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Universidad Externado de Colombia
Finanzas Públicas 1
Análisis Proyecto de Presupuesto 2016
Daniel Alejandro Bernal Guevara
Francisco Daniel Trejos Mateus
Análisis de la distribución del presupuesto 2016 por Localidad
El primero de noviembre de 2015 la Secretaria de Hacienda, de la ciudad de
Bogotá, radicó ante el Concejo el Proyecto de Presupuesto para el 2016, el cual
debe ser ejecutado por la administración del alcalde electo Enrique Peñalosa
(Secretaría de hacienda, 2015). En total, según esta propuesta, son 16.68 billones
de pesos que serán empleados entre gastos (2.67), servicio de la deuda (0.53) e
inversiones (13.47).
Así pues, en el escrito se diferencia claramente los diferentes sectores en los
cuales se va a destinar el total de inversiones. Estos son: de Gestión Pública;
Gobierno, Seguridad y Convivencia; Hacienda; Planeación; Desarrollo Económico,
Industria y Turismo; Movilidad y Mujeres. Al final se encuentra la inversión total por
localidad dependiendo de cada sector.
Así, el propósito de este escrito se va a centrar en el análisis de las variaciones del
gasto de inversión total por localidad. Para tal fin, se tendrán en cuenta diferentes
documentos oficiales de las entidades distritales, sobre todo los POAI de las
localidades para determinar la viabilidad del presupuesto propuesto para el año
2016. También, se mirará los proyectos que se tengan a nivel local y las
necesidades de sus habitantes, debido a que cada localidad de la ciudad de
Bogotá cuenta con diversos factores que hacen que sus necesidades sean
diferentes, y así, la distribución que se dé a las inversiones en el presupuesto para
cada año.
Análisis de la variación de los años 2015-2016 en transferencias para
funcionamiento e inversión
Antes que nada, cabe destacar que cada una de las localidades en su
presupuesto cuenta únicamente con los recursos provenientes de transferencias
del distrito (Ver cuadro 1). Por tal razón, dada la reducción del presupuesto
destinada a inversión, es menester recalcar que una significativa variación en tal
repercutirá en las inversiones de cada una de las localidades.
Cuadro 1
Fuente: Presupuesto Fondos de Desarrollo Local (2015)
De esta forma, es preciso recalcar la información del Proyecto de presupuesto de
gastos e inversiones 2016. Para empezar, con lo que respecta a la Administración
Central de la ciudad, se observa una reducción de gastos e inversión en un -
12,5%, es decir, se pasa de 11,531,796,416,350 $ a 10,091,956,875,000 $, por lo
tanto, se registra una reducción de transferencias de funcionamiento a localidades
como Ciudad Bolívar y Usme (ver cuadro 1.1), cuya variación resulta ser del -
14,3% y -11,5%, respectivamente. No obstante, localidades como Los Mártires,
Rafael Uribe Uribe y Bosa registran aumentos de 49.3%, 24,2% y 16,5%,
respectivamente.
Cuadro 1.1
Fuente: Elaboradas por los autores con base a los datos del Proyecto Presupuesto 2016
Por otra parte, en términos de las transferencias para la inversión se muestra que
las localidades a las que más se les redujo el presupuesto fueron Ciudad Bolívar,
con una variación porcentual del -20.9%, Los Mártires, con -45.8%, y Kennedy,
con -28.9%. En cambio, a todas las demás localidades se les aumentó bastante
este rubro, en promedio 28%, siendo la más beneficiada Fontibón, con 30.1%.
Cuadro 1.2
Fuente: Elaboradas por los autores con base a los datos del Proyecto Presupuesto 2016
Ahora bien, dada una visión general sobre la situación, es necesario analizar qué
tipo de cambios se efectúan en algunas de las localidades. Cabe anotar una serie
de patrones comunes frente a la variación entre los dos años. A todos los
territorios se aumentó considerablemente el sector de Mujer, el cual pasó de un
promedio de 0 a 430 millones de pesos por localidad. Los Mártires es la que
obtiene mayores recursos tanto en 2015 como en 2016 (se encuentra el rango de
entre 437 a 1.989 millones para 2016).
También, se demuestra la poca importancia que tiene la gestión pública para la
alcaldía ya que en el 2015 solo Usme tenía este rubro con 1.449 millones, para el
próximo año solo lo tendrá Engativá y es tan solo de 500.
De igual manera, se observa una distribución equitativa con respecto a las
necesidades de las localidades en términos, por ejemplo, las de los niños y
adolescentes, a los cuales se les debe garantizar el acceso a la educación. A
continuación se observa la proyección del total de niños y adolescentes para 2016.
Se observa que las que más tienen esta población son las de Suba, kennedy,
Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa. En el Proyecto, son de hecho estos territorios los
que más inversión en educación se les da y resalta el aumento en que se le dio a
Engativá.
Luego, aparece que, siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional, la
ciudad debe prestar especial atención a las víctimas del conflicto armado. Según
el proyecto, las localidades con mayor número de personas afectadas por la
guerra son: Ciudad Bolívar (34.778), Bosa (28.062), Kennedy (26.021), Suba
(18.748), San Cristóbal (16.376), Usme (15.033), Rafael Uribe (10.786), Engativá
(9.778) y Usaquén (5.559). En contraposición a lo anterior, la inversión en el sector
de integración social, se ha disminuido considerablemente en las localidades de
Engativá y Suba, lo cual pone en peligro la continuidad de los programas de
atención, por ejemplo, a los desplazados.
En términos de movilidad preocupa que la mayoría de los recursos se hayan
concentrado en solamente en las localidades de Usaquén y Suba en el Proyecto
de Presupuesto para el año 2016. En el año 2015, aparte de estas dos, también
reciben grandes recursos Engativá y Chapinero. Esto es resultado a que según el
Marco Fiscal de Mediano Plazo este fue uno de los sectores de los cuales más se
lograron las metas. Sin embargo, la ciudad necesita un mayor presupuesto que
haga frente a los graves en cuanto, entre otras cosas, el tráfico y la malla vial.
Análisis localidad de Usaquén
Así, en el caso de Usaquén hubo un aumento nada despreciable del 6.7% en las
transferencias de funcionamiento y del 27.9% en las de inversión, en lo que
respecta a la variación entre 2015 y 2016. Según el Proyecto de Presupuesto,
cabe resaltar que se aumentó bastante el presupuesto para el sector movilidad en
la localidad, de hecho, aparece que es el territorio que más recursos percibe con
respecto a este rubro. Y no es para menos, según la ficha EBI de esta entidad,
para 2011, solo el 51% de la malla vial se encuentra en mal estado, y solo el 29%
está en óptimas condiciones por lo cual se hace necesario que se destinen
mayores recursos para atender las necesidades en rehabilitacion, construccion y
reparacion de la malla vial. El resto de sectores se encuentran estables frente a la
propuesta de 2016.
Ranking Alcaldías Locales (gráfico 1)
Fuente: Secretaria de Gobierno (2015)
Por ejemplo, cabe destacar el planteamiento de la Secretaría de Gobierno, la cual
a través de un informe de planes de ejecución muestra qué tanto se ha avanzado
en la ejecución del presupuesto comparado con la consecución de las metas
propuestas. En este ranking, Usaquén se encuentra ubicado por debajo de
localidades como Rafael Uribe y Ciudad Bolívar con un nivel de ejecución del 21%
con respecto al primer trimestre del año 2015 (1 de enero- 31 de marzo). De esta
forma evidenciamos que, su mayor nivel de ejecución por trimestre se encuentra
ubicado en la gestión para el desarrollo local con un 101%, que representa un
avance de anual del 89%. Por otra parte, su menor nivel de ejecución se ubica en
dos áreas: gestión de comunicaciones y en el agendamiento de la política pública,
con un 0% de ejecución para el primer trimestre. No obstante, bajo los criterios de
alerta de cumplimiento la localidad de Usaquén se denota como garante del
cumplimiento satisfactorio de las metas programadas.
Análisis Localidad de Chapinero
Para el año 2016, en la localidad de Chapinero, se presenta un aumento del 11%
en las transferencias de funcionamiento. Con respecto a las transferencias de
inversión se registra un aumento del 28,3% para el mismo año. Frente al
cumplimiento de su ejecución anual no se presenta alerta alguna, esto gracias a
que las metas propuestas para el primer trimestre de 2015 no presenta algún
riesgo de no cumplimiento.
Su mayor ejecución se encuentra ubicada en la Gestión para el desarrollo local
con un 101% en el trimestre, que es equivalente al 79% de avance anual. Así, a
través de proyectos como “Basura cero en mi Chapinero” (893), se evidencia una
inversión, en este caso de 215 millones para el 2016.
Análisis localidad de Ciudad Bolívar
En esta localidad, como se mencionó anteriormente, se presentó una reducción
del -20,9% y -14,3%, en las transferencias de inversión y funcionamiento
respectivamente. Este hecho resulta interesante en la medida que esta localidad
se caracteriza por proyectos como “Estudio, construcción y mantenimiento de
redes de acueducto y alcantarillado rurales” (811), con un presupuesto de 1878
millones para 2016. De esta manera, se observa que este tipo de proyectos son
importantes para el bienestar de la población y, que debido a una reducción de las
inversiones, se puede poner en riesgo la ejecución de este tipo de proyectos, más
teniendo en consideración que se refiere aquí a una de las localidades más
vulnerables y que más altas de pobreza tiene según el DANE.
Su ejecución presupuestal, bajo el informe de la Secretaría de Gobierno, no
presenta ninguna alarma entre la ejecución de presupuesto y las metas
propuestas, por tal razón, aunque no se presente alguna ineficiencia, es preciso
mencionar que el componente social la hace una localidad vulnerable a los
cambios de recursos asignados.
Además, mediante la información del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI),
nos permite apreciar que para lo propuesto en el año 2016, en comparación con el
año 2015, se tiene que la inversión total por localidad se reduciría en el sector de
movilidad para Ciudad Bolívar. Esto se explica en la medida que Ciudad Bolívar,
en el año 2016, en el sector de movilidad se contempla en en el intervalo más bajo
de inversión (95-9374 millones $). No obstante, cabe destacar que frente al total
de obligaciones por pagar en inversión (ver cuadro 1.3), Ciudad Bolívar junto a
Kennedy y Rafael Uribe Uribe, se fijan como los mayores acreedores de deuda de
este tipo de cuenta, teniendo a Ciudad Bolívar como el mayor acreedor con
85,888,594,000 $.
Cuadro 1.3
Fuente: Presupuesto Fondos de Desarrollo Local (2015)
Análisis localidad Los Mártires
Antes que nada, destaca el hecho que esta era una localidad caracterizada en el
presupuesto de 2015 como único captador de la inversión total en el sector
referido al Sector Mujeres. Así, en el proyecto de 2016 se contempla una
diversificación de la inversión para este sector, de forma que otras localidades se
puedan beneficiar de este tipo de inversión. Empero, Los Mártires sigue
contemplando la más alta inversión en este sector, ubicándose en el intervalo con
más recursos para inversión (437-1989 millones $).
El proyecto de presupuesto para 2016 frente a la localidad de Los Mártires plantea
un aumento en los gastos de funcionamiento a través de los fondos de desarrollo
local. De esta manera, se registra un aumento del 49,3%, pasando de
992,053,000$ a 1,480,760,000$. No obstante, asimismo plantea una disminución
de transferencias de inversión del -45.8%, lo que equivale pasar de
35,261,359,000$ a 19,129,141,000$. Esto plantea serias dificultades a programas
como “Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición,
situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital”, debido a que
bajo este tipo de programas se acogen poblaciones vulnerables como los
habitantes de la calle. Así programas como este, que requieren de alrededor
21,218,954,000 millones pueden ser contraproducentes para la estabilidad
financiera.
Análisis Localidad de Suba
En Suba tuvo un aumento nada despreciable del 2.3%% en las transferencias de
funcionamiento y del 28.2% en las de inversión, en lo que respecta a la variación
entre 2015 y 2016. Conforme con el Proyecto de Presupuesto del próximo año,
este territorio es de los que más dinero recibirá por parte de la administración
central de la ciudad, con un 51.7 billones de pesos, tendencia que es estable. El
sectores que más disminuyó fue el de integración social que en 2015 está en el
intervalo de 55 a 96 mil millones de pesos y en 2016 se ubica en el de 33 mil a 51
mil millones, con esto se podrá ver afectado programas como el de atención a las
víctimas de sabiendo que Suba tienen en total de 18.748 en esta condición
conforme con la propuesta. De acuerdo con lo establecido en la ficha EBI del
proyecto 1036 Suba diversa e incluyente es posible que los programas dedicados,
entre otras cosas, a atender al adulto mayor, los jóvenes, los indígenas y
afrodescendientes se encuentren vulnerables en cuanto su continuidad. También
rubro de movilidad se vio afectado negativamente no tanto por la disminución (la
variación fue estable), sino por las necesidades de este territorio. Según el
proyecto 1043 Infraestructura para la movilidad en 2016 este rubro iba a caer, sin
embargo, el Informe Ejecutivo de Avance de Metas dice que se logró lo
establecido en un 141%. Sin embargo, esta localidad necesita de una fuerte
intervención debido a la alta densidad de personas y su precaria malla vial de la
cual, según el diagnóstico de la entidad en 2012, son 947,5 Km/carril de los cuales
606, 5 Km/Carril se encuentran en regular y mal estado.
Localidad de Kennedy
En Kennedy hubo una fuerte reducción del presupuesto para el 2016. Las
transferencias de funcionamiento tan solo aumentaron en 1.6% y las de inversión
tuvieron una fuerte caída de -28.9%. A la localidad se le redujo el presupuesto en
todos los sectores proporcionalmente, lo cual preocupa si se tiene en cuenta la
vulnerabilidad de los proyectos en términos de su continuidad y cómo esto puede
afectar a la población. Pero, lo que más se vio afectado es la movilidad
comparado al gran aumento que se le quiere hacer al sector con respecto a todas
las localidades, teniendo en cuenta que según la ficha EBI del proyecto 1152
Recuperación malla vial local se contemplaba para el 2016 un aumento en
proporcional al de 2015, con lo cual queda en evidencia la discontinuidad de los
programas de este rubro sobre todo en lo correspondiente al mantenimiento de las
vías.
Un presupuesto más realista conforme a la realidad nacional
En lo que respecta al proyecto de presupuesto, su visión debería ser más realista
frente a la situación económica internacional y nacional. Esto debido a que como
muestra el MFMP, el crecimiento económico pronosticado del PIB de Bogotá será
de 3,6%, al igual que Colombia. Es necesario, entonces, que se realice una mejor
adaptación del presupuesto a tal realidad. De esta forma, en lo que corresponde a
los gastos por funcionamiento e inversión deben ser ajustados en mayores
proporciones, de forma que no se siga acrecentando la deuda pública para
financiar algún tipo de estos dos gastos. No obstante, es importante tener en
cuenta la visión del gasto, debido a que se debe priorizar el gasto hacia los ejes
del gobierno sin olvidar la realidad de la economía para tener un balance primario
adecuado.
Conclusiones:
Se considera que el Proyecto de Presupuesto para el año 2016, propuesto por la
alcaldía, no debe ser aprobado en lo que respecta a la distribución y la
participación de los recursos en las veinte localidades debido a:
1. La administración saliente no está siendo coherente respecto a la marcha
de la economía nacional, que va en decrecimiento, y que frente a esto el
gobierno nacional ha decidido disminuir el presupuesto para el próximo año
2016. En vez de tomar medidas más austeras, se quiere aumentar el
presupuesto por transferencias de inversión y gastos de funcionamiento de
las localidades en variaciones, con respecto al año 2015,
desproporcionadas (en promedio 28%).
2. Es preocupante que se disminuya tanto el presupuesto en localidades como
Los Mártires, Ciudad Bolívar y Kennedy, que tienen grandes problemas en
cuanto la existencia de sectores sociales vulnerables como lo son los
habitantes de calle. Además de las altas tasas de inseguridad, población
desplazada, déficit de viviendas y condiciones de pobreza.
3. De igual manera, el proyecto es inaceptable porque deja a un lado uno de
los grandes ejes del Plan Nacional de Gobierno que es la atención a las
víctimas. Es preocupante que se le quiera disminuir a Suba y Engativá el
rubro de integración social sabiendo que son de las localidades que más
población afectada por el conflicto armado perciben.
4. Por último, si se quiere de verdad mejorar la movilidad de la ciudad, reparar
la malla vial y construir nuevas avenidas y calles, es necesario que los
recursos no se concentren solo en las localidades que tienen mayor
problema, sino que sea algo más equitativo y esto no se ve en la propuesta
de presupuesto para el 2016 en la cual la mayoría de los recursos están
destinados a la localidad de Suba y Usaquén.
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