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Ficha Técnica Proyecto o Actividad de Inversión Pública Informado al: 31 de Agosto del 2013 A.1 RESIDENTE DE OBRA : Ing° Augusto Humpiri Calla A.2 SUPERVISOR : Ing° Walter M. Villasante Saravia Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado: A.3 DATOS DEL PROYECTO : Código SNIP :Proyectos Genericos Unidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA Meta SIAF del año : 0042 Meta Física (resumen: Descripción de los Componentes del Proyecto; Fuente de Financiamiento : Canon y Sobrecanon,Regalias, Renta Modalidad de Ejecución : En Ejecución Ejecución Presupuestaria Directa Ubicación: (*) Compatibilidad, En Ejecución, Paralizada, Concluída, Pre-Liquidación. Localidad : ALCCAYHUARMI Distrito : CHAMACA Provincia : CHUMBIVILCAS Presupuesto : Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : S/. 0.00 Ppto. ejecutado años anteriores (2012): S/. 497,092.00 Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/. 1,572,184.24 Presupuesto Asignado año 2013 : S/. 861,727.12 Presupuesto Total Costo Directo: S/. 1,358,819.12 Presupuesto Costo Directo: S/. 1,358,819.12 213,365.13 Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) 24.00 #DIV/0! Necesita Verificación de Viabilidad ? A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO De FECHA Aprobación Expediente Resolución alcaldia N° 0147-2011-MDCH-CH/C 11/11/2011 Designación de Jefe de Proyecto/ Residente de Memorandum Prorroga en el Plazo de Ejecución Resolución(es) Designación de Supervisor Memorandum Aprobación Adicionales Resolución(es) Entrega de Terreno Acta 5/23/2012 Inicio de Proyecto Acta 6/4/2012 Paralización de Proyecto / Reinicio Acta(s) Conclusión del Proyecto Acta A.5 Nro. Meses AVANCE FISICO EJECUTADO AVANCE FINANCIERO Presupuesto orcentaje c/r al C.D Presupuesto Porcentaje 01 DOS MIL DOCE 575,756.91 42.37% 542,337.00 34.50% 1,029,847.24 02 ENERO 97,928.41 7.21% 30,827.00 1.96% 999,020.24 03 FEBRERO 46,195.33 3.40% 47,779.00 3.04% 951,241.24 04 MARZO 63,979.10 4.71% 27,367.00 1.74% 923,874.24 05 ABRIL 46,118.13 3.39% 196,553.00 12.50% 727,321.24 06 MAYO 64,893.49 4.78% 19,707.00 1.25% 707,614.24 07 JUNIO 85,893.85 6.32% 215,765.90 13.72% 491,848.34 08 JULIO 142,155.12 10.46% 227,331.82 14.46% 264,516.52 09 AGOSTO 74,266.16 5.47% 105,184.99 6.69% 159,331.53 10 SETIEMBRE 0.00 0.00% 0.00 0.00% 159,331.53 11 0CTUBRE 0.00 0.00% 0.00 0.00% 159,331.53 TOTAL 1,197,186.50 88.10% 1,412,852.71 89.87% 159,331.53 88.10% 89.87% Proyecto NORMAL A.6 Otros Aportes Mayores Metrados rtidas Nuevas / Adicional Deductivos TOTAL MODIF. 1,572,184.24 0.00 111,910.15 0.00 1,684,094.39 onente nuevo = Verificación de Viabil A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION: Días Fecha Inicio Fecha Conclusión EJECUTADO PARALIZADO AMPLIACIÓN TOTAL MODIF. 240 6/4/2012 2/4/2013 240 0 176 416 royectado 30-Sept-201 100.00% 0.00% 73.33% 173.33% A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS: Firma y Sello Nombre PIP: "Construccion De Aulas En La I.E. N° 56282 De Alccayhuarmi Del Distrito De Chamaca Provincia De Chumbivilcas Region Cusco. Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro. El presente proyecto consiste en la construcción de INFRAESTRUCTURA BASICA PRIMARIA, bloque “A” de 02 niveles, 1° nivel 02 aulas, 01 dirección, 01 hall, 01 sala de docentes, 2° nivel 02 aulas y 01 biblioteca bloque “B” servicios higiénicos para damas y varones primaria, bloque “C” servicios higiénicos damas y varones inicial, bloque “D” 01 aula de inicial, bloque “E” 01 comedor, 01 cocina, 01 despensa, bloque “F” construcción de una vivienda para docentes el cual tiene 01 estar comedor, 01 cocina, 02 dormitorios, 01 servicio higiénico, 01 patio de honor y el cerco perimétrico de la institución. Estado Actual del Proyecto: Total Costos Indirectos (G.G. Exp. Sup y Liq): S/. AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Ultimos 05 meses y el actual). SALDO Financiero Porcentaje de Avance Acumulado c/r al Ppto. Aprobado del Expediente Técnico: % Av. Físico Programado Acum. C.A.O. Informado: MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante Resolución(es)). Aporte de la Municipalidad Limitaciones: La llegada de los materiales en fechas atrasadas y la programacion de las maquinarias en obra no se cumplen con la progamacion, y la parte mas importante es la falta de mano de obra calificada en la zona eso no permite lograr con las metas programas del presente proyecto, los requerimientos se encuentran en proceso de adquisicion, y estos demoran mucho. Recomendaciones: Se recomienda que los materiales deben llegar en forma oportuna y tambien traer de afuera mano de obra calificada para un mejor trabajo de obra. y asi garantizar la buena conduccion de la obra y lograr las metas trasadas. Nota: El presente formato tiene carácter de Declaración Jurada (Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo). Foto de fecha: 02 - julio -2013 Fotos de acciones ejecutadas : Foto de fecha: 25 - julio -2013

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Ficha Tcnica

Ficha Tcnica Proyecto o Actividad de Inversin PblicaNombre PIP: "Construccion De Aulas En La I.E. N 56282 De Alccayhuarmi Del Distrito De Chamaca Provincia De Chumbivilcas Region Cusco.

Informado al: 31 de Agosto del 2013A.1RESIDENTE DE OBRA: Ing Augusto Humpiri Calla17,501.36Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro. 4,024.58

A.2SUPERVISOR : Ing Walter M. Villasante Saravia68,299.86Nro. Asientos de Supervisin en el mes informado:22,084.35

A.3DATOS DEL PROYECTO :111,910.15Cdigo SNIP:Proyectos GenericosUnidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACAMeta SIAF del ao: 0042Meta Fsica (resumen) : Descripcin de los Componentes del Proyecto;

El presente proyecto consiste en la construccin de INFRAESTRUCTURA BASICA PRIMARIA, bloque A de 02 niveles, 1 nivel 02 aulas, 01 direccin, 01 hall, 01 sala de docentes, 2 nivel 02 aulas y 01 biblioteca bloque B servicios higinicos para damas y varones primaria, bloque C servicios higinicos damas y varones inicial, bloque D 01 aula de inicial, bloque E 01 comedor, 01 cocina, 01 despensa, bloque F construccin de una vivienda para docentes el cual tiene 01 estar comedor, 01 cocina, 02 dormitorios, 01 servicio higinico, 01 patio de honor y el cerco perimtrico de la institucin.

Fuente de Financiamiento :Estado Actualdel Proyecto:Canon y Sobrecanon,Regalias, Renta de Aduanas Modalidad de Ejecucin :En EjecucinEjecucin Presupuestaria DirectaUbicacin:(*) Compatibilidad, En Ejecucin, Paralizada, Concluda, Pre-Liquidacin.Localidad :ALCCAYHUARMIDistrito :CHAMACAProvincia :CHUMBIVILCASPresupuesto :Ppto. Aprobado del Perfil Tcnico SNIP : S/.0.00 Ppto. ejecutado aos anteriores (2012): S/.497,092.00Ppto. Aprobado del Expediente Tcnico : S/.1,572,184.24 Presupuesto Asignado ao 2013 : S/.861,727.12Presupuesto Total Costo Directo: S/.1,358,819.12 Presupuesto Costo Directo: S/.1,358,819.12Total Costos Indirectos (G.G. Exp. Sup y Liq): S/.213,365.13 Total PEA (Personal Tcnico, Administrativo y Obrero)24.00ERROR:#DIV/0! Necesita Verificacin de Viabilidad ?A.4DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:DESCRIPCIONDOCUMENTONUMERODe FECHAAprobacin ExpedienteResolucin alcaldiaN 0147-2011-MDCH-CH/C11/11/11Designacin de Jefe de Proyecto/ Residente de obraMemorandumProrroga en el Plazo de EjecucinResolucin(es)ENEROFEBREROMARZOABRILMAYODesignacin de SupervisorMemorandum80,427.0542,170.7563,979.1046,118.1364,893.49Aprobacin AdicionalesResolucin(es)17,501.364,024.58Entrega de TerrenoActa5/23/1297,928.4146,195.33Inicio de ProyectoActa6/4/12Paralizacin de Proyecto / ReinicioActa(s)JUNIOConclusin del ProyectoActa85,893.85

A.5AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Ultimos 05 meses y el actual).Nro.MesesAVANCE FISICO EJECUTADOAVANCE FINANCIEROSALDOFinancieroPresupuestoPorcentaje c/r al C.D.PresupuestoPorcentaje01DOS MIL DOCE575,756.9142.37%542,337.0034.50%1,029,847.2402ENERO97,928.417.21%30,827.001.96%999,020.24JULIOAGOSTO03FEBRERO46,195.333.40%47,779.003.04%951,241.2473,855.2652,181.813.84%04MARZO63,979.104.71%27,367.001.74%923,874.2434,149.9322,084.351.63%05ABRIL46,118.133.39%196,553.0012.50%727,321.24108,005.1974,266.165.47%06MAYO64,893.494.78%19,707.001.25%707,614.24JULIO CORREGIDO07JUNIO85,893.856.32%215,765.9013.72%491,848.3473,855.2608JULIO142,155.1210.46%227,331.8214.46%264,516.5268,299.8609AGOSTO 74,266.165.47%105,184.996.69%159,331.53142,155.1210SETIEMBRE0.000.00%0.000.00%159,331.53110CTUBRE0.000.00%0.000.00%159,331.53TOTAL1,197,186.5088.10%1,412,852.7189.87%159,331.53Porcentaje de Avance Acumulado c/r al Ppto. Aprobado del Expediente Tcnico:88.10%% Av. Fsico Programado Acum. C.A.O. Informado:89.87%
william: Residente:Aqui deber ingresar el % de Avance Fsico Valorizado del Cronograma - Calendario de Avance de Obra, elaborado conjuntamente con el Supervisor.ProyectoNORMALA.6MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante Resolucin(es)).Aporte de la MunicipalidadOtros AportesMayores MetradosPartidas Nuevas / AdicionalesDeductivosTOTAL MODIF.1,572,184.240.00111,910.150.001,684,094.39Componente nuevo = Verificacin de ViabilidadA.7AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:DasFecha InicioFecha ConclusinEJECUTADOPARALIZADOAMPLIACINTOTAL MODIF.2406/4/122/4/132400176416Proyectado 30-Sept-2013100.00%0.00%73.33%173.33%

A.8LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:Limitaciones: La llegada de los materiales en fechas atrasadas y la programacion de las maquinarias en obra no se cumplen con la progamacion, y la parte mas importante es la falta de mano de obra calificada en la zona eso no permite lograr con las metas programas del presente proyecto, los requerimientos se encuentran en proceso de adquisicion, y estos demoran mucho.Recomendaciones:Se recomienda que los materiales deben llegar en forma oportuna y tambien traer de afuera mano de obra calificada para un mejor trabajo de obra. y asi garantizar la buena conduccion de la obra y lograr las metas trasadas.

Nota: El presente formato tiene carcter de Declaracin Jurada (Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo).Firma y Sello

Foto de fecha: 02 - julio -2013Fotos de acciones ejecutadas:Foto de fecha: 25 - julio -2013

PROGR. OBRAProgramacin Operativa Anual de Ejecucin de Proyectos de Inversin

NOMPRE DEL PIP:MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCOCODIGO SNIP:UNIDAD EJECUTORA:UBICACIN:PROVINCIA:DISTRITO:RESPONSABLES DEL PROYECTO:JEFE DE PROYECTO:RESIDENTE:SUPERVISOR:ASIST. TECNICO:ASIST. ADMINISTRATIVO:ALMACENERO:COSTO TOTAL (Exp. Tc.) S/.428,007.30FECHA DE INICIO:FECHA DE CONCLUSION:31 de Marzo del 2013.

TIEMPO DE EJECUCIN : 425 DAS Informado el: 10-Ene-2013

ITEMDESCRIPCIONPPTO.UND.TIEMPO(Das)Ejecutadoal2010Saldopor ejecutarPROGRAMACION VALORIZADA DEL PROYECTO1er Trimestre 20132do Trimestre 20133er Trimestre 20134to Trimestre 2013ANUALEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembre20142015COSTO DIRECTO332,209.5823,500.00308,709.58ICOMPONENTE 1 - EXPEDIENTE TECNICO4,500.004,500.000.0001ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO4,500.00UND.4,500.00IICOMPONENTE 2 - INFRAESTRUCTURA (Ttulos y/o Partidas ms importantes)294,209.5817,500.00276709.58SISTEMA DE AGUA POTABLE01OBRAS PROVISIONALES7,124.80GLB42525.00%75.00%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%2,000.005,124.80427.07427.07427.07427.07427.07427.07427.07427.07427.07427.07427.07427.0702CAMARA DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE6,436.00 GBL60100.00%50.00%50.00%6,436.003,218.003,218.0003CAMARA ROMPE PRESION6,687.00GLB60100.00%50.00%50.00%6,687.003,343.503,343.5004MEJORAMIENTO DE RESERVORIO3,229.47GLB60100.00%50.00%50.00%3,229.471,614.741,614.7405RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE74,078.58GLB15010.00%90.00%25.00%25.00%25.00%25.00%15,500.0058,578.5814,644.6514,644.6514,644.6514,644.6506RED DE ADUCCION DE AGUA POTABLE14,081.63GLB90100.00%33.33%33.33%33.33%14,081.634,693.884,693.884,693.8807RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE58,280.86GLB120100.00%25.00%25.00%25.00%25.00%58,280.8614,570.2214,570.2214,570.2214,570.2208RED DE CONEXIN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE14,558.48GLB90100.00%33.33%33.33%33.33%14,558.484,852.834,852.834,852.83SISTEMA DE DESAGUE09MOVIMIENTO DE TIERRAS25,135.49 GBL120100.00%25.00%25.00%25.00%25.00%25,135.496,283.876,283.876,283.876,283.8710INSTALACION TUBERIA DE DESAGUE20,891.52 GBL90100.00%33.33%33.33%33.33%20,891.526,963.846,963.846,963.8411POZO PERCOLADOR10,245.91 GBL90100.00%33.33%33.33%33.33%10,245.913,415.303,415.303,415.3012MODULO DE SSHH36,118.00GBL300100.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%36,118.003,611.803,611.803,611.803,611.803,611.803,611.803,611.803,611.803,611.803,611.8013CONTROL DE CALIDAD555.84GBL60100.00%50%50%555.84277.92277.9214RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS15,496.00M3120100.00%25.00%25.00%25%25.00%15,496.003,874.003,874.003,874.003,874.0031-Mar15LIMPIEZA FINAL DE OBRA1,290.00GBL30100.00%100.00%1,290.001,290.0031-MarIIICOMPONENTE 3 - EQUIPAMIENTO18,500.000.0018500.0001ADQUISICIN DE MOTOBOMBA18,500.00UND30100.00%100%18,500.0018,500.00IVCOMPONENTE 4 - CAPACITACION15,000.001,500.0013500.0001PROMOCION Y CAPACITACIN EN OYM15,000.00GLB42010.00%90.00%7.69%7.69%7.69%7.69%7.69%7.69%7.69%7.69%7.69%7.69%7.69%7.69%7.69%1,500.0013,500.001,038.461,038.461,038.461,038.461,038.461,038.461,038.461,038.461,038.461,038.461,038.461,038.461,038.46TOTAL COSTO DIRECTO Y AVANCES %332,209.587.07%92.93%12.41%19.64%35.24%50.92%60.14%67.52%72.60%78.72%88.94%92.66%95.35%98.13%100.00%23,500.00308,709.5817,724.9124,008.7851,831.4452,109.3630,625.2924,500.3716,893.9920,309.3033,956.4712,366.638,951.339,229.256,202.46COSTO INDIRECTO95,797.7220,356.0075,441.72IGASTOS POR SUPERVISION9,966.293,500.006,466.29IIGASTOS GENERALES85,831.4416,856.0068,975.4401PERSONAL49,831.4412,350.0037,481.4402BIENES25,800.003,256.0022,544.0003SERVICIOS10,200.001,250.008,950.00COSTO TOTAL PRESUPUESTADO428,007.3043,856.00384,151.30

ValorizFORMATO - 07Valorizacin Mensual

RESIDENTEOBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBOSUPERVISORFECHAINFORME TECNICO MENSUAL MARZO - 2011

PARTIDADESCRIPCINPRESUPUESTOAVANCESSALDOANTERIORACTUALACUMULADOUnid.MetradoP. Unit.S/.Presup.S/.MetradoValorizadoS/.%MetradoValorizadoS/.%MetradoValorizadoS/.%MetradoValorizadoS/.%01OBRAS PROVISIONALES5,888.4601.01 CARTEL DE OBRA und1.00770.62770.620.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%1.00770.62100.00%01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, CAMPAMENTO Y GUARDIANIAmes4.00250.001,000.000.000.000.00%1.00250.0025.00%1.00250.0025.00%3.00750.0075.00%01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALESGLB1.002,000.002,000.000.000.000.00%0.701,400.0070.00%0.701,400.0070.00%0.30600.0030.00%01.04 DESHIERBE DE MALEZAm2246.268.602,117.840.000.000.00%246.262,117.84100.00%246.262,117.84100.00%0.000.000.00%02PAVIMENTO`02.01TRABAJOS PRELIMINARES2,189.94`02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENOm2246.260.52128.060.000.000.00%246.26128.06100.00%246.26128.06100.00%0.000.000.00%`02.01.02 RETIRO DE PIEDRAS EXISTENTES EN GRADERIASm239.0012.52488.280.000.000.00%39.00488.28100.00%39.00488.28100.00%0.000.000.00%`02.01.03 NIVELACION Y COMPACTADO MANUAL DE TERRENOm2246.266.391,573.600.000.000.00%145.20927.8358.96%145.20927.8358.96%101.06645.7741.04%`02.02MOVIMIENTO DE TIERRAS2,913.22`02.02.01 EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTEm386.1933.802,913.220.000.000.00%86.192,913.22100.00%86.192,913.22100.00%0.000.000.00%`02.03GRADAS40,516.85`02.03.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOm2205.221.19244.210.000.000.00%205.22244.21100.00%205.22244.21100.00%0.000.000.00%`02.03.02 EMPEDRADO DE BASE DE 4"m2205.2210.302,113.770.000.000.00%22.00226.6010.72%22.00226.6010.72%183.221,887.1789.28%`02.03.03 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 PARA PASOS (E=0.075m)m315.39377.185,804.800.000.000.00%2.60980.6716.89%2.60980.6716.89%12.794,824.1383.11%`02.03.04 ASENTADO DE PIEDRA LABRADA P/ CONTRAPASOS DE ESCALINATAML202.5046.949,505.350.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%202.509,505.35100.00%`02.03.05 ASENTADO DE LAJAS DE PIEDRAm2205.22110.7222,721.960.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%205.2222,721.96100.00%`02.03.06 CURADO DE CONCRETO ENTRE LAJAS DE PIEDRAML792.270.16126.760.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%792.27126.76100.00%`02.04CANAL LATERAL15,031.49`02.04.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOML136.810.6386.190.000.000.00%136.8186.19100.00%136.8186.19100.00%0.000.000.00%`02.04.02 ASENTADO DE LAJAS DE PIEDRA PARA BASE DE CANALML136.8134.564,728.150.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%136.814,728.15100.00%`02.04.03 ASENTADO DE PIEDRA LABRADA P/ LADOS DE CANALML273.6232.929,007.570.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%273.629,007.57100.00%`02.04.04 CURADO DE CONCRETO ENTRE LAJAS DE PIEDRAML299.120.1647.860.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%299.1247.86100.00%`02.04.05 BASE DE ASIENTO DE CONCRETO F`C=175 KG/CM2 (E=0.075m)m33.08377.181,161.710.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%3.081,161.71100.00%`02.05DISIPADORES DE ENERGIA986.03`02.05.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION m25.040.592.970.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%5.042.97100.00%`02.05.02 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL PARA DISIPADORESm32.5233.8085.180.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%2.5285.18100.00%`02.05.03 EMPEDRADO DE BASE DE 4"m25.0412.4562.750.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%5.0462.75100.00%`02.05.04 BASE DE ASIENTO DE CONCRETO F`C=175 KG/CM2 (E=0.075m)m31.01377.18380.950.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%1.01380.95100.00%`02.05.05 ASENTADO DE LAJAS DE PIEDRA PARA BASE DE DISIPADORm22.2434.5677.410.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%2.2477.41100.00%`02.05.06 ASENTADO DE PIEDRA LABRADA PARA LADO DE DISIPADORESm211.2032.92368.700.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%11.20368.70100.00%`02.05.07 CURADO DE CONCRETO ENTRE LAJAS DE PIEDRAML50.400.168.060.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%50.408.06100.00%`02.06BARANDA DE MADERA ROLLIZO6,347.82`02.06.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOML136.810.6386.190.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%136.8186.19100.00%`02.06.02 CONCRETO F`C=175 KG/CM2 PARA BASE DE BARANDAm310.94377.184,126.350.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%10.944,126.35100.00%`02.06.03 BARANDAS DE MADERA ROLLIZOML136.8115.552,127.400.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%136.812,127.40100.00%`02.06.04 CURADO DE CONCRETOm221.890.367.880.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%21.897.88100.00%`04TRATAMIENTO PAISAJISTA8,000.00`04.01 TRATAMIENTO PAISAJISTAGLB1.008,000.008,000.000.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%1.008,000.00100.00%`05CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL12,500.00`05.01CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTALGLB1.0012,500.0012,500.000.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%1.0012,500.00100.00%`06CONTROL DE CALIDAD425.00`06.01 ROTURA DE BRIQUETASund3.0025.0075.000.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%3.0075.00100.00%`06.02 DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETOund1.00350.00350.000.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%1.00350.00100.00%`07MITIGACION AMBIENTAL4,241.21`07.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEm3137.6827.093,729.750.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%137.683,729.75100.00%`07.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRAGLB1.00511.46511.460.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%1.00511.46100.00%`08IMPACTOS CULTURALES12,000.00`08.01PROSPECCION ARQUEOLOGICAGLB1.0012,000.0012,000.000.000.000.00%0.000.000.00%0.000.000.00%1.0012,000.00100.00%COSTO DIRECTO111,040.010.000.009,762.898.799,762.898.79101,277.1491.21GASTOS GENERALES 13.87%15,596.980.000.001,101.817.061,101.817.0611,429.8773.28GASTOS DE INSPECCIN 5.03%5,661.800.000.00379.366.70379.366.703,935.4069.51GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 3.59%4,036.500.000.00189.104.68189.104.681,961.6448.60GASTOS DE LIQUIDACIN DE OBRA 1.62%1,829.130.000.0080.354.3980.354.39833.5545.57PRESUPUESTO TOTAL138,164.420.000.0011,513.528.3311,513.528.33119,437.5983.33PORCENTAJES100.000.008.3316.67100.00 + Se cambiara el nombre del ttulo segn sea el caso del tipo de valorizacin : nuevas mayores metrados y/o deductivos, manteniendo el formato.