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001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL ENTIDAD: 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, sol CGA, aut CGA memo 4156/4176-CGA-AN-2013, CF 13 S S APROBADO 0.00 3,579.08 EUROVIAJES TUR S.A. 1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO R ORT FTE UBG REN AC PY PR 20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 250.72 250.72 0.00 136 87 10/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 19565 por por compra de boletos aéreos mes de noviembre, sol CGA, aut CGA memo CGA-4112-2013, CF 28 S S APROBADO 0.00 1,637.36 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP 1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO R ORT FTE UBG REN AC PY PR 20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,637.36 1,637.36 0.00 195 121 10/01/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, Reembolso por Compra de Boleto Aéreos de la Sra. Asambleista Miryam Gonzalez, por compra de boleto aéreo en la Ruta Manta Quito para asistir a la session de la Comisión de Educación realizada el 22 de noviembre 2013, aut CGA, según Memo- CGA-4238-2013 S S APROBADO 0.00 65.58 GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI 1102094339 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO R ORT FTE UBG REN AC PY PR 20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 65.58 65.58 0.00 210 151 13/01/2014 DEV NOR OGA BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013. S S APROBADO 0.00 324.04 BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE 0801424656 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO R ORT FTE UBG REN AC PY PR 20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 324.04 324.04 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA: 1 de 271 FECHA: 01/12/2014 HORA: 08:15:11 REPORTE: R00804109.rdlc

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001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONALENTIDAD:

99 30 10/01/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, sol CGA, aut CGA memo 4156/4176-CGA-AN-2013, CF 13

SSAPROBADO0.003,579.08EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 250.72 250.72 0.00

136 87 10/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 19565 por por compra de boletos aéreos mes de noviembre, sol CGA, aut CGA memo CGA-4112-2013, CF 28

SSAPROBADO0.001,637.36EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,637.36 1,637.36 0.00

195 121 10/01/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, Reembolso por Compra de Boleto Aéreos de la Sra. Asambleista Miryam Gonzalez, por compra de boleto aéreo en la Ruta Manta Quito para asistir a la session de la Comisión de Educación realizada el 22 de noviembre 2013, aut CGA, según Memo-CGA-4238-2013

SSAPROBADO0.0065.58GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI

1102094339 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 65.58 65.58 0.00

210 151 13/01/2014 DEV NOR OGABASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013.

SSAPROBADO0.00324.04BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE0801424656 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 324.04 324.04 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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211 163 13/01/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00162.02DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.02 162.02 0.00

212 175 13/01/2014 DEV NOR OGAFARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00162.02FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA1102586755 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.02 162.02 0.00

213 176 13/01/2014 DEV NOR OGALANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00162.02LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN

0801268103 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.02 162.02 0.00

214 177 13/01/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00162.02MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.02 162.02 0.00

215 178 13/01/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00162.02ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.02 162.02 0.00

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216 179 13/01/2014 DEV NOR OGAPUYOL CORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00162.02PUYOLCORTEZ JORGE LUIS0801712449 LNAVAS LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.02 162.02 0.00

217 180 13/01/2014 DEV NOR OGAPONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00162.02PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA1802618254 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.02 162.02 0.00

218 181 13/01/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00162.02SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.02 162.02 0.00

219 188 13/01/2014 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.0098.00INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA0500866710 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 98.00 98.00 0.00

220 191 13/01/2014 DEV NOR OGAOCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00156.80OCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO0910177864 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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265 184 13/01/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00161.91AGUIRRE RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER

0904034147 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.91 161.91 0.00

276 185 13/01/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013

SSAPROBADO0.00648.08CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 648.08 648.08 0.00

287 261 13/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2677 por servicio de cambio de nombre de Tres Tarjetas VIP-TAME, a favor de los señores Asambleistas Arias, Mosquera y Moya, sol CGA, aut CGA memo CGA-4383-2013, Ref Of 020-AN-HMD, 004-D.A.V.A.F., 09-AIMY-AN-13, T 161823. CF 48

SSAPROBADO0.00321.42EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 321.42 321.42 0.00

338 329 14/01/2014 DEV NOR OGASANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, por reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Santa Rosa de la semana del 16 al 20 de diciembre del 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-4364-2013, Ref Of 073-MSO-AN-2013, CF 69

SSAPROBADO0.0096.94SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS0703216960 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 96.94 96.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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481 398 20/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago Factura 2700, Por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor de la Sra Asambleista Pamela Falconi, sol CGA, aut CGA, mediante MEMO CGA-0029-2014, Ref. 083-PFL-AN-2013, T. 163274, CF 62

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

492 462 20/01/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO reembolso de gastos por valores de movilización en el vehiculo AVEO, placas 4608, traslado a ciudade El Oro y Cuenca con la segunda vocal del CAL, del 12-15-Dic 2013 y del 18-Dic-2013 al 5-Ene-2014, sol CGA, aut sumilla inserta Memo S/N, T163980, 162939 CF 98

SSAPROBADO0.00206.83VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

545 542 20/01/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Latacunga utilizado para asistir a la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social del 30-10-2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-38-10-2013, CF 113

SSAPROBADO0.00133.62BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 133.62 133.62 0.00

623 586 22/01/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.,pago facturas 197769,197770,197771,197772,197767,197768,197765 y 197766 por adquisición de compra de boletos aéreos nacionales en varias rutas, sol CGA, aut CGA memo CGA-0045-2014, Ref Oficio 020-CGA-2014.

SSAPROBADO0.00551.26EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 551.26 551.26 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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643 639 23/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 20273, por concepto de compra de pasajes aéreos durante el mes de diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-0131-2014

SSAPROBADO0.0028,088.72EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 28,088.72 28,088.72 0.00

680 645 24/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 20274, por concepto de compra de pasajes aéreos durante el mes de diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-0132-2014

SSAPROBADO0.001,637.36EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,637.36 1,637.36 0.00

803 791 27/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago Factura 2721 por la emision de una tarjeta VIP de la línea aérea TAME para el Sr. Asambleista Gabriel Rivera Lopez, sol CGA, aut CGA mediante Memorando CGA-0085-2014, Ref. Memo AN-GRL-024-2014, T 164234

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

923 830 28/01/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.,pago facturas 199092,199093,199090,198946,198947,por adquisición de compra de boletos aéreos nacionales en varias rutas, sol CGA, aut CGA memo CGA-0045-2014, Ref Oficio 018-CGA-2014.

SSAPROBADO0.00650.59EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 650.59 650.59 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Page 7:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

933 827 28/01/2014 DEV NOR OGABAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, reembolso por pago de peajes y combustible utilizados en la comisión a la Provincia de Bolívar con el Ing Haro de Coordinación General de Comunicación, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N

SSAPROBADO0.0027.50BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO0802145011 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3.00 3.00 0.00

934 839 28/01/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, Reembolso por adquisición de boleto aéreo en la ruta Gquil-UIO-Gquil para asistir a la session 257 de 17/12/2013, Según Lista de Asistencia, Mem 035-AGSC-AN-2013, Pases a Bordo, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo CGA-4898

SSAPROBADO0.00111.14BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 111.14 111.14 0.00

935 824 28/01/2014 DEV NOR OGACALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, reembolso por pago de peajes y combustible utilizados en la comisión a la Provincia de Zamora Chinchipe con el personal de Coordinación General de Comunicación, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N

SSAPROBADO0.0035.50CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER

1002902136 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

936 823 28/01/2014 DEV NOR OGAARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, reembolso por pago de peajes utilizados en la comisión a la Provincia de Imbabura con el personal de apoyo y logístico de la Sra Presidenta AN, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N

SSAPROBADO0.008.00ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO1001360443 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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941 852 28/01/2014 DEV NOR OGATOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00115.50TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN

1704206760 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 115.50 115.50 0.00

944 851 28/01/2014 DEV NOR OGASALAZAR PAUCAR MARGOD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00142.80SALAZAR PAUCAR MARGOD0602427098 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 142.80 142.80 0.00

945 850 28/01/2014 DEV NOR OGAPUYOLCORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00324.16PUYOLCORTEZ JORGE LUIS0801712449 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 324.16 324.16 0.00

946 849 28/01/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00324.10ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 324.10 324.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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950 848 28/01/2014 DEV NOR OGAOrdoñez Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00162.08Ordo?z Almeida Fausto Efrain0102157336 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.08 162.08 0.00

951 847 28/01/2014 DEV NOR OGAMERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00285.60MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA1710657386 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 285.60 285.60 0.00

953 846 28/01/2014 DEV NOR OGAMEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24MEDINA TAMBACO EMILY JESUS0803381334 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

955 845 28/01/2014 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.0061.25INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA0500866710 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 61.25 61.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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957 844 28/01/2014 DEV NOR OGAGRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00162.08GRANDA NIXON ARLIG1103366009 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.08 162.08 0.00

958 843 28/01/2014 DEV NOR OGAGAIBOR ROMERO CARLOS MARTIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00162.08GAIBOR ROMERO CARLOS MARTIN2100018841 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.08 162.08 0.00

959 842 28/01/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00162.08DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.08 162.08 0.00

960 841 28/01/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00162.08CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.08 162.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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961 840 28/01/2014 DEV NOR OGABASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00162.08BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE0801424656 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.08 162.08 0.00

968 921 28/01/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24ZAMBRANO ALBERTO0701827180 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

969 922 28/01/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

970 920 28/01/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24RENE YANDUN POZO0400326807 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 12:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

971 918 28/01/2014 DEV NOR OGAVILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00162.08VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS0901218800 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 162.08 162.08 0.00

972 916 28/01/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

973 919 28/01/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00447.30VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 447.30 447.30 0.00

974 917 28/01/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00235.20VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 235.20 235.20 0.00

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975 915 28/01/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

976 913 28/01/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

977 911 28/01/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00233.10TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 233.10 233.10 0.00

978 908 28/01/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

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979 906 28/01/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00396.90SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 396.90 396.90 0.00

980 904 28/01/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00331.80SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 331.80 331.80 0.00

981 902 28/01/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

982 900 28/01/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00235.20PENAFIEL MARISOL1001934742 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 235.20 235.20 0.00

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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983 898 28/01/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

984 896 28/01/2014 DEV NOR OGAORELLANA MAGALI, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24ORELLANA MAGALI1803013315 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

985 894 28/01/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00661.50MOYA DUQUE HERMAN0501113427 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 661.50 661.50 0.00

986 893 28/01/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00235.20MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 235.20 235.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 16:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

987 891 28/01/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00447.30LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 447.30 447.30 0.00

988 888 28/01/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

989 857 28/01/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

990 886 28/01/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00810.28GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 810.28 810.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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991 878 28/01/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

992 875 28/01/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00346.50FIERRO OVIEDO PACO0601156631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 346.50 346.50 0.00

993 876 28/01/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24Galván Gracia Maria0800671612 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

994 872 28/01/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00235.20DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 235.20 235.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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Page 18:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

995 870 28/01/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

996 867 28/01/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00235.20CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 235.20 235.20 0.00

997 868 28/01/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00428.40CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 428.40 428.40 0.00

998 865 28/01/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00235.20CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 235.20 235.20 0.00

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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999 864 28/01/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1000 862 28/01/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00346.50ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 346.50 346.50 0.00

1001 860 28/01/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1002 858 28/01/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.59ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.59 163.59 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1003 912 28/01/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00183.75UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 183.75 183.75 0.00

1004 910 28/01/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00810.28TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 810.28 810.28 0.00

1005 909 28/01/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00183.75TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 183.75 183.75 0.00

1006 907 28/01/2014 DEV NOR OGATAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00428.40TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO0200001493 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 428.40 428.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1007 905 28/01/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00428.40SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 428.40 428.40 0.00

1008 903 28/01/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA

1305752790 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1009 901 28/01/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00235.20POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 235.20 235.20 0.00

1010 899 28/01/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1011 897 28/01/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1012 895 28/01/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00346.50MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 346.50 346.50 0.00

1013 892 28/01/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1014 890 28/01/2014 DEV NOR OGALARREA VITERI LIDICE VANESSA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24LARREA VITERI LIDICE VANESSA1306919281 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1015 887 28/01/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00233.10JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 233.10 233.10 0.00

1016 879 28/01/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00183.75GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 183.75 183.75 0.00

1017 877 28/01/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00235.20GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 235.20 235.20 0.00

1018 873 28/01/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00447.30DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 447.30 447.30 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1019 874 28/01/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24FARFAN APONTE RICHARD1103313365 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1020 871 28/01/2014 DEV NOR OGADE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES

1001902830 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1021 869 28/01/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1022 866 28/01/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00233.10CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 233.10 233.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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SOL PAGO

No.CUR

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1023 863 28/01/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1024 861 28/01/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00183.75ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 183.75 183.75 0.00

1025 859 28/01/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00486.24AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 486.24 486.24 0.00

1026 914 28/01/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00183.75VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 183.75 183.75 0.00

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1095 1073 30/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago Facturas 2771, 2779 y 2763 renovación tarjeta VIP de la línea aérea TAME para la Sra. Asambleista Muñoz y cambio de nombre en tarjeta Sra. Asambleísta Torres, renovación Asambleísta Hernández sol CGA, aut CGA memo CGA-0245/0246/0185-2014.

SSAPROBADO0.001,535.72EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,535.72 1,535.72 0.00

1169 1152 03/02/2014 DEV NOR OGAMENA AGUILERA EDISON LUIS, Reembolso por peajes utilizados en la comisión de servicios a la Ciudad de Riobamba el 28 y 29 de enero 2014 para trasladar a Sr Asambleista José Ricardo Cevallos en el vehículo Vitara XL7 placas PQV-233, aprobado por CGA, sumilla inserta en Memo de enero 29 2014

SSAPROBADO0.006.00MENA AGUILERA EDISON LUIS1704713658 LNAVAS LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

1191 1161 04/02/2014 DEV NOR OGABOLANOS BUITRON GERMANICO ALBERTO, Pago por Subsidio Terrestre de junio a diciembre 2013, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 014-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, Memo SAN2013-0589.

SSAPROBADO0.001,724.80BOLANOS BUITRON GERMANICO ALBE1001476926 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,724.80 1,724.80 0.00

1217 1214 06/02/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil utilizado para asistir a la sesión 266 del 21-1-2014, sol CGA, aut CGA memo CGA 233-2014,Memo 046-AGSC-AN-2014, T.165914

SSAPROBADO0.00106.75BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 106.75 106.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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1219 1113 06/02/2014 DEV NOR OGABORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, reembolso por pago de peajes y combustible utilizados en la comisión a la Provincia de El Oro, Santo Domingo, Vehiculo Dmax S/P Coordinación General de Comunicación, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N

SSAPROBADO0.0019.10BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO

1312297037 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.78 8.78 0.00

1220 1212 06/02/2014 DEV NOR OGAAGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Galapagos-Quito, utilizado para asistir a la sesión 265 Enero 14/2014 asambleista Alterna de Fanny Uribe, sol CGA, aut CGA memo CGA-194-2014, Ref Oficio AN-AG-FUL-2014-0121, T.165909

SSAPROBADO0.00100.30AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO2000014429 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 100.30 100.30 0.00

1221 1210 06/02/2014 DEV NOR OGAYELA BURGOS DAYSE INES, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil, utilizado para asistir a la sesión 265 Enero 14/2014 asambleista Alterna de Ramon Teran, sol CGA, aut CGA memo CGA-0256-2014, Ref Ofici 001-CIYB-AALR-14, T.166322

SSAPROBADO0.00122.51YELA BURGOS DAYSE INES1202966758 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 122.51 122.51 0.00

1222 1211 06/02/2014 DEV NOR OGAFONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA, por reembolso por pago 2 boletos aéreo en la ruta de Quito-Guayaquil-Quito, para la Sra Marcela Aguinaga para asistir Corte provincial del Guayas 10/01/2014, sol CGA, aut CGA memo CGA-0142-2014, Ref Ofici VP2-362, T.164843

SSAPROBADO0.00265.26FONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA1715250211 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 265.26 265.26 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1223 1213 06/02/2014 DEV NOR OGAAGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Galapagos-Quito, utilizado para asistir a la sesión 266 Enero 21/2014 asambleista Alterna de Fanny Uribe, sol CGA, aut CGA memo CGA-196-2014, Ref Oficio AN-AG-FUL-2014-0122, T.165910

SSAPROBADO0.00100.30AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO2000014429 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 100.30 100.30 0.00

1773 1733 17/02/2014 DEV NOR OGAYANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23YANZA VILLA MANUEL MESIAS2100026208 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1774 1732 17/02/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00322.46SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 322.46 322.46 0.00

1775 1731 17/02/2014 DEV NOR OGAPONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a o mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA1802618254 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 29:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

1776 1730 17/02/2014 DEV NOR OGAMONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES

0911652139 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1777 1729 17/02/2014 DEV NOR OGAMERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente alos meses de noviembre, diciembre 2013 y enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA1710657386 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

1780 1728 17/02/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00322.46MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 322.46 322.46 0.00

1781 1727 17/02/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO , Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO

1900433820 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1784 1726 17/02/2014 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.0061.25INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA0500866710 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 61.25 61.25 0.00

1785 1725 17/02/2014 DEV NOR OGAGUALAN JAPA MILTON RODRIGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23GUALAN JAPA MILTON RODRIGO1900550557 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1787 1724 17/02/2014 DEV NOR OGAGRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23GRANDA NIXON ARLIG1103366009 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1788 1723 17/02/2014 DEV NOR OGAFARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA1102586755 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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No.CUR

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Page 31:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

1789 1722 17/02/2014 DEV NOR OGADELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre, diciembre 2013 y enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00970.55DELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA

1400482897 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 970.55 970.55 0.00

1790 1721 17/02/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1791 1720 17/02/2014 DEV NOR OGACORRAL DAVALOS PATRICIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00115.50CORRAL DAVALOS PATRICIO0600513154 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 115.50 115.50 0.00

1792 1719 17/02/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00483.69CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 483.69 483.69 0.00

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1793 1718 17/02/2014 DEV NOR OGABASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente alos enero 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 019-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE0801424656 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1808 1737 17/02/2014 DEV NOR OGAFARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Enero 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 298,296,323,324-CGA-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 022-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA1102586755 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1809 1768 17/02/2014 DEV NOR OGAGUALAN JAPA MILTON RODRIGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Enero 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 298,296,323,324-CGA-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 022-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23GUALAN JAPA MILTON RODRIGO1900550557 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1813 1769 17/02/2014 DEV NOR OGAMEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Enero 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 298,296,323,324-CGA-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 022-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23MEDINA TAMBACO EMILY JESUS0803381334 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

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1819 1738 17/02/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1831 1770 17/02/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Enero 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 298,296,323,324-CGA-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 022-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1835 1739 17/02/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00218.12ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.12 218.12 0.00

1838 1771 17/02/2014 DEV NOR OGASOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Enero 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 298,296,323,324-CGA-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 022-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92SOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO

1307260503 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

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1840 1740 17/02/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1844 1741 17/02/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1845 1772 17/02/2014 DEV NOR OGAYANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Enero 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 298,296,323,324-CGA-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 022-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23YANZA VILLA MANUEL MESIAS2100026208 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

1846 1742 17/02/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1848 1743 17/02/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

1849 1744 17/02/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1851 1745 17/02/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1853 1746 17/02/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1859 1747 18/02/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

1860 1748 18/02/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

1862 1749 18/02/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

1863 1750 18/02/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 37:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

1864 1751 18/02/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1865 1752 18/02/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

1866 1753 18/02/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

1867 1754 18/02/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92FARFAN APONTE RICHARD1103313365 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1868 1755 18/02/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

1869 1756 18/02/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92Galván Gracia Maria0800671612 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1870 1757 18/02/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

1872 1758 18/02/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

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1874 1759 18/02/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1875 1760 18/02/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1876 1761 18/02/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

1878 1762 18/02/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1879 1763 18/02/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1882 1764 18/02/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

1883 1765 18/02/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1884 1766 18/02/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1885 1796 18/02/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20MOYA DUQUE HERMAN0501113427 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

1886 1799 18/02/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

1887 1800 18/02/2014 DEV NOR OGAORELLANA MAGALI, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92ORELLANA MAGALI1803013315 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1888 1801 18/02/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1889 1802 18/02/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1890 1803 18/02/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1891 1804 18/02/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60PENAFIEL MARISOL1001934742 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

1892 1816 18/02/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 43:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

1893 1817 18/02/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

1894 1818 18/02/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1895 1820 18/02/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00442.40SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 442.40 442.40 0.00

1896 1822 18/02/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1897 1823 18/02/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

1898 1824 18/02/2014 DEV NOR OGATAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO0200001493 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

1899 1825 18/02/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1900 1826 18/02/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1901 1827 18/02/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1902 1828 18/02/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

1903 1829 18/02/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1904 1830 18/02/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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1905 1832 18/02/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1906 1833 18/02/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1907 1834 18/02/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1908 1836 18/02/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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1909 1837 18/02/2014 DEV NOR OGAVILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS0901218800 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1910 1839 18/02/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

1911 1841 18/02/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92RENE YANDUN POZO0400326807 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

1912 1842 18/02/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92ZAMBRANO ALBERTO0701827180 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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1913 1880 18/02/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 018-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00644.92ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

2016 1999 21/02/2014 DEV NOR OGAMORENO MORENO RONNY STEVE, Pago por Subsidio Terrestre de Enero 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, RefMemo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014

SSAPROBADO0.00224.00MORENO MORENO RONNY STEVE1003214952 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 224.00 224.00 0.00

2017 2000 21/02/2014 DEV NOR OGASANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre de Enero 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, RefMemo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014

SSAPROBADO0.00644.92SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO1103357941 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 644.92 644.92 0.00

2018 1998 21/02/2014 DEV NOR OGABOLANOS BUITRON GERMANICO ALBERTO, Pago por Subsidio Terrestre de Enero 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, RefMemo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014

SSAPROBADO0.00246.40BOLANOS BUITRON GERMANICO ALBE1001476926 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

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Page 49:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

2119 2024 24/02/2014 DEV NOR OGAAGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Galapagos-Quito, utilizado para asistir a la sesión 269 de 4 de Febrero del 2014 como alterno de Asambleista Fanny Uribe, sol CGA, aut CGA memo CGA-0386-2014, Ref Oficio AN-AG-FUL-2014-0125.

SSAPROBADO0.00124.94AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO2000014429 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 124.94 124.94 0.00

2128 2126 24/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP , Pago factura 2855, para cubrir el valor de Renovación de Tajeta VIP - TAME para el asambleista Gaston Galliardo, sol CGA, aut CGA Memo-0446-CGA-2014 , Ref. Oficio N 016-GGL-AN-2014 CF 333

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

2286 2191 26/02/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil utilizado para asistir a la sesión 269 y 270 del 06-02-2014, sol CGA, aut CGA memo CGA 0387-2014,Memo 048-AGSC-AN-2014, T.165914

SSAPROBADO0.00131.39BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 131.39 131.39 0.00

2499 2301 27/02/2014 DEV NOR OGAPANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional , orden de compra 028-2014, requerimiento realizado por la Coordinación Gral Administrativa , aut CGA , Memo 301-CP-CGA-AN-2014. CF 253

SSAPROBADO0.001,900.00PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL1791317025001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

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Page 50:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

2602 2176 27/02/2014 DEV NOR OGAVICU¿A MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a don semanas del mes de enero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGF-385-2014, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 024-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00322.46VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA0915872121 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 322.46 322.46 0.00

2636 2184 28/02/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales e Internacionales, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA memo CGA-0362/0307/0270-2014, CF 371

SSAPROBADO0.002,040.18EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,134.52 1,134.52 0.00

2658 2190 28/02/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-361,271,368-2014, CF 371

SSAPROBADO0.002,024.41EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,024.41 2,024.41 0.00

2676 2628 05/03/2014 DEV NOR OGAFLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO, Pago por Subsidio Terrestre de Enero 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 026-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, RefMemo 366-CGTH-AN-2014, 660-CGP-AN-2013

SSAPROBADO0.00246.40FLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO

1003162672 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

2702 2680 06/03/2014 DEV NOR OGARUIZ MORA NANCY PATRICIA, reembolso por concepto de compra de boleto aéreo en la ruta Quito-Catamayo-Quito en la comisión del 31-01-2014 a Loja, sol CGA, aut CGA Memo CGA-490-2014, Ref Oficio N. CSADSAP-P-2014-0228, Boleto 2692123342261

SSAPROBADO0.00217.25RUIZ MORA NANCY PATRICIA0201479391 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 217.25 217.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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2703 2698 06/03/2014 DEV NOR OGAJAIGUA ALVARADO CELIA MARIA, reembolso por concepto de compra de boleto terrestre en la ruta Cuenca-Quito para asistir a sesión N. 269 de fecha 4-02-2014, sol CGA, aut CGA Memo CGA-379-2014, Ref Oficio N. CRET-141-2014

SSAPROBADO0.0025.00JAIGUA ALVARADO CELIA MARIA0101696946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

3089 3049 14/03/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

3090 3021 14/03/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3091 3022 14/03/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00218.12ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.12 218.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3092 3023 14/03/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3093 3024 14/03/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3094 3025 14/03/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

3095 3026 14/03/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3096 3027 14/03/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3097 3028 14/03/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3098 3029 14/03/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

3099 3030 14/03/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3100 3031 14/03/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

3101 3032 14/03/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

3102 3033 14/03/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3103 3034 14/03/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 55:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

3104 3035 14/03/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

3105 3036 14/03/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

3106 3037 14/03/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56FARFAN APONTE RICHARD1103313365 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3107 3038 14/03/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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Page 56:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

3108 3039 14/03/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56Galván Gracia Maria0800671612 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3109 3040 14/03/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

3110 3041 14/03/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3111 3042 14/03/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3112 3043 14/03/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3113 3044 14/03/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

3114 3045 14/03/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3115 3046 14/03/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3116 3047 14/03/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

3117 3048 15/03/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3118 3057 15/03/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20MOYA DUQUE HERMAN0501113427 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

3119 3058 15/03/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3120 3059 15/03/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3121 3060 15/03/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3122 3061 15/03/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3123 3062 15/03/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60PENAFIEL MARISOL1001934742 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3124 3063 15/03/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

3125 3064 15/03/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

3126 3065 15/03/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3127 3066 15/03/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDESLUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00442.40SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 442.40 442.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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3128 3067 15/03/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

3129 3069 15/03/2014 DEV NOR OGATAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO0200001493 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

3130 3068 15/03/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

3131 3070 15/03/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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2014

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 62:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

3132 3071 15/03/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

3133 3072 15/03/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3134 3073 15/03/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

3135 3074 15/03/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3136 3075 15/03/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3137 3076 15/03/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

3138 3077 15/03/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3139 3079 15/03/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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3140 3078 15/03/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3141 3080 15/03/2014 DEV NOR OGAVILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS0901218800 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3142 3081 15/03/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

3143 3082 15/03/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56RENE YANDUN POZO0400326807 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3144 3083 15/03/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56ZAMBRANO ALBERTO0701827180 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3145 3084 15/03/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de febrero de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 032-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00634.56ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3211 3172 18/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago Factura 20883 por emisión de pasajes Aereos en Distintas rutas Nacionales para la Asamblea Nacional y nota de crédito Nº 2252, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Memo 494-CGA-2014.

SSAPROBADO0.0032,127.58EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 32,127.58 32,127.58 0.00

3216 3177 18/03/2014 DEV NOR OGABOLANOS BUITRON GERMANICO ALBERTO, Pago por Subsidio Terrestre de febrero 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, RefMemo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 033-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00246.40BOLANOS BUITRON GERMANICO ALBE1001476926 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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3217 3178 18/03/2014 DEV NOR OGAFLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO, Pago por Subsidio Terrestre de febrero 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, RefMemo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 033-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00246.40FLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO

1003162672 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

3218 3179 18/03/2014 DEV NOR OGAMORENO MORENO RONNY STEVE, Pago por Subsidio Terrestre de febrero 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, RefMemo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 033-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00224.00MORENO MORENO RONNY STEVE1003214952 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 224.00 224.00 0.00

3219 3180 18/03/2014 DEV NOR OGASANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre de febrero 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, RefMemo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 033-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00634.56SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO1103357941 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 634.56 634.56 0.00

3220 3210 18/03/2014 DEV NOR OGABORJA MACHENO VIVIANA ELVIRA,Pago por subsidio terrestre correspondiente enero, febrero 2014 y alcance al mes de noviembre 2013de Srs. Asambleístas Principalizados,memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 034-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.23BORJA MACHENO VIVIANA ELVIRA0925026809 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.23 161.23 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3221 3184 18/03/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL,Pago por subsidio terrestre correspondiente enero, febrero 2014 y alcance al mes de noviembre 2013de Srs. Asambleístas Principalizados,memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 034-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.64CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.64 158.64 0.00

3222 3195 18/03/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO ,Pago por subsidio terrestre correspondiente enero, febrero 2014 y alcance al mes de noviembre 2013de Srs. Asambleístas Principalizados,memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 034-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.64JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO

1900433820 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.64 158.64 0.00

3223 3196 18/03/2014 DEV NOR OGAMORALES POZO LENIN ALBERTO,Pago por subsidio terrestre correspondiente enero, febrero 2014 y alcance al mes de noviembre 2013de Srs. Asambleístas Principalizados,memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 034-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00399.00MORALES POZO LENIN ALBERTO1713147260 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 399.00 399.00 0.00

3224 3197 18/03/2014 DEV NOR OGAOrdo?z Almeida Fausto Efrain,Pago por subsidio terrestre correspondiente enero, febrero 2014 y alcance al mes de noviembre 2013de Srs. Asambleístas Principalizados,memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 034-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.64Ordo?z Almeida Fausto Efrain0102157336 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.64 158.64 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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SOL PAGO

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Page 68:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

3225 3198 18/03/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR,Pago por subsidio terrestre correspondiente enero, febrero 2014 y alcance al mes de noviembre 2013de Srs. Asambleístas Principalizados,memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 034-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.64SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.64 158.64 0.00

3226 3199 18/03/2014 DEV NOR OGASOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO,Pago por subsidio terrestre correspondiente enero, febrero 2014 y alcance al mes de noviembre 2013de Srs. Asambleístas Principalizados,memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 034-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.64SOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO

1307260503 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.64 158.64 0.00

3464 3403 21/03/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de factura de combustibles y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 6 al 9-03-2014, sol CGA, aut memo CGA CGA-0676-2014, Ref memo S/N Sr Villegas, T 170068

SSAPROBADO0.0081.60VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

3465 3424 21/03/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de factura de combustibles y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 23 al 02-03-2014, 5 AL 20 de Febrero 2014 sol CGA, aut memo Memo CGA-677/679-2014, Ref memo S/N Sr Villegas, T 170072/170074

SSAPROBADO0.00346.39VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 24.00 24.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3466 3402 21/03/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes del 30-01 al 4-02-2014 utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala, sol CGA, aut memo CGA-0678-2014, Ref memo S/N Sr. Villegas, T 170069

SSAPROBADO0.0069.47VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

3467 3401 21/03/2014 DEV NOR OGABENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Manta-Quito del 11-03-2014, sol CGA, aut memo CGA CGA-0692-2014, Ref Oficio N.055-TBZ-AM-14, T 169941

SSAPROBADO0.0065.58BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA1301508501 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 65.58 65.58 0.00

3619 3600 26/03/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-585,525-2014, CF 371

SSAPROBADO0.00716.57EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 716.57 716.57 0.00

3645 3620 27/03/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales e Internacionales, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-354/753/550/579/670, CF 371

SSAPROBADO0.003,915.77EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,230.32 1,230.32 0.00

3695 3690 28/03/2014 DEV NOR OGAPASTUNA SUNTASIG HUGO RENEreembolso de gastos por valores de movilización (combustible y peaje) en el vehiculo DMAX, placas PEI-3105, traslado a Guayas y Santa Elena y Azuay con la Coordinacion General de comunicacion el 12 al 15 marzo 2014, sol CGA, aut CGA segun Memo 553-CP-CGA-AN-2014

SSAPROBADO0.0014.00PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE0502348402 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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3696 3677 28/03/2014 DEV NOR OGACALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, reembolso por pago de peajes utilizados en la comisiones de Imbabura y Sto Domingo con el personal de Coordinación General de Comunicación, Administracion General del 13 14 18 19 20 22 24 27 28 de febrero 1 6 13 14 Marzo 2014, aut CGA Memo CGA-774-2014

SSAPROBADO0.0031.80CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER

1002902136 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 31.80 31.80 0.00

3710 3654 31/03/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-785/306-2014, CF 371

SSAPROBADO0.001,418.32EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,418.32 1,418.32 0.00

3948 3889 01/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago Factura 3009 para cubrir el valor de Renovación de Tajeta VIP - TAME para el asambleistas Angel Vilema, Eduardo Zambrano, sol CGA, aut CGA Memo-0776-CGA-2014 , Ref. Oficio N 197-AVF-VCGADS, N 108-2014-EZC-AN CF 541

SSAPROBADO0.001,428.58EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00

4141 4092 04/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago Factura 21509 de emisión de pasajes Aereos en Distintas rutas Nacionales para la Asamblea Nacional, sol CGA memo CGA-0754-2014, Ref Memo DA-0731-2014, Nota de Crédito 2454, CF 559

SSAPROBADO0.008,911.10EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8,911.10 8,911.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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Page 71:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4178 4112 04/04/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., Pago Fact 200307/200309/200312/200311/200314/200313 por adquisición de boletos aéreos nacionales Pago Autorizado por la CGA Memo CGA-0510-2014, Of 091-OPAN-2014, recibos y justificativos adjuntos.

SSAPROBADO0.00768.66EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 768.66 768.66 0.00

4270 4239 08/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3044 y 3045 por renovación y nueva tarjeta VIP de Srs Asambleístas Cassinelli Juan, Orellana Magali, Vela Maria, Serrano Nelson, sol CGA, aut CGA memo CGA-788-2014, Ref Oficio 225-CDEPM-AN-JCC-2014, OF-070-2014-ASNSR, CF 566

SSAPROBADO0.003,214.30EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3,214.30 3,214.30 0.00

4371 4283 08/04/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4375 4284 08/04/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00218.12ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.12 218.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 72:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4376 4285 08/04/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4378 4286 08/04/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4382 4287 08/04/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4384 4288 08/04/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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4386 4289 08/04/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4387 4290 08/04/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4388 4291 08/04/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

4390 4292 08/04/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

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Page 74:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4411 4293 08/04/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

4412 4294 08/04/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

4413 4295 08/04/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4414 4296 08/04/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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4415 4297 08/04/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

4416 4298 08/04/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

4417 4299 08/04/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28FARFAN APONTE RICHARD1103313365 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4418 4300 08/04/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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4419 4301 08/04/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28Galván Gracia Maria0800671612 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4421 4302 08/04/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

4422 4303 08/04/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4423 4304 08/04/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 77:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4424 4305 08/04/2014 DEV NOR OGAGUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00315.14GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA1900373703 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.14 315.14 0.00

4425 4306 08/04/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4426 4307 08/04/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

4427 4308 08/04/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 78:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4428 4309 08/04/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4429 4310 08/04/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

4430 4311 08/04/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4431 4312 08/04/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 79:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4432 4325 08/04/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

4433 4327 08/04/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4434 4328 08/04/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4435 4329 08/04/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 80:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4436 4330 08/04/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

4437 4331 08/04/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4438 4332 08/04/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4439 4333 08/04/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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4440 4334 08/04/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4441 4335 08/04/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4442 4336 08/04/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

4443 4337 08/04/2014 DEV NOR OGAVILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS0901218800 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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4444 4338 08/04/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

4445 4339 08/04/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28RENE YANDUN POZO0400326807 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4446 4340 08/04/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4599 4542 09/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3060 por renovación para Asambleísta Larrea y nueva tarjeta VIP para Asambleísta Tobar, sol CGA, aut CGA memo CGA-788/878-2014, Ref Oficio N049-RT-AN-2014, CF 571

SSAPROBADO0.001,785.72EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,785.72 1,785.72 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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Page 83:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4616 4342 09/04/2014 DEV NOR OGABOLANOS BUITRON GERMANICO ALBE, Pago por Subsidio Terrestre de marzo 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 041-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00246.40BOLANOS BUITRON GERMANICO ALBE1001476926 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

4617 4341 10/04/2014 DEV NOR OGAFLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO, Pago por Subsidio Terrestre de marzo 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 041-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00246.40FLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO

1003162672 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

4618 4354 10/04/2014 DEV NOR OGAMORENO MORENO RONNY STEVE, Pago por Subsidio Terrestre de marzo 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 041-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00224.00MORENO MORENO RONNY STEVE1003214952 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 224.00 224.00 0.00

4619 4355 10/04/2014 DEV NOR OGASANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre de marzo 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Of 0021-AN-CGA-AB, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 041-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00630.28SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO1103357941 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2014

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Page 84:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4620 4313 10/04/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20MOYA DUQUE HERMAN0501113427 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

4621 4314 10/04/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

4622 4315 10/04/2014 DEV NOR OGAORELLANA MAGALI, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28ORELLANA MAGALI1803013315 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4623 4316 10/04/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

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Page 85:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4624 4317 10/04/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4625 4318 10/04/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4626 4319 10/04/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60PENAFIEL MARISOL1001934742 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

4627 4320 10/04/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 85 de 271

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:15:11

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 86:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4628 4321 10/04/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

4629 4322 10/04/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00630.28RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

4630 4323 10/04/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00442.40SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 442.40 442.40 0.00

4631 4324 10/04/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 86 de 271

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:15:11

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 87:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

4632 4326 10/04/2014 DEV NOR OGATAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 040-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO0200001493 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

4805 4410 11/04/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos nacionales e Internacionales varias Rutas, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA memo 794/795/797/798/802/805-CGA-AN-2014, CF 371

SSAPROBADO0.006,758.65EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 316.90 316.90 0.00

4839 4828 11/04/2014 DEV NOR OGAGUALAN JAPA MILTON RODRIGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 3 al 7 del mes de Febrer de Sr. Asambleísta Alternos Principalizados, de acuerdo a memo CGA-711-726-847-710-779-778-845-851-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 044-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.64GUALAN JAPA MILTON RODRIGO1900550557 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.64 158.64 0.00

4840 4830 11/04/2014 DEV NOR OGAGAIBOR ROMERO CARLOS MARTIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 10 al 21 del mes de marzo de Srs. Asambleístas Alternos Principalizados, de acuerdo a Memo-CGA-711-726-847-710-779-778-845-851-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 044-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00315.14GAIBOR ROMERO CARLOS MARTIN2100018841 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.14 315.14 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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4841 4829 11/04/2014 DEV NOR OGAGRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 11 al 14 del mes de marzo de Sr. Asambleísta Alternos Principalizados, de acuerdo a memo CGA-711-726-847-710-779-778-845-851-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 044-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57GRANDA NIXON ARLIG1103366009 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

4842 4831 11/04/2014 DEV NOR OGAMEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 11 al 14 del mes de marzo de Sr. Asambleísta Alternos Principalizados, de acuerdo a Memo-CGA-711-726-847-710-779-778-845-851-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 044-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57MEDINA TAMBACO EMILY JESUS0803381334 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

4843 4832 11/04/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 17 al 21 del mes de marzo de Sr. Asambleísta Alternos Principalizados, de acuerdo a Memo-CGA-711-726-847-710-779-778-845-851-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 044-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

4844 4833 11/04/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 24 al 28 del mes de marzo de Sr. Asambleísta Alternos Principalizados, de acuerdo a Memo-CGA-711-726-847-710-779-778-845-851-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 044-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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4845 4834 11/04/2014 DEV NOR OGAPUYOLCORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 24 al 28 del mes de marzo de Sr. Asambleísta Alternos Principalizados, de acuerdo a Memo-CGA-711-726-847-710-779-778-845-851-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 044-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57PUYOLCORTEZ JORGE LUIS0801712449 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

4846 4837 11/04/2014 DEV NOR OGAVILLON POZO LUIS MARIANO, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 11 al 14 del mes de marzo de Sr. Asambleísta Alternos Principalizados, de acuerdo a Memo-CGA-711-726-847-710-779-778-845-851-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 044-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57VILLON POZO LUIS MARIANO0909658544 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

4847 4826 11/04/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 24 al 28 del mes de marzo de Sr. Asambleísta Principal, de acuerdo a memo CGA-850/842/849-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 046-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

4848 4825 11/04/2014 DEV NOR OGAOrdo?z Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 24 al 28 del mes de marzo de Sr. Asambleísta Principal, de acuerdo a memo CGA-850/842/849-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 046-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57Ordo?z Almeida Fausto Efrain0102157336 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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4849 4824 11/04/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 11 al 14 del mes de marzo de Sr. Asambleísta Principal, de acuerdo a memo CGA-850/842/849-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 046-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

4850 4818 11/04/2014 DEV NOR OGAGUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a dos semanas del mes de marzo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGA-841-AN-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 047-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00315.14GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA1900373703 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.14 315.14 0.00

4851 4819 11/04/2014 DEV NOR OGAPADRON SAETEROS PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a una semana del mes de marzo de Sr. Asambleísta Principal, de acuerdo a memo CGA-841-AN-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 047-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57PADRON SAETEROS PAULINA0301507851 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

4921 4748 12/04/2014 DEV NOR OGATAFUR ACOSTA JENIFFER ALEXANDRA, reembolso por pago de factura 16957 por adquisición y recarga de TAG del peaje de la autopista Gral Rumiñahui para vehículo 1era Vocalía CAL, sol Asambleísta V. Hernández CGA, aut CGA memo 653-CP-CGA-AN-2014, Ref memo AN-CGA-JT-2014-029-M

SSAPROBADO0.0027.00TAFUR ACOSTA JENIFFER ALEXANDRA

1002563391 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 27.00 27.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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4958 4935 14/04/2014 DEV NOR OGAARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, reembolso de gastos por valores de movilización (combustible y peaje) en el vehiculo DMAX, placas PEI-4422, traslado a Imbabura, Tulcan Pastaza y Bolivar con la Coordinacion General de Paticipación Ciudadana, sol CGPC, aut CGA segun Memo CGA-0854-2014

SSAPROBADO0.0023.60ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO1001360443 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13.60 13.60 0.00

4959 4936 14/04/2014 DEV NOR OGABORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, reembolso de gastos por valores de movilización (combustible y peaje) en el vehiculo DMAX, placas PEI-4423, a Chimborazo, Loja el Oro Azuay Guayas, Manabi traslado a con la Coordinacion General de Paticipación Ciudadana, sol CGPC, aut CGA segun Memo CGA-0855-2014

SSAPROBADO0.0029.00BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO

1312297037 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

4960 4941 14/04/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de factura de combustibles y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 13 al 16-03-2014, sol CGA, aut memo Memo CGA-583-2014, Ref memo S/N Sr Villegas.

SSAPROBADO0.0089.78VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

4965 4938 14/04/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales e Internacionales, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-585-2014/Memo 846-CGA-AN-2014 CF 371

SSAPROBADO0.002,981.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 561.35 561.35 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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5007 4975 15/04/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales e Internacionales, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-780-2014 CF 371

SSAPROBADO0.001,710.57EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 362.30 362.30 0.00

5130 5035 21/04/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales e Internacionales, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-935-2014, Memo 848-CGA-AN-2014/ 922-CGA-AN-2014 CF 371

SSAPROBADO0.001,223.04EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 305.30 305.30 0.00

5158 5128 21/04/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de factura de combustibles y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 27 al 30-03-2014, sol CGA, aut memo Memo CGA-882-2014, Ref memo S/N Sr Villegas.

SSAPROBADO0.0079.60VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

5159 5129 21/04/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de factura de combustibles y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 21 al 25-03-2014, sol CGA, aut memo Memo CGA-852-2014, Ref memo S/N Sr Villegas.

SSAPROBADO0.0099.38VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

5160 5135 21/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago de renovación tarjeta VIP para Asambleísta Linda Machuca Moscoso, sol CGA, aut CGA memo DA-1014-2014, Ref Oficio N351-LM-AN

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 93:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

5189 5156 22/04/2014 DEV NOR OGAQUINONEZ CALDAS HERVES, reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Quito Cuenca para cumplir con la comisión Audiencias Públicas del 1 al 5 de abril del 2014, sol CGA, aut CGA memo CGA-0994-2014, Ref Oficio 107-MSO-AN-2014, T 170816, Boleto N4622116528557

SSAPROBADO0.0066.75QUINONEZ CALDAS HERVES1707495956 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 66.75 66.75 0.00

5550 5545 02/05/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustibles y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 10 al 13-04-2014, sol CGA, aut memo Memo CGA-1056-2014, Ref memo S/N Sr Villegas.

SSAPROBADO0.0092.65VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

5565 5555 02/05/2014 DEV NOR OGAQUINDIGALLE LICTAPUZON GUILLERMO ORLANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a Julio 2013 a marzo 2014 de Sr. Asambleísta Alternos principaliz, de acuerdo a Memo-CGA-1027/022-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 049-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00490.00QUINDIGALLE LICTAPUZON GUILLERMO ORLANDO

0501898613 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 490.00 490.00 0.00

5590 5544 03/05/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales e Internacionales varias rutas, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-1057/1095/1064/1060-2014, CF 371

SSAPROBADO0.003,984.02EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,149.64 1,149.64 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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5690 5666 07/05/2014 DEV NOR OGACRUZ SALAZAR FRANCISCA GABRIELA, reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta Guayaquiil-Quito utilizado en Sesión del 2,3 y 14 de abril del 2014, sol CGA, aut memo CGA-0996-2014, Ref Oficio de Asambleísta Salazar, Boleto N 4622116600968

SSAPROBADO0.00213.35CRUZ SALAZAR FRANCISCA GABRIELA

0911460137 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 213.35 213.35 0.00

5691 5668 07/05/2014 DEV NOR OGAAGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta San Cristobal-Quito utilizado en la semana del 7 al 13 de abril del 2014, sol CGA, aut memo CGA-01021-2014, Ref Oficio AN-AG-FUL-2013-0138, Boleto N 5472603335700

SSAPROBADO0.00113.74AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO2000014429 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 113.74 113.74 0.00

5830 5821 09/05/2014 DEV NOR OGAURIBE LOPEZ FANNY ESTHER, reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta Baltra-Quito-Baltra utilizado el 17 de abril del 2014, sol CGA, aut memo CGA-01155-2014, Ref Oficio AN-AG-FUL-2013-0145, Boleto N 2692121792303

SSAPROBADO0.00680.47URIBE LOPEZ FANNY ESTHER1707890214 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 680.47 680.47 0.00

5836 5808 09/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago factura 3123 por valor de una nueva tarjeta VIP a favor del Sr Asambleista Ramiro Vela Caizapanta de la Asamblea Nacional, requerimiento realizado por la CGA Memo 1176-CGA-AN-2014 CF 710

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

6020 5699 12/05/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales varias rutas, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-1033/1070/1096/1195-2014, CF 371

SSAPROBADO0.002,907.55EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,907.55 2,907.55 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 95:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

6183 6142 13/05/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A., pago de varias facturas por concepto de compra de boletos Nacionales varias rutas, Convalidación de CF Futura 2014-002, sol CGA, aut CGA segun Memo CGA-1194-2014, CF 371

SSAPROBADO0.001,117.39EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,117.39 1,117.39 0.00

6418 6204 19/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP para el pago Factura 22087 por concepto de emisión de pasajes Aereos en Distintas rutas Nacionales durante el mes de Marzo para la Asamblea Nacional, Recibos de pasajes Adjuntos, sol CGA aut CGA memo 1094-CGA-2014 CF 760

SSAPROBADO0.0033,347.59EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 33,347.59 33,347.59 0.00

6576 6563 22/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago factura 3219 por el valor de Renovación de Tajetas VIP - TAME para 8 asambleista sol CGA, aut CGA Memo-CGA-106-2014 , Ref. Oficio N 095-TBZ-AM-14 CF 814

SSAPROBADO0.005,714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5,714.29 5,714.29 0.00

6578 6565 22/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago factura 3220 por valor de una nueva Tajeta VIP - TAME para el asambleista Esthela Acero Lanchimba sol CGA, aut CGA Memo-CGA--105-2014 , Ref. Oficio N 061-EAL-AN CF 802

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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6580 6558 23/05/2014 DEV NOR OGAHERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por pago de factura de combustibles y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 30 de abril al 2 de Mayo 2014, sol CGA, aut memo Memo 065-AN-CGA-DR-2014, Ref memo S/N

SSAPROBADO0.0081.15HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO1714571476 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

6581 6559 23/05/2014 DEV NOR OGAHERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por pago de factura de combustibles y peajes y lavado vehiculo utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Imbabura, Chimborazo, Azuay y Loja del 16, 23, 24, 25 y 26 de abril 2014, sol CGA, aut memo Memo CGA-1271-2014, Ref memo S/N

SSAPROBADO0.00113.60HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO1714571476 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.20 15.20 0.00

6762 6613 26/05/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a Machala del 30 de abril al 12 de Mayo 2014 "Movilización Lic Rocio Valarezo",sol CGA, aut CGA memo 104-AN-CGA-DR-2014.Ref memo Sr Villegas

SSAPROBADO0.00196.97VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

6776 6769 26/05/2014 DEV NOR OGABORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión a El Oro del 23 al 26-04-2014, sol CGA, aut CGA memo CGA-1281-2014, Ref memo Sr Borrero

SSAPROBADO0.0025.00BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO

1312297037 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

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Page 97:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

6857 6853 27/05/2014 DEV NOR OGABORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión Carchi Imbabura del 24al 27-03, Azuay Loja y Morona Santiago 31-03 al 4-04 Manabi y Orellana Lago Agrio Esmeraldas 7-13/04 Guayas-El Oro 14-17/04 2014 sol CGA, aut CGA Memo 108-AN-CGA-DR

SSAPROBADO0.00107.63BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO

1312297037 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 29.60 29.60 0.00

6959 6859 28/05/2014 DEV NOR OGAQUINONEZ CALDAS HERVES, reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Quito Santa Rosa para cumplir con la comisión realizada en Machala el 14 al 16 de abril del 2014, sol CGA, aut CGA memo CGA-1273-2014, Ref Oficio 109-MSO-AN-2014, T 170816, Boleto N 2692131697734

SSAPROBADO0.00102.59QUINONEZ CALDAS HERVES1707495956 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 102.59 102.59 0.00

7136 7001 29/05/2014 DEV NOR OGAANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO, reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Galápagos-Quito para cumplir con la comisión realizada del 28 de abril al 2 de mayo del 2014, sol CGA, aut CGA memo CGA-1278-2014, Ref Oficio 218-AVF-VCGAD-AN, T 170516, Boleto N 2692131820109

SSAPROBADO0.00160.12ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO2000066601 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 160.12 160.12 0.00

7218 7130 31/05/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 98:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

7219 7131 31/05/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00218.12ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.12 218.12 0.00

7220 7139 31/05/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7221 7140 31/05/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7222 7142 31/05/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2014

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Page 99:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

7223 7144 31/05/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

7224 7189 31/05/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00442.40SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 442.40 442.40 0.00

7225 7145 31/05/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7226 7190 31/05/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

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7227 7191 31/05/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

7228 7192 31/05/2014 DEV NOR OGATAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO0200001493 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

7229 7193 31/05/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7230 7194 31/05/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

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7231 7195 31/05/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7232 7196 31/05/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

7233 7197 31/05/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

7234 7198 31/05/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7235 7199 31/05/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

7236 7200 31/05/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7237 7201 31/05/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7238 7202 31/05/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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7239 7203 31/05/2014 DEV NOR OGAVILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS0901218800 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7240 7204 31/05/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

7241 7205 31/05/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08RENE YANDUN POZO0400326807 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7242 7206 31/05/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.77ZAMBRANO ALBERTO0701827180 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.77 157.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7243 7207 31/05/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7244 7217 31/05/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

7245 7154 31/05/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

7246 7155 31/05/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08FARFAN APONTE RICHARD1103313365 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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7247 7156 31/05/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

7248 7157 31/05/2014 DEV NOR OGAGALVÁN GRACIA MARÍA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08Galván Gracia Maria0800671612 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7249 7158 31/05/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

7250 7159 31/05/2014 DEV NOR OGAGUALAN JAPA MILTON RODRIGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00315.54GUALAN JAPA MILTON RODRIGO1900550557 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.54 315.54 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7251 7160 31/05/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7252 7161 31/05/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

7253 7162 31/05/2014 DEV NOR OGAGUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00315.54GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA1900373703 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.54 315.54 0.00

7255 7163 31/05/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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7256 7164 31/05/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

7257 7165 31/05/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7258 7166 31/05/2014 DEV NOR OGALARREA VITERI LIDICE VANESSA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08LARREA VITERI LIDICE VANESSA1306919281 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7259 7167 31/05/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7260 7146 31/05/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7261 7168 31/05/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

7262 7147 31/05/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

7263 7169 31/05/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7264 7148 31/05/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

7265 7149 31/05/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

7266 7150 31/05/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

7267 7151 31/05/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7268 7152 31/05/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7269 7170 31/05/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

7270 7179 31/05/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20MOYA DUQUE HERMAN0501113427 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

7271 7180 31/05/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7272 7183 31/05/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7273 7181 31/05/2014 DEV NOR OGAORELLANA MAGALI, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08ORELLANA MAGALI1803013315 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7274 7182 31/05/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

7275 7184 31/05/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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7276 7185 31/05/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60PENAFIEL MARISOL1001934742 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

7277 7187 31/05/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

7278 7186 31/05/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

7279 7188 31/05/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Abril de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 054-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.08RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7436 7395 03/06/2014 DEV NOR OGAALAVA VARGAS OLGA MERCEDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 28 al 31 de Octubre 2013 y 3 al 7 de Febrero 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGA-1289/1290/-2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00319.68ALAVA VARGAS OLGA MERCEDES0923388441 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 319.68 319.68 0.00

7437 7415 03/06/2014 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 1-19/07, 13-29/08,14-18/10, 18-29/11, 2-6/12, 2013 y 6-24/01, 3-7/02, 17-29/04 2014 de Sr. Asambleísta alterno,de acuerdo a memo adjunto-2014, autor de CGF mediante sumilla inserta memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00796.25INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA0500866710 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 796.25 796.25 0.00

7438 7413 03/06/2014 DEV NOR OGAGARCIA CANO LUIGI FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 19-24/05, 10-21/06, 5-9/08,23-27/09,21-25/10,4-22/11,2-20/12 2013 y 6-10/01 2014 de Sr. Asambleísta alterno,de acuerdo a memo adjunto-2014, autor de CGF mediante sumilla inserta memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.002,103.26GARCIA CANO LUIGI FRANCISCO1304931510 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,103.26 2,103.26 0.00

7439 7409 03/06/2014 DEV NOR OGACALAZACON AGUAVIL MARIA ALBERTINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 28-31/07,19-23/08, 9-13/09, 7-11/10,12-22/11,2-6/12 2013 y 13-31/01, 3-7/02, 21-25/04 2014 de Sr. Asambleísta alterno,de acuerdo a memo adjunto-2014, autor de CGF mediante sumilla inserta memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.001,302.00CALAZACON AGUAVIL MARIA ALBERTINA

1710389774 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,302.00 1,302.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7440 7425 03/06/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 24-28 Marzo, 7 al 11 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

NNAPROBADO0.00155.40VELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO1802760429 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.40 155.40 0.00

7442 7403 03/06/2014 DEV NOR OGAFLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO, Pago por Subsidio Terrestre de abril 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, memo AN-CGST-37-2014, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 057-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00246.40FLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO

1003162672 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

7443 7404 03/06/2014 DEV NOR OGAMORENO MORENO RONNY STEVE, Pago por Subsidio Terrestre de abril 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, memo AN-CGST-37-2014, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 057-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00224.00MORENO MORENO RONNY STEVE1003214952 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 224.00 224.00 0.00

7444 7405 03/06/2014 DEV NOR OGASANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre de abril 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, memo AN-CGST-37-2014, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 057-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00631.08SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO1103357941 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7445 7410 03/06/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 7 al 17 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00315.54CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.54 315.54 0.00

7446 7411 03/06/2014 DEV NOR OGACORRAL DAVALOS PATRICIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 21 al 25 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00115.50CORRAL DAVALOS PATRICIO0600513154 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 115.50 115.50 0.00

7447 7412 03/06/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 1 al 17 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00473.31DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 473.31 473.31 0.00

7448 7414 03/06/2014 DEV NOR OGAGRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 14 al 25 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00315.54GRANDA NIXON ARLIG1103366009 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.54 315.54 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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7449 7416 03/06/2014 DEV NOR OGALANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 28 de Abril al 2 de Mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.77LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN

0801268103 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.77 157.77 0.00

7450 7417 03/06/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 3-7 de Febrero 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.77MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.77 157.77 0.00

7451 7418 03/06/2014 DEV NOR OGAMONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 14 al 25 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00315.54MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES

0911652139 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.54 315.54 0.00

7452 7419 03/06/2014 DEV NOR OGAMERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 21 al 30 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00285.60MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA1710657386 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 285.60 285.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 117:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

7453 7420 03/06/2014 DEV NOR OGAOBANDO MORALES SANTA FELICITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 14 al 17 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.77OBANDO MORALES SANTA FELICITA0911734317 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.77 157.77 0.00

7454 7421 03/06/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 21 al 28 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00315.54ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.54 315.54 0.00

7455 7422 03/06/2014 DEV NOR OGASALAZAR PAUCAR MARGOD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 7 al 11 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00142.80SALAZAR PAUCAR MARGOD0602427098 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 142.80 142.80 0.00

7456 7423 03/06/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 2 al 25 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00631.08SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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7457 7424 03/06/2014 DEV NOR OGASOFIA SILVIA MALDONADO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 7 al 11 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.0079.80SOFIA SILVIA MALDONADO1713871075 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 79.80 79.80 0.00

7458 7426 03/06/2014 DEV NOR OGAVELEZ MARLENE MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 14 al 18 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.77VELEZ MARLENE MARGARITA1302224082 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.77 157.77 0.00

7459 7427 03/06/2014 DEV NOR OGAYANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 7 al 11 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.77YANZA VILLA MANUEL MESIAS2100026208 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.77 157.77 0.00

7464 7440 04/06/2014 DEV RTO OGAVELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 24-28 Marzo, 7 al 11 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

NNAPROBADO0.00-155.40VELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO1802760429 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -155.40 -155.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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7465 7425 04/06/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 24-28 Marzo, 7 al 11 de Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 056-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00155.40VELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO1802760429 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.40 155.40 0.00

7491 7480 04/06/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil utilizado para asistir a la sesión 275 del 22-04-2014, sol CGA, aut CGA memo CGA 01275-2014,Memo 060-AGSC-AN-2014, T.174758

SSAPROBADO0.00158.57BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.57 158.57 0.00

7492 7469 04/06/2014 DEV NOR OGAVILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Quito-Baltra para cumplir con la comisión realizada del 12 al 16 de mayo del 2014, sol CGA, aut CGA memo 109-AN-CGA-DR-2014, Ref Oficio 228-AVF-VCGAD-AN, T 177023, Boleto N 5472410013109

SSAPROBADO0.00126.11VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO1711794386 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 126.11 126.11 0.00

7547 7523 05/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago factura 3238, 3479, 3228, 3248 para cubrir valor de renovación de varias tarjetas VIP-TAME, a favor de Srs Asambleistas, aut CGA memo CGA-161/246/162/245-2014 CF 870

SSAPROBADO0.0013,571.48EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13,571.48 13,571.48 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 120:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

7559 7552 06/06/2014 DEV NOR OGASANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, por reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Lago Agrio-Quito Comision 7- 11 de abril del 2014, sol CGA, aut CGA memo CGA-1274-2014, Ref Of 118-MSO-AN-2014

SSAPROBADO0.0076.78SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS0703216960 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 76.78 76.78 0.00

7563 7485 06/06/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 15 al 18 de Mayo de 2014 reembolso combustibles y peajes "Movilizacion Funcionarios" Oficio 066-RVAN-2014-Memo-196-AN-CGA-DR-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-S/N, aprobado por CGA y CGF T 177614/177441

SSAPROBADO0.00300.42VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

7661 7635 09/06/2014 DEV NOR OGAPALOMEQUE CANTOS EDGAR GUSTAVO, por reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Manta-Quito utilizados en la Comision del 22 al 25 de abril del 2014, sol CGA, aut CGA memo 344-AN-CGA-DR-2014, Ref Of 004-AN-EPC-A1-2014.Boleto 5472603364722

SSAPROBADO0.0064.46PALOMEQUE CANTOS EDGAR GUSTAVO

0300402856 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 64.46 64.46 0.00

7695 7653 09/06/2014 DEV NOR OGAALVARADO CARRION ROSANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a periodos del 10 al 14-06-2013, 17 al 21-06-2013, 25 al 29-11-2013, 3 al 7-03-2014, 10 al 14-03-2014, 14 al 18-04-2014, de acuerdo a Of VP1-280-14; VP1-0278-14,aut CGF mediante sumilla inserta en memo 062-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00956.69ALVARADO CARRION ROSANA0301185369 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 956.69 956.69 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 121:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

7697 7214 09/06/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago varias Facturas por adquisición de Pasajes al Interior del país, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. CGA-0216-2014.

SSAPROBADO0.00910.47EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 910.47 910.47 0.00

7720 7714 10/06/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, por reembolso por concepto de combustible y peajes utilizado en la Comision del 21 al 27 de abril del 2014, sol CGA, aut CGA memo CGA-1272-2014, Ref memo Sr. Villegas

SSAPROBADO0.00110.92VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

7726 7713 10/06/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil utilizado para asistir a la sesión 280 del 26-05-2014, sol CGA, aut CGA Memo 372-AN-CGA-DR-2014, Memo 087-AGSC-AN-2014, T.178518

SSAPROBADO0.00181.99BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 181.99 181.99 0.00

7736 7214 10/06/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago varias Facturas por pasajes al Interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. CGA-0215-2014.

SSAPROBADO0.001,942.26EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,942.26 1,942.26 0.00

7777 7770 11/06/2014 DEV NOR OGAGOMEZ MALDONADO GALO FER, por reembolso por pago de 2 boleto aéreos Jefe de Seguridad y Presidenta de la Asamblaea en la ruta de Quito-Guayaquil utilizado para asistir a la Comision a la ciudad de Machala el 25 de Abril 2014 , sol CGA, aut CGA Memo 372-AN-CGA-DR-2014, Memo 2032-SEAN-14, T.175379

SSAPROBADO0.00288.88GOMEZ MALDONADO GALO FER

1708040090 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 288.88 288.88 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 122:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

7989 7935 13/06/2014 DEV NOR OGANARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, por reembolso por pago de factura 229 por alquiler de taxi desde el aeropuerto hasta AN del 14-05-2014, sol CGA, aut CGA Memo 164-CP-CGA-AN-14-DR, Ref memo 448-CGC-AN

SSAPROBADO0.0026.00NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES1002951851 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 26.00 26.00 0.00

8065 7869 16/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago Factura 22876 por concepto de emisión de pasajes Aereos en Distintas rutas Nacionales durante el mes de Abril 2014 para la Asamblea Nacional, Recibos de pasajes Adjuntos, sol CGA aut CGA memo CGA-188-2014 CF 898

SSAPROBADO0.0063,040.34EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 63,040.34 63,040.34 0.00

8095 8064 16/06/2014 DEV NOR OGAYELA BURGOS DAYSE INES, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil, utilizado para asistir a la sesión 136 Mayo 15 /2014 asambleista Alterna de Ramon Teran, sol CGA, aut CGA M-433-AN-CGA-DR-2014, Ref Ofici 003-DIYB-AALR-14, T.177674

SSAPROBADO0.00158.55YELA BURGOS DAYSE INES1202966758 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.55 158.55 0.00

8262 8251 17/06/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, por reembolso por pago pago de facturas de combustible en comisión del 30-06 al 2-06-2014, sol CGA, aut CGA Memo 437-AN-CGA-DR-14, Ref Oficio S/N.

SSAPROBADO0.0074.55VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

8263 8250 17/06/2014 DEV NOR OGABACA CALDERON MARIA CAROLINA, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil en comisión del 6 al 12-05-2014, sol CGA, aut CGA Memo 345-AN-CGA-DR-14, Ref Oficio N.081-CGA-AN-2014

SSAPROBADO0.00152.00BACA CALDERON MARIA CAROLINA1721715678 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 152.00 152.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 123:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

8271 8129 17/06/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8272 8130 17/06/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00218.12ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.12 218.12 0.00

8274 8131 17/06/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8275 8132 17/06/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8276 8133 17/06/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

8277 8134 17/06/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

8278 8135 17/06/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8279 8136 17/06/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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8281 8137 17/06/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

8282 8138 17/06/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

8283 8139 17/06/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

8284 8140 17/06/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8285 8141 17/06/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8286 8142 17/06/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8287 8143 17/06/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

8288 8144 17/06/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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8289 8145 17/06/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24FARFAN APONTE RICHARD1103313365 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8290 8146 17/06/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

8291 8147 17/06/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24Galván Gracia Maria0800671612 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8292 8148 17/06/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8293 8149 17/06/2014 DEV NOR OGAGUALAN JAPA MILTON RODRIGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00315.83GUALAN JAPA MILTON RODRIGO1900550557 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.83 315.83 0.00

8294 8150 17/06/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8295 8151 17/06/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

8296 8152 17/06/2014 DEV NOR OGAGUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00316.12GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA1900373703 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 316.12 316.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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8297 8153 17/06/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8298 8154 17/06/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

8299 8155 17/06/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8300 8156 17/06/2014 DEV NOR OGAKRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.06KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA0913139028 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

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8301 8157 17/06/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8302 8159 17/06/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

8303 8160 17/06/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8304 8161 17/06/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

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8305 8170 17/06/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20MOYA DUQUE HERMAN0501113427 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

8306 8171 17/06/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

8307 8172 17/06/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8308 8173 17/06/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8309 8174 17/06/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8310 8176 17/06/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60PENAFIEL MARISOL1001934742 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

8311 8177 17/06/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

8312 8178 17/06/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8313 8179 17/06/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8314 8180 17/06/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00947.58RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA

1305752790 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 947.58 947.58 0.00

8316 8182 17/06/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00442.40SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 442.40 442.40 0.00

8317 8184 17/06/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SOLANO MORENO FABIAN0201316346 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8318 8185 17/06/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

8319 8186 17/06/2014 DEV NOR OGATAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO0200001493 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

8320 8187 17/06/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8321 8188 17/06/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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8323 8189 17/06/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8324 8191 17/06/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

8325 8192 17/06/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8327 8193 17/06/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8328 8195 17/06/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8329 8196 17/06/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

8330 8197 17/06/2014 DEV NOR OGAVILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS0901218800 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8331 8198 17/06/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8332 8199 17/06/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24RENE YANDUN POZO0400326807 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8333 8200 17/06/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.06ZAMBRANO ALBERTO0701827180 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

8334 8202 17/06/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

8336 8207 17/06/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00632.24VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 632.24 632.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8337 8162 17/06/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00161.91AGUIRRE RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER

0904034147 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 161.91 161.91 0.00

8338 8163 17/06/2014 DEV NOR OGAALEMAN MARMOL MONICA ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00473.55ALEMAN MARMOL MONICA ROCIO1713145777 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 473.55 473.55 0.00

8339 8219 17/06/2014 DEV NOR OGAARANA COELLO YIMABEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.06ARANA COELLO YIMABEL1204578544 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

8340 8220 17/06/2014 DEV NOR OGABASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.06BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE0801424656 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8342 8222 17/06/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00316.12CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 316.12 316.12 0.00

8343 8223 17/06/2014 DEV NOR OGADELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00316.12DELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA

1400482897 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 316.12 316.12 0.00

8344 8224 17/06/2014 DEV NOR OGAFARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00473.40FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA1102586755 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 473.40 473.40 0.00

8345 8225 17/06/2014 DEV NOR OGAGRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.06GRANDA NIXON ARLIG1103366009 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8346 8226 17/06/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00316.12MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 316.12 316.12 0.00

8347 8227 17/06/2014 DEV NOR OGAMEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.06MEDINA TAMBACO EMILY JESUS0803381334 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

8349 8228 17/06/2014 DEV NOR OGAMONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00315.83MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES

0911652139 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 315.83 315.83 0.00

8350 8237 17/06/2014 DEV NOR OGAMORALES POZO LENIN ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00133.00MORALES POZO LENIN ALBERTO1713147260 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 133.00 133.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 141:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

8352 8238 17/06/2014 DEV NOR OGAOCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00434.00OCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO0910177864 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 434.00 434.00 0.00

8353 8239 17/06/2014 DEV NOR OGAOrdo?z Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.06Ordo?z Almeida Fausto Efrain0102157336 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

8354 8240 17/06/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.06ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

8355 8241 17/06/2014 DEV NOR OGASALAZAR PAUCAR MARGOD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00285.60SALAZAR PAUCAR MARGOD0602427098 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 285.60 285.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8356 8243 17/06/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente periodo 28 abril al 2 de mayo y 5 al 23 mayo 2014 Srs. Asambleístas Alternos, acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00631.95SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.95 631.95 0.00

8357 8244 17/06/2014 DEV NOR OGASOFIA SILVIA MALDONADO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.57SOFIA SILVIA MALDONADO1713871075 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

8359 8245 17/06/2014 DEV NOR OGATORRES PINEDA CLINTON ELIUD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00158.06TORRES PINEDA CLINTON ELIUD1202646038 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

8360 8246 17/06/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00155.40VELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO1802760429 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.40 155.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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8361 8247 17/06/2014 DEV NOR OGAVELEZ MARLENE MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00474.18VELEZ MARLENE MARGARITA1302224082 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 474.18 474.18 0.00

8376 8190 18/06/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 064-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

8395 8221 18/06/2014 DEV NOR OGACHAMORRO HIDALGO YOLANDA JOSEFINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 065-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.002,090.40CHAMORRO HIDALGO YOLANDA JOSEFINA

1001273273 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,090.40 2,090.40 0.00

8396 8388 18/06/2014 DEV NOR OGAFLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO, Pago por Subsidio Terrestre de Mayo 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, memo AN-CGST-37-2014, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 066-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00246.40FLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO

1003162672 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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8397 8389 18/06/2014 DEV NOR OGAMORENO MORENO RONNY STEVE, Pago por Subsidio Terrestre de Mayo 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, memo AN-CGST-37-2014, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 066-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00224.00MORENO MORENO RONNY STEVE1003214952 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 224.00 224.00 0.00

8398 8390 18/06/2014 DEV NOR OGASANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre de mayo 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, memo AN-CGST-37-2014, AN-CGST-089-2014, autoriza CGF sumilla en memo 066-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00631.08SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO1103357941 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 631.08 631.08 0.00

8399 8386 18/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago factura 3281-3282 por valor de renovación de tarjetas de 4 tarjetas VIP-TAME y 1 tarjeta nueva, a favor de Srs Asambleistas, aut CGA memo CGA-478/479-2014-DR CF 914

SSAPROBADO0.003,928.59EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3,928.59 3,928.59 0.00

8449 8427 19/06/2014 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA pago factura 114583 por valor de recargada de TAGs Telepeaje de Autopista Gral Rumiñahui para vehículo placa PEI-3296, sol CGA Sr Asambleísta Virgilio Hernández, orden de compra 293-2014 aut CGA memo 330-CP-CGA-AN-2014-DR, CF 823

SSAPROBADO0.00100.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

1760003330001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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2014

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Page 145:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

8517 8495 23/06/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ALVAREZ JOSE SEBASTIAN, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil en comisión del 19-05-2014, sol CGA, aut CGA Memo 394-AN-CGA-DR-2014, Ref Memo N.220-AN-CGA-DR-2014, Memo-AN-SG-CFCP-O-2013

SSAPROBADO0.00147.55VASCONEZ ALVAREZ JOSE SEBASTIAN

1713280426 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 147.55 147.55 0.00

8518 8493 23/06/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil en comisión del 19-05-2014, sol CGA, aut CGA Memo 394-AN-CGA-DR-2014, Ref Memo N.220-AN-CGA-DR-2014, Memo-AN-SG-CFCP-O-2013

SSAPROBADO0.00147.55RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 147.55 147.55 0.00

8519 8492 23/06/2014 DEV NOR OGAMANTILLA RUALES ADRIANA AMPARO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil en comisión del 19-05-2014, sol CGA, aut CGA Memo 394-AN-CGA-DR-2014, Ref Memo N.220-AN-CGA-DR-2014, Memo-AN-SG-CFCP-O-2013

SSAPROBADO0.00147.55MANTILLA RUALES ADRIANA AMPARO1710833425 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 147.55 147.55 0.00

8555 8530 23/06/2014 DEV NOR OGAFONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA, por reembolso por pago 2 boletos aéreo en la ruta de Quito-Guayaquil-Quito, para la Sra Marcela Aguinaga Y Wilson Diaz por viaje a la provincia del Guayas 17/04/2014, sol CGA, aut CGA Memo 217-AN-CGA-DR-2014, Ref Ofici VP2-438, T.174358

SSAPROBADO0.00207.42FONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA1715250211 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 207.42 207.42 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2014

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No.CUR

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Page 146:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

8648 8564 24/06/2014 DEV NOR OGAAGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, por reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta de Quito-San Cristóbal para asistir a las sesiones del Pleno del 7 al 13-04-2014, sol CGA, aut CGA Memo 436-AN-CGA-DR-2014, Ref Oficio AN-AG-FUL-2014-0173. T 179055

SSAPROBADO0.00112.67AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO2000014429 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 112.67 112.67 0.00

8650 8563 24/06/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago pasaje aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil, en comisión de Participación Ciudadana realizada el 11/06/2014, sol CGA, aut CGA Memo 559-AN-CGA-DR-2014, Ref memo 091-AGSC-AN-2014. T180172

SSAPROBADO0.00158.47BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.47 158.47 0.00

8693 8684 25/06/2014 DEV NOR OGAARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, por reembolso por concepto de combustible y peajes utilizado en la Comision marzo-abril del 2014, sol CGA, aut CGA memo CGA 666-AN-CGA-DR-2014, Ref memo Sr. Armas, memo 170-UT-CGA-AN-2014

SSAPROBADO0.0091.19ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO1001360443 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 32.25 32.25 0.00

8694 8682 25/06/2014 DEV NOR OGAPedro Roberto Macias Garcia, por reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito para asistir a la sesión 279 del 20-05-2014, sol CGA, aut CGA Memo 393-AN-CGA-DR-2014, Ref Oficio 233-ALCR-2014. T 177402

SSAPROBADO0.0067.16Pedro Roberto Macias Garcia1203190341 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 67.16 67.16 0.00

8696 8681 25/06/2014 DEV NOR OGAPENA CALVACHE PAULINA GIOCONDA, por reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta de Macas-Quito para asistir a la comisión del 9 de abril 2014, sol CGA, aut CGA Memo 547-AN-CGA-DR-2014.

SSAPROBADO0.0096.94PENA CALVACHE PAULINA GIOCONDA1802514883 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 96.94 96.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:15:11

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 147:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

8844 8688 27/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago factura 3317, 3299 para cubrir valor de renovación de 11 tarjetas VIP -TAME a favor de varios Asambleistas, sol CGA , aut CGA segun Memo CGA-586-2014-DR, CGA-529-2014-DR T. 179251, 180007 CF 933

SSAPROBADO0.007,857.16EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7,857.16 7,857.16 0.00

8847 8772 27/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago factura 3338 y 3341 por renovación de 3 tarjetas VIP -TAME a favor de varios Asambleistas, sol CGA , aut CGA segun Memo CGA-662-2014-DR, CGA-663-2014-DR CF 945.

SSAPROBADO0.002,142.87EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,142.87 2,142.87 0.00

8871 7214 27/06/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago Facturas 206628, 206629 y 206581 por Pasajes al Interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. CGA-409-2014.

SSAPROBADO0.00402.07EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 402.07 402.07 0.00

8873 7214 27/06/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago varias facturas por Pasajes al Interior, autrizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. CGA-577-2014.

SSAPROBADO0.00337.40EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 337.40 337.40 0.00

8895 7214 30/06/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago varias Facturas por adquisición de Pasajes al Interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo. Mem. CGA-537-2014.

SSAPROBADO0.001,051.95EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,051.95 1,051.95 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9174 7214 01/07/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago varias Facturas por adquisición de Pasajes al Interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. CGA-373--2014.

SSAPROBADO0.00594.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 594.72 594.72 0.00

9366 9351 08/07/2014 DEV NOR OGASALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, reembolso por pago de pasaje aéreo ruta de Guayaquil-Quito para asistir Taller de Evaluación del proceso electoral el día 18-03-2014, sol CGA, aut CGA Memo424-AN-CGA-DR-2014, Ref Memo55-AGSC-AN-2014. T 171326.Boleto2692131713779

SSAPROBADO0.00155.23SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES

0914764451 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.23 155.23 0.00

9454 9364 09/07/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, por reembolso por pago boletos aéreo en la ruta de Quito-Salina-Guayaquil-Quito, para asistir a Sesion 005 de la Comision de fiscalizacion y control Politico del 19/05/2014, sol CGA, aut CGA Memo 658-AN-CGA-DR-2014, 435-AN-CGA-DR-2014 Ref Oficio 014 VCH-AN-14

SSAPROBADO0.00185.43CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 185.43 185.43 0.00

9455 9365 09/07/2014 DEV NOR OGAYELA BURGOS DAYSE INES, por reembolso por pago boletos aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para asistir a Sesion de pleno 01/04/2014, sol CGA, aut CGA Memo 659-AN-CGA-DR-2014, 506-AN-CGA-DR-2014 Ref Oficio 02-DIYB-AALR-14 T 173176

SSAPROBADO0.00109.27YELA BURGOS DAYSE INES1202966758 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 109.27 109.27 0.00

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9529 9522 10/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3376 por valor de renovación de 6 tarjetas VIP -TAME Asambleístas: Arregui, Vintimilla, Patiño, Terán, Romero, Salgado, sol CGA, aut CGA Memo CGA-821-2014-DR, CGA, CF987

SSAPROBADO0.004,285.72EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4,285.72 4,285.72 0.00

9609 9547 11/07/2014 DEV NOR OGABARRIGA NOBLECILLA ROCIO MARIASOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 075-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00158.06BARRIGA NOBLECILLA ROCIO MARIASOL

0702841602 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

9610 9548 11/07/2014 DEV NOR OGABASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 075-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00158.06BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE0801424656 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

9611 9549 11/07/2014 DEV NOR OGADAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 075-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00158.06DAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL0704930544 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9612 9550 11/07/2014 DEV NOR OGALANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 075-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00158.06LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN

0801268103 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

9613 9551 11/07/2014 DEV NOR OGAPONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 075-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00158.06PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA1802618254 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

9614 9552 11/07/2014 DEV NOR OGADAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente de los meses de enero a abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 076-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00319.00DAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL0704930544 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 319.00 319.00 0.00

9637 9627 11/07/2014 DEV NOR OGASEGUNDO CÈSAR CABRERA FAJARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al 24-27 Junio, 23-27 Septiembre 2013 y 21-25 Abril 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo aut CGF mediante sumilla inserta en memo 074-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00481.20SEGUNDO CÈSAR CABRERA FAJARDO0101239143 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 481.20 481.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

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9638 9622 11/07/2014 DEV NOR OGACASTRO AJILA GLADYS LUCIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al 17-21 Junio, 4-18 Jul, 26-30 Agos, 15-29 Oct, 18-22 Nov, 16-20 Dic,2013 y 13-17 Ener, 26-30 Mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo aut CGF mediante sumilla inserta en memo 074-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.001,613.91CASTRO AJILA GLADYS LUCIA2100256540 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,613.91 1,613.91 0.00

9750 9745 15/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago factura 3407 para cubrir valor de renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor de Srs Asambleistas, sol CGA aut CGA memo M-CGA-0982-2014-DR CF 1030

SSAPROBADO0.003,571.45EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3,571.45 3,571.45 0.00

9852 9759 15/07/2014 DEV NOR OGAHERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, por reembolso por concepto de combustible y peajes utilizado en la Comision del 28 de junio al 2 de julio, sol CGA, aut CGA memo CGA 967-AN-CGA-DR-2014, Ref memo Sr. Herrera, memo 898-AN-CGA-DR-2014

SSAPROBADO0.0071.50HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO1714571476 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.50 12.50 0.00

9861 9857 15/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago factura 23496 por concepto de emisión de pasajes Aereos en Distintas rutas Nacionales durante el mes de Mayo 2014 para la Asamblea Nacional, Recibos de pasajes Adjuntos, sol CGA aut CGA memo CGA-0615-2014 CF 1044

SSAPROBADO0.0040,699.66EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 40,699.66 40,699.66 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9863 9768 15/07/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9864 9770 15/07/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00218.12ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.12 218.12 0.00

9865 7214 15/07/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago de Facturas de Pasajes al Interior, de acuerdo a pasajes recibidos y ordenes de pago de la CGA según plazo de vigencia de la prórroga del contrato hasta Julio 2014, Convalidación de CF Futura 2014-002, CF371valores solicitados Mediante Of 024-AN-CGA-DR-2014

SSAPROBADO0.00469.92EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 469.92 469.92 0.00

9866 9771 15/07/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2014

SOL PAGO

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9867 9772 15/07/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9868 9773 15/07/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

9869 9774 15/07/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

9870 9775 15/07/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9871 9776 15/07/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9872 9777 15/07/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

9873 9778 15/07/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

9874 9779 15/07/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

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9875 9780 15/07/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

9876 9781 15/07/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9877 9782 15/07/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9878 9783 15/07/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9879 9784 15/07/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

9880 9785 15/07/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00FARFAN APONTE RICHARD1103313365 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9881 9786 15/07/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

9882 9787 15/07/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00Galván Gracia Maria0800671612 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9883 9788 15/07/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

9884 9789 15/07/2014 DEV NOR OGAGUALAN JAPA MILTON RODRIGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.25GUALAN JAPA MILTON RODRIGO1900550557 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.25 157.25 0.00

9885 9790 15/07/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9886 9791 15/07/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9887 9793 15/07/2014 DEV NOR OGAGUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.25GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA1900373703 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.25 157.25 0.00

9888 9795 15/07/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

9889 9794 15/07/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9890 9796 15/07/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9891 9797 15/07/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9892 9798 15/07/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

9893 9799 15/07/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9950 9800 16/07/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

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9952 9801 16/07/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20MOYA DUQUE HERMAN0501113427 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

9953 9802 16/07/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

9954 9803 16/07/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9955 9804 16/07/2014 DEV NOR OGAPADRON SAETEROS PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.25PADRON SAETEROS PAULINA0301507851 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.25 157.25 0.00

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9956 9805 16/07/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9957 9808 16/07/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9960 9809 16/07/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60PENAFIEL MARISOL1001934742 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

9962 9914 16/07/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9963 9810 16/07/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

9964 9811 16/07/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9966 9812 16/07/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00442.40SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 442.40 442.40 0.00

9967 9813 16/07/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9969 9814 16/07/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

9970 9815 16/07/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9971 9816 16/07/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

9972 9817 16/07/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9973 9818 16/07/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

9974 9819 16/07/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

9975 9820 16/07/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9976 9821 16/07/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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9977 9822 16/07/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9978 9823 16/07/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9979 9824 16/07/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

9980 9825 16/07/2014 DEV NOR OGAVILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS0901218800 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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9981 9826 16/07/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

9982 9827 16/07/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00RENE YANDUN POZO0400326807 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

9983 9919 16/07/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.25ZAMBRANO ALBERTO0701827180 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.25 157.25 0.00

9984 9918 16/07/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 077-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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10102 10013 17/07/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, por reembolso por pago pago de facturas de combustible en comisión del 28 al 30-06-2014, sol CGA, aut CGA Memo 897-AN-CGA-DR-14, Ref Memo Sr Villegas

SSAPROBADO0.0069.53VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3.00 3.00 0.00

10111 10059 17/07/2014 DEV NOR OGADELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00314.50DELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA

1400482897 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.50 314.50 0.00

10112 10058 17/07/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00314.50DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.50 314.50 0.00

10113 10057 17/07/2014 DEV NOR OGADAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.25DAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL0704930544 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.25 157.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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10114 10056 17/07/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

10117 10062 18/07/2014 DEV NOR OGALUCERO SISA RAFAEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00115.50LUCERO SISA RAFAEL0602243651 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 115.50 115.50 0.00

10118 10061 18/07/2014 DEV NOR OGALANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.25LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN

0801268103 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.25 157.25 0.00

10119 10064 18/07/2014 DEV NOR OGAMERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00142.80MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA1710657386 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 142.80 142.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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Page 169:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

10120 10065 18/07/2014 DEV NOR OGASALAZAR PAUCAR MARGOD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00142.80SALAZAR PAUCAR MARGOD0602427098 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 142.80 142.80 0.00

10121 10066 18/07/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00314.50SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.50 314.50 0.00

10122 10067 18/07/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.25BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.25 157.25 0.00

10123 10068 18/07/2014 DEV NOR OGATORRES PINEDA CLINTON ELIUD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00629.00TORRES PINEDA CLINTON ELIUD1202646038 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 170:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

10188 10060 18/07/2014 DEV NOR OGAGRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 079-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.25GRANDA NIXON ARLIG1103366009 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.25 157.25 0.00

10192 9921 18/07/2014 DEV NOR OGAPESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE, por reembolso por pago boletos aéreo en la ruta de -Quito-Guayaquil, comision realizada en la ciudad de Machala del 24-25 de Abril 2014 sol CGA, aut CGA Memo 659-AN-CGA-DR-2014, 372-CGC-AN T 176051

SSAPROBADO0.00155.23PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE0914540356 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.23 155.23 0.00

10391 10310 23/07/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Machala del 19 -23 de Junio 2014 "Movilización de Lcda Valarezo" , Reembolso por concepto de combustible y peajes segun Memo-794-AN-CGA-DR-2014, Memo 081-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N . aprobado por CGA y CGF. T 181342

SSAPROBADO0.00386.30VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

10435 10290 23/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 3435 para cubrir valor de renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor de Sr Asambleista Carlos Viteri, sol CGA aut CGA memo M-CGA-1022-2014-DR CF 1060

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Page 171:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

10507 10458 24/07/2014 DEV NOR OGAHERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Babahoyo del 13 al 15 de Julio 2014 "Movilización Asambleísta Hernandes", Memo AV-VHE-175-14, Reembolso Memo-1061-AN-CGA-DR-2014 por combustible y peajes aut Adm Gral SLR N.008-AN-CGA-MFHM-2014, aprobado por CGA y CGF. T183251

SSAPROBADO0.00241.00HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO1714571476 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

10583 10542 28/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3462 por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor del Sr Asambleista Alex Guaman, sol CGA, aut CGA memo CGA-2000-2014-DR, CF 1114

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

10701 10680 30/07/2014 DEV NOR OGABERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO Reembolso por concepto de compra de boletos aéreos Ruta Quito- Santa Rosa -Quito comisión realizada a Zaruma el Oro del 12 de Mayo 2014 sol CGA, aut CGA M-091-AN-CGA-DR-2014, Ref Oficio-234-CABR -AN-2014, T 182264

SSAPROBADO0.00210.73BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO1303164410 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 210.73 210.73 0.00

10725 10717 31/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP , Pago factura 3486 por servicio de renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor del Sr Asambleista Verónica Guevara , sol CGA, aut CGA memo CGA-1170-2014-DR CF 1132

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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10881 10839 05/08/2014 DEV NOR OGAMARIA ALEGRIA PINAN CAJAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período junio 2013 a junio 2014 de Sra. Asambleísta Principalizada, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 083-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.001,137.50MARIA ALEGRIA PINAN CAJAS1003220058 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,137.50 1,137.50 0.00

11028 10931 06/08/2014 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA,pago factura 740 por recarga de TAG Telepeaje de Autopista Gral Rumiñahui para vehículo placa PEI3296, orden416-2014,sol CGA Sr Asambleísta Virgilio Hernández, aut CGA memo877-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref memo246-UT-CGA-AN-2014,CF1109

SSAPROBADO0.00200.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

1760003330001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

11259 11233 08/08/2014 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de mayo y junio por Sr. Asambleísta alterno,de acuerdo a memo adjunto-2014, autor de CGF mediante sumilla inserta memo 087-AN-DC-2014.T183725

SSAPROBADO0.00245.00INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA0500866710 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11260 11234 08/08/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de junio 2014 de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 089-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00314.50MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.50 314.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

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11321 11291 13/08/2014 DEV NOR OGASALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, Reembolso por compra de boleto aéreo en la Ruta Quito-Gquil correspondiente a la semana del 28 de Julio al 01 de agosto 2014, Según Memo 1326-AN-CGA-DR-2014, Memo 100-AGSC-AN-2014, boarding pass, comprobante de adquisición de pasaje.

SSAPROBADO0.00149.55SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES

0914764451 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 149.55 149.55 0.00

11322 11295 13/08/2014 DEV NOR OGACALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Reembolso por combustible y peajes utilizados en la comisión de servicios realizada a la provincia de Los Ríos del 03 al 04 de Julio 2014, Según Memo 1139-AN-CGA-DR-2014, Ref Memo de Julio 17 2014, Justificativos de Gasto adjuntos.

SSAPROBADO0.0024.00CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER

1002902136 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

11323 11293 13/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago Fact 3525 por renovación de 3 tarjetas VIP -TAME a favor de Asambleístas Ponce, Pabón y Buendía, sol CGA , aut CGA segun Memo CGA-1283-2014-DR, Ref Memo 050-XMPL-2014, Of 225-PPC-AN-2014, Of 154-SB-AN-2014, CF 1156

SSAPROBADO0.002,142.86EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00

11325 11294 13/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago Fact 3493 por renovación de 2 tarjetas VIP -TAME a favor de Asambleístas Uribe y Galvan, sol CGA , aut CGA segun Memo CGA-1285-2014-DR, Memo AN-AG-FUL-2014-025, OF 135-2014-AN-MEGG, CF1155

SSAPROBADO0.001,428.58EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11348 7214 14/08/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago varias Facturas por Pasajes al Interior, de acuerdo a pasajes recibidos y ordenes de pago de la CGA según plazo de vigencia de la prórroga del contrato hasta Julio 2014, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. CGA-1270-2014.

SSAPROBADO0.001,611.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,611.00 1,611.00 0.00

11502 11413 20/08/2014 DEV NOR OGABARRIGA NOBLECILLA ROCIO MARIASOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-15 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00314.06BARRIGA NOBLECILLA ROCIO MARIASOL

0702841602 WBARROSG WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.06 314.06 0.00

11504 11414 20/08/2014 DEV NOR OGABASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-8 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00314.06BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE0801424656 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.06 314.06 0.00

11505 11415 20/08/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-31 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00628.12CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 175:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

11506 11416 20/08/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 14-18 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.03DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.03 157.03 0.00

11507 11417 20/08/2014 DEV NOR OGAGRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-4 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.03GRANDA NIXON ARLIG1103366009 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.03 157.03 0.00

11508 11418 20/08/2014 DEV NOR OGAMONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 7-24 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00314.06MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES

0911652139 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.06 314.06 0.00

11509 11419 20/08/2014 DEV NOR OGASALAZAR PAUCAR MARGOD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-17 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00285.60SALAZAR PAUCAR MARGOD0602427098 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 285.60 285.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 176:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

11510 11420 20/08/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 14-18 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.03MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.03 157.03 0.00

11511 11421 20/08/2014 DEV NOR OGAMORALES POZO LENIN ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-8 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00133.00MORALES POZO LENIN ALBERTO1713147260 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 133.00 133.00 0.00

11512 11422 20/08/2014 DEV NOR OGAOrdo?z Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-4 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.03Ordo?z Almeida Fausto Efrain0102157336 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.03 157.03 0.00

11513 11423 20/08/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-8 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00314.06ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.06 314.06 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 177:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

11514 11424 20/08/2014 DEV NOR OGAPUYOLCORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 14-18 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00314.06PUYOLCORTEZ JORGE LUIS0801712449 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.06 314.06 0.00

11515 11425 20/08/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-31 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00628.12SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11516 11427 20/08/2014 DEV NOR OGATORRES PINEDA CLINTON ELIUD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 7-11 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.03TORRES PINEDA CLINTON ELIUD1202646038 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.03 157.03 0.00

11517 11428 20/08/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-22 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00155.40VELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO1802760429 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.40 155.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11518 11426 20/08/2014 DEV NOR OGAVELEZ MARLENE MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1-11 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 090-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00314.06VELEZ MARLENE MARGARITA1302224082 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.06 314.06 0.00

11559 11429 21/08/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11561 11430 21/08/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00218.12ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.12 218.12 0.00

11562 11431 21/08/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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11563 11432 21/08/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11564 11433 21/08/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 WBARROSG WBARROSG WBARROSGJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11565 11434 21/08/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

11567 11435 21/08/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11568 11436 21/08/2014 DEV NOR OGABORJA PEREZ GALO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.03BORJA PEREZ GALO0700967052 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.03 157.03 0.00

11570 11437 21/08/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11571 11438 21/08/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

11572 11439 21/08/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11573 11440 21/08/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

11574 11441 21/08/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

11575 11442 21/08/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11576 11443 21/08/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11577 11444 21/08/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

11578 11445 21/08/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

11579 11446 21/08/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12FARFAN APONTE RICHARD1103313365 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11580 11447 21/08/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11581 11448 21/08/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12Galván Gracia Maria0800671612 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11582 11449 21/08/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

11583 11450 21/08/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11587 11451 22/08/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

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11588 11452 22/08/2014 DEV NOR OGAGUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00471.09GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA1900373703 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 471.09 471.09 0.00

11589 11453 22/08/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 WBARROSG WBARROSG WBARROSGJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11590 11454 22/08/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

11591 11455 22/08/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

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11592 11456 22/08/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11593 11457 22/08/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

11594 11458 22/08/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11595 11459 22/08/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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11596 11460 22/08/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20MOYA DUQUE HERMAN0501113427 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

11597 11461 22/08/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

11598 11462 22/08/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11599 11463 22/08/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11600 11464 22/08/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11601 11465 22/08/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60PENAFIEL MARISOL1001934742 WBARROSG WBARROSG WBARROSGJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

11602 11466 22/08/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

11603 11467 22/08/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11604 11468 22/08/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11605 11469 22/08/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00442.40SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 442.40 442.40 0.00

11606 11470 22/08/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

11607 11471 22/08/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11608 11472 22/08/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11609 11474 22/08/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11610 11475 22/08/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11611 11476 22/08/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

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11613 11477 22/08/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11614 11478 22/08/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 WBARROSG WBARROSG WBARROSGJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11615 11479 22/08/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11616 11480 22/08/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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11617 11481 22/08/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11618 11482 22/08/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

11619 11483 22/08/2014 DEV NOR OGAVILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS0901218800 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11620 11484 22/08/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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11621 11486 22/08/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12RENE YANDUN POZO0400326807 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11622 11487 22/08/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO,Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00157.03ZAMBRANO ALBERTO0701827180 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.03 157.03 0.00

11623 11488 22/08/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Julio de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 091-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00628.12ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 628.12 628.12 0.00

11668 11634 22/08/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, por reembolso por pago pago de facturas de combustible en comisión El Oro-Machala del 24 al 28-07-2014, sol CGA, aut CGA Memo 1230-AN-CGA-DR-14, Ref Memo Sr Villegas

SSAPROBADO0.0079.45VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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11669 11635 22/08/2014 DEV NOR OGACALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, por reembolso por pago pago de facturas de combustible en comisión Rios-Babahoyo del 28 al 29-07-2014, sol CGA, aut CGA Memo 1327-AN-CGA-DR-14, Ref Memo Sr Calderon

SSAPROBADO0.0022.00CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER

1002902136 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

11672 11650 22/08/2014 DEV NOR OGAARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, por reembolso por concepto de combustible y peajes utilizado en la Comision de el Oro del 26 al 28 de Mayo del 2014, sol CGA, aut CGA memo Memo-1024-AN-CGA-DR-2014

SSAPROBADO0.0023.00ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO1001360443 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

11673 11649 22/08/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, por reembolso por pago pago de facturas de combustible en comisión El Oro-Machala del 11 al 14 de Julio 2014, sol CGA, aut CGA Memo 1091-AN-CGA-DR-14, Ref Memo Sr Villegas

SSAPROBADO0.0077.40VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

11674 11535 22/08/2014 DEV NOR OGAARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, reembolso por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil para cumplir de la comisión realizada del 14 al 18 de julio del 2014, Ref Oficio58-MAR-AN-2014, T184361, sol CGA, aut CGA memo1204-AN-CGA-DR-2014

SSAPROBADO0.00138.39ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA0200755585 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 138.39 138.39 0.00

11805 11801 27/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 24594 por concepto de emisión de pasajes Aéreos en Distintas rutas Nacionales durante el mes de Junio 2014 para la Asamblea Nacional, Recibos de pasajes Adjuntos, sol CGA aut CGA memo CGA-1209-2014,CF1205

SSAPROBADO0.0045,676.19EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG WBARROSG WBARROSGJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 45,676.19 45,676.19 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 194:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

11818 11758 27/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3571 y 3531 por renovación de 2 tarjetas VIP -TAME a favor de Asambleístas Patricio Donoso y Esther Ortiz, sol CGA , aut CGA segun Memo CGA-1424-2014-DR, CGA-1425-2014-DR, CF1203

SSAPROBADO0.001,428.58EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00

11835 7214 28/08/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago de Facturas 212828 y 212831 Pasajes al Interior, de acuerdo a pasajes recibidos y ordenes de pago de la CGA, autrizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. CGA-1434-2014.

SSAPROBADO0.00615.37EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 615.37 615.37 0.00

11838 7214 28/08/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago Facturas 211456, 211457 y 211458 por Pasajes al Interior, de acuerdo a pasajes recibidos y ordenes de pago de la CGA, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. CGA-1161-2014.

SSAPROBADO0.00228.15EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 228.15 228.15 0.00

11845 7214 28/08/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago de Facturas de Pasajes al Interior, de acuerdo a pasajes recibidos y ordenes de pago de la CGA según plazo de vigencia de la prórroga del contrato hasta Julio 2014, Convalidación de CF Futura 2014-002, CF371valores solicitados Mediante Of 024-AN-CGA-DR-2014

SSAPROBADO0.002,845.92EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,845.92 2,845.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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No.CUR

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Page 195:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

12530 12373 09/09/2014 DEV NOR OGAYELA BURGOS DAYSE INES, por reembolso por pago boletos aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para asistir a Sesion de pleno 282 17 de Junio del 2014, sol CGA, aut CGA Memo 1275-AN-CGA-DR-2014, Ref Oficio 04-DIYB-AALR-14 T 180467 Memo1275-AN-CGA-DR-2014

SSAPROBADO0.00127.19YELA BURGOS DAYSE INES1202966758 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 127.19 127.19 0.00

12531 12372 09/09/2014 DEV NOR OGAMORALES POZO LENIN ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 28-31 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1272-AN-CGA-DR-2014, 104-EAL-AN varios aut CGF mediante sumilla inserta en memo 095-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.0066.50MORALES POZO LENIN ALBERTO1713147260 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 66.50 66.50 0.00

12610 12541 09/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3596 por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor del Sr Asambleista Plácido Aguilar y Alberto Arias, sol CGA, aut CGA memo CGA-1553-2014-DR, CF1248

SSAPROBADO0.001,428.58EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 CLOPEZCA WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00

12614 12540 09/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3642 por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor del Sr Asambleista Dora Aguirre y María Reinoso, sol CGA, aut CGA memo CGA-1552-2014-DR,CF1247

SSAPROBADO0.001,428.58EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00

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12618 12374 09/09/2014 DEV NOR OGAMERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 9 al 13 junio y del 1 al 17 de Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alterno Principalizados, de acuerdo a memo 1445-AN-CGA-DR-2014, M-AN-091-LTL, auto Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 092-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00428.40MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA1710657386 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 428.40 428.40 0.00

12642 12553 10/09/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12643 12554 10/09/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00109.06ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 109.06 109.06 0.00

12644 12555 10/09/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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12645 12556 10/09/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12646 12557 10/09/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00122.50ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 122.50 122.50 0.00

12647 12558 10/09/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00231.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 231.00 231.00 0.00

12648 12559 10/09/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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12649 12560 10/09/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12650 12561 10/09/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.80CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

12651 12562 10/09/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00155.40CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.40 155.40 0.00

12652 12563 10/09/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.80CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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12653 12564 10/09/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00285.60CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 285.60 285.60 0.00

12654 12565 10/09/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12655 12566 10/09/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12656 12567 10/09/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.80DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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12657 12568 10/09/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00298.20DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 298.20 298.20 0.00

12658 12569 10/09/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90FARFAN APONTE RICHARD1103313365 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12659 12570 10/09/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00231.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 231.00 231.00 0.00

12660 12571 10/09/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90Galván Gracia Maria0800671612 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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12661 12580 10/09/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12662 12581 10/09/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.80MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

12663 12582 10/09/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00264.60MOYA DUQUE HERMAN0501113427 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 264.60 264.60 0.00

12664 12583 10/09/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00231.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 231.00 231.00 0.00

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12665 12584 10/09/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12666 12585 10/09/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12667 12586 10/09/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12668 12587 10/09/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.80PENAFIEL MARISOL1001934742 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

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12669 12588 10/09/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.80POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

12670 12589 10/09/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00155.40REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.40 155.40 0.00

12671 12607 10/09/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90RENE YANDUN POZO0400326807 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12672 12590 10/09/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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12673 12591 10/09/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00221.20SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 221.20 221.20 0.00

12674 12592 10/09/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00285.60SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 285.60 285.60 0.00

12675 12593 10/09/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00264.60SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 264.60 264.60 0.00

12676 12594 10/09/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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12677 12595 10/09/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00122.50TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 122.50 122.50 0.00

12678 12596 10/09/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12679 12597 10/09/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00155.40TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.40 155.40 0.00

12680 12599 10/09/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00122.50UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 122.50 122.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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12681 12600 10/09/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12682 12601 10/09/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00122.50VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 122.50 122.50 0.00

12683 12602 10/09/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12684 12603 10/09/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

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12685 12604 10/09/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.80VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

12686 12606 10/09/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00298.20VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 298.20 298.20 0.00

12687 12608 10/09/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12692 12572 10/09/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.80GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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12693 12573 10/09/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12694 12574 10/09/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00122.50GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 122.50 122.50 0.00

12695 12575 10/09/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12697 12576 10/09/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00155.40JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.40 155.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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12698 12577 10/09/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12699 12578 10/09/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00312.90LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

12709 12579 11/09/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 096-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00298.20LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 298.20 298.20 0.00

12740 12738 11/09/2014 DEV NOR OGAFLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO, Pago por Subsidio Terrestre de Junio Julio y Agosto 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo 660-CGP-AN-2013, memo 366-CGTH-AN-2014, autoriza CGF sumilla en memo 097-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00739.20FLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO

1003162672 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 739.20 739.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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12741 12739 11/09/2014 DEV NOR OGAMORENO MORENO RONNY STEVE, Pago por Subsidio Terrestre de Junio Julio y Agosto 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 021-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo 660-CGP-AN-2013, memo 366-CGTH-AN-2014, autoriza CGF sumilla en memo 097-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00672.00MORENO MORENO RONNY STEVE1003214952 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 672.00 672.00 0.00

12781 12746 12/09/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 100-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.45ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

12782 12745 12/09/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 100-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.45MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

12783 12744 12/09/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO , Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 100-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.45JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO

1900433820 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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12784 12743 12/09/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 857-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, 932-AN-CGA-DR-2014, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 100-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.45DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

12880 12873 16/09/2014 DEV NOR OGACANTOS MENDOZA ALBA JANET, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 16 al 25 Julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1332-AN-CGA-DR-2014, Oficio 173-AN-GAV-2014, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 098-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00314.06ALBA CANTOS MENDOZA1302554314 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 314.06 314.06 0.00

12881 12874 16/09/2014 DEV NOR OGAARTEAGA ARTEAGA ZOBEIDA MELINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 28 al 31 de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1332-AN-CGA-DR-2014, Oficio 173-AN-GAV-2014, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 098-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.03ARTEAGA ARTEAGA ZOBEIDA MELINA1308648839 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.03 157.03 0.00

12989 12932 18/09/2014 DEV NOR OGAMORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA, Pago subsidio terrestre del 1al4 Oct, 4al8 Nov 2013. 17al21 Marzo, 13al17 Abril, 15y26 Mayo, 1al4 Julio, 18al22 Agosto 2de Sr. Asambleísta Alterno, de acuerdo a memo 1678-AN-CGA-DR-2014, 242-A-EM-AN-14, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 105-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00627.20MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA

1713357760 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 627.20 627.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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12992 12931 18/09/2014 DEV NOR OGASALAZAR PAUCAR MARGOD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de del 25 al 29 de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1675-AN-CGA-DR-2014, 1140-AN-CGA-DR-2014, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 0104-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00142.80SALAZAR PAUCAR MARGOD0602427098 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 142.80 142.80 0.00

12994 12933 18/09/2014 DEV NOR OGAOLAYA CORDOVA LIDER, Pago subsidio terrestre del 17al21 Jun, 9y18 Jul,1,8y20Agosto, 9al13 Sept, 7al11Oct, 25al29Nov 16al20 Diciemb 2013 y 8y17 Julio,18al22 Agosto2014 de Sr. Asambleísta Alterno, de acuerdo a memo 1686-AN-CGA-DR-2014, aut CGF mediante sumilla inserta M -106-AN-DC-2014 T186765

SSAPROBADO0.00940.80OLAYA CORDOVA LIDER1102549779 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 940.80 940.80 0.00

12997 12955 18/09/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO,Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1716-CGA-AN-2014, 1689-CGA-AN-2014 oficio 070-AN-V-M-M autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 109-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45ZAMBRANO ALBERTO0701827180 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

12998 12956 18/09/2014 DEV NOR OGAMEDINA MERA VICTOR CLEMENTE ,Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1716-CGA-AN-2014, 1689-CGA-AN-2014 oficio 070-AN-V-M-M autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 109-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45MEDINA MERA VICTOR CLEMENTE0919675561 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 213:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

13000 12958 18/09/2014 DEV NOR OGAALMEIDA MANOSALVAS MARIA DEL PILAR ,Pago por subsidio terrestre correspondiente al 18 al 22 de Agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a varios memos, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 107-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45ALMEIDA MANOSALVAS MARIA DEL PILAR

1708283617 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

13002 12957 18/09/2014 DEV NOR OGABARRIGA NOBLECILLA ROCIO MARIASOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de25 -29 de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a varios memos aut CGF mediante sumilla inserta en memo 107-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.45BARRIGA NOBLECILLA ROCIO MARIASOL

0702841602 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

13003 12959 18/09/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 18 al 29 de Agosto de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a varios memo adjuntos,aut CGF mediante sumilla inserta en memo 107-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00312.90CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

13004 12960 18/09/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 25-29 de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo 1677-AN-CGA-DR-2014, 001-AN-AA-14, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 107-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.45DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

13006 12961 18/09/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 25 al 29 de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a varios memo de respaldo, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 107-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.45ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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13007 12962 18/09/2014 DEV NOR OGAQUEZADA CARRION ANDREA MARIBEL, Pago por subsidio terrestre correspondientede 18 al 29 del mes de Agosto de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a varios memo adjuntos,aut CGF mediante sumilla inserta en memo 107-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00312.90QUEZADA CARRION ANDREA MARIBEL1900402478 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 312.90 312.90 0.00

13008 12963 18/09/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 25 al 29 del mes de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a varios memo de respaldo, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 107-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.45SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

13009 12964 18/09/2014 DEV NOR OGAVELEZ MARLENE MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 25 al 29 del mes de Agosto 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a varios memo de respaldo, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 107-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.45VELEZ MARLENE MARGARITA1302224082 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

13010 12965 18/09/2014 DEV NOR OGATORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente a la semana del 24-28 mes de Marzo 2014 de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo de respaldo 1674-AN-CGA-DR-2014, 124-KATC-AN-2014 , aut CGF mediante sumilla inserta en memo 108-AN-DC-2014 t 185236

SSAPROBADO0.00157.57TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL1305569996 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.57 157.57 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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13169 13139 22/09/2014 DEV NOR OGAVILLON POZO LUIS MARIANO, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 25 al 29 de agosto del Sr. Asambleísta Alterno Principalizado, de acuerdo a Memo-1688-AN-CGA-DR-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 0110-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45VILLON POZO LUIS MARIANO0909658544 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

13278 13269 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADRO TAME EP Pago factura 3669, para cubrir el valor de Renovación de Tajeta VIP - TAME para el asambleista Viteri Lopez Christian Humberto sol CGA, aut CGA Memo-CGA-1708-2014-DR , Ref. Oficio AN-CVL-060-2014 CF 1278

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

13281 13268 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADRO TAME EP ,Pago factura 3681 para cubrir el valor de renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor del Sr Asambleista Fausto Cayambe Tipan, sol CGA, aut CGA memo CGA-1775-2014-DR CF1299

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

13300 13294 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3706 por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor de la Sra Asambleista Maria Alejandra Vicuña, sol CGA, aut CGA memo CGA 1913-2014-DR, CF 1304

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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13398 13389 25/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3668 por Renovación de Tajeta VIP - TAME para el asambleista Cuesta Rios Liuba Elisa Sol CGA, aut CGA Memo-CGA-1708-2014-DR , Ref. Oficio 358-alcr--2014,CF1279

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

13404 13392 25/09/2014 DEV NOR OGAHERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, por reembolso por concepto de combustible y peajes utilizado en la Comision de Manabí del 14 al 17 de septiembre, sol CGA, aut CGA memo CGA 1890-AN-CGA-DR-2014, Ref memo Sr. Herrera

SSAPROBADO0.0096.00HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO1714571476 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

13464 13446 29/09/2014 DEV NOR OGACALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, reembolso por pago de factura 179343 de combustible y peajes en comisión a Morona Santiago de 4-09-2014, sol CGA, aut CGA Memo 1234-AN-CGA-DR-14, Ref Memo Sr Calderon

SSAPROBADO0.009.00CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER

1002902136 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

13465 13435 29/09/2014 DEV NOR OGARUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO, reembolso por pago de factura 269340 de combustible y peajes en comisión Imbabura y Sto Domingo del 9 al 10-09-2014, sol CGA, aut CGA Memo 1234-AN-CGA-DR-14, Ref Memo Sr Ruiz

SSAPROBADO0.0017.00RUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO1001106358 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

13721 13576 03/10/2014 DEV NOR OGAMORALES POZO LENIN ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente del 21 al 26 de agosto del Sr. Asambleísta Alterno Principalizado, de acuerdo a Memo-1881-AN-CGA-DR-2014, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 0111-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00133.00MORALES POZO LENIN ALBERTO1713147260 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 133.00 133.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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Page 217:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

13723 13598 03/10/2014 DEV NOR OGACAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, pago 1 subsistencia a Portoviejo 03 de Septiembre 2014 "Sesión 65 Comisión especializada",Oficio 173-FCT-AN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN.CEPSTSS-1113-14 aprobado por CGA y CGF y pago de reembolso de boleto aereo Ruta Quit-Manta-Guaya-Quito, Memo 1758-AN-CGA-DR-2014

SSAPROBADO0.00249.23CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO1713380689 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 174.23 174.23 0.00

13848 13838 07/10/2014 DEV NOR OGAMENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por pago de peajes y parqueos utilizados en la comisión de la provincia de Cotopaxi del 21-22-23 y 24 de Agosto 2014, sol CGA, aut memo Memo 1171-CP-CGA-AN-14-DR, Ref memo S/N Sr Mena

SSAPROBADO0.0019.25MENA AGUILERA EDISON LUIS1704713658 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 19.25 19.25 0.00

13851 13841 07/10/2014 DEV NOR OGAAGUIAR ARANDA JOSE LUIS, reembolso por pago de peajes utilizados en la comisión a la provincia de Cotopaxi y Chimborazo del 21 de Agosto 2014, sol CGA, aut memo Memo 1171-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref memo S/N Sr Aguiar

SSAPROBADO0.006.00AGUIAR ARANDA JOSE LUIS0201736253 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

13936 13718 07/10/2014 DEV NOR OGACALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, reembolso por pago de facturas por combustible y peajes utilizado en la comisión realizada del 4-8 de Agosto 2014 a la provincia de Carchi Imbabura, Sucumbios , sol CGA, aut memo Memo 1171-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref memo S/N Sr Genaro Calderon

SSAPROBADO0.0022.60CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER

1002902136 CLOPEZCA CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.60 7.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 218:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

13937 13719 07/10/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de por combustible Y peajes utilizado en la comisión a la provincia de El Oro - Machala del 22-31 de Agosto 2014, movilización segunda vocal del CAL sol CGA, aut memo M-1672-AN-CGA-DR-2014, Ref memo S/N Sr Villegas

SSAPROBADO0.00158.29VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

13942 13844 07/10/2014 DEV NOR OGARUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO, reembolso por pago por Peajes utilizado en la comisión a la provincia de Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Los Rios y Guallabamba del 18 -22 de Agosto 2014, con el personal de la Coordinación comunicacion sol CGA, aut memo 1171-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref memo S/N Sr Ruiz

SSAPROBADO0.0010.99RUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO1001106358 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.99 10.99 0.00

13956 13932 08/10/2014 DEV NOR OGAAGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, por reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta de Quito-San Cristóbal para asistir a las sesiones del Pleno del 9 al 12-09-2014, sol CGA, aut CGA Memo 1878-AN-CGA-DR-2014, Ref Oficio AN-AG-FUL-2014-028. T 189326

SSAPROBADO0.00115.54AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO2000014429 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 115.54 115.54 0.00

14021 14008 09/10/2014 DEV NOR OGAGUALAN JAPA MILTON RODRIGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a semana del 25 al 29 de agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 117-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45GUALAN JAPA MILTON RODRIGO1900550557 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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2014

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Page 219:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

14022 14014 09/10/2014 DEV NOR OGAGUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a semana del 25 al 29 de agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 117-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA1900373703 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

14023 14015 09/10/2014 DEV NOR OGABASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente a 21 de agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 118-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE0801424656 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

14024 14016 09/10/2014 DEV NOR OGAMEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a 20 de agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 116-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45MEDINA TAMBACO EMILY JESUS0803381334 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

14048 14029 13/10/2014 DEV NOR OGAINIGUEZ APOLO LENIN MAURICIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a 26 de agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 120-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45INIGUEZ APOLO LENIN MAURICIO0703329151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14316 14223 15/10/2014 DEV NOR OGACALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, reembolso por pago de facturas por combustible y peajes utilizado en la comisión realizada del 18-09 al 26-09 2014 a la provincia de Manabí, Esmeraldas,Sto Domingo,Morona Santiago,Carchi,sol CGA, aut memo Memo 1352-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref memo S/N Sr Genaro Calderon

SSAPROBADO0.0040.00CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER

1002902136 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

14317 14221 15/10/2014 DEV NOR OGAFONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA, por reembolso por pago 2 boletos aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito, para la Sra Marcela Aguinaga Y Esteban Melendez del 15-09 al 19-092014, sol CGA, aut CGA Memo 2000-AN-CGA-DR-2014, Ref Oficio VP2-608, T.189855

SSAPROBADO0.00156.72FONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA1715250211 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.72 156.72 0.00

14319 14299 15/10/2014 DEV NOR OGAALMEIDA MANOSALVAS MARIA DEL PILAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.73ALMEIDA MANOSALVAS MARIA DEL PILAR

1708283617 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.73 156.73 0.00

14323 14300 15/10/2014 DEV NOR OGABOMBON LOPEZ BLANCA CECILIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.0061.25BOMBON LOPEZ BLANCA CECILIA0503379380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 61.25 61.25 0.00

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14334 14301 15/10/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14335 14302 15/10/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.73DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.73 156.73 0.00

14336 14303 15/10/2014 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00122.50INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA0500866710 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 122.50 122.50 0.00

14337 14304 15/10/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.73MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.73 156.73 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14338 14305 15/10/2014 DEV NOR OGAMORALES POZO LENIN ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.0066.50MORALES POZO LENIN ALBERTO1713147260 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 66.50 66.50 0.00

14339 14306 15/10/2014 DEV NOR OGAOrdoñez Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.73Ordo?z Almeida Fausto Efrain0102157336 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.73 156.73 0.00

14340 14307 15/10/2014 DEV NOR OGAORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.73ORTIZ LARA LEONARDO1200924692 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.73 156.73 0.00

14341 14308 15/10/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.46SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 CLOPEZCA CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.46 313.46 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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14342 14309 15/10/2014 DEV NOR OGASOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.46SOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO

1307260503 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.46 313.46 0.00

14343 14310 15/10/2014 DEV NOR OGASUBIA BARREIRO BOLÍVAR ESTALIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.73BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.73 156.73 0.00

14344 14311 15/10/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00155.40VELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO1802760429 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 155.40 155.40 0.00

14345 14312 15/10/2014 DEV NOR OGAVELEZ MARLENE MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 121-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.73VELEZ MARLENE MARGARITA1302224082 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.73 156.73 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14346 14298 15/10/2014 DEV NOR OGAMORENO MORENO RONNY STEVE, Pago por Subsidio Terrestre de Septiembre 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 0123-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, 660-CGP-AN-2013 -Memo- CGTH-AN-2014- autoriza CGF sumilla en memo 0123-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00224.00MORENO MORENO RONNY STEVE1003214952 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 224.00 224.00 0.00

14347 14297 15/10/2014 DEV NOR OGAFLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO, Pago por Subsidio Terrestre de Semtiembre 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 0123-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, 660-CGP-AN-2013 -Memo- CGTH-AN-2014- autoriza CGF sumilla en memo 0123-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00246.40FLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO

1003162672 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

14361 14238 16/10/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14363 14239 16/10/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00218.12ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.12 218.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 225:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

14364 14240 16/10/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14365 14241 16/10/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14366 14242 16/10/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

14367 14243 16/10/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14368 14244 16/10/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14369 14245 16/10/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14370 14246 16/10/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

14371 14247 16/10/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14373 14248 16/10/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

14374 14251 16/10/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14375 14249 16/10/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

14376 14252 16/10/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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14377 14250 16/10/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14378 14356 16/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 25195 por emisión de pasajes Aéreos en Distintas rutas Nacionales durante el mes de Julio 2014 para la Asamblea Nacional, Recibos de pasajes Adjuntos, sol CGA aut CGA memo CGA-1482-2014, CF1344

SSAPROBADO0.0041,728.88EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 41,728.88 41,728.88 0.00

14380 14253 16/10/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

14381 14254 16/10/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92FARFAN APONTE RICHARD1103313365 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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14382 14255 16/10/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

14383 14256 16/10/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92Galván Gracia Maria0800671612 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14384 14257 16/10/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

14385 14258 16/10/2014 DEV NOR OGAGUALAN JAPA MILTON RODRIGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.46GUALAN JAPA MILTON RODRIGO1900550557 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.46 313.46 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14386 14259 16/10/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14387 14260 16/10/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

14388 14261 16/10/2014 DEV NOR OGAGUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00470.19GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA1900373703 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 470.19 470.19 0.00

14389 14262 16/10/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 231:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

14390 14263 16/10/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

14391 14264 16/10/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14392 14265 16/10/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14413 14266 17/10/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14414 14267 17/10/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14415 14268 17/10/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

14416 14269 17/10/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20MOYA DUQUE HERMAN0501113427 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

14417 14270 17/10/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

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14418 14271 17/10/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14419 14272 17/10/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14420 14273 17/10/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14421 14274 17/10/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60PENAFIEL MARISOL1001934742 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14422 14275 17/10/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

14423 14276 17/10/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

14424 14277 17/10/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14425 14278 17/10/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00442.40SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 442.40 442.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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14426 14279 17/10/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

14427 14281 17/10/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14428 14280 17/10/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

14429 14282 17/10/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14431 14283 17/10/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14432 14284 17/10/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

14433 14285 17/10/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

14434 14286 17/10/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 237:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

14435 14287 17/10/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

14436 14288 17/10/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14437 14289 17/10/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14438 14290 17/10/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14439 14291 17/10/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

14440 14292 17/10/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92RENE YANDUN POZO0400326807 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

14441 14293 17/10/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.46ZAMBRANO ALBERTO0701827180 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.46 313.46 0.00

14442 14294 17/10/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de Septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 122-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00626.92ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 626.92 626.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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14459 14447 17/10/2014 DEV NOR OGACASTRO AJILA GLADYS LUCIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al 17,24,31 Julio, 18 al 22 Agos, 8 al 12 Sept del 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo aut CGF mediante sumilla inserta en memo 128-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00784.27CASTRO AJILA GLADYS LUCIA2100256540 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 784.27 784.27 0.00

14462 14444 17/10/2014 DEV NOR OGABASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente a 26 de agosto de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 126-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.45BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE0801424656 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.45 156.45 0.00

14464 14446 17/10/2014 DEV NOR OGABOMBON LOPEZ BLANCA CECILIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de enero,abril,mayo,junio y julio de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de CGF mediante sumilla inserta en memo 127-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00551.25BOMBON LOPEZ BLANCA CECILIA0503379380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 551.25 551.25 0.00

14466 14449 17/10/2014 DEV NOR OGAANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO, reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Baltra-Quito para cumplir con la comisión realizada del 15 al 19 de septiembre del 2014, sol CGA, aut CGA memo 2009-AN-CGA-DR-2014, Ref Oficio 280-AVF-VCGAD-AN, T 189808 Boleto N 2692132096885

SSAPROBADO0.00106.04ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO2000066601 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 106.04 106.04 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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14467 14445 17/10/2014 DEV NOR OGACALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, reembolso por pago de facturas por combustible y peajes utilizado en la comisión realizada del 9 al 10 de Septiembre 2014 a la provincia Santo Domingo,sol CGA, aut memo Memo 1852-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref memo S/N Sr Genaro Calderon

SSAPROBADO0.0032.00CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER

1002902136 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

14469 14448 17/10/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de por combustible Y peajes utilizado en la comisión a la provincia de El Oro- Machala y Loja del 12-15 de Septiembre 2014, movilización segunda vocal del CAL sol CGA, aut memo M-1877-AN-CGA-DR-2014, Ref memo S/N Sr Villegas

SSAPROBADO0.0094.22VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13.20 13.20 0.00

14472 14443 17/10/2014 DEV NOR OGAPARRA MORALES GRACE ALEXANDRA, Pago de reembolso de pago pasajes de comisión 03 de Septiembre 2014 "Atención a medios de comunicación Sesión 66 de la comisión de los derechos de los trabajadores", Ref. Memo-994-CGC-AN, Memo Interno 019

SSAPROBADO0.00328.98PARRA MORALES GRACE ALEXANDRA1720061777 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 328.98 328.98 0.00

14478 14295 17/10/2014 DEV NOR OGAGARCES RUIZ MONICA MERCEDES,reembolso por pago pasaje a Quito-Coca-Quito del 18 al 19 de Abril 2014 Memo SAN-2014-116, aut Sr. Adm Gral SLR 073-AN-MO-2014 CSADSAP-P-2014-280, aprobado por CGA y CGF T 174170, Boleto 2692131807333

SSAPROBADO0.00201.77GARCES RUIZ MONICA MERCEDES1707899009 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 201.77 201.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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14515 14487 20/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago factura 3766 el valor de adquisición de una Nueva Tajeta VIP - TAME para el asambleista Betty Jerez Pilla, sol CGA, aut CGA Memo-02176-CGA-2014-DR , Ref. Oficio N CI-074-CJP-AN-2014 CF 1373

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

14516 14486 20/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago factura 3767 y 3772 valor de Renovación de Tajeta VIP - TAME asambleista Agustin Delgado, Vannessa Fajardo Mauricio Proaño, aut CGA Memo-02174-CGA-2014-DR/M-02189-CGA-2014-DR, Ref. Oficio N AN -AD-152 /Oficio N 193-VFN-AN-2014 CF 1372

SSAPROBADO0.002,142.87EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,142.87 2,142.87 0.00

14527 14488 20/10/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Reembolso por descuento de valor descontado en Rol Pago Septiembre según justificación por 1 viático y 1 subsistencia y pasajes a Lago Agrio-Nueva Loja del 9 al 10-07-2014 según Memo-085-AN-CGF-CIF-2014, Ref 1018-AN-CGA-DR-2014

SSAPROBADO0.00279.21TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 159.21 159.21 0.00

14529 14505 20/10/2014 DEV NOR OGARUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO, reembolso por pago de factura 2734206 por combustible utilizado en comisión a la provincia del Oro y Los Ríos del 3 al 5-10-2014, sol CGA, aut CGA Memo 2165-AN-CGA-DR-14, Ref Memo Sr Ruiz

SSAPROBADO0.0021.45RUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO1001106358 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 242:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

14530 14501 20/10/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL QUELAL GUILLERMO FABIAN, reembolso por pago de factura 10096,10093,243525 y 321603 por combustible y peajes utilizado en la comisión a la provincia de Oro, Guayas, Santa Elena del 1 al 5 de septiembre 2014, sol CGA, aut memo Memo 1851-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref memo S/N Sr Peñafiel

SSAPROBADO0.0046.25PENAFIEL QUELAL GUILLERMO FABIAN1003224001 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.25 14.25 0.00

14615 14597 22/10/2014 DEV NOR OGAVERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, Reembolso pago boletos aéreo en la Ruta Guayaquil -Quito por comisión a Guayaquil del 11 al 12 de septiembre 2014 "Brindar seguridad Presidencia AN", Memo 1907-AN-CGA-DR-14, VP2-601/603, aprobado por CGA y CGF. T 189681

SSAPROBADO0.0070.44VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO

0201545720 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 70.44 70.44 0.00

14616 14567 22/10/2014 DEV NOR OGAOCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a sesiones del 25 junio, 8 julio, 20 y26 agosto de Srs. Asambleístas Principales, memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo131-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60OCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO0910177864 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

14879 14823 30/10/2014 DEV NOR OGAMERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a sesiones del 8 al 12 de septiembre de Srs. Asambleístas Principales, memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo133-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00142.80MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA1710657386 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 142.80 142.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 243:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

14889 14828 30/10/2014 DEV NOR OGAFERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, Pago de 1 viático y 1 subsistencia Loja del 22 al 23 de Sept 2014 "Inspección Área Asignada funcionamiento casa Asamblea Loja",182-I-CGA-AN-2014, aut Sr. Adm Gral ILR N .011-I-CGA-AN-2014-CF. reembolso de pasajes factura 96422 y 4345 aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00192.00FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR

1101961330 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 57.00 57.00 0.00

14935 14851 31/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,pago factura 3816 por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor del Sr Asambleista Miguel Angel Moreta Sol CGA MEMO-CGA-2303-2014-DR Ref. Oficio 107-AN-MAM-2014,CF1415

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

14960 14947 04/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 26007 por emisión de pasajes Aéreos en el mes de agosto/2014 para la Asamblea Nacional y Nota de Crédito Nº 2707 por $2206.47, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. CGA-1909-DR-2014.

SSAPROBADO0.0018,924.76EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 18,924.76 18,924.76 0.00

15283 15267 07/11/2014 DEV NOR OGAPINTADO TORRES LUIS FERNANDO, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo utilizado en la ruta Quito Guayaquil de comisión a Guayaquil del 13 al 15 de octubre 2014, sol CGA, aut memo Memo 2269-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref memo LFP-2014-001,Boleto 2692132227395

SSAPROBADO0.00118.27PINTADO TORRES LUIS FERNANDO2300263833 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 118.27 118.27 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 244:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

15286 15275 07/11/2014 DEV NOR OGABAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, reembolso por pago de factura 156466 por combustible y peajes utilizado en la comisión a la provincia del Oro del 17 al 18 de octubre 2014, sol CGA, aut memo Memo 2272-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref memo S/N Sr Bazan

SSAPROBADO0.0024.80BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO0802145011 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

15399 15235 07/11/2014 DEV NOR OGASALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, reembolso por pago de factura 1120 de pasaje desde Isla de San Cristóbal a Santa Cruz en comisión a Galápagos del 13-10-2014, sol CGA, aut CGA Memo 1515-CP-CGA-AN-2014-DR, Ref Memo Sr Salazar

SSAPROBADO0.0060.00SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO1707324875 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

15506 15476 10/11/2014 DEV NOR OGAYANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 24 al 25 de julio 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 137-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00157.03YANZA VILLA MANUEL MESIAS2100026208 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 157.03 157.03 0.00

15612 15595 11/11/2014 DEV NOR OGABORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, reembolso por pago de varios comprobantes por peajes utilizados en la comisión en la Provincia de Guayas, Azuay, Chimborazo del 14 al 18 de Octubre 2014, sol CGA, aut CGA Memo 2307-AN-CGA-DR,Ref memo Sr Borrero

SSAPROBADO0.0010.00BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO

1312297037 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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15668 15620 11/11/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de 1 al 5 de Septiembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo 2397-CGA-AN-2014, memo 120-JZM-AN-14 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 138-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.73SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.73 156.73 0.00

15752 15741 13/11/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. Pago varias facturas por emisión de pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales, Notas de Crédito Nº 1938, 1940 y 1920 por $ 3803.86, para Asamleistas y Funcionarios de la Asamblea Nacional, Aut. por el ADG. Mem. 394-AG-AN-2014.

SSAPROBADO0.0045,643.42EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6,994.27 6,994.27 0.00

15855 15815 15/11/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de por combustible Y peajes utilizado en la comisión a la provincia de El Oro- Machala y Loja del 2 al 6 de Octubre 2014, movilización segunda vocal del CAL sol CGA, aut memo M-2166-AN-CGA-DR-2014, Ref memo S/N Sr Villegas

SSAPROBADO0.0094.00VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

16106 16086 19/11/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de reembolso por concepto de combustibles y peajes a Machala del 30 de Octubre al 3 de Noviembre 2014 "Movilización Lcda Valarezo", Memo2426-CGA-AN-2014-DR, T 194594

SSAPROBADO0.0093.60VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3.00 3.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Page 246:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16107 16090 19/11/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago pasaje aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil, en comisión de Participación Ciudadana realizada el 07/10/2014, sol CGA, aut CGA Memo 2214-AN-CGA-DR-2014, Sesión 293 Ref memo 091-AGSC-AN-2014.

SSAPROBADO0.00218.87BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.87 218.87 0.00

16108 16093 19/11/2014 DEV NOR OGAAGUIAR ARANDA JOSE LUIS, reembolso por pago de peajes utilizados en la comisión a la provincia de El Oro del 24 de Octubre 2014, sol CGA, aut memo Memo 2337-CGA-AN-2014-DR, Ref memo S/N Sr Aguiar

SSAPROBADO0.0010.00AGUIAR ARANDA JOSE LUIS0201736253 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

16110 16096 19/11/2014 DEV NOR OGAARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, Reembolso pago peajes a Ibarra del 19 al 23 de Octubre 2014 "Acompañamiento al proyecto Caravana", Memo 2364-CGA-AN-2014-DR, aut Sra. Adm Gral. SLR N 001-AN-CGPC-EA-CI-2014 , aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0012.00ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO1001360443 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

16128 16101 19/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago factura 3857 por el valor de Renovación de Tajeta VIP - TAME para el Asambleísta Arcadio Bustos Chiliquinga, sol CGA, aut CGA Memo-CGA-2394-2014-DR, Ref. Oficio N 190-ABCH-AN-14 CF 1446

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 247:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16131 16104 19/11/2014 DEV NOR OGACALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de reembolso pago de factura 120126 por combustibles y varios recibos de peajes Comisiones a realizadas del 14 al 18 y del 26 al 28 de Octubre 2014 Memo 2411-CGA-AN-2014-DR-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0033.00CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER

1002902136 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13.00 13.00 0.00

16133 16113 19/11/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Reembolso de pago de pasaje comisión Guayaquil del 20 al 21 de Octubre 2014 "Reunión en conjunto con el sistema Educativo Experimental Intercultural ",Memo 2377-AN-CGA-DR-2014

SSAPROBADO0.0098.41AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 98.41 98.41 0.00

16134 16114 19/11/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de reembolso por concepto de combustibles y peajes a El Oro del 16 al 20 de Octubre 2014 "Movilización Lcda Valarezo", Memo2306-CGA-AN-2014-DR, T 193209

SSAPROBADO0.0065.40VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

16155 16141 19/11/2014 DEV NOR OGAYANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo 26 al 30 de Mayo 2014 de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a memo adjuntos -2014, memo autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 142-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00158.06YANZA VILLA MANUEL MESIAS2100026208 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 158.06 158.06 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 248:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16157 16127 19/11/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago pasaje aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil, en comisión de Participación Ciudadana realizada el 28/10/2014, sol CGA, aut CGA Memo 2415-AN-CGA-DR-2014, Sesión 277 y 296 Ref memo 115-AGSC-AN-2014.T 194185

SSAPROBADO0.00170.79BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 170.79 170.79 0.00

16158 16126 19/11/2014 DEV NOR OGAESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de reembolso por combustibles y peajes de Comisiones realizadas del 9 al 12 de septiembre 2014 a la ciudad de Manabí, sol CGA, aut CGA memo AN-AG-PAP-2014-371, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0019.00ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL

0201052834 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3.50 3.50 0.00

16293 16292 21/11/2014 DEV NOR OGARUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO, Reembolso pago de peajes en comisión a Manta Portoviejo y Guayaquil del 4 al 7 de Noviembre 2014 "Movilización personal Jurídico y personal de comunicación",Memo 2473-CGA-AN-2014-DR, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.005.00RUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO1001106358 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

16307 16202 21/11/2014 DEV NOR OGAACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS1900252055 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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2014

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Page 249:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16308 16203 21/11/2014 DEV NOR OGAACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00218.12ACERO LANCHIMBA ESTHELA1721186748 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 218.12 218.12 0.00

16309 16204 21/11/2014 DEV NOR OGAAGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96AGUILAR PLACIDO ARMANDO0400614590 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16310 16286 21/11/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA1001978871 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16311 16206 21/11/2014 DEV NOR OGAALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO

0500856364 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16312 16207 21/11/2014 DEV NOR OGAANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO0600877849 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

16313 16208 21/11/2014 DEV NOR OGAANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ

1303973257 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16314 16209 21/11/2014 DEV NOR OGABUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO

0501846802 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16315 16210 21/11/2014 DEV NOR OGACALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO1001501699 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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16316 16211 21/11/2014 DEV NOR OGACARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH

1709540080 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

16317 16212 21/11/2014 DEV NOR OGACEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH

1712889243 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

16318 16213 21/11/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL0200900751 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

16319 16214 21/11/2014 DEV NOR OGACHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN1400422653 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16320 16215 21/11/2014 DEV NOR OGACUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96CUESTA RIOS LIUBA ELISA1103015416 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16321 16216 21/11/2014 DEV NOR OGADELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER1002083002 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

16322 16217 21/11/2014 DEV NOR OGADIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40DIAZ COKA MARIA GABRIELA1600417487 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

16323 16218 21/11/2014 DEV NOR OGAFARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96FARFAN APONTE RICHARD1103313365 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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Page 253:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16324 16219 21/11/2014 DEV NOR OGAFIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00FIERRO OVIEDO PACO0601156631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

16325 16220 21/11/2014 DEV NOR OGAGalván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96Galván Gracia Maria0800671612 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16326 16221 21/11/2014 DEV NOR OGAGARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO1707309637 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

16328 16222 21/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO0700966443 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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Page 254:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16329 16223 21/11/2014 DEV NOR OGAGUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO0502145568 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

16330 16224 21/11/2014 DEV NOR OGAGUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA1900373703 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

16331 16225 21/11/2014 DEV NOR OGAGUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA

1203767494 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16332 16226 21/11/2014 DEV NOR OGAJEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80JEREZ PILLA BETTY MARCELA1804156204 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 255:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16333 16227 21/11/2014 DEV NOR OGAJUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH0909254005 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16334 16228 21/11/2014 DEV NOR OGALARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO

0100055631 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLANJHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16336 16229 21/11/2014 DEV NOR OGALEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO1600110504 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

16337 16201 21/11/2014 DEV NOR OGAMACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA

0103205969 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16338 16230 21/11/2014 DEV NOR OGAMIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60MIGUEL ANGEL MORETA1711354769 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

16339 16231 21/11/2014 DEV NOR OGAMOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20MOYA DUQUE HERMAN0501113427 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

16340 16232 21/11/2014 DEV NOR OGAMUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00462.00MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA0602599946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 462.00 462.00 0.00

16341 16233 21/11/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA0800671711 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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16342 16234 21/11/2014 DEV NOR OGAPACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO0300882990 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16343 16235 21/11/2014 DEV NOR OGAPENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO0102252889 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16344 16236 21/11/2014 DEV NOR OGAPENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60PENAFIEL MARISOL1001934742 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

16345 16237 21/11/2014 DEV NOR OGAPOSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60POSSO SALGADO LUIS ANTONIO1000592343 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16346 16238 21/11/2014 DEV NOR OGAREINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH1600509671 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

16347 16239 21/11/2014 DEV NOR OGARIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL0802102780 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16348 16240 21/11/2014 DEV NOR OGASERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00442.40SERRANO REYES NELSON ALCIDES0100710193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 442.40 442.40 0.00

16349 16241 21/11/2014 DEV NOR OGASOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SOLANO MORENO FABIAN0201316346 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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16350 16242 21/11/2014 DEV NOR OGASOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00529.20SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO0802292912 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 529.20 529.20 0.00

16351 16243 21/11/2014 DEV NOR OGATENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO0800160301 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16352 16244 21/11/2014 DEV NOR OGATIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00TIBAN GUALA LOURDES LICENA0501741300 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

16354 16245 21/11/2014 DEV NOR OGATOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO2100017546 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16355 16246 21/11/2014 DEV NOR OGATORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00310.80TORRES TORRES LUIS FERNANDO1801607480 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 310.80 310.80 0.00

16356 16247 21/11/2014 DEV NOR OGAUMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00UMAGINGA GUAMAN CESAR0501604151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

16357 16248 21/11/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY

1203492978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16358 16249 21/11/2014 DEV NOR OGAVELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00245.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO1704917655 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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SOL PAGO

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FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:15:11

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 261:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16359 16250 21/11/2014 DEV NOR OGAVELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96VELA CHERONI MARIA SOLEDAD1706961727 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16360 16251 21/11/2014 DEV NOR OGAVELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO0400521175 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16361 16252 21/11/2014 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00313.60VERDUGA CEDENO MARY NESBITH1305811380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 313.60 313.60 0.00

16362 16253 21/11/2014 DEV NOR OGAVITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00596.40VITERI GUALINGA CARLOS ELOY1600188633 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.40 596.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16363 16254 21/11/2014 DEV NOR OGARENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96RENE YANDUN POZO0400326807 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16364 16256 21/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00327.48ZAMBRANO ALBERTO0701827180 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 327.48 327.48 0.00

16365 16257 21/11/2014 DEV NOR OGAZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 143-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00654.96ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS1201930607 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 654.96 654.96 0.00

16366 16196 21/11/2014 DEV NOR OGAMORENO MORENO RONNY STEVE, Pago por Subsidio Terrestre de Octubre 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 0123-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, 660-CGP-AN-2013 -Memo- CGTH-AN-2014- autoriza CGF sumilla en memo 0144-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00224.00MORENO MORENO RONNY STEVE1003214952 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 224.00 224.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16367 16194 21/11/2014 DEV NOR OGAFLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO, Pago por Subsidio Terrestre de Octubre 2014, Según Autorización de Pago inserta en Memorando 0123-AN-DC-2014, Cálculo de Valores, Ref Memo AN-CGPC-RMM-2014-037-M, 660-CGP-AN-2013 -Memo- CGTH-AN-2014- autoriza CGF sumilla en memo 0144-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00246.40FLORES SUAREZ MANUEL ALEJANDRO

1003162672 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 246.40 246.40 0.00

16368 16259 21/11/2014 DEV NOR OGABASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00327.48BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE0801424656 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 327.48 327.48 0.00

16369 16260 21/11/2014 DEV NOR OGABOMBON LOPEZ BLANCA CECILIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.0061.25BOMBON LOPEZ BLANCA CECILIA0503379380 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 61.25 61.25 0.00

16370 16261 21/11/2014 DEV NOR OGACHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00327.48CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL1306857499 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 327.48 327.48 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16372 16262 21/11/2014 DEV NOR OGACUELLAR ARAUJO DANIEL ERNESTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74CUELLAR ARAUJO DANIEL ERNESTO0921272845 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

16373 16263 21/11/2014 DEV NOR OGADE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO0800695025 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

16374 16264 21/11/2014 DEV NOR OGAFARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA1102586755 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

16375 16265 21/11/2014 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.0061.25INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA0500866710 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 61.25 61.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

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16376 16266 21/11/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00327.48MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN1308505070 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 327.48 327.48 0.00

16377 16267 21/11/2014 DEV NOR OGAMEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00327.48MEDINA TAMBACO EMILY JESUS0803381334 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 327.48 327.48 0.00

16378 16268 21/11/2014 DEV NOR OGAMORALES POZO LENIN ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.0066.50MORALES POZO LENIN ALBERTO1713147260 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 66.50 66.50 0.00

16379 16269 21/11/2014 DEV NOR OGAOCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00156.80OCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO0910177864 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16381 16205 21/11/2014 DEV NOR OGAOrdo?z Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74Ordo?z Almeida Fausto Efrain0102157336 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

16382 16270 21/11/2014 DEV NOR OGAPONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA1802618254 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

16383 16271 21/11/2014 DEV NOR OGAPUYOL CORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74PUYOLCORTEZ JORGE LUIS0801712449 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

16384 16272 21/11/2014 DEV NOR OGARODAS MARCA CARLOS EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74RODAS MARCA CARLOS EDUARDO0301641882 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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HORA: 08:15:11

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 267:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16385 16273 21/11/2014 DEV NOR OGASALAZAR PAUCAR MARGOD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00571.20SALAZAR PAUCAR MARGOD0602427098 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 571.20 571.20 0.00

16386 16274 21/11/2014 DEV NOR OGASERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00491.22SERRANO SEGURA GRACE MAR1202284608 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 491.22 491.22 0.00

16387 16275 21/11/2014 DEV NOR OGASOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74SOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO

1307260503 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

16388 16276 21/11/2014 DEV NOR OGATORRES PINEDA CLINTON ELIUD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74TORRES PINEDA CLINTON ELIUD1202646038 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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16389 16277 21/11/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.0077.70VELASTEGUÍ RAMOS LEONARDO DARÍO1802760429 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 77.70 77.70 0.00

16390 16278 21/11/2014 DEV NOR OGAVELEZ MARLENE MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 145-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.00163.74VELEZ MARLENE MARGARITA1302224082 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.74 163.74 0.00

16433 16425 21/11/2014 DEV NOR OGAMORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA, Pago subsidio terrestre del 15 AL 19 de y del 22 al 26 Septiembre de Sr. Asambleísta Alterno, de acuerdo a memo 2516 AN-CGA-DR-2014, aut CGF mediante sumilla inserta en memo 146-AN-DC-2014

SSAPROBADO0.00156.80MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA

1713357760 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.80 156.80 0.00

16518 16513 25/11/2014 DEV NOR OGARUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO, Reembolso pago de peajes en comisión a Guayaquil y Cañar del 11 al 13 de Noviembre 2014 "Movilización personal de comunicación",Memo 2522-CGA-AN-2014-DR, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.009.00RUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO1001106358 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

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16519 16511 25/11/2014 DEV NOR OGAFONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA, por reembolso por pago 2 boletos aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito, para la Sra Marcela Aguinaga Subs Wilson Díaz del 3-11-2014, sol CGA, aut CGA Memo 2438-AN-CGA-DR-2014, Ref Oficio VP2-655, T.194364

SSAPROBADO0.00291.12FONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA1715250211 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 291.12 291.12 0.00

16520 16512 25/11/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de reembolso por concepto de combustibles y peajes a El Oro y Guayas del 7 al 10 de noviembre 2014 "Movilización Lcda Valarezo", Memo2520-CGA-AN-2014-DR, T 195585

SSAPROBADO0.0086.05VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

16521 16499 25/11/2014 DEV NOR OGASALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, Reembolso por compra de boleto aéreo en la Ruta Quito-Guayaquil correspondiente al 6 de Noviembre 2014, Según Memo 2505-AN-CGA-DR-2014, Memo 139-AGSC-AN-2014, boarding pass, comprobante de adquisición de pasaje.

SSAPROBADO0.00173.56SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES

0914764451 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 173.56 173.56 0.00

16522 16505 25/11/2014 DEV NOR OGAMENA GUERRERO JORGE RAUL, Reembolso por concepto de peajes utilizados en movilización realizada al Hospital San Juan de Dios en el Valle de los Chillos con personal médico del Centro Médico los días 20,21,23, 24, de octubre y 11 de Noviembre sol CGA aut CGA Memo 2482-CGA-AN-2014-DR

SSAPROBADO0.005.46MENA GUERRERO JORGE RAUL1002036885 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.46 5.46 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

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Page 270:  · ENTIDAD: 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL 99 30 10/01/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales

16527 16501 25/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago factura 3856 por el valor de adquisición de Tajeta VIP - TAME para el Asambleísta Luis Fernando Tapia Lombeyda, sol CGA, aut CGA Memo-CGA-2395-2014-DR, Ref. Oficio N AN-083-LTL CF 1447

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

16531 16514 25/11/2014 DEV NOR OGATAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a junio Julio agosto, septiembre y octubre, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2014, memo 1740-CGF-AN-2013, DA-247-2013 aut CGF mediante sumilla inserta en memo 147-AN-DC-2014.

SSAPROBADO0.002,303.84TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO0200001493 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,303.84 2,303.84 0.00

16669 16636 27/11/2014 DEV NOR OGABOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago pasaje aéreo en la ruta de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para asistir a las Sesiones 297 y 298 del 11/11/2014, sol CGA, aut CGA Memo 2579-AN-CGA-DR-2014, Ref memo 117-AGSC-AN-2013

SSAPROBADO0.00179.75BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO0902257690 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 179.75 179.75 0.00

16673 16628 27/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 3974 por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor del Sr Asambleista Richard Calderón sol CGA, aut CGA memo CGA-2639-2014-DR, CF 1549

SSAPROBADO0.00714.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

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20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 714.29 714.29 0.00

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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16716 16697 28/11/2014 DEV NOR OGAVELEZ JARA FAUSTO DARIO, por devolución de pasaje aéreo en la ruta Quito-Loja-Quito, descontado en rol de julio, sol CGA, aut Sr Administrador General en Memo S/N. Ref oficio 157-AN-RFA-2014, Oficio 106-OP-AN-2014, T 192187.

NSAPROBADO196.17196.17VELEZ JARA FAUSTO DARIO1103591556 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1700 001 0 196.17 196.17 0.00

TOTAL ENTIDAD: 001-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 1094806,274.05 196.17806,274.05 0.00

TOTAL GENERAL : 806,274.05 196.17806,274.05 0.00

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Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

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