gob · entidad: 510-0023-0000 246 246 10/03/2014 com nor oga 1001040375 quinteros arce nelson raul...

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ENTIDAD: 510-0023-0000 246 246 10/03/2014 COM NOR OGA 1001040375 QUINTEROS ARCE NELSON RAUL NELSON QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL 13 -15 ENERO; 13 SEP 2013; 01 DIC 2013; 28 NOV 2013 CP-005 191.20 0.00 191.20 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N Total Fuente: 001 191.20 247 246 10/03/2014 DEV NOR OGA 1001040375 QUINTEROS ARCE NELSON RAUL NELSON QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL 13 -15 ENERO; 13 SEP 2013; 01 DIC 2013; 28 NOV 2013 CP-005 191.20 0.00 191.20 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 191.20 248 248 11/03/2014 COM NOR OGA 0401167788 GARCIA MERA DIEGO XAVIER DIEGO GARCIA - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA FERIA CIUDADANA EN EL CANTON EL ANGEL EL 10 FEB 2014 CP-005 10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N Total Fuente: 001 10.50 249 249 11/03/2014 COM NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN HECTOR QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA CZ1 A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 FEB; A TULCAN EL 19 FEBRERO CP-005 49.69 0.00 49.69 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N Total Fuente: 001 49.69 250 250 11/03/2014 COM NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO JOHANNA MONSERRATH JOHANNA CHAVEZ - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN REALIZAR INSPECCIONES PREVIAS AL FERIADO DE CARNAVAL EN LA PROV DE ESMERALDAS DEL 18 -21 FEBRERO 2014 CP-005 245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N Total Fuente: 001 245.00 167 15:34:39 HORA: REPORTE: FECHA: PAGINA: 31/03/2014 1 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto EJERCICIO: 2014 DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago No. ORI No. CUR

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  • ENTIDAD: 510-0023-0000

    246 246 10/03/2014 COM NOR OGA 1001040375QUINTEROS ARCE NELSON

    RAULNELSON QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DENTRO Y

    FUERA DE LA PROVINCIA DEL 13 -15 ENERO; 13 SEP 2013; 01 DIC 2013; 28 NOV

    2013 CP-005

    191.20 0.00 191.20 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 191.20

    247 246 10/03/2014 DEV NOR OGA 1001040375QUINTEROS ARCE NELSON

    RAULNELSON QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DENTRO Y

    FUERA DE LA PROVINCIA DEL 13 -15 ENERO; 13 SEP 2013; 01 DIC 2013; 28 NOV

    2013 CP-005

    191.20 0.00 191.20 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 191.20

    248 248 11/03/2014 COM NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER DIEGO GARCIA - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA FERIA

    CIUDADANA EN EL CANTON EL ANGEL EL 10

    FEB 2014 CP-005

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    249 249 11/03/2014 COM NOR OGA 1001199486QUINTEROS ARCE HECTOR

    GERMANHECTOR QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y

    SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA CZ1 A LA CIUDAD DE QUITO EL 14

    FEB; A TULCAN EL 19 FEBRERO CP-005

    49.69 0.00 49.69 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 49.69

    250 250 11/03/2014 COM NOR OGA 1003339924CHAVEZ MONTALVO

    JOHANNA MONSERRATHJOHANNA CHAVEZ - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN REALIZAR

    INSPECCIONES PREVIAS AL FERIADO DE CARNAVAL

    EN LA PROV DE ESMERALDAS DEL 18 -21

    FEBRERO 2014 CP-005

    245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 245.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/20141 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 251 251 11/03/2014 COM NOR OGA 1001250693CABEZAS BORJA

    LUNAFRANCISCO JAFRANCISCO CABEZAS - PAGO DE VIATICOS Y

    SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION

    CUMPLIDA EN REALIZAR INSPECCIONES PREVIAS AL

    FERIADO DE CARNAVAL EN LA PROV DE

    ESMERALDAS DEL 18 -21 FEBRERO 2014 CP-005

    245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 245.00

    252 248 11/03/2014 DEV NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER DIEGO GARCIA - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA FERIA

    CIUDADANA EN EL CANTON EL ANGEL EL 10

    FEB 2014 CP-005

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.50

    255 248 11/03/2014 DEV NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER DIEGO GARCIA - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA FERIA

    CIUDADANA EN EL CANTON EL ANGEL EL 10

    FEB 2014 CP-005

    10.50 0.00 10.50 10.50 ERRADO DBALLESTEROSTUR N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    256 256 11/03/2014 COM NOR OGA 1002583837JARA CAMACHO AUGUSTO

    LEONARDOLEONARDO JARA - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA

    CAPACITACION SOBRE EL INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACION AL

    SISTEMA eSByE EN QUITO EL 27 DE FEBRERO 2014 CP-

    005

    49.93 0.00 49.93 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 49.93

    257 249 11/03/2014 DEV NOR OGA 1001199486QUINTEROS ARCE HECTOR

    GERMANHECTOR QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y

    SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA CZ1 A LA CIUDAD DE QUITO EL 14

    FEB; A TULCAN EL 19 FEBRERO CP-005

    49.69 0.00 49.69 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 49.69

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/20142 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 258 250 11/03/2014 DEV NOR OGA 1003339924CHAVEZ MONTALVO

    JOHANNA MONSERRATHJOHANNA CHAVEZ - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN REALIZAR

    INSPECCIONES PREVIAS AL FERIADO DE CARNAVAL

    EN LA PROV DE ESMERALDAS DEL 18 -21

    FEBRERO 2014 CP-005

    245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 245.00

    260 251 11/03/2014 DEV NOR OGA 1001250693CABEZAS BORJA

    LUNAFRANCISCO JAFRANCISCO CABEZAS - PAGO DE VIATICOS Y

    SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION

    CUMPLIDA EN REALIZAR INSPECCIONES PREVIAS AL

    FERIADO DE CARNAVAL EN LA PROV DE

    ESMERALDAS DEL 18 -21 FEBRERO 2014 CP-005

    245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 245.00

    261 256 11/03/2014 DEV NOR OGA 1002583837JARA CAMACHO AUGUSTO

    LEONARDOLEONARDO JARA - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA

    CAPACITACION SOBRE EL INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACION AL

    SISTEMA eSByE EN QUITO EL 27 DE FEBRERO 2014 CP-

    005

    49.93 0.00 49.93 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 49.93

    262 262 11/03/2014 COM NOR OGA 0401528005QUESADA MORENO ADRIAN

    CAMILOADRIAN QUEZADA - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EL 20 FEB EN EL CANTON EL ANGEL CON EL

    LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE

    SEÑALIZACION TURISTICA; EL 14 FEB EN BOLIVAR EN LA FERIA CIUDADANA. CP-

    005

    39.28 0.00 39.28 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 39.28

    268 262 11/03/2014 DEV NOR OGA 0401528005QUESADA MORENO ADRIAN

    CAMILOADRIAN QUEZADA - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EL 20 FEB EN EL CANTON EL ANGEL CON EL

    LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE

    SEÑALIZACION TURISTICA; EL 14 FEB EN BOLIVAR EN LA FERIA CIUDADANA. CP-

    005

    39.28 0.00 39.28 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 39.28

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/20143 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 276 276 12/03/2014 COM NOR OGA 1002617643CADENA VASQUEZ GABRIELA

    JICENAGABRIELA CADENA - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DEL 18 AL 21

    FEBRERO EN ESMERALDAS EN INSPECCIONES PREVIAS

    AL FERIADO DE CARNAVAL CP-005

    245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 245.00

    277 277 12/03/2014 COM NOR OGA 1002617643CADENA VASQUEZ GABRIELA

    JICENAGABRIELA CADENA - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EL 31 DE ENERO

    EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL TALLER DE

    SOCIALIZACION DE CRONOGRAMAS DE

    OPERATIVOS 2014 CP-005

    28.55 0.00 28.55 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 28.55

    278 278 12/03/2014 COM NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESJOSE SAENZ - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DEL 20 AL 23

    FEB 2014 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA INSPECCION PREVIA AL

    ARRIBO DEL CRUCERO THE WORLD. CP-005

    280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 280.00

    279 276 13/03/2014 DEV NOR OGA 1002617643CADENA VASQUEZ GABRIELA

    JICENAIBARRA. GABRIELA CADENA - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DEL 18 AL 21

    FEBRERO EN ESMERALDAS EN INSPECCIONES PREVIAS

    AL FERIADO DE CARNAVAL CP-005

    245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 245.00

    280 277 13/03/2014 DEV NOR OGA 1002617643CADENA VASQUEZ GABRIELA

    JICENAIBARRA. GABRIELA CADENA - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EL 31 DE ENERO

    EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL TALLER DE

    SOCIALIZACION DE CRONOGRAMAS DE

    OPERATIVOS 2014 CP-005

    28.55 0.00 28.55 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 28.55

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/20144 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 283 283 13/03/2014 COM NOR OGA 1717382343BALLESTEROS BASTIDAS

    DIANA ISABELDIANA BALLESTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD

    DE QUITO DEL 19 AL 20 FEBRERO EN EL TALLER DE DESPLIEGUE DEL GPR.

    CP-005

    63.10 0.00 63.10 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 63.10

    284 284 13/03/2014 COM NOR OGA 1001250693CABEZAS BORJA

    LUNAFRANCISCO JAFRANCISCO CABEZAS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN

    ESMERALDAS DEL 10-11 DE MARZO 2014 EN LA

    REUNION DE TRABAJO DE TRASPASO AL MAE DE LOS

    CENTROS DE INTERPRETACION Y

    FACILIDADES TURISTICAS FINANCIADOS POR EL

    MINTUR. CP-005

    89.96 0.00 89.96 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 89.96

    285 285 13/03/2014 COM NOR OGA 1002164273YAR NARVAEZ EDWAR

    OSMANIEDWAR YAR - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE

    TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE CZ1: A ESMERALDAS DEL 10-11 MARZO 2014/ A QUITO 09

    MAR 2014/A QUITO 28 FEB 2014 A RETIRAR CARPAS

    CP-005

    113.80 0.00 113.80 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 113.80

    289 283 13/03/2014 DEV NOR OGA 1717382343BALLESTEROS BASTIDAS

    DIANA ISABELDIANA BALLESTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD

    DE QUITO DEL 19 AL 20 FEBRERO EN EL TALLER DE DESPLIEGUE DEL GPR.

    CP-005

    63.10 0.00 63.10 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 63.10

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/20145 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 290 284 14/03/2014 DEV NOR OGA 1001250693CABEZAS BORJA

    LUNAFRANCISCO JAFRANCISCO CABEZAS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN

    ESMERALDAS DEL 10-11 DE MARZO 2014 EN LA

    REUNION DE TRABAJO DE TRASPASO AL MAE DE LOS

    CENTROS DE INTERPRETACION Y

    FACILIDADES TURISTICAS FINANCIADOS POR EL

    MINTUR. CP-005

    89.96 0.00 89.96 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 89.96

    291 285 14/03/2014 DEV NOR OGA 1002164273YAR NARVAEZ EDWAR

    OSMANIEDWAR YAR - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE

    TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE CZ1: A ESMERALDAS DEL 10-11 MARZO 2014/ A QUITO 09

    MAR 2014/A QUITO 28 FEB 2014 A RETIRAR CARPAS

    CP-005

    113.80 0.00 113.80 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 113.80

    295 278 14/03/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESJOSE SAENZ - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DEL 20 AL 23

    FEB 2014 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA INSPECCION PREVIA AL

    ARRIBO DEL CRUCERO THE WORLD. CP-005

    280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 280.00

    305 305 17/03/2014 COM NOR OGA 1001199486QUINTEROS ARCE HECTOR

    GERMANHECTOR QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LAS

    COMISIONES CUMPLIDAS: EN MOVILIZAR A

    PERSONAL DE LA CZ1 DENTRO Y FUERA DE LA

    PROVINCIA REALIZADO EL 26 FEBRERO Y 05 DE

    MARZO DEL PRESENTE AÑO CP-005

    65.65 0.00 65.65 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 65.65

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/20146 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 308 305 17/03/2014 DEV NOR OGA 1001199486QUINTEROS ARCE HECTOR

    GERMANHECTOR QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LAS

    COMISIONES CUMPLIDAS: EN MOVILIZAR A

    PERSONAL DE LA CZ1 DENTRO Y FUERA DE LA

    PROVINCIA REALIZADO EL 26 FEBRERO Y 05 DE

    MARZO DEL PRESENTE AÑO CP-005

    65.65 0.00 65.65 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 65.65

    319 319 20/03/2014 COM NOR OGA 1001547395 ORQUERA LUIS FELIPEFELIPE ORQUERA - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR EN LAS

    COMISIONES CUMPLIDAS EL 29 ENE A QUITO

    REUNIÓN INFORMATIVA CON VICEMINISTRO 19-20

    FEB A QUITO A SOCIALIZACION Y

    GESTION DE APERTURA DEL GPR 07 MAR A SAN LORENZO REUNION DE

    TRABAJO CON GAD 10 MAR ESMERALDAS REUNION

    DIR MAE - CP053

    206.34 0.00 206.34 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 206.34

    320 319 21/03/2014 DEV NOR OGA 1001547395 ORQUERA LUIS FELIPEFELIPE ORQUERA - PAGO

    DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR EN LAS

    COMISIONES CUMPLIDAS EL 29 ENE A QUITO

    REUNIÓN INFORMATIVA CON VICEMINISTRO 19-20

    FEB A QUITO A SOCIALIZACION Y

    GESTION DE APERTURA DEL GPR 07 MAR A SAN LORENZO REUNION DE

    TRABAJO CON GAD 10 MAR ESMERALDAS REUNION

    DIR MAE - CP053

    206.34 0.00 206.34 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 206.34

    334 334 24/03/2014 COM NOR OGA 1001040375QUINTEROS ARCE NELSON

    RAULNELSON QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA DE

    TRASLADARSE DESDE TULCAN HACIA LA

    CIUDAD DE IBARRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EL 17 FEB 2014

    CP-005

    11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 11.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/20147 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 335 335 24/03/2014 COM NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER DIEGO GARCIA - PAGO DE

    VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN IBARRA EL

    07 MARZO 2014 EN LA RENDICION DE CUENTAS

    CP-005

    26.58 0.00 26.58 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

    Total Fuente: 001 26.58

    346 334 25/03/2014 DEV NOR OGA 1001040375QUINTEROS ARCE NELSON

    RAULIBARRA. NELSON

    QUINTEROS - PAGO DE VIATICOS Y

    SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISION

    CUMPLIDA DE TRASLADARSE DESDE

    TULCAN HACIA LA CIUDAD DE IBARRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EL 17 FEB 2014

    CP-005

    11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 11.00

    347 335 25/03/2014 DEV NOR OGA 0401167788GARCIA MERA DIEGO XAVIER IBARRA. DIEGO GARCIA -

    PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL

    INTERIOR EN LA COMISION CUMPLIDA EN IBARRA EL

    07 MARZO 2014 EN LA RENDICION DE CUENTAS

    CP-005

    26.58 0.00 26.58 0.00 APROBADO DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR DBALLESTEROSTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 26.58

    TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,931.66 0.00 3,931.66 10.50CANTIDAD DE CUR: 35

    ENTIDAD: 510-0024-0000

    163 157 05/03/2014 COM RTO OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVANReversion pago subsistencias Sr. Ivan Hidalgo funcionario de la

    coordinación Zonal 2 comisiones a Mindo,

    Rumiñahui, Nanegal según SOP-CZ2-2014-0002 memo

    MT.CZ2-2014-0116-M

    -68.10 0.00 -68.10 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001

    164 164 10/03/2014 COM NOR OGA 0301733507GAVILANEZ PACHECO OLGER

    EUGENIOPago viaticos Olger Gavilanez, comision a la ciudad de Quito,

    del 14 al 15 de Enero 2014 Taller Simplificación de

    trámites en la Gestión Pública" SDP-CZ2-2014-0038

    107.89 0.00 107.89 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 107.89

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/20148 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 165 164 10/03/2014 DEV NOR OGA 0301733507GAVILANEZ PACHECO OLGER

    EUGENIOGAVILANEZ PACHECO OLGER EUGENIO Pago

    viaticos, comision a la ciudad de Quito, del 14 al 15 de Enero

    2014 Taller Simplificación de trámites en la Gestión Pública"

    SDP-CZ2-2014-0038, Certificación Presupuestaria 77,

    SOP-CZ2-2014-0004, ILR, SLR, MT-DTPN-2014-0020-M,

    Facturas, mail,

    107.89 0.00 107.89 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 107.89

    166 166 10/03/2014 COM NOR OGA 1716603343ROBALINO CARDENAS ELIZABETH GABRIELA

    PAGO ELIZABETH ROBALINO COMISIÓN DE

    SERVICIO A LA PROVINCIA DE ORELLANA Y NAPO

    PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA A

    LOS ACTIVOS PERTENECIENTE A LAS

    DIRECCIONES TÉCNICAS PROVINCIALES SEGUN

    SDP-CZ2-2014-0041 SOP-CZ2-2014-0009 .

    163.58 0.00 163.58 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 163.58

    167 166 10/03/2014 DEV NOR OGA 1716603343ROBALINO CARDENAS ELIZABETH GABRIELA

    ROBALINO CARDENAS ELIZABETH GABRIELA

    PAGO COMISIÓN DE SERVICIO A LA PROVINCIA

    DE ORELLANA Y NAPO PARA REALIZAR LA

    CONSTATACIÓN FÍSICA A LOS ACTIVOS DE LAS

    DIRECCIONES TÉCNICAS PROVINCIALES, SDP-CZ2-2014-0041 SOP-CZ2-2014-

    0009, MT-CGAF-2014-0108, SLR, ILR, CERTIFICACIÓN

    81, SOP-CZ2-2014-0009, FACTURA

    163.58 0.00 163.58 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 163.58

    169 169 11/03/2014 COM NOR OGA 1712912359 VILLEGAS ROMERO JENNYPago subsistencia Jenny

    Villegas para Socialización de modelo de gestión del Centro de

    facilitación de Quitoloma 21/01/2014 Entrega del CFTQ a

    la Comunidad de Chumillos 30/01/2014 Taller de

    necesidades de capacitación en la Ciudad del Tena

    43.00 0.00 43.00 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 43.00

    170 170 13/03/2014 REG NOR OGA 1768167080001COORDINACION ZONAL 2

    DEL MINISTERIO DE TURISMO

    Rendición de la Entidad:510-24-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO

    USERAPP USERAPP EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 210.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/20149 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 171 171 13/03/2014 COM NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO

    JAVIERFRANCISCO GOYES pago

    viáticos y Subsistencias comision a la ciudad del Puyo

    según SOP-CZ2-2014-0022

    61.90 0.00 61.90 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 61.90

    172 169 13/03/2014 DEV NOR OGA 1712912359 VILLEGAS ROMERO JENNYVILLEGAS ROMERO JENNY

    Pago subsistencia para Socialización de modelo de

    gestión del Centro de facilitación de Quitoloma

    21/01/2014 Entrega del CFTQ a la Comunidad de Chumillos

    30/01/2014 Taller de necesidades de capacitación en

    la Ciudad del Tena, Certificación Presupuestaria 82,

    SOP-CZ2-2014-0013,

    43.00 0.00 43.00 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 43.00

    173 171 13/03/2014 DEV NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO

    JAVIERFRANCISCO GOYES pago

    viáticos y Subsistencias comision a la ciudad del Puyo según SOP-CZ2-2014-0022,

    Certificación presupuestaria 89, SDP-CZ2-2014-0050, MT-

    DTPO-CZ2-2014-0046-M, ILR, SLR, ORDEN DE

    MOVILIZACIÓN, FACTURAS

    61.90 0.00 61.90 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 61.90

    177 177 13/03/2014 COM NOR OGA 0301733507GAVILANEZ PACHECO OLGER

    EUGENIOOLGER GAVILANEZ viáticos

    para apoyo al operativo de Agencias de Viajes en el distrito

    metropolitano de Quito, en la cual se inspeccionó

    aproximadamente 60 establecimientos dando

    cumplimiento a las disposiciones del de la

    Dirección de Registro y Control. segun SDP-CZ2-2014-0042

    SOP-CZ2-2014-0015

    249.24 0.00 249.24 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 249.24

    180 177 15/03/2014 DEV NOR OGA 0301733507GAVILANEZ PACHECO OLGER

    EUGENIOOLGER GAVILANEZ viáticos

    para apoyo al operativo de Agencias de Viajes en el distrito

    metropolitano de Quito, en la cual se inspeccionó

    aproximadamente 60 establecimientos dando

    cumplimiento a las disposiciones del de la

    Dirección de Registro y Control. segun SDP-CZ2-2014-0042

    SOP-CZ2-2014-0015

    249.24 0.00 249.24 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 249.24

    184 184 17/03/2014 COM NOR OGA 1707436547DELGADO VERGARA

    ANTONIOGUSTAVO DELGADO pago subsistencias comision Pintag

    según SOP-CZ2-2014-0026

    8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 8.25

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201410 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 185 184 18/03/2014 DEV NOR OGA 1707436547DELGADO VERGARA

    ANTONIODELGADO VERGARA

    ANTONIO pago subsistencias comision Pintag según SOP-

    CZ2-2014-0026, Certificación Presupuestaria 94, SDP-CZ2-2014-0054, ILR, SLR, Oficio s/n, Orden de Movilización,

    mail.

    8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 8.25

    192 192 18/03/2014 REG NOR OGA 1768167080001COORDINACION ZONAL 2

    DEL MINISTERIO DE TURISMO

    Rendición de la Entidad:510-24-0 No de fondo: 3 No Entrada: 7 360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO

    USERAPP USERAPP EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 360.00

    193 193 18/03/2014 COM NOR OGA 0201541810TACO CARDENAS DIEGO

    PAULDIEGO TACO pago de

    Viáticos y Subsistencias Diego Taco ciudad de Quito, el 17 al 20 Febrero apoyo operativo de

    control

    111.76 0.00 111.76 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 111.76

    194 194 18/03/2014 COM NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO

    JAVIERCertificación Presupuestaria

    para pago de viáticos a la ciudad de Quito Francisco Goyes del 17al 20 de Febrero 2014 según

    SDP-CZ2-2014-0052

    106.41 0.00 106.41 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 106.41

    195 193 18/03/2014 DEV NOR OGA 0201541810TACO CARDENAS DIEGO

    PAULTACO CARDENAS DIEGO

    PAUL pago de Viáticos y Subsistencias Quito, el 17 al 20

    Febrero apoyo operativo de control por extención de

    comisión, SOP-CZ2-2014-0025, Certificación Presupuestaria 91, SDP-CZ2-2014-0051, Copias

    de calculo de viaticos, CUR 170 liquidación de anticipo,

    comprobante de redición

    111.76 0.00 111.76 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 111.76

    196 196 18/03/2014 COM NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO

    JAVIERFRANCISCO GOYES VACA

    Viáticos y subsistencias Sr. Francisco Goyes comisión

    Quito, Mejía según SOP-CZ2-2014-0027

    53.00 0.00 53.00 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 53.00

    197 194 19/03/2014 DEV NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO

    JAVIERGOYES VACA FRANCISCO JAVIER pago de viáticos a la ciudad de Quito del 17al 20 de Febrero 2014 en virtud de la

    extención de la comisión segun mail de 06-03-2014, MT-

    DTPO-CZ2-2014-0047, SOP-CZ2-2014-0024, Certificación

    Presup 92, SDP-CZ2-2014-0052, copias del CUR 170,

    Comprobante de Rendición de Fond

    106.41 0.00 106.41 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 106.41

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201411 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 198 196 19/03/2014 DEV NOR OGA 0907629885GOYES VACA FRANCISCO

    JAVIERGOYES VACA FRANCISCO

    JAVIER Pago de Viáticos y subsistencias por comisión

    Quito y Mejía del 28-02-2014 al 02-03-2014 según SOP-CZ2-

    2014-0027, Certificación Presupuest. 96, SDP-CZ2-2014-

    0055, SLR, ILR, Mail 27-02-2014copia Orden de

    Movilización, facturas

    53.00 0.00 53.00 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 53.00

    199 199 19/03/2014 COM NOR OGA 1707341382VELASCO SALVATIERRA

    MIRIANMIRIAM VELASCO

    SALVATIERRA pago Viáticos y Subsistencias comision Napo y Orellana del 5 al 7 de Marzo

    2014 según SOP-CZ2-2014-0028

    147.83 0.00 147.83 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 147.83

    200 199 19/03/2014 DEV NOR OGA 1707341382VELASCO SALVATIERRA

    MIRIANVELASCO SALVATIERRA

    MIRIAN pago Viáticos y Subsistencias comision Napo y

    Orellana del 5 al 7 de Marzo 2014 según SOP-CZ2-2014-

    0028, Certificación Presup 93, SDP-CZ2-2014-0049, MT-CZ2-

    2014-0140-M, ILR, SLR, Facturas

    147.83 0.00 147.83 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 147.83

    209 209 20/03/2014 COM NOR OGA 1707436547DELGADO VERGARA

    ANTONIOGUSTAVO DELGADO pago

    subsistencias comisiones a Mindo, Cuyuja, Cayambe 01, 07, 12, 13 Marzo 2014 según

    SDP-CZ2-2014-0059 SOP-CZ2-2014-0030

    61.30 0.00 61.30 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 43.10

    210 210 20/03/2014 COM NOR OGA 1713536819CAIZA QUISHPE DIEGO

    MAURICIODIEGO CAIZA subsistencia a Machachi el 17 de Marzo 2014

    traslado de funcionarios a rendición de cuentas. según SDP-CZ2-2014-0057 y SOP-

    CZ2-2014-0029

    13.25 0.00 13.25 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 13.25

    211 211 20/03/2014 COM NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVANIVAN HIDALGO pago

    subsistencias comision de servicios Mindo, Rumiñahui,

    Nanegal 28,30 enero, 11 febrero 2014 según SDP-CZ2.2014-0058 y SOP-CZ2-2014-0031

    48.50 0.00 48.50 0.00 APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 48.50

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201412 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 212 209 20/03/2014 DEV NOR OGA 1707436547DELGADO VERGARA

    ANTONIODELGADO VERGARA

    ANTONIO pago subsistencias comisiones a Mindo, Cuyuja,

    Cayambe 01, 07, 12, 13 Marzo 2014 según SOP-CZ2-2014-

    0030 Certificación Presup. 98, SDP-CZ2-2014-0059, SLR,

    ILR, Oficios s/n, factuas, ordenes de movilización, mail,

    peajes

    61.30 0.00 61.30 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 43.10

    213 210 20/03/2014 DEV NOR OGA 1713536819CAIZA QUISHPE DIEGO

    MAURICIOCAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO subsistencia a

    Machachi el 17 de Marzo 2014 traslado de funcionarios a

    rendición de cuentas. según SDP-CZ2-2014-0057, SOP-CZ2-2014-0029, ILR, SLR, Orden

    de Movilización, facturas

    13.25 0.00 13.25 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 13.25

    214 211 20/03/2014 DEV NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVANHIDALGO SANCHEZ IVAN pago subsistencias comision de servicios Mindo, Rumiñahui,

    Nanegal 28,30 enero, 11 febrero 2014 según SDP-CZ2.2014-

    0058 y SOP-CZ2-2014-0031, Certificación Presupuestaria 99, mails, ILR, SLR, FACTURA,

    Memorando,

    48.50 0.00 48.50 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 48.50

    229 229 25/03/2014 REG NOR OGA 1768167080001COORDINACION ZONAL 2

    DEL MINISTERIO DE TURISMO

    Rendición de la Entidad:510-24-0 No de fondo: 4 No Entrada: 9 146.60 0.00 146.60 0.00 APROBADO

    USERAPP USERAPP EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 146.60

    230 230 28/03/2014 COM NOR OGA 1716916000 NAVAS NAVAS MARIA JOSE PAGO DE VIATICOS Y

    SUBSISTENCIAS MARIA JOSE NAVAS, COMISIONES DE SERVICIO REALIZADAS

    A MINDO, CUYUJA, LOS BANCOS SEGUN SDP-CZ2-

    2014-0062

    129.75 0.00 129.75 0.00 APROBADO HBARROSTUR HBARROSTUR EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 129.75

    231 231 28/03/2014 COM NOR OGA 1716826258BARRIONUEVO GRANDA

    CHRISTIAN FABRICIOPAGO COMISION

    REALIZADAS A LA PROVINCIA DE NAPO Y

    PICHINCHA , VERIFICACION DE SEGURIDADES E

    INSPECCION EN MINDO SEGUN SDP-CZ2-2014-0063

    32.10 0.00 32.10 0.00 APROBADO HBARROSTUR HBARROSTUR EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 32.10

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201413 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

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    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 232 232 28/03/2014 COM NOR OGA 0907726863ROJAS VARGAS MONICA

    MARIANAPAGO VIATICOS Y

    SUBSISTENCIAS MONICA ROJAS COMISIONES REALIZADAS QUITO, PEDRO VICENTE, SAN

    MIGUEL ,TABACUNDO, MEJIA SEGUN SDP-CZ2-2014-0064, ADJUNTO MAIL CON

    FECHA 17-03-14 COORDINADOR ZONAL 2

    44.20 0.00 44.20 0.00 APROBADO HBARROSTUR HBARROSTUR EJIMENEZTUR1 N N N

    Total Fuente: 001 44.20

    233 232 28/03/2014 DEV NOR OGA 0907726863ROJAS VARGAS MONICA

    MARIANAROJAS VARGAS MONICA

    MARIANA PAGO SUBSISTENCIAS DE

    COMISIONES REALIZADAS QUITO, PEDRO VICENTE,

    SAN MIGUEL ,TABACUNDO, MEJIA

    SEGUN SDP-CZ2-2014-0064, CERTIFICACIÓN

    PRESUPUESTARIA 106, SDP-CZ2-2014-0064, SLR, ILR, ADJUNTO MAIL´s, Facturas

    44.20 0.00 44.20 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 44.20

    234 231 28/03/2014 DEV NOR OGA 1716826258BARRIONUEVO GRANDA

    CHRISTIAN FABRICIOBARRIONUEVO GRANDA

    CHRISTIAN FABRICIO PAGO COMISION

    REALIZADAS A LA PROVINCIA DE NAPO Y

    PICHINCHA , VERIFICACION DE SEGURIDADES E

    INSPECCION EN MINDO SEGUN SDP-CZ2-2014-0063,

    CERTIFICACIÓN PRESUPUESARIA 105, SDP-

    CZ2-2014-0063, SLR, ILR, FACTURAS MAIL´S

    32.10 0.00 32.10 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 32.10

    235 230 28/03/2014 DEV NOR OGA 1716916000 NAVAS NAVAS MARIA JOSENAVAS NAVAS MARIA JOSE

    PAGO DE SUBSISTENCIAS MARIA COMISIONES DE

    SERVICIO REALIZADAS A MINDO, CUYUJA, LOS

    BANCOS, SOP-CZ2-2014-0037, CERTIFICACIÓN

    PRESUPUESTARIA 104, SDP-CZ2-2014-0062 SLR, ILR,

    MAIL, FACTURAS, MEMORANDO,

    129.75 0.00 129.75 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 129.75

    TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,412.42 0.00 3,412.42 0.00CANTIDAD DE CUR: 36

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201414 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

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  • ENTIDAD: 510-0025-0000

    236 236 12/03/2014 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYPARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LIQUIDACION DE UNA

    SUBSISTENCIA A LA ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 23 DE ENERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE AMBATO SEGUN MEMORANDO MT-

    DTPP-CZ3-2014-0092-M. ZONA A

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    237 237 12/03/2014 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYPARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LIQUIDACION DE UNA

    SUBSISTENCIA A LA ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 31 de ENERO DEL 2014

    A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO MT-

    DTPP-CZ3-2014-008-M. ZONA A

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    238 238 12/03/2014 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY PARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LIQUIDACION DE UNA

    SUBSISTENCIA A LA ING NELLY DURAN DE LA DTPP

    DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE

    TENA SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-018-M. ZONA A

    12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 12.00

    239 239 12/03/2014 COM NOR OGA 1600144909SALCEDO PAZMINO

    MARCELO SIGIFREDO PARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LIQUIDACION DE UNA

    SUBSISTENCIA A MARCELO SALCEDO DE

    LA DTPP DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE TENA SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-018-M. ZONA A

    19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 19.50

    240 240 12/03/2014 COM NOR OGA 0501595201PEREZ VILLAMARIN LUIGUI

    HOMERO PARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LIQUIDACION DE

    SUBSISTENCIAS A LUIGY PEREZ DE LA DTPC DEL 25-01-2014 A AMBATO ; 30-01-

    2014 A QUITO REUNION SECOB; AMBATO EL

    6/02/2014 PARA AMBATO REUNION CAPACITACION;

    RIOBAMBA EL 14 DE FEBRERO DE 2014 REUNION

    REPTIL EXPEDICIONS

    56.26 0.00 56.26 56.26 ERRADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ N N N

    Total Fuente: 001 56.26

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201415 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

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    No.CUR

  • 241 241 12/03/2014 COM NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY

    MARCELO PARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LIQUIDACION DE

    SUBSISTENCIAS A FREDY MACHADO DE LA DTPC DEL 14 DE FEBRERO DE

    2014 PARA CUMPLIR CITACION CON AGENCIA

    DE VIAJES DE LA MANA EN RIOBAMBA SEGUN

    DISPOSICION DEL ING JORGE ALBAN

    12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 12.00

    242 242 12/03/2014 COM NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY

    MARCELOPARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LIQUIDACION DE

    SUBSISTENCIAS A FREDY MACHADO A AMBATO

    PARA CONOCER LA NUEVA METODOLOGÍA DEL PNCT, EL 6 DE FEBRERO DE 2014.

    19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 19.50

    243 243 12/03/2014 COM NOR OGA 0501595201PEREZ VILLAMARIN LUIGUI

    HOMEROPARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LIQUIDACION DE

    SUBSISTENCIAS A LUIGY PEREZ DE LA DTPC DEL 25-01-2014 A AMBATO ; 30-01-

    2014 A QUITO REUNION SECOB; AMBATO EL

    6/02/2014 PARA AMBATO REUNION CAPACITACION;

    RIOBAMBA EL 14 DE FEBRERO DE 2014 REUNION

    REPTIL EXPEDICIONS

    24.00 0.00 24.00 24.00 ERRADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ N N N

    Total Fuente: 001 24.00

    244 236 12/03/2014 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYORDEN DE MOVILIZACIÓN 04- ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 23 DE ENERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE

    AMBATO SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-0092-M. ZONA A

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 40.00

    245 237 12/03/2014 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYORDEN DE MOILIZACIÓN 86 - SUBSISTENCIA A LA

    ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 31 de ENERO DEL

    2014 A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN

    MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-008-M. ZONA A

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 40.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201416 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

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    MONTO SALDO

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    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 246 238 12/03/2014 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLYORDEN DE MOVILIZACIÓN 06 - SUBSISTENCIA A LA

    ING NELLY DURAN DE LA DTPP DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE

    TENA SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-018-M. ZONA A

    12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 12.00

    247 239 12/03/2014 DEV NOR OGA 1600144909SALCEDO PAZMINO

    MARCELO SIGIFREDOORDEN DE MOVILIZACIÓN

    07 - SUBSISTENCIA A MARCELO SALCEDO DE

    LA DTPP DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE TENA SEGUN MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-018-M. ZONA A

    19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 19.50

    248 241 12/03/2014 DEV NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY

    MARCELOORDEN DE MOVILIZACIÓN 06 - FREDY MACHADO DE

    LA DTPC DEL 14 DE FEBRERO DE 2014 PARA

    CUMPLIR CITACION CON AGENCIA DE VIAJES DE LA

    MANA EN RIOBAMBA SEGUN DISPOSICION DEL

    ING JORGE ALBAN

    12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 12.00

    249 242 12/03/2014 DEV NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY

    MARCELOORDEN DE MOVILIZACIÓN

    04 - SUBSISTENCIAS A FREDY MACHADO A

    AMBATO PARA CONOCER LA NUEVA METODOLOGÍA

    DEL PNCT, EL 6 DE FEBRERO DE 2014.

    19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 19.50

    250 250 12/03/2014 COM NOR OGA 0501595201PEREZ VILLAMARIN LUIGUI

    HOMEROORDEN DE MOVILIZACIÓN

    1,2,3,5,7 LUIGUI PÉREZ - SUBSITENCIA.- VIAJE A

    LAS CIUDADES DE AMBATO 25/01/2014- QUITO

    30/01/2014 - AMBATO 06/02/2014- RIOBAMBA

    14/02/2014 Y QUITO 20/02/2014 - CARGADO A

    GASTO CORRIENTE

    80.26 0.00 80.26 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 80.26

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201417 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

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    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 251 251 12/03/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMÓRDENES DE

    MOVILIZACIÓN 25,26,27,28,29,30,31,32

    WILLIAM ESPINOZA - 7 SUBSISTENCIAS Y 1

    ALIMENTACIÓN A PENIPE, GUAMOTE- CHUNCHI ,

    CHAMBO - GUANO, PUYO, PALLATANGA, QUITO,

    ALAUSI - CORRESPONDIENTE AL

    MES DE FEBRERO- CARGADO A GASTO

    CORRIENTE

    91.88 0.00 91.88 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 91.88

    252 252 12/03/2014 COM NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY

    PAULINAORDENES DE

    MOVILIZACIÓN 33,34,35,36 PAULINA ÁVALOS;

    AMBATO, GUAMOTE, ALAUSI Y QUITO EL 06 - 13 -

    17, 19 Y 20 DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE - CRAGADO A GASTO

    CORRIENTE.

    67.50 0.00 67.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 67.50

    253 250 12/03/2014 DEV NOR OGA 0501595201PEREZ VILLAMARIN LUIGUI

    HOMEROORDEN DE MOVILIZACIÓN

    1,2,3,5,7 LUIGUI PÉREZ - SUBSITENCIA.- VIAJE A

    LAS CIUDADES DE AMBATO 25/01/2014- QUITO

    30/01/2014 - AMBATO 06/02/2014- RIOBAMBA

    14/02/2014 Y QUITO 20/02/2014 - CARGADO A

    GASTO CORRIENTE

    80.26 0.00 80.26 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 80.26

    254 251 12/03/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMÓRDENES DE

    MOVILIZACIÓN 25,26,27,28,29,30,31,32

    WILLIAM ESPINOZA - 7 SUBSISTENCIAS Y 1

    ALIMENTACIÓN A PENIPE, GUAMOTE- CHUNCHI ,

    CHAMBO - GUANO, PUYO, PALLATANGA, QUITO,

    ALAUSI - CORRESPONDIENTE AL

    MES DE FEBRERO- CARGADO A GASTO

    CORRIENTE

    91.88 0.00 91.88 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 91.88

    255 252 12/03/2014 DEV NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY

    PAULINAORDENES DE

    MOVILIZACIÓN 33,34,35,36 PAULINA ÁVALOS;

    AMBATO, GUAMOTE, ALAUSI Y QUITO EL 06 - 13 -

    17, 19 Y 20 DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE - CRAGADO A GASTO

    CORRIENTE.

    67.50 0.00 67.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 67.50

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201418 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 258 258 13/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADO PARA COMPROMETER

    FONDOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUYO DEL ARQ FERNANDO NIETO EL

    13-02-2014 SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014

    -0178-M

    12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 12.00

    259 259 13/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADO PARA COMPROMETER

    FONDOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL ARQ FERNANDO NIETO EL

    16-02-2014 AL 21-02-2014 SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0063

    241.76 0.00 241.76 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 241.76

    260 260 13/03/2014 COM NOR OGA 1803076833TOLEDO VILLACIS MARCO

    ANTONIO PARA COMPROMETER

    FONDOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL ING MARCO TOLEDO DEL 19-02-2014 PARA REUNION

    DE TRABAJO DE PLANIFICACION

    19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 19.50

    261 261 13/03/2014 COM NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME

    ISAAC PARA COMPROMETER

    FONDOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO

    DEL SR JAIME CICEÑA PARA TRASLADAR A LOS

    FUNCIONARIOS DE LA CZ3

    58.88 0.00 58.88 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 58.88

    266 258 13/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADOORDEN DE MOVILIZACIÓN

    037 - CIUDAD DE PUYO DEL ARQ FERNANDO

    NIETO EL 13-02-2014 SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014

    -0178-M

    12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 12.00

    267 259 13/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADOORDEN DE MOVILIZACION

    038 - A LA CIUDAD DE QUITO DEL ARQ

    FERNANDO NIETO EL 16-02-2014 AL 21-02-2014 SEGÚN

    MEMORANDO MT-CZ3-2014-0063

    241.76 0.00 241.76 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 241.76

    268 260 13/03/2014 DEV NOR OGA 1803076833TOLEDO VILLACIS MARCO

    ANTONIOORDEN DE MOVILIZACION

    039 - A LA CIUDAD DE QUITO DEL ING MARCO TOLEDO DEL 19-02-2014

    PARA REUNION DE TRABAJO DE

    PLANIFICACION

    19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 19.50

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201419 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 269 261 13/03/2014 DEV NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME

    ISAACORDEN DE

    MOVILIZACIÓNES 40,41,42,43,44,45 -

    GUAMOTE, QUITO, PUYO, LATACUNGA, CHUNCHI DEL SR JAIME CICEÑA

    PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ3

    58.88 0.00 58.88 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 58.88

    272 272 14/03/2014 COM NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME

    ISAACORDEN DE MOVILIZACION

    48 - DE JAIME CICENIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL

    11 DE FEBRERO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0125

    6.50 0.00 6.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 6.50

    273 273 14/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADO ORDEN DE MOVILIZACION 47- DE FERNANDO NIETO A CHUNCHI EL 8 DE MARZO

    DE 2014 PARA SEGUIMIENTO DE

    SEÑALIZACION Y NTP

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    274 274 14/03/2014 COM NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY

    PAULINA ORDEN DE MOVILIZACIÓN

    46 - PAULINA AVALOS A CHUNCHI EL 8 DE MARZO

    DE 2014 PARA SEGUIMIENTO DE

    SEÑALIZACION Y NTP SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0191

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    278 272 14/03/2014 DEV NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME

    ISAACORDEN DE MOVILIZACION

    48 - DE JAIME CICENIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL

    11 DE FEBRERO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0125

    6.50 0.00 6.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 6.50

    279 273 14/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADO ORDEN DE MOVILIZACION 47- DE FERNANDO NIETO A CHUNCHI EL 8 DE MARZO

    DE 2014 PARA SEGUIMIENTO DE

    SEÑALIZACION Y NTP

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.50

    280 274 14/03/2014 DEV NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY

    PAULINA ORDEN DE MOVILIZACIÓN

    46 - PAULINA AVALOS A CHUNCHI EL 8 DE MARZO

    DE 2014 PARA SEGUIMIENTO DE

    SEÑALIZACION Y NTP SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0191

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.50

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201420 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 296 296 14/03/2014 COM NOR OGA 1802939007CEPEDA ARIAS EDMUNDO

    MAURICIO PARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE

    MOVILIZACION DE EDMUNDO CEPEDA A

    QUITO PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE

    OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0054-M

    12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 12.00

    297 297 14/03/2014 COM NOR OGA 1802991859TUBON VILLENA MARCO

    VINICIOPARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE

    MOVILIZACION DE MARCO TUBON A QUITO PARA

    TALLER DE SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE

    OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0054-M DEL 31 DE ENERO DE 2014

    32.63 0.00 32.63 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 32.63

    299 299 14/03/2014 COM NOR OGA 0603149477GARCIA ORTIZ DAVID

    FERNANDO PARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE

    MOVILIZACION DE DAVID GARCIA A QUITO PARA

    TALLER DE SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE

    OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0054-M DEL 31 DE ENERO DE 2014

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    300 300 14/03/2014 COM NOR OGA 1803102654TAPIA CORDOVA CARLOS

    GUSTAVO PARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE

    MOVILIZACION DE GUSTAVO TAPIA A QUITO

    PARA REUNION DE ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE FLORES Y

    FRUTAS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0062-M DEL 6 DE FEBRERO DE 2014

    34.80 0.00 34.80 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 34.80

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201421 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 301 301 14/03/2014 COM NOR OGA 1802991859TUBON VILLENA MARCO

    VINICIO PARA COMPROMETER

    FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE

    MOVILIZACION DE MARCO TUBON A QUITO PARA

    INAUGURACION DE ESCALADA COCHA UMA SEGÚN MEMORANDO MT-

    DTPT-CZ3-2014-0126-M DEL 27 DE FEBRERO DE 2014

    10.25 0.00 10.25 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 10.25

    303 297 14/03/2014 DEV NOR OGA 1802991859TUBON VILLENA MARCO

    VINICIOORDEN DE MOVILIZACIÓN

    04 DE MARCO TUBON A QUITO PARA TALLER DE

    SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE

    OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0054-M DEL 31 DE ENERO DE 2014

    32.63 0.00 32.63 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 32.63

    304 299 14/03/2014 DEV NOR OGA 0603149477GARCIA ORTIZ DAVID

    FERNANDO ORDEN DE MOVILIZACION 05 - DE DAVID GARCIA A QUITO PARA TALLER DE

    SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE

    OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0054-M DEL 31 DE ENERO DE 2014

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 40.00

    305 300 14/03/2014 DEV NOR OGA 1803102654TAPIA CORDOVA CARLOS

    GUSTAVOORDEN DE MOVILIZACIÓN

    06 - MOVILIZACION DE GUSTAVO TAPIA A QUITO

    PARA REUNION DE ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE FLORES Y

    FRUTAS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0062-M DEL 6 DE FEBRERO DE 2014

    34.80 0.00 34.80 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 34.80

    306 301 14/03/2014 DEV NOR OGA 1802991859TUBON VILLENA MARCO

    VINICIO ORDEN DE

    MOVILIZACION 08 - DE MARCO TUBON A QUITO

    PARA INAUGURACION DE ESCALADA COCHA UMA SEGÚN MEMORANDO MT-

    DTPT-CZ3-2014-0126-M DEL 27 DE FEBRERO DE 2014

    10.25 0.00 10.25 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.25

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201422 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 307 296 14/03/2014 DEV NOR OGA 1802939007CEPEDA ARIAS EDMUNDO

    MAURICIO ORDEN DE

    MOVILIZACION DE 03 EDMUNDO CEPEDA A

    QUITO PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE

    OPERATIVOS SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0054-M

    12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 12.00

    329 329 18/03/2014 COM NOR OGA 1803102654TAPIA CORDOVA CARLOS

    GUSTAVO PARA DEVENGAR FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE

    MOVILIZACION DE GUSTAVO TAPIA A QUITO PARA INREUNION DEGEO

    PARQUE SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0125-M

    30.30 0.00 30.30 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 30.30

    330 329 18/03/2014 DEV NOR OGA 1803102654TAPIA CORDOVA CARLOS

    GUSTAVO PARA DEVENGAR FONDOS PARA LA LIQUIDACION DE

    MOVILIZACION DE GUSTAVO TAPIA A QUITO PARA INREUNION DEGEO

    PARQUE SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-

    CZ3-2014-0125-M

    30.30 0.00 30.30 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 30.30

    360 360 25/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADOORDEN DE MOVILIZACIÓN 049 - FERNANDO NIETO -

    SUBSITENCIA - VIAJE A LA CIUDAD DE PUYO - VISITA TECNICA -REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL GAD

    PASTAZA PARA IMPLEMENTAR LA II

    ETAPA DEL PASEO TURISTICO RIO PUYO -

    EPEE - SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014

    -0227

    17.90 0.00 17.90 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 17.90

    361 361 25/03/2014 COM NOR OGA 0604009191VARGAS SALGUERO SANDRA

    ELIZABETHORDEN DE MOVILIZACIÓN

    050 - SANDRA VARGAS - VIÁTICOS Y SUBSITENCIA.- CONSTATACIÓN DE BIENES

    CON FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE

    ACTIVOS EN LAS DIRECCIÓNES DE LA CZ3 SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0230

    115.70 0.00 115.70 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 115.70

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201423 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 362 361 25/03/2014 DEV NOR OGA 0604009191VARGAS SALGUERO SANDRA

    ELIZABETHORDEN DE MOVILIZACIÓN

    050 - SANDRA VARGAS - VIÁTICOS Y SUBSITENCIA.- CONSTATACIÓN DE BIENES

    CON FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE

    ACTIVOS EN LAS DIRECCIÓNES DE LA CZ3 SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0230

    115.70 0.00 115.70 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 115.70

    363 360 25/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADOORDEN DE MOVILIZACIÓN 049 - FERNANDO NIETO -

    SUBSITENCIA - VIAJE A LA CIUDAD DE PUYO - VISITA TECNICA -REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL GAD

    PASTAZA PARA IMPLEMENTAR LA II

    ETAPA DEL PASEO TURISTICO RIO PUYO -

    EPEE - SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014

    -0227

    17.90 0.00 17.90 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 17.90

    367 367 28/03/2014 COM NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME

    ISAACCOMPROMISO ORDEN DE MOVILIZACIÓN 51 JAIME CICENIA -MOVILIZACIÓN

    AL CANTON COLTA A FUNCIONARIOS PARA QUE

    DEN MANTEMIENTO EN SEÑALIZACIÓNES SEGÚN

    MEMORANDO MT-CZ3-2014-0237

    8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 8.25

    368 368 28/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADOPARA COMPROMETER LA

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 52 - FERNANDO NIETO -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014

    -0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    369 369 28/03/2014 COM NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY

    PAULINAPARA COMPROMETER LAS ORDEN DE MOVILIZACIÓN

    53 PAULINA AVALOS - SUBSISTENCIA.-

    MANTEMIENTO EN SEÑALIZACIÓNES SEGÚN

    MEMORANDO MT-CZ3-2014-0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201424 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 370 370 28/03/2014 COM NOR OGA 0601123813CHIRIBOGA VALVERDE PILAR PARA COMPROMETER LA

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 54- PILAR CHIRIBOGA -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014

    -0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    371 371 28/03/2014 COM NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME

    ISAACPARA COMPROMETER LA

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 55 - JAIME CICENIA -

    SUBSISTENCIA.- MOVILIZACIÓN AL CANTON COLTA A

    FUNCIONARIOS PARA QUE DEN MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES FACE II SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0237

    8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 8.25

    372 372 28/03/2014 COM NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADOPARA COMPROMETER

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 56 FERNANDO NIETO -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    373 373 28/03/2014 COM NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY

    PAULINAPARA COMPROMETER LA

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 57- PAULINA AVALOS -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    374 374 28/03/2014 COM NOR OGA 0601123813CHIRIBOGA VALVERDE PILAR PARA COMPROMETER

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 58- PILAR CHIRIBOGA -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 10.50

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201425 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 375 375 28/03/2014 COM NOR OGA 1803076833TOLEDO VILLACIS MARCO

    ANTONIOPARA COMPROMETER

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 59 - ING. MARCO TOLEDO -

    SUBSISTENCIA.- PARTICIPACIÓN E LA

    PRESENTACIÓN - CAMPAÑA

    INTERNACIONAL ALL YOU NEED IS ECUADOR - SEGÚN MEMORAMDO MT-SPT-2014

    -0066

    29.45 0.00 29.45 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 29.45

    376 376 28/03/2014 COM NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY

    MARCELOPARA COMPROMETER-

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 08 - FREDY MACHADO -

    SUBSISTENCIA.- INSPECCIÓN DE

    ESTABLECIMEINTOS TURÍSTICOS SEGÚN

    CORREO [email protected]

    20/03/2014

    17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO MFVASCONEZ MFVASCONEZ MTOLEDO N N N

    Total Fuente: 001 17.50

    377 367 28/03/2014 DEV NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME

    ISAACCOMPROMISO ORDEN DE MOVILIZACIÓN 51 JAIME CICENIA -MOVILIZACIÓN

    AL CANTON COLTA A FUNCIONARIOS PARA QUE

    DEN MANTEMIENTO EN SEÑALIZACIÓNES SEGÚN

    MEMORANDO MT-CZ3-2014-0237

    8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 8.25

    378 368 28/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADOPARA COMPROMETER LA

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 52 - FERNANDO NIETO -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014

    -0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.50

    379 369 28/03/2014 DEV NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY

    PAULINAPARA COMPROMETER LAS ORDEN DE MOVILIZACIÓN

    53 PAULINA AVALOS - SUBSISTENCIA.-

    MANTEMIENTO EN SEÑALIZACIÓNES SEGÚN

    MEMORANDO MT-CZ3-2014-0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.50

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201426 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 380 370 28/03/2014 DEV NOR OGA 0601123813CHIRIBOGA VALVERDE PILAR PARA COMPROMETER LA

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 54- PILAR CHIRIBOGA -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014

    -0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.50

    381 371 28/03/2014 DEV NOR OGA 0602074866CICENIA BALSECA JAIME

    ISAACPARA COMPROMETER LA

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 55 - JAIME CICENIA -

    SUBSISTENCIA.- MOVILIZACIÓN AL CANTON COLTA A

    FUNCIONARIOS PARA QUE DEN MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES FACE II SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0237

    8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 8.25

    382 372 28/03/2014 DEV NOR OGA 1705306866NIETO MEDINA HUGO

    FERNNADOPARA COMPROMETER

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 56 FERNANDO NIETO -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.50

    383 373 28/03/2014 DEV NOR OGA 0603990433AVALOS SILVA NELLY

    PAULINAPARA COMPROMETER LA

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 57- PAULINA AVALOS -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.50

    384 374 28/03/2014 DEV NOR OGA 0601123813CHIRIBOGA VALVERDE PILAR PARA COMPROMETER

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 58- PILAR CHIRIBOGA -

    SUBSISTENCIA.- MANTEMIENTO EN

    SEÑALIZACIÓNES FASE II SEGÚN MEMORANDO MT-

    CZ3-2014-0237

    10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.50

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201427 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 385 375 28/03/2014 DEV NOR OGA 1803076833TOLEDO VILLACIS MARCO

    ANTONIOPARA COMPROMETER

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 59 - ING. MARCO TOLEDO -

    SUBSISTENCIA.- PARTICIPACIÓN E LA

    PRESENTACIÓN - CAMPAÑA

    INTERNACIONAL ALL YOU NEED IS ECUADOR - SEGÚN MEMORAMDO MT-SPT-2014

    -0066

    29.45 0.00 29.45 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 29.45

    386 376 28/03/2014 DEV NOR OGA 0603229212MACHADO ROMERO FREDY

    MARCELOPARA COMPROMETER-

    ORDEN DE MOVILIZACIÓN 08 - FREDY MACHADO -

    SUBSISTENCIA.- INSPECCIÓN DE

    ESTABLECIMEINTOS TURÍSTICOS SEGÚN

    CORREO [email protected]

    20/03/2014

    17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 17.50

    TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,404.88 0.00 2,404.88 80.26CANTIDAD DE CUR: 70

    ENTIDAD: 510-0026-0000

    61 61 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INCIO DE PROCESO DE PAGO DE

    SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL 3

    DE FEBRERO SOLICITARLO POR LA SRTA GEMA

    CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA

    FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 40.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    62 62 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE

    SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL DIA 6 DE FEBRERO SOLICITADO

    POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA

    FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201428 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 63 63 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE PAGO DE

    SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ

    EL DIA 12 DE FEBRERO SOLICITADA POR LA SRTA

    GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONA 4

    35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    64 64 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTO INICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL

    DIA 29 DE ENRO SOLICITADO POR LA SRTA

    GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    65 65 18/03/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE

    SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR Y CHONE LOS

    DIA DEL 17 Y 18 SOLICITADO POR LA SRTA

    GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ

    70.00 0.00 70.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 70.00

    68 68 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA

    AL CANTON PEDERNALES POR EL CARNAL MARZO 2014 SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    69 69 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A

    LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE

    DICIEMBRE 2013 SOLICITADO POR LA ING

    KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201429 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 70 70 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANA00 SIN PROYECTO - GASTO

    CORRIENTE - INICIO DE PROCESO DE

    SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DÍA 28 DE ENERO DE

    2014, ASISTENCIA A REUNIÓN DE CONSEJO

    CANTONAL DE TURISMO. SOLICITADO POR LA ING.

    KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR LA ABO.

    SCHEZNARDA FERNÁNDEZ.

    35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    71 71 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE

    SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR EL DIA 9 DE

    FEBRERO SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    72 72 18/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE PAGO DE

    SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE DICIEMBRE

    DEL 2013, SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    73 73 18/03/2014 COM NOR OGA 1306941624FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

    00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE CANCELACION

    DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA BRAVO Y

    AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 65.00

    75 75 18/03/2014 COM NOR OGA 1306941624FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

    00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE CANCELACION

    DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE DEL

    2013, SOLICIATADO POR LA ING PAOLA VERA BRAVO Y

    AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 65.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201430 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 76 76 18/03/2014 COM NOR OGA 1306941624FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

    00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE CANCELACION DE UNA SUBSISTENCI A LA

    CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE ENERO

    SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA BRAVO Y

    AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 65.00

    77 77 18/03/2014 COM NOR OGA 1306941624FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

    00SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE CANCELACION

    DE SUSBSISTENCIA AL CANTON PEDERNALES

    SOLICITADA POR LA ING PAOLA BRAVO Y

    AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    50.00 0.00 50.00 50.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 50.00

    82 65 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INICIO DE PROCESO DE

    SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR Y CHONE LOS

    DIA DEL 17 Y 18 SOLICITADO POR LA SRTA

    GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ

    70.00 0.00 70.00 70.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 70.00

    83 64 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA

    CIUDAD DE MANTA EL DIA 29 DE ENRO SOLICITADO

    POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA

    FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

    40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    84 62 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO DE PROCESO DE

    SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL DIA 6 DE FEBRERO SOLICITADO

    POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA

    FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201431 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 85 63 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO DE PROCESO DE

    PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO

    LOPEZ EL DIA 12 DE FEBRERO SOLICITADA POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ

    COORDINADORA ZONA 4

    35.00 0.00 35.00 35.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    86 72 21/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANAINICIO DE PROCESO DE

    PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE

    GUAYAQUIL EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013,

    SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y

    AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    87 68 21/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANAINICIO DE PAGO DE

    SUBSISTENCIA AL CANTON PEDERNALES POR EL

    CARNAVAL MARZO 2014 SOLICITADO POR LA ING

    KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

    35.00 0.00 35.00 35.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    88 71 21/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANAINICIO DE PROCESO DE

    SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR EL DIA 9 DE

    FEBRERO SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

    35.00 0.00 35.00 35.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    89 70 21/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANAINICIO DE PROCESO DE

    SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DÍA 28 DE ENERO DE

    2014, ASISTENCIA A REUNIÓN DE CONSEJO

    CANTONAL DE TURISMO. SOLICITADO POR LA ING.

    KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR LA ABO.

    SCHEZNARDA FERNÁNDEZ CZ4.

    35.00 0.00 35.00 35.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201432 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 90 69 24/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANAINICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA

    CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE 2013 SOLICITADO POR LA ING

    KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

    40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    91 91 24/03/2014 COM NOR OGA 1303681439ROEN MOREIRA IRIS

    MONSERRATESIN PROYECTO GASTO CORRIENTE PAGO DE

    SUBSISTENCIA A CHONE EL DIA 9 DE FEBRERO

    SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y

    AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    35.00 0.00 35.00 35.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    92 92 24/03/2014 COM NOR OGA 1303681439ROEN MOREIRA IRIS

    MONSERRATESIN PROYECTO GASTO CORRIENTE PAGO DE

    SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 1 DE MARZO

    SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y

    AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 40.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    93 93 24/03/2014 COM NOR OGA 1303681439ROEN MOREIRA IRIS

    MONSERRATESIN PROYECTO GASTO CORRIENTE PAGO DE

    SUBSISTENCI A PUERTO LOPEZ EL DIA 6 DE ENERO SOLICITADO POR LA ECO

    IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA Z4

    35.00 0.00 35.00 35.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    94 94 28/03/2014 COM NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE INICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA ING

    KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

    Total Fuente: 001 120.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201433 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2014

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 97 94 28/03/2014 DEV NOR OGA 1310425705MENDOZA GARCIA KERLLY

    JOHANAINICIO DE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA

    CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA ING

    KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR LA AB

    SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

    136.00 0.00 136.00 136.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

    Total Fuente: 001 120.00

    98 98 28/03/2014 COM NOR OGA 1311475535INTRIAGO ZAMBRANO

    ELIANA JULISASIN PRPOYECTO GASTO

    CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA

    CIUDAD DE MANTA EL DIA 15 DE MARZO SOLICITADO

    POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO

    POR AL AB SCHEZNARD FERNANDEZ

    COORDINADORAN ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 40.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    99 99 28/03/2014 COM NOR OGA 1311475535INTRIAGO ZAMBRANO

    ELIANA JULISASIN PROYECTO GASTO CORRIENTE PAGO DE SUSBSISTENCIA A LA

    CIUDAD DE MANTA LOS DIA 19 Y 20 DE MARZO

    SOLICITADO POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y

    AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ

    COORDINADORA

    80.00 0.00 80.00 80.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N

    Total Fuente: 001 80.00

    105 105 31/03/2014 COM NOR OGA 1309870960FLORES VELEZ FATIMA

    LILIANA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A LA

    CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE DICIEMBRE

    DEL 2013. SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

    40.00 0.00 40.00 40.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N

    Total Fuente: 001 40.00

    106 106 31/03/2014 COM NOR OGA 1309870960FLORES VELEZ FATIMA

    LILIANA00 SIN PROYECTO GASTO

    CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA AL CANTON

    PUERTO LOPEZ EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2013,

    SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y

    AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDES¡Z

    COORDINADORA ZONAL 4

    35.00 0.00 35.00 35.00 SOLICITADO IROBENTUR IROBENTUR N N N

    Total Fuente: 001 35.00

    167

    15:34:39HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    31/03/201434 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecución