernabilidad del EstadoK034 Estudios de Pre inversiónK035 Estudios y proyectos para la construcción, ampliackK036 Adquisición de Bienes InmueblesK037 Infraestructura Recreativa

Obligaciones jurídicasL001 Obligaciones Jurídicas IneludiblesL002 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago

Actividades de apoyoM001 Actividades de Apoyo AdministrativoM002 Gastos de AdministraciónM003 Estímulos e Incentivos

Desastres naturalesN001 Desastres Naturales

Apoyo al mejoramiento de la gestión pública0001 Evaluación y Control0002 Transparencia y Rendición de Cuentas

Planeación y políticas públicasP001 Desarrollo SocialP002 Ordenamiento TerritorialP003 Planeación, Estadística e IndicadoresP004 Modernización de la Planeación EducativaP005 Política y GobiernoP006 Previsión SocialP007 Seguridad PúblicaP008 Administración Fiscal

IUI IAI AMPUACIONES-ÍNÍCJAL REDUCCIONES

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00o.ooo.oo0.000-00o.oo0.000.000.000.00

27,000,000.0015,000,000.0012,000,000.00

516,506,690.23516,506,690.23

0.000.00

1,000,000.001,000,000.00

17,182,242.3614,184.132.882,998,109.48

654,611,385.380.00

36,261,275.520,000,00

146,067,884.680.000.00

1,954,913.20

0.000.000.000.00

204,802.6441,065,423.19

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3,282,588.650.00

-11,632,934.3811,632,934.38-5,824,583.81-5,824,583.81

0.000.000.000.00

6,904,294.196,328,544.61

575,749.58-61,751,595.97

0.0012,546,924.98

0.00o.oo

28,188,155.690.000.00

-249,201.50

EGRESOSMODIFICADO

0.000.000.000.00

204,802.6441,065,423.19

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3,282,588.6527,000,000.003,367.065.62

23,632,934.38510,682,106.42510,682,106.42

0.000.00

1,000,000.001,000,000.00

24,086,536.5520,512,677.493,573,859.06

592,859,789.410.00

48.808,200.500.000.00

174,256,040.370.00

Xa oo1^05,711.70

DEVENGADO

0.000.00O.QO0.00

204,802.643,912,752.95

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00o.oo

2,609,963.6823,631,568.76

0.0023,631,568.76

232,862,764.01232,862,764.01

0.000.000.000.00

10,875,137.839,215,279.231,659,858.60

166,788,457.840.00

18.621,690.500.000.00

75,163,666.420.000.00

177,883.03T

PAGADO

0.000.000.000.00

204,802.643,826,899.21

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2,609,963.6823,631,568.76

0.0023,631,568.76

228,594,128.69228,594,128.69

0.000.000.000.00

10,838,720.419,178,861.811,659,858.60

166,180,327.040.00

18,552,090.500.000.00

74*772,191.73V 0.00

- — 4 o.oo/\9

SUBEJERCIDO

0.000.000.000.000.00

37,152,670.240.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.00

672,624.973,368,431.243,367,065.62

1,365.62277,819,342.41277,819.342.41

0.000.00

1,000,000.001,000,000.00

13,211,398.7211,297,398.261,914.000.46

426,071,331.570.00

30,186,510.000.000.00

99,092,373.950.000.00

1,527,828,61

Page 5: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

JLC E N T R O

H. AYUNTAMIENTO DE CENTROESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICADEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA PRESUPUESTA-

RON Administración FinancieraP010 Administración Programática y PresupuestalP011 Modernización AdministrativaP012 Política de los Derechos HumanosP013 Equidad de GéneroP014 Reformas Legislativas para Fortalecer el Orden JuríP015 Construcción de CiudadaníaP016 Cambio ClimáticoP017 Ordenamiento EcológicoP018 Evaluación del DesempeñoP019 Implementación de la Reforma Al Sistema de JusticP020 Mejora Regulatoria y Simplificación AdministrativaP021 Conducción de la Política Interior del EstadoP023 Conducción de la Política Estatal en Materia de AsuP024 Fomento a la participación Ciudadana y Desarrollo IP025 Impulso a la Movilidad Urbana

Participaciones a entidades federativas y municipiosU001 Subsidios y Aportaciones DiversasU002 Desarrollo de Municipios

TOTAL GENERAL

«..„.., AMPUACH3NES-IN!CIAL REDUCCIONES

76,780,028.20392,379,283.78

o.oo0.00o.oo0.000.000.00o.oo

986,000.000.00o.oo0.000.000.00

182,000.000.000.000.00

111826,674.00

39,565,785.39-142,768,000.23

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

964,739.700.000.000.00

423,368,271.65

EGRESOS „.,-,„-...-. MMODIFICADO DEVENGADO

116,345,813.59249,611,283.55

0.000.000.000.000.000.000.00

986.000.000.000.000.000.000.00

1,146,739.700.000.000.00

3¿!@8n&S-65rH

67,171,113.105,018,340.69

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

635,764.040.000.000.00

mmaste-vm

PAGADO

67,069.496.094,991,960.39

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

616,705.240.000.000.00

BBSS&I1Í585.92

SUBEJERCIDO

49,174,700.49244,592,942.86

0.000.000.000.000.000.000.00

986,000.000.000.000.000.000.00

510,975.660.000.000.00

1$EBP»032.43

JOSÉDIRECT

5TO fiERNÁNDEZCRUZÍIDENTE MUMlCIPAL

INTERO BUENDÍAROGRAMACION