Instructivo:
Módulo de Convenio Marco
“Útiles de Escritorio”
Usuario: Proveedores
DIRECCION TÉCNICO NORMATIVA – SUB DIRECCIÓN DE PROCESOS ESPECIALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
Febrero 2016
1
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
INTRODUCCION
El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), es el sistema que permite el intercambio
de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de
transacciones electrónicas.
Por su parte, el Convenio Marco es la modalidad por la cual se selecciona a aquellos proveedores con los que las Entidades deberán contratar los bienes y servicios que requieran y que son ofertados
a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco.
El Catálogo Electrónico de Convenio Marco está a cargo del OSCE. Es publicado y difundido a través
del SEACE y contiene las fichas con las características de los bienes y servicios que son ofertados bajo
la modalidad de Convenio Marco. Dichas fichas incluyen las ofertas de los proveedores
adjudicatarios referidas a precios, lugares de entrega y demás condiciones de la contratación.
En la fase de ejecución contractual de los Convenio Marco tanto las entidades contratantes y los
proveedores adjudicatarios interactúan a través de los Catálogos Electrónicos alojados en el SEACE. En tal sentido se ha elaborado el presente manual como instrumento de ayuda dirigido a los
PROVEEDORES ADJUDICATARIOS a fin de que a través de la zona segura del SEACE interactúen con
los responsables de los Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC) del Convenio Marco de
Útiles de Escritorio.
2
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
CONTENIDO
UCCION
1.-CONFIGURACION DEL NAVEGADOR
1.1 Habilitación de Ventanas Emergentes
1.2 Configuración de Vista de Compatibilidad
2.- ACCESO AL MODULO DE CONVENIO MARCO
3.-SOLICITUD DE COSTO DE ENVIO
4.- RECHAZO Y ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA
4.1 Rechazo de orden de compra
4.2 Aceptación y registro de la entrega de la orden de compra
4.3 Estados de la orden de compra
5.-MODIFICACIONES Y MEJORAS
5.1 Cambios de las existencias (stock) 5.2 Mejora de precios
5.3 Mejora de garantía
5.4 Mejora en provincias con flete costo cero
5.5 Mejora de la cobertura
5.6 Mejora del descuento por volumen
5.7 Cambios en el plazo de entrega
5.8 Visualización de ofertas Vigentes
3
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
1.- CONFIGURACION DEL NAVEGADOR
1.1.- HABILITACION DE VENTANAS EMERGENTES (POP-UPS)
a) Ingresar al INTERNET EXPLORER
b) Desplegar el menú herramientas y verificar si la opción bloquear elementos emergentes este
desactivada para las direcciones electrónicas www.osce.gob.pe y www2.seace.gob.pe, para
el efecto desplegamos el menú herramientas y verificamos la opción Bloqueador de
elementos emergentes.
Pantalla 01: Configuración de elementos emergentes
c) En caso se encuentre activado, proceder a desactivar para el efecto ingresar a la opción
Configuración del bloqueador de elementos emergentes, haciendo doble clic sobre la
opción.
Pantalla 02: Configuración del bloqueador de elementos emergentes
d) En el casillero deberá digitar el sitio web www2.seace.gob.pe luego hacer clic sobre el botón
a fin de que la dirección registrada sea agregada al listado de sitios permitidos con elementos emergentes, realizar las mismas acciones para la siguiente dirección electrónica
www.osce.gob.pe.
Clic aquí
4
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
Pantalla 03: Ingreso de sitio web
e) Hacer clic sobre el botón para finalizar la operación.
Pantalla 04: Visualización del sitio web a configurar
Digitar el sitio web aquí
Verificar aquí
5
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
1.2.- CONFIGURACION DE LA VISTA DE COMPATIBILIDAD EN EL INTERNET EXPLORER.
En caso tener dificultades en la interacción dentro del módulo de Convenio Marco deberá
configurar la vista de compatibilidad.
a) Hacer clic en el botón “Vista de compatibilidad” ubicado en la parte superior derecha del
navegador, a lado derecho de la barra de dirección o en el menú de herramientas, opción
“Vista de compatibilidad”.
Pantalla 05: Configuración del sitio web
Ó
a) Ingresar al portal del navegador.
b) Del menú Herramientas seleccionar Configuración de Vista de compatibilidad.
Pantalla 06: Opción configuración de vista de compatibilidad
c) En el casillero correspondiente digitar el sitio web: www2.seace.gob.pe y hacer clic sobre el
botón .
Pantalla 07: Ingreso de sitio web a configurar
Digitar el sitio web aquí
Clic aquí
6
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
d) Luego verificar si efectivamente la dirección deseada se agregó a la lista de Sitios web que
agregó a Vista de compatibilidad, tal como se muestra en la siguiente pantalla, de ser así,
hacer clic sobre el botón para culminar el registro.
Pantalla 08: Verificación de sitio web a configurar vista de compatibilidad
Adicionalmente para no tener dificultad se recomienda:
Tener instalada en su PC la última versión del Java. Para ello puede hacer clic aquí:
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=47373
Finalmente para hacer efectivo los cambios realizados deberá reiniciar su computador.
Verificar aquí
7
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
2.- ACCESO AL MODULO DE CONVENIO MARCO
2.- ACCESO AL MODULO DE CONVENIO MARCO
a) ACCESO AL PORTAL DEL SEACE.- EL PROVEEDOR ADJUDICATARIO deberá ingresar la siguiente
dirección en su navegador: https://www2.seace.gob.pe, luego hacer clic sobre el botón
tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Pantalla 09: Acceso a la zona segura del SEACE
Pantalla 10: Seleccionar el perfil del usuario
Pantalla 11: Ingresar usuario y contraseña
Digitar la información solicitada
aquí
Clic aquí
2. Clic aquí
3. Clic aquí
8
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
b) Iniciar sesión, digitando en los casilleros correspondientes el usuario y contraseña asignados en
el Certificado SEACE, y luego hacer clic sobre el botón 1.
c) Hacer clic sobre la pestaña CM-PROVEEDOR a fin de ingresar al módulo de Convenio Marco.
Pantalla 12: Acceso a la zona segura del SEACE y CM-PROVEEDOR
1 Para acceder a la zona segura del SEACE deberá contar con el certificado SEACE, otorgado por la Subdirección de
Plataforma (descargar solicitud).
Clic aquí
9
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
3.- SOLICITUD DE COTIZACION DE COSTO DE ENVÍO
El costo de envío, es el monto determinado por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO por efectuar la
entrega del bien o bienes requeridos, en la dirección establecida por la ENTIDAD CONTRATANTE
La Solicitud de Cotización (SC), es el formulario electrónico generado en el módulo del Convenio
Marco por personal del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de las ENTIDADES
CONTRATANTES, a través del cual el PROVEEDOR ADJUDICATARIO comunica a la entidad
contratante el costo de envío.
La cobertura ofertada por los PROVEEDORES ADJUDICATARIOS ha sido determinada a nivel de
departamentos, esta incluye sus provincias y distritos, para cada provincia del departamento
coberturada el PROVEEDOR ADJUDICATARIO ha determinado si el costo de envío de bienes al
lugar determinado por la ENTIDAD CONTRATANTE se encuentra incluido en el precio ofertado o será necesario su determinación por cada contratación, de ser éste el caso, previo a la
generación de la Orden de Compra se requerirá gestionar la Solicitud de Cotización a través del
sistema.
3.1.- ESTADOS DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SC).
De acuerdo a las reglas del negocio establecidas en el Acuerdo de Convenio Marco existen tres estados de las Solicitudes de Cotización (SC):
ESTADO “PENDIENTE”: Este estado se define, cuando la ENTIDAD CONTRATANTE ha generado la SC
y está a la espera que el PROVEDOR ADJUDICATARIO pueda registrar los costos de envió asociado
a esta.
En este estado el PROVEEDOR sólo tiene hasta el segundo día hábil siguiente de generado estado
PENDIENTE, para responder la SC.
ESTADO “COTIZADA”: Este estado se define en dos circunstancias:
a) Cuando el Proveedor ha registrado el costo del envío.
b) Al tercer día hábil de generada la SC y el proveedor no registró el costo del envío, en este caso
el sistema registrará automáticamente cero soles (S/ 00.00) como costo de envío.
En ambos casos el PROVEEDOR está obligado a respetar las condiciones registradas en la SC en
estado COTIZADA.
ESTADO “ANULADA”: Luego de que la SC se encuentre en estado COTIZADA, la Entidad tiene
plazo para generar la ORDEN DE COMPRA sólo hasta el séptimo (07) día hábil, de no haber
efectuado al octavo día (08) el sistema registra de manera automática el estado ANULADA, con
éste estado la operación queda concluida.
3.2.- CONSIGNACION DEL COSTO DEL FLETE EN LA SOLICITUD DE COTIZACION
a) Seleccionar del catálogo electrónico haciendo clic sobre el nombre.
Pantalla 13: Selección del catálogo electrónico
2. Seleccionar catálogo
electrónico
1. Posicionar el cursor del mouse,
luego presionar la tecla ENTER
10
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
b) Seleccionar la opción SC
Pantalla 14: Selección de la SC
c) Consignar del costo de flete de las solicitudes de cotización
Pantalla 15: Seleccionar consignación de costo del flete
d) Consignar del monto del costo de flete de las solicitudes de cotización
Pantalla 16: Consignación del costo del flete
e) El costo deberá de registrarse en soles peruanos (PEN) sin la inclusión del impuesto general de
las ventas IGV.
f) El PROVEEDOR ADJUDICATARIO podrá registrar los costos de envió asociados a la SC, como
máximo hasta el segundo día hábil siguiente de generado la SC.
2. Clic en solicitud de cotización
Seleccionar Costo de Flete
1. Posicionar el cursor del mouse,
luego presionar la tecla ENTER
11
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
Pantalla 17: Consignación del monto del costo del flete
g) En el caso de no asignar el costo del envió, se asignará automáticamente al tercer día hábil
costo de envió cero.
h) Deberá de verificar el cambio estado de PENDIENTE a COTIZADA.
Pantalla 18: Verificación de la asignación del flete
1. Consignar el monto del Flete
3. Clic aquí
2. Clic aquí
Estado “COTIZADA”
LA ENTIDAD podrá registrar la generación de la orden de compra,
derivada de la SC, como máximo hasta el séptimo día hábil siguiente de
generado el estado COTIZADA. La omisión de ésta acción generará la
anulación de la SC al octavo día de generado el estado COTIZADA con
la consecuente restitución de las existencias (stock) asociados a ésta.
12
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
4.- RECHAZO Y ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a rechazar la orden de compra (OC) generada a
través del módulo de Convenio Marco por parte de una ENTIDAD CONTRATANTE, desde la
generación del estado PUBLICADA y hasta el primer (01) día hábil siguiente de efectuada la
generación de ésta, y solo cuando se presente alguna de las siguientes causales: i) el monto total
de la orden de compra (OC) (incluido el costo de envío y el IGV) sea inferior al valor mínimo de atención asignado al CATÁLOGO, ii) la ENTIDAD CONTRATANTE mantenga retraso en el pago de
deudas derivadas de cualquier obligación con el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, iii) la orden de
compra digitalizada no guarde relación con las condiciones señaladas en la OC2, en cuyo caso
deberá detallar el sustento respectivo, y iv) el PROVEEDOR ADJUDICATARIO tenga algún
impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley
de Contrataciones.
En caso el PROVEEDOR ADJUDICATARIO haya aplicado la facultad de rechazo a la OC dentro del
plazo establecido, se anula la formalización de la relación contractual asociada a dicha OC.
En caso el PROVEEDOR ADJUDICATARIO haya aplicado la facultad de rechazo, sin que se hayan
presentado alguna de las causales establecidas para este fin, dará lugar a que el OSCE pueda
aplicar la suspensión de las fichas-producto del PROVEEDOR ADJUDICATARIO.
4.1.- RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA (OC)
La ENTIDAD CONTRATANTE con el registro de la generación de la OC establece la asignación a ésta
del estado PUBLICADA. Con la generación de este estado debe tenerse en consideración que: i) la
OC formaliza la relación contractual entre el PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la ENTIDAD
CONTRATANTE; ii) la OC podrá ser visualizada en el módulo de Convenio Marco por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la ENTIDAD CONTRATANTE; y iii) la OC estará habilitada para que el PROVEEDOR
ADJUDICATARIO pueda registrar la generación del rechazo de la OC.
a) Visualización de las órdenes de compra, luego de seleccionar el catálogo electrónico
correspondiente
Pantalla 19: Visualización de las órdenes de compra
2 Dicha orden de compra deberá contar de manera obligatoria con i) aval presupuestal; ii) firmas y sellos
respectivos de los funcionarios y/o servidores públicos responsables de autorizar la contratación.
1. Posicionar el cursor del mouse,
luego presionar la tecla ENTER
Clic en orden de compra
13
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
Pantalla 20: Visualización de las órdenes de compra
b) El PROVEEDOR ADJUDICATARIO podrá registrar el rechazo de la OC de forma manual como
máximo hasta el primer (01) día hábil siguiente de generado el estado PUBLICADA, como
consecuencia de la ocurrencia de alguna de las causales señaladas anteriormente.
Pantalla 21: Registro del rechazo de la OC
Pantalla 22: Indicar el sustento de rechazo
Pantalla 23: Detallar el sustento del rechazo
Ver estado PUBLICADO
Clic aquí
Indicar sustento de
rechazo
Clic aquí
Detallar el motivo
de rechazo
14
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
4.2.- ACEPTACIÓN Y REGISTRO DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA (OC)
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO registrará la aceptación de la OC de forma automática, como
consecuencia de la omisión del registro de rechazo de la OC, el segundo (02) día hábil siguiente de
generado el estado PUBLICADA.
Con la aceptación de la OC, se le asignará el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE. Con la generación de este estado debe tenerse en consideración que: i) la OC podrá ser visualizada en el
módulo de Convenio Marco por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la ENTIDAD CONTRATANTE; y ii) el
plazo de entrega asociado a la OC, será contabilizado a partir del día del registro de aceptación
de la OC.
Pantalla 24: Registrar entrega c/conformidad pendiente
Pantalla 25: Registrar entrega c/conformidad pendiente
Clic aquí
PROVEEDOR ADJUDICATARIO con el registro del rechazo de la OC establece la asignación a ésta del estado RECHAZADA. Con la generación
de este estado debe tenerse en consideración que: i) se restituirán de
manera automática las existencias (stock) de las fichas-producto asociadas
al PROVEEDOR ADJUDICATARIO involucrado en la OC; ii) la OC podrá ser
visualizada en el módulo de Convenio Marco por el PROVEEDOR
ADJUDICATARIO y la ENTIDAD CONTRATANTE; y iii) se anulará la formalización
de la relación contractual establecida con el registro de la generación de la
OC
15
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
Pantalla 26: Registrar nomenclatura y fecha de entrega
Pantalla 27: Registrar nomenclatura y fecha de entrega
Indicar nomenclatura y
fecha de entrega
Clic aquí
16
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
4.3.- ESTADOS DE LAS ORDENES DE COMPRA
Durante la fase de ejecución contractual las órdenes de compra tienen varios estados ya sea como
resultado del registro automático por el sistema al vencer ciertos plazos o como resultado del registro
manual de información por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE o PROVEEDOR ADJUDICATARIO.
a) ESTADO “PUBLICADA” DE LA ORDEN DE COMPRA:
Este estado se define cuando la entidad genera la Orden de Compra – OC a través del
sistema y carga el archivo en formato de documento portátil (pdf) o formato de almacenamiento comprimido (zip) de la orden de compra generada a través del sistema de
gestión administrativa utilizado por la entidad.
Es el primer estado que toma la Orden de Compra.
b) ESTADO “RECHAZADA” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Este estado de la orden de compra se define cuando el proveedor, a quien la entidad
contratante generó la orden de compra, registra a través del sistema el rechazo siguiendo los
pasos establecidos en el numeral anterior y teniendo en cuenta los plazos y las condiciones
establecidas en las reglas del negocio.
c) ESTADO “ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Este estado de la orden de compra se define cuando el proveedor, a quien la entidad
contratante generó la orden de compra, aceptó la orden de compra y se encuentra dentro
del plazo de entrega establecido.
d) ESTADO “ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Este estado de la orden de compra se define cuando el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, ha
entregado el bien o bienes y registrado en el Módulo de Convenio Marco.
e) ESTADO “CONFORME C/PAGO PENDIENTE” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Este estado de la orden de compra se define cuando la prestación de acuerdo a las
condiciones establecidas en la OC, en cuyo caso resulta obligatorio, el registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación
asociado a la OC.
f) ESTADO “CONFORME C/PAGO RETRASADO” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado CONFORME C/PAGO
PENDIENTE, de forma automática se producirá la modificación de este por el estado
CONFORME C/PAGO RETRASADO.
g) ESTADO “PENALIZADO C/PAGO PENDIENTE” DE LA ORDEN DE COMPRA
Este estado de la orden de compra se define cuando, la prestación se efectué fuera del
plazo de entrega máximo establecido en la OC, en cuyo caso resulta obligatorio: i). El registro
de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la
prestación asociada a la OC ii). El registro del monto total referido al concepto de
penalización por retrasó injustificado de la prestación asociada a la OC, en caso
corresponda.
h) ESTADO “PENALIZADO C/PAGO RETRASADO” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado PENALIZADA C/PAGO
PENDIENTE, de forma automática se producirá la modificación de este por el estado
PENALIZADA C/PAGO RETRASADO.
i) ESTADO “PARCIAL C/PAGO PENDIENTE” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Este estado de la orden de compra se define cuando la OC haya sido resulta parcialmente y
la prestación se efectué dentro del plazo de entrega máximo establecido en la OC, en cuyo
caso resulta obligatorio: i). El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el
otorgamiento de conformidad de la prestación asociada a la OC ii). El registro del monto
17
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
total referido al concepto de resolución parcial de la OC y iii). El registro del archivo
digitalizado (en formato pdf o zip) que contiene el documento que formaliza la resolución
parcial de la OC.
j) ESTADO “PARCIAL C/PAGO RETRASADO” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado PARCIAL C/PAGO
PENDIENTE, de forma automática se producirá la modificación al estado PARCIAL C/PAGO
RETRASADO.
k) ESTADO “PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Este estado de la orden de compra se define cuando la OC haya sido resulta parcialmente y
la prestación se efectué fuera del plazo de entrega máximo establecido en la OC, en cuyo
caso resulta obligatorio: i). El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el
otorgamiento de conformidad de la prestación asociada a la OC ii). El registro del monto
total referido al concepto de resolución parcial de la OC y la penalización por retrasó
injustificado de la prestación asociada a la OC, en caso corresponda iii). El registro del
archivo digitalizado (en formato pdf o zip) que contiene el documento que formaliza la
resolución parcial de la OC.
l) ESTADO “PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO RETRASADO” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado PARCIAL/
PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE, de forma automática se producirá la modificación al
estado PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO RETRASADO.
m) ESTADO “RESUELTA” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Este estado de la orden de compra se define cuando no se efectuó la prestación por parte del PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la entidad resolvió la orden de compra, la entidad registra
en el sistema el estado RESUELTA, en esa oportunidad adjunta el documento que sustente la
resolución total de la Orden de Compra consentida o arbitrariamente firme, este último caso
se da sin perjuicio de la comunicación que deberá hacer la ENTIDAD al Tribunal de
Contrataciones de acuerdo a lo normado por el Reglamento.
n) ESTADO “PAGADA” DE LA ORDEN DE COMPRA.
Este estado de la orden de compra se define cuando la entidad dentro de los veinte días
calendarios luego de generado el estado CONFORME C/PAGO PENDIENTE o PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE o PARCIAL C/PAGO PENDIENTE o PARCIAL PENALIZADA C/PAGO
PENDEINTE de la orden de compra registra de manera manual el pago de la prestación.
18
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
5.- MODIFICACIONES Y MEJORAS
5.1 CAMBIOS EN LAS EXITENCIAS (STOCK)
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna reducciones o
ampliaciones de existencias (stock) de las fichas-productos directamente en el CATÁLOGO a través
del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas.
Cuando una ficha-producto registre existencias (stock) iguales a cero (0), ésta NO será visualizada
en el CATÁLOGO; sin embargo, cuando registre existencias (stock) mayores a cero (0), esta será
visualizada en el CATÁLOGO.
No se ha establecido plazo máximo alguno para que una ficha-producto cuente con existencias
(stock) igual a cero (0), ni existen condiciones de reinicio de existencias relacionadas a algún
periodo de tiempo.
Pantalla 28: Identificar la opción modificar stock
Pantalla 29: Identificar el catálogo y categoría
Pantalla 30: Identificar la ficha-producto a ser modificados
Clic aquí
Clic aquí
19
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
Pantalla 31: Modificar las cantidades de la ficha-producto
Pantalla 32: Verificar las modificaciones de las cantidades de la ficha-producto
Clic aquí
Clic aquí
Clic aquí
RECUERDE que los incrementos o reducciones de stock se podrán
visualizar de modo efectivo desde el primer (01) día calendario
siguiente de registradas.
20
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
5.2 MEJORA DE PRECIOS
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna reducción del
precio de las fichas-productos directamente en el CATÁLOGO a través del módulo de Convenio
Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de
registradas.
Pantalla 33: Seleccionar opción, catálogo y la categoría
Pantalla 34: Identificar la ficha-producto a modificar precio unitario
Pantalla 35: Modificar los precios de la ficha-producto
Clic aquí
Clic aquí
Seleccionar opción MODIFICAR
PRECIO
21
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
Pantalla 36: Verificar las modificaciones de los precios de la ficha-producto
Clic aquí
RECUERDE que la modificación del precio es una MEJORA, por lo
tanto, solo es posible su disminución y una vez realizada esta es permanente. Estos cambios se podrán visualizar de modo efectivo
desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas.
22
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
5.3 MEJORA DE LA GARANTIA
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna, según
corresponda, ampliaciones o reducciones en lo relacionado a garantía comercial,
directamente en el CATÁLOGO a través del módulo de Convenio Marco, las cuales se
reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas.
Pantalla 37: Identificar el catálogo y tipo de categoría
Pantalla 38: Identificar la ficha-producto a modificar la garantía
Pantalla 39: Registrar el nuevo periodo de garantía
Clic aquí
Clic aquí
Seleccionar MODIFICAR GARANTIA
23
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
Pantalla 40: Verificar las modificaciones de la garantía de la ficha-producto
RECUERDE que la modificación de la garantía es una MEJORA, por lo tanto, solo es posible el incremento de la garantía comercial. Este
cambio se podrá visualizar de modo efectivo desde el primer (01)
día calendario siguiente de registrada.
24
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
5.4 MEJORA DE FLETE COSTO CERO
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna
ampliaciones de las provincias con flete costo cero directamente en el CATÁLOGO a través
del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer
(01) día calendario siguiente de registradas.
Pantalla 41: Identificar el convenio y región (departamento)
Pantalla 42: Identificar la región (departamento) y provincia con costo cero y el rango de
fechas
Pantalla 43: Verificar las modificaciones realizadas
Clic aquí
Clic aquí
Clic aquí
Clic aquí
Clic aquí
Seleccionar MODIFICAR PROVINCIA FLETE COSTO
CERO
25
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
5.5 MEJORA DE LA COBERTURA
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna
ampliaciones de la cobertura de sus ofertas directamente en el CATÁLOGO a través del
módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01)
día calendario siguiente de registradas.
Pantalla 44: Identificar el catálogo electrónico
Pantalla 45: Identificar la región (departamento) que requiera cobertura
Pantalla 46: Agregar la región (departamento) que requiera cobertura
Clic aquí
Clic aquí
Clic aquí
RECUERDE que la modificación de la cobertura es una MEJORA y
aplicará a todas fichas-productos adjudicadas. Si luego de realizar
este cambio desea realizar modificaciones del plazo de entrega
para cada ficha-producto, deberá esperar que este cambio se
visualice (el primer día calendario siguiente de efectuado) e
ingresar a través de la opción MODIFICAR PLAZO DE ENTREGA.
26
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
5.6 MEJORA DE DESCUENTO POR VOLUMEN
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna descuentos
por volumen de las fichas-productos directamente en el CATÁLOGO a través del módulo de
Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día
calendario siguiente de registradas.
Pantalla 47: Identificar el catálogo electrónico y la categoría
Pantalla 48: Identificar la ficha-producto a ser modificada
Pantalla 49: Registrar el descuento por volumen de la ficha-producto
Pantalla 50: Verificar el descuento por volumen de la ficha-producto
Clic aquí
Indicar los volúmenes
Indicar rango de fechas
Indicar el monto
Clic aquí
27
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
Pantalla 51: Verificar el descuento por volumen de la ficha-producto
Verificar aquí
RECUERDE que la modificación del descuento por volumen es una
MEJORA y que el precio unitario con descuento no puede ser
superior al precio unitario actual.
28
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
5.7 CAMBIO EN EL PLAZO DE ENTREGA
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna
ampliaciones y reducciones del plazo de entrega de las fichas-productos directamente en el
CATÁLOGO a través del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo
efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas.
Pantalla 52: Identificar el catálogo electrónico
Pantalla 53: Identificar la categoría a ser modificada
Pantalla 54: Identificar la ficha-producto a ser modificada
Pantalla 55: Verificar la ficha-producto a ser modificada
Clic aquí
Clic aquí
Identificar
Indicar el plazo
Clic aquí
29
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”
5.8 VISUALIZACIÓN DE OFERTAS VIGENTES
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO, mediante la opción (FFPP vigentes), podrá consultar las
ofertas vigentes del Catálogo Electrónico respectivo:
RECUERDE:
1. Los plazos de entrega han sido establecidos para cada ficha-producto.
2. El stock puede modificarse inclusive hasta cero (0), cuando esto suceda
la ficha-producto no será visualizada en el Catálogo.
3. El plazo máximo para efectuar el pago es de 20 días calendarios, pasado
estos días el proveedor podrá tomar las acciones de cobranza que crea
convenientes.
4. Todos los cambios efectuados podrán ser modificados hasta el 23:59
horas del día de su registro.
5. Las mejoras de flete costo cero y el descuento por volumen, son las
únicas de carácter temporal y son delimitadas a través de rango de
fechas.
30
Mó
du
lo d
e C
on
ve
nio
Ma
rco
“Ú
tile
s d
e E
scrit
orio
”