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01 ANGAMARCA GAD- PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2016 INGRESOS PARTIDAS DESCRIPaÓN ASIGNADO TOTAL 1 INGRESO CORRIENTE 1,8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1,8,06 APORTES YP.ARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN 242,901,95 1,8,06,08 Fondos de descentralización juntas parroquiales corrientes 30% COOTAD 72.870,59 1,8,06,08 Fondos de descentralización juntas parroquial^ de inversión 70% COOTAD 170.031,37 2.8.0101 Del gobierno central 2.8.04.99 Otras participaciones y aportes 3,7 SMDOS DISPONIBLES 3,7,01 S^DOS EN CAJAS BWCOS 3,8 CUENTAS PENDIEÍMTES POR COBPAR 3,8,01 CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR. 3,8,01,01 Cuentas por cobrar de años anteriores S.ALDOS DISPONIBLES 3,7.01.01 Fondos de gobierno Central SALDO CAJA BANCOS TQT/1 242,901,95 242,901,95 GASTOS PARTIDAS DESCRIPCION ASIGNADO TOTAL 5 GASTO CORRIENTE 30% PRESUPUESTO (COOTAD) 5,1 GASTOS EN PERSONAL 42.230,40 5,1,01 Renumeraciones bascas 5,1,01,05 Renumeraciones unificadas 42.230,40 5,1,01,06 Salarios unificados 5.1.02 Remuneraciones Complementarias 5.511,00 5.1.02.03 Décimo tercer sueldo 3.387,00 5.1.02.04 Décimo cuarto sueldo 2.124,00 5.1,04.06 Vacaciones - - 5,1,05 Renumeraciones Temporales 5,1,05,07 Honorarios profesionales - - 5,1,06 Aportes patronales a la seguridad social 7.917,45 5,1,06,01 ,Apiorte patronal lESS 4.531,81 5,1,06,02 Fondos de reser^'a 3.385,65 5.1.99 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR EN EL PERSONAL 5,1,99,01 Gastos de representación - - 5,3 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 5,3,01 Servicios básicos 1.220,00

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01 ANGAMARCA

GAD- PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A Ñ O 2016

INGRESOS PARTIDAS DESCRIPaÓN ASIGNADO TOTAL

1 INGRESO CORRIENTE

1,8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

1,8,06 APORTES YP.ARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN 242,901,95

1,8,06,08 Fondos de descentralización juntas parroquiales corrientes 30% COOTAD

72.870,59

1,8,06,08 Fondos de descentralización juntas parroquial^ de inversión 70% COOTAD

170.031,37

2.8.0101 Del gobierno central

2.8.04.99 Otras participaciones y aportes

3,7 SMDOS DISPONIBLES

3,7,01 S^DOS EN CAJAS BWCOS

3,8 CUENTAS PENDIEÍMTES POR COBPAR

3,8,01 CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR.

3,8,01,01 Cuentas por cobrar de años anteriores

S.ALDOS DISPONIBLES

3,7.01.01 Fondos de gobierno Central SALDO CAJA BANCOS

TQT/1 242,901,95 242,901,95

GASTOS

PARTIDAS DESCRIPCION ASIGNADO TOTAL

5 GASTO CORRIENTE 30% PRESUPUESTO (COOTAD)

5,1 GASTOS EN PERSONAL 42.230,40

5,1,01 Renumeraciones bascas

5,1,01,05 Renumeraciones unificadas 42.230,40

5,1,01,06 Salarios unificados

5.1.02 Remuneraciones Complementarias 5.511,00

5.1.02.03 Décimo tercer sueldo 3.387,00

5.1.02.04 Décimo cuarto sueldo 2.124,00

5.1,04.06 Vacaciones - -

5,1,05 Renumeraciones Temporales

5,1,05,07 Honorarios profesionales - -

5,1,06 Aportes patronales a la seguridad social 7.917,45

5,1,06,01 ,Apiorte patronal lESS 4.531,81

5,1,06,02 Fondos de reser̂ 'a 3.385,65

5.1.99 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR EN EL PERSONAL

5,1,99,01 Gastos de representación - -

5,3 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

5,3,01 Servicios básicos 1.220,00

Page 2: GAD- PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCAangamarca.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2015/... · 9,6,02 aplicaciÓn del financiamiento 8.356.42 9.6.02.02 amortizacion prestamo banco del

5,aoi,oi Agua potable 120,00

5,3,01,04 Energía eléctrica 600,00

5,3,01,05 Telecomunicaciones 500,00

5,3,01,06 Servicio de correo -

5,3,02 Servicios Generales 183,81

5,3,02,01 Transporte de personal

5,3,02,02 Fletes y maneobras

5,3,02,04 Edición, impresión, reproducción, publicación 183,81

5,3,02,07 Dilución, información, publicidad

5,3,03 Traslado, instalaciones, viáticos y subsistencias 4.130,21

5,3,03,01 Pasajes al interior

5,3,03,03 Viáticos y subsistencias en el Interior 4.130,21

53,06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

53.06.03 Servicios de capacitación 606,40 806,40

5,3,07 Gastos en informática

5,3,07,02 A'rendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos PAGINA WEB 25000 250,00

5,3,07,04 Mantenimiento y reparación de equipos y sisl Informáticos

5,3,08 Bienes de uso y consumo corriente 150,00

53.08.03 Combustibles y lubricantes -5,3,08,04 Materiales de oficina 100,00

5,3,08,05 Materiales de aseo 50,00

5,3,08,02 A d q u i s i c i ó n de Uniformes Personal Administrativo 500,00 500,00

5.6.02.01 INTERES AL SECTOR PUBLICO FIN.WCIERO 127,21 127,21

5,7 OTROS GASTOS COPPJENTES

5,7,02 Seguros, corniciones financieras y otras

5,7,02,01 Seguros de personal del GADPR Pólizas 1.039,32

5,7,02,03 Comiciones bancarias 100,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,704,79

5,8,04,06 Insfituto de Efecfividad Clínica y Sanitaria: lECS 203,22

5,8,01 Transferencias comentes al sector publico

GADs. (aporte 2% conagopare, Cotopaxi) 4.958,04

5,8,01,02 GADs. (aporte 1 % conagopare, Naicional) 2.429,02

5,8,01,02 A la contratona general de! estado 5xmii 1.214,51

72.870,59 72.870,53

7 GASTOS DE INVERQON 70% PRESUPUESTO (COOTAD) ASIGNADO TOTAL

7,1 GmOS EN PERS0N,¿1 P.ARA INVERSION

7,1,01 RENUMERACIONES BASICAS 19.113,12

7,1,01,050 Salarios (OPERADOR-CHOFER MAQUINARIA) 14.400,00

7,1,06,010 Aporte patronal 1.605,60

7,1,02,030 Décimo tercero 1.200,00

7,1,06,020 Fondos de reserva 1.199,52

7,1,02,040 Décimo cuarto 708,00

7,7,02,010 Seguros de maquinaria 6.000,00 6,000,00

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7,1,01,03 Jornales (Pago de personal contrato ocacional) 2.000,00 2.000,00

7,3,02 GASTO DE INVERSION

7,3.01.05 TELECOMUNICACIONES

73.02.02 Fletes y Maniobras 1.000,00 1.000,00

7.3.02.04 Edision impresión reproducción y pubfcaciones

7.3.02.05 Espectáculos culturales y sociales, GAD ANGAT̂ /IARCA fiestas (GADM PUJIÜ)

7.3.02,35 .Aimentos y vevidas (fortalecimiento institucional) 3.000,00 3.000,00

7.3.02.07 Difijcion informática y publicidad

7.3.02.99 Otros ser,íicios

7.3.0405 Mantenimiento Vehículos-Maquinaria (cambio aceite, lavados) 8.500,00 8.500,00

7,3,06 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVES^GACIONES

7.3.06.03 Servicios de capacitación

7,3,06,05 Estudios y diseño de proyectos (Actualización del PDOT)

7,3,06,05,01 Estudios y diseno de proyectos 8.000,00 8.000,00

7,3,09 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

7.3.08.03 Combustibles y lubricantes 5.000,00 5.000,00

73.08.04 Materiales de oficina

73.08.05 Material de aseo

7.3,08.01 .AJimentos y vevidas (fortalecimiento institucional)

7,3,04,05 Mantenimiento Vehicub - -

7,3,08,11 Materiales de construcción, eiec-tricos, plomena, y carpintería 10.000,00 10.000,00

7.3.08.12

Sectores vulnerables (apoyo niños y adultos de tercera edad, Discapacítados) Arí. 249 COOTAD 24290,20 24.290,20

7.3.08.13

Mantenimiento y Repuestos para maquinaria del GAD 10.000,00 10.000,00

7.3.06.03 Servisios de capacitación Personad GAD 1.000,00 1.000,00

7,3.07.02 Arriendo software contable Fingads 780,00 780,00

7.3.05.08 A d q u i s i c i ó n vestimenta de trabajo 500,00 500,00

7.3.14.07 Equipos Sistemas y paquetes informáticos

7,3,15,12

Semovientes (incentivo de actividades productivas comunitarias: Proyecto de OVINOS Y CHANCHOS) Arí. 65 d) GOOTAD 7.000,00

7.000,00

A d q u i s i c i ó n de sumin is t ros a g r í c o l a s 2.000,00 2.000,00

7.3.99 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR

7,5 OBRAS PUBLICAS 20.000,00

7,5,01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

7,5,01,04 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO( ADOQUINADO 15.000,00 15.000.00

7,5,01.05 OBRAS PÚBLICAS DE TRASPORTE Y VIAS (MANTENIMIENTO DE VIAS) SEÑALETICAS

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75.01.07

Construciones y edificaciones (Construcción 2da etapa Sede Parroquial) Contrato complementano 20.000.00

7.5.01.07.02.0 1 CONSTRUCION PRIMERA ETAPA CONTRATO COMPLEMENTRIO

7,5,01,99

Prioridad para comunidades de la Parroquia( Paradas de buses) 14.491,63 14.491.63

7.5.05.01 En obras de infraestructura

7,5,04 OBRAS EN LINEAS, REDES E INATALACIONES ELECTRICAS Y DE T.

7,5,04,01 Lineas redes e instalaciones eléctrica -

7,5,04,02 Lineas redes e instalaciones de telecomunicaciones -

8 GASTOS DE CAPiTAL 3.000.00

8,4, BIENES DE LARGA DURACION

8,4,1 Adquisición de terreno para obra social

8,4,01.04 Maqu inar ias y E q u i p o s 3,000.00

8,4,02,01 Mobiliarios

8,4,02,07 Equipos sistemas y paquetes informáticos MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL GAD 1.000,00 1.000.00

8,4,02,09 Libros y colecciones -

9,6,02 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 8.356.42

9.6.02.02 AMORTIZACION PRESTAMO BANCO DEL ESTADO 8.356.42

9.6.02.03 INTERES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO -

9,7 PASIVO CIRCULANTE

9,7,01 DEUDA FLOTANTE

9,7,01,01 CUENTAS POR PAGAR (Imprevistos) -

APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA EL 10 DICIEI 170.031,37 170.031,37

APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA EL 10 DICIEI !áBfiE2015 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Aiicia Lioacana Wiiüams Ulbo

AL VOCAL VOCAL

PRESIDENTE DEL GADPR-A

m. PATICIOVILLTO

TESORERO DEL GADPR-A

LUIS CHERREZ

SECRETARIO