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AJUNTAMENT DE MISLATA PLAÇA CONSTITUCIÓ, 8 46920 MISLATA (VALÈNCIA) WWW.MISLATA.ES ESTADO DE GASTOS

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Page 1: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AJUNTAMENT DE MISLATA PLAÇA CONSTITUCIÓ, 8

46920 MISLATA (VALÈNCIA) WWW.MISLATA.ES

ESTADO DE GASTOS

Page 2: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

Ayuntamiento de Mislata

Presupuesto

inicial %s/total

OPERACIONES CORRIENTES 23.920.459,86 88,784%

1 Gastos de personal 10.202.516,03 37,868%

2 Gastos corrientes y de servicios 10.731.429,16 39,831%

3 Gastos financieros 583.325,00 2,165%

4 Transferencias corrientes 2.403.189,67 8,920%

5 Fondo de contingencias - 0,000%

OPERACIONES DE CAPITAL 338.845,38 1,258%

6 Compras de inmovilizado 318.845,38 1,183%

7 Transferencias de capital 20.000,00 0,074%

OPERACIONES FINANCIERAS 2.683.136,88 9,959%

8 Activos financieros 5.000,00 0,019%

9 Pasivos financieros 2.678.136,88 9,940%

TOTAL GASTOS 26.942.442,12 100,000%

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

CAPÍTULO DE GASTO

Page 3: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

Ayuntamiento de Mislata

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

0 DEUDA PÚBLICA. 3.266.461,88011 Deuda pública 3.266.461,88

0110 Deuda pública 3.266.461,88

310 Deuda pública intereses 573.325,00

352 Intereses demora 10.000,00

83001 Prestamos al personal 5.000,00

911 Amortización prestamos medio-largo plazo 2.678.136,88

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 9.276.221,53132 Seguridad y Orden Público. 3.376.239,27

1320 Seguridad y orden público 3.376.239,27

12000 Sueldos del Grupo A1 34.358,85

12001 Sueldos del Grupo A2 100.019,97

12003 Sueldos del Grupo C1 776.674,35

12006 Trienios 174.839,09

12009 Otras retribuciones 46.650,65

12100 Complemento de destino. 406.555,73

12101 Complemento específico. 701.534,52

150 Productividad seguridad 176.616,00

151 Gratificaciones seguridad 70.000,00

160 Cuotas sociales seguridad 706.925,89

202 Arrendamiento edificios policía 0,00

204 Arrenda.mat.transporte policía 39.800,00

213 Cons.maq.inst.y utillaje seguridad 6.000,00

214 Conserv.material transp. Seguridad 28.641,62

215 Conservación mobiliario seguridad 0,00

22000 Material oficina seguridad 3.700,03

22100 Energía eléctrica policía local 7.400,00

22103 Combustibles y carburantes policía local 15.000,00

22104 Vestuario policía local 22.500,00

22106 Elementos ortopédicos policía local 0,00

22111 Gastos ferretería policía local 0,00

22199 Otros suministros seguridad y o. Público 11.985,00

22200 Comunicaciones seguridad 2.617,86

223 Transporte policía local 0,00

224 Seguro edificio central policía local 0,00

225 Tributos seguridad y orden publico 0,00

22601 Repres. Y protocolo conc. Seg. Ciudadana 6.500,00

22602 Gatos divulgación pol.local 3.500,00

22604 Defensa jurídica policía local 0,00

22699 Gastos diversos policías local 2.000,00

22700 Trabajos otras empresas limpieza policía 10.416,71

22701 Servicio retirado vehículos vía publica 0,00

22799 Trab.realizados por otras emp.-seguridad 21.003,00

23000 Dietas policía local 1.000,00

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 305.063,51

1330 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 305.063,51

12004 Sueldos del Grupo C2 30.260,23

12005 Sueldos del Grupo E 0,00

12006 Trienios 1.899,57

12009 Otras retribuciones 2.917,23

12100 Complemento de destino. 13.267,16

12101 Complemento específico. 15.983,98

150 Productividad trafico 8.496,00

160 Cuotas sociales trafico 21.601,04

210 Infraest.y bienes mat.control trafico 4.000,00

213 Maquinaria.inst.y utillaje trafico 20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

Page 4: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

214 Mantenimiento vehiculos trafico 750,00

22000 Trafico-material oficina ordinario n.i. 0,00

22100 Suministro energia electrica trafico 4.000,00

22110 Productos limpieza trafico 0,00

22199 Suministros trafico 13.716,02

22200 Comunicaciones trafico 172,28

22699 Gastos diversos trafico 3.000,00

22701 Servicio retirado vehiculos via publica 165.000,00

22799 Otros trabajos realizados para trafico 0,00

135 Protección civil 4.944,43

1350 Protección civil 4.944,43

213 Maquin., instal., utillaje protec. Civil 0,00

214 Conserv.mat.transporte proteccion civil 500,00

22000 Material oficina proteccion civil 0,00

22100 Suministro electrico proteccion civil 1.700,00

22103 Carburante protección civil 300,00

22104 Sum. Vestuario proteccion civil 1.000,00

22199 Suministros proteccion civil 750,00

22200 Comunicaciones proteccion civil 194,57

22699 Gastos diversos proteccion civil 299,86

23120 Locomocion proteccion civil 200,00

136 Servicio de prevención y extinción de incendios. 154.930,14

1360 Servicio de prevención y extinción de incendios 154.930,14

467 Cuotas consorci provincial bombers 154.930,14

150 Administración General de Vivienda y urbanismo. 999.860,20

1500 Administración General de Vivienda y urbanismo 999.860,20

12000 Sueldos del Grupo A1 37.358,05

12001 Sueldos del Grupo A2 79.512,78

12003 Sueldos del Grupo C1 24.558,76

12004 Sueldos del Grupo C2 104.843,47

12005 Sueldos del Grupo E 9.104,94

12006 Trienios 46.559,30

12009 Otras retribuciones 14.779,00

12100 Complemento de destino. 113.650,74

12101 Complemento específico. 157.477,29

150 Productividad urb.y arq. 63.573,43

160 Cuotas sociales urb. Y arq. 188.946,86

202 Arrendamiento local brigadas 30.491,52

203 Arrendamiento maquinaria urbana 6.000,00

204 Arrendamiento vehiculos urbanismo 0,00

210 Conserv.infraestruc. Urbanismo y arq. 2.400,00

212 Conserv. Edificios urbanismo 22.454,70

213 Const.maq.inst.y utillaje urbanismo 1.500,00

214 Conserv.material transporte urbanism. 3.000,00

22000 Material oficina urbanismo y arquitectur 769,36

22002 Matrial informatic no inventariable 0,00

22100 Energia electrica urbanismo y arquitectu 7.200,00

22103 Suministro carburante vehiculos brigadas 4.000,00

22104 Vestuario brigada 0,00

22199 Suministros urbanismo y arquitectura 18.000,00

22200 Comunicaciones urbanismo 2.180,00

224 Primas de seguros urbanismo y arquitectu 0,00

22699 Gastos diversos urbanismo y arquitectura 8.500,00

22799 Trab.realiz.otras empresas urb.y arq. 53.000,00

23100 Locomocion urbanismo y vivienda 0,00

151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 290.000,00

1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 290.000,00

22199 Otros suministros urbanismo 46.641,03

22706 Estudios y trabajos técnicos 21.296,00

22799 Trabajos otras empresas obras mto. 222.062,97

153 Vías públicas. 85.000,00

Page 5: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

1532 Pavimentación de vías públicas. 85.000,00

619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 85.000,00

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 36.090,01

1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable 36.090,01

12004 Sueldos del Grupo C2 10.328,44

12006 Trienios 2.024,85

12009 Otras retribuciones 529,43

12100 Complemento de destino. 4.784,85

12101 Complemento específico. 6.428,08

150 Productividad abast. Agua 3.600,00

160 Cuotas sociales saneamiento agua 8.394,36

22199 Suministros saneam., abast. Y dist. Agua 0,00

22200 Comunicaciones suministro agua 0,00

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos 789.758,25

1620 Recogida, gestión y tratamiento de residuos 0,00

872 Aportaciones patrimoniales nemasa 0,00

1621 Recogida de residuos 789.758,25

213 Reparacion maquin. Instal. Residuos 23.229,14

22799 Contrato de eliminacion de residuos 766.529,11

163 Limpieza viaria 1.860.500,00

1630 Limpieza viaria 1.860.500,00

22700 Certificaciones empresa pública 1.840.500,00

449 Subvencion explotacion nemasa 0,00

740 Subvenciones capital nemasa 20.000,00

164 Cementerio y servicios funerarios 78.500,00

1640 Cementerio y servicios funerarios 78.500,00

212 Conserv. Edificios cementerio 0,00

213 Mantenimiento maquinaria cementerio 0,00

22100 Energia electrica cementerio 700,00

2210099 Otros sum. Cementerio 0,00

22200 Comunicaciones cementerio 172,00

223 Gastos de transporte cementerio 15.999,50

22799 Trab.realizado otras emp.cementerio 61.628,50

165 Alumbrado público 260.548,99

1650 Alumbrado público 260.548,99

12004 Sueldos del Grupo C2 20.291,87

12006 Trienios 3.555,47

12009 Otras retribuciones 962,85

12100 Complemento de destino. 9.026,01

12101 Complemento específico. 11.206,03

150 Productividad alumbrado 6.048,00

160 Cuotas sociales alumbrado 15.489,36

203 Alum.público arrendamiento máquina 0,00

213 Mant.maq.inst.y utillaje alumbrado publi 47.722,40

214 Reparación elem. Transp.brigada elec. 1.247,00

22100 Energia electrica alumbrado 145.000,00

22199 Sum.alumbrado público 0,00

22200 Comunicaciones alumbrado publico 0,00

22699 Gtos.diversos alumb.púclico 0,00

22799 Trabajos otras empresas alumbrado pbco. 0,00

619 Reposición alumb. Público 0,00

633 Leds alumbrado publico 0,00

170 Administración general del medio ambiente 106.240,66

1700 Administración general del medio ambiente 106.240,66

12004 Sueldos del Grupo C2 10.363,11

12006 Trienios 2.988,93

12009 Otras retribuciones 481,69

12100 Complemento de destino. 4.784,85

12101 Complemento específico. 6.428,08

22200 Comunicaciones medio ambiente 344,00

226 Gastos diversos medio ambiente 17.850,00

Page 6: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

22799 Trabajos realizados otras empresas mmaa 63.000,00

171 Parques y jardines 928.546,07

1710 Parques y jardines 928.546,07

150 Productividad parques y jardines 3.600,00

160 Cuotas sociales parques y jardines 8.702,98

210 Infraestructuras parques y jardines 12.230,90

213 Mant.maquinaria parques y jardines 4.279,77

214 Cons.mat.transp. Parques y jardines 0,00

22101 Sum.agua parques y jardines 5.292,90

22199 Suministros parques y jardines 7.000,00

224 Primas seguro coches parques y jardines 0,00

22699 Gastos diversos jardines 18.000,00

22700 Limpieza parques y jardines 9.108,66

22799 Trab. Otras empresas parques y jardines 751.366,06

60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 20.400,60

60901 Huertos sociales 45.564,20

61900 Reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques infantiles. 43.000,00

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 4.011.514,62231 Asistencia social primaria 3.453.967,83

2310 Asistencia social primaria 3.404.997,00

12000 Sueldos del Grupo A1 76.464,97

12001 Sueldos del Grupo A2 92.565,42

12003 Sueldos del Grupo C1 23.368,09

12004 Sueldos del Grupo C2 29.892,18

12005 Sueldos del Grupo E 18.209,88

12006 Trienios 44.087,11

12009 Otras retribuciones 10.955,64

12100 Complemento de destino. 98.745,45

12101 Complemento específico. 130.761,55

150 Productividad asistencia social primaria 46.584,00

160 Seguridad social asistencia social primaria 172.719,45

212 Conserv.edificios serv.sociales 0,00

213 Mantenimiento maquinaria accion social 0,00

214 Mantenimiento vehiculos serv.sociales 0,00

22000 Material oficina servicios sociales 2.199,98

22100 Suministro energia electrica serv.social 12.700,00

22199 Suministros servicios sociales 750,00

22200 Comunicaciones servicios sociales 3.264,00

223 Transportes serv.sociales 0,00

224 Seguros pam 0,00

22699 Gastos diversos servicios sociales 42.217,67

22699 Plan local accesibilidad 3.000,00

22700 Limpieza centro s.sociales y tercera eda 23.947,26

22706 Estudios y trabajos tecnicos accion soci 2.000,00

22799 Trab.realizado otras empresas serv.soc. 990.847,16

480 Atenciones beneficas accion social 1.330.000,00

489 Otras transferencias serv.sociales 30.000,00

61901 Obras en centro ocupacional. Servicios sociales 75.000,00

2313 Atenciones benéficas y asistenciales 151.383,36

480 Renta garantizada 151.383,36

2314 Asistencia social primaria. Coop al desarrollo y AMICS 42.304,66

212 Mantenimiento edificio a.m.i.c.s. 0,00

213 Maq.inst. Y utillaje amics 300,00

216 Equipos proceso informatico amics 0,00

22100 Energia electrica amics 1.700,00

22102 Suministro gas agencia amics 0,00

22199 Otros suministros amics 500,00

22199 Suministros amics 0,00

22200 Comunicaciones amics 264,00

225 Tributos amics 0,00

22502 Tributos locales amics 0,00

Page 7: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

22503 Tasa diputación gtos.asistencia 0,00

22699 Gastos diversos amics 5.000,00

22700 Limpieza centro amics 2.540,66

22799 Trab.otras empresas coop. Desarrollo 5.000,00

490 Transferencias al ext.coop.al desarrollo 27.000,00

241 Fomento del empleo 557.546,79

2410 Fomento del empleo 557.546,79

12001 Sueldos del Grupo A2 61.619,82

12003 Sueldos del Grupo C1 24.202,47

12004 Sueldos del Grupo C2 50.409,95

12006 Trienios 25.155,57

12009 Otras retribuciones 6.105,35

12100 Complemento de destino. 57.194,76

12101 Complemento específico. 75.837,99

130 Laborales fijos adl 31.093,77

150 Productividad fomento empleo 32.736,00

15001 Product.labor.promoc.empleo 1.800,00

160 Cuotas sociales fomento empleo 120.779,85

202 Arrendamientos local fomento empleo 23.212,56

203 Arrendamiento maquinaria a.d.l. 0,00

212 Conserv.edificios fomento empleo 0,00

213 Conserv.maquinaria fomento empleo 0,00

216 Mantenimiento equipos informaticos adl 285,72

22000 Material oficina a.d.l. 3.099,98

22001 Sum.prensa,revistas,libros -adl- 0,00

22100 Suministro electrico adl 9.100,00

22104 Suministros vestuario adl 0,00

22105 Prod.alimenticios fomento empleo 0,00

22199 Suministros fomento empleo 4.454,23

22200 Comunicaciones adl 966,46

224 Primas seguros adl 600,00

22699 Gastos diversos fomento empleo 9.000,00

22700 Limpieza adl 12.892,31

22799 Trab. Otras empresas fomento empleo 0,00

481 Becas y premios familia e inst. 0,00

481 La dipu te beca 7.000,00

489 Otras transferencias promocion empleo 0,00

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 5.615.043,98311 Protección de la salubridad pública. 87.962,42

3110 Protección de la salubridad pública. 87.962,42

12000 Sueldos del Grupo A1 7.249,02

12004 Sueldos del Grupo C2 9.962,46

12006 Trienios 3.000,37

12100 Complemento de destino. 7.570,42

12101 Complemento específico. 9.103,19

150 Productividad sanidad 4.312,80

160 Cuotas sociales sanidad 12.205,60

212 Mto. Edificios sanidad 0,00

214 Mantenimiento vehiculos sanidad 0,00

22110 Productos de limpieza y aseo 0,00

22199 Suministros sanidad 0,00

22200 Comunicaciones sanidad 0,00

22602 Publicidad sanidad 0,00

22699 Otros gastos diversos -sanidad- 0,00

22700 Limpieza del centro de salud 20.325,00

22799 Trab.realizados otras empresas sanidad 12.733,56

489 Otras transferencias sanidad 1.500,00

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 12.500,00

3120 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 0,00

212 Mantenimiento centro salud 0,00

3120 Protección de la salubridad pública. 12.500,00

Page 8: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

22100 Suministro electrico sanidad 12.500,00

320 Administración general de educación. 854.910,19

3200 Administración general de educación 854.910,19

12001 Sueldos del Grupo A2 15.658,57

12004 Sueldos del Grupo C2 9.963,49

12006 Trienios 4.468,52

12009 Otras retribuciones 1.135,97

12100 Complemento de destino. 10.420,41

12101 Complemento específico. 15.021,62

150 Productividad enseñanza 5.208,00

160 Cuotas sociales educacion 18.768,85

204 Alquiler vehiculos educacion 0,00

205 Arrendamiento mobiliario educacion 0,00

212 Conserv.edificios educacion 50.000,00

213 Maquinaria inst.y utillaje educacion 10.500,00

22000 Material oficina no inventari. Educacion 3.300,00

22001 Adquisicón libros de texto 200.046,66

22101 Suministro agua educacion 22.007,39

22102 Suministro gas educacion 53.000,00

22199 Suministros educacion 12.375,00

22200 Comunicaciones educacion 260,00

22699 Gastos diversos educación 220,00

22699 Gastos diversos enseñanza 7.000,00

22700 Limpieza patios coleg. Nemasa y colegios 302.423,07

22701 Limpieza escuela adultos (huerto s) 10.161,64

22799 Trab. Otras empresas educacion 102.971,00

623 Adquisicion maquinaria educacion 0,00

323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 221.490,65

3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial 221.490,65

12009 Otras retribuciones 1.039,65

22100 Suministro energia electrica educacion 60.500,00

22799 Trabajos realiz.otras empres.educacion 159.951,00

489 Transferencias educacion 0,00

324 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria. 0,00

3240 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria 0,00

226 Gtos.diversos educación animación lectura 0,00

489 Transf.serv.comp.educación 0,00

326 Servicios complementarios de educación 391.960,00

3260 Servicios complementarios de educación 356.487,00

22799 Trabajos otras empreas educación 235.487,00

489 Transferencias educacion 121.000,00

3262 Servicios complementarios de educación. Formación 13.973,00

202 Arrendamiento local educacion 0,00

22100 Suministro energia electrica pgs 0,00

22700 Limpieza local pgs 13.973,00

3263 Servicios complementarios de educación. Infancia 21.500,00

22609 Gtos.diversos infancia 9.000,00

22799 Trabajos otras empresas infancia 7.000,00

489 Convenios entidades act.infancia 5.500,00

327 Fomento de la convivencia ciudadana 5.000,00

3275 Programa Formación cualif.básica 5.000,00

22100 Suministro energia electrica educacion 5.000,00

327 Fomento de la convivencia ciudadana. 794.402,60

3271 Fomento de la convivencia ciudadana. Juventud. 490.277,11

12006 Trienios 10.500,67

12009 Otras retribuciones 3.266,22

12100 Complemento de destino. 36.751,48

12101 Complemento específico. 48.891,78

150 Productividad juventud 22.176,00

160 Cuotas sociales juventud 64.315,24

21300 Maquinaria y utillaje juventud 1.000,00

Page 9: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

22000 Material oficina juventud 3.100,02

22199 Suministros juventud 1.125,00

22200 Comunicaciones 1.054,70

22300 Dietas de transporte 300,00

22602 Publicidad y propaganda juventud 7.550,00

22699 Gastos diversos juvetud 139.875,00

22799 Trabajos otras empreas juventud 111.021,00

23000 Dietas y desplazamientos 600,00

467 Consorcio joves net 2.500,00

489 Otras transferencias juventud 36.250,00

3271 Fomento de la convivencia ciudadana. Mujer. 87.343,64

12001 Sueldos del Grupo A2 15.935,68

12003 Sueldos del Grupo C1 24.152,21

12004 Sueldos del Grupo C2 19.927,32

12005 Sueldos del Grupo E 27.328,43

3272 Fomento de la convivencia ciudadana. Mujer. 48.505,93

212 Rep. Mant. Edificios prom. Mujer 0,00

213 Mant.maq.inst.utillaje mujer 0,00

22000 Material oficina promocion mujer 1.699,99

22105 Suministros alimenticios casa dona 0,00

22199 Suministros promocion mujer 2.000,00

22200 Comunicaciones casa de la dona 0,00

223 Transportes casa de la dona 705,94

22602 Publicidad y propaganda casa de la dona 0,00

22606 Reuniones, conf.,cursos prom.mujer 0,00

22609 Actv.culturales y deportivas prom.mujer 0,00

22699 Gastos diversos promocion mujer 35.000,00

22799 Trab.realizados otras empr.mujer 0,00

489 Subvenciones asociaciones de mujeres 9.100,00

3273 Fomento de la convivencia ciudadana.Tercera Edad. 168.275,92

212 Conservac. Edific. Tercera edad 3.000,00

213 Mant.maquin.inst.y utill.tercera edad 0,00

22199 Suministros tercera edad 0,00

22200 Comunicaciones tercera edad 0,00

223 Transportes tercera edad 0,00

22699 Gastos diversos tercera edad 66.950,00

22799 Trab.realizados otras empr.tercera edad 63.815,92

489 Otras transferencias tercera edad 34.510,00

330 Administración general de cultura. 696.120,23

3300 Administración general de cultura 696.120,23

12000 Sueldos del Grupo A1 18.220,88

12001 Sueldos del Grupo A2 46.846,39

12003 Sueldos del Grupo C1 48.154,79

12004 Sueldos del Grupo C2 30.043,46

12005 Sueldos del Grupo E 45.647,98

12006 Trienios 30.373,49

12009 Otras retribuciones 8.463,80

12100 Complemento de destino. 79.048,70

12101 Complemento específico. 106.105,53

150 Productividad cultura 46.656,00

160 Cuotas sociales cultura 138.456,27

212 Conserv.edif.cultura 8.000,00

213 Maq.instalaciones y ut.cultura 2.500,00

215 Conservación mobiliario cultura 0,00

22000 Material oficina cultura 650,00

22199 Suministros cultura 1.860,00

22200 Comunicaciones cultura 705,94

22699 Gtos.diversos centro cultural 500,00

22799 Trabajos realiz.otras empresas cultura 34.722,00

489 Transferencias cultura 49.165,00

332 Bibliotecas y Archivos. 507.446,29

Page 10: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

3321 Bibliotecas Públicas 507.446,29

12000 Sueldos del Grupo A1 17.748,34

12003 Sueldos del Grupo C1 34.999,05

12004 Sueldos del Grupo C2 39.867,72

12005 Sueldos del Grupo E 27.327,67

12006 Trienios 21.100,21

12009 Otras retribuciones 3.580,17

12100 Complemento de destino. 49.474,32

12101 Complemento específico. 60.323,04

150 Productividad biblioteca 30.792,00

160 Cuotas sociales biblioteca 88.404,35

212 Conserv.edificios biblioteca 11.800,00

213 Mantenimiento maquinaria biblioteca 2.500,00

215 Conserv.mobiliario biblioteca 500,00

219 Reparación inmovilizado material bibliot 300,00

22000 Material oficina biblioteca 4.999,98

22001 Prensa,revistas,libros y public. Bibliot 10.000,00

22100 Suministro electrico biblioteca 12.500,00

22112 Material electrónico biblioteca 0,00

22199 Suministros biblioteca 2.600,00

22200 Comunicaciones biblioteca 1.147,15

22201 Serv. Postales bilbioteca/ telefonia 0,00

22699 Gastos diversos biblioteca 6.988,05

22700 Limpieza biblioteca publica municipal 35.569,24

22799 Trab.realizados otras empre.biblioteca 26.795,00

481 Premios y becas biblioteca 18.130,00

334 Promoción cultural. 191.920,00

3340 Promoción cultural 188.920,00

203 Arrendamiento maquinaria prom. Cultural 5.000,00

205 Arrendamientos mobiliario cultura 5.000,00

213 Reparacion maquinaria promocion cultural 1.500,00

22100 Sum.electricidad promocion cultural 0,00

22101 Agua promocion cultural 0,00

22199 Otros suministros promocion cultural 6.000,00

223 Transportes - promocion cultural 950,00

224 Seguros actividades culturales 900,00

22602 Publicidad promocion cultural 0,00

22609 Actividades culturales 0,00

22699 Gastos diversos cultura 121.495,00

22799 Trab. Otras empresas promocion cultural 48.075,00

3341 Promoción cultural. Valenciano 3.000,00

22699 Gastos diversos promocion valenciano 3.000,00

337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre 111.270,00

3370 Instalaciones de ocupación del tiempo libre. 111.270,00

22799 Trabajos otras empresas inst.ocup.de tiempo libre. 111.270,00

337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre. 93.046,33

3370 Casa de Cultura 23.162,64

22100 Suministro electrico casa de cultura 13.000,00

22700 Limpieza cultura 10.162,64

3371 Casa de la juventud 9.400,44

22700 Limpieza juventud 9.400,44

3371 Instalaciones juventud 11.384,19

22100 Suministros juventud 11.384,19

3372 Casa de la mujer 7.621,98

22700 Limpieza casa de la dona 7.621,98

3372 Instalaciones Casa de la dona 3.500,00

22100 Suministro electrico casa de la dona 3.500,00

3373 Instalaciones tercera edad 37.977,08

22100 Suministro energia electrica tercera eda 12.800,00

22799 Trab.realizados otras empr.tercera edad 25.177,08

338 Fiestas populares y festejos. 264.671,00

Page 11: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

3380 Fiestas populares y festejos 201.571,00

203 Arrendamiento maquinaria fiestas 23.690,00

205 Arrendamiento mobiliario fiestas 38.221,00

22105 Suministros productos alimenticios fiest 0,00

22199 Suministros fiestas 3.000,00

223 Transportes fiestas 2.000,00

22699 Gastos diversos fiestas 85.560,00

22701 Trab. Seguridad fiestas 0,00

22799 Trab.realizados otras empresas fiestas 2.000,00

489 Transferencias festejos 47.100,00

3381 Fiestas populares y festejos. Tradiciones. 63.100,00

226 Gastos diversos tradiciones 6.000,00

22799 Trab. Realizados otras empresas trad 15.000,00

489 Transferencias tradiciones 42.100,00

340 Administración general de deportes. 672.361,08

3400 Administración general de deportes 672.361,08

12003 Sueldos del Grupo C1 11.663,21

12005 Sueldos del Grupo E 9.104,94

12006 Trienios 2.059,49

12009 Otras retribuciones 911,11

12100 Complemento de destino. 8.481,58

12101 Complemento específico. 9.866,58

150 Productividad deportes 4.800,00

160 Cuotas sociales deportes 15.316,08

205 Arrendamiento mobiliario deportes 3.832,92

212 Conserv.edificios deportes 4.000,00

213 Maquinaria inst.y utill.deportes 13.179,00

215 Conservacion mobiliario deportes 750,00

22002 Mat. Informatica no invent.deportes 2.286,90

22199 Suministros deportes 3.500,00

22200 Comunicaciones deportes 794,18

224 Seguros actividades deportivas 1.000,00

22609 Actividades culturales y deportivas 17.750,00

22699 Gastos diversos deportes 2.580,00

22700 Limpieza piscina cubierta 0,00

22799 Trab.realizados otras empresas deportes 560.485,09

341 Promoción y fomento del deporte. 210.938,00

3410 Promoción y fomento del deporte 210.938,00

22609 Fomento deporte-activ. Cult.y deportivas 4.388,00

22799 Suministros promoción fomento deporte 1.550,00

489 Otras transferencias deportes 205.000,00

342 Instalaciones deportivas. 499.045,19

3420 Instalaciones deportivas 499.045,19

12003 Sueldos del Grupo C1 12.270,11

12004 Sueldos del Grupo C2 9.983,11

12005 Sueldos del Grupo E 0,00

12006 Trienios 5.123,45

12009 Otras retribuciones 1.088,07

12100 Complemento de destino. 10.420,41

12101 Complemento específico. 12.815,45

150 Productividad instalaciones deportivas 6.048,00

160 Cuotas sociales instalaciones deportivas 17.508,10

203 Arrendamiento maquinaria ins.deportivas 0,00

205 Arrendamiento mobiliario instal depor 0,00

212 Conservación edificios instal. Deportiva 8.000,00

213 Conserv.maqu. Y utillaje instal. Deporti 8.009,22

215 Mantenimiento mobiliario instal. Deporti 0,00

22100 Suministro electrico inst deportivas 80.000,00

22101 Suministro agua instalaciones deportivas 0,00

22102 Suministro gas instalaciones deportivas 70.000,00

22106 Productos farmaceuticos instal. Deportiv 150,00

Page 12: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

22110 Productos de limpieza instalac.deportiva 500,00

22199 Suministros instalaciones deportivas 24.000,00

22200 Comunicaciones instalaciones deportivas 0,00

22609 Actividades instalaciones deportivas 0,00

22699 Otros gastos diversos instal.deportivas 0,00

22700 Limpieza instalalac.deportivas 183.248,69

22703 Estudios trab.técnicos inst. Deportivas 0,00

22799 Trab. Realiz. Otras emp. Instalac. Depor 0,00

625 Aparatos gimnasia.Mobiliario. 49.880,58

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 684.583,86430 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 52.460,20

4300 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 52.460,20

226 Gastos diversos comercio 35.032,20

22699 Gastos diversos comercio 250,00

22799 Trabajos realizados empresas comercio 14.178,00

489 Transferencias comercio 3.000,00

431 Comercio. 9.150,00

4313 Comercio ambulante 9.150,00

22799 Control mercado ambulante 9.150,00

441 Transporte de viajeros. 64.580,00

4412 Otro transporte de viajeros 64.580,00

213 Mantenimiento sist.bicicletas 3.000,00

213 Transp. Bicicletas 58.080,00

22111 Sum.repuestos transporte 0,00

226 Gtos. Diversos bicicletas 3.500,00

22699 Gtos. Diversos transporte 0,00

491 Sociedad de la información. 427.343,33

4910 Sociedad de la información 427.343,33

12001 Sueldos del Grupo A2 31.187,82

12003 Sueldos del Grupo C1 58.243,75

12004 Sueldos del Grupo C2 8.781,10

12006 Trienios 15.093,88

12009 Otras retribuciones 3.350,84

12100 Complemento de destino. 39.289,10

12101 Complemento específico. 48.087,22

150 Productividad radio 5.640,00

150 Productividad televisión 13.248,00

160 Cuotas sociales radio 20.358,37

160 Cuotas sociales television 47.489,03

203 Alquiler maquinaria tv 300,00

206 Sofware y licencias 3.200,00

213 Reparación maq. Tv 0,00

214 Mantenimiento vehiculo tv 200,00

216 Mantenimiento eq.proc.inform. 200,00

219 Conserv. Otro inmovilizado t.v. 1.000,00

22000 Material oficina television 200,00

22001 Prensa medios comunicacion 2.400,00

22002 Mat.informatico no inv. Tv 300,00

22112 Suministro material electronico y de tel 0,00

22199 Suministros television 1.500,00

22200 Comunicaciones medios de comunicacion 550,00

224 Primas de seguros medios de comunicacion 0,00

22601 Derechos autor sgae 1.350,00

22602 Publicidad y propaganda tv 0,00

22699 Gastos diversos radio 0,00

22699 Gastos diversos scdad de la informacion 2.500,00

22799 Trab.realizados otras empresas radio 0,00

22799 Trabajos otras empr. Medios comunicacio 122.874,22

481 Becas alumnos en practicas tv canal 25 0,00

493 Protección de consumidores y usuarios 131.050,33

4930 Protección de consumidores y usuarios 131.050,33

Page 13: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

12000 Sueldos del Grupo A1 18.107,05

12003 Sueldos del Grupo C1 11.829,52

12004 Sueldos del Grupo C2 9.964,86

12006 Trienios 8.419,10

12009 Otras retribuciones 1.826,00

12100 Complemento de destino. 17.760,41

12101 Complemento específico. 24.076,24

150 Productividad consumo 9.768,00

160 Cuotas sociales of.consumidor 28.042,67

216 Mantenimiento equipo informatico omic 350,00

22000 Material oficina no inventariable omic 400,00

22001 Prensa revistas-libros consumo 30,00

22002 Mat.infor.no inventariable omic 300,00

22200 Comunicaciones omic 176,48

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 4.088.616,25912 Órganos de gobierno. 728.960,78

9120 Órganos de gobierrno 728.960,78

10000 Retrib. Organos de gobierno 225.372,79

10001 Retribuciones portavoces oposicion 43.429,88

11000 Asesores equipo de gobierno 107.215,42

11001 Asesores grupos polit.oposicion 31.917,52

160 Cuotas sociales org.gobierno 129.289,44

203 Arrendamiento maquinaria equipo gobierno 300,00

205 Alq.mobiliario órganos gobierno 1.000,00

213 Mant.maquinaria organos de gob. 200,00

216 Manten.equipos informaticos organos gobi 500,00

22000 Material oficina organos de gobierno 1.000,00

22001 Prensa organos de gobierno 150,00

22199 Suministros organos de gobierno 3.938,30

22200 Comunicaciones organos de gobierno 4.647,43

223 Transp.órganos gobierno 1.500,00

22601 Atenc.protocolarias organos gobierno 20.000,00

22602 Campañas informativas organos de gobiern 36.000,00

22699 Otros gastos diversos organos de gobiern 4.500,00

23000 Dietas organos de gobierno 1.500,00

23100 Locomoción organos de gobierno 1.500,00

233 Otras indemniz.organos de gobierno 115.000,00

920 Administración General. 1.635.507,37

9200 Administración general 1.635.507,37

12000 Sueldos del Grupo A1 56.563,70

12001 Sueldos del Grupo A2 30.504,97

12003 Sueldos del Grupo C1 60.168,96

12004 Sueldos del Grupo C2 89.705,84

12005 Sueldos del Grupo E 45.565,52

12006 Trienios 53.464,50

12009 Otras retribuciones 19.234,52

12100 Complemento de destino. 126.562,13

12101 Complemento específico. 160.126,52

130 Retrib.personal laboral fijo 19.283,93

13002 Otras remuneraciones 2.775,90

150 Productividad administracion gral. 82.272,00

15001 Productividad pers.laboral admon.gral. 1.632,00

151 Gratificaciones admon.gral. 24.261,86

160 Cuotas sociales admon.gral. 214.276,72

203 Arrendamiento maq. Administracion genera 0,00

206 Arrend. Equipos informaticos admon.gral. 58.968,00

212 Conservacion edificios admon. Gral 2.000,00

213 Mantenim. Maqu.,instal. Y utill. A.gral. 7.000,00

216 Manten. Equipos proc. Inform.admon.g. 0,00

22000 Material oficina general ayto. 11.000,02

22001 Prensa, revistas, libros ayuntamiento 0,00

Page 14: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

22002 Material informa. No inventariab. A.gral 4.000,00

22100 Sum electricidad admon.gral. 0,00

22104 Vestuario personal ayuntamiento 0,00

22110 Productos limpieza ayuntamiento 0,00

22199 Suministros admon. Gral. 17.481,20

22200 Comunicaciones admon.gral. 102.451,29

224 Seguros admon gral. 136.171,94

22602 Publicaciones difusion valenciano 755,00

22603 Publicaciones diarios oficiales 2.110,43

22604 Gastos jurídicos administración general 12.465,00

22605 Recargos y costas 4.322,74

22606 Cursos formación 0,00

22608 Indemnizacion responsabilidad patrimonia 5.000,00

22699 Gastos diversos admon. Gral. Modernizacion 0,00

22700 Limpieza ayuntamiento 39.380,23

22799 Trabajos realiz.por otras empresas a.gra 246.002,45

23001 Dietas tribunales oposicion 0,00

923 Información básica y estadística. 352,97

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes 352,97

222000 Comunicaciones padrón 352,97

924 Participación ciudadana 86.634,28

9240 Participación ciudadana 86.634,28

203 Alq.maq.inst.participación ciudadana 3.000,00

22100 Suministro energia electrica part.ciudad 4.500,00

22199 Otros sum. Participación ciudadana 250,00

22200 Comunicaciones participaciones ciudadana 172,28

22602 Publi. Y propag. Participacion ciudadana 2.000,00

22699 Otros gastos diversos part. Ciudadana 17.000,00

22700 Limpieza local asociaciones vecinales 0,00

22799 Trab.otras empresas partic.ciudadana 11.000,00

489 Otras transferencias 4.000,00

489 Transf. Participacion ciudadana 44.712,00

925 Atención a los ciudadanos 282.244,31

9250 Atención a los ciudadanos 282.244,31

12001 Sueldos del Grupo A2 16.024,25

12004 Sueldos del Grupo C2 49.817,10

12005 Sueldos del Grupo E 18.209,88

12006 Trienios 12.448,43

12100 Complemento de destino. 35.664,19

12101 Complemento específico. 43.786,52

150 Productividad oficina de atención al ciudadano 22.080,00

160 Seguridad social oficina de atención al ciudadano 60.571,95

202 Arrendamiento edif.comunc.social y p.c. 4.356,00

212 Rep.conserv.edic.comunic.social y part. 0,00

22100 Energia electrica comun.social y partici 0,00

22199 Sum.comuc.participación ciudadana 475,00

22200 Participacion ciudadana.telefonia 0,00

22700 Limpieza locales atencion ciudadanos 3.810,99

489 Transf. Atencion a los ciudadanos 15.000,00

931 Política económica y fiscal 343.941,36

9310 Política económica y fiscal 343.941,36

12000 Sueldos del Grupo A1 19.411,02

12001 Sueldos del Grupo A2 15.277,74

12003 Sueldos del Grupo C1 23.680,74

12004 Sueldos del Grupo C2 33.196,42

12006 Trienios 11.674,20

12009 Otras retribuciones 5.165,30

12100 Complemento de destino. 42.136,49

12101 Complemento específico. 52.748,55

150 Productividad intervencion 29.901,60

160 Cuotas sociales intervencion 63.385,33

Page 15: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

215 Reparacion-mto. Mobiliario intervencion 0,00

22000 Material oficina intervención 1.167,00

22001 Prensa,revistas y libros intervencion 126,00

22200 Comunicaciones intervencion 441,21

22699 Gastos diversos intervencion 0,00

22799 Trab.realiz.otras emp. Intervencion 45.629,76

932 Gestión del sistema tributario 234.838,28

9320 Gestión del sistema tributario 234.838,28

12001 Sueldos del Grupo A2 15.994,67

12003 Sueldos del Grupo C1 23.647,35

12004 Sueldos del Grupo C2 29.907,69

12006 Trienios 15.681,64

12009 Otras retribuciones 3.655,67

12100 Complemento de destino. 29.902,59

12101 Complemento específico. 37.812,18

150 Productividad gestion tributaria 19.584,00

160 Cuotas sociales g.tributaria 51.403,45

203 Arrendamiento maq.gestion tributaria 0,00

213 Gestion tributaria maquinaria e instalac 635,25

216 Mant.equipos informaticos gestion tribut 0,00

22000 Mat. Oficina no inventar gest.tributaria 600,00

22001 Libros/suscripciones gestion tributaria 0,00

22200 Comunicaciones gestion tributaria 352,97

22502 Tributos admon. Financiera 7,07

22602 Publicidad y propaganda gest.tributaria 1.406,02

22603 Publicacion diarios oficiales g. Tributa 0,00

22799 Trab.realiz.otras empr.g.tributaria 4.247,73

933 Gestión del patrimonio 288.938,55

9330 Gestión del patrimonio 288.938,55

12000 Sueldos del Grupo A1 11.496,98

12003 Sueldos del Grupo C1 11.793,37

12006 Trienios 6.326,11

12009 Otras retribuciones 1.372,26

12100 Complemento de destino. 11.816,49

12101 Complemento específico. 14.973,07

150 Productividad edificios uso multiple 7.015,20

160 Cuotas sociales edif.uso multiple 18.789,49

202 Arrend.edif. Usos multiple 43.560,00

203 Arrend.maq.inst.edif.uso multiple 0,00

212 Conservacion edificios carac.multiple 9.000,00

213 Cons.maq.instal.utill.edif.mpales. 45.000,00

213 Conservacion sistema c/ incendio 5.943,33

213 Reparacion instalacion de alarmas 3.000,00

216 Mant.equipos informaticos edificios mult 0,00

220 Material oficina la fábrica 0,00

22100 Energia electrica edif. Caracter multipl 0,00

22100 Sum electrico la fabrica 28.200,00

22100 Suministro electrico edif municipales 33.500,00

22101 Suministro agua edificios uso multiple 5.546,90

22102 Suministro gas resto ed publicos 3.000,00

22110 Productos limpieza y aseo brigada obras 0,00

22199 Suministros edificios caracter multiple 10.275,00

22200 Comunicaciones edificios 0,00

22200 Conexión de alarmas municipales 12.516,00

22699 Gastos diversos edificios uso multiple 0,00

22700 Limpieza dependencias municipales 3.048,00

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.766,35

934 Gestión de la deuda y la tesorería 420.400,80

9340 Gestión de la deuda y la tesorería 420.400,80

12000 Sueldos del Grupo A1 19.450,46

12001 Sueldos del Grupo A2 15.929,11

Page 16: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

AREA / GRUPO / PROGRAMA / PARTIDA ECONÓMICA

Presupuesto

de gastos

2016

12003 Sueldos del Grupo C1 11.842,61

12004 Sueldos del Grupo C2 60.363,27

12005 Sueldos del Grupo E 0,00

12006 Trienios 19.168,57

12009 Otras retribuciones 4.915,02

12100 Complemento de destino. 49.853,92

12101 Complemento específico. 65.899,29

150 Productividad tesoreria 45.168,00

151 Gratificaciones tesoreria 0,00

160 Cuotas sociales tesoreria 81.685,57

216 Mantenimiento eq.tesorería 0,00

22000 Material oficina tesoreria 4.453,92

22001 Libros, prensa, revistas tesoreria 89,78

22002 Material informatico no invent. Tesoreri 0,00

22200 Comunicaciones tesoreria 617,70

22602 Publicidad tesoreria 0,00

22603 Publicacion en diarios oficiales tesorer 0,00

22699 Comision cajeros automaticos 3.700,00

22708 Servicios de recaudacion a favor entidad 37.263,58

942 Transferencias a Entidades Locales Territoriales 66.797,55

9420 Transferencias a Entidades Locales Territoriales 66.797,55

463 Mancomunidad l'horta sud 57.267,15

466 Cuotas fed.municipios y provincias 9.530,40

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO 2016 26.942.442,12

Page 17: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

Ayuntamiento de Mislata

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

1 GASTOS DE PERSONAL 10.202.516,03

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 268.802,67

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno. 268.802,67

9120 10000 Retrib. Organos de gobierno 225.372,79

9120 10001 Retribuciones portavoces oposicion 43.429,88

11 Personal eventual. 139.132,94

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 139.132,94

9120 11000 Asesores equipo de gobierno 107.215,42

9120 11001 Asesores grupos polit.oposicion 31.917,52

12 Personal Funcionario. 6.633.983,63

120 Retribuciones básicas. 3.555.527,14

1320 12000 Sueldos del Grupo A1 34.358,85

1320 12001 Sueldos del Grupo A2 100.019,97

1320 12003 Sueldos del Grupo C1 776.674,35

1320 12006 Trienios 174.839,09

1320 12009 Otras retribuciones 46.650,65

1330 12004 Sueldos del Grupo C2 30.260,23

1330 12005 Sueldos del Grupo E 0,00

1330 12006 Trienios 1.899,57

1330 12009 Otras retribuciones 2.917,23

1500 12000 Sueldos del Grupo A1 37.358,05

1500 12001 Sueldos del Grupo A2 79.512,78

1500 12003 Sueldos del Grupo C1 24.558,76

1500 12004 Sueldos del Grupo C2 104.843,47

1500 12005 Sueldos del Grupo E 9.104,94

1500 12006 Trienios 46.559,30

1500 12009 Otras retribuciones 14.779,00

1610 12004 Sueldos del Grupo C2 10.328,44

1610 12006 Trienios 2.024,85

1610 12009 Otras retribuciones 529,43

1650 12004 Sueldos del Grupo C2 20.291,87

1650 12006 Trienios 3.555,47

1650 12009 Otras retribuciones 962,85

1700 12004 Sueldos del Grupo C2 10.363,11

1700 12006 Trienios 2.988,93

1700 12009 Otras retribuciones 481,69

2310 12000 Sueldos del Grupo A1 76.464,97

2310 12001 Sueldos del Grupo A2 92.565,42

2310 12003 Sueldos del Grupo C1 23.368,09

2310 12004 Sueldos del Grupo C2 29.892,18

2310 12005 Sueldos del Grupo E 18.209,88

2310 12006 Trienios 44.087,11

2310 12009 Otras retribuciones 10.955,64

2410 12001 Sueldos del Grupo A2 61.619,82

2410 12003 Sueldos del Grupo C1 24.202,47

2410 12004 Sueldos del Grupo C2 50.409,95

2410 12006 Trienios 25.155,57

2410 12009 Otras retribuciones 6.105,35

3110 12000 Sueldos del Grupo A1 7.249,02

3110 12004 Sueldos del Grupo C2 9.962,46

3110 12006 Trienios 3.000,37

3200 12001 Sueldos del Grupo A2 15.658,57

3200 12004 Sueldos del Grupo C2 9.963,49

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

Page 18: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

3200 12006 Trienios 4.468,52

3200 12009 Otras retribuciones 1.135,97

3230 12009 Otras retribuciones 1.039,65

3271 12001 Sueldos del Grupo A2 15.935,68

3271 12003 Sueldos del Grupo C1 24.152,21

3271 12004 Sueldos del Grupo C2 19.927,32

3271 12005 Sueldos del Grupo E 27.328,43

3271 12006 Trienios 10.500,67

3271 12009 Otras retribuciones 3.266,22

3300 12000 Sueldos del Grupo A1 18.220,88

3300 12001 Sueldos del Grupo A2 46.846,39

3300 12003 Sueldos del Grupo C1 48.154,79

3300 12004 Sueldos del Grupo C2 30.043,46

3300 12005 Sueldos del Grupo E 45.647,98

3300 12006 Trienios 30.373,49

3300 12009 Otras retribuciones 8.463,80

3321 12000 Sueldos del Grupo A1 17.748,34

3321 12003 Sueldos del Grupo C1 34.999,05

3321 12004 Sueldos del Grupo C2 39.867,72

3321 12005 Sueldos del Grupo E 27.327,67

3321 12006 Trienios 21.100,21

3321 12009 Otras retribuciones 3.580,17

3400 12003 Sueldos del Grupo C1 11.663,21

3400 12005 Sueldos del Grupo E 9.104,94

3400 12006 Trienios 2.059,49

3400 12009 Otras retribuciones 911,11

3420 12003 Sueldos del Grupo C1 12.270,11

3420 12004 Sueldos del Grupo C2 9.983,11

3420 12005 Sueldos del Grupo E 0,00

3420 12006 Trienios 5.123,45

3420 12009 Otras retribuciones 1.088,07

4910 12001 Sueldos del Grupo A2 31.187,82

4910 12003 Sueldos del Grupo C1 58.243,75

4910 12004 Sueldos del Grupo C2 8.781,10

4910 12006 Trienios 15.093,88

4910 12009 Otras retribuciones 3.350,84

4930 12000 Sueldos del Grupo A1 18.107,05

4930 12003 Sueldos del Grupo C1 11.829,52

4930 12004 Sueldos del Grupo C2 9.964,86

4930 12006 Trienios 8.419,10

4930 12009 Otras retribuciones 1.826,00

9200 12000 Sueldos del Grupo A1 56.563,70

9200 12001 Sueldos del Grupo A2 30.504,97

9200 12003 Sueldos del Grupo C1 60.168,96

9200 12004 Sueldos del Grupo C2 89.705,84

9200 12005 Sueldos del Grupo E 45.565,52

9200 12006 Trienios 53.464,50

9200 12009 Otras retribuciones 19.234,52

9250 12001 Sueldos del Grupo A2 16.024,25

9250 12004 Sueldos del Grupo C2 49.817,10

9250 12005 Sueldos del Grupo E 18.209,88

9250 12006 Trienios 12.448,43

9310 12000 Sueldos del Grupo A1 19.411,02

9310 12001 Sueldos del Grupo A2 15.277,74

9310 12003 Sueldos del Grupo C1 23.680,74

9310 12004 Sueldos del Grupo C2 33.196,42

9310 12006 Trienios 11.674,20

Page 19: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

9310 12009 Otras retribuciones 5.165,30

9320 12001 Sueldos del Grupo A2 15.994,67

9320 12003 Sueldos del Grupo C1 23.647,35

9320 12004 Sueldos del Grupo C2 29.907,69

9320 12006 Trienios 15.681,64

9320 12009 Otras retribuciones 3.655,67

9330 12000 Sueldos del Grupo A1 11.496,98

9330 12003 Sueldos del Grupo C1 11.793,37

9330 12006 Trienios 6.326,11

9330 12009 Otras retribuciones 1.372,26

9340 12000 Sueldos del Grupo A1 19.450,46

9340 12001 Sueldos del Grupo A2 15.929,11

9340 12003 Sueldos del Grupo C1 11.842,61

9340 12004 Sueldos del Grupo C2 60.363,27

9340 12005 Sueldos del Grupo E 0,00

9340 12006 Trienios 19.168,57

9340 12009 Otras retribuciones 4.915,02

121 Retribuciones complementarias. 3.078.456,49

1320 12100 Complemento de destino. 406.555,73

1320 12101 Complemento específico. 701.534,52

1330 12100 Complemento de destino. 13.267,16

1330 12101 Complemento específico. 15.983,98

1500 12100 Complemento de destino. 113.650,74

1500 12101 Complemento específico. 157.477,29

1610 12100 Complemento de destino. 4.784,85

1610 12101 Complemento específico. 6.428,08

1650 12100 Complemento de destino. 9.026,01

1650 12101 Complemento específico. 11.206,03

1700 12100 Complemento de destino. 4.784,85

1700 12101 Complemento específico. 6.428,08

2310 12100 Complemento de destino. 98.745,45

2310 12101 Complemento específico. 130.761,55

2410 12100 Complemento de destino. 57.194,76

2410 12101 Complemento específico. 75.837,99

3110 12100 Complemento de destino. 7.570,42

3110 12101 Complemento específico. 9.103,19

3200 12100 Complemento de destino. 10.420,41

3200 12101 Complemento específico. 15.021,62

3271 12100 Complemento de destino. 36.751,48

3271 12101 Complemento específico. 48.891,78

3300 12100 Complemento de destino. 79.048,70

3300 12101 Complemento específico. 106.105,53

3321 12100 Complemento de destino. 49.474,32

3321 12101 Complemento específico. 60.323,04

3400 12100 Complemento de destino. 8.481,58

3400 12101 Complemento específico. 9.866,58

3420 12100 Complemento de destino. 10.420,41

3420 12101 Complemento específico. 12.815,45

4910 12100 Complemento de destino. 39.289,10

4910 12101 Complemento específico. 48.087,22

4930 12100 Complemento de destino. 17.760,41

4930 12101 Complemento específico. 24.076,24

9200 12100 Complemento de destino. 126.562,13

9200 12101 Complemento específico. 160.126,52

9250 12100 Complemento de destino. 35.664,19

9250 12101 Complemento específico. 43.786,52

9310 12100 Complemento de destino. 42.136,49

Page 20: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

9310 12101 Complemento específico. 52.748,55

9320 12100 Complemento de destino. 29.902,59

9320 12101 Complemento específico. 37.812,18

9330 12100 Complemento de destino. 11.816,49

9330 12101 Complemento específico. 14.973,07

9340 12100 Complemento de destino. 49.853,92

9340 12101 Complemento específico. 65.899,29

13 Personal Laboral. 53.153,60

130 Laboral Fijo. 53.153,60

2410 130 Laborales fijos adl 31.093,77

9200 130 Retrib.personal laboral fijo 19.283,93

9200 13002 Otras remuneraciones 2.775,90

15 Incentivos al rendimiento. 793.616,89

150 Productividad. 699.355,03

1320 150 Productividad seguridad 176.616,00

1330 150 Productividad trafico 8.496,00

1500 150 Productividad urb.y arq. 63.573,43

1610 150 Productividad abast. Agua 3.600,00

1650 150 Productividad alumbrado 6.048,00

1710 150 Productividad parques y jardines 3.600,00

2310 150 Productividad asistencia social primaria 46.584,00

2410 150 Productividad fomento empleo 32.736,00

2410 15001 Product.labor.promoc.empleo 1.800,00

3110 150 Productividad sanidad 4.312,80

3200 150 Productividad enseñanza 5.208,00

3271 150 Productividad juventud 22.176,00

3300 150 Productividad cultura 46.656,00

3321 150 Productividad biblioteca 30.792,00

3400 150 Productividad deportes 4.800,00

3420 150 Productividad instalaciones deportivas 6.048,00

4910 150 Productividad radio 5.640,00

4910 150 Productividad televisión 13.248,00

4930 150 Productividad consumo 9.768,00

9200 150 Productividad administracion gral. 82.272,00

9200 15001 Productividad pers.laboral admon.gral. 1.632,00

9250 150 Productividad oficina de atención al ciudadano 22.080,00

9310 150 Productividad intervencion 29.901,60

9320 150 Productividad gestion tributaria 19.584,00

9330 150 Productividad edificios uso multiple 7.015,20

9340 150 Productividad tesoreria 45.168,00

151 Gratificaciones. 94.261,86

1320 151 Gratificaciones seguridad 70.000,00

9200 151 Gratificaciones admon.gral. 24.261,86

9340 151 Gratificaciones tesoreria 0,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 2.313.826,30

160 Cuotas sociales. 2.313.826,30

1320 160 Cuotas sociales seguridad 706.925,89

1330 160 Cuotas sociales trafico 21.601,04

1500 160 Cuotas sociales urb. Y arq. 188.946,86

1610 160 Cuotas sociales saneamiento agua 8.394,36

1650 160 Cuotas sociales alumbrado 15.489,36

1710 160 Cuotas sociales parques y jardines 8.702,98

2310 160 Seguridad social asistencia social primaria 172.719,45

2410 160 Cuotas sociales fomento empleo 120.779,85

3110 160 Cuotas sociales sanidad 12.205,60

3200 160 Cuotas sociales educacion 18.768,85

3271 160 Cuotas sociales juventud 64.315,24

Page 21: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

3300 160 Cuotas sociales cultura 138.456,27

3321 160 Cuotas sociales biblioteca 88.404,35

3400 160 Cuotas sociales deportes 15.316,08

3420 160 Cuotas sociales instalaciones deportivas 17.508,10

4910 160 Cuotas sociales radio 20.358,37

4910 160 Cuotas sociales television 47.489,03

4930 160 Cuotas sociales of.consumidor 28.042,67

9120 160 Cuotas sociales org.gobierno 129.289,44

9200 160 Cuotas sociales admon.gral. 214.276,72

9250 160 Seguridad social oficina de atención al ciudadano 60.571,95

9310 160 Cuotas sociales intervencion 63.385,33

9320 160 Cuotas sociales g.tributaria 51.403,45

9330 160 Cuotas sociales edif.uso multiple 18.789,49

9340 160 Cuotas sociales tesoreria 81.685,57

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.728.940,78

20 Arrendamientos y cánones. 289.932,00

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 101.620,08

1320 202 Arrendamiento edificios policía 0,00

1500 202 Arrendamiento local brigadas 30.491,52

2410 202 Arrendamientos local fomento empleo 23.212,56

3262 202 Arrendamiento local educacion 0,00

9250 202 Arrendamiento edif.comunc.social y p.c. 4.356,00

9330 202 Arrend.edif. Usos multiple 43.560,00

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 38.290,00

1500 203 Arrendamiento maquinaria urbana 6.000,00

1650 203 Alum.público arrendamiento máquina 0,00

2410 203 Arrendamiento maquinaria a.d.l. 0,00

3340 203 Arrendamiento maquinaria prom. Cultural 5.000,00

3380 203 Arrendamiento maquinaria fiestas 23.690,00

3420 203 Arrendamiento maquinaria ins.deportivas 0,00

4910 203 Alquiler maquinaria tv 300,00

9120 203 Arrendamiento maquinaria equipo gobierno 300,00

9200 203 Arrendamiento maq. Administracion genera 0,00

9240 203 Alq.maq.inst.participación ciudadana 3.000,00

9320 203 Arrendamiento maq.gestion tributaria 0,00

9330 203 Arrend.maq.inst.edif.uso multiple 0,00

204 Arrendamientos de material de transporte. 39.800,00

1320 204 Arrenda.mat.transporte policía 39.800,00

1500 204 Arrendamiento vehiculos urbanismo 0,00

3200 204 Alquiler vehiculos educacion 0,00

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. 48.053,92

3200 205 Arrendamiento mobiliario educacion 0,00

3340 205 Arrendamientos mobiliario cultura 5.000,00

3380 205 Arrendamiento mobiliario fiestas 38.221,00

3400 205 Arrendamiento mobiliario deportes 3.832,92

3420 205 Arrendamiento mobiliario instal depor 0,00

9120 205 Alq.mobiliario órganos gobierno 1.000,00

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información. 62.168,00

4910 206 Sofware y licencias 3.200,00

9200 206 Arrend. Equipos informaticos admon.gral. 58.968,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 440.188,05

210 Infraestructuras y bienes naturales. 18.630,90

1330 210 Infraest.y bienes mat.control trafico 4.000,00

1500 210 Conserv.infraestruc. Urbanismo y arq. 2.400,00

1710 210 Infraestructuras parques y jardines 12.230,90

212 Edificios y otras construcciones. 118.254,70

1500 212 Conserv. Edificios urbanismo 22.454,70

Page 22: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

1640 212 Conserv. Edificios cementerio 0,00

2310 212 Conserv.edificios serv.sociales 0,00

2314 212 Mantenimiento edificio a.m.i.c.s. 0,00

2410 212 Conserv.edificios fomento empleo 0,00

3110 212 Mto. Edificios sanidad 0,00

3120 212 Mantenimiento centro salud 0,00

3200 212 Conserv.edificios educacion 50.000,00

3272 212 Rep. Mant. Edificios prom. Mujer 0,00

3273 212 Conservac. Edific. Tercera edad 3.000,00

3300 212 Conserv.edif.cultura 8.000,00

3321 212 Conserv.edificios biblioteca 11.800,00

3400 212 Conserv.edificios deportes 4.000,00

3420 212 Conservación edificios instal. Deportiva 8.000,00

9200 212 Conservacion edificios admon. Gral 2.000,00

9250 212 Rep.conserv.edic.comunic.social y part. 0,00

9330 212 Conservacion edificios carac.multiple 9.000,00

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 265.078,11

1320 213 Cons.maq.inst.y utillaje seguridad 6.000,00

1330 213 Maquinaria.inst.y utillaje trafico 20.000,00

1350 213 Maquin., instal., utillaje protec. Civil 0,00

1500 213 Const.maq.inst.y utillaje urbanismo 1.500,00

1621 213 Reparacion maquin. Instal. Residuos 23.229,14

1640 213 Mantenimiento maquinaria cementerio 0,00

1650 213 Mant.maq.inst.y utillaje alumbrado publi 47.722,40

1710 213 Mant.maquinaria parques y jardines 4.279,77

2310 213 Mantenimiento maquinaria accion social 0,00

2314 213 Maq.inst. Y utillaje amics 300,00

2410 213 Conserv.maquinaria fomento empleo 0,00

3200 213 Maquinaria inst.y utillaje educacion 10.500,00

3271 21300 Maquinaria y utillaje juventud 1.000,00

3272 213 Mant.maq.inst.utillaje mujer 0,00

3273 213 Mant.maquin.inst.y utill.tercera edad 0,00

3300 213 Maq.instalaciones y ut.cultura 2.500,00

3321 213 Mantenimiento maquinaria biblioteca 2.500,00

3340 213 Reparacion maquinaria promocion cultural 1.500,00

3400 213 Maquinaria inst.y utill.deportes 13.179,00

3420 213 Conserv.maqu. Y utillaje instal. Deporti 8.009,22

4412 213 Mantenimiento sist.bicicletas 3.000,00

4412 213 Transp. Bicicletas 58.080,00

4910 213 Reparación maq. Tv 0,00

9120 213 Mant.maquinaria organos de gob. 200,00

9200 213 Mantenim. Maqu.,instal. Y utill. A.gral. 7.000,00

9320 213 Gestion tributaria maquinaria e instalac 635,25

9330 213 Cons.maq.instal.utill.edif.mpales. 45.000,00

9330 213 Conservacion sistema c/ incendio 5.943,33

9330 213 Reparacion instalacion de alarmas 3.000,00

214 Elementos de transporte. 34.338,62

1320 214 Conserv.material transp. Seguridad 28.641,62

1330 214 Mantenimiento vehiculos trafico 750,00

1350 214 Conserv.mat.transporte proteccion civil 500,00

1500 214 Conserv.material transporte urbanism. 3.000,00

1650 214 Reparación elem. Transp.brigada elec. 1.247,00

1710 214 Cons.mat.transp. Parques y jardines 0,00

2310 214 Mantenimiento vehiculos serv.sociales 0,00

3110 214 Mantenimiento vehiculos sanidad 0,00

4910 214 Mantenimiento vehiculo tv 200,00

215 Mobiliario. 1.250,00

Page 23: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

1320 215 Conservación mobiliario seguridad 0,00

3300 215 Conservación mobiliario cultura 0,00

3321 215 Conserv.mobiliario biblioteca 500,00

3400 215 Conservacion mobiliario deportes 750,00

3420 215 Mantenimiento mobiliario instal. Deporti 0,00

9310 215 Reparacion-mto. Mobiliario intervencion 0,00

216 Equipos para procesos de información. 1.335,72

2314 216 Equipos proceso informatico amics 0,00

2410 216 Mantenimiento equipos informaticos adl 285,72

4910 216 Mantenimiento eq.proc.inform. 200,00

4930 216 Mantenimiento equipo informatico omic 350,00

9120 216 Manten.equipos informaticos organos gobi 500,00

9200 216 Manten. Equipos proc. Inform.admon.g. 0,00

9320 216 Mant.equipos informaticos gestion tribut 0,00

9330 216 Mant.equipos informaticos edificios mult 0,00

9340 216 Mantenimiento eq.tesorería 0,00

219 Otro inmovilizado material. 1.300,00

3321 219 Reparación inmovilizado material bibliot 300,00

4910 219 Conserv. Otro inmovilizado t.v. 1.000,00

22 Material, suministros y otros. 9.879.020,73

220 Material de oficina. 262.069,62

1320 22000 Material oficina seguridad 3.700,03

1330 22000 Trafico-material oficina ordinario n.i. 0,00

1350 22000 Material oficina proteccion civil 0,00

1500 22000 Material oficina urbanismo y arquitectur 769,36

1500 22002 Matrial informatic no inventariable 0,00

2310 22000 Material oficina servicios sociales 2.199,98

2410 22000 Material oficina a.d.l. 3.099,98

2410 22001 Sum.prensa,revistas,libros -adl- 0,00

3200 22000 Material oficina no inventari. Educacion 3.300,00

3200 22001 Adquisicón libros de texto 200.046,66

3271 22000 Material oficina juventud 3.100,02

3272 22000 Material oficina promocion mujer 1.699,99

3300 22000 Material oficina cultura 650,00

3321 22000 Material oficina biblioteca 4.999,98

3321 22001 Prensa,revistas,libros y public. Bibliot 10.000,00

3400 22002 Mat. Informatica no invent.deportes 2.286,90

4910 22000 Material oficina television 200,00

4910 22001 Prensa medios comunicacion 2.400,00

4910 22002 Mat.informatico no inv. Tv 300,00

4930 22000 Material oficina no inventariable omic 400,00

4930 22001 Prensa revistas-libros consumo 30,00

4930 22002 Mat.infor.no inventariable omic 300,00

9120 22000 Material oficina organos de gobierno 1.000,00

9120 22001 Prensa organos de gobierno 150,00

9200 22000 Material oficina general ayto. 11.000,02

9200 22001 Prensa, revistas, libros ayuntamiento 0,00

9200 22002 Material informa. No inventariab. A.gral 4.000,00

9310 22000 Material oficina intervención 1.167,00

9310 22001 Prensa,revistas y libros intervencion 126,00

9320 22000 Mat. Oficina no inventar gest.tributaria 600,00

9320 22001 Libros/suscripciones gestion tributaria 0,00

9330 220 Material oficina la fábrica 0,00

9340 22000 Material oficina tesoreria 4.453,92

9340 22001 Libros, prensa, revistas tesoreria 89,78

9340 22002 Material informatico no invent. Tesoreri 0,00

221 Suministros. 863.357,16

Page 24: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

1320 22100 Energía eléctrica policía local 7.400,00

1320 22103 Combustibles y carburantes policía local 15.000,00

1320 22104 Vestuario policía local 22.500,00

1320 22106 Elementos ortopédicos policía local 0,00

1320 22111 Gastos ferretería policía local 0,00

1320 22199 Otros suministros seguridad y o. Público 11.985,00

1330 22100 Suministro energia electrica trafico 4.000,00

1330 22110 Productos limpieza trafico 0,00

1330 22199 Suministros trafico 13.716,02

1350 22100 Suministro electrico proteccion civil 1.700,00

1350 22103 Carburante protección civil 300,00

1350 22104 Sum. Vestuario proteccion civil 1.000,00

1350 22199 Suministros proteccion civil 750,00

1500 22100 Energia electrica urbanismo y arquitectu 7.200,00

1500 22103 Suministro carburante vehiculos brigadas 4.000,00

1500 22104 Vestuario brigada 0,00

1500 22199 Suministros urbanismo y arquitectura 18.000,00

1510 22199 Otros suministros urbanismo 46.641,03

1610 22199 Suministros saneam., abast. Y dist. Agua 0,00

1640 22100 Energia electrica cementerio 700,00

1640 2210099 Otros sum. Cementerio 0,00

1650 22100 Energia electrica alumbrado 145.000,00

1650 22199 Sum.alumbrado público 0,00

1710 22101 Sum.agua parques y jardines 5.292,90

1710 22199 Suministros parques y jardines 7.000,00

2310 22100 Suministro energia electrica serv.social 12.700,00

2310 22199 Suministros servicios sociales 750,00

2314 22100 Energia electrica amics 1.700,00

2314 22102 Suministro gas agencia amics 0,00

2314 22199 Otros suministros amics 500,00

2314 22199 Suministros amics 0,00

2410 22100 Suministro electrico adl 9.100,00

2410 22104 Suministros vestuario adl 0,00

2410 22105 Prod.alimenticios fomento empleo 0,00

2410 22199 Suministros fomento empleo 4.454,23

3110 22110 Productos de limpieza y aseo 0,00

3110 22199 Suministros sanidad 0,00

3120 22100 Suministro electrico sanidad 12.500,00

3200 22101 Suministro agua educacion 22.007,39

3200 22102 Suministro gas educacion 53.000,00

3200 22199 Suministros educacion 12.375,00

3230 22100 Suministro energia electrica educacion 60.500,00

3262 22100 Suministro energia electrica pgs 0,00

3271 22199 Suministros juventud 1.125,00

3272 22105 Suministros alimenticios casa dona 0,00

3272 22199 Suministros promocion mujer 2.000,00

3273 22199 Suministros tercera edad 0,00

3275 22100 Suministro energia electrica educacion 5.000,00

3300 22199 Suministros cultura 1.860,00

3321 22100 Suministro electrico biblioteca 12.500,00

3321 22112 Material electrónico biblioteca 0,00

3321 22199 Suministros biblioteca 2.600,00

3340 22100 Sum.electricidad promocion cultural 0,00

3340 22101 Agua promocion cultural 0,00

3340 22199 Otros suministros promocion cultural 6.000,00

3370 22100 Suministro electrico casa de cultura 13.000,00

3371 22100 Suministros juventud 11.384,19

Page 25: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

3372 22100 Suministro electrico casa de la dona 3.500,00

3373 22100 Suministro energia electrica tercera eda 12.800,00

3380 22105 Suministros productos alimenticios fiest 0,00

3380 22199 Suministros fiestas 3.000,00

3400 22199 Suministros deportes 3.500,00

3420 22100 Suministro electrico inst deportivas 80.000,00

3420 22101 Suministro agua instalaciones deportivas 0,00

3420 22102 Suministro gas instalaciones deportivas 70.000,00

3420 22106 Productos farmaceuticos instal. Deportiv 150,00

3420 22110 Productos de limpieza instalac.deportiva 500,00

3420 22199 Suministros instalaciones deportivas 24.000,00

4412 22111 Sum.repuestos transporte 0,00

4910 22112 Suministro material electronico y de tel 0,00

4910 22199 Suministros television 1.500,00

9120 22199 Suministros organos de gobierno 3.938,30

9200 22100 Sum electricidad admon.gral. 0,00

9200 22104 Vestuario personal ayuntamiento 0,00

9200 22110 Productos limpieza ayuntamiento 0,00

9200 22199 Suministros admon. Gral. 17.481,20

9240 22100 Suministro energia electrica part.ciudad 4.500,00

9240 22199 Otros sum. Participación ciudadana 250,00

9250 22100 Energia electrica comun.social y partici 0,00

9250 22199 Sum.comuc.participación ciudadana 475,00

9330 22100 Energia electrica edif. Caracter multipl 0,00

9330 22100 Sum electrico la fabrica 28.200,00

9330 22100 Suministro electrico edif municipales 33.500,00

9330 22101 Suministro agua edificios uso multiple 5.546,90

9330 22102 Suministro gas resto ed publicos 3.000,00

9330 22110 Productos limpieza y aseo brigada obras 0,00

9330 22199 Suministros edificios caracter multiple 10.275,00

222 Comunicaciones. 136.415,47

1320 22200 Comunicaciones seguridad 2.617,86

1330 22200 Comunicaciones trafico 172,28

1350 22200 Comunicaciones proteccion civil 194,57

1500 22200 Comunicaciones urbanismo 2.180,00

1610 22200 Comunicaciones suministro agua 0,00

1640 22200 Comunicaciones cementerio 172,00

1650 22200 Comunicaciones alumbrado publico 0,00

1700 22200 Comunicaciones medio ambiente 344,00

2310 22200 Comunicaciones servicios sociales 3.264,00

2314 22200 Comunicaciones amics 264,00

2410 22200 Comunicaciones adl 966,46

3110 22200 Comunicaciones sanidad 0,00

3200 22200 Comunicaciones educacion 260,00

3271 22200 Comunicaciones 1.054,70

3272 22200 Comunicaciones casa de la dona 0,00

3273 22200 Comunicaciones tercera edad 0,00

3300 22200 Comunicaciones cultura 705,94

3321 22200 Comunicaciones biblioteca 1.147,15

3321 22201 Serv. Postales bilbioteca/ telefonia 0,00

3400 22200 Comunicaciones deportes 794,18

3420 22200 Comunicaciones instalaciones deportivas 0,00

4910 22200 Comunicaciones medios de comunicacion 550,00

4930 22200 Comunicaciones omic 176,48

9120 22200 Comunicaciones organos de gobierno 4.647,43

9200 22200 Comunicaciones admon.gral. 102.451,29

9231 222000 Comunicaciones padrón 352,97

Page 26: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

9240 22200 Comunicaciones participaciones ciudadana 172,28

9250 22200 Participacion ciudadana.telefonia 0,00

9310 22200 Comunicaciones intervencion 441,21

9320 22200 Comunicaciones gestion tributaria 352,97

9330 22200 Comunicaciones edificios 0,00

9330 22200 Conexión de alarmas municipales 12.516,00

9340 22200 Comunicaciones tesoreria 617,70

223 Transportes. 21.455,44

1320 223 Transporte policía local 0,00

1640 223 Gastos de transporte cementerio 15.999,50

2310 223 Transportes serv.sociales 0,00

3271 22300 Dietas de transporte 300,00

3272 223 Transportes casa de la dona 705,94

3273 223 Transportes tercera edad 0,00

3340 223 Transportes - promocion cultural 950,00

3380 223 Transportes fiestas 2.000,00

9120 223 Transp.órganos gobierno 1.500,00

224 Primas de seguros. 138.671,94

1320 224 Seguro edificio central policía local 0,00

1500 224 Primas de seguros urbanismo y arquitectu 0,00

1710 224 Primas seguro coches parques y jardines 0,00

2310 224 Seguros pam 0,00

2410 224 Primas seguros adl 600,00

3340 224 Seguros actividades culturales 900,00

3400 224 Seguros actividades deportivas 1.000,00

4910 224 Primas de seguros medios de comunicacion 0,00

9200 224 Seguros admon gral. 136.171,94

225 Tributos. 7,07

1320 225 Tributos seguridad y orden publico 0,00

2314 225 Tributos amics 0,00

2314 22502 Tributos locales amics 0,00

2314 22503 Tasa diputación gtos.asistencia 0,00

9320 22502 Tributos admon. Financiera 7,07

226 Gastos diversos. 784.614,97

1320 22601 Repres. Y protocolo conc. Seg. Ciudadana 6.500,00

1320 22602 Gatos divulgación pol.local 3.500,00

1320 22604 Defensa jurídica policía local 0,00

1320 22699 Gastos diversos policías local 2.000,00

1330 22699 Gastos diversos trafico 3.000,00

1350 22699 Gastos diversos proteccion civil 299,86

1500 22699 Gastos diversos urbanismo y arquitectura 8.500,00

1650 22699 Gtos.diversos alumb.púclico 0,00

1700 226 Gastos diversos medio ambiente 17.850,00

1710 22699 Gastos diversos jardines 18.000,00

2310 22699 Gastos diversos servicios sociales 42.217,67

2310 22699 Plan local accesibilidad 3.000,00

2314 22699 Gastos diversos amics 5.000,00

2410 22699 Gastos diversos fomento empleo 9.000,00

3110 22602 Publicidad sanidad 0,00

3110 22699 Otros gastos diversos -sanidad- 0,00

3200 22699 Gastos diversos educación 220,00

3200 22699 Gastos diversos enseñanza 7.000,00

3240 226 Gtos.diversos educación animación lectura 0,00

3263 22609 Gtos.diversos infancia 9.000,00

3271 22602 Publicidad y propaganda juventud 7.550,00

3271 22699 Gastos diversos juvetud 139.875,00

3272 22602 Publicidad y propaganda casa de la dona 0,00

Page 27: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

3272 22606 Reuniones, conf.,cursos prom.mujer 0,00

3272 22609 Actv.culturales y deportivas prom.mujer 0,00

3272 22699 Gastos diversos promocion mujer 35.000,00

3273 22699 Gastos diversos tercera edad 66.950,00

3300 22699 Gtos.diversos centro cultural 500,00

3321 22699 Gastos diversos biblioteca 6.988,05

3340 22602 Publicidad promocion cultural 0,00

3340 22609 Actividades culturales 0,00

3340 22699 Gastos diversos cultura 121.495,00

3341 22699 Gastos diversos promocion valenciano 3.000,00

3380 22699 Gastos diversos fiestas 85.560,00

3381 226 Gastos diversos tradiciones 6.000,00

3400 22609 Actividades culturales y deportivas 17.750,00

3400 22699 Gastos diversos deportes 2.580,00

3410 22609 Fomento deporte-activ. Cult.y deportivas 4.388,00

3420 22609 Actividades instalaciones deportivas 0,00

3420 22699 Otros gastos diversos instal.deportivas 0,00

4300 226 Gastos diversos comercio 35.032,20

4300 22699 Gastos diversos comercio 250,00

4412 226 Gtos. Diversos bicicletas 3.500,00

4412 22699 Gtos. Diversos transporte 0,00

4910 22601 Derechos autor sgae 1.350,00

4910 22602 Publicidad y propaganda tv 0,00

4910 22699 Gastos diversos radio 0,00

4910 22699 Gastos diversos scdad de la informacion 2.500,00

9120 22601 Atenc.protocolarias organos gobierno 20.000,00

9120 22602 Campañas informativas organos de gobiern 36.000,00

9120 22699 Otros gastos diversos organos de gobiern 4.500,00

9200 22602 Publicaciones difusion valenciano 755,00

9200 22603 Publicaciones diarios oficiales 2.110,43

9200 22604 Gastos jurídicos administración general 12.465,00

9200 22605 Recargos y costas 4.322,74

9200 22606 Cursos formación 0,00

9200 22608 Indemnizacion responsabilidad patrimonia 5.000,00

9200 22699 Gastos diversos admon. Gral. Modernizacion 0,00

9240 22602 Publi. Y propag. Participacion ciudadana 2.000,00

9240 22699 Otros gastos diversos part. Ciudadana 17.000,00

9310 22699 Gastos diversos intervencion 0,00

9320 22602 Publicidad y propaganda gest.tributaria 1.406,02

9320 22603 Publicacion diarios oficiales g. Tributa 0,00

9330 22699 Gastos diversos edificios uso multiple 0,00

9340 22602 Publicidad tesoreria 0,00

9340 22603 Publicacion en diarios oficiales tesorer 0,00

9340 22699 Comision cajeros automaticos 3.700,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 7.672.429,06

1320 22700 Trabajos otras empresas limpieza policía 10.416,71

1320 22701 Servicio retirado vehículos vía publica 0,00

1320 22799 Trab.realizados por otras emp.-seguridad 21.003,00

1330 22701 Servicio retirado vehiculos via publica 165.000,00

1330 22799 Otros trabajos realizados para trafico 0,00

1500 22799 Trab.realiz.otras empresas urb.y arq. 53.000,00

1510 22706 Estudios y trabajos técnicos 21.296,00

1510 22799 Trabajos otras empresas obras mto. 222.062,97

1621 22799 Contrato de eliminacion de residuos 766.529,11

1630 22700 Certificaciones empresa pública 1.840.500,00

1640 22799 Trab.realizado otras emp.cementerio 61.628,50

1650 22799 Trabajos otras empresas alumbrado pbco. 0,00

Page 28: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

1700 22799 Trabajos realizados otras empresas mmaa 63.000,00

1710 22700 Limpieza parques y jardines 9.108,66

1710 22799 Trab. Otras empresas parques y jardines 751.366,06

2310 22700 Limpieza centro s.sociales y tercera eda 23.947,26

2310 22706 Estudios y trabajos tecnicos accion soci 2.000,00

2310 22799 Trab.realizado otras empresas serv.soc. 990.847,16

2314 22700 Limpieza centro amics 2.540,66

2314 22799 Trab.otras empresas coop. Desarrollo 5.000,00

2410 22700 Limpieza adl 12.892,31

2410 22799 Trab. Otras empresas fomento empleo 0,00

3110 22700 Limpieza del centro de salud 20.325,00

3110 22799 Trab.realizados otras empresas sanidad 12.733,56

3200 22700 Limpieza patios coleg. Nemasa y colegios 302.423,07

3200 22701 Limpieza escuela adultos (huerto s) 10.161,64

3200 22799 Trab. Otras empresas educacion 102.971,00

3230 22799 Trabajos realiz.otras empres.educacion 159.951,00

3260 22799 Trabajos otras empreas educación 235.487,00

3262 22700 Limpieza local pgs 13.973,00

3263 22799 Trabajos otras empresas infancia 7.000,00

3271 22799 Trabajos otras empreas juventud 111.021,00

3272 22799 Trab.realizados otras empr.mujer 0,00

3273 22799 Trab.realizados otras empr.tercera edad 63.815,92

3300 22799 Trabajos realiz.otras empresas cultura 34.722,00

3321 22700 Limpieza biblioteca publica municipal 35.569,24

3321 22799 Trab.realizados otras empre.biblioteca 26.795,00

3340 22799 Trab. Otras empresas promocion cultural 48.075,00

3370 22700 Limpieza cultura 10.162,64

3370 22799 Trabajos otras empresas inst.ocup.de tiempo libre. 111.270,00

3371 22700 Limpieza juventud 9.400,44

3372 22700 Limpieza casa de la dona 7.621,98

3373 22799 Trab.realizados otras empr.tercera edad 25.177,08

3380 22701 Trab. Seguridad fiestas 0,00

3380 22799 Trab.realizados otras empresas fiestas 2.000,00

3381 22799 Trab. Realizados otras empresas trad 15.000,00

3400 22700 Limpieza piscina cubierta 0,00

3400 22799 Trab.realizados otras empresas deportes 560.485,09

3410 22799 Suministros promoción fomento deporte 1.550,00

3420 22700 Limpieza instalalac.deportivas 183.248,69

3420 22703 Estudios trab.técnicos inst. Deportivas 0,00

3420 22799 Trab. Realiz. Otras emp. Instalac. Depor 0,00

4300 22799 Trabajos realizados empresas comercio 14.178,00

4313 22799 Control mercado ambulante 9.150,00

4910 22799 Trab.realizados otras empresas radio 0,00

4910 22799 Trabajos otras empr. Medios comunicacio 122.874,22

9200 22700 Limpieza ayuntamiento 39.380,23

9200 22799 Trabajos realiz.por otras empresas a.gra 246.002,45

9240 22700 Limpieza local asociaciones vecinales 0,00

9240 22799 Trab.otras empresas partic.ciudadana 11.000,00

9250 22700 Limpieza locales atencion ciudadanos 3.810,99

9310 22799 Trab.realiz.otras emp. Intervencion 45.629,76

9320 22799 Trab.realiz.otras empr.g.tributaria 4.247,73

9330 22700 Limpieza dependencias municipales 3.048,00

9330 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.766,35

9340 22708 Servicios de recaudacion a favor entidad 37.263,58

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 119.800,00

230 Dietas. 3.100,00

1320 23000 Dietas policía local 1.000,00

Page 29: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

3271 23000 Dietas y desplazamientos 600,00

9120 23000 Dietas organos de gobierno 1.500,00

9200 23001 Dietas tribunales oposicion 0,00

231 Locomoción. 1.700,00

1350 23120 Locomocion proteccion civil 200,00

1500 23100 Locomocion urbanismo y vivienda 0,00

9120 23100 Locomoción organos de gobierno 1.500,00

233 Otras indemnizaciones. 115.000,00

9120 233 Otras indemniz.organos de gobierno 115.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 583.325,00

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 573.325,00

310 Intereses. 573.325,00

0110 310 Deuda pública intereses 573.325,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 10.000,00

352 Intereses de demora. 10.000,00

0110 352 Intereses demora 10.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.405.678,05

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. 0,00

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. 0,00

1630 449 Subvencion explotacion nemasa 0,00

46 A Entidades Locales. 224.227,69

463 A Mancomunidades. 57.267,15

9420 463 Mancomunidad l'horta sud 57.267,15

466 A otras Entidades que agrupen municipios. 9.530,40

9420 466 Cuotas fed.municipios y provincias 9.530,40

467 A Consorcios. 157.430,14

1360 467 Cuotas consorci provincial bombers 154.930,14

3271 467 Consorcio joves net 2.500,00

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 2.154.450,36

480 Atenciones benéficas 1.481.383,36

2310 480 Atenciones beneficas accion social 1.330.000,00

2313 480 Renta garantizada 151.383,36

489 A familias e instituciones 647.937,00

2310 489 Otras transferencias serv.sociales 30.000,00

2410 489 Otras transferencias promocion empleo 0,00

3110 489 Otras transferencias sanidad 1.500,00

3230 489 Transferencias educacion 0,00

3240 489 Transf.serv.comp.educación 0,00

3260 489 Transferencias educacion 121.000,00

3263 489 Convenios entidades act.infancia 5.500,00

3271 489 Otras transferencias juventud 36.250,00

3272 489 Subvenciones asociaciones de mujeres 9.100,00

3273 489 Otras transferencias tercera edad 34.510,00

3300 489 Transferencias cultura 49.165,00

3380 489 Transferencias festejos 47.100,00

3381 489 Transferencias tradiciones 42.100,00

3410 489 Otras transferencias deportes 205.000,00

4300 489 Transferencias comercio 3.000,00

9240 489 Otras transferencias 4.000,00

9240 489 Transf. Participacion ciudadana 44.712,00

9250 489 Transf. Atencion a los ciudadanos 15.000,00

481 De fomento de empleo 25.130,00

2410 481 Becas y premios familia e inst. 0,00

2410 481 La dipu te beca 7.000,00

3321 481 Premios y becas biblioteca 18.130,00

4910 481 Becas alumnos en practicas tv canal 25 0,00

49 Al exterior. 27.000,00

Page 30: ESTADO DE GASTOS12005 Sueldos del Grupo E 0,00 12006 Trienios 1.899,57 12009 Otras retribuciones 2.917,23 12100 Complemento de destino. 13.267,16 12101 Complemento específico. 15.983,98

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO / PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto

de gastos

2016

490 Transferencias al ext.coop.al desarrollo 27.000,00

2314 490 Transferencias al ext.coop.al desarrollo 27.000,00

6 INVERSIONES REALES 318.845,38

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 65.964,80

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 65.964,80

1710 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 20.400,60

1710 60901 Huertos sociales 45.564,20

61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general. 203.000,00

619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 203.000,00

1532 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 85.000,00

1650 619 Reposición alumb. Público 0,00

1710 61900 Reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques infantiles. 43.000,00

2310 61901 Obras en centro ocupacional. Servicios sociales 75.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 49.880,58

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 0,00

3200 623 Adquisicion maquinaria educacion 0,00

625 Mobiliario. 49.880,58

3420 625 Aparatos gimnasia.Mobiliario. 49.880,58

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 0,00

633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 0,00

1650 633 Leds alumbrado publico 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00

74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 20.000,00

740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local 20.000,00

1630 740 Subvenciones capital nemasa 20.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00

87 Aportaciones patrimoniales. 0,00

872 Aportaciones a otros entes. 0,00

1620 872 Aportaciones patrimoniales nemasa 0,00

83 Préstamos al personal 5.000,00

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 5.000,00

0110 83001 Prestamos al personal 5.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.678.136,88

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 2.678.136,88

911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público. 2.678.136,88

0110 911 Amortización prestamos medio-largo plazo 2.678.136,88

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO 2016 26.942.442,12