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República Dominicana
Ministerio de HaciendaDirección General de Presupuesto
DIGEPRES
1111
República Dominicana
MMiinniisstteerriioo ddee HHaacciieennddaaDirección General de Presupuesto
DIGEPRES
P R E S U P U E S T O
G E N E R A L D E L
E S T A D O 2014
PRESUPUESTOGENERAL DEL ESTADO
2014
República Dominicana
Ministerio de HaciendaDirección General de Presupuesto
DIGEPRES
CONTENIDO
PRIMERA PARTE
Ley de Presupuesto General del Estado 2014 ....................................................................................
Informe Explicativo y Política Presupuestaria 2014 ...........................................................................
SEGUNDA PARTE
Anexos de la Ley ......................................................................................................................
Anexo No. 1: Ingresos ..............................................................................................................
Información de los Ingresos ..................................................................................................
Gráficos sobre los Ingresos ....................................................................................................
Anexo No. 2: Gastos ................................................................................................................
Información sobre los Gastos ................................................................................................
Clasificación Económica del Gasto ........................................................................................
Clasificación Institucional Según Objeto del Gasto ...............................................................
Clasificación Económica del Gasto Según Funciones ............................................................
Clasificación Institucional Según Fuente de Financiamiento ................................................
Transferencias a Instituciones Según Fuente de Financiamiento ........................................
Gráfico sobre los Gastos ........................................................................................................
Anexo NO. 3: Gastos Tributarios ..............................................................................................
Estimación de los Gastos Tributarios ...................................................................................
Anexo No. 4: Financiamiento ...................................................................................................
Financiamiento y Ejecución de Proyectos de Inversión .......................................................
Económica del Financiamiento .............................................................................................
Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento ...........................................................................
TERCERA PARTE
Distribución Institucional de los Gastos Apropiados ..................................................................
Poder Legislativo
0101 – Senado de la República..............................................................................................
0102 – Cámara de Disputados ...............................................................................................
Poder Ejecutivo
0201 – Presidencia de la República .......................................................................................
0202 – Ministerio de Interior y Policía ..................................................................................
0203 – Ministerio de Defensa ...............................................................................................
0204 – Ministerio de Relaciones Exteriores ..........................................................................
0205 – Ministerio de Hacienda .............................................................................................
0206 – Ministerio de Educación ............................................................................................
0207 – Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social .........................................................
0208 – Ministerio de deportes, Educación Física y Recreación ............................................
0209 – Ministerio de Trabajo ................................................................................................
0210 – Ministerio de Agricultura ...........................................................................................
0211 – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones .......................................................
0212 – Ministerio de Industria y Comercio ...........................................................................
0213 – Ministerio de Turismo ...............................................................................................
0214 – Procuradurías General de la República .....................................................................
0215 – Ministerio de la Mujer ...............................................................................................
0216 – Ministerio de Cultura .................................................................................................
0217 – Ministerio de la Juventud ..........................................................................................
0218 – Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. .............................................
0219 – Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología ............................................
0220 – Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ..................................................
0221 – Ministerio de Administración Pública .......................................................................
0222 – Ministerio de Energía y Minas ...................................................................................
Poder Judicial
0301 – Poder Judicial .............................................................................................................
Organismos Especiales
0401 – Junta Central Electoral ...............................................................................................
0402 – Cámara de Cuentas ....................................................................................................
0403 – Tribunal Constitucional .............................................................................................
0404 – Defensor del Pueblo ..................................................................................................
0405 – Tribunal Superior Electoral (TSE) ...............................................................................
Categorías Institucionales ........................................................................................................
0998 – Administración de Deuda Pública y Activos Financieros ...........................................
0999 – Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional ...............................................
Anexo No. 5: Otros Detalles del Gasto ......................................................................................
Transferencias Corrientes a Asociaciones Sin Fines de Lucro ...............................................
Recursos Externos y Contrapartidas......................................................................................
Proyectos por Programas fuentes y Organismos Financiador Según Instituciones ..............
Proyectos de Inversión por Ubicación Geográfica ................................................................
LEY DE PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO201
PRIMERA PARTE
DANILO MEDINA
Ley No. 155-13 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2014 y su Adendum. G. O. No. 10734 del 19 de noviembre del 2013.
EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República
Ley No. 155-13
VISTO: El Artículo 93, Numeral 1, Literal i), de la Constitución de la República.
VISTO: El Adendúm al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2014, con oficio No. 29789 de fecha 1ro. de noviembre de 2013.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR LOS TÍTULOS I, II, III Y IV SIGUIENTES:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
CAPÍTULO I
INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
Artículo 1.- Se aprueba el Presupuesto de Ingresos del Gobierno Central para el ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de Cuatrocientos Veintitrés Mil Ochocientos Setenta y Cinco Millones Seiscientos Seis Mil Ciento Veinte Pesos (RD$423,875,606,120), incluyendo un monto de Cinco Mil Sesenta Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuarenta y Cinco Pesos (RD$5,060,849,045) de Donaciones, de acuerdo con lo que se establece a continuación:
(EN RD$)
1- INGRESOS CORRIENTES 418,814,757,075
2- INGRESOS DE CAPITAL 5,060,849,045
TOTAL DE INGRESOS (1+2) 423,875,606,120
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Artículo 2.- Se aprueba el Presupuesto de Gastos del Gobierno Central para el ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de Quinientos Un Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta y Tres (RD$501,584,629,753), de acuerdo con lo que se establece a continuación:
(EN RD$)
1- GASTOS CORRIENTES 403,891,248,645
2- GASTOS DE CAPITAL 97,693,351,108
TOTAL DE GASTOS (1+2) 501,584,629,753
Artículo 3.- Se aprueba un Déficit Financiero de Setenta y Siete Mil Setecientos Nueve Millones Veintitrés Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos (RD$77,709,023,633), para el Presupuesto del Gobierno Central, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, como resultado de lo establecido en los Artículos 1 y 2 de la presente Ley, de acuerdo con lo que se establece a continuación:
(EN RD$)
1- TOTAL INGRESOS 423,875,606,120
2- TOTAL GASTOS 501,584,629,753
DEFICIT PRESUPUESTARIO (1-2) (77,709,023,633)
Artículo 4.- Se aprueba el financiamiento del déficit del Presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio fiscal 2014, por un monto de Setenta y Siete Mil Setecientos Nueve Millones Veintitrés Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos (RD$77,709,023,633), de acuerdo con el siguiente detalle:
(EN RD$)
1- Fuentes Financieras 189,261,209,957
1.1- Fuentes Internas 33,854,230,061 1.2- Fuentes Externas 155,406,979,896
2- Aplicaciones Financieras 111,552,186,324
2.1 - Amortización de Deuda Pública 96,045,924,794 2.1.1 – Deuda Interna 26,081,488,869 2.1.2 – Deuda Externa 69,964,435,924
2.2- Disminución de Cuentas por Pagar 12,284,475,723
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2.3- Acciones y Participaciones de Capital 3,221,769,807
3- Financiamiento Neto (1-2) 77,709,023,633
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES SOBRE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Artículo 5.- El Presupuesto de Ingresos del Gobierno Central, se distribuirá de acuerdo a su naturaleza económica, según con lo que se establece a continuación:
Artículo 6.- Se aprueba que los Ingresos que perciba el Gobierno Central por cualquier concepto, durante el año 2014, sean considerados como Fuente General del Tesoro para cubrir las necesidades públicas, con la excepción de los valores de las Fuentes Especificas que se detallan en el Cuadro No. 1, las cuales tendrán un registro por separado. Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar e incluir en la Fuente General, el monto de los ajustes a las Fuentes Especificas presentado en el Cuadro No. 2, del presente Artículo.
Párrafo I.- Se registrará separadamente y no se incorporarán a la Fuente General del Tesoro, los montos detallados en el cuadro No.1, correspondientes a recaudaciones de las Fuentes Especificas, según se presentan a continuación:
1.1 - INGRESOS CORRIENTES 418,814,757,075 15.1%1.1.1 - Impuestos 401,705,126,514 14.5%
1.1.1.1 - Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 122,742,090,894 4.4%1.1.1.1.1 - De personas físicas 32,695,265,049 1.2%1.1.1.1.2 - De empresas y otras corporaciones 67,695,720,152 2.4%1.1.1.1.3 - Otros impuestos sobre los ingresos 22,351,105,693 0.8%
1.1.1.3 - Impuestos sobre la propiedad 19,178,271,819 0.7%1.1.1.4 - Impuestos sobre los bienes y servicios 229,913,530,519 8.3%1.1.1.5 - Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior 29,587,542,310 1.1%1.1.1.6 - Impuestos ecológicos 283,606,007 0.0%1.1.1.9 - Impuestos diversos 84,965 0.0%
1.1.2 - Contribuciones a la seguridad social 1,600,289,514 0.1%1.1.3 - Ventas de bienes y servicios 9,921,336,387 0.4%1.1.4 - Rentas de la propiedad 5,203,698,546 0.2%1.1.6 - Transferencias y donaciones corrientes recibidas 8,937,389 0.0%1.1.7 - Multas y sanciones pecuniarias 155,188,266 0.0%1.1.9 - Otros ingresos corrientes 220,180,459 0.0%
1.2 - INGRESOS DE CAPITAL 5,060,849,045 0.2%TOTAL DE INGRESOS CON DONACIONES 423,875,606,120 15.3%
Cuadro No.1Estimación de Ingresos Fiscales Presupuesto 2014
Clasificación Económica de los Ingresos(Valores en RD$)
DETALLE PRESUPUESTO 2014 %PIB
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Párrafo II.- Los montos correspondientes a recaudaciones de las Fuentes Especificas detallados en el cuadro No.3, se registrarán e incorporarán en la Fuente General del Tesoro, según se presentan a continuación:
N° DE FUENTE
DETALLE MONTO
1954Ley 112-00 del 29 de noviembre del 2000, Los ingresos provenientes del impuesto alconsumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo, para el pago de la deudaexterna.
25,948,884,817
1955Ley 166-03 de fecha 6 de octubre del 2003, sobre los recursos destinados a losAyuntamientos del país, correspondiente a un 10% de los Ingresos del EstadoDominicano.
15,986,251,410
1956
Ley 275 del 21 de diciembre de 1997, establece un cero punto veinte y cinco por ciento(0.25%) para año no electoral y un cero punto cinco por ciento (0.5%) para añoelectoral, de los ingresos correspondientes a la FUENTE GENERAL (100) para losPartidos Políticos.
805,043,460
1963Ley 140-02 del 04 de septiembre del 2002, por concepto de impuestos a las Bancas deApuestas Deportivas. 85,197,840
1970Decreto No. 99-01, para la promoción de la República Dominicana en el exterior. 50%de las recaudaciones a las tarjetas de turismo. 781,169,837
1972Ley 165-01 de fecha 18 de octubre del 2001, establece un ocho por ciento (8%) de losImpuestos Selectivos al Tabaco y a los Cigarrillos. 279,047,514
1973 Ley 180-01 del 10 de noviembre del 2001, para el Fomento de la Industria Lechera. 120,000,000
1974Ley 112-00, del 1ro. de noviembre del 2000, destinando un 5% de lo recaudado por elimpuesto selectivo a los hidrocarburos para el Fomento de la Energía Alternativa yAhorro de Energía.
120,000,000
2043Ley No. 227-06, crea FUENTE ESPECÍFICA Especial para Reembolsos Tributarios.0.5% recaudación de la DGII. 828,308,604
2048Ley 29-06, del 16 de febrero del 2006 destina al deporte dominicano el treinta porciento (30%) de los ingresos provenientes de las recaudaciones por concepto de lasoperaciones de las máquinas tragamonedas.
71,700,195
2049
El Decreto No. 152-06 producto de la Ley 29-06, del 16 de febrero del 2006, destinaun veinte por ciento (20%) a favor del Consejo Nacional para la Niñez y laAdolescencia del 30% recaudado por concepto de las operaciones de las máquinastragamonedas.
17,925,058
2050Ley 88-03, del 1ro. de mayo 2003, destina a favor de las Casas de Acogidas oRefugios, el uno por ciento (1%), de las recaudaciones por concepto del porte ytenencia de armas de fuego.
2,087,907
2073Ley 253-12 . Programa de Renovación de Vehículos de Transporte Público ,25% deRD$2.00 al consumo de combustible. 75,000,000
2075 Ley 253-12. Desarrollo Vial, 75% de RD$2.00 al consumo de combustible. 225,000,000
Cuadro No. 2Fuentes Específicas no incoporadas en la Fuente General del Tesoro
(Valores en RD$)
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Párrafo III.- Los ingresos creados por ley con un destino específico, serán los únicos que se identificarán con el código de la Fuente Específica, como se señalan en los Cuadros Nos. 2 y 3 del presente Artículo. Las Donaciones y los Préstamos Externos e Internos, no serán desagregados por Fuente Específica. Estas disposiciones regirán tanto para la Clasificación de Ingresos, como para la Clasificación de Gastos por Fuente de Financiamiento.
CAPÍTULO III DISPOSICIONES SOBRE LOS GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Artículo 7.- El Presupuesto de Gastos del Gobierno Central, se distribuirá por Instituciones y Capítulos, de acuerdo con lo que se establece a continuación:
N° DE FUENTE DETALLEMONTO FONDO
GENERAL
1955Ley 166-03 de fecha 6 de octubre del 2003, sobre los recursos destinados a los Ayuntamientos del país, correspondiente a un 10% de los Ingresos del Estado Dominicano. 20,973,683,520
1956Ley 275 del 21 de diciembre de 1997, establece un cero punto veinte y cinco por ciento (0.25%) para año no electoral y un cero punto cinco por ciento (0.5%) para año electoral, de los ingresos correspondientes a la FUENTE GENERAL (100) para los Partidos Políticos.
118,954,913
1963Ley 140-02 del 04 de septiembre del 2002, por concepto de impuestos a las Bancas de Apuestas Deportivas. 35,543,849
1970Decreto No. 99-01, para la promoción de la República Dominicana en el exterior. 50% de las recaudaciones a las tarjetas de turismo. 146,460,777
1972Ley 165-01 de fecha 18 de octubre del 2001, establece un ocho por ciento (8%) de los Impuestos Selectivos al Tabaco y a los Cigarrillos. 45,640,320
1974Ley 112-00, del 1ro. de noviembre del 2000, destinando un 5% de lo recaudado por el impuesto selectivo a los hidrocarburos para el Fomento de la Energía Alternativa y Ahorro de Energía. 1,245,730,780
2043Ley No. 227-06, crea FUENTE ESPECÍFICA Especial para Reembolsos Tributarios. 0.5% recaudación de la DGII. 792,828,931
2048Ley 29-06, del 16 de febrero del 2006 destina al deporte dominicano el treinta por ciento (30%) de los ingresos provenientes de las recaudaciones por concepto de las operaciones de las máquinas tragamonedas.
112,471,637
2049El Decreto No. 152-06 producto de la Ley 29-06, del 16 de febrero del 2006, destina un veinte por ciento (20%) a favor del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia del 30% recaudado por concepto de las operaciones de las máquinas tragamonedas.
18,909,308
2050 Ley 88-03, del 1ro. de mayo 2003, destina a favor de las Casas de Acogidas o Refugios, el uno por ciento (1%), de las recaudaciones por concepto del porte y tenencia de armas de fuego.
105,471
2073Ley 253-12 . Programa de Renovación de Vehículos de Transporte Público ,25% de RD$2.00 al consumo de combustible. 445,285,948
2075 Ley 253-12. Desarrollo Vial, 75% de RD$2.00 al consumo de combustible. 1,335,857,844
Cuadro No. 3Fuentes Específicas incorporadas y registradas en la Fuente General
(Valores en RD$)
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Artículo 8.- El detalle de las apropiaciones consignadas en el Cuadro N°.4, del Artículo 7, se realizará mediante la Distribución Administrativa del Presupuesto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 423-06. La Dirección General de Presupuesto efectuará la Distribución Administrativa de los Gastos del Gobierno Central, en consulta con los respectivos organismos y propondrá los niveles de apropiación detallados por Estructura Programática, Función, así como por Objeto, Cuenta, Subcuenta, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y Ubicación Geográfica.
Artículo 9.- Los Préstamos y Donaciones que se aprueben en la presente Ley y los que se tramiten durante la ejecución del Presupuesto para ser destinados como Apoyo Presupuestario, se incorporarán como parte de la Fuente General durante el proceso de ejecución del presupuesto y podrán utilizarse con los mismos criterios y regulaciones establecidos para esta Fuente. Para los efectos de los estados financieros y de ejecución presupuestaria y donde resulte necesaria una clasificación por fuente de financiamiento se incorporará, en el SIGEF, un código que los identifique dentro de la Fuente General.
PODER LEGISLATIVO 5,614,818,332 127,918,838 5,742,737,1700101 - SENADO DE LA REPUBLICA 1,873,360,352 52,418,772 1,925,779,1240102 - CAMARA DE DIPUTADOS 3,741,457,980 75,500,066 3,816,958,046PODER EJECUTIVO 260,117,746,733 87,753,502,990 347,871,249,7230201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 33,499,691,578 12,492,983,934 45,992,675,5120202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 23,645,070,221 7,898,325,292 31,543,395,5130203 - MINISTERIO DE DEFENSA 18,099,803,321 301,428,898 18,401,232,2190204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,242,760,207 150,037,361 6,392,797,5680205 - MINISTERIO DE HACIENDA 10,213,925,591 1,116,001,238 11,329,926,8290206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 71,385,547,637 37,784,742,677 109,170,290,3140207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 50,815,008,769 8,182,659,518 58,997,668,2870208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,138,120,689 125,136,814 2,263,257,5030209 - MINISTERIO DE TRABAJO 1,805,230,647 187,388,125 1,992,618,7720210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 7,302,226,324 738,122,413 8,040,348,7370211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 8,033,401,877 12,681,210,918 20,714,612,7950212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,778,287,598 205,451,761 2,983,739,3590213 - MINISTERIO DE TURISMO 2,148,696,678 1,450,923,153 3,599,619,8310214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 3,371,362,614 43,725,896 3,415,088,5100215 - MINISTERIO DE LA MUJER 451,673,606 66,309,116 517,982,7220216 - MINISTERIO DE CULTURA 1,778,037,929 52,356,154 1,830,394,0830217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 396,266,998 4,000,000 400,266,9980218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2,798,144,079 2,311,660,053 5,109,804,1320219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,767,379,956 286,529,771 11,053,909,7270220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,448,152,811 1,541,413,898 2,989,566,7090221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 427,685,502 11,500,000 439,185,5020222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 571,272,101 121,596,000 692,868,101PODER JUDICIAL 5,051,015,567 171,187,261 5,222,202,8280301 - PODER JUDICIAL 5,051,015,567 171,187,261 5,222,202,828ORGANISMOS ESPECIALES 5,325,111,561 198,114,986 5,523,226,5470401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 3,814,589,240 141,349,220 3,955,938,4600402 - CÁMARA DE CUENTAS 501,821,000 14,427,087 516,248,0870403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 623,350,000 27,690,000 651,040,0000404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 137,800,000 12,200,000 150,000,0000405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 247,551,321 2,448,679 250,000,000OTROS 127,782,586,452 9,442,627,033 137,225,213,4850998 - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 71,465,584,950 - 71,465,584,9500999 - ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 56,317,001,502 9,442,627,033 65,759,628,535TOTAL 403,891,278,645 97,693,351,108 501,584,629,753
Cuadro No. 4
Gobierno CentralClasificación Institucional por Económica del Gasto 2014
(Valores en RD$)
CAPÍTULO GASTO CORRIENTE
GASTO CAPITAL
TOTAL
17
Artículo 10.- Toda información sobre ejecución del presupuesto de gastos, registros contables y estados financieros de los proyectos de inversión financiados con préstamos externos, será registrada en el Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos, (UEPEX), del Ministerio de Hacienda, el cual establecerá los mecanismos para que la Dirección General de Inversión Pública, los Organismos Financiadores Internacionales, la Contraloría General de la República, así como la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional, tengan acceso permanente a las transacciones e informaciones procesadas en este sistema.
CAPITULO IV DISPOSICIONES SOBRE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
Artículo 11.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a colocar Letras del Tesoro de corto plazo, por un monto máximo de Diez Mil Millones de Pesos (RD$10,000,000,000) y de Doscientos Diez Millones de Dólares (US$210,000,000), las que deberán ser canceladas antes de finalizar el ejercicio presupuestario 2014.
Párrafo.- Los intereses a pagar por esas Letras del Tesoro se incluyen en la programación del servicio de la deuda de corto plazo incorporada en el Presupuesto de Gastos aprobado en virtud de la presente ley.
Artículo 12.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a colocar el remanente de los bonos de Deuda Administrativa aprobados mediante la Ley 193-11 y sus modificaciones, por un monto de Doscientos Treinta y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Pesos Dominicanos (RD$239,784,000).
CAPITULO V NORMAS ESPECIALES SOBRE LA APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL 2014
Artículo 13.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, queda autorizado a subdividir el Poder Ejecutivo en Capítulos y Sub Capítulos, donde se considere necesario a los fines de una mejor administración, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.
Artículo 14.- El Régimen de Modificaciones Presupuestarias establecerá las facultades que tendrá la máxima autoridad de los organismos comprendidos en el Titulo III, de la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, para aprobar los cambios en las apropiaciones que han sido distribuidas de acuerdo al Artículo 7 de la presente Ley, así como las que tendrán el Director General de Presupuesto, el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República.
Artículo 15.- La presente Ley, habilita las categorías 0998 “Administración de Deuda Pública y Otros Activos Financieros” y 0999 “Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional” con carácter exclusivamente presupuestario, lo cual no significa la creación de organismos de tipo jurídico institucional.
Artículo 16.- Se faculta al Poder Ejecutivo para que, durante la vigencia del ejercicio 2014 del
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Presupuesto General del Estado, en casos de calamidades o emergencias públicas que pudieran afectar o afecten vidas, peligros inminentes, daños o catástrofes y previa calificación y sustentación de dicha situación mediante decreto, en forma adicional al uno por ciento (1%) de los Ingresos Corrientes estimados del Gobierno Central según lo establecido por el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, pueda incrementar el monto referido y para estos propósitos hasta en un 0,5 del PIB nominal. El Poder Ejecutivo determinará la fuente de financiamiento de estas apropiaciones adicionales y establecerá las dependencias y entidades que ejecutarán las acciones correspondientes.
Párrafo I.- El monto de los gastos originados por fenómenos naturales, se presentarán de manera separada a las metas fiscales de cada trimestre y el año establecido en el Presupuesto General del Estado, a fin de cuantificar las desviaciones producidas con respecto al déficit público del ejercicio 2014.
Párrafo II: El Poder Ejecutivo presentará en el Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas, un anexo con el informe detallado sobre el uso de esta apropiación.
Artículo 17.- El Ministro de Hacienda queda facultado para ordenar pagos con cargo a los presupuestos de las instituciones del Gobierno Central, con la finalidad de cancelar atrasos en el pago de prestación de servicios públicos básicos correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Se aplicará para ello lo dispuesto en el Reglamento de Aplicación de la Ley 423-06, Decreto 492 del 30 de agosto de 2007.
Párrafo.- En el caso de instituciones que perciban transferencias del Gobierno Central, se podrá centralizar el pago de la prestación de servicios públicos básicos en el Ministerio de Hacienda, previa deducción de la apropiación presupuestaria correspondiente.
Artículo 18.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a que durante el ejercicio fiscal 2014 adicione a la lista establecida en el Párrafo III del Artículo 24 de la Ley 253-12, las siguientes partidas arancelarias:
Código Arancelario Descripción 04.01 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante
2201.10.00 Agua natural y agua mineral natural embotellada o no, excluida el agua mineral artificial y la gaseada, sin adición de azúcar y otro edulcorante ni aromatizados; hielo y nieve.
Artículo 19.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), transferirá al Tesoro Nacional, de manera transitoria, el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos percibidos por concepto de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones, establecido por el Artículo 45 de la Ley General de las Telecomunicaciones, No.153-98.
Párrafo I.- El Banco de Reservas de la República Dominicana realizará semanalmente la transferencia automática del cincuenta por ciento a que se refiere este artículo a la Cuenta República Dominicana de la Tesorería Nacional.
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Párrafo II.- Esta medida, de carácter transitoria, se aplicará hasta el 31 de diciembre del año 2014.
Párrafo III.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, realizará mensualmente las liquidaciones correspondientes a la aplicación del presente artículo. Asimismo, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental incluirá en el Estado de Recaudación e Inversión de Rentas, el detalle de los montos liquidados y el destino de los mismos.
Artículo 20-. Se establece un monto de gasto inferior a lo que determinan los porcentajes incluidos en las diferentes leyes específicas y en los Artículos 32 y 33 de la Ley 423-06, para las apropiaciones a disposición del Presidente de la República, las correspondientes a la Junta Central Electoral, al Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas y los Ayuntamientos del país. Se registrarán en la Fuente General, la diferencia entre los recursos dispuestos en las respectivas leyes específicas y los montos apropiados en la presente ley.
Artículo 21.- Se dispone que durante el ejercicio presupuestario 2014, se asignen apropiaciones equivalentes al 0.7% del Producto Interno Bruto, para el pago de los intereses por concepto de Recapitalización del Banco Central, modificándose en forma transitoria y en lo que corresponda al Artículo 6 de la Ley No. 167-07.
Artículo 22.- Los Fondos en Avance no podrán utilizarse como modalidad de ejecución del Presupuesto General del Estado. Se exceptúan de esta disposición, las asignaciones de fondos al Poder Legislativo, Judicial, a los Organismos Especiales y a las actividades del Poder Ejecutivo relacionadas con el Sistema de Inteligencia y Seguridad Nacional, así como a los casos de excepción aprobados expresamente, mediante Resolución del Ministro de Hacienda.
Artículo 23.- De acuerdo a lo establecido en el párrafo I del artículo 4 de la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, se aprueba el listado que se agrega en el presente artículo, que contiene la identificación de los programas y proyectos prioritarios y protegidos previstos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2014-2017, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 25 de septiembre de 2013.
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Programa Vivir Tranquilo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Jornada ExtendidaAlfabetización y educación de personas jóvenes y adultasConstrucción y reparación de aulasApoyo a la población vulnerable (incluye desayuno escolar y almuerzos a estudiantes enjornadas extendidas, salud bucal, entrega de mochilas yuniformes, entre otros).Atención a la primera infancia (0 a 4 años)
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Programa Ampliado de InmunizaciónSalud materna infantilPrevención y control de la tuberculosisPrevención y control de enfermedades producidas por vectoresAtención integral personas viviendo con VIHPrevención y control de la zoonosis (rabia)Prevención y control de desnutriciónPrograma Cierre de Brechas en SaludPromoción y educación para la saludPrevención y control de enfermedades crónicasVigilancia epidemiologiaSalud mentalRiesgos ambientalesSalud bucalSeguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - GABINETE SOCIAL
Programa Progresando con SolidaridadIncentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)EnvejecientesTransferencias Condicionadas (Comer es Primero)Bono Gas HogarBono LuzCentros Tecnológicos comunitarios
MINISTERIO DE LA MUJER
Atención integral mujeres víctimas de violencia (casas de acogida, unidad de atención ysensibilización)
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES)
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Transferencia FEDA para programas de Desarrollo Rural (Sostenibilidad a laspequeñas unidades agrícolas rurales y familiares campesinas)Transferencia IAD para programa de titulación de tierrasSeguro agrícola
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Programa de cobertura boscosa Manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas Canalización de cauces
Artículo 24.- Los programas y proyectos prioritarios y protegidos contemplados en el artículo anterior tienen garantizadas las apropiaciones presupuestarias previstas y deberán tener prioridad en la programación de cuotas de compromiso y pagos, salvo que se dieran las circunstancias previstas en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público, No. 423-06. Párrafo: Se autoriza al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Hacienda establezca un régimen especial de ejecución presupuestaria de los programas y proyectos prioritarios y protegidos contemplados en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2014-2017.
CAPITULO VI NORMAS ESPECIALES SOBRE LA CUENTA UNICA DEL TESORO DEL
GOBIERNO CENTRAL
Artículo 25.- Se establece que los fondos que recauden los Ministerios y sus dependencias, detallados en el Artículo 26 de la presente Ley, en al ámbito de la Cuenta Única del Tesoro, tal como se establece en la Ley No. 576-05, serán incorporados en el Presupuesto General del Estado del ejercicio 2014, con la debida individualidad, en sus respectivas cuentas especiales. Artículo 26.- Se aprueba que a partir del ejercicio presupuestario 2014, los Ministerios y dependencias que se detallan a continuación, que reciban u obtengan ingresos de captación directa, así como el gasto financiado mediante los mismos, se incorporen a la Ley de Presupuesto General del Estado del 2014, de manera individualizada mediante Fuentes Especificas que permitan con facilidad su identificación y ejecución presupuestaria, de acuerdo al marco legal vigente.
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Artículo 27.- Se exime del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 48 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Publico, No. 423-06, las apropiaciones para gastos que se financien mediante los ingresos de captación directa adicionales, que produzcan los Ministerios y sus dependencias descritos en el Artículo anterior durante la ejecución del presupuesto se incorporarán automáticamente al Presupuesto General del Estado 2014.
Párrafo: Queda entendido que en ningún caso la ejecución del gasto podrá exceder las disponibilidades de fondos que cada entidad haya depositado previamente en la Cuenta Única del Tesoro.
Artículo 28.- Los ingresos de captación directa de los Ministerios y sus dependencias, detallados en el presente Capítulo VI, tendrán prioridad en la programación de cuotas de compromiso y
2016PRES. APROBADO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 16,586,4262079 COMEDORES ECONOMICO LEY 856 16,586,426
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 604,377,4142078 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA LEY 80-99 RESOLUCION 02-06 270,084,6772080 DIRECCION GENERAL DE MIGRACION LEY 285-04 317,228,9582081 POLICIA NACIONAL LEY 96-04 17,063,779
MINISTERIO DE DEFENSA 373,194,2822093 FUERZA AEREAS DOMINICANA LEY 873-78 DECRECTO 655-08 373,194,282
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 32,964,5572087 DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES LEY 144-99 32,964,557
MINISTERIO DE HACIENDA 174,777,7052084 MINISTERIO DE HACIENDA . 138,871,7072085 DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES LEY 1832-1948 29,860,4872086 CATASTRO NACIONAL LEY 317-68 1,833,1902100 CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI) DECRETO 1846-80 4,212,321
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 22,0502088 MINISTERIO DE EDUCACION 22,050
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 144,611,2512089 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (DIRECCION FINANCIERA) 3,750,8932092 PROGRAMA ESCENCIALES (PROMESE CAL) DECRECTO 308-97 140,860,358
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 11,220,7582096 MINISTERIO DE DEPORTES DECRETO 250-99 11,220,758
MINISTERIO DE TRABAJO 25,081,6002097 MINISTERIO DE TRABAJO 25,081,600
MINISTERIO DE AGRICULTURA 386,4102095 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA LEY 180-01 386,410
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 363,380,3352094 DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES LEY 241-67 150,132,4872098 METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES DECRETO 448-97 194,885,0582101 OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE DECRETO 489-87 14,582,7142102 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE DECRETO 477-05 3,780,076
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 305,066,7932082 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO LEY 290-66 305,066,793
MINISTERIO DE TURISMO 1,308,629,1622090 MINISTERIO DE TURISMO LEY 541-84 16,671,0252091 COMISION EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICA (CEIZTUR) DECRETO 655-08 1,291,958,137
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 161,060,7582099 PROCURADURIA GENERAL DE REPUBLICA 161,060,758
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 254,017,7042076 MINISTERIO DE MEDIO AMB. DECRETO 222-06 254,017,704
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 37,501,544 2077 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR LEY 139-01 37,501,544
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 57,813,415 2083 DIRECCION GENERAL DE MINERIA LEY 146-71 57,813,415
TOTAL 3,870,692,164
Cuadro No. 5Fuentes Específicas de Ingresos de Captación Directa
(Valores en RD$)FUENTE
ESPECÍFICA DETALLE
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pagos, salvo que se dieran las circunstancias previstas en el Artículo 44 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público No. 423-06.
TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS
Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CAPITULO I
Artículo 29.- Se aprueba el Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social para el ejercicio presupuestario 2014, en la cantidad de Setenta y Un Mil, Seiscientos Cincuenta y Tres Millones, Ochocientos Sesenta y Siete Mil, Cincuenta y Cuatro Pesos (RD$71, 653, 867,054), de acuerdo como se establece a continuación:
(En RD$)
1 - INGRESOS CORRIENTES 69,733,923,439
2 - INGRESOS DE CAPITAL 1,919,943,615
TOTAL DE INGRESOS (1 + 2) 71,653,867,054
Artículo 30.- Se aprueban las apropiaciones para Gastos Corrientes y de Capital de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social para el ejercicio presupuestario 2014, por la cantidad de Cincuenta y Ocho Mil, Seiscientos Ochenta y Siete Millones, Ochocientos Cincuenta y Siete Mil, Trece Pesos (RD$58,687,857,013), de acuerdo como se establece a continuación:
(En RD$)
1 - GASTOS CORRIENTES 54,343,327,731
2 - GASTOS DE CAPITAL 4,344,529,282
TOTAL DE GASTOS (1 + 2) 58,687,857,013
Artículo 31.- Se aprueba el superávit financiero de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio presupuestario 2014, en Doce Mil, Novecientos Sesenta y Seis Millones, Diez Mil Cuarenta y Un Pesos (RD$12,966,010,041), conforme a lo establecido en los Artículos 30 y 31, como se detalla a continuación:
(En RD$)
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1 - TOTAL DE INGRESOS 71,653,867,054
2 - TOTAL DE GASTOS 58,687,857,013
SUPERAVIT FINANCIERO (1 – 2) 12,966,010,041
Artículo 32.- Se aprueba el financiamiento del Presupuesto de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social para el ejercicio presupuestario 2014, así como las Fuentes y Aplicaciones Financieras, de acuerdo al siguiente resumen:
1 - FUENTES FINANCIERAS
2 - APLICACIONES FINANCIERAS 12,966,010,041
FINANCIAMIENTO NETO (1 - 2) (12,966,010,041)
CAPITULO II
DISPOSICIONES SOBRE LOS INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS Y DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 33.- El Presupuesto de Ingresos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social se distribuirá según se establece a continuación:
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SUBTOTAL SUBTOTALTRANSFERENCIAS FONDOS PROPIOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS FONDOS PROPIOS CAPITAL TRANSFERENCIAS FONDOS PROPIOS GENERAL
28,415,409,073 10,581,198,451 38,996,607,524 1,836,685,179 80,678,436 1,917,363,615 30,252,094,252 10,661,876,887 40,913,971,1395102 CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. 189,395,840 45,561,652 234,957,492 - - - 189,395,840 45,561,652 234,957,4925103 CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA 26,887,531 - 26,887,531 1,920,776 - 1,920,776 28,808,307 - 28,808,307 5104 COMISIÓN ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA - 349,828,638 349,828,638 - - - - 349,828,638 349,828,6385108 CRUZ ROJA DOMINICANA 43,328,907 126,534,102 169,863,009 - - - 43,328,907 126,534,102 169,863,0095109 DEFENSA CIVIL 90,886,972 - 90,886,972 - - - 90,886,972 - 90,886,972 5111 INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 815,434,190 - 815,434,190 140,000,000 24,533,436 164,533,436 955,434,190 24,533,436 979,967,6265112 INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 39,557,401 16,000,000 55,557,401 - - - 39,557,401 16,000,000 55,557,401 5114 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE 14,832,507 14,832,507 - - - 14,832,507 - 14,832,507 5118 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) 1,239,707,383 2,000,000 1,241,707,383 1,499,999,944 - 1,499,999,944 2,739,707,327 2,000,000 2,741,707,3275119 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE 104,170,377 - 104,170,377 - - - 104,170,377 - 104,170,3775120 JARDÍN BOTÁNICO 65,297,326 21,345,131 86,642,457 3,025,061 - 3,025,061 68,322,387 21,345,131 89,667,518 5121 LIGA MUNICIPAL DOMINICANA 799,312,570 5,000,000 804,312,570 - - - 799,312,570 5,000,000 804,312,5705127 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 423,360,000 12,000,000 435,360,000 - - - 423,360,000 12,000,000 435,360,0005128 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 6,491,984,815 637,000,000 7,128,984,815 - - - 6,491,984,815 637,000,000 7,128,984,8155130 PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL 59,850,910 16,320,000 76,170,910 7,129,332 - 7,129,332 66,980,242 16,320,000 83,300,242 5132 INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 212,818,372 18,001,019 230,819,391 - - - 212,818,372 18,001,019 230,819,3915133 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 31,675,285 1,300,000 32,975,285 1,450,346 - 1,450,346 33,125,631 1,300,000 34,425,631 5134 ACUARIO NACIONAL 42,936,790 13,432,792 56,369,582 6,000,000 - 6,000,000 48,936,790 13,432,792 62,369,582 5135 OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 30,005,943 276,011,733 306,017,676 - - - 30,005,943 276,011,733 306,017,6765136 CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ 263,761,031 - 263,761,031 6,734,262 - 6,734,262 270,495,293 - 270,495,2935137 INSTITUTO DUARTIANO 11,769,023 1,600,000 13,369,023 - - - 11,769,023 1,600,000 13,369,023 5138 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 155,098,756 240,000,000 395,098,756 - - - 155,098,756 240,000,000 395,098,7565139 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 76,000,000 771,550,000 847,550,000 - - - 76,000,000 771,550,000 847,550,0005140 INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO 279,047,514 - 279,047,514 - 279,047,514 - 279,047,5145142 FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS - 700,000,000 700,000,000 - - - - 700,000,000 700,000,0005143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO 171,456,366 12,011,393 183,467,759 - 171,456,366 12,011,393 183,467,7595144 FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 200,000,000 - 200,000,000 - - - 200,000,000 - 200,000,0005145 SUPERINTENDENCIA DE VALORES 74,703,014 160,296,986 235,000,000 25,000,000 - 25,000,000 99,703,014 160,296,986 260,000,0005147 INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA 16,399,548 - 16,399,548 - - - 16,399,548 - 16,399,548 5150 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 30,820,148 120,468,667 151,288,815 5,179,528 - 5,179,528 35,999,676 120,468,667 156,468,3435151 CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 777,294,886 - 777,294,886 - - - 777,294,886 - 777,294,8865152 CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 17,356,346 - 17,356,346 - - - 17,356,346 - 17,356,346 5154 INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI) 124,331,784 16,000,000 140,331,784 - - - 124,331,784 16,000,000 140,331,7845155 INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP ) 76,879,505 2,052,000,000 2,128,879,505 - - - 76,879,505 2,052,000,000 2,128,879,5055157 CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE - 23,200,000 23,200,000 - 56,145,000 56,145,000 - 79,345,000 79,345,000 5158 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 2,173,558,554 1,775,757,352 3,949,315,906 - - - 2,173,558,554 1,775,757,352 3,949,315,9065159 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 3,711,106,331 150,000,000 3,861,106,331 - - - 3,711,106,331 150,000,000 3,861,106,3315161 INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR 137,503,134 1,500,000 139,003,134 - - - 137,503,134 1,500,000 139,003,1345162 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL 90,612,033 2,835,145,601 2,925,757,634 - - - 90,612,033 2,835,145,601 2,925,757,6345163 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 56,061,574 5,800,000 61,861,574 - - - 56,061,574 5,800,000 61,861,574 5165 COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES 61,876,262 - 61,876,262 - 61,876,262 - 61,876,262 5166 COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 96,614,656 - 96,614,656 80,015,868 - 80,015,868 176,630,524 - 176,630,5245167 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA 290,559,179 - 290,559,179 - - - 290,559,179 - 290,559,1795168 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 170,847,321 2,857,404 173,704,725 36,556,154 - 36,556,154 207,403,475 2,857,404 210,260,8795169 DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) 125,000,000 - 125,000,000 - - - 125,000,000 - 125,000,0005170 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 8,338,982,897 - 8,338,982,897 - - - 8,338,982,897 - 8,338,982,8975171 INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 90,000,000 - 90,000,000 - - - 90,000,000 - 90,000,000 5172 ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) 20,000,000 - 20,000,000 - - - 20,000,000 - 20,000,000 5174 MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO 56,326,092 172,675,981 229,002,073 23,673,908 23,673,908 80,000,000 172,675,981 252,675,981
17,646,094,878 13,091,221,037 30,737,315,915 - 2,580,000 2,580,000 17,646,094,878 13,093,801,037 30,739,895,9155201 INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 2,949,524,480 6,979,807,010 9,929,331,490 - - - 2,949,524,480 6,979,807,010 9,929,331,4905202 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 175,739,246 166,822,657 342,561,903 2,580,000 2,580,000 175,739,246 169,402,657 345,141,9035205 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES - 292,965,086 292,965,086 - - - - 292,965,086 292,965,0865206 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES - 404,295,000 404,295,000 - - - - 404,295,000 404,295,0005207 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 7,680,831,152 80,000,000 7,760,831,152 - - - 7,680,831,152 80,000,000 7,760,831,1525208 SEGURO NACIONAL DE SALUD 6,840,000,000 5,167,331,284 12,007,331,284 - 6,840,000,000 5,167,331,284 12,007,331,284
46,061,503,951 23,672,419,488 69,733,923,439 1,836,685,179 83,258,436 1,919,943,615 47,898,189,130 23,755,677,924 71,653,867,054III) TOTAL INGRESOS (I+II)
CUADRO NO.6PRESUPUESTO DE INGRESOS
DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Y DE LAS PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Valores en RD$)
CAPÍTULO DETALLEINGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TOTAL
I) INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS
II) INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
26
CAPITULO III
DISPOSICIONES SOBRE LOS GASTOS DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS Y DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 34.- El Presupuesto de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social se distribuirá según se establece a continuación:
27
Artículo 35.- Cada una de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social efectuará la distribución administrativa de sus gastos y establecerá los niveles de apropiación detallados por Estructura Programática y Función, así como por Objeto, Cuenta, Subcuenta, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y
I) INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS 36,441,257,649 3,323,148,190 39,764,405,839 5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. 228,376,825 6,580,667 234,957,4925103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA 28,728,887 79,420 28,808,307 5104 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA 285,878,638 63,950,000 349,828,6385108 - CRUZ ROJA DOMINICANA 151,134,123 18,728,886 169,863,0095109 - DEFENSA CIVIL 90,886,972 - 90,886,972 5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 908,584,567 71,383,059 979,967,6265112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 55,557,401 - 55,557,401 5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE 14,832,507 - 14,832,507 5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) 1,241,707,383 1,499,999,944 2,741,707,3275119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE 89,419,511 14,750,866 104,170,3775120 - JARDÍN BOTÁNICO 84,812,931 4,854,587 89,667,518 5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA 720,012,570 55,800,000 775,812,5705127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 418,808,700 16,551,300 435,360,0005128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 6,743,799,719 92,428,400 6,836,228,1195130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL 73,981,519 9,318,723 83,300,242 5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 229,184,739 1,634,652 230,819,3915133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL 33,877,260 548,371 34,425,631 5134 - ACUARIO NACIONAL 53,414,582 8,955,000 62,369,582 5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 293,325,434 12,692,242 306,017,6765136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ 246,085,821 24,409,472 270,495,2935137 - INSTITUTO DUARTIANO 13,369,023 - 13,369,023 5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 371,548,354 23,550,402 395,098,7565139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 754,698,900 92,851,100 847,550,0005140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO 269,716,214 9,331,300 279,047,5145142 - FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS 371,025,236 328,974,764 700,000,0005143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO 166,039,921 17,427,838 183,467,7595144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 174,795,000 25,205,000 200,000,0005145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES 229,826,000 30,174,000 260,000,0005147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA 15,381,000 1,018,548 16,399,548 5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 151,895,923 4,572,420 156,468,3435151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 738,122,251 39,172,635 777,294,8865152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 17,246,346 110,000 17,356,346 5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI) 132,672,983 7,658,801 140,331,7845155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP ) 2,005,189,999 123,689,506 2,128,879,5055157 - CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE 78,845,000 500,000 79,345,000 5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 3,710,191,506 239,124,400 3,949,315,9065159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 2,965,811,683 66,986,044 3,032,797,7275161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR 136,008,134 2,995,000 139,003,1345162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL 2,706,607,634 219,150,000 2,925,757,6345163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 61,411,574 450,000 61,861,574 5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES 61,876,262 - 61,876,262 5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 150,572,513 26,058,011 176,630,5245167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA 290,559,179 - 290,559,1795168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 162,707,391 47,553,488 210,260,8795169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) 120,435,000 4,565,000 125,000,0005170 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 8,269,099,999 69,882,898 8,338,982,8975171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 78,146,462 11,853,538 90,000,000 5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) 18,150,000 1,850,000 20,000,000 5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO 226,898,073 25,777,908 252,675,981II) INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17,902,070,082 1,021,381,092 18,923,451,174 5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 7,168,142,029 570,451,371 7,738,593,4005202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 317,293,740 27,848,163 345,141,9035205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 225,875,086 67,090,000 292,965,0865206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL 310,376,480 82,260,220 392,636,7005207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 7,450,839,267 229,946,885 7,680,786,1525208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD 2,429,543,480 43,784,453 2,473,327,933III) TOTAL GASTOS (I+II) 54,343,327,731 4,344,529,282 58,687,857,013
Cuadro No.7Presupuesto de Gastos
De las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social(Valores en RD$)
CAPÍTULO GASTOS CORRIENTES
GASTOS CAPITAL TOTAL GASTOS
28
Ubicación Geográfica. La Distribución Administrativa del Presupuesto será aprobada por la máxima autoridad de cada institución, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales que le dan origen y será comunicada a la Dirección General de Presupuesto dentro de los primeros quince (15) días del inicio del ejercicio fiscal 2014.
CAPITULO IV
Artículo 36.- El Financiamiento Neto de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, se distribuirá como se establece a continuación:
29
TITULO III
DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
I) INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS - 1,149,565,300 (1,149,565,300) 5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. - - - 5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA - - - 5104 - COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA - - - 5108 - CRUZ ROJA DOMINICANA - - - 5109 - DEFENSA CIVIL - - - 5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO - - - 5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO - - - 5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE - - - 5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) - - - 5119 - INSTITUTO PARA EL DESARRROLLO DEL SUROESTE - - - 5120 - JARDÍN BOTÁNICO - - - 5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA - 28,500,000 (28,500,000)5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - - - 5128 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO - 292,756,696 (292,756,696) 5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL - - - 5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES - - - 5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL - - - 5134 - ACUARIO NACIONAL - - - 5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - - - 5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ - - - 5137 - INSTITUTO DUARTIANO - - - 5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA - - - 5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD - - - 5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO - - - 5142 - FONDO PSTRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS - - - 5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO - - - 5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO - - - 5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES - - - 5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA - - - 5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - - - 5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA - - - 5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES - - - 5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI) - - - 5155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP) - - - 5157 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE) - - - 5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS - - - 5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS - 828,308,604 (828,308,604) 5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR - - - 5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL - - - 5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA - - - 5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES - - - 5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - - - 5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA - - - 5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - - - 5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) - - - 5170 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL - - - 5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD - - - 5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) - - - 5174 - MERCADO DOMINICANO DE ABASTO AGROPECUARIO - - -
II) INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - 11,816,444,741 (11,816,444,741)5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES - 2,190,738,090 (2,190,738,090) 5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS - - - 5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES - - - 5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES - 11,658,300 (11,658,300)5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - 80,045,000 (80,045,000)5208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD - 9,534,003,351 (9,534,003,351)
III) RESULTADO NETO (I-II) - 12,966,010,041 (12,966,010,041)
FUENTES FINANCIERAS
APLICACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO SALDO
Cuadro No.8Financiamiento Neto
De las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social(Valores en RD$)
30
CAPITULO I
INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
Artículo 37.- Se aprueban los ingresos consolidados del Presupuesto General del Estado, conformado por los ingresos del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social, para el ejercicio presupuestario 2014, de acuerdo con lo que se establece a continuación:
(EN RD$)
1- INGRESOS CORRIENTES 450,126,489,133
2- INGRESOS DE CAPITAL 5,144,107,481
3- TOTAL DE INGRESOS (1+2) 455,270,596,614
La información anterior se distribuye económica e institucionalmente de acuerdo con el siguiente detalle:
Artículo 38.- Se aprueban los gastos consolidados del Presupuesto General del Estado, conformado por los gastos del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social, para el ejercicio presupuestario 2014, de acuerdo con lo que se establece a continuación:
(EN RD$)
4- GASTOS CORRIENTES 415,697,635,289
1.1 - Ingresos Corrientes 418,814,757,075 31,311,732,058 450,126,489,133 16.3%1.1.1 - Impuestos 401,705,206,778 184,026,297 401,889,233,075 14.5%
1.1.1.1 - Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 122,742,090,894 - 122,742,090,894 4.4%1.1.1.1.1. De personas fisicas 31,376,552,9201.1.1.1.2. De empresas y corporaciones 67,471,736,5451.1.1.1.3. No clasificables 23,893,801,429
1.1.1.3 - Impuestos sobre la propiedad 19,178,271,819 - 19,178,271,819 0.7%1.1.1.4 - Impuestos sobre los bienes y servicios 224,920,372,341 5,800,000 224,926,172,341 8.1%1.1.1.5 - Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior 34,880,780,752 178,226,297 35,059,007,049 1.3%1.1.1.6 - Impuestos ecológicos 283,606,007 - 283,606,007 0.0%1.1.1.9 - Impuestos diversos 84,965 610,659,223 610,744,188 0.0%
1.1.2 - Contribuciones a la seguridad social 1,660,289,514 5,190,929,254 6,851,218,768 0.2%1.1.3 - Ventas de bienes y servicios 9,921,256,123 14,788,023,719 24,709,279,842 0.9%1.1.4 - Rentas de la propiedad 5,203,698,546 2,542,062,009 7,745,760,555 0.3%1.1.6 - Transferencias y donaciones corrientes recibidas 8,937,389 7,639,312,570 7,648,249,959 0.3%1.1.7 - Multas y sanciones pecuniarias 155,188,266 3,009,297 158,197,563 0.0%1.1.9 - Otros ingresos corrientes 220,180,459 964,368,912 1,184,549,371 0.0%1.2 - Ingresos de capital 5,060,849,045 83,258,436 5,144,107,481 0.2%Total general 423,875,606,120 31,394,990,494 455,270,596,614 16.5%
CUADRO NO.9GOBIERNO GENERAL NACIONAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS (Valores en RD$ y %PIB)
PRESUPUESTO 2014
Gobierno CentralInstituciones Descentralizadas, Autónomas, No Financieras y
Públicas de la Seguridad SocialTotal %PIB
31
5- GASTOS DE CAPITAL 104,315,974,917
TOTAL DE GASTOS (4 + 5) 520,013,610,206
La información anterior se distribuye económica e institucionalmente de acuerdo con el siguiente detalle:
Artículo 39.- Se aprueban las transferencias corrientes y de capital a realizar durante el ejercicio presupuestario entre el Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social y viceversa, de acuerdo con el siguiente detalle:
DETALLE Gobierno Central
Instituciones Descentralizadas,
Autónomas No Financieras y Públicas de
la Seguridad Social
Total %PIB
2.1 - Gastos corrientes 361,354,307,558 54,343,327,731 415,697,635,289 15.0%2.1.2 - Gastos de consumo 159,258,404,437 45,965,248,714 205,223,653,151 7.4%
- Remuneraciones 113,440,840,106 25,657,907,871 139,098,747,977 5.0% - Compra de bienes y servicios 45,746,966,395 20,307,340,843 66,054,307,238 2.4% - Otros bienes de consumo 70,597,936 70,597,936 0.0%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social 24,209,134,542 24,209,134,542 0.9%2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 106,421,183,629 8,335,525,409 114,756,709,038 4.1%2.1.8 - Intereses 71,465,584,950 42,553,607 0.0% - Interese deuda interna 16,522,247,223 26,508,631 0.0% - intereses deuda externa 54,537,383,762 14,000,000 0.0% - Otros gastos de la propiedad 405,953,965 2,044,977 0.0%2.1.9 - Otros gastos corrientes
2.2 - Gastos de capital 99,971,445,635 4,344,529,282 104,315,974,917 3.8%2.2.1 - Construcciones en proceso 61,916,548,427 3,485,129,774 65,401,678,201 2.4%2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 10,578,680,120 1,791,259,202 12,369,939,322 0.4%2.2.4 - Objetos de valor 806,315,845 806,315,845 0.0%2.2.5 - Activos no producidos 1,043,041,380 1,043,041,380 0.0%2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 24,180,475,587 68,141,306 24,248,616,893 0.9%2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria 1,446,284,275 1,446,284,275 0.1%
TOTAL GASTO 461,325,753,193 58,687,857,013 520,013,610,206 18.8%
CUADRO NO. 10 GOBIERNO GENERAL NACIONAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO(Valores en RD$ & %PIB)
PRESUPUESTO 2014
Detalle Gobierno Central
Instituciones Descentralizadas,
Autónomas No Financieras y Públicas de la
Seguridad Social
Total Transferencias
TRANSFERENCIAS CORRIENTESTransferencias Otorgadas 38,422,191,381 - 38,422,191,381Transferencias Recibidas - 38,422,191,381 38,422,191,381
TRANSFERENCIAS DE CAPITALTransferencias Otorgadas 1,836,685,179 - 1,836,685,179Transferencias Recibidas - 1,836,685,179 1,836,685,179
TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS 40,258,876,560 40,258,876,560 40,258,876,560
CUADRO NO. 11 TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, AUTÓNOMAS
NO FINANCIERAS Y PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Valores en RD$)
32
Artículo. 40.- Como consecuencia de lo dispuesto en los Artículos 1 y 2, se aprueba para el total consolidado del Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario 2014, un déficit financiero de Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Tres Millones Trece Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos (RD$ 64,743,013,592), de acuerdo con el siguiente detalle:
(EN RD$)
1- TOTAL INGRESOS 455,270,596,614 2- TOTAL GASTOS 520,013,610,206 DEFICIT PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO (1-2) (64,743,013,592)
Artículo 41.- Se aprueba el financiamiento del déficit financiero del Presupuesto General del Estado, por un monto de Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Tres Millones Trece Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos (RD$ 64,743,013,592), de acuerdo al siguiente detalle:
(EN RD$) 1- FUENTES FINANCIERAS 189,261,209,957
2-APLICACIONES FINANCIERAS 124,518,196,365
FINANCIAMIENTO NETO (1-2) (64,743,013,592)
La información anterior se distribuye económica e institucionalmente de acuerdo con el siguiente detalle:
CAPITULO II
NORMAS ESPECIALES SOBRE LA APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
Artículo 42.- La ejecución de los presupuestos comprendidos en la presente Ley, tanto para el
Detalle Gobierno Central
Instituciones Descentralizadas,
Autónomas No Financieras y Públicas de
la Seguridad Social
Total
FUENTES FINANCIERAS 189,261,209,957 189,261,209,957APLICACIONES FINANCIERAS 111,552,186,324 12,966,010,041 124,518,196,365TOTAL 77,709,023,633 (12,966,010,041) 64,743,013,592
CUADRO NO. 12 GOBIERNO GENERAL NACIONAL
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS
(Valores en RD$)PRESUPUESTO 2014
33
Gobierno Central como para las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, se regirá por las disposiciones de la Ley No. 423-06 y por las normas que se establecen en este Título y en los dos Títulos anteriores.
Artículo 43.- Las apropiaciones presupuestarias asignadas al Gobierno Central y a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras para los pagos correspondientes a la Seguridad Social, así como las destinadas al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo de la Seguridad Social, no podrán destinarse a otros usos.
Artículo 44.- La Dirección General de Contabilidad Gubernamental emitirá una norma de cierre presupuestario aplicable a todas las Instituciones del Gobierno Central y a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras. Los encargados de las áreas administrativo financieras de dichas instituciones serán responsables de dar fiel cumplimiento a lo establecido en la referida norma.
Artículo 45-. El saldo neto de las disponibilidades financieras en cuentas bancarias y en caja que se determine como consecuencia del cierre del ejercicio presupuestario de la gestión 2013 en los organismos del Gobierno Central, en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y en las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, una vez que se haya descontado el monto de los gastos devengados y no pagados al cierre del ejercicio, se incorporará como financiamiento del ejercicio presupuestario 2014 y se codificará, para los gastos, en la fuente de financiamiento “Saldo de Ejercicios Anteriores” y para el presupuesto de ingresos en la Cuenta “Disminución de Caja y Bancos”. Para el registro de dicho financiamiento las instituciones deberán tramitar al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto, la respectiva modificación presupuestaria donde se especifiquen los gastos que financiarán dichas disponibilidades, de acuerdo con la estructura presupuestaria correspondiente, presentando el listado de los gastos devengados y no pagados y el estado de conciliación bancaria al 31 de diciembre del 2013, ambos debidamente firmados por el responsable de su elaboración, por el Director Administrativo y Financiero y por el Auditor de la Contraloría General de la República.
Artículo 46.- Las apropiaciones presupuestarias aprobadas por la presente Ley constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados, que podrán disponer los organismos públicos comprendidos en la misma, con el propósito de cumplir con las políticas, objetivos, resultados y metas previstas. Dichas apropiaciones no constituyen, en ningún caso, un derecho adquirido por las unidades ejecutoras de los mencionados organismos, los cuales no podrán tramitar, comprometer, asumir obligaciones de pago ni realizar gasto alguno si, previamente, no han recibido la respectiva cuota periódica de compromisos.
Párrafo.- El no cumplimiento de las obligaciones y restricciones contenidas en este artículo compromete la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados y los hace pasibles de las sanciones establecidas en el Título VIII de la Ley Orgánica de Presupuesto, N° 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006.
Artículo 47.- Las Entidades Públicas y Privadas que reciben transferencias de fondos del Gobierno, incluidas en el presente Capítulo III, deberán presentar a la Dirección General de Presupuesto durante los primeros quince (15) días de cada mes, un informe detallado de la utilización mensual de los referidos recursos. En el caso de las entidades privadas, deberán
34
demostrar su existencia y funcionamiento regular, a fin de recibir estos recursos, así como remitir una copia del referido informe, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través del Organismo Institucional correspondiente. Las instituciones Públicas o Privadas que no cumplan con estas obligaciones, perderán el derecho a recibir fondos del Presupuesto del Gobierno Central, hasta tanto se remitan las referidas informaciones.
Párrafo: En el caso de los Ayuntamientos de los Municipios y el del Distrito Nacional, a los que hace referencia el Artículo 328 de la Ley No. 176-07, deberán presentar sus presupuestos aprobados por las correspondientes salas capitulares a la Dirección General de Presupuesto, a más tardar, a los 15 días del mes de enero del ejercicio fiscal vigente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 71, Párrafo I de la Ley No. 423-06. El incumplimiento de esta disposición, determinará la suspensión de las Transferencias de Recursos que reciben apropiados en el Presupuesto General del Estado, hasta tanto se remitan las referidas informaciones.
Artículo 48.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar los ajustes que sean necesarios para el cierre del ejercicio presupuestario del año 2014, entre los balances de apropiaciones de cada Institución y Fuentes Financieras, para reflejar su ejecución real, sin alterar el monto total de las apropiaciones de gastos, ni el resultado fiscal del Presupuesto General del Estado del ejercicio 2014.
Artículo 49.- A partir el ejercicio presupuestario 2014, los Ministerios, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y las Públicas de la Seguridad Social, que tengan membresía en Organismos Internacionales, deberán realizar los pagos correspondientes, con cargo a sus respectivos presupuestos.
Párrafo: En caso del no cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, el Ministerio de Hacienda queda facultado para que con cargo a los presupuestos de las referidas instituciones y capítulos, pueda ordenar los pagos correspondientes afectando sus respectivos presupuestos.
TITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PROYECTOS DE INVERSION Y CREDITO PÚBLICO
Artículo 50.- Se aprueba el plan de financiamiento del Gobierno Central, que consiste en la obtención de financiamiento bruto por un monto de Ciento Ochenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Un Millones, Doscientos Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos (RD$189,261,209,957) y realizar amortizaciones de pasivos por un monto de Ciento Ocho Mil Trescientos Treinta Millones, Cuatrocientos Diez y Seis Mil Quinientos Diez y Siete Pesos (RD$108,330,416,517) y adquirir Acciones y Participaciones de Capital por un monto de Tres Mil Doscientos Veintiún Millones, Setecientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Siete Pesos (RD$3,221,769,807), resultando un nivel de financiamiento neto para el año 2014 de Setenta y Siete Mil Setecientos Nueve Millones, Treinta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos (RD$77,709,039,634), equivalentes al 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2014.
Artículo 51.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a disponer la emisión y/o a contratar hasta un monto máximo de Treinta y Tres Mil Seiscientos Catorce
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Millones, Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Sesenta y Un Pesos Dominicanos (RD$33,614,446,061), tanto por medio de títulos valores a ser emitidos en el mercado local de capitales mediante subastas, como por medio de créditos bancarios obtenidos en el sistema financiero doméstico.
Párrafo: En virtud de lo establecido en la Constitución de la República, para la colocación de los referidos títulos valores y bonos, se requerirá la aprobación del Congreso Nacional mediante una ley específica para estos fines.
Artículo 52.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a realizar la emisión de bonos internacionales por un monto máximo de Mil Quinientos Millones de Dólares Estadounidenses (US$1,500,000,000), a un plazo mínimo de diez (10) años y una tasa de interés compatible con las condiciones vigentes en el mercado internacional de capitales al momento de la colocación.
Párrafo: En virtud de lo establecido en la Constitución de la República, para la colocación de los referidos bonos se requerirá la aprobación del Congreso Nacional mediante una ley específica para estos fines.
Artículo 53.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a concertar para el ejercicio presupuestario 2014, operaciones de crédito público para apoyo presupuestario con la banca multilateral por un monto de hasta Trescientos Millones de Dólares Estadounidenses (US$300,000,000) y con la banca bilateral y comercial por un monto de hasta Cuatrocientos Millones de Dólares Estadounidenses (US$400,000,000).
Párrafo.- El Poder Ejecutivo remitirá, luego de firmados, los contratos que surjan de las citadas operaciones de crédito público para la aprobación del Congreso Nacional.
Artículo 54.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a concertar las siguientes operaciones de crédito público para proyectos específicos:
1. Apoyo al Plan Decenal de Educación (Fase II). (Ejecutor: Ministerio Educación de laRepública Dominicana – MINERD), cuyo monto máximo de contratación asciende aCincuenta Millones de Dólares Estadounidenses (US$50,000,000.00), a ser concertadocon el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a una tasa de interés y comisionescompatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazomínimo de 7 años.
2. Plan de Reconversión Agrícola para la Provincia de San Juan de la Maguana (Ejecutor:Ministerio de Agricultura - MA), cuyo monto máximo de contratación asciende aDoscientos Treinta y Seis Millones Cuarenta y Cinco Mil Treinta y Tres DólaresEstadounidenses (US$236,045,033), a ser concertado con la banca internacional, a unatasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la RepúblicaDominicana y con un plazo mínimo de 7 años.
3. Construcción Carretera San Pedro de Macorís - La Romana y Ampliación Variante(Circunvalación) San Pedro de Macorís. (Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y
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Comunicaciones – MOPC), cuyo monto máximo de contratación asciende a Ochenta y Dos Millones Quinientos Once Mil Cuatrocientos Noventa Dólares Estadounidenses (US$82,511,490), a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años.
4. Construcción Planta de Generación Termoeléctrica. (Ejecutor: CorporaciónDominicana de Empresas Eléctricas Estatales - CDEEE), cuyo monto máximo decontratación asciende a Mil Quinientos Millones de Dólares Estadounidenses(US$1,500,000,000), a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de interés ycomisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana ycon un plazo mínimo de 7 años.
5. Mejoramiento del Sistema de Distribución Eléctrica a Nivel Nacional (Ejecutor:Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales - CDEEE), cuyo montomáximo de contratación asciende a Trescientos Cuatro Millones de DólaresEstadounidenses (US$304,000,000), a ser concertado con la banca internacional, a unatasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la RepúblicaDominicana y con un plazo mínimo de 7 años.
6. Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios del Servicio de Energía (Ejecutor:Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales - CDEEE), cuyo montomáximo de contratación asciende a Cuatrocientos Noventa Millones de DólaresEstadounidenses (US$490,000,000), a ser concertado con la banca internacional, a unatasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la RepúblicaDominicana y con un plazo mínimo de 7 años.
7. Construcción del Alcantarillado Sanitario de Azua, Provincia Azua (Ejecutor: InstitutoNacional de Agua Potable y Alcantarillados - INAPA), cuyo monto máximo decontratación asciende a Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Setenta Mil NovecientosCincuenta y Cuatro Dólares Estadounidenses (US$42,870,954), a ser concertado con labanca internacional, a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes enel mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años.
8. Catastro Nacional de la República Dominicana (Ejecutor: Dirección General DeCatastro Nacional), cuyo monto máximo de contratación asciende a Treinta y DosMillones Seiscientos Sesenta Mil Dólares Estadounidenses (US$32,660,000), a serconcertado con la banca internacional, a una tasa de interés y comisiones compatiblescon las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de7 años.
9. Construcción Hospital Sosúa (Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social- MSPAS), cuyo monto máximo de contratación asciende a Veintisiete MillonesNovecientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Seis Dólares Estadounidenses(US$27,943,886), a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de interés ycomisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana ycon un plazo mínimo de 7 años.
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10. Construcción y Equipamiento Hospital Regional Valverde Mao, Región Noroeste,República Dominicana. (Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS), cuyo monto máximo de contratación asciende a Treinta y Dos MillonesSeiscientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Ocho Dólares Estadounidenses(US$32,655,238), a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de interés ycomisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana ycon un plazo mínimo de 7 años.
11. Construcción Hospital Provincia María Trinidad Sánchez (Ejecutor: Ministerio de SaludPública y Asistencia Social - MSPAS), cuyo monto máximo de contratación asciende aUn Millón Doscientos Un Mil Novecientos Veintitrés Dólares Estadounidenses(US$1,201,923), a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de interés ycomisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana ycon un plazo mínimo de 7 años.
12. Construcción Saneamiento Pluvial y Sanitario de la Cañada de Guajimía, Provincia SantoDomingo, Municipio Santo Domingo Oeste (Fase II) (Ejecutor: Corporación delAcueducto y Alcantarillado de Santo Domingo - CAASD), cuyo monto máximo decontratación asciende a Ciento Sesenta y Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y UnMil Novecientos Setenta y Un Dólares Estadounidenses (US$168,481,971), a serconcertado con la banca internacional, a una tasa de interés y comisiones compatiblescon las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de7 años.
13. Construcción de Sistemas de Agua Potable en Zonas Periurbanas de la Provincia SantoDomingo (Ejecutor: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo -CAASD), cuyo monto máximo de contratación asciende a Seis Millones NovecientosCincuenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Euros (EUR6,951,465), a serconcertado con el Instituto de Crédito Oficial de España, a una tasa de interés ycomisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana ycon un plazo mínimo de 7 años.
14. Equipamiento del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez (Ejecutor: Oficinade Ingenieros Supervisores de Obras del Estado - OISOE), cuyo monto máximo decontratación asciende a Veinte Millones Trescientos Treinta y Un Mil DólaresEstadounidenses (US$20,331,000), a ser concertado con la banca internacional, a unatasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la RepúblicaDominicana y con un plazo mínimo de 7 años.
15. Acueducto Higuey-Bávaro (financiamiento adicional) (Ejecutor: Instituto Nacional deAgua Potable y Alcantarillado - INAPA), cuyo monto máximo de contratación asciendea Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Dólares Estadounidenses(US$34,400,000), a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de interés ycomisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana ycon un plazo mínimo de 7 años.
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Párrafo.- El Poder Ejecutivo remitirá, luego de firmados, los contratos que surjan de las citadas operaciones de crédito público para la aprobación del Congreso Nacional.
Artículo 55.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a incorporar en el Presupuesto General del Estado, las operaciones de crédito público detalladas en los Artículos 51, 52, 53 y 54 de la presente Ley, así como otras operaciones aprobadas por el Congreso Nacional sin exceder el tope de financiamiento autorizado en la presente Ley.
39
40
INFORME EXPLICATIVO Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA
201
41
42
Introducción
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 36 de la Ley Orgánica de
Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, se presenta al Honorable Congreso Nacional la Ley de
Presupuesto General del Estado para el 2014 no. 155-13 y su Informe Explicativo de los Supuestos
Macroeconómicos de los Ingresos, del Gasto y del Financiamiento, así como los principales planes y
políticas contenidos en dicho Proyecto.
Los principales objetivos asociados al Presupuesto del 2014 están orientados a contribuir a la
recuperación del crecimiento de las actividades productivas, de acuerdo al potencial de la economía y a
la generación de más y mejores empleos. Mediante la continuidad de la asignación de recursos públicos
en actividades de la economía con mayor vinculación a la producción interna, manteniendo el equilibro
de las cuentas fiscales.
Los avances obtenidos hasta el presente con las políticas y medidas impulsadas por la actual
administración, justifican la continuación de dichas políticas y los programas y proyectos que la
sustentan, por lo cual no se introducen grandes cambios en la orientación del gasto contemplado en el
Presupuesto para el próximo año. Como principio general, se plantea continuar la aplicación de
criterios de racionalidad en la asignación y ejecución del gasto del Gobierno Central.
Evolución en el año 2013
El escenario internacional durante los años 2012 y 2013 se caracterizó por una lenta expansión de la
economía mundial, debido a los problemas fiscales, la fragilidad financiera y los altos niveles de
desempleo en la zona euro. Adicionalmente, si bien la economía de Estados Unidos creció a tasas más
altas que la zona euro, la consolidación económica continuó siendo débil. A este bajo crecimiento del
mundo desarrollado se sumó la desaceleración de las economías de China e India, que han sido un
motor importante para el crecimiento de la economía mundial, en particular para América Latina1.
Como resultado de las menores expectativas de crecimiento mundial y el posible desmonte gradual del
estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, anunciado en agosto de
2013, las condiciones financieras internacionales han comenzado a tornarse más restrictivas. Los flujos
de capitales internacionales que entraron en economías como la dominicana, iniciaron su salida durante
el segundo semestre de 2013, generando depreciación de sus monedas y ejerciendo presiones en la
balanza de pagos en estas economías.
43
A raíz de este escenario mundial, en los últimos años, la República Dominicana ha experimentado una
desaceleración del crecimiento económico, pasando de un crecimiento en términos reales de 4.5% del
PIB en 2011 a 3.9% en 2012 y se proyecta un 3.0% al finalizar el 2013.
El nivel de crecimiento de la economía durante 2013 se ha visto afectado también por la reducción del
déficit fiscal del sector público no financiero, y la promulgación de una reforma tributaria que afectó la
demanda agregada.
Gráfico 1
Para 2013, la inflación promedio se ha mantenido, hasta la fecha, dentro del rango de la meta anual de
5.1%, establecida en el Programa Monetario del Banco Central. La volatilidad experimentada por el tipo
de cambio a inicio del segundo semestre del año motivó distintas acciones de política monetaria, entre
estas, el incremento de la tasa de interés de política que pasó de 4.25% a 6.25%2 en agosto 2013; la
emisión de deuda soberana en lugar de la emisión de bonos domésticos estipulada en el Presupuesto
General del Estado 2013 y la venta de parte de la cartera en moneda extranjera del Banco del Reservas
al CitiGroup.
44
En lo que respecta a la política presupuestaria, en la Ley de Presupuesto General del Estado para el
2013 se estableció una meta de déficit de 2.8% del PIB para el Gobierno Central. Durante los meses
enero-septiembre el gobierno ha sobre cumplido las metas trimestrales de resultados presupuestarios
establecidos, cuyo cumplimiento ha sido favorecido por las medidas de austeridad y control aplicadas.
El gasto de capital representó el 20.7% del Presupuesto General del Estado 2013, una reducción de
aproximadamente 1.6% del PIB en relación al 2012 y una contracción cerca de un 40% de la inversión
real directa para el 2013. La reducción se debió principalmente a la concentración de la inversión
pública en proyectos de menor costo financiero y mayor impacto social.
En lo que respecta al gasto corriente, este reflejó un incremento de 1.6% del PIB en relación al año
2012, asociado al otorgamiento del 4% del PIB a la educación preuniversitaria, al pago de intereses de la
deuda pública y, al aumento de las transferencias corrientes a la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales y al sector privado (pensiones y programas sociales). Estas partidas crecieron 14%,
41% y 8% respectivamente.
Resultado Presupuestario Excluyendo Aplicaciones Financieras Millones de RD$
DETALLE 2013 2014 1 INGRESOS 384,425,298,445 423,875,600,000 2 GASTOS 454,727,293,593 501,584,629,753 21 Gastos Corrientes 356,708,400,000 403,891,278,645
212 Gastos de Consumo 142,023,200,000 162,830,391,413 2121 Remuneraciones a Empleados 99,603,600,000 116,927,581,328 2122 Bienes y Servicios 42,419,600,000 41,756,151,543
213 Intereses 64,202,700,000 71,465,584,950 214 Prestaciones Sociales 21,991,800,000 24,754,932,428 215 Transferencias Corrientes 128,490,700,000 144,648,277,137
2151 Al Sector Privado 22,933,000,000 23,924,911,470 2152 Al Sector Público 105,557,700,000 101,157,611,729 2153 Donaciones Corrientes al Exterior 238,400,000 284,990,283
22 Gastos de Capital 93,920,900,000 97,693,351,108 221 Inversión Real Directa 65,009,500,000 57,259,445,890 223 Transferencias de Capital 28,911,400,000 26,080,897,517 RESULTADO GLOBAL -70,301,995,148 -77,709,029,753
% PIB -2.80% -2.80%
45
Perspectivas Económicas 2014-2017
En 2014 se estima que el débil desempeño económico de la zona euro, el menor dinamismo de la
economía china, que influye principalmente en el precio de los metales y minerales, así como los
efectos de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos sobre los mercados de
capitales internacionales, generen tres consecuencias importantes para las economías como la
dominicana. Primero, una menor demanda para los bienes y servicios exportados debido a una
ralentización del comercio mundial. Segundo, una caída en los precios de las principales materias
primas que exportan América Latina y el Caribe. Finalmente, una mayor volatilidad en los mercados
de capitales como resultado de un posible cambio en la orientación de la política monetaria de los
Estados Unidos.
Después de ponderar los riesgos asociados, tanto en el contexto internacional como en el doméstico,
se espera que la economía dominicana registre un crecimiento del Producto Interno Bruto real de
4.5% en 2014. Para los años 2015, 2016 y 2017, se espera que retorne a su nivel de crecimiento
potencial en torno al 5.5%. En el siguiente cuadro se presentan las proyecciones para el período 2014-
2017.
Proyecciones Macroeconómicas 2014 - 20172012 2013 2014 2015 2016 2017
PIB Real (Millones RD$, 1991) 400,657.6 412,677.3 431,247.8 454,966.4 479,989.5 506,399.0 Crecimiento del PIB real 3.9 3.0 4.5 5.5 5.5 5.5
PIB nominal (Millones RD$) 2,316,783.7 2,505,601.6 2,736,179.6 3,002,136.2 3,293,943.9 3,614,115.2 Crecimiento del PIB nominal 9.3 8.2 9.2 9.7 9.7 9.7
PIB nominal (Millones de US$) 58,954.6 60,230.8 61,625.7 64,704.0 68,262.7 72,017.1 Crecimiento del PIB nominal en US$ 5.9 2.2 2.3 5.0 5.5 5.5
Meta de inflación (±1) 5.5 5.0 4.5 4.0 4.0 4.0 Inflación (promedio) 3.7 5.0 4.5 4.5 4.5 4.0
Inflación (diciembre) 3.9 5.0 4.5 4.0 4.0 4.0 Crecimiento deflactor PIB 5.2 5.0 4.5 4.5 4.5 4.0
Tasa de cambio (promedio) 39.3 41.6 44.4 46.4 48.3 50.2 Tasa de variación (%) 3.2 5.8 6.7 4.5 4.5 4.0 Tasa de cambio (diciembre) 40.3 43.0 45.8 46.7 48.6 51.4
Tasa de variación (%) 4.3 6.7 6.4 4.0 4.0 4.0
SUPUESTOS:
Petróleo Canasta FMI (US$ por barril) 105.0 104.5 101.3 95.3 91.2 88.5 Petróleo WTI (US$ por barril) 94.1 97.8 96.1 90.4 86.5 83.9 Crecimiento PIB real EE.UU (%) 2.8 1.5 2.6 3.1 2.8 2.6 Inflación EE.UU. (promedio) 2.1 1.5 1.9 2.3 2.4 2.0 Inflación EE.UU. (diciembre) 1.7 1.5 2.0 2.1 2.1 2.0
46
Política de Ingresos 2014
Los ingresos fiscales previstos para el Presupuesto General del Estado del año 2014 ascienden a
RD$418,815.7 millones equivalentes a 15.3% del PIB, para un incremento de 12.1% con relación a los
RD$373,679.5 millones de ingresos fiscales previstos recaudar en 2013. Prácticamente, la totalidad de
ingresos fiscales corresponderán a ingresos corrientes. A su vez, los ingresos corrientes estarían
divididos en 94.6% de ingresos tributarios y 5.4% correspondiente a ingresos no tributarios.
De su lado, las donaciones recibidas desde el exterior se estiman en RD$5,059.9 millones,
equivalentes a 0.18% del PIB. Incluyendo estos recursos, los ingresos presupuestados para 2014
serían de RD$423,875.6 millones.
Para el año 2014, se prevé una presión tributaria de 14.5 % del PIB, superior en 0.4 puntos
porcentuales a la presión tributaria esperada para 2013. Es preciso destacar, que existen ingresos
extraordinarios percibidos en 2013, además de figuras impositivas que no se prevé aplicar en el
ejercicio fiscal 2014, tales como:
DETALLE % del PIB 2014 Impuesto a los activos financieros productivos netos de los bancos 0.19% Aplicación de la Ley No. 309-12 de Amnistía Tributaria 0.015% ISC Ad-valoren aplicado al carbón mineral utilizado por la industria de cemento 0.0012% Ajuste a los precios de transferencia de los hoteles (ISR e ITBIS) 0.023% Impuesto por la venta de una empresa detallista de combustible 0.011%
Operaciones inmobiliarias 0.0042% Ganancia de Capital 0.067%
Prima por colocación de instrumentos financieros del Tesoro 0.15%
Con este aumento en la presión tributaria, nos acercamos a la meta plasmada en la Ley No. 1-12, sobre
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de alcanzar un 16.0% para el año 2015 de presión tributaria.
47
Los ingresos que se estiman para formular el Presupuesto General del Estado para el 2014,
contemplan US$327.0 millones1 derivados de las negociaciones con la empresa minera Pueblo Viejo
Dominicana Corporation (PVDC), filial de Barrick Gold Corporation, que incluye el Retorno Neto de
Fundición (RNF), la Participación de las Utilidades Netas (PUN) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
Este último concepto incluye el impuesto por la operación de la mina, así como el originado por la
ganancia de capital obtenida por la venta de la concesión de la mina de Placer Dome Corporation a
Barrick Gold en el año 2006.
El comportamiento de los ingresos tributarios se prevé estará relacionado con la aplicación de las
figuras impositivas de la Ley No. 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para
la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de noviembre 2012, que por diversas razones
fueron pospuestas para el año 2014 o que son de aplicación gradual, entre las cuales están:
- Aumento de 8% a 11% de la tasa del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados
y Servicios (ITBIS) para ciertos bienes primarios, indicados en el párrafo II del Art. 23 de
la referida Ley.
- Incremento de los montos del Impuesto Selectivo al Consumo específico aplicado a
productos del alcohol, bebidas alcohólicas y cervezas, por litro de alcohol absoluto, según lo
establece el párrafo I, Art. 22 de la citada Ley.
- Aplicación del impuesto que grava la externalidad negativa causada por la emisión de gases
de carbón durante el desplazamiento vehicular, previsto en el artículo 15 de la Ley
anteriormente indicada, el cual fue pospuesto para el presente año, debido a la ralentización
de la economía ocurrida en el primer semestre del año 2013. Esta obligación tributaria
mantendrá las prescripciones originales sobre la excepción al transporte público, por el tipo
y año del vehículo, entre otras.
- Aplicación de la normativa de precios de transferencia según lo dispuesto entre los artículos
281 y 281 quater de la Ley No. 253-12.
- Aplicación del impuesto de RD$12,000 anual cobrado a los establecimientos de venta al por
menor de mercancías, por concepto de operación, incluyendo bares y restaurantes, que
tengan un total de compras superior a RD$50,000 al mes, previsto en el Art. 47 de la Ley.
1 Proyección elaborada utilizando el modelo financiero de la empresa sobre la base del precio del oro de US$1,150/OT. Tipo de cambio de RD$44.40 por dólar.
48
En adición, se estarían implementando un conjunto de medidas de política tributaria para el control de los gastos tributarios y para el incremento de la captación de ingresos no tributarios, entre las cuales están:
Extensión del mandato otorgado al Ministerio de Hacienda de realizar el Análisis Costo Beneficio
(ACB) de los incentivos otorgados por las diferentes leyes que crean gasto tributario, con el
objetivo de determinar si las exenciones son redundantes o no, en base a la metodología
diseñada para tales fines
Percepción de los ingresos por peaje de las estaciones que estaban concesionadas y que pasan a ser
administradas por el Gobierno.
Captación de ingresos recaudados por 27 instituciones del Gobierno Central que tienen recursos
depositados en la Fase I de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), mediante un procedimiento ágil
que garantice no dilatar la operatividad de los gastos de esas instituciones.
Recaudación del 50% de los ingresos generados por la tasa de 2.0% de Contribución al Desarrollo
de las Telecomunicaciones (CDT) cobrada por el INDOTEL.
Captación de aportes de las instituciones en las cuales el Estado es propietario o accionista
principal, cuando repartan dividendos, como es el caso del Banco de Reservas.
La estimación de ingresos fiscales considerada en el Presupuesto General del Estado 2014, no
contempla modificaciones en el régimen tributario ni en la administración y cobro de los impuestos,
como tampoco en la aprobación de legislaciones que prevean nuevos incentivos tributarios.
49
Absoluta Relativa11. INGRESOS CORRIENTES 317,586,735,094 373,678,714,439 418,814,757,075 45,136,042,636 12.10%111. IMPUESTOS 311,004,362,723 352,641,067,619 401,705,206,778 49,064,139,159 13.90%1111. Sobre los Ingresos, las utilidades y ganancias de capital 92,274,416,755 110,566,929,457 122,742,090,894 12,175,161,437 11.00%
11111. De personas físicas 21,874,107,427 27,815,897,143 31,376,552,920 3,560,655,777 12.80%11112. De empresas y corporaciones 46,623,709,553 61,545,800,048 67,471,736,545 5,925,936,497 9.60%11113 Otros impuestos sobre los ingresos 23,776,599,775 21,205,232,266 23,893,801,429 2,688,569,163 12.70%
1113. Impuestos sobre la Propiedad 19,594,768,617 23,086,647,432 19,178,271,819 -3,908,375,613 -16.90%1114. Impuestos sobre los bienes y servicios 175,679,278,595 198,353,299,281 224,620,372,341 26,267,073,060 13.20%1115. Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones int 23,455,672,177 20,374,407,128 34,880,780,752 14,506,373,624 71.20%1116. Impuestos ecológicos - 259,706,515 283,606,007 23,899,492 9.20%1119. Otros impuestos 226,579 77,806 84,965 7,159 9.20%112. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,250,170,729 1,465,433,044 1,600,289,514 134,856,470 9.20%113. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3,902,777,638 9,103,573,252 9,921,256,123 817,682,871 9.00%114. RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,175,330,470 10,217,732,200 5,203,698,546 -5,014,033,654 -49.10%116. TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 7,097,165 8,184,209 8,937,389 753,180 9.20%117. MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 246,996,370 142,110,544 155,188,266 13,077,722 9.20%119. OTROS INGRESOS CORRIENTES - 100,613,571 220,180,459 119,566,888 118.80%12. INGRESOS DE CAPITAL 13,929,263 825,100 901,030 75,930 9.20%TOTAL GENERAL 317,600,664,357 373,679,539,539 418,815,658,105 45,136,118,566
Nota: Excluye las donaciones.
GOBIERNO CENTRALIngresos Fiscales 2014 Clasificacion Economica Valores en RD$
Denominación
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT)
Recaudado 2012
Reestimado 2013 Proyecto 2014
Variación 2014/2013
50
Recaudado Reestimado Proyecto
2012 2013 201411. INGRESOS CORRIENTES 13.70% 14.90% 15.30%111. IMPUESTOS 13.40% 14.10% 14.70%
1111. Sobre los Ingresos, las utilidades y ganancias de capital 4.00% 4.40% 4.50%
11111. De personas físicas 0.90% 1.10% 1.10%11112. De empresas y corporaciones 2.00% 2.50% 2.50%
11113 Otros impuestos sobre los ingresos 1.00% 0.80% 0.90%
1113. Impuestos sobre la Propiedad 0.80% 0.90% 0.70%
1114. Impuestos sobre los bienes y servicios 7.60% 7.90% 8.20%
1115. Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internac. 1.00% 0.80% 1.30%
1116. Impuestos ecológicos 0.00% 0.00% 0.00%1119. Otros impuestos 0.00% 0.00% 0.00%
112.CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.10% 0.10% 0.10%
113.VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.20% 0.40% 0.40%
114.RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.10% 0.40% 0.20%
116. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
RECIBIDAS 0.00% 0.00% 0.00%
117. MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0.00% 0.00% 0.00%
119. OTROS INGRESOS CORRIENTES 0.00% 0.00% 0.00%
12. INGRESOS DE CAPITAL 0.00% 0.00% 0.00%14.90% 15.30%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección General de Política y Legislación Nota: Excluye las donaciones.
Concepto
TOTAL GENERAL 13.7%
GOBIERNO CENTRALIngresos Fiscales 2014 Clasificación Económica
% PIB
51
Absoluta RelativaDirección General de Aduanas 63,497,914,871.60 70,224,702,406.00 80,611,271,262.00 10,386,568,856.00 12.9%Dirección General de Impuestos Internos
248,107,320,094.00 289,301,112,243.00 324,227,507,057.00 34,926,394,814.00 10.8%
Tesorería Nacional 5,995,429,391.60 14,153,724,890.50 19,036,827,801.00 4,883,102,910.50 25.7%TOTAL INGRESOS 317,600,664,357.20 373,679,539,539.50 423,875,606,120.00 50,196,066,580.50 11.8%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT) Nota: Para el 2014, la Tesorería Nacional incluye $3,870.7 millones de recursos de captación directa. Se excluyen las donaciones.
GOBIERNO CENTRALIngresos Fiscales 2014
Clasficación por Entidad RecaudadoraValores en RD$
Entidad Recaudadora Recaudado 2012 Recaudado 2013 Proyectado 2014 Variación 2014/2013
Política de Gastos 2014
En el Presupuesto para el año 2014, el Gobierno se propone continuar haciendo énfasis en los
programas iniciados en 2013 orientados a la atención de necesidades básicas de la población, para dar
continuidad a los planes y políticas impulsadas por la presente administración.
Considerando las restricciones que establecen el contexto doméstico e internacional y la meta de
consolidación fiscal de mediano plazo, se han presupuestado gastos por RD$ 501,584.6 para el 2014.
Esto supone un incremento de 9.3% en relación al Presupuesto 2013 y equivalente a 18.3% del PIB
estimado para el próximo año, muy similar al consignado en el Presupuesto del presente año.
El crecimiento en el gasto previsto para el 2014 se explica principalmente por:
El cumplimiento del 4% del PIB para educación pre-universitaria.
El pago de los intereses de la deuda pública.
Las transferencias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
El pago de las pensiones a civiles y militares (incluyendo el viejo
régimen de la seguridad social),
La profundización de los programas de la seguridad social y Solidaridad
Las actividades programadas a llevarse a cabo dentro del Plan Integral de
Seguridad Ciudadana.
Los gastos corrientes programados ascienden a RD$403,891.2 millones, correspondiente al 80.5% del
total. Mientras que el gasto de capital se estima en RD$97,693.3 millones, un 19.5% del gasto
52
presupuestado. El gasto corriente refleja un incremento de 11.7% respecto al presupuesto de 2013 y
3.9% en el gasto de capital.
El Gasto de Capital, proyectado en RD$97,693.3 millones está constituido principalmente por
RD$57,259.4 millones en Inversión Real Directa y RD$26,080.9 millones en Transferencias de
Capital, donde se puede apreciar que hubo una disminución significativa en la dirección del gasto
público, orientándose más a gasto corriente.
Las principales políticas y programas iniciadas en 2013 que serán extendidas al próximo año, que
contribuyen a la continua mejora la calidad de vida y el bienestar del pueblo dominicano, son las
siguientes:
La inclusión de nuevos beneficiarios al régimen subsidiado de la
Seguridad Social y al Programa Solidaridad.
La ampliación de programas educativos, por ejemplo la tanda extendida, y el
aumento de la cobertura de la educación inicial mediante la construcción de
estancias infantiles.
La eliminación de los cobros en los hospitales de la red de servicios públicos desalud.
El apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, y el soporte al sector
agropecuario, a través del incremento del acceso al financiamiento de dichos
sectores.
La implementación del Programa de Seguridad Ciudadana, mediante la asignación
de recursos destinados a fortalecer la capacidad de respuesta tecnológica de la
Policía Nacional y el avance en materia de seguridad social para la protección de
sus miembros,
La eficiencia del sector energético a través de la inversión en infraestructura de
transmisión y generación, así como en el diseño de procesos administrativos
eficientes.
Como elemento novedoso de la política de gasto y para fortalecer la transparencia y la rendición de
cuentas, en 2014 se contempla incorporar al Presupuesto el ingreso de captación directa de 27
entidades y un monto de RD$3,870.7 millones a la Cuenta Única del Tesoro, y dar inicio a la
ejecución del gasto a través del Sistema de Administración Financiera del Gobierno, que actualmente
no se reportan como parte del gasto ejecutado por dichas entidades.
53
GOBIERNO CENTRALClasificación Económica del Gasto
Valores en Millones de RD$CUENTA
2.1 403,891.28 2.1.2 162,830.39 2.1.2.1 116,927.58 2.1.2.1.1 105,544.79 2.1.2.1.2 11,382.79 2.1.2.2 41,756.15 2.1.2.2.1 41,756.15 2.1.2.4 75.83 2.1.2.7 3,654.48 2.1.2.8 416.35
2.1.3 24,754.93 2.1.4 71,465.58 2.1.4.1 71,465.58 2.1.4.1.1 44,660.02 2.1.4.1.2 26,399.61 2.1.4.1.3 405.95
2.1.6 144,648.28 2.1.6.1 23,924.91 2.1.6.1.1 15,683.60 2.1.6.1.2 2,903.16 2.1.6.1.3 2,823.91 2.1.6.1.4 2,514.24 2.1.6.2 101,157.61 2.1.6.2.1 52,080.47 2.1.6.2.1.1 30,839.36 2.1.6.2.1.2 10,610.76 2.1.6.2.1.3 10,630.36 2.1.6.2.2 47,716.35 2.1.6.2.3 1,360.79 2.1.6.2.3.2 1,360.79 2.1.6.3 284.99 2.1.6.4 19,280.76
2.1.9 192.09
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)
DENOMINACIONGastos corrientesGastos de consumo RemuneracionesSueldos y salariosContribuciones sociales Bienes y serv iciosContratación de Bienes y Serv iciosImpuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las 5 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente1 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente por calamidad
Transferencias al sector público
Gastos de la propiedadInteresesIntereses internosIntereses externosComisiones deuda públicaTransferencias corrientes otorgadasTransferencias al sector privadoPrestaciones de asistencia social a las familias y las personasAyudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)Transferencias a empresas privadasOtras transferencias al sector privado
Transferencias al gobierno generalTransferencias al gobierno general nacionalTransferencias al gobierno general local (municipios)Transferencias a fondos de la seguridad socialTransferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)Transferencias a instituciones públicas financieras (no subvenciones)Transferencias a instituciones públicas financieras no monetariasTransferencia al sector externoTransferencias a otras instituciones públicasOtros gastos corrientes
54
2.2 97,693.35 2.2.1 57,259.45 2.2.1.1 52,392.61 2.2.1.2 4,866.84 2.2.1.2.1 473.93 2.2.1.2.1.1 472.67 2.2.1.2.1.2 1.26 2.2.1.2.2 4,216.76 2.2.1.2.4 176.15
2.2.2 11,654.38 2.2.2.1 11,654.38 2.2.2.1.1 2,167.01 2.2.2.1.2 356.59 2.2.2.1.3 1,286.67 2.2.2.1.4 510.17 2.2.2.2 7,728.54 2.2.2.2.1 1,923.50 2.2.2.2.3 1,742.64 2.2.2.2.4 4,062.40 2.2.2.3 66.25 2.2.2.4 48.39 2.2.2.4.1 0.10 2.2.2.4.2 48.29 2.2.2.5 1,644.19 2.2.2.5.1 5.88 2.2.2.5.2 0.00 2.2.2.5.3 1,504.62 2.2.2.5.3.1 1,475.70 2.2.2.5.3.2 28.93 2.2.2.5.4 0.00 2.2.2.5.5 133.69
2.2.4 89.17 2.2.4.1 20.68 2.2.4.2 24.15 2.2.4.3 44.34
2.2.5 1,163.18 2.2.5.1 1,020.00 2.2.5.1.1 1,020.00 2.2.5.2 143.18 2.2.5.2.1 0.10 2.2.5.2.2 70.74 2.2.5.2.4 72.34
2.2.6 26,080.90 2.2.6.1 435.88 2.2.6.1.2 435.88 2.2.6.2 25,633.51 2.2.6.2.1 8,891.42 2.2.6.2.1.1 2,379.31 2.2.6.2.1.2 6,512.11 2.2.6.2.2 16,679.91 2.2.6.2.3 62.19 2.2.6.2.3.2 62.19 2.2.6.7 11.50
2.2.8 1,446.28 2.2.8.1 1,267.85 2.2.8.2 178.44
501,584.63
Fuente: SIGEF
Construcciones en procesoGastos de capital
Otras estructuras
Construcciones por contratoConstrucciones por administraciónRemuneraciones aplicadas a construcciones por administraciónSueldos y salarios aplicados a construcciones por administraciónContribuciones sociales aplicados a construcciones por administraciónMateriales, suministro y serv icios no personales aplicados a construcciones Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las Activos fijos (formación bruta de capital fijo)Viv iendas, edificios y estructurasEdificaciones residenciales Edificaciones no residenciales
Exploración y evaluación minera
Mejoras de tierras y terrenosMaquinaria y equipoEquipo de transporteOtra maquinaria y equipoMobiliario y equipoEquipo de defensa y seguridadActivos biológicos cultivadosRecursos animales que generan productos en forma recurrenteÁrboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentesActivos fijos intangiblesInvestigación y desarrollo
Tierras y terrenos
Programas de informática y bases de datosProgramas de informáticaBase de datosOriginales para esparcimiento, literarios o artísticosOtros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)Objetos de valorPiedras y metales preciososAntigüedades y otros objetos de arteOtros objetos de valorActivos no producidosActivos tangibles no producidos de origen natural
Transferencias de capital a empresas públicas no financieras (no
Activos intangibles no producidosDerechos patentadosArrendamientos operativos comercialesOtros activos intangibles no producidosTransferencias de capital otorgadasTransferencias de capital al sector privadoAyudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)Transferencias de capital al sector públicoTransferencias de capital al gobierno generalTransferencias de capital al gobierno general nacionalTransferencias de capital al gobierno general local (municipios)
TOTAL GENERAL
Transferencias de capital a instituciones públicas financieras (no Transferencias de capital a instituciones públicas financieras no monetariasOtras transferencias de capital Gastos de capital, reserva presupuestaria5 % que se asigna durante el ejercicio para inversión1% que se asigna durante el ejercicio para inversión por calamidad pública
55
Además, la actual administración contempla dar continuidad a los esfuerzos de implementar
programas pilotos de Presupuesto Basado en Resultado en los ministerios de Salud, Educación,
Agricultura y Trabajo, con lo que se persigue lograr de manera gradual una administración pública
más eficiente, que pueda alcanzar los resultados demandados por la sociedad, en lo concerniente a
mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuenta. La gestión basada en resultado se refiere
a un tipo de gestión guiada por objetivos que debe conducir a la obtención de resultados claramente
especificados, en función de los recursos destinados.
La distribución del gasto público por sectores de destino durante el 2014 permitirá la identificación,
con una mayor exactitud, de las áreas y programas en los cuales se estará ejecutando el presupuesto,
gracias a una mayor desagregación en las clasificaciones presupuestarias del gasto.
A la función servicios sociales se prevé destinar un monto de RD$225,878.8 millones, esto es el
45.0% del gasto público total y un 8.2% del PIB, más del doble que a cualquier otra finalidad o grupo
funcional. Esto evidencia el compromiso del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la
población de menores ingresos, a través de mayor acceso y mejor calidad de la educación pre-
universitaria, universitaria y técnico-vocacional (4.3% del PIB), así como con la mejora de calidad de
los servicios ofrecidos por el sector salud (1.9% del PIB) y el incremento de la cobertura de
protección social (1.5% del PIB).
Las inversiones en el sector energía e infraestructura ascenderán a RD$57,378.7 millones, 2.1% del
PIB. Esta inversión corresponde mayormente a proyectos orientados al incremento de la capacidad de
generación y transmisión energética, mejorar la capacidad logística y los niveles de competitividad de
la República Dominicana.
El compromiso con el incremento de los niveles de seguridad ciudadana se evidencia con una
inversión de RD$22,268.3 millones o un 0.8% del PIB. Por otra parte, el gasto en la Administración
General representará un 2.3% del PIB, lo que corresponde a RD$62,650.2 millones.
56
TOTAL104,008,536,706
62,650,150,5436,380,690,068
12,709,388,62622,268,307,46997,931,657,056
3,470,673,0888,089,556,0523,239,707,382
57,378,684,069129,782,395
20,580,297,612506,916,497523,063,014
4,012,976,9472,300,077,6781,796,947,166
503,130,512225,878,773,363
10,052,214,79052,783,112,505
4,586,109,011117,970,983,524
40,486,353,53371,465,584,95071,465,584,950
501,584,629,753
F uente: SIGEF
GOBIERNO CENTRALClasificación Funcional del Gasto
Valores RD$
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública 2.61%TOTAL GENERAL 18.33%
4.4 - Educación 4.31%4.5 - Protección social 1.48%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 2.61%
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 0.37%4.2 - Salud 1.93%4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y 0.17%
3.1 - Protección del aire, agua y suelo. 0.07%3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de 0.02%
4 - SERVICIOS SOCIALES 8.26%
2.8 - Banca y seguros 0.02%2.9 - Otros servicios económicos 0.15%
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0.08%
2.5 - Minería, manufactura y construcción 0.00%2.6 - Transporte 0.75%2.7 - Comunicaciones. 0.02%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 0.30%2.3 - Riego 0.12%2.4 - Energía y combustible 2.10%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad 0.81%2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 3.58%
2.1 - Asuntos económicos y laborales 0.13%
1.1 - Administración general 2.29%1.2 - Relaciones internacionales 0.23%1.3 - Defensa nacional 0.46%
1 - SERVICIOS GENERALES 3.80%CONCEPTO %PIB
El Ministerio de Educación tendrá la mayor participación en el Presupuesto 2014, representando un 21.8% del
total de gastos. Sin tomar en cuenta el pago vinculado al servicio de la deuda y las transferencias al sector
eléctrico, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social representa la segunda mayor participación, con un
11.8% del total de gasto, seguido por el Ministerio de la Presidencia con un 9.2% de participación. Este último
debe este alto nivel de significancia a los programas de transferencias condicionadas que administra.
57
F uente: SIGEF
TOTAL GENERAL 501,584,629,753
0404 DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000
8 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE) 250,000,000
0405 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 250,000,000
6 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 651,040,000
0403 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 651,040,000
7 - DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000
0401 JUNTA CENTRAL ELECTORAL 3,955,938,460
5 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 516,248,087
0402 CÁMARA DE CUENTAS 516,248,087
3 - PODER JUDICIAL 5,222,202,828
0301 PODER JUDICIAL 5,222,202,828
4 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 3,955,938,460
0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 692,868,101
0998 ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 71,465,584,950
0999 ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 65,759,628,535
0219 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 11,053,909,727
0220 MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 2,989,566,709
0221 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 439,185,502
0216 MINISTERIO DE CULTURA 1,830,394,083
0217 MINISTERIO DE LA JUVENTUD 400,266,998
0218 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5,109,804,132
0213 MINISTERIO DE TURISMO 3,599,619,831
0214 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 3,415,088,510
0215 MINISTERIO DE LA MUJER 517,982,722
0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA 8,040,348,737
0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 20,714,612,795
0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,983,739,359
0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 58,997,668,287
0208 MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,263,257,503
0209 MINISTERIO DE TRABAJO 1,992,618,772
0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,392,797,568
0205 MINISTERIO DE HACIENDA 11,329,926,829
0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 109,170,290,314
0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 45,992,675,512
0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 31,543,395,513
0203 MINISTERIO DE DEFENSA 18,401,232,219
0101 SENADO DE LA REPUBLICA 1,925,779,124
0102 CAMARA DE DIPUTADOS 3,816,958,046
2 - PODER EJECUTIVO 485,096,463,208
1 - PODER LEGISLATIVO 5,742,737,170
GOBIERNO CENTRALClasificación Institucional del Gasto
Valores RD$
CONCEPTO DEL GASTO FORMULADO
58
Política de Financiamiento 2014
Siguiendo los lineamientos establecidos en el Consejo de la Deuda Pública, las principales fuentes de
financiamiento identificadas para el 2014, incluye a los organismos multilaterales y los mercados
financieros (emisiones de bonos) tanto local como internacional. Adicionalmente, se contempla
financiamiento multilateral, bilateral y mediante la banca comercial internacional para los proyectos de
inversión pública.
Para 2014, se ha estimado una necesidad bruta de financiamiento de RD$ 189,261.2 millones, 6.8 %
del PIB. Este monto está compuesto por: requerimiento de financiación del resultado deficitario
global estimado en RD$ 77,709.0 millones, un 2.8% del PIB 2014, y aplicaciones financieras por RD$
111,552.2 millones, 4.0% del PIB. El financiamiento provendrá en un 17.9% de fuentes internas, RD$
33,854.2 millones y en un 82.1% de fuentes externas, RD$ 155,407.0 millones.
59
RD$ US$ % PIB
NECESIDAD BRUTA DE FINANCIAMIENTO 189,261,209,957.00 4,262,639,863.90 6.8%
I. Resultado Global (77,709,023,634.00) (1,750,203,235.00) -2.8% II. Aplicaciones Financieras (3+4+5) 111,552,186,323.00 2,512,436,628.90 4.0%
3. Amortización Deuda Pública 96,045,924,793.00 2,163,196,504.30 3.5%Deuda Externa 69,964,435,924.00 1,575,775,583.90 2.5%
Deuda Interna 26,081,488,869.00 587,420,920.50 0.9%
4. Disminución de Cuentas por Pagar 12,284,491,723.00 276,677,741.50 0.4%5. Activos Financieros 3,221,769,807.00 72,562,383.00 0.1%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 189,261,209,957.00 4,262,639,863.90 6.8%
Saldo de Caja Tesorería - - - Financiamiento Externo 155,406,979,896.00 3,500,157,204.90 5.6% Multilaterales, Bilaterales, Banca Comercial (Proyectos de Inversión)
20,874,979,896.00 470.20 0.8%
Bonos Globales 66,600,000,000.00 1,500.00 2.4% Apoyo Presupuestario 67,932,000,000.00 1,530.00 2.5%
Petrocaribe 26,640,000,000.00 600.00 1.0%
AFD 6,216,000,000.00 140.00 0.2%
Multilaterales 23,976,000,000.00 540.00 0.9%
BID 17,760,000,000.00 400.00 0.6%
BIRF 3,552,000,000.00 80.00 0.1%
FIDA 2,664,000,000.00 60.00 0.1%
Banca Comercial 11,100,000,000.00 250.00 0.4%
Financiamiento Doméstico 33,854,230,061.00 762,482,659.00 1.2% Bonos Domésticos 33,854,230,061.00 757.10 1.2%
Bonos Subastas 33,614,446,061.00 757.10 1.2%
Bonos CDEEE - - -
Sistema Bancario - - - Banco de Reservas - - -
Bonos Deuda Administrativa 239,784,000.00 5.40 0.0%Fuente: Dirección General de Crédito Público
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
NECESIDAD BRUTA DE FINANCIAMIENTO
Valores en millones de RD$ y US$
60
En el año 2014, el financiamiento para proyectos de inversión proveniente de organismos
multilaterales, bilaterales y la banca comercial internacional, totalizará RD$23,976.0 millones. Esta
inversión será destinada primordialmente al financiamiento de proyectos en las áreas de construcción
de plantas generadoras, rehabilitación de redes y líneas de transmisión eléctrica, infraestructura y
comunicación terrestre, acueductos de agua potable, alcantarillados y riego, construcción de hospitales
y otras inversiones en salud y asistencia social, y un énfasis en educación e infraestructura escolar.
1 OECD (2013). Perspectivas Económicas para América Latina, Políticas de PYMES para el Cambio Estructural. 1 Banco Central de la República Dominicana (Agosto 2013). Nota de Política Monetaria. 1 El Estado Dominicano es el mayor accionista del Banco del Reservas.
61
62
ANEXOS DE LA LEY
SEGUNDA PARTE
63
64
65
66
INFORMACI N DE LOS INGRESOS201
67
68
CUENTA GOBIERNOCENTRAL
INSTITUCIONESDESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS,
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
TOTALGENERAL
1.1 Ingresos Corrientes 418,814,757,075 69,733,923,439 488,548,680,514
1.1.1 Impuestos 401,705,206,778 184,026,297 401,889,233,075
1.1.1.1 Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 122,742,090,894 0 122,742,090,894
1.1.1.1.1 De personas físicas 122742090894 0 122,742,090,894
1.1.1.3 Impuestos sobre la propiedad 19,178,271,819 0 19,178,271,819
1.1.1.4 Impuestos sobre los bienes y servicios 224,620,372,341 5,800,000 224,626,172,341
1.1.1.5 Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior
34,880,780,752 178,226,297 35,059,007,049
1.1.1.6 Impuestos ecológicos 283,606,007 0 283,606,007
1.1.1.9 Otros impuestos 84,965 0 84,965
1.1.2 Contribuciones a la seguridad social 1,600,289,514 5,190,929,254 6,791,218,768
1.1.2.1 Contribuciones de los empleados 460,665,082 326,039,047 786,704,129
1.1.2.1.1 Contribuciones de Empleados del sector público 460665082 326,039,047 786,704,129
1.1.2.2 Contribuciones de los empleadores 1,139,624,432 4,864,890,207 6,004,514,639
1.1.2.2.1 Contribuciones de empleadores del sector público 1139624432 4,864,890,207 6,004,514,639
1.1.3 Ventas de bienes y servicios 9,921,256,123 14,788,023,719 24,709,279,842
1.1.3.1 Ventas de establecimientos no de mercado 7,431,033,597 14,687,392,058 22,118,425,655
1.1.3.3 Derechos administrativos 2,490,222,526 100,631,661 2,590,854,187
1.1.4 Rentas de la propiedad 5,203,698,546 2,542,062,009 7,745,760,555
1.1.4.1 Intereses 1,567,625,007 2,029,974,580 3,597,599,587
1.1.4.1.1 Intereses internos 1567625007 2,029,974,580 3,597,599,587
1.1.4.2 Rentas de la propiedad distinta de intereses 3,636,073,539 512,087,429 4,148,160,968
1.1.4.2.1 Dividendos y retiros de las cuasiociedades 3636073539 512,087,429 4,148,160,968
1.1.6 Transferencias corrientes recibidas 8,937,389 46,061,503,951 46,070,441,340
1.1.6.1 Transferencias del sector privado 8,937,389 0 8,937,389
1.1.6.2 Transferencias del sector public 0 46,061,503,951 46,061,503,951
1.1.6.2.1 Transferencias del gobierno general 0 46,061,503,951 46,061,503,951
1.1.6.2.1.2 Transferencias del gobierno general local (municipios) 0 46,061,503,951 46,061,503,951
1.1.7 Multas y sanciones pecuniarias 155,188,266 3,009,297 158,197,563
1.1.9 Otros ingresos corrientes 220,180,459 964,368,912 1,184,549,371
GOBIERNO GENERAL NACIONAL
69
CUENTA GOBIERNOCENTRAL
INSTITUCIONESDESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS,
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
TOTALGENERAL
1.2 Ingresos de capital 5,060,849,045 1,919,943,615 6,980,792,660
1.2.1 Venta (Disposición) de activos no financieros (a valores brutos) 901,030 83,258,436 84,159,466
1.2.1.1 Venta de activos fijos 901,030 0 901,030
1.2.1.1.2 Maquinaria y equipo 901030 0 901,030
1.2.1.3 Venta de activos no producidos 0 83,258,436 83,258,436
1.2.4 Transferencias de capital recibidas 5,059,948,015 1,836,685,179 6,896,633,194
1.2.4.2 Transferencias del sector público 0 1,836,685,179 1,836,685,179
1.2.4.2.1 Transferencias del gobierno general 0 1,836,685,179 1,836,685,179
1.2.4.2.1.1 Transferencias del gobierno general central 0 1,836,685,179 1,836,685,179
1.2.4.5 Donación de Capital en Dinero 5,059,948,015 0 5,059,948,015
1.2.4.5.2 Donación de Capital en Dinero de los Organismos Internacionales 5059948015 0 5,059,948,015
TOTAL 423,875,606,120 71,653,867,054 495,529,473,174
GOBIERNO GENERAL NACIONAL
70
CUENTA GOBIERNOCENTRAL
INSTITUCIONESDESCENTRALIZADAS
Y AUTONOMAS, INSTITUCIONES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTALGENERAL
1.1 Ingresos Corrientes 15.3% 2.5% 17.9%
1.1.1 Impuestos 14.7% 0.0% 14.7%
1.1.1.1 Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 4.5% 0.0% 4.5%
1.1.1.1.1 De personas físicas 4.5% 0.0% 4.5%
1.1.1.3 Impuestos sobre la propiedad 0.7% 0.0% 0.7%
1.1.1.4 Impuestos sobre los bienes y servicios 8.2% 0.0% 8.2%
1.1.1.5 Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior
1.3% 0.0% 1.3%
1.1.1.6 Impuestos ecológicos 0.0% 0.0% 0.0%
1.1.1.9 Otros impuestos 0.0% 0.0% 0.0%
1.1.2 Contribuciones a la seguridad social 0.1% 0.2% 0.2%
1.1.2.1 Contribuciones de los empleados 0.0% 0.0% 0.0%
1.1.2.1.1 Contribuciones de Empleados del sector público 0.0% 0.0% 0.0%
1.1.2.2 Contribuciones de los empleadores 0.0% 0.2% 0.2%
1.1.2.2.1 Contribuciones de empleadores del sector público 0.0% 0.2% 0.2%
1.1.3 Ventas de bienes y servicios 0.4% 0.5% 0.9%
1.1.3.1 Ventas de establecimientos no de mercado 0.3% 0.5% 0.8%
1.1.3.3 Derechos administrativos 0.1% 0.0% 0.1%
1.1.4 Rentas de la propiedad 0.2% 0.1% 0.3%
1.1.4.1 Intereses 0.1% 0.1% 0.1%
1.1.4.1.1 Intereses internos 0.1% 0.1% 0.1%
1.1.4.2 Rentas de la propiedad distinta de intereses 0.1% 0.0% 0.2%
1.1.4.2.1 Dividendos y retiros de las cuasiociedades 0.1% 0.0% 0.2%
1.1.6 Transferencias corrientes recibidas 0.0% 1.7% 1.7%
1.1.6.1 Transferencias del sector privado 0.0% 0.0% 0.0%
1.1.6.2 Transferencias del sector public 0.0% 1.7% 1.7%
1.1.6.2.1 Transferencias del gobierno general 0.0% 1.7% 1.7%
1.1.6.2.1.2 Transferencias del gobierno general local (municipios) 0.0% 1.7% 1.7%
1.1.7 Multas y sanciones pecuniarias 0.0% 0.0% 0.0%
1.1.9 Otros ingresos corrientes 0.0% 0.0% 0.0%
GOBIERNO GENERAL NACIONAL
71
CUENTA GOBIERNOCENTRAL
INSTITUCIONESDESCENTRALIZADAS
Y AUTONOMAS, INSTITUCIONES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTALGENERAL
1.2 Ingresos de capital 0.2% 0.1% 0.3%
1.2.1 Venta (Disposición) de activos no financieros (a valores brutos) 0.0% 0.0% 0.0%
1.2.1.1 Venta de activos fijos 0.0% 0.0% 0.0%
1.2.1.1.2 Maquinaria y equipo 0.0% 0.0% 0.0%
1.2.1.3 Venta de activos no producidos 0.0% 0.0% 0.0%
1.2.4 Transferencias de capital recibidas 0.2% 0.1% 0.3%
1.2.4.2 Transferencias del sector público 0.0% 0.1% 0.1%
1.2.4.2.1 Transferencias del gobierno general 0.0% 0.1% 0.1%
1.2.4.2.1.1 Transferencias del gobierno general central 0.0% 0.1% 0.1%
1.2.4.5 Donación de Capital en Dinero 0.2% 0.0% 0.2%
1.2.4.5.2 Donación de Capital en Dinero de los Organismos Internacionales 0.2% 0.0% 0.2%
TOTAL 15.5% 2.6% 18.1%
GOBIERNO GENERAL NACIONAL
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GR FICOSSOBRE LOS INGRESOS
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ANEXO No. 2GASTOS
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CCUENTA DDENOMINACION
2.1 Gastos corrientes 403,954,087,259
2.1.2 Gastos de consumo 162,830,391,443
2.1.2.1 Remuneraciones 116,927,581,358
2.1.2.1.1 Sueldos y salarios 105,544,793,313
2.1.2.1.2 Contribuciones sociales 11,382,788,045
2.1.2.2 Bienes y servicios 41,756,151,543
2.1.2.2.1 Contratación de Bienes y Servicios 41,756,151,543
2.1.2.4 Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas 75,831,524
2.1.2.7 5 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente 3,654,475,672
2.1.2.8 1 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente por calamidad publica 416,351,346
2.1.3 Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 24,754,932,428
2.1.4 Gastos de la propiedad 71,465,584,950
2.1.4.1 Intereses 71,465,584,950
2.1.4.1.1 Intereses internos 44,660,024,171
2.1.4.1.2 Intereses externos 26,399,606,814
2.1.4.1.3 Comisiones deuda pública 405,953,965
2.1.6 Transferencias corrientes otorgadas 144,648,277,137
2.1.6.1 Transferencias al sector privado 23,924,911,470
2.1.6.1.1 Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas 15,683,601,026
2.1.6.1.2 Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) 2,903,162,982
2.1.6.1.3 Transferencias a empresas privadas 2,823,909,025
2.1.6.1.4 Otras transferencias al sector privado 2,514,238,437
2.1.6.2 Transferencias al sector público 101,157,611,729
2.1.6.2.1 Transferencias al gobierno general 52,080,471,271
2.1.6.2.1.1 Transferencias al gobierno general nacional 30,839,360,319
2.1.6.2.1.2 Transferencias al gobierno general local (municipios) 10,610,755,314
2.1.6.2.1.3 Transferencias a fondos de la seguridad social 10,630,355,638
2.1.6.2.2 Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones) 47,716,347,592
2.1.6.2.3 Transferencias a instituciones públicas financieras (no subvenciones) 1,360,792,866
2.1.6.2.3.2 Transferencias a instituciones públicas financieras no monetarias 1,360,792,866
2.1.6.3 Transferencia al sector externo 284,990,283
2.1.6.4 Transferencias a otras instituciones públicas 19,280,763,655
2.1.9 Otros gastos corrientes 254,901,301
2.2 Gastos de capital 97,630,542,494
2.2.1 Construcciones en proceso 57,196,637,276
Clasificación Económica del Gasto
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)96
CCUENTA DDENOMINACION
2.2.1.1 Construcciones por contrato 52,392,605,519
2.2.1.2 Construcciones por administración 4,804,031,757
2.2.1.2.1 Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración 473,927,063
2.2.1.2.1.1 Sueldos y salarios aplicados a construcciones por administración 472,670,456
2.2.1.2.1.2 Contribuciones sociales aplicados a construcciones por administración 1,256,607
2.2.1.2.2 Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración 4,153,955,520
2.2.1.2.4 Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas 176,149,174
2.2.2 Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 11,654,377,370
2.2.2.1 Viviendas, edificios y estructuras 2,167,014,670
2.2.2.1.1 Edificaciones residenciales 356,588,257
2.2.2.1.2 Edificaciones no residenciales 1,286,669,770
2.2.2.1.3 Otras estructuras 510,166,217
2.2.2.1.4 Mejoras de tierras y terrenos 13,590,426
2.2.2.2 Maquinaria y equipo 7,728,536,433
2.2.2.2.1 Equipo de transporte 1,923,496,694
2.2.2.2.3 Otra maquinaria y equipo 1,742,635,523
2.2.2.2.4 Mobiliario y equipo 4,062,404,216
2.2.2.3 Equipo de defensa y seguridad 66,250,904
2.2.2.4 Activos biológicos cultivados 48,387,908
2.2.2.4.1 Recursos animales que generan productos en forma recurrente 100,000
2.2.2.4.2 Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes 48,287,908
2.2.2.5 Activos fijos intangibles 1,644,187,455
2.2.2.5.1 Investigación y desarrollo 5,875,000
2.2.2.5.2 Exploración y evaluación minera 10
2.2.2.5.3 Programas de informática y bases de datos 1,504,623,199
2.2.2.5.3.1 Programas de informática 1,475,698,166
2.2.2.5.3.2 Base de datos 28,925,033
2.2.2.5.4 Originales para esparcimiento, literarios o artísticos 10
2.2.2.5.5 Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual) 133,689,236
2.2.4 Objetos de valor 89,170,083
2.2.4.1 Piedras y metales preciosos 20,680,060
2.2.4.2 Antigüedades y otros objetos de arte 24,153,864
2.2.4.3 Otros objetos de valor 44,336,159
2.2.5 Activos no producidos 1,163,175,973
2.2.5.1 Activos tangibles no producidos de origen natural 1,020,000,000
2.2.5.1.1 Tierras y terrenos 1,020,000,000
2.2.5.2 Activos intangibles no producidos 143,175,973
2.2.5.2.1 Derechos patentados 100,000
2.2.5.2.2 Arrendamientos operativos comerciales 70,736,735
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)97
CCUENTA DDENOMINACION
2.2.5.2.4 Otros activos intangibles no producidos 72,339,238
2.2.6 Transferencias de capital otorgadas 26,080,897,517
2.2.6.1 Transferencias de capital al sector privado 435,883,652
2.2.6.1.2 Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) 435,883,652
2.2.6.2 Transferencias de capital al sector público 25,633,513,865
2.2.6.2.1 Transferencias de capital al gobierno general 8,891,418,713
2.2.6.2.1.1 Transferencias de capital al gobierno general nacional 2,379,312,266
2.2.6.2.1.2 Transferencias de capital al gobierno general local (municipios) 6,512,106,447
2.2.6.2.2 Transferencias de capital a empresas públicas no financieras (no subvenciones) 16,679,908,401
2.2.6.2.3 Transferencias de capital a instituciones públicas financieras (no subvenciones) 62,186,751
2.2.6.2.3.2 Transferencias de capital a instituciones públicas financieras no monetarias 62,186,751
2.2.6.7 Otras transferencias de capital 11,500,000
2.2.8 Gastos de capital, reserva presupuestaria 1,446,284,275
2.2.8.1 5 % que se asigna durante el ejercicio para inversión 1,267,847,984
2.2.8.2 1% que se asigna durante el ejercicio para inversión por calamidad pública 178,436,291
TOTAL GENERAL 501,584,629,753
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)98
CCAPITULOS REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
OBRAS GASTOS FINANCIEROS TOTAL
1 - PODER LEGISLATIVO 3,159,774 1,369,847 352,214 732,982 127,919 5,742,737
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 1,039,708 398,994 128,006 306,652 52,419 1,925,779
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS 2,120,066 970,854 224,208 426,330 75,500 3,816,958
2 - PODER EJECUTIVO 107,842,985 23,415,425 22,655,523 167,386,616 26,080,898 10,398,330 55,851,102 71,465,585 485,096,463
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 5,453,970 4,349,819 7,517,435 17,871,247 2,927,952 7,872,253 45,992,676
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 7,452,187 697,971 1,720,010 13,774,903 6,474,776 1,423,550 31,543,396
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 10,000,068 1,214,756 1,975,818 4,993,494 183,602 33,494 18,401,232
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 3,458,050 1,520,007 1,154,536 161,024 97,181 2,000 0 6,392,798
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 2,487,651 1,114,921 278,049 6,980,627 25,000 424,746 18,933 11,329,927
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 42,249,121 3,793,529 2,519,698 22,831,699 2,916,254 34,859,988 109,170,290
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 22,793,096 3,182,088 4,548,825 21,008,965 6,476,023 289,906 698,764 58,997,668
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 780,300 406,235 364,975 592,274 7,370 112,104 2,263,258
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 476,294 151,697 23,591 1,228,396 110,151 2,491 1,992,619
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 2,191,693 431,036 432,690 4,288,923 206,292 322,714 167,000 8,040,349
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 3,113,926 1,633,491 625,073 2,817,626 1,105,806 20,214 11,398,477 20,714,613
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 891,246 168,604 367,563 1,372,842 147,382 36,102 2,983,739
0213 - MINISTERIO DE TURISMO 311,067 1,779,630 18,000 40,000 1,293,359 157,564 3,599,620
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 2,567,810 445,211 360,342 0 39,726 2,000 0 3,415,089
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 237,464 86,160 59,185 68,866 23,397 42,912 517,983
0216 - MINISTERIO DE CULTURA 605,215 479,969 98,806 594,048 36,556 5,800 10,000 1,830,394
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 158,744 54,252 18,600 164,671 4,000 400,267
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 754,266 315,560 244,871 1,560,029 2,017,605 10,834 206,639 5,109,804
GOBIERNO CENTRAL
Valores en RD$
Clasificación Institucional Segun Objeto del Gasto
99
CCAPITULOS REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
OBRAS GASTOS FINANCIEROS TOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 107,842,985 23,415,425 22,655,523 167,386,616 26,080,898 10,398,330 55,851,102 71,465,585 485,096,463
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
388,668 167,615 119,087 10,149,449 100,000 83,468 45,623 11,053,910
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,044,783 1,286,412 74,402 269,372 37,331 56,407 220,860 2,989,567
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 240,201 76,369 32,353 78,763 11,500 0 439,186
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 187,165 51,392 101,617 231,099 0 121,596 692,868
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
71,465,585 71,465,585
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 8,700 56,308,302 9,442,627 65,759,629
3 - PODER JUDICIAL 3,681,601 529,420 377,055 462,940 171,187 5,222,203
0301 - PODER JUDICIAL 3,681,601 529,420 377,055 462,940 171,187 5,222,203
4 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1,768,557 689,396 544,251 812,385 141,349 3,955,938
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1,768,557 689,396 544,251 812,385 141,349 3,955,938
5 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 330,525 97,765 70,631 2,900 14,427 516,248
0402 - CÁMARA DE CUENTAS 330,525 97,765 70,631 2,900 14,427 516,248
6 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 416,732 167,737 39,021 900 26,650 651,040
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 416,732 167,737 39,021 900 26,650 651,040
7 - DEFENSOR DEL PUEBLO 59,435 67,005 7,860 3,500 12,200 150,000
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 59,435 67,005 7,860 3,500 12,200 150,000
8 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE) 141,900 84,658 20,007 986 1,554 894 250,000
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 141,900 84,658 20,007 986 1,554 894 250,000
TOTAL GENERAL 117,401,508 26,421,253 24,066,563 169,403,210 26,080,898 10,893,617 55,851,996 71,465,585 501,584,630
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
100
CCONCEPTO
Gastos Corrientes Gastos de capital
TOTAL Gastos de Consumo
Prestaciones de la seguridad social
(sistema propio de la empresa)
Gastos de la propiedad
Transferencias corrientes otorgadas
Otros gastos corrientes
Construcciones en proceso
Activos fijos (Formación bruta
de capital fijo)Objetos de valor Activos no
producidosTransferencias de capital otorgadas
Gastos de capital , reserva
presupuestaria
1 - SERVICIOS GENERALES 58,612,149,090 12,050,507 20,108,191,193 147,088,626 2,639,027,465 5,014,605,599 39,030,080 72,707,302 15,917,402,569 1,446,284,275 104,008,536,706
1.1 - Administración general 23,344,425,155 10,461,121 18,035,642,704 146,988,626 1,849,530,776 1,813,303,265 37,830,080 48,281,972 15,917,402,569 1,446,284,275 62,650,150,543
1.2 - Relaciones internacionales 5,975,785,446 160,261,261 155,856,689 88,786,672 6,380,690,068
1.3 - Defensa nacional 11,733,060,821 507,095,450 100,000 325,000,000 143,332,355 800,000 12,709,388,626
1.4 - Justicia, orden público y seguridad 17,558,877,668 1,589,386 1,405,191,778 308,640,000 2,969,183,307 400,000 24,425,330 22,268,307,469
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 13,367,645,257 13,216,301,502 53,647,970,169 55,565,591 13,211,479,146 2,027,806,046 6,215,377 20,000,000 2,378,673,968 97,931,657,056
2.1 - Asuntos económicos y laborales 1,445,111,720 1,570,634,493 5,308,004 172,237,583 103,999,141 6,000,000 20,000,000 147,382,147 3,470,673,088
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 3,054,496,549 4,274,747,784 11,150,100 217,401,303 325,253,117 215,377 206,291,822 8,089,556,052
2.3 - Riego 1,239,707,383 1,999,999,999 3,239,707,382
2.4 - Energía y combustible 682,741,639 13,216,301,502 43,311,098,756 32,289,041 136,253,131 57,378,684,069
2.5 - Minería, manufactura y construcción 129,782,395 129,782,395
2.6 - Transporte 5,781,502,874 2,422,115,644 38,132,487 12,327,169,103 11,377,504 20,580,297,612
2.7 - Comunicaciones. 165,313,402 291,603,095 50,000,000 506,916,497
2.8 - Banca y seguros 498,063,014 25,000,000 523,063,014
2.9 - Otros servicios económicos 2,108,696,678 40,000,000 975,000 412,382,116 1,450,923,153 4,012,976,947
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1,304,009,354 320,379,998 1,117,530 596,804,995 22,830,151 54,935,650 2,300,077,678
3.1 - Protección del aire, agua y suelo. 1,150,766,145 58,623,970 1,117,530 539,086,610 10,022,000 37,330,911 1,796,947,166
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos. 153,243,209 261,756,028 57,718,385 12,808,151 17,604,739 503,130,512
4 - SERVICIOS SOCIALES 89,546,587,742 11,526,580,419 70,571,735,777 51,129,554 40,749,325,670 4,589,135,574 43,924,626 1,070,468,671 7,729,885,330 225,878,773,363
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 3,500,704,111 73,820,194 3,588,247 6,474,102,238 10,052,214,790
4.2 - Salud 30,809,821,375 17,519,828,692 3,750,893 3,089,881,573 1,357,909,196 1,920,776 52,783,112,505
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas 2,805,328,081 1,284,843,796 399,318,056 54,232,924 5,400,000 430,000 36,556,154 4,586,109,011
Clasificación Económica del Gasto Segun Funciones
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
101
CCONCEPTO
Gastos Corrientes Gastos de capital
TOTAL Gastos de Consumo
Prestaciones de la seguridad social
(sistema propio de la empresa)
Gastos de la propiedad
Transferencias corrientes otorgadas
Otros gastos corrientes
Construcciones en proceso
Activos fijos (Formación bruta
de capital fijo)Objetos de valor Activos no
producidosTransferencias de capital otorgadas
Gastos de capital , reserva
presupuestaria
4 - SERVICIOS SOCIALES 89,546,587,742 11,526,580,419 70,571,735,777 51,129,554 40,749,325,670 4,589,135,574 43,924,626 1,070,468,671 7,729,885,330 225,878,773,363
4.4 - Educación 50,137,803,681 29,064,828,374 47,378,661 34,781,386,333 2,745,993,950 12,053,854 1,070,038,671 111,500,000 117,970,983,524
4.5 - Protección social 5,793,634,605 11,526,580,419 19,201,530,804 2,404,919,514 427,411,257 26,470,772 1,105,806,162 40,486,353,533
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 71,465,584,950 71,465,584,950
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública 71,465,584,950 71,465,584,950
TOTAL GENERAL 162,830,391,443 24,754,932,428 71,465,584,950 144,648,277,137 254,901,301 57,196,637,276 11,654,377,370 89,170,083 1,163,175,973 26,080,897,517 1,446,284,275 501,584,629,753
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
102
CCAPITULOS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS TRANSFERENCIAS CREDITO INTERNO CREDITO
EXTERNODONACIONES
EXTERNAS TOTALES
1 - PODER LEGISLATIVO 5,742,737,170 5,742,737,170
0101 SENADO DE LA REPUBLICA 1,925,779,124 1,925,779,124
0102 CAMARA DE DIPUTADOS 3,816,958,046 3,816,958,046
2 - PODER EJECUTIVO 330,569,908,876 30,247,045,974 11,337,158,790 107,883,441,553 5,058,908,015 485,096,463,208
0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309.00 45,992,675,512
0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 14,939,236,306 16,590,628,824 13,530,383 31,543,395,513
0203 MINISTERIO DE DEFENSA 17,943,705,345 373,194,282 84,332,592 18,401,232,219
0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,359,833,011 32,964,557 6,392,797,568
0205 MINISTERIO DE HACIENDA 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379.00 11,329,926,829
0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000.00 109,170,290,314
0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031.00 58,997,668,287
0208 MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
0209 MINISTERIO DE TRABAJO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000.00 1,992,618,772
0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986.00 8,040,348,737
0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,570,002,938 305,066,793 108,669,628.00 2,983,739,359
0213 MINISTERIO DE TURISMO 1,354,411,766 2,089,798,999 155,409,066 3,599,619,831
0214 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 3,254,027,752 161,060,758 3,415,088,510
0215 MINISTERIO DE LA MUJER 472,982,617 2,087,907 42,912,198.00 517,982,722
0216 MINISTERIO DE CULTURA 1,830,394,083 1,830,394,083
0217 MINISTERIO DE LA JUVENTUD 400,266,998 400,266,998
0218 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176.00 5,109,804,132
0219 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
10,864,878,412 37,501,544 151,529,771.00 11,053,909,727
0220 MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149.00 2,989,566,709
0221 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 439,185,502 439,185,502
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
Clasificacion Institucional Segun Fuente de Financiamiento
103
CCAPITULOS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS TRANSFERENCIAS CREDITO INTERNO CREDITO
EXTERNODONACIONES
EXTERNAS TOTALES
0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 515,054,686 177,813,415 692,868,101
0998 ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 23,898,446,330 7,784,665,445 10,041,315,004 29,741,158,171 71,465,584,950
0999 ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 39,519,667,042 26,192,281,105 47,680,388.00 65,759,628,535
3 - PODER JUDICIAL 5,222,202,828 5,222,202,828
0301 PODER JUDICIAL 5,222,202,828 5,222,202,828
4 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 3,150,895,000 805,043,460 3,955,938,460
0401 JUNTA CENTRAL ELECTORAL 3,150,895,000 805,043,460 3,955,938,460
5 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 516,248,087 516,248,087
0402 CÁMARA DE CUENTAS 516,248,087 516,248,087
6 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 650,000,000 1,040,000 651,040,000
0403 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 650,000,000 1,040,000.00 651,040,000
7 - DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 150,000,000
0404 DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 150,000,000
8 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE) 250,000,000 250,000,000
0405 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 250,000,000 250,000,000
TOTAL GENERAL 346,251,991,961 31,052,089,434 11,337,158,790 107,883,441,553 5,059,948,015.00 501,584,629,753
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
104
FONDO GENERALFONDOS CON
DESTINO CREDITO EXTERNO FONDO GENERAL
FONDOS CON DESTINO
CREDITO EXTERNODONACION
EXTERNA1. Poder Legislativo 723,982,016 - - 723,982,016 - - - - - 723,982,016 0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 306,652,000 306,652,000 306,652,000
0000 - NO APLICA 292,652,000 292,652,000 292,652,000 9998 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL 14,000,000 14,000,000 14,000,000
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS 417,330,016 417,330,016 417,330,016 0000 - NO APLICA 401,330,016 401,330,016 401,330,016 9998 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL 16,000,000 16,000,000 16,000,000
2. Poder Ejecutivo 87,983,605,434 10,917,138,902 43,872,000,000 142,772,744,336 3,175,988,093 6,474,775,536 15,839,552,723 590,581,165 26,080,897,517 168,853,641,853 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3,402,218,305 17,925,058 14,449,703,360 17,869,846,723 17,869,846,723
0000 - NO APLICA 116,715,108 116,715,108 116,715,108 2049 - OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL 8,665,212 8,665,212 8,665,212 2055 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS 550,242,372 550,242,372 550,242,372 2056 - DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES 516,985,023 516,985,023 516,985,023 2058 - BATALLÓN DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL 115,411,462 115,411,462 115,411,462 2059 - CUERPO DE AYUDANTES MILITARES 155,767,990 155,767,990 155,767,990 2065 - DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 675,725,919 675,725,919 675,725,919 2220 - CENTRO TECNOLOGICOS COMUNITARIOS 127,860,000 127,860,000 127,860,000 2252 - PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 260,691,360 260,691,360 260,691,360 4005 - INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR (ILAE) 1,067,580,000 1,067,580,000 1,067,580,000 4167 - TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (COMER ES PRIMERO) 7,116,000,000 7,116,000,000 7,116,000,000 4174 - AYUDA A ENVEJECIENTES 400,000,000 400,000,000 400,000,000 4176 - SUBSIDIO G L P TRANSPORTE 683,830,000 683,830,000 683,830,000 4177 - SUBSIDIO G L P HOGARES 2,339,280,000 2,339,280,000 2,339,280,000 4180 - INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR 145,200,000 145,200,000 145,200,000 4186 - PROGRAMADA DE INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA 172,620,000 172,620,000 172,620,000 4187 - INCENTIVO ALISTADO MARINA DE GUERRA (IAMG) 46,800,000 46,800,000 46,800,000 4188 - SUBSIDIO BONO LUZ 2,089,842,000 2,089,842,000 2,089,842,000 5109 - DEFENSA CIVIL 90,886,972 90,886,972 90,886,972 5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 759,369,838 17,925,058 777,294,896 777,294,896 6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV) 105,441,009 105,441,009 105,441,009 9991 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE SALUD 12,000,000 12,000,000 12,000,000 9992 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE EDUCACIÓN 20,874,900 20,874,900 20,874,900 9993 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE DEPORTE 410,400 410,400 410,400 9994 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE CULTURA 78,820,504 78,820,504 78,820,504 9995 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE 2,080,000 2,080,000 2,080,000 9997 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE AGRICULTURA 5,936,678 5,936,678 5,936,678 9998 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL 186,024,918 186,024,918 186,024,918 9999 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE JUSTICIA 860,000 860,000 860,000
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 1,272,130,276 9,511,475,874 10,783,606,150 6,474,775,536 6,474,775,536 17,258,381,686 0000 - NO APLICA 52,645,097 52,645,097 52,645,097 2031 - CUERPOS DE BOMBEROS DEL INTERIOR 21,280,748 21,280,748 21,280,748 2088 - CUERPO DE BOMBEROS, STO. DGO., D. N. 52,266,848 52,266,848 52,266,848 2089 - CUERPO DE BOMBEROS STO. DGO. OESTE 17,900,503 17,900,503 17,900,503 2090 - CUERPO DE BOMBEROS STO. DGO. NORTE 14,720,810 14,720,810 14,720,810 2091 - CUERPO DE BOMBEROS STO. DGO. ESTE 27,209,755 27,209,755 27,209,755 2092 - CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA 13,956,773 13,956,773 13,956,773 2172 - CUERPO DE BOMBEROS DE LO ALCARRIZO 11,936,726 11,936,726 11,936,726 2173 - CUERPO DE BOMBEROS DE PEDRO BRAND 11,095,704 11,095,704 11,095,704 2174 - CUERPO DE BOMBEROS DE SAN LUIS 7,529,207 7,529,207 7,529,207 2177 - CUERPO DE BOMBEROS DE GUERRA 8,488,105 8,488,105 8,488,105 2231 - CUERPO DE BOMBEROS DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2245 - CUERPO DE BOMBERO DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA 6,100,000 6,100,000 6,100,000 2246 - CUERPO DE BOMBERO D. M. PALMAREJO VILLA LINDA 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2254 - CUERPO DE BOMBERO DE MONTE PLATA 9,500,000 9,500,000 9,500,000 2255 - CUERPO DE BOMBERO DE GUAYACANES 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2256 - CUERPO DE BOMBERO DE PANTOJA 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7199 - AYUNTAMIENTOS 1,000,000,000 9,511,475,874 10,511,475,874 6,474,775,536 6,474,775,536 16,986,251,410
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTOGOBIERNO CENTRAL
TOTAL GENERALSUBTOTAL CAPITALPODER, CAPITULO, INST. RECEPTORA
Valores en RD$
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITALSUBTOTAL CORRIENTES
105
FONDO GENERALFONDOS CON
DESTINO ESPECÍFICO
CREDITO EXTERNO FONDO GENERALFONDOS CON
DESTINO ESPECÍFICO
CREDITO EXTERNODONACION
EXTERNA
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 292,459,379 292,459,379 292,459,379 0000 - NO APLICA 165,531,994 165,531,994 165,531,994 2080 - DIRECCIÓN GRAL. DE ALBERGUES Y RES. P/LA REED. CIUDADANA DE NIÑOS, NIÑ 5,539,450 5,539,450 5,539,450 2087 - PLAN DE AYUDAS CONTINUAS ZONAS FRONTERIZAS 35,674,481 35,674,481 35,674,481 2107 - CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA 56,815,811 56,815,811 56,815,811 2130 - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FUERZAS ARMADAS 27,708,493 27,708,493 27,708,493 4012 - HERMANDAD DE PENSINADOS DE LA FUERZAS ARMADAS 1,189,150 1,189,150 1,189,150
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 160,681,187 342,574 161,023,761 161,023,761 0000 - NO APLICA 109,421,471 342,574 109,764,045 109,764,045 2170 - COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNNC) 31,154,572 31,154,572 31,154,572 2178 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS 20,105,144 20,105,144 20,105,144
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 6,152,318,604 828,308,604 6,980,627,208 25,000,000 25,000,000 7,005,627,208 0000 - NO APLICA 309,572,313 309,572,313 309,572,313 5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD 28,326,996 28,326,996 28,326,996 5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 423,360,000 423,360,000 423,360,000 5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES 74,703,014 74,703,014 25,000,000 25,000,000 99,703,014 5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 2,173,558,554 2,173,558,554 2,173,558,554 5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 2,882,797,727 828,308,604 3,711,106,331 3,711,106,331 6118 - LOTERIA NACIONAL 260,000,000 260,000,000 260,000,000
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 19,221,614,927 19,221,614,927 19,221,614,927 0000 - NO APLICA 4,216,719,185 4,216,719,185 4,216,719,185 2033 - SEGURO MÉDICO DE LOS MAESTROS 510,000,000 510,000,000 510,000,000 2034 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 175,000,000 175,000,000 175,000,000 2047 - POLITÉCNICO EDUCATIVO 261,631,912 261,631,912 261,631,912 2062 - CENTRO INFANTIL HAINAMOSA 31,400,000 31,400,000 31,400,000 2071 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MAGISTERIAL 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 2085 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL (INABIMA) 693,965,228 693,965,228 693,965,228 2102 - INSTITUTO SALOME UREÑA 792,979,962 792,979,962 792,979,962 2128 - INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 9,409,779 9,409,779 9,409,779 2181 - INSTITUTO POLITECNICO DE SAN CRISTOBAL 44,000,000 44,000,000 44,000,000 2182 - INSTITUTO POLITECNICO DE DAJABON 59,647,326 59,647,326 59,647,326 2249 - JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS 1,496,827,904 1,496,827,904 1,496,827,904 2260 - CENTROS COMUN .Y ESTANCIAS INF. DE DES. INTEGRAL P/L ATENC.PRIMERA INF. 966,013,529 966,013,529 966,013,529 4007 - PROGRAMA DE REDUCCION DE LA REPITENCIA 70,332,166 70,332,166 70,332,166 4181 - INSTITUTO DOM. DE EVALUACION E INVEST. DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE 47,098,285 47,098,285 47,098,285 5170 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 8,338,982,897 8,338,982,897 8,338,982,897 9992 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE EDUCACIÓN 307,606,754 307,606,754 307,606,754
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 8,677,807,818 140,860,358 12,190,296,640 21,008,964,816 1,411,747,335 4,612,274,422 452,001,257 6,476,023,014 27,484,987,830 0000 - NO APLICA 134,286,576 134,286,576 134,286,576 2038 - HOSPITAL SALVADOR B. GOUTIER 639,287 639,287 639,287 2040 - INSTITUTO DOMINICANO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 161,724 161,724 161,724 2042 - CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MATERNO INFANTIL (CENIS) 275,240 275,240 275,240 2043 - HOGARES ESCUELAS Y ANCIANOS 26,310,841 26,310,841 26,310,841 2045 - INSTITUTO PREPARATORIA DE MENORES 24,986,724 24,986,724 24,986,724 2064 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 350,000,000 140,860,358 3,171,113,939 3,661,974,297 3,661,974,297 2075 - PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL (PLAZA DE LA SALUD) 317,453,169 317,453,169 317,453,169 2076 - PATRONATO DE LOS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y MEDICINA AVANZADA 133,579,813 133,579,813 133,579,813 2077 - PATRONATO HOSPITAL GENERAL DR. MARCELINO VELEZ ( HERRERA) 528,867,792 528,867,792 528,867,792 2086 - APOYO TEC. CENTRO DE EDUCACION DOMINICO-JAPONES 65,954,632 65,954,632 65,954,632 2095 - CONSEJO NACIONAL DE BIOETICA EN SALUD 4,855,680 4,855,680 4,855,680 2104 - COMISON EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SECTOR SALUD (CERSS) 79,276,624 79,276,624 79,276,624 2213 - INSTITUTO NAC. DE COORDINACION DE TRASPLANTE(INCORT) 21,668,477 21,668,477 21,668,477 2214 - HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI 297,971,271 297,971,271 297,971,271 2215 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN BOSCH 257,101,067 257,101,067 257,101,067 2216 - CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT) 296,123,867 296,123,867 296,123,867 2227 - HOSPITAL DOCTOR NEY ARIAS LORA 280,614,828 280,614,828 280,614,828 2253 - HOSPITAL DE MATERNIDAD DR. REYNALDO ALMANZAR 300,000,000 300,000,000 300,000,000 2257 - HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA 300,000,000 300,000,000 300,000,000 2258 - HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO 133,997,707 133,997,707 133,997,707
GOBIERNO CENTRALTRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Valores en RD$
PODER, CAPITULO, INST. RECEPTORA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBTOTAL CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SUBTOTAL CAPITAL TOTAL GENERAL
106
FONDO GENERALFONDOS CON
DESTINO ESPECÍFICO
CREDITO EXTERNO FONDO GENERALFONDOS CON
DESTINO ESPECÍFICO
CREDITO EXTERNODONACION
EXTERNA
2259 - HOSPITAL NUEVO ONCOLOGICO 250,000,000 250,000,000 250,000,000 5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA 26,887,531 26,887,531 1,920,776 1,920,776 28,808,307 5108 - CRUZ ROJA DOMINICANA 43,328,907 43,328,907 43,328,907 5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 432,013 432,013 432,013 5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 2,949,524,480 2,949,524,480 2,949,524,480 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 770,341,779 6,069,658,221 6,840,000,000 6,840,000,000 6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 1,255,066,080 1,255,066,080 477,499,999 482,500,002 40,000,000 1,000,000,001 2,255,066,081 6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 310,005,907 310,005,907 15,481,029 562,326,466 577,807,495 887,813,402 6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA 39,182,632 39,182,632 43,090,717 43,090,717 82,273,349 6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA 70,526,486 70,526,486 7,575,701 2,742,393 10,318,094 80,844,580 6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA 170,218,363 170,218,363 14,000,000 68,250,000 82,250,000 252,468,363 6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 1,607,225,127 1,607,225,127 841,722,766 3,478,415,050 412,001,257 4,732,139,073 6,339,364,200 6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA 15,000,000 15,000,000 10,456,347 10,456,347 25,456,347 6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL 15,000,000 15,000,000 15,000,000 6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA 18,479,516 18,479,516 18,040,511 18,040,511 36,520,027 9991 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE SALUD 531,988,158 531,988,158 531,988,158
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 575,182,505 17,091,013 592,273,518 592,273,518 0000 - NO APLICA 34,000,000 34,000,000 34,000,000 2111 - COMISION HIPICA NACIONAL 50,000,000 50,000,000 50,000,000 9993 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE DEPORTE 491,182,505 17,091,013 508,273,518 508,273,518
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 1,134,640,924 1,134,640,924 1,134,640,924 0000 - NO APLICA 6,816,921 6,816,921 6,816,921 0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 5,382,000 5,382,000 5,382,000 4001 - CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES, SANTO DOMINGO 187,135,000 187,135,000 187,135,000 5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 17,356,346 17,356,346 17,356,346 5155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP ) 76,879,505 76,879,505 76,879,505 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 840,831,152 840,831,152 840,831,152 9998 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL 240,000 240,000 240,000
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 3,889,875,712 399,047,514 4,288,923,226 175,408,170 20,000,000 10,883,652 206,291,822 4,495,215,048 0000 - NO APLICA 198,033,844 198,033,844 198,033,844 2003 - CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECH 120,000,000 120,000,000 120,000,000 2027 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 55,905,844 55,905,844 55,905,844 2028 - CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PECUARIA 7,431,293 7,431,293 7,431,293 2116 - CONSEJO NACIONAL DE AGRICULTURA 9,359,115 9,359,115 9,359,115 2129 - COMISION SECTORIAL PARA LA REF. Y MODERNIZACION DEL SECTOR AGROP. 6,617,394 6,617,394 6,617,394 2131 - UNIDAD EJECUTORA DE PIGNORACIONES 878,851,917 878,851,917 878,851,917 2171 - OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS (OTCA) 25,314,188 25,314,188 25,314,188 2211 - CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENS. (CATIE) 7,755,487 7,755,487 7,755,487 5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 183,956,253 183,956,253 183,956,253 5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 815,434,190 815,434,190 140,000,000 140,000,000 955,434,190 5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 39,557,401 39,557,401 39,557,401 5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 212,818,372 212,818,372 212,818,372 5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ 263,761,031 263,761,031 6,734,262 6,734,262 270,495,293 5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO 279,047,514 279,047,514 279,047,514 5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO 171,456,366 171,456,366 171,456,366 5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 200,000,000 200,000,000 200,000,000 5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA 16,399,548 16,399,548 16,399,548 5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 56,061,574 56,061,574 56,061,574 5174 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 56,326,092 56,326,092 23,673,908 23,673,908 80,000,000 6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR 126,255,895 126,255,895 126,255,895 6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS 390,807,937 390,807,937 390,807,937 6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO 69,912,896 69,912,896 69,912,896 9992 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE EDUCACIÓN 36,000,000 36,000,000 36,000,000 9997 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE AGRICULTURA 61,859,075 61,859,075 5,000,000 20,000,000 10,883,652 35,883,652 97,742,727
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 2,817,625,726 2,817,625,726 567,402,299 538,403,863 1,105,806,162 3,923,431,888 2100 - OF. NAC. DE EVAL. SISMICA Y VUL. DE INFRA. Y EDIFICACIONES (ONESVIE) 33,117,500 33,117,500 33,117,500 2218 - CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REGULACION DE TAXIS (CART) 1,335,542 1,335,542 1,335,542 2244 - FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE-FONDET- 50,000,000 50,000,000 50,000,000
GOBIERNO CENTRALTRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Valores en RD$
PODER, CAPITULO, INST. RECEPTORA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBTOTAL CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SUBTOTAL CAPITAL TOTAL GENERAL
107
FONDO GENERALFONDOS CON
DESTINO ESPECÍFICO
CREDITO EXTERNO FONDO GENERALFONDOS CON
DESTINO ESPECÍFICO
CREDITO EXTERNODONACION
EXTERNA
4173 - CONSEJO INTERINTITUCIONAL PARA COORDINACION VIVIENDAS (CIVIVIENDAS) 1,766,206 1,766,206 1,766,206 4190 - SUBSIDIO POR PEAJE SOMBRA (CARRETERA STO. DGO. - SAMANA) 2,272,143,029 2,272,143,029 2,272,143,029 5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL 91,929,417 91,929,417 91,929,417 5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 175,739,246 175,739,246 175,739,246 6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 186,162,086 186,162,086 186,162,086 6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 5,432,700 5,432,700 567,402,299 538,403,863 1,105,806,162 1,111,238,862
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,372,842,172 1,372,842,172 67,366,279 80,015,868 147,382,147 1,520,224,319 0000 - NO APLICA 200,000 200,000 200,000 5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) 43,391,871 43,391,871 62,186,751 62,186,751 105,578,622 5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME 669,757,746 669,757,746 669,757,746 5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. 189,395,840 189,395,840 189,395,840 5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 30,005,943 30,005,943 30,005,943 5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 30,820,148 30,820,148 5,179,528 5,179,528 35,999,676 5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR 137,503,134 137,503,134 137,503,134 5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES 61,876,262 61,876,262 61,876,262 5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 96,614,656 96,614,656 80,015,868 80,015,868 176,630,524 5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 90,000,000 90,000,000 90,000,000 5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 9987 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE IND. Y COM. 3,276,572 3,276,572 3,276,572
0213 - MINISTERIO DE TURISMO 40,000,000 40,000,000 40,000,000 2235 - CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA HATO MAYOR 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2237 - CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2238 - CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA BARAHONA 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2239 - CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA EL SEIBO 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2240 - CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA ELIAS PIÑA 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2241 - CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2242 - CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA SAN JUAN 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2243 - CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA JUAN SANCHEZ RAMIREZ 5,000,000 5,000,000 5,000,000
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 66,777,672 2,087,907 68,865,579 68,865,579 0000 - NO APLICA 1,835,800 1,835,800 1,835,800 2079 - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE CASAS DE ACOGIDAS O REFUGIOS 31,545,500 2,087,907 33,633,407 33,633,407 9998 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL 33,396,372 33,396,372 33,396,372
0216 - MINISTERIO DE CULTURA 594,047,676 594,047,676 36,556,154 36,556,154 630,603,830 0000 - NO APLICA 14,150,000 14,150,000 14,150,000 2225 - BANDAS DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA 36,984,519 36,984,519 36,984,519 2226 - DIRECCIONES PROVINCIALES EN EL AREA DE CULTURA 74,164,005 74,164,005 74,164,005 2229 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 120,000,000 120,000,000 120,000,000 2250 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 20,000,000 20,000,000 20,000,000 5137 - INSTITUTO DUARTIANO 11,769,023 11,769,023 11,769,023 5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 170,847,321 170,847,321 36,556,154 36,556,154 207,403,475 5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) 125,000,000 125,000,000 125,000,000 9994 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE CULTURA 21,132,808 21,132,808 21,132,808
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 164,670,884 164,670,884 164,670,884 0000 - NO APLICA 142,880,000 142,880,000 142,880,000 9998 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL 21,790,884 21,790,884 21,790,884
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1,560,029,371 1,560,029,371 346,342,316 1,671,262,422 2,017,604,738 3,577,634,109 0000 - NO APLICA 41,091,160 41,091,160 41,091,160 2006 - PARQUE NACIONAL MIRADOR NORTE 24,715,717 24,715,717 24,715,717 2228 - FONDO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 12,000,000 12,000,000 12,000,000 5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) 1,239,707,383 1,239,707,383 328,737,577 1,671,262,422 1,999,999,999 3,239,707,382 5120 - JARDÍN BOTÁNICO 65,297,326 65,297,326 3,025,061 3,025,061 68,322,387 5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL 59,850,910 59,850,910 7,129,332 7,129,332 66,980,242 5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL 31,675,285 31,675,285 1,450,346 1,450,346 33,125,631 5134 - ACUARIO NACIONAL 42,936,790 42,936,790 6,000,000 6,000,000 48,936,790 9995 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE 42,754,800 42,754,800 42,754,800
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,149,448,553 10,149,448,553 100,000,000 100,000,000 10,249,448,553 0000 - NO APLICA 2,046,290,000 2,046,290,000 2,046,290,000 2030 - INSTITUTO POLITÉCNICO OSCUS SAN VALERO 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2074 - PATRONATO DE APOYO AL CENTRO REGIONAL UASD DE H.M. 17,121,610 17,121,610 17,121,610 2082 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 196,010,646 196,010,646 196,010,646
GOBIERNO CENTRALTRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Valores en RD$
PODER, CAPITULO, INST. RECEPTORA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBTOTAL CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SUBTOTAL CAPITAL TOTAL GENERAL
108
FONDO GENERALFONDOS CON
DESTINO ESPECÍFICO
CREDITO EXTERNO FONDO GENERALFONDOS CON
DESTINO ESPECÍFICO
CREDITO EXTERNODONACION
EXTERNA
2181 - INSTITUTO POLITECNICO DE SAN CRISTOBAL 110,604,211 110,604,211 110,604,211 2230 - INVESTIGACION FOMENTO Y DES. DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 220,000,000 220,000,000 220,000,000 2233 - EXTENSIONES UNIVERSITARIAS UASD 261,000,000 261,000,000 261,000,000 2261 - INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO 500,000,000 500,000,000 500,000,000 5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 6,491,552,802 6,491,552,802 6,491,552,802 5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI) 124,331,784 124,331,784 124,331,784 9992 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE EDUCACIÓN 178,537,500 178,537,500 100,000,000 100,000,000 278,537,500
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 269,371,987 269,371,987 37,330,911 37,330,911 306,702,898 0000 - NO APLICA 36,889,713 36,889,713 37,330,911 37,330,911 74,220,624 2108 - CONSEJO ECONOMICO SOCIAL E INSTITUCIONAL 12,000,000 12,000,000 12,000,000 2109 - COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y TECNOLOGIA 33,174,404 33,174,404 33,174,404 2179 - COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA 53,305,036 53,305,036 53,305,036 5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE 14,832,507 14,832,507 14,832,507 5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE 104,170,377 104,170,377 104,170,377 9994 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE CULTURA 14,999,950 14,999,950 14,999,950
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 78,763,000 78,763,000 11,500,000 11,500,000 90,263,000 0000 - NO APLICA 12,000,000 12,000,000 12,000,000 2212 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 66,763,000 66,763,000 11,500,000 11,500,000 78,263,000
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 231,098,756 231,098,756 231,098,756 5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 155,098,756 155,098,756 155,098,756 5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 76,000,000 76,000,000 76,000,000
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 25,860,000,000 17,232,000,000 43,092,000,000 434,665,540 8,960,281,105 47,680,388 9,442,627,033 52,534,627,033 0000 - NO APLICA 10,644 42,616,388 42,627,032 42,627,032 4185 - OFICINA NEGOCIADORA DEL PAGO DE LA DEUDA EN ESPECIE DE PETROCARIBE 12,000,000 12,000,000 12,000,000 4191 - FUNDACION BANRESERVAS 300,000,000 300,000,000 300,000,000 6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE) 25,848,000,000 17,232,000,000 43,080,000,000 134,654,896 8,960,281,105 5,064,000 9,100,000,001 52,180,000,001
3. Poder Judicial 330,939,979 - - 330,939,979 - - - - - 330,939,979 0301 - PODER JUDICIAL 330,939,979 330,939,979 330,939,979
0000 - NO APLICA 15,380,800 15,380,800 15,380,800 5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA 315,559,179 315,559,179 315,559,179
4. Junta Central electoral 7,341,900 805,043,460 - 812,385,360 - - - - - 812,385,360 0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 7,341,900 805,043,460 812,385,360 812,385,360
0000 - NO APLICA 7,341,900 805,043,460 812,385,360 812,385,360 5. Camara de Cuentas de la Republica Dominicana 2,900,000 - - 2,900,000 - - - - - 2,900,000 0402 - CÁMARA DE CUENTAS 2,900,000 2,900,000 2,900,000
0000 - NO APLICA 2,900,000 2,900,000 2,900,000 6. Tribunal Constitucional 900,000 - - 900,000 - - - - - 900,000 0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 900,000 900,000 900,000
0000 - NO APLICA 900,000 900,000 900,000 7. Defensor del Pueblo 3,500,000 - - 3,500,000 - - - - - 3,500,000 0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 3,500,000 3,500,000 3,500,000
0000 - NO APLICA 3,500,000 3,500,000 3,500,000 8. Tribunal Superior Electoral (TSE) 925,446 - - 925,446 - - - - - 925,446 0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 925,446 925,446 925,446
0000 - NO APLICA 925,446 925,446 925,446 Total general 89,054,094,775 11,722,182,362 43,872,000,000 144,648,277,137 3,175,988,093 6,474,775,536 15,839,552,723 590,581,165 26,080,897,517 170,729,174,654
GOBIERNO CENTRALTRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Valores en RD$
PODER, CAPITULO, INST. RECEPTORA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBTOTAL CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SUBTOTAL CAPITAL TOTAL GENERAL
109
110
GR FICOS SOBRE LOS GASTOS
111
112
403,891,278,645
97,693,351,108
Distribución del Presupuesto por Tipo de Gasto2014
(Valores en RD$)
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Servicios Generales20.7%
Servicios Económicos19.5%
Protección del Medio Ambiente
0.5%
Servicios Sociales45.0%
Intereses de la Deuda Pública14.2%
Distribución Funcional del Gasto Público 2014
(Valores en RD$)
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
113
Vivienda y servicios comunitarios…
Salud23.4%
Actividades deportivas,
recreativas, culturales y religiosas…
Educación52.2%
Protección social17.9%
Distribución del Gasto Servicios Sociales 2014
(Valores en RD$)
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Administración general60.2%
Relaciones internacionales…
Defensa nacional12.2%
Justicia, orden público y seguridad
21.4%
Distribución del Gasto Servicios Generales 2014
(Valores en RD$)
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
114
Asuntos económicos y laborales
3.5% Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura
8.3% Riego3.3%
Energía y combustible58.6%
Minería, manufactura y construcción
0.1%
Transporte 21.0%
Comunicaciones.0.5%
Banca y seguros0.5%
Otros servicios económicos…
Distribución del Gasto Servicios Económicos2014
(Valores en RD$)
Fuente: Sistema de Información de la Gestión
Protección del aire, agua y suelo.
78.1%
Protección de la biodiversidad y
ordenación de desechos.21.9%
Distribución del Gasto Protección del Medio Ambiente2014
(Valores en RD$)
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
115
116
ANEXO No. 3GASTOS TRIBUTARIOS
117
118
ESTIMACION DE LOS GASTOSTRIBUTARIOS 2014
119
120
Estimación de Gastos Tributarios 2014
I. Introducción.
Se denomina gasto tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas zonas o contribuyentes. El gasto tributario se hace efectivo a través de exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos.
El informe sobre la estimación de gastos tributarios tiene su fundamento jurídico en la Ley Orgánica del Presupuesto para el Sector Público No. 423–06, la cual establece que el Ministerio de Hacienda debe elaborar un informe explicativo para acompañar el Proyecto de Presupuesto General del Estado. En ese sentido, el literal g, del Artículo 36 de la citada legislación, dispone que entre los elementos que debe contener ese informe, está la preparación de un documento con el monto de las exenciones tributarias otorgadas que afectarán la recaudación del ejercicio presupuestario.
Este informe es elaborado por una comisión interinstitucional coordinada por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT) y compuesta además por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), en representación del Ministerio de Hacienda; y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Este es el séptimo informe de estimación de gastos tributarios que esta comisión interinstitucional ha elaborado.
En el marco de la Ley No. 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030), aprobada en enero 2012, el Gobierno se compromete a llevar a cabo un pacto fiscal en un plazo no mayor a tres años en el cual, entre otras medidas, se consolide en un Título del Código Tributario los regímenes de incentivos, a los fines establecer una política coherente y sostenible de incentivos y fomento a las actividades productivas que contribuya a fortalecer los eslabonamientos intersectoriales y el desarrollo territorial, fomentar la innovación y la competitividad sistémica, generar empleo decente y atraer inversión hacia actividades que aporten un mayor escalamiento en la cadena de valor.
En este contexto, es que el Gobierno ha llevado a cabo una serie de medidas de política en los últimos dos años tendentes a contabilizar, racionalizar, fiscalizar y evaluar los gastos tributarios contenidos en el régimen tributario dominicano.
Para el año 2014 la estimación del gasto tributario asciende a RD$181,455.2 millones, equivalentes a 6.6% del PIB, para un incremento de 0.8 puntos porcentuales respecto a la estimación del año 2013.
Cabe destacar que, la estimación de gastos tributarios del año 2014 cuenta con informaciones adicionales de exoneraciones otorgadas debido a la centralización en el Ministerio de Hacienda, a través de la DGPLT, de todas las solicitudes de exenciones de impuestos para su estudio, aprobación y tramitación antes de ser reconocidas por la Administración Tributaria. Estas informaciones significan una proyección adicional de 0.8% del PIB respecto al monto estimado para el 2013. Si considerar este cambio en la metodología, el gasto tributario para 2014 hubiese disminuido 0.1 punto porcentual respecto al del año anterior.
Específicamente, respecto al documento del año 2013 este informe incluye estimaciones por gastos tributarios por el tratamiento de tasa cero otorgado a los bienes exentos de ITBIS, el gasto tributario por exenciones del impuesto de 17.0% por emisión de la primera placa y registro de los vehículos de motor, el tratamiento preferencial otorgado a los importadores de vehículos de motor y las exenciones del impuesto a las donaciones y sucesiones.
Cabe destacar, que el documento de este año hace referencia a exenciones por vía administrativa que no pueden ser consideradas gastos tributarios desde el punto de vista de la definición del sistema tributario de referencia, pero que significan menores recaudaciones de estos impuestos. En ese contexto, se menciona la exención de la ganancia de capital por la enajenación de los títulos valores, que por cuestiones administrativas no es posible aplicar, así como las exoneraciones de combustibles que se otorgan al transporte público, la no aplicación del ISC al gas natural de consumo general y la no indexación a la inflación los ISC específicos desde junio de 2012.
121
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Igualmente, la estimación de gastos tributarios para este año excluye como gasto tributario la ganancia de capital por la enajenación de títulos valores transados en el mercado de valores, mantiene la exención de ISR a los intereses percibidos por tenedores de bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda, Banco Central y sector privado con anterioridad a la Ley No. 253-12 e incluye la transferibilidad del crédito fiscal obtenido por los productores cinematográficos.
Respecto a la base de datos para la estimación, el gasto tributario por consumo de fuel oil para generación eléctrica se elabora sobre la base de las estadísticas recopiladas en la Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos, en lugar de las cifras de DGII. Estas estadísticas se consideran más precisas debido a que la Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos tiene por función otorgar los permisos de importación del combustible para generación eléctrica y su fiscalización. Además, la estimación de los gastos tributarios por importación (arancel, selectivo e ITBIS externo) según las estadísticas de las disposiciones liberatorias de la DGA se complementa con las cifras de exoneraciones otorgadas a través de la DGPLT.
También, el gasto tributario de ITBIS aumenta por el incremento de 8% a 11% de la tasa reducida aplicada al yogur, azúcar, café, grasas comestibles (aceites, mantequilla, entre otros) y chocolate.
En otro orden, como no han sido aprobadas legislaciones que contemplan nuevos incentivos tributarios la matriz de exenciones e incentivos tributarios se mantiene similar a la incluida en el documento del año 2013.
Es importante destacar, que este documento se circunscribe sólo a la estimación de los gastos tributarios existentes en el sistema tributario dominicano, derivados de los diferentes incentivos, exenciones y tratamientos diferenciados que otorgan distintas disposiciones legales a determinados sectores económicos y sociales, en la medida en que sea posible su estimación. Por tanto, no pretende evaluar la viabilidad y utilidad de los gastos tributarios otorgados, objetivos que deben ser cumplidos a través de los análisis costos-beneficios que corresponde elaborar al Ministerio de Hacienda.
El presente documento establece el sistema tributario de referencia y la metodología de estimación en la que se basan los gastos tributarios para el año 2014. Las cifras de gastos tributarios estimadas se presentan por tipo de impuestos y sectores económicos afectados. Además, incluye la matriz de exenciones e incentivos calificados como gastos tributarios y una lista de las legislaciones que los contemplan.
II. Sistema Tributario de Referencia y Metodología de Estimación del Gasto Tributario enRepública Dominicana.
Sistema Tributario de Referencia (Benchmark). Es el sistema tributario “ideal” que existiría en ausencia de la aplicación de gastos tributarios. Su definición es subjetiva, pues depende de la percepción de los hacedores de la política tributaria y de la estructura tributaria actual e histórica del país. Esto implica, a su vez, definir cuál es la base tributaria, las tasas, alícuotas y escalas del sistema tributario.
La política tributaria es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, que delega en la Dirección General de Política y Legislación Tributaria la función de elaborar y proponer la política en la cual se basa el sistema tributario dominicano, así como vigilar que los tributos sean aplicados y recaudados correctamente, según lo expresa el Artículo 13 de la Ley No. 494-06 de Organización del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Tesorería Nacional (TN) tienen la responsabilidad de recaudar, percibir y administrar los tributos establecidos por el conjunto de leyes que establecen impuestos y tasas.
El conjunto de impuestos y tributos que conforman el sistema tributario dominicano está establecido principalmente en las siguientes disposiciones legales:
Ley No. 11-92 y sus modificaciones que instituye el Código Tributario: ISR; ITBIS; ISC bebidas alcohólicas, cigarrillos, telecomunicaciones y seguros; impuestos sobre activos.
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Ley No. 14-93 y sus modificaciones que crea el Código Arancelario: régimen de aranceles a la importación Ley No. 112-00 y sus modificaciones, sobre Hidrocarburos: impuesto selectivo especifico sobre combustibles Ley No. 557-05 sobre Reforma Tributaria: impuesto selectivo Ad valorem sobre combustibles; impuesto de 17% sobre primera placa de vehículos. Ley No. 18-88 y sus modificaciones que contiene el impuesto a la propiedad inmobiliaria cobrado a las personas físicas. Ley No. 173-07 de Eficiencia Recaudatoria: impuestos a la transferencia inmobiliaria y de vehículos. Ley No. 225-07 y sus modificaciones, que contiene el impuesto a la circulación de vehículos. Ley No. 25-69 y modificaciones que contiene el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ley No. 139-11 y sus modificaciones que contiene el régimen tributario de juegos de azar, casinos y bancas de apuestas.
Actualmente, el sistema tributario dominicano se sustenta en las recaudaciones de cinco grupos de impuestos, los cuales en el año 2012 representan el 86.4%1 de los ingresos tributarios. Estos grupos de impuestos son: el ITBIS, los impuestos sobre los ingresos, los impuestos selectivos sobre hidrocarburos, los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas y tabaco, y el arancel. Igualmente, en el sistema tributario dominicano el 63.0% de los ingresos tributarios provienen de impuestos sobre el consumo, es decir, impuestos indirectos.
Metodología Estimación. La metodología empleada es la denominada ex post, es decir, la que mide el gasto tributario como la cantidad de ingresos perdidos, al ser dejados de recaudar por la existencia de estos. Por su sencillez, este enfoque tiene ciertas debilidades, entre las que se destacan que no toma en consideración la reacción de los contribuyentes, así como no considera el impacto que tiene el gasto tributario de un impuesto en el gasto tributario de los demás impuestos del sistema, por lo que el valor estimado para cada tipo de impuesto no debería ser sumado debido a que tiende a estar sobrevalorado. No obstante, para tener idea del total de gastos tributarios, en este documento (al igual que la mayoría de países que emplean esta metodología) se suma el total de gastos tributarios estimados por tipo de impuestos.
La estimación de gastos tributarios se basa en los supuestos macroeconómicos utilizados en la estimación de ingresos fiscales incluidos en la formulación del Presupuesto General del Estado, esto les proporciona un criterio de uniformidad y credibilidad a los montos estimados.
Asimismo, las proyecciones de los gastos tributarios se realizan por tipo de impuesto: Impuesto Sobre la Renta, ITBIS, Impuestos Selectivos al Consumo, Impuestos a la tenencia y transferencia del Patrimonio e Impuestos al Comercio Exterior.
Además de presentar los resultados por tipo de impuestos, también se presentan por institución recaudadora y por sector beneficiado. Además, se muestra el valor estimado en millones de pesos dominicanos y como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
El sistema tributario de referencia y el proceso para la estimación del gasto tributario se detallan a continuación, destacándose que el proceso a seguir en el cálculo del gasto tributario depende del tipo de impuesto y de los datos disponibles:
1 Según los ingresos registrados en el período enero – agosto 2013. 123
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1. Impuesto Sobre la Renta.
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas. En la República Dominicana el impuesto sobre la renta es cobrado a toda persona física, nacional o extranjera, que genere una renta de fuente dominicana o beneficios financieros provenientes de rentas extranjeras de residentes en el país.
Se utiliza un concepto de renta ampliado que abarca toda utilidad o beneficio que genere un bien o actividad, incluyendo los incrementos en el patrimonio y las rentas financieras. Estos beneficios pueden ser no monetarios.
El impuesto sobre la renta para los asalariados se basa en el método PAYE2 de retenciones y pagos a cuenta por parte del empleador que los libera hacer declaración jurada anual. Además, para estas rentas es permitido aplicar una deducción de los gastos educativos hasta un límite del 10% de la renta neta imponible y máximo el 25% del tramo exento de renta3. Las retribuciones complementarias en especie están gravadas a tasa de 25%, obligación que recae sobre los empleadores.
En el país se encuentra en vigencia el salario de navidad (pago anual de un sueldo adicional en el mes de diciembre). Dicho concepto no está sujeto al pago del impuesto a la renta ni de contribuciones a la seguridad social, conforme lo dispuesto por el Art. 222 del Código de Trabajo y el Art. 48 del Reglamento del impuesto a la renta de personas.
Con la aprobación de la Ley No. 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, se aplica un régimen dual de tributación donde las rentas financieras tributan a tasa fija (dividendos e intereses a tasa de 10%, mientras que regalías, ganancias de capital y otras rentas financieras 29%4) y las rentas derivadas del trabajo están sujetas a una escala progresiva de tasas de 15%, 20% y 25% que depende del tramo de ingresos en que se encuentre el individuo, luego de haberse aplicado la exención de la renta anual, la deducción por gastos educativos y por concepto de pago a la seguridad social.
Las escalas de ingresos y la renta exenta se ajustan anualmente por la tasa de inflación acumulada durante el año anterior, medida a través de la variación del índice precios al consumidor publicado por el Banco Central de la República Dominicana, excepto para los años 2013-2015 de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 253-12.
Igualmente, en la normativa tributaria se establece un régimen simplificado de tributación denominado Procedimiento Simplificado de Tributación (PST) para determinar la renta gravable de personas físicas que trabajan por cuenta propia en actividades empresariales, profesionales o comerciales; así como negocios de único dueño sin contabilidad organizada. Este régimen permite liquidar el ISR en base a sus ingresos brutos y califican las personas que tengan ingresos anuales hasta RD$7,817,077.0 (aplicado en 2013), cifra que es indexada anualmente a la inflación acumulada el año anterior.
2 Pay as you earn. 3 Esta última limitación es adicionada en el Artículo 39 de la Ley No. 253-12. 4 El Artículo 11 de la Ley No. 253-12 reduce la tasa a 28% en el ejercicio fiscal 2014 y hasta 27% a partir del año fiscal 2015.
Escala Anual - Impuesto Sobre La Renta Personas Físicas Desde Hasta Tasa
0 399,923.0 exento 399,923.01 599,884.0 15.0% 599,884.01 833,171.0 20.0% 833,171.01 En adelante 25.0%
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En base a la descripción anterior, se considera que existe un gasto tributario del impuesto sobre la renta de las personas físicas por: ajustes parciales por inflación, deducción de los gastos en educación de la renta gravable; exención del salario adicional otorgado en navidad (regalía pascual) y tratamientos diferenciados otorgados en leyes especiales.
Para la estimación del gasto tributario, se utiliza el monto de renta beneficiado, al cual se le aplica la tasa del impuesto o se resta la exención contributiva y al excedente resultante se le aplica la tasa de impuesto de acuerdo a los tramos de renta establecidos por ley, según corresponda.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas. La renta de las empresas está sujeta a una tasa única de 29%5, aplicada luego de efectuar las deducciones permitidas a la renta bruta. Las deducciones para determinar la renta gravable pueden ir desde gastos corrientes como el pago de otros impuestos, tasas y primas de seguros, intereses hasta deducciones por depreciación de capital, donaciones, gastos en investigación, etc.
La depreciación de los bienes de capital, usados por las empresas debido al desgaste, agotamiento o antigüedad de los mismos es considerada parte del sistema tributario de referencia, siempre que sea determinada aplicando a estos activos el porcentaje correspondiente a su categoría. Las edificaciones y sus componentes estructurales se deprecian a una tasa de 5% anual; mientras, los automóviles y camiones livianos de uso común, los equipos de oficina y de procesamiento de datos tienen una tasa de depreciación de 25% anual. El resto de bienes depreciables de una compañía pierden valor a una tasa de 15% anual.6
La unidad fiscal del impuesto sobre la renta de las empresas es la composición legal, es decir, los distintos tipos de sociedades o formas de organización establecidas Ley No. 479-08 General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, y sus modificaciones. Las empresas pagan el impuesto sobre una base anual, donde el año fiscal puede coincidir con el año calendario o terminar el último día de los meses marzo, junio o septiembre.
El Código Tributario Dominicano otorga un tratamiento especial a la renta neta, de fuente nacional o del comercio internacional, proveniente de determinadas empresas extranjeras o nacionales, que por su naturaleza y procedencia resulta difícil determinar el monto generado en el país. En estos casos se utiliza una renta gravable presunta. Entre las empresas que están en esta situación se encuentran las compañías de seguro, transporte, construcción, productores o distribuidores de películas cinematográficas extranjeras, empresas de comunicaciones, agropecuarias y forestales, así como las ventas locales de las empresas de zona franca comerciales e industriales.
También se considera parte del sistema tributario de referencia, el pago de anticipos del Impuesto Sobre la Renta. Las empresas que tienen una tasa efectiva de tributación menor o igual a 1.5%, deben pagar sus anticipos sobre la base de doce cuotas mensuales iguales, resultantes de aplicar el 1.5% a los ingresos brutos declarados en el año fiscal anterior. Si la empresa tiene una tasa efectiva de tributación mayor a 1.5%, debe pagar mensualmente como anticipo la doceava parte del impuesto liquidado en su declaración anterior.
Si la persona jurídica registra pérdidas en un ejercicio fiscal esta puede compensarse hasta los próximos cinco ejercicios fiscales, limitando esta deducción en los años cuarto y quinto. En adición, se establece un impuesto de 1% sobre activos como mínimo a la renta. Aunque este último debe ser eliminado progresivamente en el período 2015 – 2016.7
También, se considera parte del sistema tributario de referencia el Procedimiento Simplificado de Tributación (PST) basado en compras, para personas jurídicas del sector comercial de provisiones al por mayor y detalle y las pequeñas industrias, cuyas compras sean de hasta RD$30.0 millones anuales.
5 La Ley No. 253-12 reduce la tasa a 28% para el ejercicio fiscal 2014 y a 27% a partir del ejercicio fiscal 2015. 6 Los bienes que tienen una tasa de depreciación anual de 25% y 15%, duplican su pérdida de valor anual cuando son dados en arrendamiento. 7 La Ley No. 253-12 en su Artículo 48 disminuye la tasa a 0.5% en 2015 y elimina el impuesto a partir de 2016, siempre que el nivel de presión tributaria alcanzado (y mantenido) cumpla con las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
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Dada las características anteriores, se considera que existe un gasto tributario del ISR personas jurídicas en los siguientes casos: exenciones a las empresas que se encuentran en los distintos regímenes tributarios existentes: desarrollo fronterizo; empresas de zona franca de exportación; empresas turísticas ubicadas en polos de desarrollo especiales; industrias acogidas al régimen de PROINDUSTRIA; empresas de manufactura textil y de calzados; industria del libro y la biblioteca; industria del cine; empresas de energía no renovables; instituciones privadas sin fines de lucro; el crédito contra el impuesto sobre la renta del monto liquidado por concepto del impuesto sobre los activos; entre otros casos.
La proyección del gasto tributario se realiza sobre la renta neta, luego de efectuadas las deducciones correspondientes. A la renta neta estimada se le imputa la tasa del impuesto. La base de datos utilizada es las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales de las empresas en la DGII.
2. Impuestos al Patrimonio.
El sistema tributario dominicano establece un conjunto de impuestos que gravan la tenencia y transferencia del patrimonio, entre los que se destacan el impuesto sobre los activos, el impuesto sobre la emisión de la primera placa de los vehículos, impuesto sobre propiedad inmobiliaria (IPI), transferencias patrimoniales, constituciones de compañías, sucesiones y donaciones, entre otros.8
Se considera parte del sistema tributario de referencia la diferenciación de tasas y bases gravables aplicadas por cada tipo de impuestos, debido a que tienen orígenes y propósitos distintos. Por tanto, cada uno debe ser tratado por separado al momento de determinar los gastos tributarios.
En ese orden, se ha determinado que existe un gasto tributario por: la exención del IPI cuando el total de propiedades que posee una persona física tienen un valor inferior a RD$6.5 millones; la aplicación del impuesto sobre activos como un impuesto mínimo a la renta y la exención de este impuesto a las empresas incluidas en el régimen de PROINDUSTRIA; la aplicación de una tasa distinta a la establecida en las distintas leyes; exención parcial o total del pago del impuesto a un determinado sector.
Las estimaciones de gastos tributarios se realizan con las estadísticas de la DGII y la DGPLT, por lo que el proceso de estimación consiste en extrapolar al resto de los contribuyentes los resultados obtenidos considerando las declaraciones efectuadas o las exenciones otorgadas. A la base tributaria obtenida se le aplica la tasa del impuesto correspondiente.
3. Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Para el sistema tributario de referencia se considera que el ITBIS es un impuesto generalizado al consumo. Este impuesto también debe gravar todos los servicios, excluyendo los servicios financieros y de seguros (estos últimos están gravados con un impuesto selectivo al consumo), y los servicios públicos (incluyendo transporte de pasajeros). Para fines de estimación, están sujetos al impuesto todos los bienes excepto los combustibles (que se gravan con impuestos selectivos al consumo).
Los países que aplican este impuesto no suelen gravar la intermediación financiera debido a las dificultades técnicas para su medición y recaudación.
La tasa generalizada del ITBIS es 18%.9 Sin embargo, se considera parte del sistema tributario de referencia la tasa mínima aplicada a yogur, azúcar, café, chocolate, aceite, mantequilla, margarina y otras grasas comestibles.10
Este impuesto se aplica efectivamente sobre el valor agregado que cada vendedor le añade al producto, es decir, grava el destino principal, por tanto, es un impuesto plurifásico. En cada nivel de venta se deduce del impuesto bruto los importes pagados en los niveles anteriores como ocurre al momento de la importación, por recibir un servicio, por la compra al proveedor, entre otros.
8 A partir de agosto de 2013 quedó derogado el Impuesto sobre Activos Financieros cobrado a las instituciones financieras. 9 Aplicada por el período 2013-2015, según dispone la Ley No. 253-12. Luego de este período la tasa debe volver a 16%, siempre y cuando no se afecta la meta de presión tributaria consistente con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 10 La Ley No. 253-12 grava estos bienes con una tasa de 8% en 2013, de 11% en 2014 y debe ir aumentando progresivamente hasta alcanzar 16% a partir de 2016.
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El único tramo de este impuesto que no recibe crédito es el consumo final. Para el caso del gobierno se considera que opera similar al sector privado, de tal modo, que se le cobra el impuesto sobre sus ventas y deben retener el mismo en sus compras.
Como el ITBIS debe aplicarse a todos los bienes y servicios de consumo local, las importaciones están gravadas con este impuesto, pero las exportaciones tienen tratamiento de tasa cero, ya que el consumo final no se realiza en territorio nacional. Los exportadores tienen el derecho de reclamar los créditos por los insumos utilizados que pagaron el impuesto, a los fines de no exportar el impuesto.
Los bienes transferidos a las empresas de zona franca industriales desde territorio nacional se consideran una exportación, por lo que no pagan el impuesto. En caso de que la zona franca industrial venda parte de su producción al consumidor final en el mercado nacional, estas ventas estarían gravadas con ITBIS, ya que se considera una importación.11
De su lado, las zonas francas comerciales sólo estarán exentas de este impuesto cuando se encuentren dentro de un puerto o aeropuerto del país, debido a que sus ventas se efectúan, en gran parte, a no residentes que consumen esos bienes fuera del territorio nacional.
Para el sistema tributario de referencia el período fiscal es el mes calendario.
Atendiendo a lo anterior, se considera que existe un gasto tributario de ITBIS en los siguientes casos: la aplicación de una tasa distinta a las establecidas por ley; la exención de cualquier bien o servicio que se venda al consumidor final en territorio nacional, tratamiento subjetivo contenido en leyes especiales; entre otros casos.
La estimación del gasto tributario por ITBIS se efectúa según la exención sea generalizada o especifica. Para las exenciones generalizadas, se utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con informaciones levantadas desde el año 2007 y publicadas en el año 2009. Para la estimación es preciso hacer una lista del gasto de las familias en bienes exentos del pago de ITBIS. Como esta encuesta es con datos del año 2007 y 2008, para actualizar sus valores se emplea como variable proxy la inflación medida a través del IPC12. Luego, se multiplica este consumo estimado por la tasa correspondiente de ITBIS y se le resta (cuando aplique) la estimación del gasto tributario por ITBIS externo, realizada con los datos sobre importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Cuando la exención de ITBIS es para un sector específico, se toma como referencia las compras y ventas exentas del impuesto registradas con Número de Comprobante Fiscal (NCF) 14, así como las exoneraciones otorgadas por la DGPLT y las disposiciones liberatorias de la DGA.
4. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Se denomina Impuesto Selectivo al Consumo al gravamen que penaliza el consumo de un determinado grupo de bienes, los cuales pueden ser importados o de producción nacional. Este tipo de impuesto busca gravar el consumo de bienes suntuarios o bienes que tengan alguna externalidad negativa, es decir, los bienes que consumen los individuos con altos niveles de ingresos o el consumo de bienes que afectan la salud de las personas, el medio ambiente y otros.
La diferenciación de las tasas aplicadas por tipo de bien o servicio se consideran parte del sistema tributario de referencia debido a que sus orígenes y propósitos son distintos. El conjunto de bienes importados que se consideran suntuarios están gravados a tasa de 20%, con excepción de las televisiones, monitores, y antenas parabólicas, de radiodifusión y de telefonía celular (gravados a 10%), el tabaco para pipa (tasa de 130%) y revólveres y pistolas (sujetas a tasa de 78%).
11 La Ley No. 139-11 grava las ventas locales de las empresas de zonas francas como si fuera una importación, por lo que además de ITBIS deben pagar arancel y selectivos, en los casos que corresponda. 12 Esta forma de actualizar los montos establecidos en la encuesta supone que no han ocurrido cambios en los patrones de consumo de las familias desde el 2007 hasta la actualidad.
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En el caso de las bebidas alcohólicas y los productos derivados del tabaco, la estructura impositiva es mixta, compuesta por la aplicación de un impuesto selectivo Ad valorem y otro específico, lo cual es considerado parte del sistema tributario de referencia. El impuesto Ad valorem busca gravar a los productos de mayor valor, mientras el específico afecta la externalidad negativa.
Para las bebidas alcohólicas, el impuesto específico se establece por litro de alcohol absoluto y diferencia el monto a pagar por bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas, lo que se considera gasto tributario. Cabe indicar, que la Ley No. 253-12 establece la convergencia de este impuesto en un período de cinco años, para 2017. A partir de ese año el impuesto debe ser ajustado trimestralmente a la tasa de inflación del trimestre anterior.
El ISC Ad valorem aplicado a estos productos es de 10.0% sobre el precio de venta al por menor.
La inclusión del impuesto selectivo en la base para el cálculo de la recaudación por ITBIS de bebidas alcohólicas y cigarrillos es considerado parte del sistema tributario de referencia.
Cuando se trata de cigarrillos, el ISC específico es pagado por cajetilla (de 10 ó 20 unidades), mientras que el ISC Ad valorem es de 20% sobre el precio al por menor. Respecto al ISC específico, la Ley No. 253-12 indica que este deberá aumentar en tres años hasta alcanzar una tasa efectiva de tributación total (incluyendo ISC Ad valorem) de 70% por cajetilla de cigarrillos, luego, el impuesto debe ser ajustado trimestralmente a la inflación.
Además de bienes, el impuesto selectivo al consumo grava los servicios de telecomunicaciones con una tasa de 10% y grava los servicios de seguros con una tasa de 16% sobre la prima pagada. De este último, se excluyen los seguros del sector agropecuario y del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Igualmente, los pagos a través de cheques, transferencias electrónicas o transferencias a cuentas de terceros están gravados con una tasa de 1.5 por mil sobre el valor de la transacción.
Contrario al ITBIS, los impuestos selectivos son monofásicos, ya que se aplican a los bienes sin importar que el comprador sea un consumidor final o un productor, debiendo incorporarse en los costos de producción cuando es necesario. Cuando aplique, los bienes importados deben pagar la misma tasa que los bienes de producción nacional.
Dadas las características citadas anteriormente, se considera que existe un gasto tributario por: la concesión de exenciones a cualquier comprador de los bienes o servicios gravados; la reducción de la tasa impositiva a cualquier comprador de los bienes o servicios gravados; la diferenciación de tasas de ISC aplicadas a productos similares; la exoneración del ISC a los servicios de seguros del sector agropecuario y exención a diversos sectores económicos y sociales; la devolución de los impuestos pagados por las empresas de PROINDUSTRIA sobre los bienes exportados; y demás exenciones establecidas en leyes especiales.
La estimación del gasto tributario se realiza a través de las declaraciones de ISC en la DGII, las disposiciones liberatorias de la DGA y las exenciones otorgadas por la DGPLT, de las cuales se obtiene el valor de las ventas gravables y a este se le imputa la tasa del impuesto correspondiente, extrapolando el resultado para el año de estimación.
5. Impuesto sobre Hidrocarburos.
El consumo de hidrocarburos también está sujeto al pago de impuestos selectivos al consumo, sin embargo, por su importancia recaudatoria se analizan en este apartado, en lugar del apartado anterior. Al igual que las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, los combustibles están gravados con un impuesto específico y un impuesto Ad valorem.
El ISC específico sobre hidrocarburos se establece en la Ley No. 112-00 sobre Hidrocarburos y sus modificaciones, el cual es utilizado fundamentalmente en el pago del servicio de la deuda externa dominicana, el fomento de programas de energía alternativa y aportar ingresos a los partidos políticos.13
13 La Ley No. 253-12 en su Artículo 20 adiciona al ISC especifico de las gasolinas y gasoil un impuesto de RD$2.0/galón con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular del transporte público.
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Este es un impuesto por galón americano sobre los combustibles importados, que es ajustado trimestralmente por la tasa de inflación medida a través del índice de precios al consumidor.
La diferenciación por tipo de combustible del impuesto cobrado es parte del sistema tributario de referencia. Se entiende que la diferenciación se justifica porque los combustibles son de preparación y propósitos distintos. Sin embargo, cuando existe diferenciación dentro del mismo tipo de combustible (ejemplo: gasolina premium y regular, gasoil premium y regular) el valor del impuesto debería ser el mismo. En estos casos, el impuesto aplicado no debe ser menor para los combustibles de menor calidad, debido a que éstos son más contaminantes.
En adición, los combustibles están gravados con un ISC Ad valorem de 16% sobre el precio de paridad de importación (la gasolina de aviación –Avtur– está sujeta a tasa de 6.5%). Este impuesto fue establecido en la Ley No. 557-05 sobre Reforma Tributaria, de diciembre de 2005, y modificado por la Ley No. 495-06 de Rectificación Tributaria, de diciembre de 2006. Los combustibles destinados a la generación de energía eléctrica para ser utilizados por las empresas que vendan energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) o para sistemas aislados están exentos de este impuesto.14
Según la descripción anterior, se considera que existe gasto tributario por: exención o reducción del impuesto aplicado a los combustibles para generación de electricidad; concesiones otorgadas a los contratistas de obras del Estado, mediante Resoluciones aprobadas por el Congreso Nacional; exoneraciones otorgadas a regímenes especiales; diferencia en el ISC especifico cobrado a combustibles sustitutos; entre otros casos.
Las proyecciones del gasto tributario del impuesto sobre los hidrocarburos se realizan sobre la base de las estadísticas de consumo y precios de los distintos tipos de combustibles.
6. Impuestos a la Importación.
En la República Dominicana existen actualmente siete tasas arancelarias diferentes (0%, 3%, 8%, 14%, 20%, 25% y 40%). Además, las importaciones de bienes agropecuarios sensibles, incluidas en la Rectificación Técnica ante la OMC, están sujetas a tasas diferentes y mucho más elevadas. En ese sentido, la diferenciación de las tasas arancelarias se considera parte del sistema tributario de referencia.
Asimismo, las concesiones otorgadas por los tratados de libre comercio, cláusula de habilitación para tratamiento especial NMF15 prevista en los textos jurídicos de la OMC, son consideradas parte del sistema tributario de referencia. Al igual que las exenciones otorgadas a diplomáticos que representan otras naciones en República Dominicana, bajo los tratados de reciprocidad.
La exención del pago de impuestos arancelarios de productos importados bajo el régimen de internación temporal o de perfeccionamiento activo forma parte del sistema tributario de referencia, por lo que no se consideran gasto tributario.
La liquidación del impuesto arancelario se hace sobre la base imponible del valor CIF (costo, seguro y flete) de las importaciones, expresado en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha en que las mercancías fueron declaradas.
En ese orden, se considera que existe un gasto tributario en los siguientes casos: exenciones otorgadas por disposiciones especiales (leyes, decretos y resoluciones) y las otorgadas mediante disposición liberatoria de la DGA.
La estimación de los gastos tributarios por aranceles de aduanas se realiza utilizando las disposiciones liberatorias16 aplicadas por la DGA y las informaciones de exenciones aprobadas en la DGPLT. De esta lista se excluyen las importaciones
14 El Artículo 19 de la Ley No. 253-12 modifica la exención directa del impuesto al combustible para generación eléctrica por un mecanismo de reembolso. 15 Nación Más Favorecida.16 Las disposiciones liberatorias son una lista de las exenciones impositivas que otorga la DGA a las importaciones de determinados sectores, personas o propósitos; algunas de estas contenidas en legislaciones y otras de manera administrativa.
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exoneradas que no se consideran gasto tributario en el sistema tributario de referencia. Por tanto, el gasto tributario estimado será el total de impuestos que debió pagar el importador, pero que no fue pagado por estar sujeta a una disposición.
7. Resto de los Impuestos.
Se consideran parte del sistema tributario de referencia las disposiciones establecidas en legislaciones y que están contenidas en la matriz de incentivos anexa a este documento, pero que no son señaladas en este apartado.
También, forman parte del sistema tributario de referencia las exenciones impositivas otorgadas a las misiones diplomáticas y los organismos internacionales, en los impuestos que apliquen. Asimismo, se consideran parte del sistema tributaria de referencia las exenciones de ISR a las instituciones del Estado cuya actividad no sea empresarial o comercial y no se desarrolle con la participación de capitales particulares; así como el monto acumulado y los ingresos generados por los sistemas de pensiones y jubilaciones, y la seguridad social.
8. Fundamento Jurídico de los Gastos Tributarios.
La base legal para la elaboración del documento sobre gastos tributarios se encuentra en el Artículo 36 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, el cual establece en el Literal g que el Proyecto de Presupuesto General del Estado deberá estar acompañado de un informe sobre el monto de las exenciones tributarias otorgadas que afectarán las recaudaciones del ejercicio presupuestario.
Asimismo, los gastos tributarios otorgados en el sistema tributario dominicano están sustentados en dos tipos de normativas: los que están incluidos en las leyes impositivas generales y los que son concedidos por regímenes especiales y legislaciones diversas. Estos gastos tributarios están detallados en la matriz de incentivos que se encuentra anexa a este documento.
1. Gastos Tributarios por Leyes Impositivas Generales.
Ley No. 11-92 y sus modificaciones, que instituyen el Código Tributario. Ley No. 14-93 y sus modificaciones, que establece el Arancel Dominicano. Ley No. 18-88 y sus modificaciones, sobre Impuesto a Propiedad Inmobiliaria. Ley No. 112-00 sobre Hidrocarburos y sus modificaciones. Ley No. 557-05 de Reforma Tributaria. Específicamente el Artículo 23 que establece el ISC Ad Valorem sobre Hidrocarburos.
2. Gastos Tributarios por Regímenes Especiales y Legislaciones Diversas.
Se han identificado 302 disposiciones legales que otorgan incentivos tributarios a distintos sectores y por diversas razones:
Ley No. 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal. Ley No. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas de Exportación. Ley No. 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Ley No. 158-01, y sus modificaciones, de Incentivo Turístico. Ley No. 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro. Ley No. 56-07 sobre Cadena Textil y Calzados. Ley No. 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía. Ley No. 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial. Ley No. 171-07 sobre Incentivos Especiales a los Pensionados y Rentistas de fuente extranjera. Ley No. 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en la República Dominicana (no está en aplicación). Ley No. 502-08 del Libro y Bibliotecas.
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Estimación de Gastos Tributarios 2014
Ley No. 108-10 de Fomento de la Actividad Cinematográfica. Ley No. 3489, y sus modificaciones, Ley General de Aduanas. Ley No. 5852-62 de Aguas. Ley No. 25-69 sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Ley No. 146-71, Ley Minera. Ley No. 96-88 que Autoriza la Operación de Máquinas Tragamonedas en los Casinos de Juegos. Ley No. 57-96, sus modificaciones, que Exonera de Impuestos los Vehículos de los Legisladores. Ley No. 204-97 que Dispone la Exención del Salario No. 13. Ley No. 345-98 que Reduce el Impuesto a Pagar por las Importaciones de Computadoras Personales, sus componentes, repuestos, programas y demás accesorios. Ley No. 125-01, Ley General de Electricidad. Ley No. 183-02, Código Monetario y Financiero. Ley No. 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público. Ley No. 557-05 de Reforma Tributaria. Ley No. 179-09 sobre Deducción de Gastos Educativos de la Base del ISR de las Personas Físicas. Ley No. 146-71, Ley General de Minas y Canteras. Ley No. 92-04 sobre el Riesgo Sistémico. Concesiones Mineras. Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana, de fecha 16 de junio de 1954. Contrato entre el Estado Dominicano y el Servicio Social de Iglesias, de fecha 19 de enero de 1964, y sus modificaciones.
III. Gastos Tributarios Estimados.
1. Modificaciones en la Metodología de Estimación17.
Como parte del proceso de revisión continua en la elaboración de un documento de gasto tributario anual, se llevan a cabo modificaciones en su estimación con el propósito de mejorar la misma. Este es un procedimiento de mejora que se efectúa con el objetivo de establecer una metodología estándar para el cálculo de los gastos tributarios que se ajuste a la realidad de la República Dominicana.
En ese orden, para la estimación de gastos tributarios del año 2014 se cuenta con informaciones adicionales de exoneraciones otorgadas debido a centralización en el Ministerio de Hacienda, a través de la DGPLT, de todas las solicitudes de exenciones de impuestos para su estudio, aprobación y tramitación antes de ser reconocidas por la Administración Tributaria. Por lo cual, este documento contrasta con el realizado para el año 2013 en los siguientes aspectos:
- La estimación de gastos tributarios de ITBIS interno incluye el tratamiento de tasa cero otorgado abienes exentos.
- Excluye como gasto tributario la ganancia de capital por la enajenación de títulos valores transados enel mercado de valores, debido a que esta exención es eliminada en el Art. 12 de la Ley No. 253-12.
- La estimación de gasto tributario por consumo de fuel oil para generación eléctrica se elabora sobre labase de las estadísticas recopiladas en la Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos, en lugar de lascifras de DGII.
- Incluye el gasto tributario por exención del impuesto de 17.0% por emisión de la primera placa.- La estimación de gasto tributario por tratamiento a los importadores de vehiculos se elabora sobre la
base de las estadísticas de importaciones de vehiculos, en lugar de las disposiciones liberatorias de laDGA.
- Para la estimación de los gastos tributarios por importación se complementan las estadísticas de lasdisposiciones liberatorias de la DGA con las cifras de exoneraciones otorgadas a través de la DGPLT.
17 Los cambios metodológicos son discutidos, analizados y decididos por la Comisión Interinstitucional que elabora este informe. 131
Estimación de Gastos Tributarios 2014
- Mantiene exención de ISR a los intereses percibidos por tenedores de bonos emitidos por el Ministeriode Hacienda, Banco Central y sector privado (a través de mercado de valores) con anterioridad a la LeyNo. 253-12.
- Incluye la transferibilidad del crédito fiscal obtenido por los productores cinematográficos.- Incluye los gastos tributarios por exención del impuesto a las donaciones y sucesiones.
Cabe indicar, que para la estimación se consideran los cambios metodológicos efectuados para los gastos tributarios del año 2013.
2. Total Gastos Tributarios Estimados.
Los gastos tributarios estimados para el año 2014 ascienden a RD$181,455.2 millones, equivalentes a 6.6% del PIB (ver cuadro 1). Del total estimado, el gasto tributario de impuestos indirectos es el 80.6%, es decir, RD$146,168.2 millones, mientras el gasto tributario de impuestos directos representa el restante 19.4%, equivalente a RD$35,287 millones.
Impuestos Millones RD$ % del PIB Part. del TotalITBIS 99,523.9 3.6% 54.8%ISC Hidrocarburos 23,642.6 0.9% 13.0%Patrimonio 22,532.5 0.8% 12.4%Arancel 15,663.1 0.6% 8.6%ISR 12,754.5 0.5% 7.0%Otros ISC 7,338.5 0.3% 4.0%Total 181,455.2 6.6% 100.0%
Cuadro 1Estimación Gastos Tributarios
Año 2014
El principal gasto tributario lo representa el generado por el ITBIS, equivalente a 3.6% del PIB (RD$99,523.9 millones). Le siguen los gastos tributarios por ISC Hidrocarburos 0.9% del PIB, los impuestos sobre el patrimonio con 0.8%, el arancel con 0.6% y ISR con 0.5% y la estimación de otros ISC que representan el restante 0.3% del PIB.
Es importante destacar, que siguiendo la metodología de estimación del año 2013 los gastos tributarios para 2014 hubiesen disminuido de 5.9% a 5.8% del PIB, como consecuencia de la eliminación de exenciones impositivas y medidas para la fiscalización de los gastos tributarios contenidas en Ley No. 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible
(mencionadas en el apartado sobre modificaciones en la metodología).
En tal
sentido, el incremento en los gastos tributarios estimados para 2014, hasta alcanzar 6.6% del PIB, se explica
Variación en las Estimaciones de Gastos Tributarios 2013-2014 Según Metodológia Estimación Año 2013
ITBIS 3.4% 3.6% 0.1% 3.5% 0.1%ISR 0.7% 0.5% 0.0% 0.5% -0.2%ISC Hidrocarburos 0.6% 0.9% 0.3% 0.5% -0.1%Otros ISC 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0%Patrimonio 0.7% 0.8% 0.1% 0.8% 0.1%Arancel 0.3% 0.6% 0.3% 0.3% 0.0%Total 5.9% 6.6% 0.8% 5.8% -0.1%
Cuadro 2
% del PIB
Impuestos 2013 VariaciónMetodologia
2013Metodologia
2014
2014
Variacion Gastos Tributarios
132
Estimación de Gastos Tributarios 2014
por la modificación en las bases de datos para el cálculo de determinadas exoneraciones que equivalen a 0.8% del PIB. Específicamente, se utilizan las cifras recopiladas en el Ministerio de Hacienda sobre las importaciones exoneradas y el consumo de combustible para generación eléctrica.
Al organizar los gastos tributarios por sector beneficiado, las exenciones al sector salud, generación eléctrica y las empresas pertenecientes a zonas francas representan el 61.8% del total de los gastos tributarios sectoriales. A estos sectores les siguen las exenciones para el sector educación (9.4%), instituciones públicas (5.4%), contratistas de obras del Estado y concesionarios (5.3%), importadores de vehículos (3.4%), sector industrial (2.9%), turismo (2.4%), compras por internet (2.3%) y las instituciones privadas sin fines de lucro (2.0%). El 5.0% restante de los gastos tributarios se otorga a los sectores de energía renovable, desarrollo fronterizo, empresas de manufactura textil y calzados, desarrollo fronterizo, cine y otros.
Esta distribución sectorial excluye los gastos tributarios que beneficia de manera generalizada a todos los sectores de la economía, el cual representa el 48.9% del total de gastos tributarios estimados para 2014. Las exenciones generalizadas están conformadas por los bienes y servicios exentos de ITBIS, la diferenciación de ISC específico de combustibles similares, así como el aplicado a bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas.
Por otro lado, del total de gastos tributarios estimados, el 84.2% corresponde a exoneraciones de impuestos cobrados por la DGII, equivalentes a RD$152,867.4 millones y el 15.8% restante corresponde a impuestos de la DGA (RD$28,587.7 millones).
3. Impuesto Sobre la Renta.
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas. La estimación del gasto tributario del ISR de las personas físicas se realizó considerando la exención del pago de los servicios profesionales relacionados con los proyectos de desarrollo industrial de las empresas pertenecientes a PROINDUSTRIA, la deducción de los gastos educativos en los ingresos gravables con ISR, la exoneración del salario número 13 otorgado en navidad, así como la exención de los intereses recibidos por las personas físicas por sus inversiones en el mercado de valores y títulos del Ministerio de Hacienda emitidos antes de la promulgación de la Ley No. 253-12.
Impuestos Millones RD$ % PIB Distr. Total
Zonas Francas 23,461.0 0.9% 25.3%Generación Electrica 18,980.3 0.7% 20.5%Salud 14,910.6 0.5% 16.1%Educacion 8,751.8 0.3% 9.4%Instituciones Públicas 4,966.0 0.2% 5.4%Contratistas y Concesiones del Estado 4,941.4 0.2% 5.3%Importadores de Vehiculos 3,123.5 0.1% 3.4%Sector Industrial 2,699.3 0.1% 2.9%Turismo 2,263.2 0.1% 2.4%Compras por Internet 2,107.1 0.1% 2.3%Instituciones Sin Fines de Lucro 1,856.9 0.1% 2.0%Energía Renovable 1,202.9 0.0% 1.3%Desarrollo Fronterizo 1,078.6 0.0% 1.2%Manufactura Textil 310.9 0.0% 0.3%Ley de Cine 283.3 0.0% 0.3%Otros 1,806.8 0.1% 1.9%Total 92,743.4 3.4% 100.0%
Cuadro 3Estimación Gastos Tributarios por Sector Beneficiado Excluyendo
Consumo HogaresAño 2014
133
Estimación de Gastos Tributarios 2014
La base de datos utilizada en las estimaciones fue tomada de las declaraciones juradas (DDJJ), exceptuando para el gasto tributario por intereses recibidos, que se emplean las estadísticas del mercado de valores.
Al respecto, el gasto tributario de los títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central se calcula en base a los intereses programados a pagar para el año 2014; mientras que para el mercado de valores la estimación se efectuó con las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Valores, aplicando las tasas de interés a pagar a las colocaciones realizadas en el mercado primario y secundario para obtener el rendimiento.
A los rendimientos estimados se le aplica una tasa de impuesto de 10.0%, cuando el tenedor es una persona física, y de 5.19% cuando el tenedor es una persona jurídica. Esta última es la tasa efectiva de tributación del ISR de las personas jurídicas del subsector de servicios de intermediación financiera18.
El gasto tributario estimado por ISR personas físicas para el 2014 asciende a RD$1,865.0 millones, equivalente a 0.07% del PIB, de los cuales RD$1,391.8 millones se deben a la exención del salario de navidad, RD$269.3 millones por los intereses generados por títulos valores, RD$195.3 millones por la deducción de los gastos educativos y RD$2.8 millones corresponden a exoneraciones de los servicios profesionales prestados a las industrias manufactureras de PROINDUSTRIA.
18 Según tabla de tasa efectiva de tributación por sector e ingreso realizada por la DGII publicada para la aplicación de la Ley No. 309-12 de Amnistía Tributaria.
Impuestos Millones RD$ % PIB
Salario de Navidad 1,398.1 0.05%Intereses Mercado de Valores 269.3 0.01%Deducción Gastos Educación 195.3 0.01%Sector Industrial (Proindustria) 2.8 0.00%Total 1,865.5 0.07%
Cuadro 4Estimación Gastos Tributarios del ISR Personas Físicas
Año 2014
134
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Jurídicas. La estimación del gasto tributario se realizó a partir de las DDJJ para el año fiscal 2012 de las empresas registradas en regímenes especiales como zona franca, turismo, desarrollo fronterizo, industria textil y empresas de PROINDUSTRIA, el sector del libro y la biblioteca, así como de las donaciones deducidas por las empresas y de los ingresos de las instituciones privadas no lucrativas, entre otros.
El cálculo del gasto tributario para las empresas de los regímenes especiales se realizó extrapolando los resultados obtenidos según las DDJJ registradas en la DGII al resto de las empresas del sector (que no presentaron declaración), considerando sólo las empresas que obtuvieron utilidades, los ajustes fiscales realizados y la tasa efectiva de tributación.
En total, las estimaciones se realizaron considerando 4,915 empresas, de las cuales 574 corresponden a zonas francas; 70 al sector de turismo; 86 de desarrollo fronterizo; 58 empresas de manufactura textil, pieles, cueros y calzados; 228 empresas registradas en PROINDUSTRIA; 10 sociedades del sector del libro y la biblioteca; 5 de energía renovable y 10 de cine; así como 3,874 instituciones privadas sin fines de lucro; estas últimas representan el 78.8% del total de sociedades.19
Es preciso indicar, que para la estimación del gasto tributario por ISR societario para el año 2014 se realiza considerando el comportamiento macroeconómico para el año 2013, debido a que en las DDJJ se presentan los resultados obtenidos durante el año fiscal anterior. Además, se considera que la tasa de ISR será de 28% para las sociedades con cierre de año fiscal a partir de marzo de 2014, debido a que se considera año fiscal 2014.
El gasto tributario estimado por este concepto para el 2014 es de RD$10,889.0 millones, equivalentes a 0.40% del PIB. De este total, el 74.4% corresponde al gasto tributario por zonas francas industriales (0.24% del PIB) e instituciones privadas sin fines de lucro (0.06% del PIB), empresas de PROINDUSTRIA, de turismo e intereses percibidos por tenedores de bonos emitidos con anterioridad a la Ley No. 253-12 (0.02% del PIB cada una); mientras que las sociedades de los demás sectores representaron el 12.4% del total estimado (0.05% del PIB).
Impuestos Millones RD$ % PIBZonas Franca Industrial 6,439.8 0.24%
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 1,665.9 0.06%
Sector Industrial (Proindustria) 528.7 0.02%Desarrollo Sector Turismo 454.0 0.02%Intereses Mercado Valores 447.3 0.02%Desarrollo Fronterizo 350.4 0.01%Energia Renovable 299.5 0.01%Ley de Cine 282.1 0.01%Deducción por Donaciones 186.6 0.01%Concesiciones Obras Publicas y Contratos 157.4 0.01%
Industria Cadena Textil y Calzado 63.6 0.00%Industria Libro y Biblioteca 13.8 0.00%Total 10,889.0 0.40%
Cuadro 5Estimación Gastos Tributarios del ISR Corporativo
Año 2014
19 Aunque sólo el 16.0% del total de gastos tributarios por ISR.135
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Cabe indicar, que aunque en la Ley No. 253-12 se elimina la exención del ISR por la ganancia de capital generada en la enajenación de títulos valores, en la práctica existen limitaciones para la administración, fiscalización y cobro de este impuesto. Por tal motivo, se continúa generando el gasto tributario, que se estima en RD$202.1 millones para el año 2014. Considerando estas exenciones, el gasto tributario por ISR personas jurídicas para 2014 ascendería a RD$11,091.6 millones.
4. Impuestos al Patrimonio.
El gasto tributario estimado por impuestos al patrimonio se compone del IPI no cobrado a las propiedades con valor inferior a seis millones y medio de pesos; del impuesto de 1% sobre activos exonerado a las empresas de PROINDUSTRIA durante los primeros cinco años de funcionamiento, su utilización como crédito en el pago del ISR y exención a otros regímenes especiales; asi como las exoneraciones de los impuestos a la transferencia inmobiliaria, registro de hipotecas, donaciones y sucesiones e impuesto al aumento de capital social (o constitución de compañía).
Impuestos Millones RD$ % PIBIPI 5,287.0 0.19%Registro Primera Placa Vehiculos 1,487.6 0.05%Activos 15,318.3 0.56%Transferencia Inmobiliaria 224.0 0.01%Registro de Hipotecas 202.0 0.01%Donaciones y Sucesiones 0.7 0.00%Aumento Capital Social 13.0 0.00%Total 22,532.5 0.82%
Estimación Gastos Tributarios PatrimonioAño 2014
Cuadro 6
La proyección de gasto tributario asciende a RD$22,532.5 millones, es decir 0.82% del PIB (ver Cuadro 6), de los cuales el 68.0% corresponden al impuesto sobre los activos (0.6% del PIB), el 23.5% al IPI (0.2% del PIB), el 6.6% al registro de la primera placa de vehículos (0.05% del PIB); y el 2.0% corresponde al gasto tributario de las demás figuras impositivas.
5. Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Las estimaciones de gastos tributarios del ITBIS se realizaron considerando las exenciones generales y las que benefician a un sector determinado. Para la estimación de gastos tributarios por exenciones generales del impuesto se utiliza la ENIGH del 2007, con los ajustes realizados en 2012. De su lado, las estimaciones de exenciones específicas de ITBIS se elaboraron con las estadísticas de compra y venta exentas en el mercado local registradas con NCF 14, las exoneraciones aprobadas por la DGPLT y por las disposiciones liberatorias de la DGA.
Para la estimación del año 2014 se considera el incremento de la tasa general de 16% a 18% y el aumento de la tasa mínima de 8% a 11% aplicada a determinados alimentos (café, azúcar, chocolate, yogur, aceite, margarina, mantequilla y demás grasas comestibles). Además, se incluye la estimación de gasto tributario por el tratamiento de tasa cero que se mantiene a determinados bienes exentos en el mercado local: bienes de la canasta básica, medicinas, materiales educativos, envases para productos lácteos y agua embotellada.
Considerando los ajustes anteriores, se estima que el gasto tributario por ITBIS para el año 2014 es 3.64% del PIB (ver Cuadro 7), es decir RD$99,523.9 millones. De este total, RD$84,599.6 millones corresponden a exenciones generales y RD$14,924.9 millones a exoneraciones específicas contenidas en leyes especiales, entendidas estas como las otorgadas a regímenes de incentivos.
136
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuestos Millones RD$ % PIBExenciones Generales 84,599.6 3.09%Alimentos 40,130.5 1.47%Bienes y Servicios Domésticos 18,719.6 0.68%Salud 14,863.1 0.54%Educacion 8,529.5 0.31%Actividades Culturales 200.2 0.01%Servicios 1/ 2,100.5 0.08%Otros Bienes 2/ 41.4 0.00%Tratamiento Tasa Cero Bienes 14.8 0.00%Exenciones Específicas 14,924.4 0.55%Zonas Francas Industriales 117.0 0.00%Turismo 901.0 0.03%Sector Industrial (Proindustria) 1,871.8 0.07%Instituciones Privadas Sin Fines de 140.9 0.01%Concesiciones y Contratos Publicos 2,978.0 0.11%Ley de Cine 1.2 0.00%Desarrollo Fronterizo 500.0 0.02%Industria Cadena Textil y Calzado 211.0 0.01%Energia Renovable 567.2 0.02%Sector Público 4,765.0 0.17%Compras por Internet 1,879.6 0.07%Tratamiento Importadores Vehiculos 316.0 0.01%Otras Exenciones 675.6 0.02%Total 99,523.9 3.64%
Cuadro 7Estimación Gastos Tributarios del ITBIS
Año 2014
6. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
El gasto tributario generado a través de impuestos selectivos al consumo equivale a 0.27% del PIB (ver cuadro 8), es decir, RD$7,338.5 millones. De la estimación se destaca la mejora en la proyección del gasto tributario de ISC por bienes importados, que ha sido elaborada en base a las importaciones de zona franca según el régimen 11 de importación y las estadísticas compiladas en la DGPLT, en lugar de las disposiciones liberatorias, en las cuales se determinó había un subregistro de datos.
En cuanto al gasto tributario estimado por la diferenciación del impuesto selectivo especifico cobrado a las bebidas alcohólicas por litro de alcohol absoluto, se considera la disminución en la brecha del impuesto aplicado a las bebidas fermentadas y destiladas, según el calendario para su unificación aprobado en la Ley No. 253-12.
Igualmente, se incluyen las devoluciones por las exportaciones realizadas por empresas de PROINDUSTRIA que ascienden a RD$248.5 millones, así como algunas exenciones del impuesto sobre transacciones financieras de débito (impuesto a los cheques), aunque su efecto es pequeño en términos recaudatorios.
137
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuestos Millones RD$ % PIB
Importaciones 4,600.8 0.17%Seguros 1,268.7 0.05%Bebidas Alcohólicas 1,220.4 0.04%Devoluciones a Proindustria 248.5 0.01%Impuesto Cheques 0.1 0.00%Total 7,338.5 0.27%
2014
Cuadro 8Estimación Gastos Tributarios del Impuestos Selectivos
7. Impuesto sobre Hidrocarburos.
El gasto tributario del ISC sobre hidrocarburos se estima para 2014 en RD$23,642.6 millones, que equivalen a 0.86% del PIB (ver cuadro 9). De este total, RD$12,754.8 millones es vía el impuesto específico y RD$10,887.8 millones por impuesto Ad valorem.
La Ley 112-00 sobre Hidrocarburos establece impuestos específicos diferenciados por tipo de combustibles similares, como la gasolina premium y regular y el gasoil premium y regular. Esta diferencia del monto de impuesto cobrado a combustibles similares genera un gasto tributario de RD$2,906.7 millones (0.11% del PIB).
Asimismo, la exoneración del pago del impuesto a los combustibles empleados en la generación eléctrica (interconectada y no interconectada) significa un gasto tributario de RD$16,978.6 millones (0.69% del PIB). Esta estimación duplica la efectuada para el año 2013 debido a que se utilizó como base el consumo de fuel oil para generación compilado en la Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos del Ministerio de Hacienda en lugar de las estadísticas de la DGII. Se considera este dato más preciso debido a que la Dirección de Hidrocarburos tiene por función la autorización y fiscalización del combustible para generación eléctrica.
En el gasto tributario por ISC hidrocarburos también se incluyen las exenciones a las empresas de zona franca y desarrollo fronterizo de los combustibles empleados en su proceso de producción, que equivalen a un gasto tributario de RD$362.0 millones; de su lado, las exoneraciones a contratistas de obras del Estado y concesiones mineras generan un gasto tributario de RD$1,395.4 millones, es decir, 0.05% del PIB.
Cabe destacar, que se han otorgado exenciones por vía administrativa de los ISC sobre hidrocarburos, los cuales no pueden ser considerados gastos tributarios desde el punto de vista de la definición del sistema tributario de referencia, pero que significan menores recaudaciones de estos impuestos. En ese contexto,
ISC AdValorem
Por diferencia en impuesto aplicado 2,906.7 - 2,906.7 0.11%Por exencion combustible generacióneléctrica 8,843.7 10,134.9 18,978.6 0.69%Exencion Zonas Francas 110.1 155.7 265.8 0.01%Exención Zona Fronteriza 54.2 42.0 96.1 0.00%Contratista de obras del Estado 226.4 170.8 397.2 0.01%Concesiones Mineras 613.7 384.5 998.2 0.04%Total 12,754.8 10,887.8 23,642.6 0.86%
Concepto ISC Especifico Total
Cuadro 9Estimación Gastos Tributarios del ISC Hidrocarburos 2014;
Millones RD$
% PIB
138
Estimación de Gastos Tributarios 2014
por resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se otorgan exenciones de gasoil regular al transporte público que se estiman en RD$2,341.0 millones, se ha eliminado el ISC Ad valorem cobrado al gas natural de consumo general (RD$304.3 millones) y no se ha indexado a la inflación los ISC específicos desde junio de 2012 (RD$3,022.4 millones). En total, estas medidas representan menores ingresos por RD$5,667.6 millones, que de adicionarse a los gastos tributarios por ISC hidrocarburos el total por este concepto sería de RD$29,310.3 millones (1.07% del PIB).
8. Impuestos Arancelarios.
El gasto tributario estimado para el 2014 generado a través de los impuestos arancelarios es de RD$15,663.1 millones, equivalente a 0.57% del PIB. Este cálculo se ha elaborado sobre la base de una tasa arancelaria efectiva por régimen de incentivo según las estadísticas compiladas por disposición liberatoria considerada gasto tributario20 y exoneración aprobada por la DGPLT; así como a los registros de importaciones de las empresas de zona franca del régimen 11 de importación. Este gasto tributario es producto de una estimación de las importaciones FOB exoneradas de US$5,902.0 millones.
Impuestos Millones RD$ % PIBZonas Francas (régimen 11) 12,114.6 0.44%Contratos y Concesiciones Publicas 410.6 0.02%Compras por Internet 227.5 0.01%Turismo 547.2 0.02%Desarrollo Fronterizo 131.1 0.00%Sector Publico 1/ 178.1 0.01%Salud 47.5 0.00%Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro2/ 39.7 0.00%
Educacion 27.0 0.00%Sector Electrico 0.1 0.00%Energia Renovable 103.1 0.00%Sector Industrial 32.7 0.00%Sector Textil y Calzados 36.4 0.00%Tratamiento Importadores Vehiculos 1,517.5 0.06%Otros 250.0 0.01%Total 15,663.1 0.57%
Cuadro 10Estimación Gastos Tributarios de Arancel
Año 2014
20 Se excluyen las exenciones a diplomáticos y por Acuerdos de Libre Comercio. 139
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuesto Ley Beneficiarios Detalle Exoneración
100% a las Compañías por acciones
100% del pago de impuestos sobre la construcción,los contratos de prestamos, y sobre el registro ytraspaso de bienes inmuebles.
100% del pago de impuestos sobre la constitución desociedades comerciales o de aumento de capital delas mismas.
8-90 Sobre el Establecimiento de Zonas Francas
Operadoras de Zonas Francas establecidas en el país. 100%
Cámaras de Comercio 100% de las rentas
Instituciones Religiosas 100% de las rentas, cuando se obtengandirectamente del culto
Entidades civiles de beneficencia, caridad, asistencia social, centros sociales, artísticos, literarios, políticos y gremiales (ONG)
100% de las rentas, siempre y cuando tales rentas ypatrimonio social no se distribuyan entre losasociados.
Asociaciones Deportivas 100% de las rentas
Ley 204-97 Exención salario no. 13 Personas Físicas
Salario No. 13, siempre que sea igual a la doceavaparte del ingreso anual y que este sobrepase laexencion contributiva anual
28-01 Sobre Desarrollo Fronterizo
Empresas Fronterizas 100%
28-01 Sobre Desarrollo Fronterizo Empresas Fronterizas
Renta imponible para aquella parte que seareinvertida en empresas clasificadas, siempre que noexceda el 50% de la renta neta del contribuyente
100% sobre la renta que se genere por la promoción,ejecución o inversión de capitales en actividadesturísticas específicas y en una de las zonasseñaladas en la ley
Deduccion de un 20% de las utilidades anuales,siempre y cuando las inviertan en algún proyectoturístico que esté comprendido dentro del ámbito deesta ley.
100% pago ISR
Exencion impuesto sobre constitucion de sociedadescomerciales o aumentos de capital
Deduccion de hasta 100% de la renta imponiblecuando se trate de una reinversion en una empresaagroforestal
Deduccion de donaciones siempre que se hagan ainstituciones privadas sin fines de lucro y supere el5% de la renta
Podrán deducir anualmente y por un periodo de diezaños, hasta un 50% del monto total a pagar delimpuesto sobre la renta, con la condición de quedichas empresas o personas inviertan un montoequivalente de recursos en el desarrollo de proyectosforestales previamente aprobados por el ConsejoNacional de Fomento Forestal
Ley 56-07 sobre Industria Textil
Las empresas de los sectores pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorios; pieles, fabricación de calzados y manufacturas de cuero
100% del pago de ISR
Personas Fisicas o Juridicas extranjeras
100% sobre retencion del ISR por serviciosprofesionales relacionados con proyectos dedesarrollo de productos, materiales y procesos deproducción, investigación y desarrollo de tecnología,formación de personal, innovación, investigación,capacitación y protección del medio ambiente, asícomo todo tipo de servicios de consultoría y/oasesoría técnica.
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIADepreciacion acelerada (doble de la establecida porDGII) durante 5 años a partir de la entrada en vigor deesta ley.
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIA
Deduccion de las inversiones realizadas en la comprade maquinaria, equipo y tecnología, hasta el 50% dela renta neta imponible del ejercicio fiscal del añoanterior, durante 5 años a partir de la entrada en vigorde esta ley.
Donaciones a las Empresas clasificadas por PROINDUSTRIA
Los donantes podran deducir de su declaracion deISR las sumas donadas sin importar que sobrepaseel 5% de su renta
Ley 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal
Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación
Industrial
Impu
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Operadoras de Zonas Francas y empresas establecidas dentro de ellas
8-90 Sobre el Establecimiento de Zonas Francas
Personas Fisicas o Juridicas nacionales y extranjeras
158-01 de Fomento al Desarrollo
Turístico
Personas físicas o morales domiciliadas en el país que emprendan, promuevan o inviertan capitales en cuales quiera de las actividades turísticas, en los polos turísticos y /o provincias y /o municipios especificadas en la Ley; limitándose a los nuevos proyectos cuya construcción inicie luego de la promulgación de la misma.
11-92 Código Tributario
140
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuesto Ley Beneficiarios Detalle Exoneración
100% ISR por 10 años o hasta el año 2020 sobre losingresos derivados de la generación y venta deelectricidad, agua caliente, vapor, fuerza motriz,biocombustibles o combustibles sintéticos (solo a lassociedades registradas antes de la promulgacion dela Ley No. 253-12)
Se otorga por 3 años hasta un 40% del costo de lainversión en equipos, como crédito único al impuestosobre la renta, a los propietarios o inquilinos deviviendas familiares, casas comerciales o industrialesque cambien o amplíen para sistemas de fuentesrenovables en la provisión de su autoconsumoenergético privado y cuyos proyectos hayan sidoaprobados por los organismos competentes.
Personas Fisicas pensionados y rentistas de fuente extranjera
Exención de los impuestos que graven el pago dedividendos e intereses, generados en el país o enel extranjero.
Personas Fisicas pensionados y rentistas de fuente extranjera
Exención del 50% del Impuesto sobre Ganancia deCapital, siempre y cuando el rentista sea elaccionista mayoritario de la compañía que sea sujetodel pago de este impuesto y que dicha sociedad nose dedique a las actividades comerciales oindustriales.
Ley 179–09 sobre deducción gastos educativos de la base
del ISR personas físicasPersonas Físicas
Deduccion hasta un máximo del 10% del ingresogravado, pero maximo el 25% del tramo exento derenta.
Personas Físicas o Jurídicas
Quedan exentos del impuesto sobre la renta losingresos que por concepto de derecho de autorperciban los autores y traductores de libros decarácter científico o cultural, editados e impresos enla República Dominicana.
Empresas clasificadas por Editoriales
Empresas dedicadas a los procesos de impresión,gráficos y técnicos relacionados con dicha actividad,siempre que estén constituidas en la RepúblicaDominicana como personas jurídicas dedicadasexclusivamente a la impresión, edición o publicaciónde libros y productos editoriales afines de caráctercientífico o cultural, quedan exentas del pago del ISRpor un período de diez (10) años, siguientes a laentrada en vigencia de esta ley.
Empresas Clasificadas por Librerias
Dichas empresas que estén constituidas comopersonas jurídicas, quedan exentas del pago del ISRpor un período de diez (10) años, siguientes a laentrada en vigencia de esta ley.
Obras Literarias Premiadas
Los premios obtenidos por autores nacionalesdominicanos por concepto de obras literarias encertámenes nacionales e internacionales de caráctercultural, quedan exentos del impuesto sobre la renta.
Usuarios y Operadores de las Zonas Financieras Internacionales
100% Impuesto sobre la Renta y Ganancias deCapital por 30 años desde promulgación de la ley
Usuarios y Operadores de las Zonas Financieras Internacionales
100% impuestos sobre intereses que generenpréstamos obtenidos de instituciones financierasnacionales o extranjeras por 30 años desdepromulgación de la ley
Usuarios y Operadores de las Zonas Financieras Internacionales
100% impuestos sobre utilidades o dividendospercibidos por socios o accionistas ya sean personas fisicas o morales, nacionales o extranjeras por 30años desde promulgación de la ley.
Usuarios y Operadores de las Zonas Financieras Internacionales
Retención por pagos al exterior sobre rentas defuentes dominicanas sean vía intereses o dividendospor 30 años desde promulgación de la ley.
Personas jurídicas
Deducción del 100% del valor real invertido enproyectos cinematográficos de largometrajedominicanos previamente aprobados por la DGCINE,para efectos de calcular el ISR, correspondiente alperíodo gravable en que se realice la inversión. Elmonto de esta inversión no puede superar elveinticinco (25 %) del total de impuestos a pagar porel inversionista para el ejercicio fiscalcorrespondiente.
Productores, distribuidores de largometraje dominicanos y exhibidores
Exención del 100% del valor del ISR a la renta, quese capitalice o reserve para desarrollar nuevasproducciones o inversiones en el sectorcinematográfico Exoneración del 50% del pago del ISR por un períodode 15 años de los ingresos generados por las salas,en el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros.Para los demás municipios, la exención contempladaes del 100%.Exonerados de los impuestos nacionales ymunicipales cobrados por emitir los permisos deconstrucción, incluyendo los actos de compra deinmuebles, durante un período de cinco (5) años; delos impuestos de importación y otros impuestos,tales como tasas, derechos, recargos, incluyendo elITBIS, que fueren aplicables sobre los equipos,materiales y muebles que sean necesarios para elprimer equipamiento y puesta en operación de la salade cine que se tratase, en un período de cinco (5)años.
Personas naturales o jurídicas domiciliadas en la República Dominicana, que presten servicios técnicos para todas las filmaciones rodadas en nuestro territorio, en lo que respecta a su producción.
Exención del pago del ISR sobre los ingresosobtenidos.
Personas naturales o jurídicas que establezcan estudios de filmación o grabación de obras cinematográficas
Exención del 100% del pago del ISR obtenido en suexplotación, durante un período de 15 años.
Ley 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en
la República Dominicana
Personas Fisicas o JuridicasLey 57-07 sobre Energía
Renovable
Ley 108-10 Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica
Ley 171-07 Pensionados y Rentistas de fuente extranjera
Personas naturales o jurídicas que inviertan en la construcción de salas de cine
Ley 502-08 sobre el Libro y la Biblioteca
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Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuesto Ley Beneficiarios Detalle Exoneración
Consumidores y productores de bienesarticulo 343 de bienes exentos: se excluye yogur,azucar, café, chocolate, aceite, mantequilla y demasgrasas comestibles.
Consumidores y productores de serviciosServicios de cuidado personal: excluye gimnacios yspa
Las importaciones de bienes de uso personalrelativas a: equipaje de viajes de pasajeros,personas lisiadas, inmigrantes, residentes enviaje de retorno, personal del servicio exterior dela Nacion y de otra persona que tenga tratamiento especial.
100%
Entidades religiosas 100%28-01 Sobre Desarrollo
FronterizoEmpresas Fronterizas 100% cuando sean ventas locales
158-01 de Fomento al Desarrollo
Turístico
Personas físicas o morales domiciliadas en elpaís que emprendan, promuevan o inviertancapitales en cuales quiera de las actividadesturísticas, en los polos turísticos y /o provincias y/o municipios especificadas en la Ley;limitándose a los nuevos proyectos cuyaconstrucción inicie luego de la promulgación de lamisma.
100% sobre los equipos, materiales y muebles quesean necesarios para el primer equipamiento ypuesta en operación de la instalación turística que setratase. Esto incluye todos los servicios, materiales yequipos a utilizarse en la construcción de lasinstalaciones de que se trate.
Entrega provisional pendiente de exoneracionTratamiento especial otras mercancias (% CIF)Tratamiento para maquinaria y equiposTratamiento para camionesTratamiento ACOFAVEMudanzas vehiculos 1 a 5 añosExon. 4 a 5 años y 15 a 20 años de Res. Ext
Ley No.78-03 Ministerio Público
Procuradores Fiscales y generales Exoneracion procuradores fiscales y generales
Ley 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal
Empresas y personas naturales que realiceninversiones en producción de plántulas,plantación de árboles, el manejo de la plantación,la cosecha, la industrialización y lacomercialización de productos forestales.
Exoneración del impuesto al valor agregado,correspondiente a la compra o importación de bienesy servicios destinados efectivamente al proyecto.
Ley General de Minas y Canteras
Los concesionarios de exploración y explotación,y propietarios de plantas mineras.
100% en importación de maquinarias, equiposespeciales, componentes, repuestos y utensiliosnecesarios para la puesta en marcha, mantenimientoy ejecución de sus actividades mineras.
Ley 56-07 sobre Industria Textil
Las empresas de los sectores pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorios; pieles,fabricación de calzados y manufacturas de cuero.
100% en importación y/o compra en el mercado localde los insumos, materias primas, maquinarias,equipos y servicios
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIA
Cuando existan exenciones o facilidades impositivaspor la compra de productos extranjeros se aplicaránidénticas facilidades a la compra de bienesproducidos en territorio nacional
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIA
100% sobre la importacion o compra en el mercadolocal de los equipos, materiales y muebles que seannecesarios para el primer equipamiento y puesta enoperación del parque industrial o para la primeraremodelación y adecuación de los parquescalificados como parques industriales.
Ley 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal
Personas Fisicas o Juridicas nacionales y extranjeras
Exencion de 100% para los articulos y materialesnecesarios para la reforestacion
Ley 57-07 sobre Energía Renovable Personas Fisicas o Juridicas 100% para equipos y materiales
Ley 171-07 Pensionados y Rentistas de fuente extranjera
Personas Fisicas pensionados y rentistas de fuente extranjera
100% ITBIS en la importacion de ajuares del hogar ybienes personales, incluyendo vehiculo en caso deser adquirido localmente
Empresas clasificadas por INDUSTRIA EDITORIAL
Quedan exentas del ITBIS la cadena de producciónde libros y productos editoriales afines en suscomponentes gráficos y de impresión en el país,según reglamentación del Poder Ejecutivo.
Equipos de Software
No están gravadas con el ITBIS, los componentes desoftware y equipos de cómputo importados ovendidos en el país, cuando sean adquiridos condestino a la organización informática de la RedNacional de Bibliotecas Públicas y la BibliotecaNacional.
Obras Literarias Premiadas
Los premios obtenidos por autores nacionalesdominicanos por concepto de obras literarias encertámenes nacionales e internacionales de caráctercultural, quedan exentos de ITBIS, incluida suimportación.
Ley 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en
la República Dominicana
Usuarios y Operadores de las Zonas Financieras Internacionales
100% bienes gravados ITBIS, incluyendo impuestossobre el traspaso de bienes inmuebles, por 30 añosdesde promulgación de la ley
Salas de cine
Exentos del pago de ITBIS los equipos, materiales ymuebles necesarios para el primer equipamiento ypuesta en operación de la sala de cine, en un períodode 5 años a partir de entrada en vigencia de la ley.
Películas extranjeras Exentas del pago de ITBIS en lo referente alrodamiento, equipos de filmación, y en general de laproducción cinematográfica.
Ley 3489 General de Aduanas
Ley 146-00 Codigo Arancelario
Ley 108-10 Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica
Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación
Industrial
Ley 502-08 sobre el Libro y la Biblioteca
11-92 Código Tributario
ITBI
S
Impotadores
Importadores
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Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuesto Ley Beneficiarios Detalle ExoneraciónTodos los impuestos de importación, arancel,derechos aduanales, y demás gravámenes queafecten las materias primas, equipos, materiales deconstrucción, etc. Impuestos de importación relativos a equipos yutensilios necesarios para la instalación y operaciónde todo tipo de equipo que beneficie al bienestar de la clase trabajadora. Pago de impuesto de importación de los equipos detransporte que sean vehículos de carga, colectoresde basura, micro buses y mini buses, para eltransporte de empleados. Materiales de construcción importados.
28-01 Sobre Desarrollo Fronterizo
Empresas Fronterizas 100%
Entidades religiosas
Artículos importados por organismos internacionalesy el cuerpo diplomático, objetos para el cultoreligioso, muestras utilizadas en feriasinternacionales
Instituciones del sector público, con autorizaciondel Poder Ejecutivo por una razon especial 100%
Importaciones bienes personales y del hogar dedominicanos o extranjeros que vengan a residir alpais, o estudiantes dominicanos que regresendefinitivamente al país.
100%
Partes, piezas y materiales para reparacion debarcos mercantes y de turismo que seencuentren en proceso de carga o descarga enlos puertos dominicanos, asi como las deaviones para el transporte de pasajeros (Siempreque sean de matricula dominicana)
100%
Materia prima para la fabricacion de medicinas 100%
100% sobre los equipos, materiales y muebles quesean necesarios para el primer equipamiento ypuesta en operación de la instalación turística que setratase. Esto incluye todos los servicios, materiales yequipos a utilizarse en la construcción de lasinstalaciones de que se trate.
100% sobre las maquinarias y equipos necesariospara lograr un alto perfil en la calidad de losproductos (hornos, incubadoras, plantas detratamiento de control de producción y laboratorios,entre otros), al momento de la implantación.
146-71 MineraLos concesionarios de exploración y explotación,y propietarios de plantas mineras
Exoneraciones o reducciones de impuestos, queespecifiquen sus concesiones,sobre la importaciónde los medios de producción necesarios para laexploración, explotación y beneficios de sustanciasminerales, siempre que no se produzcan en el país.
Ley 96-88 que autoriza a los casinos de juegos a operar máquinas tragamonedas
casinos de juegos con licencia otorgada por laComisión de casinos.
la importación de maquinas tragamonedas, laspartes, piezas, repuestos y equipos accesorios estáexonerada del pago de cualquier derecho, impuestos,tasa o contribución
Ley 8-90 de Zonas Francas Zonas Francas
La mercancía extranjera importada y destinada a lasZonas Francas estará exenta de pago de aranceles,impuestos y otros cargos fiscales relacionados a laimportación y comercialización de dicha mercancía
Entrega provisional pendiente de exoneracionTratamiento para maquinaria y equiposTratamiento especial otras mercancias (% CIF)Tratamiento para camionesTratamiento ACOFAVEMudanzas vehiculos 1 a 5 añosExon. 4 a 5 años y 15 a 20 años de Res. Ext
Ley No.78-03 Ministerio Público
Procuradores Fiscales y generales Exoneracion procuradores fiscales y generales
Ley 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal
Empresas y personas naturales que realiceninversiones en producción de plántulas,plantación de árboles, el manejo de la plantación,la cosecha, la industrialización y lacomercialización de productos forestales.
Exoneración de aranceles establecidos para laimportación de materias primas, maquinarias,equipos, vehículos utilitarios, e implementos que serequieran para el desarrollo de los proyectos
Ley General de Minas y Canteras
Los concesionarios de exploración y explotación,y propietarios de plantas mineras.
100% en importación de maquinarias, equiposespeciales, componentes, repuestos y utensiliosnecesarios para la puesta en marcha, mantenimientoy ejecución de sus actividades mineras.
57-96 Sobre Vehiculos Legisladores
Legisladores 100%
345-98 Sobre Computadoras Personales
Consumidor 100%
Impu
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Impo
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146-00 Sobre Estructura Arancelaria
Ley 146-00
8-90 Sobre el Establecimiento de Zonas Francas
Personas físicas o jurídicas domiciliadas en elpaís que emprendan, promuevan o inviertancapitales en cuales quiera de las actividadesturísticas, en los polos turísticos y /o provincias y/o municipios especificadas en la Ley;limitándose a los nuevos proyectos cuyaconstrucción inicie luego de la promulgación de lamisma.
158-01 de Fomento al Desarrollo
Turístico
Ley 3489 Para Regimen de las Aduanas
Importadores
Importadores
Operadoras de Zonas Francas y empresasestablecidas dentro de ellas
143
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuesto Ley Beneficiarios Detalle Exoneración
Ley 171-07 Pensionados y Rentistas de fuente extranjera
Personas Fisicas pensionados y rentistas de fuente extranjera
100% arancel en importacion de ajuares del hogar ybienes personales, incluyendo vehiculo en caso deser adquirido localmente
Ley 56-07 sobre Industria Textil
Las empresas de los sectores pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorios; pieles,fabricación de calzados y manufacturas de cuero.
Se establece un arancel único de tasa 0% a laspartidas de insumos, materias primas, maquinarias,equipos y servicios establecidos
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIA
Cuando existan exenciones o facilidades impositivaspor la compra de productos extranjeros se aplicaránidénticas facilidades a la compra de bienesproducidos en territorio nacional
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIA
Exencion del pago de todos los impuestos deimportacion, aranceles y carga a la importacion dematerias primas e insumos desde cualquier industriaacogida a un regimen especial para ser sometidas aprocesos industriales complementarios
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIA
100% impuestos a la importacion de los equipos,materiales y muebles que sean necesarios para elprimer equipamiento y puesta en operación delparque industrial o para la primera remodelación yadecuación de los parques calificados como parquesindustriales.
Ley 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal
Personas Fisicas o Juridicas nacionales y extranjeras
100% impuestos de importacion de articulos ymateriales necesarios para la reforestacion
Ley 57-07 sobre Energía Renovable Personas Fisicas o Juridicas
100% impuestos de importacion equipos,maquinarias y accesorios
Bienes Donados
Están excluidos del impuesto a las importaciones debienes y equipos destinados a la dotaciónbibliotecaria, que sean donados en favor debibliotecas que integren la Red Nacional deBibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional. Ladonación de que se trate debe ser aprobadapreviamente por la Secretaría de Estado de Cultura.
Papel e Insumos
Las importaciones de papel, originales, fotografías,películas, grabados, cartones, planchas, tintaslitográficas, materias primas e insumos, maquinaria yequipo para la impresión o edición de libros yproductos editoriales afines de carácter científico ocultural en el país, quedan exentas de impuestos ygravámenes aduaneros.
Libros y Productos Editoriales Afines de Carácter Científico o Cultural
Las importaciones de libros y productos editorialesafines de carácter científico o cultural, quedanexentas de impuestos y gravámenes aduaneros. Lasexportaciones de libros, revistas, folletos,coleccionables seriados o publicaciones de caráctercientífico o cultural, editados e impresos en laRepública Dominicana quedan exentas de todogravamen.
Decreto 402-05 Compras por internet (despacho expreso) Exencion de impuestos a la importacion de lascompras por internet con valor inferior a US$200
Ley 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en
la República Dominicana
Usuarios y Operadores de las Zonas FinancierasInternacionales
100% impuestos de importación, aranceles, derechos aduanales y demás gravámenes conexos que afectenequipos, materiales de construcción, partes deedificios, vehículos y equipos de oficina, por 30 añosdesde promulgación de la ley.
Salas de cine
100% impuestos importación los equipos, materialesy muebles importados para el primer equipamiento ypuesta en operación de las salas de cine, por unperíodo de 5 años a partir de la vigencia de esta ley.
Personas naturales o jurídicas que establezcan estudios de filmación o grabación de obras cinematográficas
Durante un período de 10 años, podrán importarselibres de impuestos los bienes de capital requeridos.
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Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación
Industrial
Ley 108-10 Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica
Ley 502-08 sobre el Libro y la Biblioteca
144
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuesto Ley Beneficiarios Detalle Exoneración
Importadores de bienes de uso personal
100% de las importaciones definitivas de bienes deuso personal, en materia de derecho de importación,con sujeción a regímenes especiales: viaje depasajeros, personas lisiadas, inmigrantes, etc.
instituciones religiosas, educativas, culturales, deasistencia social y similares
100% de las importaciones definitivas, en materia dederecho de importación
Encomiendas100% de las importaciones definitivas exceptuadasdel pago de derechos de importación
Entrega provisional pendiente de exoneracionTratamiento para maquinaria y equiposTratamiento especial otras mercancias (% CIF)
Ley 557-05 de Reforma Tributaria
Consumidor Diferencia en el monto especifico de ISC cobrado alas bebidas alcohólicas por litro de alcohol absoluto
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIA
Cuando existan exenciones o facilidades impositivaspor la compra de productos extranjeros se aplicaránidénticas facilidades a la compra de bienesproducidos en territorio nacional
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIA
Devolución de los ISC a telecomunicaciones, segurosy combustibles, así como el impuesto a los cheques, en un porcentaje igual al de los ingresos porexportaciones del total de ingresos por ventas en unperíodo
Empresas clasificadas por PROINDUSTRIAExencion del pago de impuestos a los combustiblesal ser considerados usuarios no regulados y grandesconsumidores
Ley 171-07 Pensionados y Rentistas de fuente extranjera
Personas Fisicas pensionados y rentistas de fuente extranjera
100% ISC en importacion de ajuares del hogar ybienes personales, incluyendo vehiculo en caso deser adquirido localmente
Ley 182-09 que modifica los Artículos 309 y 383 del Código
Tributario de República Dominicana
Sector Agropecuario
La exención del Impuesto Selectivo a los Servicios deSeguros, de las empresas del sector agropecuario,siempre que se refieran a pólizas para garantizaractividades agropecuarias.
Ley 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en
la República Dominicana
Usuarios y Operadores de las Zonas Financieras Internacionales
100% todos los impuestos selectivos, incluyento CDT telecomunicaciones, por 30 años desde promulgación de la ley.
Propietarios de Viviendas
En los casos de viviendas cuyas mejoras hubieransido construidas con préstamos a largo plazo congarantía hipotecaria y siempre que sea habitada porsu propietario, por ascendientes o descendientes delpropietario, o por colaterales hasta el segundo gradode parentesco, quedarán exentas del impuesto hastaque hayan amortizado por lo menos, el (50%) delpréstamo original.
Estado Dominicano, Instituciones Benéficas,Organizaciones Religiosas, y ResidenciasDiplomáticas.
100%
Solares no edificados en zona ruralEl valor total de las propiedades no edificadas enzonas rurales, asi como las destinadas a explotacionagricola.
Propietarios de viviendas o solares urbanos noedificados
El valor del total de propiedades de una persona fisica hasta RD$6.5 millones
Propietarios de viviendasQueda excluido de todo impuesto, aquella viviendacuyo propietario ha cumplido los 65 años
Ley 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal
Personas Fisicas o Juridicas nacionales y extranjeras 100% impuestos sobre propiedad inmobiliaria rural
Empresas Manufactureras, comerciales,agropecuarias
Están exentos los activos fijos que corresponden aexplotaciones agropecuarias, Terrenos rurales,inversiones en acciones e impuestos diferidos oanticipados
Compañías de SegurosInversiones en acciones y Impuesto sobre la Rentadiferido o anticipado
Empresas que hagan la solicitud de exencióntemporal
Las inversiones definidas reglamentariamente por laDGII como de capital intesivo o aquellas inversionesque por su naturaleza de su actividad tengan un ciclode instalación, producción e inicio de operacionesmayor a un (1) año, realizadas por empresa nueva ono.
Empresas con pérdidas que hagan la solicitud de exención temporal
Los contribuyentes que presenten pérdidas en sudeclaración del Impuesto sobre la Renta, siempre que exista causa de fuerza mayor o de carácterextraordinario que justifiquen la imposibilidad derelizar dicho pago.
8-90 Sobre el Establecimiento de Zonas
Francas
Operadoras de Zonas Francas y empresas establecidas dentro de ellas
100% Impuestos activos o patrimonios
Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación
IndustrialEmpresas clasificadas por PROINDUSTRIA
Durante los primeros 5 años a partir de la entrada envigencia de esta ley no será considerado como partede la base imponible los activos fijos adquiridos
Ley 502-08 sobre el Libro y la Biblioteca
Red de Bibliotecas Públicas
Las entidades territoriales competentes propendenpor exceptuar de impuestos que graven la propiedadinmobiliaria a los edificios donde funcionen conexclusividad y presten servicios bibliotecarios lasbibliotecas que integran la Red Nacional deBibliotecas Públicas.Exención de los impuestos sobre transferenciasinmobiliarias, para la primera propiedad adquirida.
Exención del 50% de los impuestos sobre hipotecas,cuando las acreedoras sean institucionesfinancieras debidamente reguladas por la LeyMonetaria y Financiera.
Exención del 50% del Impuesto sobre la PropiedadInmobiliaria, cuando este aplique.
Ley 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en
la República Dominicana
Usuarios y Operadores de las Zonas Financieras Internacionales
100% impuestos sobre activos o patrimonio,incluyendo vivienda suntuaria y solares no edificados,por 30 años desde promulgación de la ley.
Ley 139-11Para Aumentar los Ingresos Tributarios y Destinar
Mayores Recursos en Educación
Instituciones del Sistema FinancieroExención del impuesto de 1% a los primerosRD$700.0 millones de activos financieros netos delas instituciones financieras
18-88 Sobre el Impuesto de Viviendas Suntuarias
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Ley 171-07 Pensionados y Rentistas de fuente extranjera
Personas Fisicas pensionados y rentistas de fuente extranjera
Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación
Industrial
11-92 Código Tributario
Ley 3489 Para Regimen de las Aduanas
Ley 557-05 de Reforma Tributaria
Importadores
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Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuesto Ley Beneficiarios Detalle Exoneración
Parientes directos del De-CujusTransmisiones inferiores a $500; transmisionesinferiores a $1000 en caso de parientes directos.
Familiares Bien de familia instituido por la ley 10-24Establecimientos públicos e instituciones decaridad
Legados a establecimientos públicos e institucionesde caridad.
Ley 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal
Personas Fisicas o Juridicas nacionales y extranjeras
100% impuestos sobre transferencia de propiedadinmobiliaria rural
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Dona
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25-69 Sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
Familiares y establecimientos públicos einstituciones de caridad
Donaciones inferiores a $500; aquellas hechas paracrear o fomentar la familia; y aquellas que noalcancen un valor a los establecimientos públicos einstituciones de caridad.
Ley 8-90 Sobre el Establecimiento de Zonas
Francas
Operadoras de Zonas Francas y empresasestablecidas dentro de ellas
100% del pago de impuestos sobre la construcción,los contratos de prestamos, y sobre el registro ytraspaso de bienes inmuebles.
158-01 de Fomento al Desarrollo
Turístico
Personas físicas o morales domiciliadas en elpaís que emprendan, promuevan o inviertancapitales en cuales quiera de las actividadesturísticas, en los polos turísticos y /o provincias y/o municipios especificadas en la Ley;limitándose a los nuevos proyectos cuyaconstrucción inicie luego de la promulgación de lamisma
100% de impuestos cobrados por utilizar y emitir lospermisos de construcción, incluyendo los actos decompra del terreno, siempre y cuando el mismo seautilizado para desarrollar una actividad turísticaespecífica.
8-90 Sobre el Establecimiento de Zonas Francas
Operadoras de Zonas Francas y empresasestablecidas dentro de ellas
100% del pago de impuestos sobre la constitución desociedades comerciales o de aumento de capital delas mismas.
18-88 Sobre el Impuesto de Viviendas Suntuarias Propietarios del Inmueble
Certificaciones emitidas por una ampliación,remodelación y decoración para el uso comercial,expedida por el ayuntamiento correspondiente.
8-90 Sobre el Establecimiento de Zonas Francas
Operadoras de Zonas Francas y empresasestablecidas dentro de ellas
Pago de impuestos municipales
125-01 General de Electricidad Empresas que desarrollen de forma exclusiva lageneración de energía renovable
Las empresas que desarrollen de forma exclusiva lageneración de energía renovable estarán exentas deimpuestos durante cinco años a partir de su fecha deinstalación.
158-01 de Fomento al Desarrollo
Turístico
Personas físicas o morales domiciliadas en elpaís que emprendan, promuevan o inviertancapitales en cuales quiera de las actividadesturísticas, en los polos turísticos y /o provincias y/o municipios especificadas en la Ley;limitándose a los nuevos proyectos cuyaconstrucción inicie luego de la promulgación de lamisma
100% de impuestos cobrados por utilizar y emitir lospermisos de construcción, incluyendo los actos decompra del terreno, siempre y cuando el mismo seautilizado para desarrollar una actividad turísticaespecífica.
Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación
IndustrialEmpresas clasificadas por PROINDUSTRIA
100% de los impuestos cobrados por utilizar y emitir permisos de construccion
Exencion impuestos de patentes y venta de productos forestalesexencion impuestos sobre construccion
Ley 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en
la República Dominicana
Usuarios y Operadores de las Zonas FinancierasInternacionales
100% sobre tasas, derechos y arbitrios municipales,por 30 años desde promulgación de la ley.
Contratistas de Obras del Estado
Contratos de Construccion y concesiones (ratificadospor el Congreso) entre el Estado y empresasprivadas, donde a estas ultimas se brindanexenciones impositivas por la Ley 112-00 (Mediantemecanismo de reembolso segun dispuesto en LeyNo. 253-12)
Empresas Generadoras de Electricidad que venda al sistema interconectado
Exoneracion total del pago de los impuestos a loshidrocarburos (Mediante mecanismo de reembolsosegun dispuesto en Ley No. 253-12)
Empresas Generadoras de Electricidad pivadadestinando al mercado nacional, capacidadinstalada superior a 15 Megavatios
Exoneracion total del pago de los impuestos a loshidrocarburos (Mediante mecanismo de reembolsosegun dispuesto en Ley No. 253-12)
Empresa privada con capacidad instaladasuperior a 15 Megavatios (no interconectada)
Exoneracion total del pago de los impuestos a loshidrocarburos (Mediante mecanismo de reembolsosegun dispuesto en Ley No. 253-12)
Empresas privadas con capacidad instaladamenor a 15 Megavatios, que destine el 50% omas de la energia generada a la red dedistribucion nacional a traves de concesionariosde generacion
Exoneracion total del pago de los impuestos a loshidrocarburos (Mediante mecanismo de reembolsosegun dispuesto en Ley No. 253-12)
Zonas Francas
Exencion del pago de los impuestos de hidrocarburosutilizados en sus procesos de producción (Mediantemecanismo de reembolso segun dispuesto en LeyNo. 253-12)
557-05 de Reforma TributariaEmpresas Eléctricas de Generación que venda al SENI, al sistema aislado o autoproductores
Exención del impuesto de 16% sobre el consumo decombustibles (Mediante mecanismo de reembolsosegun dispuesto en Ley No. 253-12)
Impu
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Personas Fisicas o Juridicas nacionales y extranjeras
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112-00 sobre Hidrocarburos
Impu
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Suce
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Ley 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal
25-69 Sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
146
Estimación de Gastos Tributarios 2014
Impuesto Ley Beneficiarios Detalle Exoneración
Banco Central, la Superintendencia de Bancos yEntidades de intermediación financiera
El Banco Central, la Superintendencia de Bancos yaquellas entidades de intermediación financiera querealicen operaciones con el Banco Central, estánexentos de toda carga contributiva
Entidades de intermediación financiera endisolución
Las transferencias de activos, pasivos o contingentesde la entidad de intermediación financiera endisolución, están exentas de toda carga contributiva
125-01 General de ElectricidadEmpresas que desarrollen de forma exclusiva lageneración de energía renovable
Las empresas que desarrollen de forma exclusiva lageneración de energía renovable estarán exentas deimpuestos durante cinco años a partir de su fecha deinstalación.
28-01 Sobre Desarrollo Fronterizo Empresas Fronterizas
50% de cualquier impuesto vigente a las empresasya instaladas o por instalarse
158-01 de Fomento al Desarrollo
Turístico
Personas físicas o morales domiciliadas en elpaís que emprendan, promuevan o inviertancapitales en cuales quiera de las actividadesturísticas, en los polos turísticos y /o provincias y/o municipios especificadas en la Ley;limitándose a los nuevos proyectos cuyaconstrucción inicie luego de la promulgación de lamisma
100% sobre los financiamientos nacionales einternacionales así como los intereses de éstos
Ley 92-04 Sobre Riesgo Sistemico
Entidades de Intermediacion Financiera
Las transferencias de activos y pasivos de lasentidades de intermediación financiera están exentasdel pago de impuestos, tasas, aranceles nacionaleso municipales de cualquier índole
Ley 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal
Empresas y personas naturales que realiceninversiones en producción de plántulas,plantación de árboles, el manejo de la plantación,la cosecha, la industrialización y lacomercialización de productos forestales.
Exoneración de todo impuesto nacional o municipalvigente o a crearse para la transferencia depropiedades, inscripción de bienes, ampliación decapital, emisión de acciones y todo tipo de deuda ycapital
Ley 5852-62 de Aguas El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos,INDRHI,
Estará exonerado de pagos de impuestos, gravamen,tasa o tributo que recaiga o pudiese recaer sobre susoperaciones, negocios, explotaciones, obras y sobretodo los actos o negocios que realice, así como losdocumentos relativos a los mismos.
Ley 57-07 sobre Energía Renovable Personas Fisicas y Juridicas
Exencion por 10 años o hasta el 2020 de todos losimpuestos que apliquen las empresas o industriasdedicadas de modo específico y exclusivo a laproducción de bioetanol y de biodiesel y de cualquiercombustible sintético de origen renovable que resulteequivalente a los biocombustibles, destinados almercado energetico local
Ley 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en
la República Dominicana
Usuarios y Operadores de las Zonas FinancierasInternacionales
100% sobre constitución de sociedades y aumentode capital, por 30 años desde promulgación de la ley.
183-02 Código Monetario y Financiero
Todo
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pues
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que
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147
148
ANEXO No. 4
149
150
FINANCIAMIENTO Y EJECUCI NDE PROYECTOS DE INVERSI N
151
Institución Ejecutora/ Proyecto AcreedorFinanciamiento Contratado al
31/08/13Financiamiento Contratado Pendiente
por Desembolsar al 31/08/13Financiamiento a ser Contratado
Total Financiamiento por Desembolsar
Presupuesto 2014
PROYECTOS DE INVERSION 72,437,772,986.18 45,807,852,631.16 131,078,326,509.63 177,110,792,777.01 20,964,979,891.00
Presidencia de la República 10,269,541,800.00 5,599,890,479.01 4,289,700,000.00 9,889,590,479.01 973,094,892.00 Gabinete de la Política Social 10,269,541,800.00 5,599,890,479.01 4,289,700,000.00 9,889,590,479.01 973,094,892.00 Programa de Inversión Protección Social BIRF 1,261,171,800.00 366,456,479.01 - 366,456,479.01 383,400,000.00 Programa de Protección Social (Incluye Componente de Apoyo Presupuestario) BID 9,008,370,000.00 5,233,434,000.00 4,289,700,000.00 9,523,134,000.00 589,694,892.00
Ministerio de Interior y Policía 1,085,760,000.00 1,085,760,000.00 - 1,085,760,000.00 13,530,383.00 Normalización Sistema Nacional de Control Migratorio KEXIM 1,085,760,000.00 1,085,760,000.00 - 1,085,760,000.00 13,530,383.00
Ministerio de las Fuerzas Armadas - - - - 174,332,592.00 Habilitación del Instituto Cartográfico Militar N/I - - - - 174,332,592.00
Ministerio de Hacienda 900,837,000.00 324,312,826.26 1,401,016,020.00 1,725,328,846.26 207,306,251.00 Modernización de Adm. de Finanzas Públicas BID 900,837,000.00 324,312,826.26 324,312,826.26 167,306,251.00
Dirección General de Catastro - - 1,401,016,020.00 1,401,016,020.00 40,000,000.00 Catastro Nacional de la República N/I - - 1,401,016,020.00 1,401,016,020.00 40,000,000.00
Ministerio de Educación 2,369,463,636.21 159,478,457.45 2,144,850,000.00 2,528,942,093.66 215,000,000.00 Plan Decenal de Educación BID 2,144,850,000.00 159,478,457.45 2,144,850,000.00 2,304,328,457.45 205,000,000.00 Formación Hotelera - INFOTEP AFD 224,613,636.21 - - 224,613,636.21 10,000,000.00
Ministerio de Salud Pública 10,704,786,778.74 4,187,254,265.28 7,312,675,671.23 11,499,929,936.51 2,410,631,111.00 Apoyo Reforma del Sector Salud 2 BIRF 1,308,358,500.00 765,628,958.64 - 765,628,958.64 140,536,855.00 Hospital Sosúa N/I - - 1,198,708,877.74 1,198,708,877.74 103,042,605.00 Hospital Regional Valverde Mao N/I - - 1,400,811,744.49 1,400,811,744.49 50,000,000.00 Hospital Provincia Trinidad Sánchez N/I - - 51,558,890.93 51,558,890.93 50,000,000.00 Construcción de 2 Crued en Santo Domingo y Santiago N/I - - - - 56,000,000.00
INAPA 9,396,428,278.74 3,421,625,306.64 300,141,574.03 3,721,766,880.66 1,354,692,278.00 Acueducto Higuey-Bávaro DEUTSCHE BANK 3,356,189,004.13 939,580,928.66 - 939,580,928.66 355,200,000.00
ICO 2,269,422,137.30 585,770,513.99 - 585,770,513.99 444,000,000.00 BANESTO 2,269,422,137.30 585,770,513.99 - 585,770,513.99
Acueducto Hermanas Mirabal N/I - - - - 177,600,000.00 Descentralización y Modernización del INAPA BID 1,501,395,000.00 1,310,503,350.00 - 1,310,503,350.00 312,576,002.00 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Los Botados, Yamasá ICO - - 300,141,574.03 300,141,574.03 65,316,276.00
CAASD - - - - 5,000,003.00 Construcción Red de Distribución de Agua Potable Hipódromo V Centenario N/I - - - -
5,000,003.00
CORAASAN - - 1,166,860,257.47 1,166,860,257.47 562,326,466.00 Ampliación Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en Santiago N/I - - 1,166,860,257.47 1,166,860,257.47 559,526,466.00 Construcción Alcantarillado Sanitario Villa Verde, Santiago N/I - - - - 2,800,000.00
FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
MINISTERIO DE HACIENDA
Acueducto de Peravia
n Pesos
152
Institución Ejecutora/ Proyecto AcreedorFinanciamiento Contratado al
31/08/13Financiamiento Contratado Pendiente
por Desembolsar al 31/08/13Financiamiento a ser Contratado
Total Financiamiento por Desembolsar
Presupuesto 2014
FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
MINISTERIO DE HACIENDA
n Pesos
CORAAROMANA - - - - 2,742,393.00 Ampliación de Redes del Barrio Piedra Linda N/I - - - - 2,742,393.00
CORAAPLATA - - 3,194,594,326.57 3,194,594,326.57 68,250,000.00 Acueducto Corredor Turístico Cabarete Sosúa Montellano Pto Plata N/I - - 3,194,594,326.57 3,194,594,326.57 38,850,000.00 Construcción de Acueductos en la Provincia de Puerto Plata N/I - - - - 29,400,000.00
CORAAVEGA - - - - 18,040,511.00 Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio Las Carmelitas N/I - - - - 10,000,000.00 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupú N/I - - - - 8,040,511.00
Ministerio de Trabajo 857,940,000.00 814,999,287.96 - 814,999,287.96 35,213,603.00 Apoyo al Sistema Nacional de Empleo BID 857,940,000.00 814,999,287.96 - 814,999,287.96 35,213,603.00
Ministerio de Agricultura 4,319,875,110.00 3,805,740,596.73 10,125,623,780.60 13,931,364,377.33 207,757,214.00 Mejoramiento Apoyo a la Innovacion Teconologica Agropecuaria (PATCA II) BID 1,286,910,000.00 1,127,453,271.60 - 1,127,453,271.60
20,000,000.00
Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PATCA III) BID 428,970,000.00 413,884,370.40 - 413,884,370.40 15,000,000.00 Mejoramiento del Desarrollo de las Organizaciones Económicas Pobres Rurales de la Frontera (PRORURAL OESTE) FIDA/OPEC 828,744,450.00 752,208,540.89 - 752,208,540.89 15,000,000.00 Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este del Pais (PRORURAL CENTRO Y ESTE).
FIDA1,251,706,260.00 1,249,546,327.47 - 1,249,546,327.47 6,000,000.00
Ampliación Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra (Plan AFD 523,544,400.00 262,648,086.37 - 262,648,086.37 20,000,000.00 Sistemas de Producción para Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana
BID - - 10,125,623,780.60 10,125,623,780.60
131,757,214.00
Ministerio de Obras Públicas 18,239,804,400.00 9,624,500,875.60 3,539,495,386.53 13,163,996,262.13 5,285,591,643.00 Prog. Multifase Infraestructura Vial BID/OPEC 3,431,760,000.00 2,016,553,775.94 - 2,016,553,775.94 851,238,115.00 Autopista Uvero Alto BNDES 7,935,945,000.00 3,686,144,243.96 - 3,686,144,243.96 2,245,031,963.00 Construcción Avenida Circunvalación La Romana BCIE 866,519,400.00 866,519,400.00 - 866,519,400.00 779,680,000.00 Reconstrucción Carretera San Pedro - La Romana y Circunvalación San Pedro BCIE 1,286,910,000.00 1,286,910,000.00 3,539,495,386.53 4,826,405,386.53
902,880,000.00
Boulevard Turístico del Este BCIE 1,286,910,000.00 1,286,910,000.00 - 1,286,910,000.00 485,760,000.00
INVI 3,431,760,000.00 481,463,455.70 - 481,463,455.70 21,001,565.00
Ministerio de Turismo 1,286,910,000.00 1,168,943,250.00 - 1,168,943,250.00 155,409,066.00 Mejoramiento Turismo Sostenible Ciudad Colonial BID 1,286,910,000.00 1,168,943,250.00 - 1,168,943,250.00 155,409,066.00
Ministerio de Medio Ambiente y Rec. Nat. 18,349,087,761.24 15,367,916,441.36 3,859,247,651.27 19,227,164,092.63 1,171,262,422.00 INDRHI 18,349,087,761.24 15,367,916,441.36 3,859,247,651.27 19,227,164,092.63 1,171,262,422.00 Proy. Múltiple Monte Grande BNDES 10,706,188,426.20 10,706,188,426.20 - 10,706,188,426.20 565,527,550.00
Construcción Sistema de Riego Azua II Pueblo Viejo BNDES/BNP PARIBAS - - 3,859,247,651.27 3,859,247,651.27 232,001,728.00 Construcción Presa de Guaigui DEUTSCHE BANK 3,353,199,335.04 2,886,144,504.20 - 2,886,144,504.20 145,903,813.00 Proyecto Adm. Desastres y Rec. Emergencia BIRF 3,431,760,000.00 1,105,034,927.91 - 1,105,034,927.91 227,829,331.00 Adicional Proyecto Adm. Desastres y Rec. Emergencia BIRF 857,940,000.00 670,548,583.05 - 670,548,583.05
Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo 2,466,577,500.00 2,081,867,151.52 - 2,081,867,151.52 304,155,608.00
153
Institución Ejecutora/ Proyecto AcreedorFinanciamiento Contratado al
31/08/13Financiamiento Contratado Pendiente
por Desembolsar al 31/08/13Financiamiento a ser Contratado
Total Financiamiento por Desembolsar
Presupuesto 2014
FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
MINISTERIO DE HACIENDAn Pesos
Desarrollo Municipal (PRODEM) BIRF 857,940,000.00 740,346,417.01 - 740,346,417.01 40,527,127.00 Apoyo Programa Competitividad BID 428,970,000.00 351,333,808.28 - 351,333,808.28 76,973,927.00 Agua y Saneamiento en Zonas Turísticas BIRF 1,179,667,500.00 990,186,926.22 - 990,186,926.22 186,654,554.00
Administracion de Obligaciones del Tesoro 1,587,189,000.00 1,587,189,000.00 98,405,718,000.00 99,992,907,000.00 9,811,695,106.00 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 1,587,189,000.00 1,587,189,000.00 98,405,718,000.00 99,992,907,000.00 9,811,695,106.00 Construcción Subestación San Juan de la Maguana BEI 1,587,189,000.00 1,587,189,000.00 - 1,587,189,000.00 231,930,871.00 Construcción Planta de Generación Termoeléctrica N/I - 64,345,500,000.00 64,345,500,000.00 4,448,263,370.00 Mejoramiento del Sistema de Distribución Eléctrica a Nivel Nacional N/I - 13,040,688,000.00 13,040,688,000.00 875,000,000.00 Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios del Servicio de N/I - 21,019,530,000.00 21,019,530,000.00 4,256,500,865.00
Notas1. Solo incluye información sobre los financiamientos contratados o a ser contratados para los proyectos de inversión que fueron incluidos en el presupuesto 2014.
2. Tipos de cambio con respecto al peso dominicano al 31/08/2013: EUR 56.91 - SDR 65.00 - USD 42.90 - KRW 0.01
154
CUENTA CONCEPTO PR 20143.1 Fuentes de Financiamiento 189,261,209,9573.1.2 Incremento de pasivos 189,261,209,957
Fuentes Internas 33,854,230,061Fuentes Externas 155,406,979,896
3.2 Aplicaciones financieras 111,552,186,3243.2.1 Incremento de activos financieros 3,221,769,8073.2.1.2 Incremento de activos financieros no corrientes 3,221,769,8073.2.2 Disminución de pasivos 108,330,416,5173.2.2.1 Disminución de pasivos Corrientes 96,045,940,794
GOBIERNO CENTRALECONOMICA DEL FINANCIAMIENTO RD$ Pesos y % PIB
155
CCUENTA DDENOMINACION PPRESUPUESTO
33.2 AAplicaciones financieras 1189,261,209,957
3.2.2 Disminución de pasivos 189,261,209,957
3.2.2.1 Disminución de pasivos Corrientes 189,261,209,957
Clasificación Económica del Financiamiento 2014
GOBIERNO CENTRAL
156
CUENTA AHORRO INVERSI N Y FINANCIAMIENTO
157
Detalle Ley No. 155-13I. Ingresos corrientes 418,814,757,075.00
Impuestos 401,705,206,778.00 Contribuciones a la seguridad social 1,600,289,514.00 Ventas de bienes y servicios 9,921,256,123.00 Renta de la propiedad 5,203,698,546.00 Transferencias y donaciones corrienres recibidas 8,937,389.00 Multas y sanciones pecuniarias 155,188,266.00 Otros ingresos corrientes 220,180,459.00
II. Gastos Corrientes 403,891,278,645.00 Gastos de consumo 162,830,391,413.00 Prestaciones de la seguidad social (sistema propio de la empresa) 24,754,932,428.00 Gastos de la propiedad 71,465,584,950.00 Subvenciones otorgadas a empresas - Transferencias corrientes otrogadas 144,648,277,137.00 Otros gastos corrientes 192,092,717.00
III. (I-II) Resultado Económico 14,923,478,430.00 IV. Ingresos de Capital 901,030.00 V. Gastos de Capital 97,693,351,108.00
Construcciones en proceso 57,259,445,890.00 Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 11,654,377,370.00 Objetos de valor 89,170,083.00 Activos no producidos 1,163,175,973.00 Transferencias de capital otorgadas 26,080,897,517.00 Gastos de capital, reserva presupuestaria 1,446,284,275.00
VI. (IV-V) Resultado de Capital (97,692,450,078.00) VII. Total de Ingresos + donaciones 423,875,606,120.00 VIII. Total de Gastos 501,584,629,753.00 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario (6,243,438,683.00) X. (VII-VIII)Resultado Financiero (77,709,023,633.00) XI. Fuentes Financieras 189,261,209,957.00
Fuentes externas 33,854,230,061.00 Fuentes internas 155,406,979,896.00
XII. Aplicaciones Financieras 111,552,186,324.00 Amortizaciones internas 26,081,488,869.00 Amortizaciones expternas 69,964,435,923.00 Disminución de cuentas por pagar 12,284,491,723.00 Activos financieros 3,221,769,807.00
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto 77,709,023,633.00 Fuente: Sistema de Informacion de la Gestión Financiera (SIGEF)
Valores RD$Cuenta ahorro Inversion y Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
158
159
DISTRIBUCI N INSTITUCIONALDE LOS GASTOS APROPIADOS
TERCERA PARTE
160
161
162
163
0101INSTITUCIÓN
SENADO DE LA REPÚBLICA
AÑO 2014
164
CONGRESO NACIONALSENADO DE LA REPÚBLICA
ORGANIGRAMA
165
SENADO DE LA REPÚBLICA
Misión
Representar al pueblo dominicano, de quien emana la soberanía, ejercer las funciones de legislar, fiscalizar y controlar a los demás poderes del estado con ética y tolerancia, comprometidos con los mejores intereses de la nación.
Visión
Consolidar el Senado de la República como una institución capaz de enfrentar los retos y las transformaciones que demandan los nuevos desafíos sociales, políticos y económicos, generando legislaciones orientadas hacia la justicia social y el bienestar común de todos nuestros conciudadanos; así como mantener un eficiente manejo legislativo, transparente y confiable apoyado en un equipo humano altamente motivado y comprometido.
166
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
1 - PODER LEGISLATIVO 1,925,779,124 1,925,779,124
0101-SENADO DE LA REPUBLICA 1,925,779,124 1,925,779,124
01-CAMARA DE SENADORES 1,925,779,124 1,925,779,124
11-ELABORACION Y APROBACION DE LEYES A NIVEL DEL SENADO NACIONAL 1,619,127,124 1,619,127,124
00-N/A 1,619,127,124 1,619,127,124
00-N/A 1,619,127,124 1,619,127,124
0001-DIRECCION Y ADMINISTRACION 1,410,719,616 1,410,719,616
0002-DISCUSION Y APROBACION DE LEYES 208,407,508 208,407,508
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 306,652,000 306,652,000
00-N/A 306,652,000 306,652,000
00-N/A 306,652,000 306,652,000
0000-TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO 306,652,000 306,652,000
TOTAL GENERAL 1,925,779,124 1,925,779,124
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
167
0102INSTITUCIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
AÑO 2014
168
CONGRESO NACIONAL CÁMARA DE DIPUTADO
ORGANIGRAMA
169
CÁMARA DE DIPUTADOS
Misión
Representar al pueblo dominicano y legislar a su favor, para el desarrollo y consolidación del Estado social y democrático de derecho, así como fortalecer las atribuciones constitucionales de controlar y fiscalizar los demás poderes del Estado.
Visión
Ser el organismo de representación, legislación y fiscalización efectiva, dinámica y proactiva, que vela por los intereses y aspiraciones del pueblo dominicano, mediante el ejercicio constitucional de sus funciones y la actuación ejemplar de sus miembros.
170
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
1 - PODER LEGISLATIVO 3,816,958,046 3,816,958,046
0102-CAMARA DE DIPUTADOS 3,816,958,046 3,816,958,046
01-CAMARA DE DIPUTADOS 3,816,958,046 3,816,958,046
11-ELABORACION Y APROBACION DE LEYES A NIVEL DE DIPUTADOS 3,458,628,046 3,458,628,046
00-N/A 3,458,628,046 3,458,628,046
00-N/A 3,458,628,046 3,458,628,046
0001-DIRECCION Y ADMINISTRACION 1,924,692,909 1,924,692,909
0002-DISCUSION Y APROBACION DE LEYES 1,414,935,136 1,414,935,136
0003-LESGILACION PARLACEN 119,000,000 119,000,000
0008-ASISTENCIA SOCIAL DE APOYO Y REPRESENTACION LEGISLATIVA 1 1
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 358,330,000 358,330,000
00-N/A 358,330,000 358,330,000
00-N/A 358,330,000 358,330,000
0000-TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO 358,330,000 358,330,000
TOTAL GENERAL 3,816,958,046 3,816,958,046
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
171
172
173
PODER EJECUTIVO
174
175
0201INSTITUCIÓN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AÑO 2014
176
ORGANIGRAMA PRELIMINAR PROPUESTO DEL ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Presidencia de la República Despacho del Ministro Administrativo
de la PresidenciaAuditoría GubernamentalSeguridad Militar
Dirección de Gestión de Documentosdel Ministro
Dirección de Recursos HumanosDirección Jurídica
Dirección de Control Interno
Departamentode Planificación
y Desarrollo
División de Registro y
Control
División de Beneficios y Relaciones Laborales
División de Desarrollo Humano y
Carrera
División de Reclutamiento,
Selección y Evaluación del
Desempeño
División de Nombramientos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Compras y
Contrataciones
Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Departamento de Correspondencia
Departamento de Archivo Central de
la Presidencia
Departamento de Almacén y Suministro División de
Operaciones de TIC
División de Desarrollo e
Implementación de Sistemas
División de Administración del Servicio TIC
División de Seguridad y Monitoreo
División de Administración de Proyectos de TIC
Dirección de Viajes Oficiales
Dirección de Nutrición
Dirección de Ingeniería y
Servicios Generales
Dirección de Eventos
Departamentode Servicios Generales
Departamentode Ingeniería
Sección de Jardinería
Sección de Mobiliario
División de Mayordomía
División de Diseño
Arquitectónico
División de Mantenimiento
Civil
División de Mantenimiento
Electromecánico
Taller de Mecánica
Dirección de Proyectos Especiales
División de Tesorería
División de Presupuesto
División de Nómina
División de Contabilidad
División de ComprasMenores
División de Licitaciones
Dirección de Ceremonial y
Protocolo
Departamento de Edecanes
Departamento de Recepción de Visitantes del
Palacio Nacional
Dirección de Diseño Organizacional
Viceministros
Departamentode
Transportación
Departamento de Servicios Sociales
División de Presupuesto y Supervisión de
Obras
División de Análisis y Estados
Financieros
División de Elaboración de Documentos
Legales
Departamento de Salud, Higiene y Seguridad en el
Trabajo
Gobernaciones de Edificios de Oficinas Gubernamentales
177
SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Misión
Supervisar y coordinar las labores administrativas, logísticas y financieras Presidenciales de la Casa de Gobierno y sus dependencias, sirviendo de soporte a través de una gestión técnica profesional con un enfoque institucional, participativo y eficiente.
Visión
Ser un Ministerio eficiente, funcionalmente integrado, moderno y transparente, contando con un personal que asista a la Presidencia de la Republica en cumplir los planes de gobierno promoviendo el bienestar social.
178
179
GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Misión
Como instancia de coordinación del sector social, trabajamos para garantizar la efectividad y la eficacia de la estrategia y de las políticas sociales del Gobierno, articulando los programas y las acciones en materia de demanda social formulen las instituciones que forman el Gabinete, enfocados en incidir en el desarrollo integral de las familias dominicanas que viven en situación de vulnerabilidad y en la reducción de la pobreza.
Visión
Protección, promoción y desarrollo integral de las familias, impulsando el progreso para superar la pobreza en la Republica Dominicana.
180
181
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Misión
Somos el órgano rector del sistema nacional de control interno, fiscalizador del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos, responsables de autorizar las órdenes de pago, mediante revisiones y consultorías objetivas que generen resultados oportunos, a través de procesos automatizados y estandarizados, recursos humanos idóneos y metodologías basadas en gestión de riesgo; contribuyendo al mejoramiento continuo de las instituciones bajo el ámbito de la ley, creando rentabilidad social.
Visión
Ser reconocida como el órgano rector del control interno, agregando valor a la gestión públicapara garantizar ejecutorias óptimas y transparentes.
182
183
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
Misión
Coordinar, ejecutar y supervisar la construcción de obras de infraestructura gubernamentales a través un marco de transparencia y compromiso con las necesidades de desarrollo del país y sus ciudadanos, mediante el empleo de las mejores prácticas de la ingeniería y el respeto al medio ambiente.
Visión
Ser la institución que promueva la ejecución y fiscalización de proyecto de infraestructura en el sector público, prioritarios para satisfacer las necesidades urbanas y rurales, enfocadas en el desarrollo sostenido de la nación.
184
185
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Misión
Auxiliar al Primer mandatario de la Nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el Presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las Políticas Públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Visión
Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central.
186
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 13,125,007,410 17,925,058 13,142,932,468
01-ACTIVIDADES CENTRALES 3,651,435,507 3,651,435,507
00-N/A 3,651,435,507 3,651,435,507
00-N/A 3,651,435,507 3,651,435,507
0001-DIRECCION Y ADMINISTRACION 2,234,621,940 2,234,621,940
0004-ADMINISTRACION DE OFICINAS GUBERNAMENTALES 33,182,850 33,182,850
0005-COORDINACION DE LA POLITICA MEDIOAMBIENTAL 9,869,900 9,869,900
0006-APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL 1,154,960,570 1,154,960,570
0009-ADMINISTRACION DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE 45,614,414 45,614,414
0010-MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICOY MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 28,019,810 28,019,810
0013-CONTROL Y SUPERVISION DE LAS POLITICAS FARMACEUTICA 10,971,232 10,971,232
0014-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVERSION PRIVADA 38,134,222 38,134,222
0015-CONSERVACION DE LOS RECURSOS MARITIMOS 41,660,000 41,660,000
0016-ADMINISTRACION DL CENTRO VACACIONAL INFANTIL DE JARABACOA 28,327,177 28,327,177
0017-COORDINACION DE POLITICAS DE DOMINICANOS EN EL EXTERIOR 26,073,392 26,073,392
11-FONDOS A CARGO DEL PODER EJECUTIVO 5,516,981,293 5,516,981,293
00-N/A 5,516,981,293 5,516,981,293
00-N/A 5,516,981,293 5,516,981,293
0001-FONDOS PARA 5% ATENCION NECESIDADES PUBLICAS 4,922,193,656 4,922,193,656
0002-FONDOS PARA 1% PARA IMPREVISTOS Y CALAMIDADES 594,787,637 594,787,637
15-CONTROL Y COMBATE DE DROGA Y LAVADO DE ACTIVOS 203,761,608 203,761,608
00-N/A 203,761,608 203,761,608
00-N/A 203,761,608 203,761,608
0001-REDUCCION Y CONTROL DEL USO DE DROGAS 97,320,660 97,320,660
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
187
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 13,125,007,410 17,925,058 13,142,932,468
15-CONTROL Y COMBATE DE DROGA Y LAVADO DE ACTIVOS 203,761,608 203,761,608
00-N/A 203,761,608 203,761,608
00-N/A 203,761,608 203,761,608
0002-SUPERVISION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 18,815,812 18,815,812
0003-ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS 87,625,136 87,625,136
16-ATENCION DE EMERGENCIAS 60,383,732 60,383,732
00-N/A 60,383,732 60,383,732
00-N/A 60,383,732 60,383,732
0001-PREVENCION Y CONTROL DE DESASTRES 22,000,000 22,000,000
0002-PLANIFICACION Y SEGUIMIENTOS DE EMERGENCIAS 38,383,732 38,383,732
18-COORDINACION Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES 69,831,615 69,831,615
00-N/A 69,831,615 69,831,615
00-N/A 69,831,615 69,831,615
0001-FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PATRIOTICAS 44,831,615 44,831,615
0002-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA 25,000,000 25,000,000
19-PROMOCION E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO 215,313,402 215,313,402
00-N/A 215,313,402 215,313,402
00-N/A 215,313,402 215,313,402
0001-DIRECCION Y COORDINACION 165,313,402 165,313,402
0002-SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO 50,000,000 50,000,000
20-PROMOCION Y FOMENTO DE LA ETICA EN EL SECTOR PUBLICO 102,866,856 102,866,856
00-N/A 102,866,856 102,866,856
00-N/A 102,866,856 102,866,856
0001-DIRECCION Y COORDINACION 92,866,856 92,866,856
0002-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ETICA PUBLICA 10,000,000 10,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
188
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 13,125,007,410 17,925,058 13,142,932,468
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2,348,735,578 2,348,735,578
00-N/A 2,348,735,578 2,348,735,578
00-N/A 2,348,735,578 2,348,735,578
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2,348,735,578 2,348,735,578
99-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 955,697,819 17,925,058 973,622,877
00-N/A 955,697,819 17,925,058 973,622,877
00-N/A 955,697,819 17,925,058 973,622,877
0000-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 955,697,819 17,925,058 973,622,877
02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 5,202,114,966 16,586,426 15,422,798,252 26,905,108 20,668,404,752
11-PROTECCION SOCIAL 5,202,114,966 16,586,426 973,094,892 26,905,108 6,218,701,392
01-PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES Y ATENCION DE RIESGO 4,338,763,983 16,586,426 973,094,892 26,905,108 5,355,350,409
00-N/A 4,338,763,983 16,586,426 973,094,892 5,328,445,301
0001-COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVO 141,788,777 141,788,777
0002-REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LOS BENEFICIARIOS 228,831,362 228,831,362
0003-ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES 446,009,350 446,009,350
0004-ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS (PLAN SOCIAL) 1,502,408,652 1,502,408,652
0005-ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS(SOLIDARIDAD)
476,120,776 476,120,776
0006-PROVISION ALIMENTARIA 1,371,529,049 16,586,426 1,388,115,475
0007-ATENCION AL ENVEJECIENTE 61,038,548 61,038,548
0008-ATENCION A DISCAPACITADOS 74,037,469 74,037,469
0009-DESARROLLO DE PROYECTOS COMUNITARIOS 27,000,000 27,000,000
0010-MICROFINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 10,000,000 10,000,000
0011-Fortalecimiento Institucional para la Erradicación de la Pobreza a través del ProgramaSolidaridad
352,131,600 352,131,600
0012-Fortalecimiento del Programa de Inversión Sectorial Social 383,400,000 383,400,000
0016-Aumentar la demanda de los servicios públicos en las áreas de salud, nutrición y educación;y aumentar la calidad de los servicios de salud
94,949,231 94,949,231
0017-Fortalecer a Solidaridad en su capacidad de planificación, supervisión operativa ycomunicación con sus beneficiarios; y las actividades de evaluacion y monitoreo
6,066,615 6,066,615
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
189
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 5,202,114,966 16,586,426 15,422,798,252 26,905,108 20,668,404,752
11-PROTECCION SOCIAL 5,202,114,966 16,586,426 973,094,892 26,905,108 6,218,701,392
01-PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES Y ATENCION DE RIESGO 4,338,763,983 16,586,426 973,094,892 26,905,108 5,355,350,409
00-N/A 4,338,763,983 16,586,426 973,094,892 5,328,445,301
0020-Fortalecimiento del programa Solidaridad Fase IV 124,929,042 124,929,042
0021-Asistencia técnica del programa Solidaridad Fase IV 11,618,404 11,618,404
03-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL EN PEDERNALES Y PREVENCION DE RIESGOS DE LA SALUDEN 5 PROVINCIAS FRONTERIZAS
26,905,108 26,905,108
0051-Adquisición de Equipos para la Construcción Hospital en Pedernales 5,065,658 5,065,658
0052-Campaña de capacitación y educación en prevensión de riesgos en salud 2,349,325 2,349,325
0053-Supervisión Construcción Hospital en Pedernales 1,620,572 1,620,572
0054-Construcción Hospital en Pedernales 17,869,553 17,869,553
02-DESARROLLO SOCIAL- LOCAL 863,350,983 863,350,983
00-N/A 831,512,961 831,512,961
0001-INCLUSION CIUDADANA 68,750,163 68,750,163
0002-INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES 172,807,335 172,807,335
0003-APOYO AL DESARROLLO SOCIAL BARRIAL 339,965,900 339,965,900
0004-INCENTIVO A LAS INICIATIVAS LOCALES 81,783,093 81,783,093
0005-APOYO AL DESARROLLO SOCIAL FRONTERIZO 168,206,470 168,206,470
01-CONSTRUCCIÓN DE 665 LETRINAS DE FOZO DOBLE EN LAS PROV. DE BARAHONA, SANFRANCISCO DE MACORIS, EL SEIBO, MOCA, MONTECRISTI, SAN PEDRO DE MACORIS Y SANJOSE DE OCOA
870,468 870,468
0051-Construcción de 665 Letrinas de Fozo Doble en las Prov. De Barahona, San Francisco de Macorís, El Seibo, Moca, Montecristi, San Pedro de Macoris y San José de Ocoa
870,468 870,468
02-CONSTRUCCIÓN DE 166 BAÑOS EN SANTO DOMINGO, MOCA Y EL SEIBO 1,037,724 1,037,724
0051-Soluciones Ambientales 1,037,724 1,037,724
03-CONSTRUCCIÓN DE 1,050 UNIDADES DE LETRINAS SENCILLA CON LADRILLOSECOLOGICOS EN LA REGION NORTE, REGION SUR, REGION ESTE Y LA PROVINCIA SANTODOMINGO
3,058,824 3,058,824
0051-Construcción de 1,050 unidades de Letrinas Sencillas con ladrillos ecológico en la Región Norte, Región Sur, Región Este y la Prov. Santo Domingo
3,058,824 3,058,824
04-CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS DIGNAS CON LADRILLOS ECOLOGICOS EN LA PROV.SANTO DOMINGO, MOCA Y EL SEIBO
1,356,010 1,356,010
0051-Construcción de 70 Viviendas Digna con ladrillos ecológico en Santo Domingo, Moca y El Seibo
1,356,010 1,356,010
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
190
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 5,202,114,966 16,586,426 15,422,798,252 26,905,108 20,668,404,752
11-PROTECCION SOCIAL 5,202,114,966 16,586,426 973,094,892 26,905,108 6,218,701,392
02-DESARROLLO SOCIAL- LOCAL 863,350,983 863,350,983
05-REHABILITACIÓN DE 167 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, MOCA,EL SEIBO Y SAN PEDRO DE MACORIS
2,936,968 2,936,968
0051-Rehabilitación de 167 viviendas en Santo Domingo, Distrito Nacional, Moca, El Seibo y San Pedro de Macoris
2,936,968 2,936,968
06-REHABILITACIÓN DE OBRAS FISICAS EN DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO,SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS.
3,588,247 3,588,247
0051-REHABILIATACIÓN DE OBRAS 3,588,247 3,588,247
08-CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN VILLA BISONO, NAVARRETE, PROVINCIASANTIAGO
1,258,767 1,258,767
0051-Construcción Escuela Villa en Bisonó, Navarrete, Prov. Santiago 1,258,767 1,258,767
13-CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE 3 AULAS MAS DIRECCION Y COCINA, LA RUFINA, LOSLLANOS, S.P.MACORIS
1,000,000 1,000,000
0051-Construcción Escuela de 3 aulas, Dirección y Cocina en las Comunicades La Rufina y San José de los Llanos
930,000 930,000
0052-Supervisión de la Construcción de la Escuela de 3 Aulas, Dirección y Cocina 40,000 40,000
0053-Capacitación al Personal de la Escuela 30,000 30,000
17-CONSTRUCCIÓN DE UNA CLINICA RURAL TIPO EN LA PLAZA, MATA PALACIO, PROVINCIAHATO MAYOR
260,209 260,209
0051-Construcción de la Clínica 260,209 260,209
20-CONSTRUCCIÓN DE UNA CLINICA RURAL DAJAO, LOS ALMACIGOS, SANTIAGORODRIGUEZ
1,989,981 1,989,981
0051-Construcción Clínica Rural Dajao - los Almácigos, Prov. Santiago Rodríguez 1,989,981 1,989,981
23-CONSTRUCCIÓN DE UN SALON PASTORAL, EL VIGIADOR, MONTE CRISTI 476,578 476,578
0051-Construcción Salón Pastoral, El Vigiador, Prov. Montecristi 476,578 476,578
29-REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE UN (1) AULA MAS OBRAS DE APOYO, LOSPALMARITOS, TENARES
181,347 181,347
0051-Rehabilitación Escuela 1 aula y Obras de Apoyo, Los Palmaritos, Tenares 181,347 181,347
30-CONSTRUCCIÓN DE UN PLAY DE SOFTBALL MAS OBRAS DE APOYO, LA LUISA MONTEPLATA
1,491,910 1,491,910
0051-Construcción Play de Softball y Obras de Apoyo, La Luisa Monte Plata 1,491,910 1,491,910
32-CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE DOS (2) AULAS EN LA CIENAGA DE BARAHONA 1,800,000 1,800,000
0051-Construcción Escuela de 2 aulas en la Cienaga de Barahona 1,800,000 1,800,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
191
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 5,202,114,966 16,586,426 15,422,798,252 26,905,108 20,668,404,752
11-PROTECCION SOCIAL 5,202,114,966 16,586,426 973,094,892 26,905,108 6,218,701,392
02-DESARROLLO SOCIAL- LOCAL 863,350,983 863,350,983
61-CONSTRUCCIÓN DE UNA CLINICA RURAL TIPO EN SAN FELIPE ARRIBA, PIMENTEL,PROVINCIA DUARTE
170,378 170,378
0051-Construcción de la Clínica 170,378 170,378
62-REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA JAIME MOLINA EN PALMARITO, SALCEDO, PROVINCIAHERMANAS MIRABAL
67,499 67,499
0051-Rehabilitación de la Escuela 67,499 67,499
63-RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO,SANTIAGO, SAN CRISTOBAL Y SAN FRANCISCO DE MACORIS
3,588,247 3,588,247
0051-Reconstrucción de Viviendas 3,588,247 3,588,247
64-RECONSTRUCCIÓN Y DRENAJE LOMA DE LA JICOTEA EN EL CAMINO VECINAL RIOJAGUA LA PLACETA EN DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO ALMEDIO , MUNICIP
1,500,000 1,500,000
0051-RECONSTRUCCION Y DRENAJE LOMA DE LA JICOTEA EN EL CAMINO VECINAL RIO JAGUA LA PLACETA EN DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO ALMEDIO
1,500,000 1,500,000
68-RECONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CAÑADA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIOPUERTO RICO, DETRAS DE LA FERRETERIA GONZALES EN LA AV. PASEO DE LOS REYESCATOLICOS
1,400,000 1,400,000
0051-SANEAMIENTO DE CAÑADA DE AGUAS NEGRAS 1,400,000 1,400,000
88-CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN TIREO, CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA 88,000 88,000
0051-Construcción del Centro Comunal 88,000 88,000
89-CONSTRUCCIÓN 280 ML VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA GRADA Y PARQUEINFANTIL AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA GENERACION EN LA COMUNIDAD DEARROYO HONDO BANI
1,216,865 1,216,865
0051-CONSTRUCCION 280 ML VERJA PERIMETRAL 1,216,865 1,216,865
90-RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LOS CASTILLOS ESTANCIA NUEVA. BAITOA, LICEYAL MEDIO
2,500,000 2,500,000
0051-RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LOS CASTILLOS ESTANCIA NUEVA. BAITOA, LICEY AL MEDIO
2,500,000 2,500,000
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 14,449,703,360 14,449,703,360
00-N/A 14,449,703,360 14,449,703,360
00-N/A 14,449,703,360 14,449,703,360
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 14,449,703,360 14,449,703,360
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
192
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
04-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1,232,001,334 1,232,001,334
11-CONTROL FISCAL 1,232,001,334 1,232,001,334
00-N/A 1,232,001,334 1,232,001,334
00-N/A 1,232,001,334 1,232,001,334
0001-DIRECCION Y ADMINISTRACION 1,232,001,334 1,232,001,334
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
01-ACTIVIDADES CENTRALES 355,022,019 355,022,019
00-N/A 355,022,019 355,022,019
00-N/A 355,022,019 355,022,019
0001-DIRECCION Y ADMINISTRACION 355,022,019 355,022,019
11-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 718,379,476 238,651 718,618,127
00-N/A 718,379,476 238,651 718,618,127
03-CONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE CALLES EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA 421,724,926 421,724,926
0051-Diseños Viales 175,862,464 175,862,464
0052-Construcción y Asfaltado Calles 69,999,998 69,999,998
0053-Supervisión Obras 175,862,464 175,862,464
05-CONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE CALLES, EN LA PROVINCIA AZUA 9,302,660 9,302,660
0051-Construcción y asfaltado calles 8,837,527 8,837,527
0052-Supervisión Obras 465,133 465,133
15-CONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE CALLES, EN MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT 20,144,054 20,144,054
0051-Construcción y asfaltado calles Santo Domingo 16,518,124 16,518,124
0052-Diseños Viales 2,618,727 2,618,727
0053-Supervisión Obras 1,007,203 1,007,203
20-REHABILITACIÓN CARRETERA CRUCE DE ESPERANZA - MONTECRISTI. 9,227,536 9,227,536
0051-REHABILITACION CARRETERA CRUCE DE ESPERANZA-MONTECRISTI 8,766,159 8,766,159
0052-SUPERVISION CARRETERA CRUCE DE ESPERANZA-MONTECRISTI 461,377 461,377
21-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DE VILLA VASQUEZ EN LAPROVINCIA MONTECRISTI
30,935,295 30,935,295
0051-OBRAS CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DE VILLA VASQUEZ EN LA PROVINCIA MONTECRISTI
29,852,560 29,852,560
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
193
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
11-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 718,379,476 238,651 718,618,127
00-N/A 718,379,476 238,651 718,618,127
21-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DE VILLA VASQUEZ EN LAPROVINCIA MONTECRISTI
30,935,295 30,935,295
0052-SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DE VILLA VASQUEZ EN LA PROVINCIA MONTECRISTI
1,082,735 1,082,735
23-CONSTRUCCIÓN ASFALTADO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO 16,533,816 16,533,816
0051-CONSTRUCCION ASFALTADO CALLES SANTO DOMINGO ESTE 15,707,125 15,707,125
0052-SUPERVISION ASFALTADO SANTO DOMINGO ESTE 826,691 826,691
24-RECONSTRUCCIÓN CALLE ENTRADA URBANIZACION ALMANZAR - CALLE BRAZIL,PROVINCIA DUARTE
1,593,740 1,593,740
0051-RECONSTRUCCION CALLE ENTRADA URBANIZACION ALMANZAR 1,514,053 1,514,053
0052-SUPERVISION DE OBRA 79,687 79,687
26-CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES EN AV. VENEZUELA Y BARRIOS. 8,239,700 8,239,700
0051-CONSTRUCCION ASFALTADO BOCA CHICA, LA CALETA Y VALIENTE 7,827,715 7,827,715
0052-SUPERVISION OBRAS ASFALTADO 411,985 411,985
27-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE ELLIBERTADOR, EN LA PROVINCIA AZUA
4,534,368 238,651 4,773,019
0051-Supervisión de la Construcción y Reconstrucción de calles, aceras y contentes del Libertador, Prov. Azua
238,651 238,651
0052-Construcción y Reconstrucción de Calles, Aceras y Contentes del Libertador, Prov. Azua 4,534,368 4,534,368
28-RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO BARRIOS DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ 18,117,577 18,117,577
0051-RECONSTRUCCION BARRIOS DE COTUI 17,211,698 17,211,698
0052-SUPERVISION DE OBRA 905,879 905,879
29-CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL DE BOCA DE CACHON, MUNICIPIO JIMANI 9,788,564 9,788,564
0051-Supervisión de la Construcción de la Soución Vial de Boca de Cachon, Jimaní 489,428 489,428
0052-Construcción de la Solución Vial de Boca de Cachon, Municipio Jimaní 9,299,136 9,299,136
30-RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES BARRIOS DE TAMBORIL, HATO DEL YAQUE YSAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
9,422,925 9,422,925
0051-RECONSTRUCCION ASFALTADO DE CALLES BARRIOS DE TAMBORIL, HATO DEL YAQUE Y SAN JOSE DE LAS MATAS
8,951,779 8,951,779
0052-SUPERVISION DE OBRA 471,146 471,146
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
194
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
11-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 718,379,476 238,651 718,618,127
00-N/A 718,379,476 238,651 718,618,127
33-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION CALLES ZONA SUR, , SAN CRISTOBAL, PERAVIA,SAN JOSE DE OCOA, BARAHONA, ELIAS PIÑA, PEDERNALES E INDEPENDENCIA
14,469,422 14,469,422
0051-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CALLES 13,745,951 13,745,951
0052-SUPERVISION OBRAS 723,471 723,471
34-RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO HIGUERO 3,593,358 3,593,358
0051-REHABILITACION VIA DE ACCESO AL HIGUERO 3,593,358 3,593,358
36-CONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES BARRIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA 11,596,374 11,596,374
0051-ASFALTADO DEL BARRIO MONTE PLATA 11,596,374 11,596,374
37-RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES BARRIOS DE LA ROMANA, PROVINCIA LAROMANA
9,122,777 9,122,777
0051-RECONSTRUCCION CARRETERA 9,122,777 9,122,777
38-RECONSTRUCCIÓN CALLES DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA, VALVERDE 8,939,958 8,939,958
0051-SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION CALLES DE ESPERANZA, VALVERDE 446,998 446,998
0052-RECONSTRUCCION CALLES DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA, VALVERDE 8,492,960 8,492,960
39-RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO BARRIOS BOCA CHICA , LA CALETA Y VALIENTE. 20,249,569 20,249,569
0051-MONITOREO Y SUPERVISION 1,012,478 1,012,478
0052-ASFALTADO DE LAS CALLES DE BOCA CHICA. 19,237,091 19,237,091
40-CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL DE SERVICIOS URB PROF JUAN BOSCH, LAVEGA
14,999,699 14,999,699
0051-INFRAESTRUCTURA VIAL URB JUAN BOSCH 14,249,714 14,249,714
0052-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URB JUAN BOSCH 749,985 749,985
41-CONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES Y CAMINOS VECINALES, SAN FRANCISCO DEMACORIS
14,232,158 14,232,158
0051-CONSTRUCCION ASFALTADO CALLES Y CAMINOS VECINALES, SAN FRANCISCO 13,520,550 13,520,550
0052-SUPERVISION ASFALTADO OBRAS 711,608 711,608
42-CONSTRUCCIÓN CALLES DEL POBLADO EL PINAL 4,239,031 4,239,031
0051-SUPERVISION CONSTRUCCION CALLES EL POBLADO EL PINAL 211,952 211,952
0052-CONSTRUCCION CALLES DEL POBLADO EL PINAL 4,027,079 4,027,079
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
195
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
11-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 718,379,476 238,651 718,618,127
00-N/A 718,379,476 238,651 718,618,127
43-CONSTRUCCIÓN LOTE 5 - VERJA, GARITA, PARQUEOS Y CALLES, COTUI 15,852,288 15,852,288
0051-SUPERVISION CONSTRUCCION LOTE 5 - VERJA, GARITA, PARQUEOS Y CALLES 15,059,674 15,059,674
0052-CONSTRUCCION LOTE 5 - VERJA, GARITA, PARQUEOS Y CALLES, COTUI 792,614 792,614
44-RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES LOS RIELES, CENOVI, JOBOBAN, CIUDADAGROPECUARIA Y BOMBA DE YAIBA, PROVINCIA DUARTE
12,955,958 12,955,958
0051-CONSTRUCCION OBRAS FISICAS VARIAS 12,308,160 12,308,160
0052-SUERVISION OBRAS 647,798 647,798
45-RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO BARRIO, CIEN FUEGOS, SANTIAGO 20,241,297 20,241,297
0051-SUPERVISION RECONSTRUCCION ASFALTADO BARRIO, CIEN FUEGOS, SANTIAGO 1,012,065 1,012,065
0052-RECONSTRUCCION ASFALTADO BARRIO, CIEN FUEGOS, SANTIAGO 19,229,232 19,229,232
47-CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIOS DE SANTO DOMINGO ESTE 6,286,900 6,286,900
0051-Aceras y contenes 6,286,900 6,286,900
48-CONSTRUCCIÓN CALLES TAMAYO, BARAHONA 2,035,526 2,035,526
0051-Construcción Carretera 1,933,750 1,933,750
0052-inspección Obras 101,776 101,776
12-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS 526,530,370 526,530,370
00-N/A 526,530,370 526,530,370
04-CONSTRUCCIÓN CARRETERA MATAYAYA-BANICA PROVINCIA ELIAS PIÑA 4,025,866 4,025,866
0051-Construcción obras civiles de la carretera 3,824,573 3,824,573
0052-Supervisión obras civiles e instlación carpeta asfáltica 201,293 201,293
05-RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DEL CIRCUITO DE LA VUELTA AL LAGO 13,103,884 13,103,884
0051-Con struccion y Pavimentación Carretera 12,448,690 12,448,690
0052-Supervisión obra civil y asfaltado 655,194 655,194
08-MEJORAMIENTO CARRETERA EL PINAL-TRAMO II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA 6,366,366 6,366,366
0051-MEJORAMIENTO CARRETERA EL PINAL 6,048,048 6,048,048
0052-SUPERVISION DE OBRA 318,318 318,318
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
196
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
12-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS 526,530,370 526,530,370
00-N/A 526,530,370 526,530,370
09-CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA, PROVINCIA SAN JOSE DEOCOA
8,469,550 8,469,550
0051-CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA 8,046,072 8,046,072
0052-SUPERVISION DE OBRA 423,478 423,478
11-MEJORAMIENTO CARRETERA EL PINAL - LA ISLETA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA 4,796,132 4,796,132
0051-MEJORAMIENTO CARRETERA EL PINAL - LA ISLETA 4,556,325 4,556,325
0052-SUPERVISION DE OBRA 239,807 239,807
12-CONSTRUCCIÓN CARRETERA JARABACOA-JUNCALITO. 19,775,280 19,775,280
0051-MONITOREO E INSPECCION DE LA OBRA 988,764 988,764
0052-CONSTRUCCIONDE LA CARRETERA JARABACOA-JUNCALITO 18,786,516 18,786,516
13-CONSTRUCCIÓN TRAMO VIAL AEROPUERTO INTERNACIONAL LAS AMERICAS (AILA),BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE
40,000,000 40,000,000
0051-CONSTRUCCION TRAMO VIAL AILA, BOCA CHICA 39,600,000 39,600,000
0052-SUPERVISION DE CONSTRUCCION TRAMO VIAL AILA, BOCA CHICA 400,000 400,000
15-CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DISTRITO MUNICIPAL CABARETE,MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA
13,127,275 13,127,275
0051-MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA 656,364 656,364
0052-AMPLIACION DE LA CARRETERA 12,470,911 12,470,911
16-CONSTRUCCIÓN CARRETERA PALENQUE-JUAN BARON, PROVINCIA SAN CRISTOBAL 5,316,221 5,316,221
0051-Supervisión de la Construcción Carretera Palenque-Juan Barón, San Cristóbal 265,811 265,811
0052-Construcción Carretera Palenque-Juan Barón, San Cristóbal 5,050,410 5,050,410
17-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIAS VALVERDE Y MONTECRISTI
19,311,731 19,311,731
0051-RECONSTRUCCION CARRETERA MAO - GUAYUBIN 18,346,144 18,346,144
0052-SUPERVISION OBRA 965,587 965,587
19-CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROVINCIA PERAVIA 70,000,000 70,000,000
0051-Supervisión de la Construcción Circunvalación de Baní 3,500,000 3,500,000
0052-Construcción Circunvalación de Baní 66,500,000 66,500,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
197
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
12-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS 526,530,370 526,530,370
00-N/A 526,530,370 526,530,370
20-CONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN FRANCISCO-RIO SAN JUAN. 94,362,931 94,362,931
0051-MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA 4,718,147 4,718,147
0052-CONSTRUCCION DE LA OBRA 89,644,784 89,644,784
21-REHABILITACIÓN RIO OZAMA - PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA 2,432,270 2,432,270
0051-CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES 2,432,270 2,432,270
22-REHABILITACIÓN CARRET.PUERTO COMATILLO, SIERRA BAYAGUANA-AUT.JUAN PABLOSGDO.-JUAN SÁNCHEZ-SABANA GDE.DE BOYA-PERALVILLO-LA GIMA/YAMASA-DOÑA MARÍA, PROV.MONTE PLATA
19,489,797 19,489,797
0051-REHABILITACION DE OBRAS VIALES EN MONTE PLATA 19,489,797 19,489,797
23-RECONSTRUCCIÓN CORREDOR JACOBO MAJLUTA, REPUBLICA DE COLOMBIA. 16,761,731 16,761,731
0051-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA 15,923,644 15,923,644
0052-MONITOREAR Y SUPERVISAR LA OBRA 838,087 838,087
24-RECONSTRUCCIÓN , SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION AVENIDA CIRCUNVALACION,TRAMO DESDE LA FUENTE DE EMPALME CON CARRETERA SANTIAGO-NAVARRETE
86,789,793 86,789,793
0051-SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION AVENIDA CIRCUNVALACION CARRETERA SANTIAGO-NAVARRETE
66,089,490 66,089,490
0052-RECONSTRUCCION, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION AVENIDA CIRCUNVALACION CARRETERA SANTIAGO-NAVARRETE
20,700,303 20,700,303
25-CONSTRUCCIÓN CARRETERA GREGORIO LUPERON, PUERTO PLATA 11,328,990 11,328,990
0051-SUPERVISION CARRETERA GREGORIO LUPERON, PUERTO PLATA 566,450 566,450
0052-CONSTRUCCION CARRETERA GREGORIO LUPERON, PUERTO PLATA 10,762,540 10,762,540
26-REHABILITACIÓN CARRETERA EL PINAL (TRAMO I) 6,486,812 6,486,812
0051-SUPERVISION REHABILITACION CARRETERA EL PINAL (TRAMO I) 324,341 324,341
0052-REHABILITACION CARRETERA EL PINAL (TRAMO I) 6,162,471 6,162,471
27-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, COPEY YPEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTE CRISTI
50,000,000 50,000,000
0051-SUPERVISION CARRETERA GUAYUBIN, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, COPEY Y PEPILLO SALCEDO, MONTE CRISTI
2,500,000 2,500,000
0052-RECONSTRUCCION CARRETERA GUAYUBIN, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, COPEY Y PEPILLO SALCEDO, MONTE CRISTI
47,500,000 47,500,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
198
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
12-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS 526,530,370 526,530,370
00-N/A 526,530,370 526,530,370
28-CONSTRUCCIÓN CARRETERA SANCHEZ- NIZAO, PERAVIA. 3,657,429 3,657,429
0051-SUPERVISION DE CARRETERA SANCHEZ-NIZAO, PERAVIA 182,871 182,871
0052-CONSTRUCCION CARRETERA SANCHEZ-NIZAO, PERAVIA 3,474,558 3,474,558
29-REHABILITACIÓN CARRETERA VALLEJUELO- CAPULIN INCLUYENDO LAS CALLES DECAPULIN Y JORGUILLO
10,129,618 10,129,618
0051-REHABILIRTACION CARRETERA 9,623,137 9,623,137
0052-SUPERVISION OBRAS 506,481 506,481
30-CONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE CRISTOBAL SALINA A BATEY VI LMUNICIPIO DETAMAYO PROVINCIA BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA
5,197,277 5,197,277
0051-CONSTRUCCION CARRETERA CRUCE CRISTOBAL BATEY VI 4,937,413 4,937,413
0052-SUPERVISION OBRAS 259,864 259,864
31-CONSTRUCCIÓN CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA 15,601,417 15,601,417
0051-Inspección Obra 780,071 780,071
0052-Constucción Carretera 14,821,346 14,821,346
13-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS 46,753,028 46,753,028
00-N/A 46,753,028 46,753,028
08-RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN VARIAS ZONAS DELPAIS
16,479,400 16,479,400
0051-RECONSTRUCCION DE CANCHAS EN VARIAS PROVINCIAS 16,479,400 16,479,400
13-CONSTRUCCIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DOSA LA VEGA, REPUBLICADOMINICANA
30,273,628 30,273,628
0051-Minicomplejo Deportivo 1,513,681 1,513,681
0052-Minicomplejo Deportivo 28,759,947 28,759,947
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
03-AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA, EN HERRERA 27,441,537 27,441,537
0051-OBRAS DE AMPLIACION DEL HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA, ENHERRERA
26,069,460 26,069,460
0052-SUPERVISION AMPLIACION DEL HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA, ENHERRERA
1,372,077 1,372,077
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
199
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
05-RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNIDAD LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL 30,690,325 30,690,325
0051-RECONSTRUCCION HOSPITAL MATERNIDAD LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL 29,155,809 29,155,809
0052-SUPERVISION RECONSTRUCCION HOSPITAL MATERNIDAD LA ALTAGRACIA,DISTRITO NACIONAL
1,534,516 1,534,516
06-EQUIPAMIENTO HOSPITAL SALINAS, PROVINCIA BARAHONA 4,934,663 4,934,663
0051-SUPERVISION 246,733 246,733
0052-EQUIPOS MEDICOS 4,687,930 4,687,930
08-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO, EN LA PROVINCIA AZUA 14,007,490 14,007,490
0051-Supervisión de la Construcción de Hospital Traumatológico, Prov. Azua 700,375 700,375
0052-Construcción Hospital Traumatológico, Prov. Azua 13,307,115 13,307,115
09-AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LA MATERNIDAD DOLORES DE LA CRUZ ENMONTELLANO, PUERTO PLATA
1,414,366 1,414,366
0051-MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA 70,718 70,718
0052-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MATERNIDAD 1,343,648 1,343,648
10-RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIASANTIAGO
24,161,882 24,161,882
0051-RECONSTRUCCION HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ 22,953,788 22,953,788
0052-SUPERVISION DE OBRA 1,208,094 1,208,094
12-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV.DUARTE
6,029 30,309,051 30,315,080
0051-CONSTRUCCION DE LA OBRA 6,029 28,865,476 28,871,505
0052-MONITOREO Y SUPERVISION 1,443,575 1,443,575
14-CONSTRUCCIÓN LOTE 1- EDIFICIO DE LABORATORIO, MUNICIPIO COTUI 34,709,419 34,709,419
0051-OBRAS CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO 1,735,471 1,735,471
0052-CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO 32,973,948 32,973,948
16-CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL 1,681,724,925 1,681,724,925
0051-REMODELACION Y AMPLIACION CIUDAD SANITARIA , LUIS E. AYBAR 1,263,498,000 1,263,498,000
0052-REALIZACION DISEÑO FINAL INTEGRAL EDIFICACIONES, AREAS VERDES YAISLAMIENTO RUIDOS DEL ENTORNO
175,862,464 175,862,464
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
200
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
16-CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL 1,681,724,925 1,681,724,925
0053-EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD SANITARIA, DR LUIS E. AYBAR 175,862,463 175,862,463
0054-SUPERVISION TRABAJOS CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR 66,501,998 66,501,998
17-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIONPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.
15,484,945 15,484,945
0051-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUERRA, pROVINCIA SANTO DOMINGO.
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA OBRA 774,247 774,247
0053-CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 7,432,774 7,432,774
18-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIONPRIMARIA EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA
15,484,945 15,484,945
0051-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISION 774,247 774,247
0053-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA 7,432,774 7,432,774
19-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPO Y MOBILIARIO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE COMENDADOR, ELIAS PIÑA
7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA
774,247 774,247
20-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIONPRIMARIA EN EL MUNICIPIO HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
15,484,945 15,484,945
0051-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0052-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE HAINA
7,432,774 7,432,774
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
21-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO EL SEYBO. PROV. EL SEYBO.
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION DEL CENRTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DEL SEIBO.
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DEL SEIBO
7,277,924 7,277,924
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
201
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
21-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO EL SEYBO. PROV. EL SEYBO.
15,484,945 15,484,945
0053-SUPERVISION CONSTRUCCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DEL SEIBO
774,247 774,247
23-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA) DISTRITO NACIONAL.
15,484,945 15,484,945
0051-EQIPAMIENTO DEL Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Barrio Buenos Aires (Independencia) Distrito Nacional.
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISION DE Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Barrio Buenos Aires (Independencia) Distrito Nacional.
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Barrio Buenos Aires (Independencia) Distrito Nacional.
7,432,774 7,432,774
28-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN HATILLO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en Hatillo, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.
7,277,924 7,277,924
0052-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en Hatillo, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en Hatillo, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.
7,432,774 7,432,774
29-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCIONPRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
30-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL MUNICIPIO DE SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOSUA
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
31-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV.SANTIAGO.
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Municipio Santiago. Prov. Santiago.
7,277,924 7,277,924
0052-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Municipio Santiago. Prov. Santiago.
774,247 774,247
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
202
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
31-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV.SANTIAGO.
15,484,945 15,484,945
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Municipio Santiago. Prov. Santiago.
7,432,774 7,432,774
32-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO HATO MAYOR. PROV. HATO MAYOR
15,484,945 15,484,945
0051-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Hato Mayor. Prov. Hato Mayor
774,247 774,247
0052-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Hato Mayor. Prov. Hato Mayor
7,277,924 7,277,924
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Hato Mayor. Prov. Hato Mayor
7,432,774 7,432,774
33-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENLOS PRADITOS, SECTOR JULIETA MORALES, DISTRITO NACIONAL
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN LOS PRADITOS, SECTOR JULIETA MORALES, DISTRITO NACIONAL
7,432,774 7,432,774
0052-SUPERVISION 774,247 774,247
0053-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
35-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO.
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en La Otra Banda, Municipio Santiago. Prov. Santiago.
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISION Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en La Otra Banda, Municipio Santiago. Prov. Santiago.
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en La Otra Banda, Municipio Santiago. Prov. Santiago.
7,432,774 7,432,774
36-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PIMENTEL
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
37-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENRIO ARRIBA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN RIO ARRIBA, MUNICIPIO BANI
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
203
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
37-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENRIO ARRIBA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA
15,484,945 15,484,945
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
38-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO.
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, prov. Sto. Dgo.
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISAR LA Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, prov. Sto. Dgo.
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, prov. Sto. Dgo.
7,432,774 7,432,774
39-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN MADRE VIEJA, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL.
15,484,945 15,484,945
0051-SUPERVISAR LA Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en Madre Vieja, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.
774,247 774,247
0052-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en Madre Vieja, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.
7,432,774 7,432,774
0053-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en Madre Vieja, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.
7,277,924 7,277,924
40-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENSAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
41-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENBONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
42-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISION DE LA Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón
7,432,774 7,432,774
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
204
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
43-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez.
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISAR LA Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez.
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez.
7,432,774 7,432,774
44-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO EL FACTOR, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez.
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISAR Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez.
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez.
7,432,774 7,432,774
45-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROVINCIA AZUA
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA
7,432,774 7,432,774
0052-SUPERVISION 774,247 774,247
0053-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
46-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
47-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN MUNICIPIO DE ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIONPRIMARIA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE
7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE
774,247 774,247
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
205
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
48-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio La Romana, Provincia La Romana
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISAR LA Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio La Romana, Provincia La Romana
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio La Romana, Provincia La Romana
7,432,774 7,432,774
49-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Pedernales, Provincia Pedernales
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISAR LA Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Pedernales, Provincia Pedernales.
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Pedernales, Provincia Pedernales.
7,432,774 7,432,774
50-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE MUNICIPIO DE FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN MUNICIPIO DE FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ
7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ
774,247 774,247
51-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
7,432,774 7,432,774
0052-SUPERVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
774,247 774,247
0053-EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
7,277,924 7,277,924
52-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
15,484,945 15,484,945
0051-SUPERVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
774,247 774,247
0052-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
7,432,774 7,432,774
0053-EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
7,277,924 7,277,924
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
206
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
53-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA, MUNICIPIO VALLEJUELO
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
54-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN LA JOYA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO
30,969,890 30,969,890
0051-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en La Joya, Municipio Santiago, Provincia Santiago
14,865,548 14,865,548
0052-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en La Joya, Municipio Santiago, Provincia Santiago
14,555,848 14,555,848
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en La Joya, Municipio Santiago, Provincia Santiago
1,548,494 1,548,494
55-CONSTRUCCIÓN Y EQUIOAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA, MUNICIPIO VICENTE NOBLE
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENNTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
56-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Mao, Provincia Valverde
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISAR LA Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Mao, Provincia Valverde
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Mao, Provincia Valverde
7,432,774 7,432,774
57-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL, MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL, MUNICIPIO BARAHONA
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
58-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA.
15,484,945 15,484,945
0051-Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio de Concepción de La Vega, Provincia La Vega.
7,277,924 7,277,924
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
207
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
58-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA.
15,484,945 15,484,945
0052-SUPERVISAR LA Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio de Concepción de La Vega, Provincia La Vega.
774,247 774,247
0053-Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio de Concepción de La Vega, Provincia La Vega.
7,432,774 7,432,774
59-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI
15,484,945 15,484,945
0051-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISION 774,247 774,247
0053-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA, MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI
7,432,774 7,432,774
60-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL DISTRITO MUNICIPAL TIREO, MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA, DISTRITO MUNICIPAL TIREO, MUNICIPIO CONSTANZA
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION 774,247 774,247
61-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA ENEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN
15,484,945 15,484,945
0051-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISION 774,247 774,247
0053-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
7,432,774 7,432,774
62-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO.
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO
7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE VILA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO
774,247 774,247
63-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ
7,277,924 7,277,924
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
208
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
15-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
00-N/A 46,460,864 2,499,761,348 2,546,222,212
63-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
15,484,945 15,484,945
0053-SUPERVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ
774,247 774,247
64-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOYATENCIÓNPRIMARIA EN BANÍ, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA .
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE BANI, PROVINCIA PERAVIA
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE BANI, PROV. PERAVIA
7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTIO Y ATENCION PRIMARIA DE BANI, PROV. PERAVIA
774,247 774,247
65-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓNPRIMARIA II, EN BANÍ, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA .
15,484,945 15,484,945
0051-EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA II, DE BANI, PROVINCIA PERAVIA
7,277,924 7,277,924
0052-SUPERVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA II, DE BANI, PROV. PERAVIA
774,247 774,247
0053-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA II, DE BANI, PROV. PERAVIA
7,432,774 7,432,774
66-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓNPRIMARIA EN EL MIRADOR DEL ESTE. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. PROV. SANTODOMINGO
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE BARRIO MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PRO SANTO DOMINGO
7,432,774 7,432,774
0052-EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATEENCION PRIMARIA BARRIO MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO
7,277,924 7,277,924
0053-SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DEL BARRIO MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO
774,247 774,247
16-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS PARA CENTROS EDUCATIVOS 393,373,485 1 393,373,486
00-N/A 393,373,485 1 393,373,486
03-CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITESCO),SAN LUÍS, PROVINCIA SANTO DOMINGO
87,980,168 1 87,980,169
0051-Construcción del Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITESCO) en San Luis 51,753,040 1 51,753,041
0052-Supervisión de la Construcción del Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITESCO) en San Luis
36,227,128 36,227,128
27-CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITESCO ZONAESTE) EN LA PROVINCIA LA ROMANA
15,325,842 15,325,842
0051-Construcción ITESCO 766,292 766,292
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
209
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
16-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS PARA CENTROS EDUCATIVOS 393,373,485 1 393,373,486
00-N/A 393,373,485 1 393,373,486
27-CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITESCO ZONAESTE) EN LA PROVINCIA LA ROMANA
15,325,842 15,325,842
0052-Construcción ITESCO 14,559,550 14,559,550
28-CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITESCO),PROVINCIA AZUA
24,032,458 24,032,458
0051-Supervisión de la construcción ITESCO, Provincia Azua 1,201,623 1,201,623
0052-Construcción ITESCO Provincia Azua 22,830,835 22,830,835
29-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO INFOTEP, DISTRITO NACIONAL 149,885,003 149,885,003
0051-EQUIPAMIENTO EFICICIO INFOTEP, DISTRITO NACIONAL 37,471,251 37,471,251
0052-SUPERVISION DE CONSTRUCCION EDIFICIO INFOTEP, DISTRITO NACIONAL 7,494,250 7,494,250
0053-CONSTRUCCION EDIFICIO INFOTEP, DISTRITO NACIONAL 104,919,502 104,919,502
30-CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA UASD, PROVINCIA SANPEDRO DE MACORIS
17,314,229 17,314,229
0051-CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA UASD 16,448,518 16,448,518
0052-SUPERVISION DE OBRA 865,711 865,711
31-CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO ITESCO, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGODE LOS CABALLEROS
15,655,430 15,655,430
0051-SUPERVISION DE OBRA 782,772 782,772
0052-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ITESCO, SANTIAGO 14,872,658 14,872,658
32-CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MODELO, MUNICIPIO DE SAMANA. 2,688,061 2,688,061
0051-MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA 134,403 134,403
0052-CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA 2,553,658 2,553,658
35-RECONSTRUCCIÓN EDIF. AULAS NO.1,2,3 Y 4, BIBLIOTECA, LABORATORIO, VERJAPERIMETRAL, EDIF. ADMTVO., CENTRO SERVICIOS Y COMEDOR CENTRO REG. UASD, SANPEDRO DE MACORIS
8,075,793 8,075,793
0051-CONSTRUCCION CAMINO VECINAL 8,075,793 8,075,793
36-CONSTRUCCIÓN LOTE2 - EDIFICIO BIBLIOTECA ITESCO, SANCHEZ RAMIREZ 40,510,656 40,510,656
0051-CONSTRUCCION BIBLIOTECA ITESCO 38,485,123 38,485,123
0052-CONSTRUCCION BIBLIOTECA ITESCO 2,025,533 2,025,533
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
210
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
16-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS PARA CENTROS EDUCATIVOS 393,373,485 1 393,373,486
00-N/A 393,373,485 1 393,373,486
37-CONSTRUCCIÓN LOTE 4 -EDIFICIO DE 24 AULAS, SANCHEZ RAMIREZ 31,905,845 31,905,845
0051-OBRAS CONSTRUCCION EDIFICIO 24 AULAS 1,595,292 1,595,292
0052-CONSTRUCCION EDIFICIO 24 AULAS 30,310,553 30,310,553
17-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS RELIGIOSOS 25,589,973 25,589,973
00-N/A 25,589,973 25,589,973
17-REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL TEATRO, AUDITORIO Y VARIAS AREAS DEL CENTROSALESIANO (DOSA) EN LA PROVINCIA LA VEGA
25,589,973 25,589,973
0051-Construcción de la Remodelación del Edificio de Teatro, Auditorio y demás áreas del Centro Salesiano (DOSA)
16,633,482 16,633,482
0052-Supervisión de la Remodelación del Edificio de Teatro, Auditorio y demás áreas del Centro Salesiano (DOSA)
6,909,293 6,909,293
0053-Equipamiento del Edificio de Teatro, Auditorio y demás áreas del Centro Salesiano (DOSA) 1,023,599 1,023,599
0054-Diseño de la Remodelación del Edificio de Teatro, Auditorio y demás áreas del Centro Salesiano (DOSA)
1,023,599 1,023,599
18-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OFICINAS GUBERNAMENTALES 49,189,405 49,189,405
00-N/A 49,189,405 49,189,405
06-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DEINVESTIGACION (DNI), DISTRITO NACIONAL
1,730,337 1,730,337
0051-EQUIPAMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DNI 411,985 411,985
0052-SUPERVISION DE CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL DNI 82,397 82,397
0053-CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL DNI 1,235,955 1,235,955
07-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DISTRITONACIONAL
4,119,850 4,119,850
0051-CONSTRUCCION EDIFICIO 4,119,850 4,119,850
08-REHABILITACIÓN PINTURA EDIFICIOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL. 12,359,550 12,359,550
0051-MONITOREAR LA PINTURA DE LOS EDIFICIOS 617,978 617,978
0052-PINTAR LOS EDIFICIOS PUBLICOS 11,741,572 11,741,572
09-CONSTRUCCIÓN LOTE 3 -EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SANCHEZ RAMIREZ 30,979,668 30,979,668
0051-OBRAS CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1,548,983 1,548,983
0052-cONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 29,430,685 29,430,685
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
211
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
19-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECREACION Y CULTURA 137,353,859 137,353,859
00-N/A 137,353,859 137,353,859
16-CONSTRUCCIÓN PARQUEO DE 4 NIVELES EN LA ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL 14,889,137 14,889,137
0051-SUPERVISION CONSTRUCCION PARQUEO EN ZONA COLONIAL 744,457 744,457
0052-CONSTRUCCION PARQUEO 5 NIVELES ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL 14,144,680 14,144,680
17-REMODELACIÓN ACADEMIA DE HISTORIA DE LA ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL 8,084,331 8,084,331
0051-SUPERVISION DE REMODELACION ACADEMIA HISTORIA EN ZONA COLONIAL 404,217 404,217
0052-REMODELACION ACADEMIA HISTORIA ZONA COLINIAL, DISTRITO NACIONAL 7,680,114 7,680,114
18-CONSTRUCCIÓN DEL ANFITEATRO Y FUENTE CENTRAL DE LA PLAZA ESPAÑA, DISTRITONACIONAL
10,122,879 10,122,879
0051-SUPERVISION DE CONSTRUCCION ANTIFEATRO Y FUENTE CENRTAL PLAZA ESPAÑA
506,144 506,144
0052-EQUIPAMIENTO ANFITEATRO Y FUENTE CENTRAL PLAZA ESPAÑA 2,530,720 2,530,720
0053-CONSTRUCCION ANFITEATRO Y FUENTE CENTRAL PLAZA ESPAÑA 7,086,015 7,086,015
20-CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA, SAMANÁ. 2,468,767 2,468,767
0051-MONITOREAR LA OBRA 2,345,329 2,345,329
0052-CONSTRUCCCION DEL CENTRO CULTURAL 123,438 123,438
21-REMODELACIÓN DEL CLUB SAN CARLOS EN EL DISTRITO NACION 6,176,030 6,176,030
0051-REMODELACION CLUB 6,176,030 6,176,030
22-CONSTRUCCIÓN PLAZA CULTURAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, EN LA PROV. SAN JUANDE LA MAGUANA
94,222,169 94,222,169
0051-Supervisión de la Construcción de la Plaza Cultural San Juan de la Maguana, Prov. San Cristóbal
4,711,108 4,711,108
0052-Construcción de la Plaza Cultural San Juan de la Maguana, Prov. San Juan 89,511,061 89,511,061
23-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MULTIUSO EN SANTO DOMINGO ESTE 1,390,546 1,390,546
0051-Edicios de salones multiusos 1,390,546 1,390,546
20-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES 54,746,947 54,746,947
00-N/A 54,746,947 54,746,947
01-REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL CAMBITA - MUCHAS AGUAS, PROVINCIA SANCRISTOBAL
5,867,902 5,867,902
0051-SUPERVISION DE OBRA 293,395 293,395
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
212
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
20-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES 54,746,947 54,746,947
00-N/A 54,746,947 54,746,947
01-REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL CAMBITA - MUCHAS AGUAS, PROVINCIA SANCRISTOBAL
5,867,902 5,867,902
0052-REHABILITACION CAMINO VECINAL CAMBITA - MUCHAS AGUAS 5,574,507 5,574,507
02-REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL PUEBLECITO - EL RIO TABLAZO, PROVINCIA SANCRISTOBAL
4,951,351 4,951,351
0051-SUPERVISION DE OBRA 247,568 247,568
0052-REHABILITACION CAMINO VECINAL PUEBLECITO - EL RIO TABLAZO 4,703,783 4,703,783
03-CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PROLONGACIÓN DUARTE EN LA PROVINCIA MONTEPLATA
2,771,642 2,771,642
0051-Supervision Construcción Camino Vecinal 138,582 138,582
0052-Construcción Camino Vecinal 2,633,060 2,633,060
05-CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE CASTILLO - MATA MAMÓN ETAPA II,PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE
1,433,458 1,433,458
0051-Supervisión de los trabajos de Construcción de Camino Vecinal 71,673 71,673
0052-Construcción Camino Vecinal 1,361,785 1,361,785
06-REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL AC40 - LAS MERCEDEZ ETAPA I, SANTO DOMINGONORTE
5,532,557 5,532,557
0051-Inspección Trabajos Construcción 276,628 276,628
0052-Rehabilitación Camino Vecinal 5,255,929 5,255,929
07-CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL MASIPEDRO-ARROYO TORO. BONAO, PROV.MONSEÑOR NOUEL
4,144,521 4,144,521
0051-CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MASIPEDRO-ARROYO TORO. 3,937,295 3,937,295
0052-MONITOREO E INSPECCION DE LA OBRA 207,226 207,226
08-REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CRUCE CASTILLO - MATA MAMÓN ETAPA III,SANTO DOMINGO NORTE
4,632,875 4,632,875
0051-Supervisión Obras 231,644 231,644
0052-Rehabilitación Camino Vecinal 4,401,231 4,401,231
09-RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL SANTA MARIA LA PARED EN EL MUNICIPIO HATODAMAS, SAN CRISTOBAL
2,368,720 2,368,720
0051-Supervisión de la Reconstrucción del Camino Vecinal Santa María-La Pared, Municipio Hato Damas
118,436 118,436
0052-Reconstrucción Camino Vecinal Santa María - La Pared, Municipio Hato Damas 2,250,284 2,250,284
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
213
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
20-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES 54,746,947 54,746,947
00-N/A 54,746,947 54,746,947
10-RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL HATO DAMAS SANTA MARÍA EN EL MUNICIPIOHATO DAMAS, SAN CRISTOBAL
2,154,851 2,154,851
0051-Supervisión de la Reconstrucción Camino Vecinal Hato Damas - Santa María, Municipio Hato Damas
107,743 107,743
0052-Reconstrucción Camino Vecinal Hato Damas - Santa María, Municipio Hato Damas 2,047,108 2,047,108
11-REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL AC40 - LOS TITAS ETAPA II, SANTO DOMINGO NORTE 1,573,558 1,573,558
0051-Inspección Camino Vecinal 78,678 78,678
0052-Rehabilitación Camino Vecinal 1,494,880 1,494,880
12-CONSTRUCCIÓN CAMINO AC40-LOS TITAS, ETAPA I, SANTO DOMINGO NORTE 1,768,118 1,768,118
0051-SUPERVISION DEL CAMINO AC40-LAS TITAS, ETAPA I 88,406 88,406
0052-CONSTRUCCION CAMINO AC40-LAS TITAS, ETAPA I 1,679,712 1,679,712
13-REHABILITACIÓN CAMINO LA CEIBA REBENTON, TRAMO I Y II 2,825,235 2,825,235
0051-REHABILITACION CAMINO LA CEIBA REBENTON, TRAMO II 1,327,860 1,327,860
0052-SUPERVISION REHABILITACION CAMINO LA CEIBA, TRAMO II 56,505 56,505
0053-SUPERVISION REHABILITACION CAMINO LA CEIBA, TRAMO I 84,757 84,757
0054-REHABILITACION CAMINO LA CEIBA REBENTON, TRAMO I 1,356,113 1,356,113
14-RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL BURENDE, LA VEGA CARRETERA VIEJA CONAUTOPISTA DUARTE, PROV. LA VEGA
1,031,213 1,031,213
0051-OBRAS CAMINO VECINAL BURENDE 51,561 51,561
0052-CAMINO VECINAL BURENDE 979,652 979,652
15-CONSTRUCCIÓN CAMINO LOS ARROYONES, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL 3,392,845 3,392,845
0051-SUPERVISION CAMINO LOS ARROYONES, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL 169,642 169,642
0052-CONSTRUCCION CAMINO LOS ARROYONES, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL 3,223,203 3,223,203
16-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRADA A SAN MANGOLA, SAN CRISTOBAL 2,039,994 2,039,994
0051-SUPERVISION DEL CAMINO ENTRADA A SAN MANGOLA, SAN CRISTOBAL 102,000 102,000
0052-CONSTRUCCION CAMINO ENTRADA SAN MANGOLA, SAN CRISTOBAL 1,937,994 1,937,994
17-CONSTRUCCIÓN CAMINOS Y CALLES EN BATEY III,IV,V EN BARAHONA, R. D. 4,540,273 4,540,273
0051-Construcciony asfaltado de caminos y calles 4,540,273 4,540,273
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
214
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
20-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES 54,746,947 54,746,947
00-N/A 54,746,947 54,746,947
18-REHABILITACIÓN CAMINO AC40 - LAS MERCEDEZ, ETAPA II, SANTO DOMINGO NORTE 3,717,834 3,717,834
0051-Inspección Obra 185,892 185,892
0052-Rehabilitación Carretera 3,531,942 3,531,942
21-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS 15,119,665 15,119,665
00-N/A 15,119,665 15,119,665
01-CONSTRUCCIÓN 104 APARTAMENTOS TIPO C VILLA PROGRESO ( 13 EDIFICIOS, 4NIVELES, 2 APARTAMENTOS).
5,717,627 5,717,627
0051-MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS OBRAS 285,882 285,882
0052-CONSTRUCCION DE APARTAMENTOS 5,431,745 5,431,745
02-CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN PROYECTO HABITACIONAL 88 VIVIENDAS EN PIEDRABLANCA. BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL
2,471,910 2,471,910
0051-MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA 123,595 123,595
0052-CONSTRUCCION DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES 2,348,315 2,348,315
03-CONSTRUCCIÓN 120 APARTAMENTOS Y CALLES ALEDAÑAS, HAINAMOSA SANTODOMINGO ESTE
6,930,128 6,930,128
0051-CONSTRUCCION 120 APARTAMENTOS Y CALLES ALEDAÑAS 6,583,622 6,583,622
0052-SUPERVISION CONSTRUCCION OBRAS 346,506 346,506
22-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES 357,175,119 357,175,119
00-N/A 357,175,119 357,175,119
01-CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOCO - RAMON SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRODE MACORIS
12,508,889 12,508,889
0051-CONSTRUCCION DE EDIFICIO 12,508,889 12,508,889
02-CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA II, PROVINCIA SAN JOSE DEOCOA
9,794,676 9,794,676
0051-CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES LA VACA II 9,304,942 9,304,942
0052-SUPERVISION DE OBRA 489,734 489,734
03-REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE RIO YABON EN SABANA DE LAMAR, PROVINCIA HATO MAYOR
2,318,728 2,318,728
0051-Rehabilitación y Mantenimiento Puente 2,202,792 2,202,792
0052-Supervisión Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento Puente 115,936 115,936
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
215
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
22-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES 357,175,119 357,175,119
00-N/A 357,175,119 357,175,119
04-REHABILITACIÓN PUENTE PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA 4,088,681 4,088,681
0051-SUPERVISION DE OBRA 204,434 204,434
0052-REHABILITACION PUENTE PERALVILLO 3,884,247 3,884,247
05-CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE CAÑADA EN SANTODOMINGO NORTE
2,822,818 2,822,818
0051-Construcción Muro Gaviones 2,681,677 2,681,677
0052-Supervisión Trabajos Construcción 141,141 141,141
07-CONSTRUCCIÓN PUENTE ELEVADIZO RIO OZAMA E ISABELA, 17 PADRE CASTELLANOS- SAN VICENTE DE PAUL, DISTRITO NACIONAL
71,770,211 71,770,211
0051-SUPERVISION DE PUENTE ELEVADIZO RIO OZAMA E ISABELA, 17 PADRE CASTELLANOS - SAN VICENTE DE PAUL
3,588,511 3,588,511
0052-CONSTRUCCION PUENTE ELEVADIZO RIO OZAMA E ISABELA, 17 PADRE CASTELLANOS- SAN VICENTE DE PAUL
68,181,700 68,181,700
08-CONSTRUCCIÓN PUENTE ELEVADIZO RIO OZAMA E ISABELA, JUAN BOSCH Y PUENTE DELA 17, DISTRITO NACIONAL
122,361,296 122,361,296
0051-SUPERVISION PUENTE ELEVADIZO RIO OZAMA E ISABELA, JUAN BOSCH Y PUENTE DE LA 17
6,118,065 6,118,065
0052-CONSTRUCCION PUESNTE ELEVADIZO RIO OZAMA E ISABELA, JUAN BOSCH Y PUENTE DE LA 17
116,243,231 116,243,231
09-CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN TIMBEQUE DE LOS GUARICANOS 9,804,563 9,804,563
0051-Inspección Construcción Muros de Gaviones 490,228 490,228
0052-Construcción Muros de Gaviones 9,314,335 9,314,335
10-CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA CUABA DE SANTO DOMINGO NORTE 17,369,591 17,369,591
0051-Inspección Construcción Puente 868,480 868,480
0052-Construcción Puente 16,501,111 16,501,111
11-CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO GALVANIZADO SOBRE CANAL # 8, PROVINCIA AZUA 2,589,329 2,589,329
0051-Supervisión Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Canal #8, Prov. Azua 129,466 129,466
0052-Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Canal #8, Prov. Azua 2,459,863 2,459,863
12-CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO GALVANIZADO SOBRE RIO AHOGADO, EN LAPROVINCIA SAN CRISTOBAL
11,899,646 11,899,646
0051-Supervisión de la Construcción del Puente Metálico Galvanizado sobre Río Ahogado, San Cristóbal
594,982 594,982
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
216
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
22-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES 357,175,119 357,175,119
00-N/A 357,175,119 357,175,119
12-CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO GALVANIZADO SOBRE RIO AHOGADO, EN LAPROVINCIA SAN CRISTOBAL
11,899,646 11,899,646
0052-Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Río Ahogado, Prov. San Cristóbal 11,304,664 11,304,664
13-CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO GALVANIZADO SOBRE ARROYO CLARO, SANCRISTOBAL
9,122,777 9,122,777
0051-Supervisión de la Construcción del Puente Metálico Galvanizado sobre Arroyo Claro, San Cristóbal
456,139 456,139
0052-Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Arroyo Claro, San Cristóbal 8,666,638 8,666,638
14-CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO GALVANIZADO SOBRE RIO LOS CACAITOS, SANCRISTOBAL
10,371,575 10,371,575
0051-Supervisión de la Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Río Los Cacaitos, San Cristóbal
518,579 518,579
0052-Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Río Los Cacaitos, San Cristóbal 9,852,996 9,852,996
15-CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO GALVANIZADO SOBRE ARROYO VILLEGAS, SANCRISTOBAL
9,900,928 9,900,928
0051-Supervisión de la Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Arroyo Villegas, San Cristóbal
495,046 495,046
0052-Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Arroyo Villegas, San Cristóbal 9,405,882 9,405,882
16-CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO GALVANIZADO SOBRE RIO JAMEYS, SANCRISTOBAL
15,254,993 15,254,993
0051-Supervisión de la Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Río Jameys, San Cristóbal
762,750 762,750
0052-Construcción Puente Metálico Galvanizado sobre Río Jameys, San Cristóbal 14,492,243 14,492,243
18-CONSTRUCCIÓN PUENTE METALICO SOBRE CANAL #8, PROVINCIA AZUA 9,704,102 9,704,102
0051-CONSTRUCCION PUENTE METALICO SOBRE CANAL #8 9,218,897 9,218,897
0052-SUPERVISION OBRA 485,205 485,205
20-CONSTRUCCIÓN PUENTE ARROYO EL RECODO - YAMASA (PARA LOS MUNICIPIOS ELBOTADO Y EL RECODO), PROVINCIA MONTE PLATA
15,366,796 15,366,796
0051-CONSTRUCCION PUENTE ARROYO EL RECODO 15,366,796 15,366,796
21-CONSTRUCCIÓN PUENTE METALICO GALVANIZADO SOBRE EL ARROYO CLARO,PROVINCIA SAN CRISTOBAL
15,484,945 15,484,945
0051-CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO 15,484,945 15,484,945
22-REHABILITACIÓN PUENTE CAJON, LA POLONIA - LOS COROZOS 4,640,575 4,640,575
0051-SUPERVISAR REHABILITACION PUENTE CAJON, LA POLONIA - LOS COROZOS 232,029 232,029
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
217
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
22-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES 357,175,119 357,175,119
00-N/A 357,175,119 357,175,119
22-REHABILITACIÓN PUENTE CAJON, LA POLONIA - LOS COROZOS 4,640,575 4,640,575
0052-REHABILITACION PUENTE CAJONM, LA POLONIA - LOS COROZOS 4,408,546 4,408,546
23-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS 30,035,961 30,035,961
00-N/A 30,035,961 30,035,961
01-CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN RIO YUMA Y YUBOA. EN MONSEÑOR NOUEL 30,035,961 30,035,961
0051-CONSTRUCCION DE GAVIONES Y OTRAS OBRAS REQUERIDAS 28,534,163 28,534,163
0052-MONITORE Y SUPERVISION DE LAS OBRAS 1,501,798 1,501,798
24-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE MERCADOS PUBLICOS 94,803,374 94,803,374
00-N/A 94,803,374 94,803,374
04-CONSTRUCCIÓN MERCADO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIADUARTE
44,803,374 44,803,374
0051-SUOPERVISION DE OBRA 2,240,169 2,240,169
0052-CONSTRUCCION MERCADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS 42,563,205 42,563,205
05-CONSTRUCCIÓN MERCANORTE Y CUATRO MERCADOS SATELITES EN SANTIAGO 50,000,000 50,000,000
0051-CONSTRUCCION MERCANORTE Y CUATRO MERCADOS SATELITES EN SANTIAGO 2,500,000 2,500,000
0052-CONSTRUCCION MERCATO Y CUATRO MERCADOS SATELITES EN SANTIAGO 47,500,000 47,500,000
28-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS TECNOLOGICOS 13,285,291 13,285,291
00-N/A 13,285,291 13,285,291
02-CONSTRUCCIÓN CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS, REGION NORTE, SUR YDISTRITO NACIONAL
10,395,947 10,395,947
0051-SUPERVISION CONSTRUCCION CTCS 519,797 519,797
0052-CONSTRUCCION CTC DIFERENTES REGIONES 9,876,150 9,876,150
56-CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LAS GUARANÁS.SAN FRANCISCO DE MACORIS.
217,961 217,961
0051-TERMINACION DE CTC DE LAS GUARANAS, S.F.M 207,063 207,063
0052-SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA OBRA 10,898 10,898
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
218
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2,920,022,020 2,500,000,000 5,420,022,020
28-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS TECNOLOGICOS 13,285,291 13,285,291
00-N/A 13,285,291 13,285,291
57-CONSTRUCCIÓN CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS, PROVINCIAS EL SEIBO, LAALTAGRACIA Y LA ROMANA
2,671,383 2,671,383
0051-CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS EN LA ZONA ESTE 2,671,383 2,671,383
29-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE SERVICIOS MUNICIPALES 23,779,026 23,779,026
00-N/A 23,779,026 23,779,026
03-CONSTRUCCIÓN FUNERARIA, SAMANÁ. 23,779,026 23,779,026
0051-CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA 22,590,075 22,590,075
0052-MONITOREO E INSPECCION DE LA OBRA 1,188,951 1,188,951
30-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS MARITIMAS Y AEREAS 32,424,158 32,424,158
00-N/A 32,424,158 32,424,158
01-CONSTRUCCIÓN PUERTO Y ATRACADERO RIO OZAMA -ISABELA EN EL DISTRITONACIONAL
32,424,158 32,424,158
0051-CONSTRUCCION PUERTO Y ATRACADERO 32,424,158 32,424,158
06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 4,276,439,737 300,000,000 952,875,201 5,529,314,938
01-ACTIVIDAD CENTRAL 395,939,679 300,000,000 292,875,201 988,814,880
00-N/A 395,939,679 300,000,000 292,875,201 988,814,880
00-N/A 395,939,679 300,000,000 292,875,201 988,814,880
0001-DIRECCION Y COORDINACION 275,939,679 300,000,000 12,875,201 588,814,880
0002-ADMINISTRACION PARA EL MANEJO DE DESASTRES NATURALES 30,000,000 70,000,000 100,000,000
0003-UNIDAD DE DESARROLLO HIPOTECARIO 60,000,000 140,000,000 200,000,000
0004-GESTION DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO 30,000,000 70,000,000 100,000,000
11-SERVICIO DE COMUNICACION Y ANALISIS ESTRATEGICO 450,500,058 450,500,058
00-N/A 450,500,058 450,500,058
00-N/A 450,500,058 450,500,058
0001-SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA 356,643,129 356,643,129
0002-ANALISIS Y PROGRAMACION ESTRATEGICA 93,856,929 93,856,929
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
219
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 4,276,439,737 300,000,000 952,875,201 5,529,314,938
12-SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS 1,900,000,000 600,000,000 2,500,000,000
00-N/A 1,900,000,000 600,000,000 2,500,000,000
00-N/A 1,900,000,000 600,000,000 2,500,000,000
0001-DIRECCION Y COORDINACION 1,900,000,000 600,000,000 2,500,000,000
13-DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES 1,530,000,000 60,000,000 1,590,000,000
00-N/A 1,530,000,000 60,000,000 1,590,000,000
00-N/A 30,000,000 60,000,000 90,000,000
0001-DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIAL 30,000,000 60,000,000 90,000,000
01-MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD LA BARQUITA, MUNICIPIO SANTODOMINGO ESTE
1,500,000,000 1,500,000,000
0051-MEJORAMIENTO COMUNIDAD LA BARQUITA 1,500,000,000 1,500,000,000
TOTAL GENERAL 26,755,585,467 334,511,484 17,922,798,252 979,780,309 45,992,675,512
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
220
0202INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
AÑO 2014
221
222
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Misión
Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los valores democráticos.
Visión
Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.
223
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 14,939,236,306 16,590,628,824 13,530,383 31,543,395,513
0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 14,939,236,306 16,590,628,824 13,530,383 31,543,395,513
01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 2,227,844,728 16,573,565,045 13,530,383 18,814,940,156
01-ACTIVIDADES CENTRALES 417,134,753 417,134,753
00-N/A 417,134,753 417,134,753
00-N/A 417,134,753 417,134,753
0001-DIRECCION Y COORDINACION 367,824,393 367,824,393
0002-COORDINACION DE GOBIERNOS PROVINCIALES 49,310,360 49,310,360
11-COORDINACION Y APLICACION DE PLANES DE SEGURIDAD INTERNA 406,706,297 270,084,677 676,790,974
00-N/A 406,706,297 270,084,677 676,790,974
00-N/A 406,706,297 270,084,677 676,790,974
0001-ASISTENCIA Y PREVENCION PARA SEGURIDAD DEMOCRATICA 74,613,731 74,613,731
0002-REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS 232,923,711 270,084,677 503,008,388
0003-FORMACION Y CAPACITACION DE POLICIAS AUXILIARES 99,168,855 99,168,855
12-SERVICIOS Y CONTROL DE MIGRACION 166,606,104 317,228,958 13,530,383 497,365,445
00-N/A 166,606,104 317,228,958 13,530,383 497,365,445
00-N/A 166,606,104 317,228,958 483,835,062
0001-SERVICIOS DE DIRECCION,ADM. Y COORDINACION 126,586,243 317,228,958 443,815,201
0002-SERVICIOS Y CONTROL DE PERMANENCIA DE EXTRANJEROS EN EL PAIS 12,887,245 12,887,245
0003-SERVICIOS Y CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL TERRITORIO NACIONAL 27,132,616 27,132,616
01-NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA CONTROLMIGRATORIO EN LA REPUBLICA DOMINICANA
13,530,383 13,530,383
0051-Normalización del Sistema Nacional de Control Migratorio 13,530,383 13,530,383
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 237,397,574 237,397,574
00-N/A 237,397,574 237,397,574
00-N/A 237,397,574 237,397,574
0000-N/A 237,397,574 237,397,574
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
220224
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 14,939,236,306 16,590,628,824 13,530,383 31,543,395,513
0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 14,939,236,306 16,590,628,824 13,530,383 31,543,395,513
01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 2,227,844,728 16,573,565,045 13,530,383 18,814,940,156
99-ADM.DE ACTIVOS,PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 15,986,251,410 16,986,251,410
00-N/A 1,000,000,000 15,986,251,410 16,986,251,410
00-N/A 1,000,000,000 15,986,251,410 16,986,251,410
0000-N/A 1,000,000,000 15,986,251,410 16,986,251,410
02-POLICIA NACIONAL 12,711,391,578 17,063,779 12,728,455,357
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO 9,310,949,683 17,063,779 9,328,013,462
00-N/A 9,310,949,683 17,063,779 9,328,013,462
00-N/A 9,310,949,683 17,063,779 9,328,013,462
0001-DIRECCION Y COORDINACION 8,188,302,257 17,063,779 8,205,366,036
0002-SERVICIO DE SEGURIDAD EN ZONAS TURISTICAS 255,145,732 255,145,732
0003-SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO METROPOLITANO 610,424,301 610,424,301
0004-FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL 182,012,989 182,012,989
0005-INTEGRACION DE LA POLICIA NACIONAL CON LA COMUNIDAD 34,704,443 34,704,443
0006-INNOVACION Y TRANSFORMACION POLICIAL 22,707,906 22,707,906
0007-EXPOSICION Y MUESTRA DE LA HISTORIA POLICIAL 17,652,055 17,652,055
14-SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL 427,057,874 427,057,874
00-N/A 427,057,874 427,057,874
00-N/A 427,057,874 427,057,874
0001-SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL A MIEMBROS ACTIVOS DE LA P.N. 139,213,557 139,213,557
0002-SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL A MIEMBROS RETIRADOS DE LA P.N. 56,005,084 56,005,084
0003-PRESTACIONES HOSPITALARIAS DE SALUD DE LA P.N. 206,621,833 206,621,833
0004-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A MIEMBROS RETIRADOS DE LA P.N. 25,217,400 25,217,400
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2,973,384,021 2,973,384,021
00-N/A 2,973,384,021 2,973,384,021
00-N/A 2,973,384,021 2,973,384,021
0000-ADMINSTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2,973,384,021 2,973,384,021
TOTAL GENERAL 14,939,236,306 16,590,628,824 13,530,383 31,543,395,513
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
225
0203INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA
AÑO 2014
226
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE DEFENSAAyudantes
Procurador General
Contralor General
Consultor Juridico
Relaciones Publicas
Comandante de Recinto
Auditor General
Vicariato Castrense
Viceministro de Defensa, p/Asuntos
Militares
Viceministro de Defensa p/Navales y
Costeros
Viceministro de Defensa p/Asuntos
Aéreos y Espaciales
Inspector General de las Fuerzas Armadas
Comandante General, Ejército de RD
Comandante General Armada de RD
Comandante General Fuerza Aérea de RD
Estructura Orgánica a Funcional
Comandante General Conjunto FF.AA
Sub ComandanteGeneral Conjunto
ERD
Sub ComandanteGeneral Conjunto
ARD
Sub ComandanteGeneral Conjunto
FARD
J-1Direccion de
Personal
J-2Direccion de Inteligencia
J-3Direccion Planes y
Operaciones
J-4Direccion de
Logistica
J-5Direccion de
Asuntos Civiles
J-6Direccion de
Comunicacion
Dirección
COC
ComandosConjuntos
CuerposEspecializados
Dependencias Adscritas
FT Deproser FT CiutranUd. Comando Especial
Contraterrorismo227
MINISTERIO DE DEFENSA
Misión
La misión de las Fuerzas Armadas es defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad, esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.
Visión
Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.
228
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 17,943,705,345 373,194,282 84,332,592 18,401,232,219
0203-MINISTERIO DE DEFENSA 17,943,705,345 373,194,282 84,332,592 18,401,232,219
01-MINISTERIO DE DEFENSA 7,253,699,924 84,332,592 7,338,032,516
01-DESPACHO DEL MINISTRO 1,945,952,725 84,332,592 2,030,285,317
00-N/A 1,945,952,725 84,332,592 2,030,285,317
00-N/A 1,830,285,317 1,830,285,317
0001-DIRECCION Y COORDINACION 840,383,150 840,383,150
0002-SEGURIDAD SOCIAL Y MILITAR 53,983,651 53,983,651
0003-SERVICIOS DE CARTOGRAFIA 16,477,606 16,477,606
0004-REFORMA Y MODERNIZACION DE LAS FF.AA 9,649,655 9,649,655
0005-ORGANIZACION Y COORDINACION CUADROS DE RESERVAS 39,646,678 39,646,678
0006-FOMENTO Y PRODUCCION CUNARIA 15,441,276 15,441,276
0007-SERVICIOS MEDICOS DE LAS FF.AA. 284,475,942 284,475,942
0008-SEGURIDAD PORTUARIA 47,797,526 47,797,526
0009-SUPERV. DE LOS SERV. DE VIGILANCIA PRIVADA 45,406,803 45,406,803
0010-SERVICIOS DE SEGURIDAD REGIONAL 12,377,119 12,377,119
0011-CUERPO ESPECIALIZADO DE SERURIDAD METRO 240,105,855 240,105,855
0012-CUERPO ESPECIALIZADO SEGURIDAD FRONTERIZA 195,157,033 195,157,033
0016-COMANDO CONJUNTO NORTE 13,410,378 13,410,378
0022-COMANDO CONJUNTO ESTE 8,146,605 8,146,605
0023-COMANDO CONJUNTO SUR 7,826,040 7,826,040
02-HABILITACIÓN DEL INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR (MODERNIZACION) EN REP.DOM.
115,667,408 84,332,592 200,000,000
0051-readecuacion de la estrutura fisica del cartografico 25,667,408 25,667,408
0052-compra de vehiculos , embarcacion, avion bimotor 84,332,592 84,332,592
0053-sistema informatico de cartografia 63,621,378 63,621,378
0054-formacion de tecnicos 26,378,622 26,378,622
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
229
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 17,943,705,345 373,194,282 84,332,592 18,401,232,219
0203-MINISTERIO DE DEFENSA 17,943,705,345 373,194,282 84,332,592 18,401,232,219
01-MINISTERIO DE DEFENSA 7,253,699,924 84,332,592 7,338,032,516
14-EDUCACION Y CAPACITACION MILITAR 463,793,699 463,793,699
00-N/A 463,793,699 463,793,699
00-N/A 463,793,699 463,793,699
0001-EDUCACION Y CAPACITACION MILITAR 48,196,451 48,196,451
0002-ESCUELA DE GRADUADOS DE EDUCACION SUPERIOR (JUAN PABLO DUARTE) 41,454,942 41,454,942
0004-CAPACITACION MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS 20,953,773 20,953,773
0005-ESPECIALIZACION DE ALTOS ESTUDIOS 23,095,567 23,095,567
0006-COODINACION EVENTOS DEPORTIVOS 11,629,811 11,629,811
0007-SERVICIOS DE FORMACION VOCACIONAL 279,651,382 279,651,382
0008-ADIESTRAMIENTO EN DISCIPLINA MILITAR 38,811,773 38,811,773
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 4,843,953,500 4,843,953,500
00-N/A 4,843,953,500 4,843,953,500
00-N/A 4,843,953,500 4,843,953,500
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 4,843,953,500 4,843,953,500
02-EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 4,999,642,409 4,999,642,409
11-DEFENSA TERRESTRE 4,999,642,409 4,999,642,409
00-N/A 4,999,642,409 4,999,642,409
00-N/A 4,999,642,409 4,999,642,409
0001-DIRECCION Y COORDINACION 1,618,568,412 1,618,568,412
0002-SERVICIOS DE DEFENSA TERRESTRE 2,988,821,597 2,988,821,597
0003-SANIDAD MILITAR 362,690,000 362,690,000
0004-FORMACION MILITAR (BATALLA DE LAS CARRERAS) 29,562,400 29,562,400
03-ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2,328,880,786 2,328,880,786
11-DEFENSA NAVAL 2,328,880,786 2,328,880,786
00-N/A 2,328,880,786 2,328,880,786
00-N/A 2,328,880,786 2,328,880,786
0001-DIRECCION Y COORDINACION 1,550,772,959 1,550,772,959
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
230
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 17,943,705,345 373,194,282 84,332,592 18,401,232,219
0203-MINISTERIO DE DEFENSA 17,943,705,345 373,194,282 84,332,592 18,401,232,219
03-ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2,328,880,786 2,328,880,786
11-DEFENSA NAVAL 2,328,880,786 2,328,880,786
00-N/A 2,328,880,786 2,328,880,786
00-N/A 2,328,880,786 2,328,880,786
0002-SERVICIOS DE DEFENSA NAVAL 393,700,000 393,700,000
0003-DRAGADO, PRESA Y BALIZAMIENTO 83,426,315 83,426,315
0004-EDUCACION NAVAL 83,250,000 83,250,000
0005-CONSTRUCCION, REPARACION DE BUQUES Y OTROS BIENES 16,800,000 16,800,000
0006-SERVICIOS MEDICOS 161,200,000 161,200,000
0007-REGULACION Y SERVICIOS DE PESCA 39,731,512 39,731,512
04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 3,361,482,226 373,194,282 3,734,676,508
11-DEFENSA AEREA 3,361,482,226 373,194,282 3,734,676,508
00-N/A 3,361,482,226 373,194,282 3,734,676,508
00-N/A 3,361,482,226 373,194,282 3,734,676,508
0001-DIRECCION Y COORDINACION 2,072,054,502 373,194,282 2,445,248,784
0002-PROTECCION DEL ESPACIO AEREO 770,530,862 770,530,862
0003-FORMACION Y CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL 143,872,526 143,872,526
0004-EDUCACION PRIMARIA Y MEDIA 9,678,000 9,678,000
0005-SERVICIOS MEDICOS 365,346,336 365,346,336
TOTAL GENERAL 17,943,705,345 373,194,282 84,332,592 18,401,232,219
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
231
0204INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
AÑO 2014
232
ORGANIGRAMA
233
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Misión
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como misión impulsar una Política Exterior en beneficio de los intereses del país y sus nacionales, orientada a la defensa y salvaguarda de su soberanía, a la promoción de la paz y la seguridad internacionales, así como reforzar los mecanismos de carácter multilateral y bilateral en apoyo a la estrategia nacional de desarrollo y a la solución de los problemas y temas comunes de la comunidad internacional, conforme a los principios políticos, económicos, sociales, éticos y jurídicos establecidos en la Constitución.
Visión
Consolidar el reconocimiento y respeto internacional, a través de un ejercicio diplomático de la democracia, la solidaridad y el dialogo para atender los desafíos del cambiante y competitivo contexto mundial, al interés y bienestar del país y de sus ciudadanos.
234
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 6,359,833,011 32,964,557 6,392,797,568
0204-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,359,833,011 32,964,557 6,392,797,568
01-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,359,833,011 32,964,557 6,392,797,568
01-ACTIVIDADES CENTRALES 911,588,825 911,588,825
00-N/A 911,588,825 911,588,825
00-N/A 911,588,825 911,588,825
0001-DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION 911,588,825 911,588,825
11-APLICACION DE LA POL.EXT.Y COMERCIAL DEL PAIS 4,976,546,602 4,976,546,602
00-N/A 4,976,546,602 4,976,546,602
00-N/A 4,976,546,602 4,976,546,602
0001-INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR 117,445,000 117,445,000
0002-RELACIONES DIPLOMATICAS 3,108,390,928 3,108,390,928
0003-SERVICIOS CONSULARES 1,542,876,784 1,542,876,784
0004-SERVICIOS PROTOCOLARES 207,833,890 207,833,890
12-EXPEDICION,RENOVACION Y CONTROL DE PASAPORTES 420,437,868 32,964,557 453,402,425
00-N/A 420,437,868 32,964,557 453,402,425
00-N/A 320,437,868 32,964,557 353,402,425
0001-DIRECCION Y COORDINACION 320,437,868 32,964,557 353,402,425
01-NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS EN LAREPUBLICA DOMINICANA
100,000,000 100,000,000
0051-SISTEMAS Y EQUIPOS EMISION DE PASAPORTES ELECTRONICOS 48,813,453 48,813,453
0052-EQUIPOS SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES ELECTRONICOS 50,204,240 50,204,240
0053-ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES ELECTRONICOS 652,449 652,449
0054-ESTUDIOS PREINVERSION SISTEMA DE EMISION PASAPORTES ELECTRONICOS 329,858 329,858
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
235
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 6,359,833,011 32,964,557 6,392,797,568
0204-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,359,833,011 32,964,557 6,392,797,568
01-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,359,833,011 32,964,557 6,392,797,568
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCCIONES ESPECIALES 51,259,716 51,259,716
00-N/A 51,259,716 51,259,716
00-N/A 51,259,716 51,259,716
0000-N/A 51,259,716 51,259,716
TOTAL GENERAL 6,359,833,011 32,964,557 6,392,797,568
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
236
237
0205INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA
AÑO 2014
238
239
MINISTERIO DE HACIENDA
Misión
Mantener y asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, mediante el diseño y conducción de una eficiente y equitativa política de ingresos, gastos y financiamientos públicos.
Visión
Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente, eficaz y transparente en la gestión de finanzas públicas, con un personal altamente calificado y tecnología de punta.
240
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
0205-MINISTERIO DE HACIENDA 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
01-MINISTERIO DE HACIENDA 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
01-ACTIVIDAD CENTRAL 845,928,342 138,871,707 112,115,966 1,096,916,015
00-N/A 845,928,342 138,871,707 112,115,966 1,096,916,015
00-N/A 845,928,342 138,871,707 112,115,966 1,096,916,015
0001-DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL 794,184,342 138,871,707 112,115,966 1,045,172,015
0002-ADMINISTRACION TECNICA Y FINANCIERA 51,744,000 51,744,000
11-ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES DEL TESORO 383,883,443 383,883,443
00-N/A 383,883,443 383,883,443
00-N/A 383,883,443 383,883,443
0001-DIRECCION Y COORDINACION 280,075,085 280,075,085
0002-ADMINISTRACION DE FLUJO DE FONDOS 103,808,358 103,808,358
12-REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES 163,232,921 1,833,190 40,000,000 205,066,111
00-N/A 163,232,921 1,833,190 40,000,000 205,066,111
00-N/A 163,232,921 1,833,190 40,000,000 205,066,111
0001-DIRECCION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 144,790,609 1,833,190 146,623,799
0002-SERVICIOS TECNICOS DEL CATASTRO 18,442,312 18,442,312
0003-Diseño de la Encuesta para el Catastro Nacional y Desarrollo de Tecnología 38,500,000 38,500,000
0004-Análisis de los Resultados de las Encuestas del Catastro Nacional de la RepúblicaDominicana
1,500,000 1,500,000
13-ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 481,530,268 29,860,487 511,390,755
00-N/A 481,530,268 29,860,487 511,390,755
00-N/A 481,530,268 29,860,487 511,390,755
0001-DIRECCION Y COORDINACION 481,530,268 29,860,487 511,390,755
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
241
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
0205-MINISTERIO DE HACIENDA 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
01-MINISTERIO DE HACIENDA 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
14-ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS 543,085,755 50,000,000 593,085,755
00-N/A 543,085,755 50,000,000 593,085,755
00-ANÁLISIS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS MIPYME AL MERCADO DE LAS COMPRASPÚBLICAS DE REPUBLICA DOMINICANA
224,498,255 224,498,255
0001-DIRECCION Y COORDINACION 107,878,507 107,878,507
0002-ADM. DE COMPRAS Y CONTR. DE BIENES Y SERV. DEL ESTADO 116,619,748 116,619,748
01-HABILITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA REPÚBLICADOMINICANA
318,587,500 50,000,000 368,587,500
0051-ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PORTAL TRANSACCIONAL DE REP. DOM. 187,719 187,719
0052-SISTEMAS INFORMATICOS ASOCIADOS AL PORTAL TRANSACCIONAL DE REP. DOM. 24,583,669 24,583,669
0053-ASITENCIAS TECNICAS ASOCIADAS AL PORTAL TRANSACCIONAL DE REP.DOM. 2,665,609 2,665,609
0054-IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL TRANSACCIONAL DE LA REP. DOM. 287,133,318 50,000,000 337,133,318
0055-CONSULTORIAS PROYECTO PORTAL TRANSACCIONAL DE LA REP. DOM. 4,017,185 4,017,185
15-FORMULACION DE POLITICAS TRIB. Y GESTION DE EXONERACIONES 68,448,138 68,448,138
00-N/A 68,448,138 68,448,138
00-N/A 68,448,138 68,448,138
0001-DIRECCION Y COORDINACION 56,755,541 56,755,541
0002-FORM. DE POLITICAS Y NORMAS TRIBUTARIAS 11,692,597 11,692,597
16-CAPACITACION EN POLITICAS Y GESTION FISCAL 105,659,772 4,212,321 109,872,093
00-N/A 105,659,772 4,212,321 109,872,093
00-N/A 105,659,772 4,212,321 109,872,093
0001-DIRECCION Y COORDINACION 61,561,261 4,212,321 65,773,582
0002-PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LA CAPACITACION 44,098,511 44,098,511
17-SERVICIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 240,790,916 240,790,916
00-N/A 240,790,916 240,790,916
00-N/A 240,790,916 240,790,916
0001-DIRECCION Y COORDINACION 132,873,393 132,873,393
0002-REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS 107,917,523 107,917,523
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
242
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
0205-MINISTERIO DE HACIENDA 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
01-MINISTERIO DE HACIENDA 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
18-ADMINISTRACION DE CREDITO PUBLICO 97,083,758 97,083,758
00-N/A 97,083,758 97,083,758
00-N/A 97,083,758 97,083,758
0001-DIRECCION Y COORDINACION 84,027,543 84,027,543
0002-ADMINISTRACION DE CREDITO PUBLICO 13,056,215 13,056,215
19-MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 130,522,613 238,237,234 19,539,580 388,299,427
00-N/A 130,522,613 238,237,234 19,539,580 388,299,427
00-N/A 130,522,613 238,237,234 19,539,580 388,299,427
0001-DIRECCION Y COORDINACION 110,605,202 110,605,202
0002-Consultorías para la Administración Financiera de Recursos Públicos - PAFI 9,769,790 9,769,790
0003-Aplicaciones y Sistemas Informáticos de la Administración Financiera Recursos Públicos -PAFI
19,917,411 238,237,234 258,154,645
0004-Equipamiento para la Administración Financiera de los Recursos Públicos - PAFI 9,769,790 9,769,790
20-ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 470,235,797 95,871,833 566,107,630
00-N/A 470,235,797 95,871,833 566,107,630
00-N/A 470,235,797 95,871,833 566,107,630
0001-DIRECCION Y COORDINACION 275,802,144 275,802,144
0002-ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO NACIONAL 169,433,653 169,433,653
0003-Fortalecimiento de la Capacidad Técnica, Financiera y Administrativa de DIGEPRES -PROFIDEC
58,335,433 58,335,433
0004-Fortalecimiento del Sistema Presupuestario - PROFIDEC 10,000,000 37,536,400 47,536,400
0005-Desarrollo de una Oferta de Productos y Servicios Institucionales PROFIDEC 15,000,000 15,000,000
21-ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES 113,227,893 113,227,893
00-N/A 113,227,893 113,227,893
00-N/A 113,227,893 113,227,893
0001-DIRECCION Y COORDINACION 81,441,250 81,441,250
0002-ADMINISTRACION DE PENSIONES CIVILES 31,786,643 31,786,643
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
243
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
0205-MINISTERIO DE HACIENDA 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
01-MINISTERIO DE HACIENDA 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 259,700,000 259,700,000
00-N/A 259,700,000 259,700,000
00-N/A 259,700,000 259,700,000
0000-N/A 259,700,000 259,700,000
99-ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 5,867,746,291 828,308,604 6,696,054,895
00-N/A 5,867,746,291 828,308,604 6,696,054,895
00-N/A 5,867,746,291 828,308,604 6,696,054,895
0000-N/A 5,867,746,291 828,308,604 6,696,054,895
TOTAL GENERAL 9,771,075,907 1,003,086,309 278,237,234 277,527,379 11,329,926,829
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
244
0206INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AÑO 2014
245
DIRECCIÓN REGIONAL
DISTRITO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO
JUNTA REGIONAL
JUNTA DISTRITAL
JUNTA DE CENTRO
CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN
INST. DOM.DE EVAL. E INV. DE LA
CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE)
INST. SUPERIOR DE FORMACIÓN
DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU)
INST. NAC. DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL (INABE)
INST. NAC. DE EDUCACIÓN FÍSICA
(INEFI)
INST. DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
(INAFOCAM)
DESPACHO DEL MINISTRO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y
CONTROL
DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN JURÍDICA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONESPÚBLICAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLOEDUCATIVO
DIRECCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS Y ESTUDIOS PROSPECTIVOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
VICEMINISTERIODE APOYO
ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN FINANCIERADIRECCIÓNADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
OFICINA NACIONAL DE SUPERVISIÓN,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN CENTROS
DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE
ESTUDIOS
VICEMINISTERIO DE SERVICIO TÉCNICO
PEDAGÓGICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA
JÓVENES Y ADULTOS
INST. NAC. DE BIENESTAR
MAGISTERIAL(INABIMA)
DESARROLLO ORGANIZACIONAL, 2012
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN
DOCENTEDIRECCIÓN DE
DESCONCENTRACIÓN
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓNCOMUNITARIA
DIRECCIÓN DE CULTURADIRECCIÓN DE
ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA
ARS-SEMMA
ESTRUCTURA ORGÁNICAMINISTERIO DE EDUCACIÓN
246
MINISTERIO DE EDUCACION
Misión
Regular el Sistema Educativo dominicano de conformidad con la Ley General de Educación No. 66-97, garantizando el derecho de todos los dominicanos y dominicanas a una educación de calidad, mediante la formación de hombres y mujeres libres, críticos y creativos; capaces de participar y construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria, aptos para cuestionarla en forma permanente; que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo cultural de la humanidad, con la participación e integración de los distintos sectores de la sociedad, a fin de contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio.
Visión
Lograr que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso a una educación pertinente y de calidad, asumiendo como principio el respeto a la diversidad, fortaleciendo la identidad cultural; formando seres humanos para el ejercicio de una vida activa y democrática, generando actitudes innovadoras y cambios en la sociedad y garantizando una calidad educativa que asegure el desarrollo sostenible y la cultura de paz.
247
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-ACTIVIDADES CENTRALES 5,175,105,370 22,050 5,000,000 5,000,000 5,185,127,420
00-N/A 5,175,105,370 22,050 5,000,000 5,000,000 5,185,127,420
00-DIAGNOSTICO DEL DESEMPEÑO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓNBÁSICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL.
5,175,105,370 22,050 5,000,000 5,000,000 5,185,127,420
0001-DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 1,405,445,444 22,050 1,405,467,494
0002-PLANIFICACION EDUCATIVA 98,140,180 98,140,180
0003-GESTION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 3,526,608,498 3,526,608,498
0004-GESTION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 143,411,248 143,411,248
0007-Capacitacion y entrenamiento a docentes 500,000 1,000,000 1,500,000
0008-Contratacion de consultoria 500,000 1,000,000 1,500,000
0009-Equipamiento 500,000 3,000,000 3,500,000
0010-Aplicacion de la Metodologia de diagnostico, analisis y publicacion de resultados 5,000,000 5,000,000
02-PROYECTOS CENTRALES 103,339,779 103,339,779
00-N/A 103,339,779 103,339,779
01-CONSTRUCCIÓN DE 1340 AULAS PARA NIVEL BASICO Y MEDIO DENTRO DEL PROGRAMADE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL A NIVEL NACIONAL.
103,339,779 103,339,779
0051-Construcción de 79 Aulas para el Nivel Básico y Medio a Nivel Nacional 103,339,779 103,339,779
11-SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS 1,795,848,248 1,795,848,248
00-N/A 1,795,848,248 1,795,848,248
00-N/A 1,795,848,248 1,795,848,248
0001-DIRECCION Y COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA EDUCATIVO 646,104,257 646,104,257
0002-DESARROLLO CURRICULAR Y MATERIAL DE APOYO ESCOLAR 169,567,283 169,567,283
0003-APOYO Y ORIENTACION PSICOLOGICA 75,037,714 75,037,714
0004-SUPERVISION EDUCATIVA 168,166,426 168,166,426
0005-GESTION DE LA CALIDAD 203,578,657 203,578,657
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
248
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
11-SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS 1,795,848,248 1,795,848,248
00-N/A 1,795,848,248 1,795,848,248
00-N/A 1,795,848,248 1,795,848,248
0006-PARTICIPACION COMUNITARIA 186,490,945 186,490,945
0007-COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES ESCOLARES 30,009,501 30,009,501
0008-COORDINACION DE MEDIOS EDUCATIVOS 254,258,940 254,258,940
0009-CERTIFICACION DOCENTE 62,634,525 62,634,525
12-SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 3,421,643,150 3,421,643,150
00-N/A 3,421,643,150 3,421,643,150
00-N/A 3,421,643,150 3,421,643,150
0001-DIRECCION Y COORDINACION 105,988,706 105,988,706
0002-EDUCACION INICIAL 3,315,654,444 3,315,654,444
13-SERVICIOS DE EDUCACION BASICA 34,552,039,097 34,552,039,097
00-N/A 34,552,039,097 34,552,039,097
00-N/A 34,552,039,097 34,552,039,097
0001-DIRECCION Y COORDINACION 667,882,480 667,882,480
0002-ENSEÑANZA BASICA 33,699,976,419 33,699,976,419
0003-EDUCACION ESPECIAL 184,180,198 184,180,198
14-SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA 10,284,131,966 10,000,000 10,294,131,966
00-N/A 519,185,162 10,000,000 529,185,162
00-N/A 519,185,162 519,185,162
0001-DIRECCION Y COORDINACION 519,185,162 519,185,162
03-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN HOTELERA,PASTELERIA Y GASTRONOMÍA EN SANTO DOMINGO E HIGUEY.
10,000,000 10,000,000
0051-Construcción de los Centros del Formación Hotelera del Este 10,000,000 10,000,000
01-ENSEÑANZA MEDIA GENERAL 6,824,286,460 6,824,286,460
00-N/A 6,824,286,460 6,824,286,460
0001-DIRECCION Y COORDINACION 15,030,391 15,030,391
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
249
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
14-SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA 10,284,131,966 10,000,000 10,294,131,966
01-ENSEÑANZA MEDIA GENERAL 6,824,286,460 6,824,286,460
00-N/A 6,824,286,460 6,824,286,460
0002-SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA GENERAL 6,809,256,069 6,809,256,069
02-ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL 2,814,705,647 2,814,705,647
00-N/A 2,814,705,647 2,814,705,647
0001-DIRECCION Y COORDINACION 28,007,327 28,007,327
0002-SERVICIOS DE ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL 2,786,698,320 2,786,698,320
03-ENSEÑANZA EN ARTES 125,954,697 125,954,697
00-N/A 125,954,697 125,954,697
0001-DIRECCION Y COORDINACION 12,873,669 12,873,669
0002-SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN ARTES 113,081,028 113,081,028
15-SERVICIOS DE EDUCACION ADULTOS 2,625,755,923 2,625,755,923
00-N/A 2,625,755,923 2,625,755,923
00-N/A 2,625,755,923 2,625,755,923
0001-DIRECCION Y COORDINACION 96,405,005 96,405,005
0002-ALFABETIZACION DE ADULTOS 270,014,318 270,014,318
0003-EDUCACION BASICA DE ADULTOS 724,548,357 724,548,357
0004-EDUCACION LABORAL 309,926,818 309,926,818
0005-EDUCACION MEDIA DE ADULTOS 1,224,861,425 1,224,861,425
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
00-N/A 50,000,000 200,000,000 250,000,000
10-CONSTRUCCIÓN DE 176 AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 324 AULAS DE EDUCACIÓNMEDIA EN LAS PROVINCIAS: LA ALTAGRACIA, LA ROMANA
50,000,000 200,000,000 250,000,000
0051-Construccion de la planta fisica 40,000,000 150,000,000 190,000,000
0052-Adquisicion e instalacion de equipos 10,000,000 50,000,000 60,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
250
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 680,156,214 1,249,843,786 1,440,000,000 3,370,000,000
33-CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES DE LA PROVINCIA DISTRITO NACIONAL(FASE 2)
15,300,000 288,000,000 303,300,000
0051-Equipamiento de 9 estancias infantiles en el Distrito Nacional 15,300,000 15,300,000
0052-construccion de 9 estancias infantiles en la provincia Diostrito Nacional 288,000,000 288,000,000
34-CONSTRUCCIÓN DE 27 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO(FASE 2)
909,900,000 909,900,000
0051-CONSTRUCCIÓN DE 27 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO 864,000,000 864,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 27 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO 45,900,000 45,900,000
35-CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO (FASE 2) 13,600,000 256,000,000 269,600,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 8 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO 13,600,000 13,600,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO 256,000,000 256,000,000
36-CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANJUAN (FASE 2)
3,400,000 64,000,000 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN JUAN 3,400,000 3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN JUAN 64,000,000 64,000,000
37-CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL(FASE 2)
15,300,000 288,000,000 303,300,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 9 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL 15,300,000 15,300,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL
288,000,000 288,000,000
38-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE2)
81,156,214 19,943,786 101,100,000
0051-EQUIPAMIWENTO DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA 5,100,000 5,100,000
0052-CONSTRUCCIÓN 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA 76,056,214 19,943,786 96,000,000
39-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DEMACORIS (FASE 2)
3,400,000 64,000,000 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS
3,400,000 3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS
64,000,000 64,000,000
40-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE (FASE 2) 5,100,000 96,000,000 101,100,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE 5,100,000 5,100,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
251
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 680,156,214 1,249,843,786 1,440,000,000 3,370,000,000
40-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE (FASE 2) 5,100,000 96,000,000 101,100,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE 96,000,000 96,000,000
41-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA(FASE 2)
5,100,000 96,000,000 101,100,000
0051-CONSTRUCCIÓN 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA 96,000,000 96,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA 5,100,000 5,100,000
42-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA(FASE 2)
5,100,000 96,000,000 101,100,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA 5,100,000 5,100,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA 96,000,000 96,000,000
43-CONSTRUCCIÓN DE 16 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) 6,800,000 128,000,000 134,800,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 16 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA PROVINCIA DE LA VEGA 6,800,000 6,800,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 16 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA PROVINCIA DE LA VEGA 128,000,000 128,000,000
44-CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2) 3,400,000 64,000,000 67,400,000
0051-CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA 64,000,000 64,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA 3,400,000 3,400,000
45-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA AZUA (FASE 2) 3,400,000 64,000,000 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA AZUA 3,400,000 3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA AZUA 64,000,000 64,000,000
46-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ESPAILLAT 32,000,000 32,000,000
47-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2) 3,400,000 64,000,000 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE 3,400,000 3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE 64,000,000 64,000,000
48-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES (FASE 2) 1,700,000 32,000,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES 1,700,000 1,700,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
252
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 680,156,214 1,249,843,786 1,440,000,000 3,370,000,000
48-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES (FASE 2) 1,700,000 32,000,000 33,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES 32,000,000 32,000,000
49-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA 32,000,000 32,000,000
50-CONSTRUCCIÓN DE I ESTANCIA INFATIL EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE I ESTANCIA INFATIL EN LA PROVINCIA DE PERAVIA 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE I ESTANCIA INFATIL EN LA PROVINCIA DE PERAVIA 32,000,000 32,000,000
51-CONSTRUCCIÓN 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA (FASE2)
33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA 32,000,000 32,000,000
52-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE 2) 1,700,000 32,000,000 33,700,000
0051-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR 32,000,000 32,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE HATO 1,700,000 1,700,000
53-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL (FASE2)
3,400,000 64,000,000 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL 3,400,000 3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
64,000,000 64,000,000
54-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ(FASE 2)
33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
32,000,000 32,000,000
55-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO 32,000,000 32,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
253
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 680,156,214 1,249,843,786 1,440,000,000 3,370,000,000
56-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE DAJABON (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE DAJABON 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE DAJABON 32,000,000 32,000,000
57-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI 32,000,000 32,000,000
58-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDADSANCHEZ (FASE 2)
33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ
1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ
32,000,000 32,000,000
59-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA SAMANA (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA SAMANA 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA SAMANA 32,000,000 32,000,000
60-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL(FASE 2)
67,400,000 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
3,400,000 3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
64,000,000 64,000,000
61-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ(FASE 2)
3,400,000 64,000,000 67,400,000
0051-CONSTRUCCIÓN 1 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ
64,000,000 64,000,000
0052-EQUIPAMIENTO 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ 3,400,000 3,400,000
62-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA 32,000,000 32,000,000
63-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO 1,700,000 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO 32,000,000 32,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
254
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 680,156,214 1,249,843,786 1,440,000,000 3,370,000,000
64-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA (FASE 2) 33,700,000 33,700,000
0051-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA 32,000,000 32,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA 1,700,000 1,700,000
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
01-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2) 123,898,053 123,898,053
0051-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO KILOMETRO # 7 MUNICIPIO AZUA 15,109,520 15,109,520
0052-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA ADELA ROMERO DE CESPEDES PROF. -VILLARPANDO MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMAS
9,065,711 9,065,711
0053-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO MARINO ANTONIO GERALDO - TABARA ABAJOMUNICIPIO MARINO ANTONIO GERALDO - TABARA
6,043,807 6,043,807
0054-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA SANTIAGO LUCIANO - LOS NARANJOSMUNICIPIO PADRE LAS CASAS
21,153,326 21,153,326
0055-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CARRIZAL MUNICIPIO PERALTA 9,065,711 9,065,711
0056-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO GUAYACANAL MUNICIPIO PUEBLO VIEJO 9,065,711 9,065,711
0057-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO SANTA TERESA DE JESUS (BASICA) MUNICIPIOSABANA YEGUA
21,153,326 21,153,326
0058-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO TOROS, LOS MUNICIPIO TABARA ARRIBA 6,043,807 6,043,807
0059-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO LICEO ROQUE FELIZ MUNICIPIO TABARA ARRIBA 6,043,807 6,043,807
0060-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO CANO, EN EL MUNICIPIO AZUA 21,153,327 21,153,327
02-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO (FASE 2) 48,350,460 54,394,266 102,744,726
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ULPINA GONZALEZ MENDEZ - EL MAMONMUNICIPIO GALVÁN
27,197,133 27,197,133
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ZULEMA LUCIANO MUNICIPIO GALVÁN 15,109,520 15,109,520
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO GREGORIO LUPERON - EL FARO DEL CERROMUNICIPIO LOS RIOS
9,065,711 9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO APOLINAR PERDOMO MUNICIPIO NEIBA 6,043,807 6,043,807
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ADRIANA HERASME DE MENDEZ - PLAZACACIQUE MUNICIPIO NEIBA
12,087,615 12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ESTANILA FLORIAN MUNICIPIO NEIBA 6,043,807 6,043,807
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO FERNANDO TAVERA - GALVAN (LICEO)MUNICIPIO GALVÁN
27,197,133 27,197,133
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
255
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
03-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2) 66,481,882 30,219,037 96,700,919
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BAHORUCO MUNICIPIO, LA CIENAGA 30,219,037 30,219,037
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALADILLOS - CARIDAD PICHICOQUE, LOSMUNICIPIO, MUNICIPIO LAS SALINAS
12,087,615 12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALINAS, LAS, MUNICIPIO LAS SALINAS 9,065,711 9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ALTAGRACIA CASANDRA DAMIRON SANTANA,MUNICIPIO VICENTE NOBLE
12,087,615 12,087,615
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MARIA TRINIDAD SANCHEZ, MUNICIPIO VICENTE NOBLE
12,087,615 12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA, MUNICIPIO BARAHONA 21,153,326 21,153,326
04-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN (FASE 2) 42,306,652 42,306,652
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PINO, EL, MUNICIPIO DAJABÓN 21,153,326 21,153,326
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA MADRE GERTRUDIS CASTAÑEDA FE YALEGRÍA, MUNICIPIO DAJABÓN
21,153,326 21,153,326
05-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 2) 166,204,704 166,204,704
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO AGUSTIN CHALJUB, MUNICIPIO LAS GUARANAS 12,087,612 12,087,612
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PEDRO MIR - LA BOCA, MUNICIPIO SANFRANCISCO DE MACORÍS
15,109,519 15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO DURGES MARIA VARGAS VARGAS - CRUCE DELCAIMITO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS
15,109,519 15,109,519
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO GASTON FERNANDO DELIGNE - LA AMARGA,MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS
15,109,519 15,109,519
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALOME UREÑA, MUNICIPIO SAN FRANCISCODE MACORÍS
3,021,904 3,021,904
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PEDRO FRANCISCO BONO, MUNICIPIO SANFRANCISCO DE MACORÍS
9,065,711 9,065,711
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PEÑA, LA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEMACORÍS
3,021,904 3,021,904
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO FRANCISCO RODRIGUEZ AZCONA PROF. - LAYAGUIZA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS
3,021,904 3,021,904
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO GUARAGUAOS, LOS, MUNICIPIO VILLA RIVA 36,262,845 36,262,845
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO CLEOTILDE HERRERA SANTANA, MUNICIPIOVILLA RIVA
3,021,904 3,021,904
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MARIA ALEJANDRINA PICHARDO, MUNICIPIOVILLA RIVA
18,131,422 18,131,422
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
256
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
05-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 2) 166,204,704 166,204,704
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ADELAYDA MOLINA I., MUNICIPIO VILLA RIVA 9,065,711 9,065,711
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALOME UREÑA, MUNICIPIO ARENOSO 24,175,230 24,175,230
06-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2) 114,529,626 48,653,174 163,182,800
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO CAÑADA DEL AGUA, MUNICIPIO EL SEIBO 15,109,519 15,109,519
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ALEMAN, MUNICIPIO EL SEIBO 12,087,615 12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PASO CIBAO, MUNICIPIO EL SEIBO 12,087,615 12,087,615
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO POLITECNICO SANTA CRUZ DEL SEIBO FE YALEGRÍA, MUNICIPIO EL SEIBO
30,219,037 30,219,037
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA MINA, LA, MUNICIPIO MICHES 3,021,904 3,021,904
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA GINA, LA, MUNICIPIO MICHES 24,175,230 24,175,230
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS FRANCESES, MUNICIPIO MICHES 5,741,093 48,653,174 54,394,267
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS MAMEYES, MUNICIPIO MICHES 12,087,613 12,087,613
07-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE 2) 114,832,340 84,613,304 199,445,644
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ISABEL LA, MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN 12,087,615 12,087,615
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO JOSEFA DEL CARMEN LIRIANO PROF.,MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN
3,021,904 3,021,904
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO JORGE RUBEN BONILLA CASTELLE PROF. ,MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
30,219,037 30,219,037
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO LAS CANAS, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ 9,065,711 9,065,711
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO OLIVIA NUÑEZ HIDALGO, MUNICIPIO GASPARHERNÁNDEZ
12,087,615 12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ELEUTERIO SALAZAR JIMENEZ, MUNICIPIOGASPAR HERNÁNDEZ
30,219,037 30,219,037
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ, MUNICIPIOJAMAO AL NORTE
24,175,230 24,175,230
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO JAMAO AL NORTE, MUNICIPIO JAMAO ALNORTE
9,065,711 9,065,711
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO HOGAR ESCUELA LA MILAGROSA, MUNICIPIOMOCA
12,087,615 12,087,615
0060-AMPLIACIÓNPLANTEL EDUCATIVO BOCA FERREA, MUNICIPIO MOCA 3,021,904 3,021,904
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO TEJADAS, LOS, MUNICIPIO MOCA 24,175,230 24,175,230
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
257
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
07-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE 2) 114,832,340 84,613,304 199,445,644
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO LA SOLEDAD SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIOMOCA
9,065,711 9,065,711
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO CAIMITO, EL, MUNICIPIO MOCA 3,021,904 3,021,904
0064-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ONESIMO POLANCO, MUNICIPIO MOCA 18,131,420 18,131,420
08-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE 2) 42,306,652 42,306,652 84,613,304
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA MANGO LIMPIO, MUNICIPIO EL VALLE 18,131,422 18,131,422
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA MONTE COCA, MUNICIPIO HATO MAYOR 9,065,711 9,065,711
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MORQUECHO, MUNICIPIO HATO MAYOR 15,109,519 15,109,519
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO VIRGINIA POU, MUNICIPIO SABANA DE LA MAR 42,306,652 42,306,652
09-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HERMANAS MIRABAL(FASE 2)
36,262,845 36,262,845
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MONTELLANO, MUNICIPIO SALCEDO 3,021,904 3,021,904
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO GUAMA, LA, MUNICIPIO TENARES 15,109,519 15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO JAGUITA, LA, MUNICIPIO TENARES 9,065,711 9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PLACER, EL , MUNICIPIO TENARES 9,065,711 9,065,711
10-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2) 99,722,822 78,569,497 178,292,319
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CATALINA SÁNCHEZ, , MUNICIPIOBOHECHÍO
3,021,904 3,021,904
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PEDRO ROMERO MONTERO PROF. - EL PINAR,MUNICIPIO EL CERCADO
12,087,615 12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ELUPINA GONZALEZ, MUNICIPIO EL CERCADO 15,109,519 15,109,519
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, AUGUSTO MORILLO VICENTE PROF. - EL PINARDE LA CAN, MUNICIPIO EL CERCADO
21,153,326 21,153,326
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSÉ ANTONIO MATEO DE LA ROSA - SOSA,MUNICIPIO JUAN DE HERRERA
9,065,711 9,065,711
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CAÑA SEGURA, MUNICIPIO LAS MATAS DEFARFAN
12,087,615 12,087,615
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FEDERICO LAGRANGE FELIZ, MUNICIPIO LASMATAS DE FARFAN
3,021,904 3,021,904
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN ANDRES, MUNICIPIO VALLEJUELO 33,240,941 33,240,941
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
258
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
10-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2) 99,722,822 78,569,497 178,292,319
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SATURNINO TERRERO URENA - LOSJAQUIMEYES, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA
18,131,422 18,131,422
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ALEJANDRO DE LOS SANTOS PANIAGUA, PROF., MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
24,175,230 24,175,230
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, EDALIO BAEZ MERAN, MUNICIPIO SAN JUAN DELA MAGUANA
12,087,615 12,087,615
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSÉ MARGARITA ALEJANDRO, MUNICIPIO SANJUAN DE LA MAGUANA
3,021,904 3,021,904
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, HATICO DEL GUANAL, MUNICIPIO SAN JUAN DELA MAGUANA
12,087,613 12,087,613
11-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA (FASE2)
87,635,207 87,635,207
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ALTAGRACIA CUEVAS PROF., MUNICIPIO CRISTÓBAL
9,065,711 9,065,711
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RAMON BOLIVAR MEDRANO M. - BATEY # 7, MUNICIPIO CRISTÓBAL
18,131,422 18,131,422
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MANOLO PERDOMO - PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DUVERGÉ
6,043,807 6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MAXIMO PEREZ FLORIAN PROF. - JIMANI, MUNICIPIO JIMANI
21,153,326 21,153,326
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PILAR MENDEZ - BARTOLOME, MUNICIPIO LA DESCUBIERTA
6,043,807 6,043,807
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANTONIA PEÑA PEREZ PROF. - MELLA, MUNICIPIO MELLA
12,087,615 12,087,615
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DOMINICANA ALTAGRACIA MOQUETE SUAREZ PROF - MELLA, MUNICIPIO MELLA
15,109,519 15,109,519
12-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DEMACORÍS (FASE 2)
30,219,037 87,635,208 117,854,245
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BATEY CANUTILLO, MUNICIPIO QUISQUEYA 9,065,711 9,065,711
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LLANOS, LLANOS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
36,262,845 36,262,845
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PALOMA, LA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
6,043,807 6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MILAGROSA, LA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
24,175,230 24,175,230
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FAVIO FIALLO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
15,109,519 15,109,519
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FELIPE VICINI PERDOMO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
27,197,133 27,197,133
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
259
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
13-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ(FASE 2)
172,248,512 172,248,512
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO COTUÍ 18,131,422 18,131,422
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN FRANCISCO ADAMES (LICO), MUNICIPIO COTUÍ
15,109,519 15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZAMBRANA ABAJO, MUNICIPIO COTUÍ 21,153,326 21,153,326
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ROBERTO CAMILO RECIO, MUNICIPIO COTUÍ 12,087,615 12,087,615
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, SIERRA PRIETA, MUNICIPIO FANTINO 9,065,711 9,065,711
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ABRAHAN CANAAN - CAMU PIÑA VIEJA, MUNICIPIO FANTINO
9,065,711 9,065,711
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN ANTONIO MOTA DOMINGUEZ, MUNICIPIO VILLA LA MATA
21,153,326 21,153,326
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS MANGOS, MUNICIPIO FANTINO 12,087,615 12,087,615
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MIGUEL ANGEL GARCIA VILORIA, MUNICIPIO LA MATA
18,131,422 18,131,422
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PROYECTO AGRARIO, MUNICIPIO VILLA LA MATA
12,087,615 12,087,615
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, HERNANDO ALONZO, MUNICIPIO VILLA LA MATA 12,087,615 12,087,615
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CANAS, LAS, MUNICIPIO VILLA LA MATA 12,087,615 12,087,615
14-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 2) 60,438,074 60,438,074
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ARTURO GRULLÓN, MUNICIPIO JÁNICO 12,087,616 12,087,616
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JUAN ANTONIO COLLADO, MUNICIPIOJÁNICO
6,043,807 6,043,807
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE ANTONIO MARTE, MUNICIPIO PUÑAL 6,043,807 6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DON JUAN HERNÁNDEZ, MUNICIPIOSABANA IGLESIA
9,065,711 9,065,711
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA TRINA MOYA DE VÁSQUEZ, MUNICIPIOSAN JOSÉ DE LAS MATAS
6,043,807 6,043,807
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, MUNICIPIOSAN JOSÉ DE LAS MATAS
12,087,615 12,087,615
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PEDRO ANTONIO ESTRELLA, MUNICIPIO VILLAGONZÁLEZ
9,065,711 9,065,711
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
260
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
15-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRÍGUEZ(FASE 2)
39,284,748 39,284,748
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO MONCIÓN
12,087,615 12,087,615
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS CAOBAS, MUNICIPIO SAN IGANCIO DE SABANETA
12,087,615 12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS INGENITOS, MUNICIPIO SAN IGANCIO DE SABANETA
6,043,807 6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LA CENIZA, MUNICIPIO SAN IGANCIO DE SABANETA
3,021,904 3,021,904
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LA GINITA, MUNICIPIO VILLA LOS ALMÁCIGOS 6,043,807 6,043,807
16-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO (FASE2)
120,610,705 154,117,089 274,727,794
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RUBEN VALDES SANCHEZ, , MUNICIPIO PEDRO BRAND
15,109,519 15,109,519
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ - EL BRISAL, MUNICIPIO PEDRO BRAND
12,087,615 12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ (CAMBIO POR NELLY NORBERTO GARCÍA REYES), MUNICIPIO PEDRO BRAND
6,043,807 6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARIA MONTESSORI, MUNICIPIO PEDRO BRAND
18,131,422 18,131,422
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BASILIO FRIAS, MUNICIPIO PEDRO BRAND,SAN ANTONIO DE GUERA, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERA
12,087,615 12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ELIA CABRAL DE JESUS PROF. - LA CAOBA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
15,109,519 15,109,519
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FERREGU, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 18,131,422 18,131,422
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, NUESTRA SENORA DE LA MERCEDES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
42,306,652 42,306,652
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
51,372,363 51,372,363
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ROSARIO, EL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
18,131,422 18,131,422
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ROSARIO EVANGELINA SOLANO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
21,153,326 21,153,326
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LECHERIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
42,306,652 42,306,652
0063-TERMINACION EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE CIEGOS, SANTO DOMINGO ESTE 2,756,460 2,756,460
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
261
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
17-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2) 39,284,748 24,175,230 63,459,978
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, MUNICIPIOLAGUNA SALADA
15,109,519 15,109,519
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,MUNICIPIO MAO
24,175,230 24,175,230
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, AMINA, MUNICIPIO MAO 3,021,904 3,021,904
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JINAMAGAO ARRIBA, MUNICIPIO MAO 3,021,904 3,021,904
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, MUNICIPIOMAO
18,131,421 18,131,421
18-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (FASE2)
45,328,556 30,219,037 75,547,593
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ZENON SANTANA, MUNICIPIO HIGUEY 24,175,230 24,175,230
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOHN FITZG KENNEDY, MUNICIPIO SAB RAFAEL DEL YUMA
30,219,037 30,219,037
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LLANADA, LA, MUNICIPIO HIGUEY 21,153,326 21,153,326
19-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE 2) 33,240,941 33,240,941 66,481,882
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ROSA SANZÓN, MUNICIPIO LA ROMANA 18,131,422 18,131,422
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BATEY MILAGROSA, MUNICIPIO LA ROMANA 15,109,519 15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BATEY CACATA, MUNICIPIO LA ROMANA 33,240,941 33,240,941
20-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) 148,073,281 69,503,786 217,577,067
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, AMADA RODRÍGUEZ, MUNICIPIO CONSTANZA 3,021,904 3,021,904
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DARIO ANTONIO, MUNICIPIO CONSTANZA 30,219,037 30,219,037
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DAVID DURAN - EL NUEVE ARROYO ARRIBA,MUNICIPIO CONSTANZA
18,131,422 18,131,422
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, HATO VIEJO, MUNICIPIO JARABACOA 33,240,941 33,240,941
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RAFAEL ALMANZAR UREÑA - PIEDRA BLANCA,MUNICIPIO JARABACOA
3,021,904 3,021,904
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CLAUDINO SANCHEZ MARCIAL, MUNICIPIO JIMAABAJO
12,087,615 12,087,615
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRAY RAMON PANE, MUNICIPIO LA VEGA 6,043,807 6,043,807
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RINCONES DE GUACO, LOS, MUNICIPIO LAVEGA
36,262,845 36,262,845
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
262
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
20-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) 148,073,281 69,503,786 217,577,067
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ENRIQUE LEONARDO RODRIGUEZ - JIMAYACOARRIBA, MUNICIPIO LA VEGA
9,065,711 9,065,711
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MANUELA BERNARDA SANCHEZ DE ALMONTE -(JAGUA GORDA, MUNICIPIO LA VEGA
9,065,711 9,065,711
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FEDERICO MUNOZ MUNOZ, PROF. - CAIMITOAFUERA, MUNICIPIO LA VEGA
6,043,807 6,043,807
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CABUYAS, LAS, MUNICIPIO LA VEGA 18,131,422 18,131,422
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANA JULIA DIAZ LUNA PROF., , MUNICIPIO LAVEGA
12,087,615 12,087,615
0064-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, NICANOR RAMIREZ, MUNICIPIO LA VEGA 12,087,615 12,087,615
0065-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PADRE FANTINO, MUNICIPIO CONSTANZA 9,065,711 9,065,711
21-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDADSANCHEZ (FASE 2)
81,591,400 69,503,785 151,095,185
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RAUL MARTINEZ HERNANDEZ - PUERTO RICO A PIE, MUNICIPIO CABRERA
18,131,422 18,131,422
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JAMO, EL, MUNICIPIO CABRERA 18,131,422 18,131,422
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MADRE VIEJA, MUNICIPIO EL FACTOR 15,109,519 15,109,519
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CHUCHO, EL, MUNICIPIO EL FACTOR 21,153,326 21,153,326
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL POZO, MUNICIPIO EL FACTOR 30,219,037 30,219,037
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MEMIZOS, LOS, MUNICIPIO NAGUA 18,131,422 18,131,422
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ARROYO AL MEDIO ABAJO, MUNICIPIO NAGUA
6,043,807 6,043,807
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MIGUEL YANGUELA, MUNICIPIO CABRERA 24,175,230 24,175,230
22-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL(FASE 2)
117,854,244 36,262,845 154,117,089
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ELPIDIO ACOSTA DIAZ PROF. ,MUNICIPIO DE BONAO
21,153,326 21,153,326
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JULIAN GUERRERO RODRIGUEZ PROF.,MUNICIPIO DE BONAO
36,262,845 36,262,845
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUMA ADENTRO, MUNICIPIO DE BONAO 33,240,941 33,240,941
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BIENVENIDO GRULLÓN, MUNICIPIO DE BONAO 15,109,519 15,109,519
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PEDRO FRANCISCO BONO, MUNICIPIO MAIMÓN 15,109,519 15,109,519
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
263
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
22-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL(FASE 2)
117,854,244 36,262,845 154,117,089
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PETRONILA MERCEDES PEREZ, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
15,109,519 15,109,519
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
9,065,711 9,065,711
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, SIMON RODRIGUEZ, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA 3,021,904 3,021,904
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ - LA CEI, MUNICIPIO DE BONAO
6,043,805 6,043,805
23-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI (FASE 2) 42,306,652 42,306,652
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CASTAÑUELAS, MUNICIPIO ampliacion deplanteles educativos CASTAÑUELAS
18,131,422 18,131,422
0052-ampliacion plantelesAMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CORINA BELLIARD,MUNICIPIO GUAYUBÍN
12,087,615 12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DOÑA ANTONIA, MUNICIPIO GUAYUBÍN 9,065,711 9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DERRAMADEROS, LOS, MUNICIPIO GUAYUBÍN 3,021,904 3,021,904
24-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2) 217,577,068 27,197,133 244,774,201
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRANCISCO GREGORIO BILLINI - MATASANTIAGO, MUNICIPIO BAYAGUANA
15,109,519 15,109,519
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MAMEY, EL, MUNICIPIO MONTE PLATA 18,131,422 18,131,422
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JAGUA, LA, MUNICIPIO MONTE PLATA 12,087,615 12,087,615
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA DON JUAN, MUNICIPIO MONTE PLATA 9,065,711 9,065,711
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRIAS, MUNICIPIO MONTE PLATA 18,131,422 18,131,422
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CRUCE DE PAYABO, MUNICIPIO MONTEPLATA
21,153,326 21,153,326
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO PROMAPEC, MUNICIPIO MONTEPLATA
24,175,230 24,175,230
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, TALLER SANTA MARIA JOSEFA ROSSELLO,MUNICIPIO MONTE PLATA
27,197,133 27,197,133
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BRAULIO UREÑA, MUNICIPIO PERALVILLO 15,109,519 15,109,519
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANACAONA - LAS TARANAS, MUNICIPIO SABANAGRANDE DE BOYÁ
15,109,519 15,109,519
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AMERICO LUGO - BATEY CARMONA,MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
21,153,326 21,153,326
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
264
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
24-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2) 217,577,068 27,197,133 244,774,201
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MINERVA MIRABAL - EL MANGUITO,MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
9,065,711 9,065,711
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRANCISCO MORENO MUÑOZ, MUNICIPIOMONTE PLATA
6,043,807 6,043,807
0064-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANGELITOS, LOS, MUNICIPIO MONTE PLATA 15,109,519 15,109,519
0065-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BRIGIDO NOLASCO, PROFESOR,MUNICIPIO MONTE PLATA
18,131,422 18,131,422
25-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS PROVINCIA DE PEDERNALES (FASE 2) 24,175,229 24,175,229
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, HERNANDO GORJÓN, MUNICIPIO PEDERNALES 6,043,807 6,043,807
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CAJUIL, EL, MUNICIPIO PEDERNALES 6,043,807 6,043,807
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LUIS EMILIO PEREZ MENDEZ, MUNICIPIOPEDERNALES
12,087,615 12,087,615
26-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2) 54,394,267 27,197,133 81,591,400
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, NURIDES GONZALEZ PACHANO, PROF. - LACATALINA, MUNICIPIO BANÍ
27,197,133 27,197,133
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, GUALEY, MUNICIPIO BANÍ 12,087,615 12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, NICELIO SOSA - CRUCE DE OCOA, MUNICIPIOBANÍ
9,065,711 9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, GALEON, MUNICIPIO BANÍ 9,065,711 9,065,711
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RAFAEL ANTONIO FIGUEREO, PROF.-PIZARRETE, MUNICIPIO NIZAO
24,175,230 24,175,230
27-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE 2) 75,547,593 36,262,845 111,810,438
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE CASTELLANO, MUNICIPIO GUANANICO 12,087,614 12,087,614
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FELIX HENRIQUEZ - BAJABONICO ARRIBA,MUNICIPIO IMBERT
15,109,519 15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, INGENIO AMISTAD, MUNICIPIO IMBERT 3,021,904 3,021,904
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ROSALIA RODRIGUEZ PROF. - NAVAS ARRIBA,MUNICIPIO LOS HIDALGOS
12,087,615 12,087,615
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CASTILLO, EL, MUNICIPIO LUPERON 12,087,615 12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, YASICA ARRIBA, MUNICIPIO PUERTI PLATA 21,153,326 21,153,326
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE ERNESTO ROSARIO POLANCO, MUNICIPIOSOSUA
36,262,845 36,262,845
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
265
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
28-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ (FASE 2) 57,416,170 39,284,748 96,700,918
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MARIA ALTAGRACIA BEEVERS - LOS ROBALOS,MUNICIPIO SAMANÁ
9,065,711 9,065,711
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DANIELA ONDINA GRACIANO - LAS GALERAS,MUNICIPIO SAMANÁ
39,284,748 39,284,748
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESTRELLA MARIA,MUNICIPIO SAMANÁ,MUNICIPIO SAMANÁ
18,131,422 18,131,422
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, OBDULIA RODRÍGUEZ, MUNICIPIO SÁNCHEZ 3,021,904 3,021,904
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CORRALES, LOS, MUNICIPIO SÁNCHEZ 6,043,807 6,043,807
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MARIA ALVAREZ - LA BARBACOA MUNICIPIO LAS TERRENAS
21,153,326 21,153,326
29-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL (FASE2)
27,197,133 362,593,850 389,790,983
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANTONIO GARABITOS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
12,087,615 12,087,615
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MONTE ADENTRO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA 15,109,518 15,109,518
0053-AMPLIACION Y REMODELACION INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA, SAN CRISTOBAL 362,593,850 362,593,850
30-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE OCOA(FASE 2)
33,240,941 33,240,941
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MIGUEL VALENTIN BATISTA - LA VIGIA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA
12,087,615 12,087,615
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, EZEQUIEL MEDINA BANILEJO, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA
6,043,807 6,043,807
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RANCHITOS, LOS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
12,087,615 12,087,615
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CALLEJON DE NIZAO, EL, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
3,021,904 3,021,904
31-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2) 27,197,133 580,205,513 607,402,646
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 5, MUNICIPIO AZUA 66,481,882 66,481,882
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 6, MUNICIPIO AZUA 66,481,882 66,481,882
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO AZUA 3, MUNICIPIO AZUA 60,438,074 60,438,074
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 3, MUNICIPIO AZUA 72,525,689 72,525,689
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO AZUA 2, MUNICIPIO AZUA 60,438,074 60,438,074
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS JOVILLOS, MUNICIPIO AZUA 60,438,074 60,438,074
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
266
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
31-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2) 27,197,133 580,205,513 607,402,646
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA, MUNICIPIOLAS YAYAS DE VIAJAMA
42,306,652 42,306,652
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA HILARIO SANTOS LEÓN - LOS FRÍOSMUNICIPIO PADRE LAS CASAS
39,284,748 39,284,748
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CORNELIO MARTÍNEZ - MONTEBONITO, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS
27,197,133 27,197,133
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS JOBOS MUNICIPIO PERALTA 36,262,845 36,262,845
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO EL ROSARIO,MUNICIPIOPUEBLO VIEJO
33,240,941 33,240,941
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ESPEJO SABANA YEGUA, MUNICIPIOSABANA YEGUA
42,306,652 42,306,652
32-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO (FASE 2) 33,240,941 139,007,570 172,248,511
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EUGENIO MARÍA DE HOSTOS,MUNICIPIO NEIBA
54,394,266 54,394,266
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO GASTÓN FERNÁNDEZ DELIGNE,MUNICIPIO TAMAYO
30,219,037 30,219,037
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JUAN PABLO DUARTE MUNICIPIOTAMAYO
18,131,422 18,131,422
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LUCÍA MEDINA VÓLQUEZ, MUNICIPIOTAMAYO
15,109,519 15,109,519
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA TAMAYO, MUNICIPIO TAMAYO 54,394,267 54,394,267
33-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2) 117,854,244 471,416,979 589,271,223
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARAHONA 2, MUNICIPIOBARAHONA
60,438,075 60,438,075
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO ,BÁSICA BARAHONA 3, MUNICIPIOBARAHONA
72,525,689 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARAHONA 4, MUNICIPIOBARAHONA
54,394,267 54,394,267
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,POLITÉCNICO EN ARTE BARAHONA,MUNICIPIO BARAHONA
60,438,074 60,438,074
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2,MUNICIPIO CABRAL
48,350,459 48,350,459
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL PEÑÓN, MUNICIPIO EL PEÑON 36,262,845 36,262,845
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ENRIQUILLO, MUNICIPIOENRIQUILLO
42,306,652 42,306,652
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LA CIÉNAGA, MUNICIPIO LACIÉNAGA
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
267
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
33-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2) 117,854,244 471,416,979 589,271,223
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUAN ESTEBÁN, MUNICIPIO LACIÉNAGA
27,197,133 27,197,133
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CLARA ROSA PÉREZFÉLIZ,MUNICIPIO PARAISO
27,197,133 27,197,133
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA SAN RAFAEL, MUNICIPIO PARAISO 27,197,133 27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY PAJA, MUNICPIO SANVICICENTE
60,438,074 60,438,074
34-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN (FASE 2) 75,547,593 87,635,207 163,182,800
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA SABANETA, MUNICIPIO LOMA DECABRERA
36,262,844 36,262,844
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SANTIAGO DE LA CRUZ - CORRALGRANDE, MUNICIPIO LOMA DE CABRERA
24,175,230 24,175,230
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CHACUEY-SABANA LARGA,MUNICIPIO PARTIDO
24,175,230 24,175,230
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA AMARANTE GÓMEZ, MUNICIPIOPARTIDO
27,197,133 27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA FRANCISCO ANTONIO MEDINA,MUNICIPIO PARTIDO
51,372,363 51,372,363
35-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DISTRITO NACIONAL(FASE 2)
169,226,607 169,226,607
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA FE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 54,394,266 54,394,266
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
60,438,074 60,438,074
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO.
54,394,267 54,394,267
36-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 2) 69,503,785 507,679,823 577,183,608
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO ,BÁSICA LOS ALTILES, MUNICIPIO ARENOSO 12,087,615 12,087,615
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FELIPE ARRIBA, MUNICIPIOPIMENTEL
27,197,133 27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GETSEMANÍ (ESPEJO DE MANUEL J.CRUZ), MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS
72,525,689 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SURESTE, MUNICIPIO SAN PEDRODE MACORIS
72,525,689 72,525,689
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SANTA LUISA DE MARILLAT,MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS
72,525,689 72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CRISTO REY, MUNICIPIO SANFRANCISCO DE MACORIS
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
268
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
36-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 2) 69,503,785 507,679,823 577,183,608
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL CIRUELO, MUNICIPIO SANFRANCISCO DE MACORIS
72,525,689 72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA SUR (SAN MARTÍN), MUNICIPIO SANFRANCISCO DE MACORIS
72,525,689 72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BARRIO LAS CAOBAS,MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS
72,525,689 72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA REFORMA, MUNICIPIO VILLA RIVA 30,219,037 30,219,037
37-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE 2) 552,000,096 46,000,000 377,737,963 975,738,059
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA EL CAIMÁN, MUNICIPIO GASPARHERNÁNDEZ
15,109,519 15,109,519
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA 30 DE MARZO, MUNICIPIO GASPARHERNÁNDEZ
27,197,133 27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO GREGORIO LUPERÓN,MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
60,438,074 60,438,074
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL JOBO, MUNICIPIO GASPARHERNÁNDEZ
27,197,133 27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OLIVIA NÚNEZ HIDALGO, MUNICIPIOGASPAR HERNÁNDEZ
24,175,230 24,175,230
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ARROYO EL GATO, MUNICIPIOJAMAO AL NORTE
15,109,519 15,109,519
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO MOCA, MUNICIPIO MOCA 72,525,689 72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MOCA 4, MUNICIPIO MOCA 72,525,689 72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JABABA, MUNICIPIO MOCA 30,219,037 30,219,037
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MOCA 2, MUNICIPIO MOCA 72,525,689 72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ESPEJO LUÍS RAMÓN BENCOSME,MUNICIPIO MOCA
72,525,689 72,525,689
0062-BÁSICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DÍAZ, PROF. - SAN VÍCTOR ABAJO MUNICIPIOMOCA
8,394,267 46,000,000 54,394,267
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO, MUNICIPIO MOCA
54,394,267 54,394,267
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FRANCISCO ABAJO, MUNICIPIO MOCA
54,394,267 54,394,267
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CANCA REINA, MUNICIPIO MOCA 54,394,267 54,394,267
0066-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN POLITECNICO EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT
268,612,590 268,612,590
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
269
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
38-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA (FASE 2) 117,854,244 117,854,244
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA MULA, MUNICIPIO BÁNICA 27,197,133 27,197,133
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA COMENDADOR NOROESTE,MUNICIPIO COMENDADOR
72,525,689 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO RÍO LIMPIO, MUNICIPIO PEDROSANTANA
18,131,422 18,131,422
39-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE2)
102,744,727 54,394,267 157,138,994
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO YERBA BUENA, MUNICIPIO HATO MAYOR
24,175,230 24,175,230
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO LINDO-GUALEY, MUNICIPIO HATO MAYOR
54,394,267 54,394,267
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PUNTA DE GARZAS, MUNICIPIO HATO MAYOR
54,394,267 54,394,267
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS CAÑITAS, MUNICIPIO SABANA DE LA MAR
24,175,230 24,175,230
40-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HERMANASMIRABAL (FASE 2)
132,963,763 132,963,763
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA TENARES 3, MUNICIPIO TENARES 54,394,267 54,394,267
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GRAN PARADA, MUNICIPIO TENARES
27,197,133 27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ, MUNICIPIO TENARES
24,175,230 24,175,230
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA ANGOSTA, MUNICIPIO VILLA TAPIA
27,197,133 27,197,133
41-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA(FASE 2)
105,766,630 105,766,630
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA FIDELINA ANDINO, MUNICIPIO DUVERGÉ
27,197,133 27,197,133
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BOCA DE CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ
54,394,267 54,394,267
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BOCA DE CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ
24,175,230 24,175,230
42-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA(FASE 2)
589,579,585 208,202,994 797,782,579
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA CEIBA, MUNICIPIO HIGUEY 72,525,689 72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO VILLA CERRO, MUNICIPIO HIGUEY
72,525,689 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA CRISTAL, MUNICIPIO HIGUEY 9,374,073 63,151,616 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
270
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
42-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA(FASE 2)
589,579,585 208,202,994 797,782,579
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MACAO, MUNICIPIO HIGUEY 27,197,133 27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA CERRO ESTE, MUNICIPIO HIGUEY
72,525,689 72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL LLANO MUNICIPIO HIGUEY 72,525,689 72,525,689
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HATO MANA, MUNICIPIO HIGUEY 27,197,133 27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FRIUSA, MUNICIPIO HIGUEY 60,438,074 60,438,074
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CHILO POURIET, MUNICIPIO HIGUEY 72,525,689 72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAJOUR, MUNICIPIO HIGUEY 72,525,689 72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BOCA DE YUM, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA
12,087,615 12,087,615
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BATEY MAGDALENA, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA
54,394,267 54,394,267
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA CAMPO NUEVO, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA
54,394,267 54,394,267
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PALO BONITO, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA
54,394,267 54,394,267
43-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE2)
27,197,133 1,015,359,646 1,042,556,779
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS COCOS, MUNICIPIO GUAYMATE 27,197,133 27,197,133
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑÓN), MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO EN ARTE QUISQUEYA, MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO VILLA VERDE NORTE, MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689 72,525,689
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CHICAGO, MUNICIPIO LA ROMANA 72,525,689 72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO PAULINA JIMÉNEZ, MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689 72,525,689
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA QUISQUEYA OESTE, MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689 72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PIEDRA LINDA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689 72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZONA EL ARTÍSTICO, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
271
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
43-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE2)
27,197,133 1,015,359,646 1,042,556,779
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO LA LECHOSA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689 72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI), MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689 72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS CAOBAS, MUNICIPIOVILLA HERMOSA
72,525,689 72,525,689
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689 72,525,689
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS CAOBAS, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689 72,525,689
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PICA PIEDRA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689 72,525,689
44-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) 888,942,791 386,300,575 1,275,243,366
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS LAURELES, MUNICIPIOCONSTANZA
60,438,074 60,438,074
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS PINOS, MUNICIPIO CONSTANZA 60,438,074 60,438,074
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO CONSTANZA NORTE,MUNICIPIO CONSTANZA
72,525,689 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA DELFÍN SANTOS PINALES - ELCHORRO, MUNICIPIO CONSTANZA
54,394,267 54,394,267
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA COLONIA KENNEDY, MUNICIPIOCONSTANZA
48,350,459 48,350,459
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JARABACOA ESTE, MUNICIPIOJARABACOA
54,394,267 54,394,267
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO VIEJO, MUNICIPIO JARABACOA 503,100 35,759,745 36,262,845
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PASO BAJITO, MUNICIPIOJARABACOA
27,197,133 27,197,133
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS CABIRMAS, MUNICIPIOJARABACOA
24,175,230 24,175,230
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SURESTE, MUNICIPIO JARABACOA 54,394,267 54,394,267
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUMUNUCÚ-CRUCE DE CONTROBA,MUNICIPIO JIMA ABAJO
72,525,689 72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS ESCOBAS, MUNICIPIO JIMAABAJO
27,197,133 27,197,133
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 3, MUNICIPIO LA VEGA 72,525,689 72,525,689
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ARENOSO, MUNICIPIO LAVEGA
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
272
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
44-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) 888,942,791 386,300,575 1,275,243,366
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BACUÍ ABAJO, MUNICIPIO LA VEGA 48,350,459 48,350,459
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JINA HUECA, MUNICIPIO LA VEGA 30,219,037 30,219,037
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA VEGA SUROESTE, MUNICIPIO LAVEGA
72,525,689 72,525,689
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 5, MUNICIPIO LA VEGA 54,394,267 54,394,267
0069-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO PANAL, MUNICIPIO LAVEGA
54,394,267 54,394,267
0070-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO EN ARTE DARÍO SURO,MUNICIPIO LA VEGA
72,525,689 72,525,689
0071-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 7, MUNICIPIO LA VEGA 72,525,689 72,525,689
0072-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO RANCHITO, MUNICIPIO LA VEGA 36,262,845 36,262,845
0073-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PONTÓN, MUNICIPIO LA VEGA 36,262,845 36,262,845
0074-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA,MUNICIPIO LA VEGA
60,438,074 60,438,074
45-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDADSANCHEZ (FASE 2)
281,037,045 281,037,045
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZONA SUR, MUNICIPIO NAGUA 72,525,689 72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MATANCITAS, MUNICIPIO NAGUA 36,262,845 36,262,845
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZONA OESTE, MUNICIPIO NAGUA 72,525,689 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO ZONA NOROESTE, MUNICIPIO NAGUA
60,438,074 60,438,074
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAÑO BLANCO, MUNICIPIO NAGUA 27,197,133 27,197,133
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO COPEYITO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN 12,087,615 12,087,615
46-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL(FASE 2)
631,577,875 631,577,875
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BONAO 3, MUNICIPIO BONAO 72,525,689 72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BONAO 4, MUNICIPIO BONAO 72,525,689 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BONAO 5, MUNICIPIO BONAO 72,525,689 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RÍO JAYACO), MUNICIPIO BONAO
24,175,230 24,175,230
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
273
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
46-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL(FASE 2)
631,577,875 631,577,875
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HOGAR DE NIÑAS, MUNICIPIO BONAO
27,197,133 27,197,133
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SILVESTRE ANTONIO MEJÍA ÁLVAREZ, MUNICIPIO BONAO
42,306,652 42,306,652
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO TÍPICO BONAO, MUNICIPIO BONAO
60,438,074 60,438,074
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EDUVIGIS MARÍA LUNA (JIMA), MUNICIPIO BONAO
60,438,074 60,438,074
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA TRINITARIA, MUNICIPIO BONAO 27,197,133 27,197,133
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA ESPECIAL DE BONAO, MUNICIPIO BONAO
36,262,845 36,262,845
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARTINA VIZCAÍNO, MUNICIPIO MAIMÓN
27,197,133 27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GREGORIO LUPERÓN, MUNICIPIO MAIMÓN
12,087,615 12,087,615
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO RINCÓN DE YUBOA, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
24,175,230 24,175,230
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO THELMA OLIVERIO MORALES, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
18,131,422 18,131,422
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
54,394,267 54,394,267
47-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI(FASE 2)
72,525,689 72,525,689
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL COPEY, MUNICIPIO GUAYUBÍN 18,131,422 18,131,422
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO LOS DERRAMADEROS, MUNICIPIO GUAYUBÍN
18,131,422 18,131,422
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA ESPEJO JOSÉ MARÍA PÉREZ, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ
36,262,845 36,262,845
48-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA(FASE 2)
652,731,199 652,731,199
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BAYAGUANA 1, MUNICIPIO BAYAGUANA
72,525,689 72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BAYAGUANA 2, MUNICIPIO BAYAGUANA
36,262,845 36,262,845
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PEDRO PIMENTEL - ANTÓN SÁNCHEZ, MUNICIPIO BAYAGUANA
27,197,133 27,197,133
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL DEAN, MUNICIPIO MONTE PLATA 24,175,230 24,175,230
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
274
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
48-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA(FASE 2)
652,731,199 652,731,199
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUANA AMINTA SORIANO - SIERRA DE AGUA, MUNICIPIO BAYAGUANA
27,197,133 27,197,133
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BATEY YABACAO, MUNICIPIO MONTE PLATA
18,131,422 18,131,422
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO MONTE PLATA
27,197,133 27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA CUABA, MUNICIPIO PERALVILLO 18,131,422 18,131,422
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GONZALO, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
60,438,074 60,438,074
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SABANA GRANDE DE BOYÁ 2, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
48,350,459 48,350,459
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ROSA DUARTE, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
27,197,133 27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GREGORIO AYBAR CONTRERAS - LOS GUINEOS, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
27,197,133 27,197,133
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MATA LIMÓN, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
18,131,422 18,131,422
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO ANTONIO DEL ROSARIO MUÑOZ, MUNICIPIO YAMASÁ
72,525,689 72,525,689
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SALOMÉ UREÑA, MUNICIPIO YAMASÁ
27,197,133 27,197,133
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ESPEJO LOS BOTADOS, MUNICIPIO YAMASÁ
48,350,459 48,350,459
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JOSÉ REYES, MUNICIPIO YAMASÁ 36,262,845 36,262,845
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA RÍO ARRIBA, MUNICIPIO YAMASÁ 36,262,845 36,262,845
49-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2) 543,942,667 543,942,667
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS BARÍAS-JUAN DE SENA,MUNICIPIO BANÍ
30,219,037 30,219,037
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS COLINAS, MUNICIPIO BANÍ 60,438,074 60,438,074
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PAYA, MUNICIPIO BANÍ 72,525,689 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SOMBRERO-CAÑAFISTOL,MUNICIPIO BANÍ
48,350,459 48,350,459
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ALTOS DE GUÁZUMAS, MUNICIPIOBANÍ
60,438,074 60,438,074
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BANÍ-30 DE MAYO, MUNICIPIO BANÍ 60,438,074 60,438,074
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
275
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
49-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2) 543,942,667 543,942,667
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CARRETÓN-CATALINA, MUNICIPIOBANÍ
48,350,459 48,350,459
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BANÍ PALO BLANCO, MUNICIPIOBANÍ
60,438,074 60,438,074
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO,MUNICIPIO BANÍ
30,219,037 30,219,037
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SANTANA, MUNICIPIO NIZAO 36,262,845 36,262,845
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DE PIZARRETE, MUNICIPIO NIZAO 36,262,845 36,262,845
50-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA(FASE 2)
676,906,430 676,906,430
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MARTÍN HIRALDO CRUZ, MUNICIPIO ALTAMIRA
12,087,615 12,087,615
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FUNDACIÓN, MUNICIPIO GUANANICO 15,109,519 15,109,519
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SALOMÉ UREÑA Y SABALLO, MUNICIPIO IMBERT
54,394,267 54,394,267
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA VUELTA LARGA, MUNICIPIO IMBERT 27,197,133 27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LUCIANO UREÑA, MUNICIPIO LOS HIDALGOS
24,175,230 24,175,230
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LOS CIRUELOS, MUNICIPIO PUERTO PLATA
54,394,267 54,394,267
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LOS DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO PUERTO PLATA
72,525,689 72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS AVISPAS, MUNICIPIO PUERTO PLATA
27,197,133 27,197,133
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO CAFEMBA-EL JAVILLAR, MUNICIPIO PUERTO PLATA
72,525,689 72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS DOMINGUEZ, MUNICIPIO PUERTO PLATA
60,438,074 60,438,074
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PADRE GRANERO 2, MUNICIPIO PUERTO PLATA
72,525,689 72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PADRE GRANERO, MUNICIPIO PUERTO PLATA
60,438,074 60,438,074
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA GRANDE, MUNICIPIO PUERTO PLATA
27,197,133 27,197,133
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CABARETE, MUNICIPIO SOSÚA 48,350,459 48,350,459
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SABANETA DE CANGREJO SOSÚA 48,350,459 48,350,459
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
276
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
51-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ (FASE 2) 217,577,067 217,577,067
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL LIMÓN 2, MUNICIPIO SAMANÁ 60,438,074 60,438,074
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ELENA POOL - EL CUERNO,MUNICIPIO SAMANÁ
27,197,133 27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA PASCULA, MUNICIPIO SAMANÁ 24,175,230 24,175,230
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL LIMÓN 2, MUNICIPIO SAMANÁ 24,175,230 24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROAPROF., MUNICIPIO SAMANÁ
27,197,133 27,197,133
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JUANA VICENTA, MUNICIPIO SAMANÁ 24,175,230 24,175,230
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MAJAGUAL, MUNICIPIO SÁNCHEZ 30,219,037 30,219,037
52-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL(FASE 2)
2,150,741,196 2,150,741,196
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EL CALICHE, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074 60,438,074
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZONA INDUSTRIAL,MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074 60,438,074
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA CABÓN, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA 60,438,074 60,438,074
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL GRINGO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074 60,438,074
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA PARED, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074 60,438,074
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CALLE EN MEDIO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074 60,438,074
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN ANTONIO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074 60,438,074
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HAINA, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA 60,438,074 60,438,074
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HERMANAS MIRABAL, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
27,197,133 27,197,133
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMBITA GARABITOS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
72,525,689 72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BOCA DE LA TOMA, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
27,197,133 27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS TOROS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
27,197,133 27,197,133
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL SUMBÍ, MUNICIPIO LOS CACAOS 27,197,133 27,197,133
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
277
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
52-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL(FASE 2)
2,150,741,196 2,150,741,196
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
66,481,882 66,481,882
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA COQUERA-SAN RAFAEL, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689 72,525,689
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO DAMAS 1, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
48,350,459 48,350,459
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA PALMITA-INGENIO NUEVO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
42,306,652 42,306,652
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SABANA TORO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
60,438,074 60,438,074
0069-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS MOLINAS, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689 72,525,689
0070-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO EN ARTE DOÑA CHUCA, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689 72,525,689
0071-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN RAFAEL KM 2, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
27,197,133 27,197,133
0072-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HATILLO # 2, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689 72,525,689
0073-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAVAPIÉ, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL 72,525,689 72,525,689
0074-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PADRE BORBÓN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
36,262,845 36,262,845
0075-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN MIGUEL, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689 72,525,689
0076-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO NIGUA 2, MUNICIPIO SANGREGORIO DE NIGUA
48,350,459 48,350,459
0077-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS MULTI, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA
66,481,882 66,481,882
0078-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MEDINA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
42,306,652 42,306,652
0079-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO V CENTENARIO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
66,481,882 66,481,882
0080-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 2, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
66,481,882 66,481,882
0081-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 4, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
66,481,882 66,481,882
0082-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS DIEZ CASITAS, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
54,394,267 54,394,267
0083-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS BRUJÁN, MUNICIPIO YAGUATE 27,197,133 27,197,133
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
278
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
52-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL(FASE 2)
2,150,741,196 2,150,741,196
0084-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS GALLARDAS 2, MUNICIPIO YAGUATE
72,525,689 72,525,689
0085-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS GALLARDAS, MUNICIPIO YAGUATE
60,438,074 60,438,074
0086-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO NAJAYO EN MEDIO, MUNICIPIO YAGUATE
54,394,267 54,394,267
0087-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL ZUMBÓN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
27,197,135 27,197,135
0088-CONSTRUCCION POLITECNICO REFORMATORIO SAN CRISTOBAL 117,000,000 117,000,000
53-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE OCOA(FASE 2)
93,679,015 93,679,015
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO JOSÉ NÚÑEZ DE CÁCERES, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
48,350,460 48,350,460
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NARANJAL ARRIBA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
27,197,133 27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CALLEJÓN DE NIZAO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
18,131,422 18,131,422
54-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2) 362,628,445 362,628,445
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PINAR GRANDE, MUNICIPIO ELCERCADO
18,131,422 18,131,422
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO,MUNICIPIO EL CERCADO
27,197,133 27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA RANCHA, MUNICIPIO ELCERCADO
27,197,133 27,197,133
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DERRUMBADERO, MUNICIPIO ELCERCADO
24,175,230 24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BATISTA, MUNICIPIO EL CERCADO 18,131,422 18,131,422
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO YABONICO, MUNICIPIO MATASFARFÁN
12,087,615 12,087,615
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS JOBOS, MUNICIPIO MATASFARFÁN
12,087,615 12,087,615
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA FLORES, MUNICIPIO SANJUAN DE LA MAGUANA
72,525,689 72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO ARROYO CANO, MUNICIPIOSAN JUAN DE LA MAGUANA
54,394,267 54,394,267
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PUNTA CAÑA, MUNICIPIO SAN JUANDE LA MAGUANA
42,306,653 42,306,653
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
279
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
54-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2) 362,628,445 362,628,445
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - ELROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
27,197,133 27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JOSÉ ALTAGRACIA SÁNCHEZ -BARRANCA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
27,197,133 27,197,133
55-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DEMACORÍS (FASE 2)
1,006,293,935 1,006,293,935
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BARRIO LA CARRETERA, MUNICIPIO CONSUELO
72,525,689 72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY EUKARDUNA, MUNICIPIO CONSUELO
27,197,133 27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LOS CHICHARONES, MUNICIPIO CONSUELO
21,153,326 21,153,326
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, MUNICIPIO CONSUELO
72,525,689 72,525,689
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO QUISQUEYA
72,525,689 72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 2, MUNICIPIO QUISQUEYA
72,525,689 72,525,689
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY CAMPIÑA, MUNICIPIO RAMÓN SANTANA
27,197,133 27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LOS LLANOS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
54,394,267 54,394,267
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO LA PALOMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
24,175,230 24,175,230
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL GUAYABAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
54,394,267 54,394,267
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO MÉXICO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689 72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO PEDRO JUSTO CARRIÓN, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689 72,525,689
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO AZUL, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689 72,525,689
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO VILLA MARANATA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689 72,525,689
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA CESARINA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689 72,525,689
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PORVENIR II, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689 72,525,689
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SAN FE, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
280
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
56-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 2) 2,592,793,383 2,592,793,383
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NELO MARTE, MUNICIPIO LICEY ALMEDIO
27,197,136 27,197,136
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAGUA, MUNICIPIO PUÑAL 72,525,689 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ANA MERCEDES ORTEGA,MUNICIPIO PUÑAL
72,525,689 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CANABACOA, MUNICIPIOPUÑAL
42,306,652 42,306,652
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS RANCHOS DE BABOSICOARRIBA, MUNICIPIO SABANA IGLESIA
21,153,326 21,153,326
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA ZANJA, MUNICIPIO SABANAIGLESIA
12,087,615 12,087,615
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO AZCONA RODRÍGUEZ,MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS
27,197,133 27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ANA DOLORES TORRES, MUNICIPIOSAN JOSÉ DE LAS MATAS
27,197,133 27,197,133
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA YAGÜITA DE PASTOR 2, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIENFUEGOS 12, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO MINERVA MIRABAL,MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMBOYA, MUNICIPIO SANTIAGOLOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS SALADOS-CARR. A JACAGUA,MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGOLOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ARROYO HONDO ABAJO 1,MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIENFUEGOS 2, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIENFUEGOS 4, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIENFUEGOS 5, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0069-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIPRIÁN CABRERA, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
27,197,133 27,197,133
0070-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NICOLÁS TOLENTINO DOMÍNGUEZ -SALAMANCA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
27,197,133 27,197,133
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
281
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
56-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 2) 2,592,793,383 2,592,793,383
0071-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NOROESTE 1 (CIENFUEGOS 10),MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0072-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS COCOS DE JACAGUA,MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0073-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA YAGUITA DE PASTOR 1, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0074-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CIENFUEGOS 4, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0075-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO MAYOR, MUNICIPIO SANTIAGOLOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0076-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA HERRADURA 1, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0077-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS TRES CRUCES, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0078-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA,MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
54,394,267 54,394,267
0079-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ARROYO HONDO 2, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0080-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HATO MAYOR, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689 72,525,689
0081-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA,MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
48,350,459 48,350,459
0082-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VIILLA LIBERACIÓN, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
54,394,267 54,394,267
0083-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA JAGUA, MUNICIPIO SANTIAGOLOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0084-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO EN ARTE REPARTO PERALTA-YAGÜITA DEL PASTOR, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0085-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CIENFUEGOS 5, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0086-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS TRES CRUCES, MUNICIPIOSANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0087-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS REYES, MUNICIPIO SANTIAGOLOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0089-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GURABO 3, MUNICIPIO SANTIAGOLOS CABALLEROS
60,438,074 60,438,074
0090-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA TAMBORIL, MUNICIPIO TAMBORIL 54,394,267 54,394,267
0091-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO TAMBORIL 2, MUNICIPIO TAMBORIL 72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
282
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
56-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 2) 2,592,793,383 2,592,793,383
0092-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS AMACEYES, MUNICIPIOTAMBORIL
12,087,615 12,087,615
0093-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ANTONIO CÉSPEDES ROJAS,MUNICIPIO TAMBORIL
54,394,267 54,394,267
0094-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NAVARRETE 2, MUNICIPIO VILLABISONÓ
60,438,074 60,438,074
0095-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GLORIA BEATO, MUNICIPIO VILLABISONÓ
54,394,267 54,394,267
0096-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MINERVA ALTAGRACIA RODRÍGUEZIZQUIERDO, MUNICIPIO VILLA BISONÓ
54,394,267 54,394,267
0097-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CELESTINA PATRIAGRULLÓN FRANCO, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ
36,262,845 36,262,845
0098-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ERCILIA PEPÍN, MUNICIPIO VILLAGONZÁLEZ
24,175,230 24,175,230
57-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMÍREZ(FASE 2)
199,445,645 199,445,645
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JABONICO, MUNICIPIO CEVICOS 24,175,230 24,175,230
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO NORDESTE, MUNICIPIO COTUÍ 36,262,845 36,262,845
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA COTUÍ 6, MUNICIPIO COTUÍ 27,197,133 27,197,133
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA ESTANCIA, MUNICIPIO COTUÍ 27,197,133 27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CRUCE DE ANGELINA, MUNICIPIO VILLA MATA
42,306,652 42,306,652
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA LA MATA 2, MUNICIPIO VILLA MATA
42,306,652 42,306,652
58-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGORODRÍGUEZ (FASE 2)
72,525,690 72,525,690
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA CACIQUE, MUNICIPIO MONCIÓN 21,153,326 21,153,326
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL AGUACATE, MUNICIPIO MONCIÓN 12,087,615 12,087,615
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA LEONOR, MUNICIPIO MONCIÓN 12,087,615 12,087,615
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS JOBOS, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA
15,109,519 15,109,519
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA GINITA, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA
12,087,615 12,087,615
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
283
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO(FASE 2)
9,934,866,073 9,934,866,073
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS COQUITOS, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689 72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMPO LINDO, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MONTE REY, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VISTA ALEGRE, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689 72,525,689
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS UNIDOS, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689 72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BRISAS DE CAUCEDO, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689 72,525,689
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA "GÉNESIS", MUNICIPIO BOCA CHICA 72,525,689 72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL TORO, MUNICIPIO LOA ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BASICA EL TORO, MINICIPIO DE BOCA CHICA
72,525,689 72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS MERCEDES, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO EVARISTO BRITO REYES, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS MERCEDES, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARTHA, MUNICIPIO ALCARRIZOS 72,525,689 72,525,689
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MI HOGAR DEL ESTE, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689 72,525,689
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS AMERICANOS, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PANTOJA, MUNICIPIO ALCARRIZOS 72,525,689 72,525,689
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PABLO NERUDA, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VALLE ENCANTADO, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0069-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA PIÑA, MUNICIPIO ALCARRIZOS 72,525,689 72,525,689
0070-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA UNIÓN, MUNICIPIO ALCARRIZOS 72,525,689 72,525,689
0071-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NAZARENO, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
284
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO(FASE 2)
9,934,866,073 9,934,866,073
0072-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NUEVO AMANECER, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0073-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0074-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA FE - LOS COCOS, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0075-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA REDENCIÓN, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0076-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA PIÑA, MUNICIPIO ALCARRIZOS 72,525,689 72,525,689
0077-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LANDIA, MUNICIPIO ALCARRIZOS 72,525,689 72,525,689
0078-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OBRA DE DIOS, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689 72,525,689
0079-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ABIGAIL MEJÍA - LA CUABA, MUNICIPIO PEDRO BRAND
72,525,689 72,525,689
0080-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GUÁYIGA 1, MUNICIPIO PEDRO BRAND
72,525,689 72,525,689
0081-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CAMPAMENTO 1, MUNICIPIO PEDRO BRAND
72,525,689 72,525,689
0082-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO MARÍA MONTESSORI, MUNICIPIO PEDRO BRAND
66,481,882 66,481,882
0083-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ - EL BRISAL, MUNICIPIO PEDRO BRAND
72,525,689 72,525,689
0084-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARINO MORENO GONZÁLEZ - EL PEDREGAL, MUNICIPIO PEDRO BRAND
54,394,267 54,394,267
0085-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA DE GUERRA 2, MUNICIPIO SAN ANTONIO GUERRA
72,525,689 72,525,689
0086-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL NARANJO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0087-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PERLA ANTILLANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0088-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BRISAS DE ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0089-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GRÚA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0090-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS CASITAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0091-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL ALMIRANTE (REP. DE NICARAGUA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
285
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO(FASE 2)
9,934,866,073 9,934,866,073
0092-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0093-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL BONITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0094-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS PALMEROS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0095-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO VILLA LIBERACÓN II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0096-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO PERLA ANTILLANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0097-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PRADOS DE LA CAÑA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0098-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA PALMA DE ALMA ROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0099-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0100-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0101-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HAINAMOSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0102-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MANDIGA (SUSTITUCIÓN DE LA TOMÁS TAVERAS), MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0103-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VICTORIANA SECIÓN BECO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0104-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CANCINO ADENTRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0105-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO LA MILAGROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0106-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ALMIRANTE-LA CAÑA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0107-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AMALIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0108-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL BRISAL , MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0109-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0110-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS FRAILES KM-12, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0111-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS PALMEROS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
286
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO(FASE 2)
9,934,866,073 9,934,866,073
0112-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS SOLARES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0113-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA VALLE DE LAS AMÉRICAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0114-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BRISAS DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0115-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CANCINO PRIMERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0116-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO INMACULADA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0117-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO KELVIN OBRERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0118-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA AMAPOLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0119-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HAMARAP, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0120-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL ALMIRANTE-LA CAÑA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0121-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA GRUA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689 72,525,689
0122-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PARAÍSO II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
27,197,133 27,197,133
0123-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GUARICANO 1, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0124-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA COLONIA DE LOS DOCTORES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0125-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA EL CHAPARRAL OESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0126-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUANUMA 1, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0127-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS PALMERAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0128-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAVILLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0129-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JACAGUA-LOS CASABES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0130-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PARAÍSO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0131-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
287
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO(FASE 2)
9,934,866,073 9,934,866,073
0132-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA PERDIDA HOGAR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0133-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0134-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA EL PROGRESO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0135-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMPECHITO NORTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0136-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MANGUITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0137-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0138-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0139-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO AVE MARÍA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0140-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS MARVINAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0141-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARANÓN I, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0142-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO VILLA POMPA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0143-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL MAMEY, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0144-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GUARICANO 4, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0145-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA CEIBA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
30,219,037 30,219,037
0146-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GUARICANO 3, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0147-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EMILIANO TARDIF, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0148-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA LAS COLINAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0149-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMPO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
54,394,267 54,394,267
0150-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MIRADOR DEL NORTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0151-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUARICANO CENTRO II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
288
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO(FASE 2)
9,934,866,073 9,934,866,073
0152-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PONCE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0153-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FELIPE SUR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0154-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GUANUMA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
48,350,459 48,350,459
0155-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MARICAO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
60,438,074 60,438,074
0156-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MARÍA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
60,438,074 60,438,074
0157-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRÍA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0158-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MAMEY, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0159-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BUEN NOMBRE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0160-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BUENA VISTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0161-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HARAS NACIONALES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0162-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FERNANDO DE LA CRUZ (TIRO AL BLANCO), MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
54,394,267 54,394,267
0163-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ÁNGEL DE JESÚS DURÁN PROF. - MATA MAMÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
27,197,133 27,197,133
0164-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO LINDO I, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0165-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BUENA VISTA I, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0166-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BUENA VISTA II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0168-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MAMÁ TINGÓ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0169-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA ESPECIAL (CRISTIANO DE EDUCACIÓN PARA SORDOS), MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
36,262,845 36,262,845
0170-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO ACOSTA GARCÍA - JUAN TOMÁS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0171-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CRISTO OBRERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0172-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAVILLA ADENTRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
289
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO(FASE 2)
9,934,866,073 9,934,866,073
0173-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUARICANO NOROESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0174-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA MINA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689 72,525,689
0175-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MATA SAN JUAN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
42,306,658 42,306,658
0176-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GINA-EL CAJUILITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
66,481,882 66,481,882
0177-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PAULA ANTONIA MERCEDES ENCARNACIÓN - DUQUESA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
27,197,133 27,197,133
0178-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689 72,525,689
0179-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BUENOS AIRES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689 72,525,689
0180-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CAAMAÑO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689 72,525,689
0181-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO IVÁN GUZMÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689 72,525,689
0182-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ENGOMBE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074 60,438,074
0183-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074 60,438,074
0184-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CABALLONA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074 60,438,074
0185-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUAN GUZMÁN-MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689 72,525,689
0186-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CAMILA HENRÍQUEZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689 72,525,689
0187-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689 72,525,689
0188-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ENRIQUILLO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074 60,438,074
0189-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BIENVENIDOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
54,394,267 54,394,267
0190-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ROSARIO EVANGELINA SOLANO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
66,481,882 66,481,882
0191-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO NUEVO-KILÓMETRO 13, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689 72,525,689
0192-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA VENTA-VILLA AURA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074 60,438,074
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
290
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 26,195,988,125 1,295,843,786 5,571,456,483 1,401,660,221 34,464,948,615
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 25,465,831,911 46,000,000 3,931,456,483 1,401,660,221 30,844,948,615
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO(FASE 2)
9,934,866,073 9,934,866,073
0193-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PALAVÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074 60,438,074
0194-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BAYONA 2, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689 72,525,689
0195-CONSTRUCCION COMEDOR POLITECNICO MADRE RAFAELA IBARRA, HERRERA, SANTO DOMINGO ESTE
20,000,000 20,000,000
60-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2) 562,074,090 562,074,090
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA ESPERANZA OESTE, MUNICIPIOESPERANZA
72,525,689 72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA ESPEJO CRISTÓBAL COLÓN,MUNICIPIO ESPERANZA
72,525,689 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EL MAIZAL, MUNICIPIO ESPERANZA 36,262,845 36,262,845
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO JICOMÉ, MUNICIPIO ESPERANZA 24,175,230 24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ESPERANZA NORTE, MUNICIPIOESPERANZA
48,350,459 48,350,459
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CENTRO PARA LA NIÑEZ, MUNICIPIO LAGUNA SALADA
54,394,267 54,394,267
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAGUNA SALADA ARRIBA,MUNICIPIO LAGUNA SALADA
27,197,133 27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MAO 4, MUNICIPIO MAO 72,525,689 72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BORUCO, MUNICIPIO MAO 54,394,267 54,394,267
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO BATEY AMINA, MUNICIPIOMAO
27,197,133 27,197,133
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MAO SUR, MUNICIPIO MAO 72,525,689 72,525,689
61-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2) 211,533,260 211,533,260
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO SANTA RITA, MUNICIPIO ELSEIBO
60,438,074 60,438,074
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO ,CENTRO MODELO DE INICIAL, MUNICIPIO ELSEIBO
42,306,652 42,306,652
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL CEDRO, MUNICIPIO MICHES 15,109,519 15,109,519
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LA MAJAGUA, MUNICIPIO MICHES 24,175,230 24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA KILÓMETRO 6, MUNICIPIO MICHES 42,306,652 42,306,652
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HIGUERA, LA , MUNICIPIO EL SEIBO 27,197,133 27,197,133
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
291
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
01-MINISTERIO DE EDUCACION 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 8,388,473,219 8,388,473,219
00-NA 8,388,473,219 8,388,473,219
00-NA 8,388,473,219 8,388,473,219
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS 8,388,473,219 8,388,473,219
99-ADMINISTRACION DE ACTICOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 8,338,982,897 8,338,982,897
00-N/A 8,338,982,897 8,338,982,897
00-N/A 8,338,982,897 8,338,982,897
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 8,338,982,897 8,338,982,897
TOTAL GENERAL 100,777,967,995 22,050 1,295,843,786 5,586,456,483 1,510,000,000 109,170,290,314
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
292
293
0207INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
AÑO 2014
294
295
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Misión
Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción Social de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.
Visión
Ser reconocida como la máxima autoridad sanitaria nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.
296
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
01-ACTIVIDADES CENTRALES 6,709,944,548 3,750,893 190,536,854 6,904,232,295
00-N/A 6,709,944,548 3,750,893 190,536,854 6,904,232,295
00-N/A 6,709,944,548 3,750,893 190,536,854 6,904,232,295
0001-DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 11,481,250 11,481,250
0002-DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 5,215,000 5,215,000
0003-GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 6,270,469,814 3,750,893 6,274,220,707
0004-Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma del Sector Salud 30,484,879 190,536,854 221,021,733
0005-REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN SALUD 392,293,605 392,293,605
11-RECTORIA, DIRECCION Y COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2,235,293,513 2,235,293,513
00-N/A 2,235,293,513 2,235,293,513
00-N/A 2,235,293,513 2,235,293,513
0001-CONDUCCION Y MODULACION DEL SECTOR SALUD 13,743,000 13,743,000
0003-GESTION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA 12,600,000 12,600,000
0004-EJERCICIO DE LA RECTORIA A NIVEL LOCAL 2,114,155,797 2,114,155,797
0005-DIRECCION Y COORDINACION 74,825,196 74,825,196
0006-GARANTIA Y ARMONIZACION DE LA PROVISION DE SERVICIOS 8,097,364 8,097,364
0007-HABITACION Y ACREDITACION DE SERVICIOS 5,707,436 5,707,436
0008-REGULACION Y CONTROL DE LA SALUD 6,164,720 6,164,720
13-SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 1,299,846,359 442,125,315 1,741,971,674
00-N/A 1,299,846,359 442,125,315 1,741,971,674
00-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EMBARAZADAS Y EL PERIODO NEONATALEN LA REGIÓN III DE SALUD.
1,299,846,359 377,244,699 1,677,091,058
0001-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 7,344,000 7,344,000
0002-PROMOCION Y CONTROL MATERNO INFANTIL 100,000,000 100,000,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
297
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
13-SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 1,299,846,359 442,125,315 1,741,971,674
00-N/A 1,299,846,359 442,125,315 1,741,971,674
00-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EMBARAZADAS Y EL PERIODO NEONATALEN LA REGIÓN III DE SALUD.
1,299,846,359 377,244,699 1,677,091,058
0003-PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES TRANSMISION SEXUAL 300,000,000 300,000,000
0004-PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 98,645,439 98,645,439
0005-PROMOCION Y CONTROL DE LA SALUD BUCAL 17,258,226 17,258,226
0006-PROMOCION Y CONTROL DE LA SALUD MENTAL 3,869,127 3,869,127
0007-PREVENCION Y CONTROL DE LA DESNUTRICION 30,000,000 30,000,000
0008-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDA POR VECTORES 81,819,367 81,819,367
0009-SERVICIOS DE INMUNIZACION 461,681,425 461,681,425
0010-PREVENCION Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS 40,000,000 40,000,000
0012-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 6,500,000 6,500,000
0013-PREVENCION Y ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES 20,000,000 20,000,000
0014-PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 5,478,855 5,478,855
0015-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL HIV/SIDA 70,868,073 70,868,073
0016-DIRECCION Y COORDINACION 9,460,060 9,460,060
0023-Prevención, Control y Atención del VIH - SIDA 33,379,321 350,000,000 383,379,321
0025-Fortalecimiento institucional para la Prevencion y Promocion de la salud en las embarazadas y neonatales
5,311,007 5,311,007
0026-Asistencia tecnica para la Prevencion y Promocion de la salud en las embarazadas y neonatales
8,231,459 6,746,644 14,978,103
0027-capacitacion para la Prevencion y Promocion de la salud en las embarazadas y neonatales 20,498,055 20,498,055
01-MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS A LA EXCELENCIA MATERNO-INFANTIL DE LAREPUBLICA DOMINICANA
64,880,616 64,880,616
0051-Asistencia Técnica para el Mejoramiento de los Centros a la Excelencia Materno - Infantil 64,880,616 64,880,616
14-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 19,251,017,791 209,042,605 84,231,459 19,544,291,855
00-N/A 17,152,343,563 13,000,000 17,165,343,563
00-CAPACITACIÓN A EVALUADORES SOBRE LA ESTRATEGIA DE HOSPITALES SEGUROSFRENTE A DESASTRES A NIVEL NACIONAL
17,152,343,563 13,000,000 17,165,343,563
0001-COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS 56,482,060 56,482,060
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
298
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
14-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 19,251,017,791 209,042,605 84,231,459 19,544,291,855
00-N/A 17,152,343,563 13,000,000 17,165,343,563
00-CAPACITACIÓN A EVALUADORES SOBRE LA ESTRATEGIA DE HOSPITALES SEGUROSFRENTE A DESASTRES A NIVEL NACIONAL
17,152,343,563 13,000,000 17,165,343,563
0002-DIRECCION Y COORDINACION 17,095,861,503 17,095,861,503
0004-Capacitación en el marco del Plan de Acción de Hospitales Frente a Desastres 13,000,000 13,000,000
04-SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 28,401,370 28,401,370
00-N/A 28,401,370 28,401,370
0001-SERVICIOS DE CONSULTA 13,824,000 13,824,000
0002-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 5,197,370 5,197,370
0003-SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS 5,060,000 5,060,000
0004-DIRECCION Y COORDINACION 4,320,000 4,320,000
05-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO 791,491,777 56,000,000 847,491,777
00-N/A 791,491,777 791,491,777
0001-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 331,592,907 331,592,907
0002-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 139,612,157 139,612,157
0003-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 229,949,436 229,949,436
0004-DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 24,637,439 24,637,439
0005-DIRECCION Y COORDINACION 65,699,838 65,699,838
14-CONSTRUCCIÓN DE 2 CRUED EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO 56,000,000 56,000,000
0051-construccion de 2 crue 56,000,000 56,000,000
06-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD VALDESIA 143,153,790 143,153,790
00-N/A 143,153,790 143,153,790
0001-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 54,543,790 54,543,790
0002-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 28,113,750 28,113,750
0003-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 42,305,000 42,305,000
0004-DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 4,961,250 4,961,250
0005-DIRECCION Y COORDINACION 13,230,000 13,230,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
299
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
14-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 19,251,017,791 209,042,605 84,231,459 19,544,291,855
07-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL 415,514,040 103,042,605 518,556,645
00-N/A 415,514,040 415,514,040
0001-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 150,914,040 150,914,040
0002-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 80,325,000 80,325,000
0003-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 132,300,000 132,300,000
0004-DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 14,175,000 14,175,000
0005-DIRECCION Y COORDINACION 37,800,000 37,800,000
07-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SOSUA 103,042,605 103,042,605
0051-Construccion obra fisica del Hospital sosua 103,042,605 103,042,605
08-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD NORDESTE 147,634,620 50,000,000 71,231,459 268,866,079
00-N/A 132,634,620 132,634,620
0001-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 54,055,820 54,055,820
0002-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 26,282,850 26,282,850
0003-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 35,289,400 35,289,400
0004-DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 4,638,150 4,638,150
0005-DIRECCION Y COORDINACION 12,368,400 12,368,400
08-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL REGIONAL VALVERDE MAO, REGIÓNNOROESTE, REPÚBLICA DOMINICANA.
15,000,000 50,000,000 65,000,000
0052-OBRAS FÍSICAS HOSPITAL REGIONAL MAO 15,000,000 50,000,000 65,000,000
09-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ 71,231,459 71,231,459
0051-construccion hospital 71,231,459 71,231,459
09-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD ENRIQUILLO 93,749,190 93,749,190
00-N/A 80,749,190 80,749,190
0001-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 39,719,190 39,719,190
0002-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 10,491,250 10,491,250
0003-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 20,515,000 20,515,000
0004-DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 2,733,750 2,733,750
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
300
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
14-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 19,251,017,791 209,042,605 84,231,459 19,544,291,855
09-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD ENRIQUILLO 93,749,190 93,749,190
00-N/A 80,749,190 80,749,190
0005-DIRECCION Y COORDINACION 7,290,000 7,290,000
10-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE PEDERNALES 13,000,000 13,000,000
0051-construccion hospital 13,000,000 13,000,000
10-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD ESTE 126,550,290 126,550,290
00-N/A 126,550,290 126,550,290
0001-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 60,060,290 60,060,290
0002-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 20,523,750 20,523,750
0003-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 31,745,000 31,745,000
0004-DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 4,151,250 4,151,250
0005-DIRECCION Y COORDINACION 10,070,000 10,070,000
11-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD EL VALLE 138,310,370 138,310,370
00-N/A 138,310,370 138,310,370
0001-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 68,900,370 68,900,370
0002-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 17,838,750 17,838,750
0003-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 34,202,000 34,202,000
0004-DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 4,739,250 4,739,250
0005-DIRECCION Y COORDINACION 12,630,000 12,630,000
12-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL 87,999,740 87,999,740
00-N/A 87,999,740 87,999,740
0001-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 43,139,740 43,139,740
0002-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 10,957,500 10,957,500
0003-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 22,930,000 22,930,000
0004-DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 2,992,500 2,992,500
0005-DIRECCION Y COORDINACION 7,980,000 7,980,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
301
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
14-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 19,251,017,791 209,042,605 84,231,459 19,544,291,855
13-SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO CENTRAL 125,869,041 125,869,041
00-N/A 125,869,041 125,869,041
0001-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 59,229,040 59,229,040
0002-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 20,480,001 20,480,001
0003-SERVICIOS DE EMERGENCIAS 33,320,000 33,320,000
0004-DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 4,320,000 4,320,000
0005-DIRECCION Y COORDINACION 8,520,000 8,520,000
15-ASISTENCIA SOCIAL 258,315,744 258,315,744
00-N/A 258,315,744 258,315,744
00-N/A 258,315,744 258,315,744
0004-DIRECCION Y COORDINACION 2,630,000 2,630,000
0005-ALIMENTACION COMPLETAMENTARIA A GRUPOS VULNERABLE 144,596,958 144,596,958
0006-BIENESTAR SOCIAL 111,088,786 111,088,786
16-ATENCION ENFERMEDADES CATASTROFICAS 942,187,952 942,187,952
00-N/A 942,187,952 942,187,952
00-NA 942,187,952 942,187,952
0001-AMPLIACION DE COBERTURA DE ATENCION EN SALUD 500,000,000 500,000,000
0002-GESTION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMEDADES CATASTROFICOS 421,093,976 421,093,976
0003-DIRECCION Y COORDINACION 21,093,976 21,093,976
17-CONTROL Y VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES 20,674,000 20,674,000
00-N/A 20,674,000 20,674,000
00-N/A 20,674,000 20,674,000
0001-SANEAMIENTO BASICO 8,269,600 8,269,600
0002-CONTROL DE RIESGOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,168,500 5,168,500
0003-SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 4,134,800 4,134,800
0004-DIRECCION Y COORDINACION 3,101,100 3,101,100
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
302
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 4,201,826,901 140,860,358 3,171,113,939 7,513,801,198
00-N/A 4,201,826,901 140,860,358 3,171,113,939 7,513,801,198
00-N/A 4,201,826,901 140,860,358 3,171,113,939 7,513,801,198
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 4,201,826,901 140,860,358 3,171,113,939 7,513,801,198
99-ADMINISTRACION DE ACTIVOS,PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 5,753,441,676 13,631,457,123 452,001,257 19,836,900,056
00-N/A 5,753,441,676 13,631,457,123 452,001,257 19,836,900,056
00-N/A 5,753,441,676 13,631,457,123 452,001,257 19,836,900,056
0000-ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 5,753,441,676 13,631,457,123 452,001,257 19,836,900,056
TOTAL GENERAL 40,672,548,484 144,611,251 17,202,150,521 978,358,031 58,997,668,287
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
303
0208INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FISÍCA Y RECREACIÓN
AÑO 2014
304
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
ORGANIGRAMA
305
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION
Misión
Garantizar la salud física y mental del ciudadano, mediante el fomento y desarrollo de la práctica del deporte, la actividad física y la sana recreación, ofertando instructores y entrenadores especializados en las diversas disciplinas físico-deportivas y un parque de instalaciones y centros deportivos adecuados.
Visión
Ser una institución reconocida como órgano rector por su contribución a la sociedad en la formaciónde ciudadanos aptos, física y mentalmente, mediante la aplicación de sus planes estratégicos defomento y desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación sana.
306
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
0208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
01-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
01-ACTIVIDADES CENTRALES 799,809,904 799,809,904
00-N/A 799,809,904 799,809,904
00-N/A 799,809,904 799,809,904
0001-DIRECCION Y COORDINACION 506,021,863 506,021,863
0002-ADMINISTRACION Y FINANZAS 293,788,041 293,788,041
14-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 253,829,365 81,683,173 335,512,538
00-N/A 253,829,365 81,683,173 335,512,538
00-N/A 136,063,029 81,683,173 217,746,202
0001-DIRECCION Y COORDINACION 119,247,202 119,247,202
0002-MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 16,815,827 81,683,173 98,499,000
01-CONSTRUCCIÓN CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROVINCIA SAN JUAN 1,817,025 1,817,025
0051-CONSTRUCCION CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROV. SAN JUAN 1,726,173 1,726,173
0052-SUPERVISION CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROV. SAN JUAN 90,852 90,852
02-CONSTRUCCIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, PROVINCIAHERMANAS MIRABAL
8,000,000 8,000,000
0051-CONSTRUCCION DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
7,600,000 7,600,000
0052-SUPERVISION DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
400,000 400,000
03-CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO DE BONAO, PROVINCIA MONSEÑORNOUEL
27,069,347 27,069,347
0051-Construcción Pista de Atletismo, Municipio Bonao 25,715,880 25,715,880
0052-Supervisión Pista de Atletismo, Municipio de Bonao 1,353,467 1,353,467
04-CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE, PROVINCIA LA VEGA 2,999,156 2,999,156
0051-Construcción Pista de Patinaje, Prov. La Vega 2,896,446 2,896,446
0052-Supervisión Pista de Patinaje, Prov. La Vega 102,710 102,710
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
307
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
0208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
01-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
14-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 253,829,365 81,683,173 335,512,538
00-N/A 253,829,365 81,683,173 335,512,538
05-HABILITACIÓN MULTIUSO EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA 4,388,776 4,388,776
0051-HABILITACION MULTIUSO EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA 4,169,337 4,169,337
0052-SUPERVISION MULTIUSO EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA 219,439 219,439
06-HABILITACIÓN DEL MULTIUSO HONDO VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA 4,772,903 4,772,903
0051-Habilitación Multiuso Hondo Valle, Prov. Elias Piña 4,534,258 4,534,258
0052-Supervisión Habilitación Multiuso Hondo Valle, Elias Piña 238,645 238,645
07-REHABILITACIÓN MULTIUSO MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ 4,344,827 4,344,827
0051-Rehabilitación Multiuso Municipio Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez 4,181,242 4,181,242
0052-Supervisión Rehabilitación Multiuso Municipio Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez 163,585 163,585
08-REPARACIÓN CANCHA MIXTA MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA 1,118,072 1,118,072
0051-Reparación Cancha Mixta Municipal El Limon, Prov. Independencia 1,075,976 1,075,976
0052-Supervisión Cancha Mixta Municipal El Limon, Prov. Independencia 42,096 42,096
09-REPARACIÓN CANCHA MIXTA, DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA, PROVINCIAINDEPENDENCIA
1,216,377 1,216,377
0051-Reparación Cancha Mixta, Distrito Municipal La Colonia, Prov. Independencia 1,168,788 1,168,788
0052-Supervisión Reparación Cancha Mixta, Distrito Municipal La Colonia, Prov. Independencia 47,589 47,589
10-REPARACIÓN CANCHA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA 1,219,467 1,219,467
0051-Reparación Cancha Municipal San Cristobal, Prov. Independencia 1,174,235 1,174,235
0052-Supervisión Cancha Municipal San Cristobal, Prov. Independencia 45,232 45,232
11-REPARACIÓN PLAY DE BASEBALL Y FUTBOL, COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ 3,000,000 3,000,000
0051-REPARACION PLAY DE BEISBOL Y FUTBOL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPIOCOTUI
2,242,152 2,242,152
0052-SUPERVISION DE LA REPARACION PLAY DE BEISBOL Y FUTBOL COMPLEJODEPORTIVO MUNICIPIO COTUI
757,848 757,848
12-REPARACIÓN VILLA DEPORTIVA, PROVINCIA LA ROMANA 2,946,963 2,946,963
0051-Reparación Villa Deportiva, Provincia La Romana 2,836,309 2,836,309
0052-Supervisión Reparación Villa Deportiva, Prov. La Romana 110,654 110,654
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
308
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
0208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
01-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
14-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 253,829,365 81,683,173 335,512,538
00-N/A 253,829,365 81,683,173 335,512,538
13-RESTAURACIÓN DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALSINTETICO PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS
26,647,068 26,647,068
0051-Restauración Carpeta Asfáltica Pista Atletismo, San Francisco de Macoris 25,602,084 25,602,084
0052-Supervisión Restauración Carpeta Asfáltica Pista Atletismo, San Francisco de Macoris 1,044,984 1,044,984
14-RESTAURACIÓN CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALSINTETICO PISTA DE ATLETISMO, PROVINCIA SANTIAGO
26,647,068 26,647,068
0051-Restauración Carpeta Asfáltica Pista de Atletismo, Prov. Santiago 25,602,084 25,602,084
0052-Supervisión Restauración Carpeta Asfáltica Pista de Atletismo, Prov. Santiago 1,044,984 1,044,984
15-REPARACIÓN BAJO TECHO ELEONCIO MERCEDES, PROVINCIA LA ROMANA 1,579,287 1,579,287
0051-Reparación Bajo Techo Eleoncio Mercedes, La Romana 1,579,287 1,579,287
16-APOYO Y SUPERVICION AL DEPORTE FEDERADO Y ALTO RENDIMIENTO 293,620,937 34,048,849 327,669,786
00-N/A 293,620,937 34,048,849 327,669,786
00-N/A 293,620,937 34,048,849 327,669,786
0001-DIRECCION Y COORDINACION 74,745,988 74,745,988
0002-APOYO,SUPERVISION Y CONTROL ENTIDADES FEDERADAS 2,500 2,500
0003-JUEGOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 22,616,054 34,048,849 56,664,903
0004-ASISTENCIA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO 196,256,395 196,256,395
17-FORMACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEPORTIVA 102,278,979 295,758 102,574,737
00-N/A 102,278,979 295,758 102,574,737
00-N/A 102,278,979 295,758 102,574,737
0001-DIRECCION Y COORDINACION 74,880,988 74,880,988
0002-PROGRAMACION Y ASISTENCIA TECNICA 100,000 100,000
0003-FORMACION Y CAPACITACION TECNICA 25,147,991 295,758 25,443,749
0004-MEDICINA DEPORTIVA Y CIENCIAS APLICADAS 2,150,000 2,150,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
309
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
0208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
01-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
18-APOYO AL DEPORTE ESCOLAR Y UNIVERSITARIO 37,441,708 16,000,000 53,441,708
00-N/A 37,441,708 16,000,000 53,441,708
00-N/A 37,441,708 16,000,000 53,441,708
0001-DIRECCION Y COORDINACION 3,356,708 3,356,708
0002-APOYO AL DEPORTE ESCOLAR 29,200,000 16,000,000 45,200,000
0003-APOYO AL DEPORTE UNIVERSITARIO 4,885,000 4,885,000
19-FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE TIEMPO LIBRE 66,975,312 19,000,000 85,975,312
00-N/A 66,975,312 19,000,000 85,975,312
00-N/A 66,975,312 19,000,000 85,975,312
0001-DIRECCION Y COORDINACION 1,712,100 1,712,100
0002-FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA 326,719 10,000,000 10,326,719
0003-FOMENTO DEL DEPORTE DE TIEMPO LIBRE 28,051,719 28,051,719
0004-FOMENTO DEL DEPORTE ADAPTADO 15,357,969 15,357,969
0005-FOMENTO DE LA RECREACION 21,526,805 9,000,000 30,526,805
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 541,182,505 17,091,013 558,273,518
00-N/A 541,182,505 17,091,013 558,273,518
00-N/A 541,182,505 17,091,013 558,273,518
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 541,182,505 17,091,013 558,273,518
TOTAL GENERAL 2,095,138,710 168,118,793 2,263,257,503
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
310
0209INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO
AÑO 2014
311
ORGANIGRAMA MINISTERIO DE TRABAJO
312
MINISTERIO DE TRABAJO
Misión
Regir las políticas públicas de empleo y la Seguridad Social, regulando las relaciones laborales con igualdad de oportunidades y no discriminación, impulso de normativas modernas, y de servicios de calidad a los actores laborales, a fin de contribuir al fomento del empleo decente, la paz socio-laboral y al desarrollo sostenible de la nación con justicia social.
Visión
Ser una institución reconocida por su liderazgo en el ámbito socio-laboral que participa de forma eficiente, eficaz, concertada y con igualdad de oportunidades y no discriminación, en el fomento del empleo decente y la Seguridad Social, así como en la regulación de las relaciones laborales en el ambiente de trabajo con un marco de estricto apego a la legislación y normas laborales.
313
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
0209-MINISTERIO DE TRABAJO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
01-MINISTERIO DE TRABAJO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
01-ACTIVIDADES CENTRALES 288,830,206 25,081,600 313,911,806
00-N/A 288,830,206 25,081,600 313,911,806
00-N/A 288,830,206 25,081,600 313,911,806
0001-DIRECCION Y COORDINACION 121,355,049 25,081,600 146,436,649
0002-SERVICIOS ADM. FINANCIEROS Y HUMANOS 165,754,101 165,754,101
0003-POLITICAS Y CONCILIACION LABORAL 305,532 305,532
0004-PLANIFICACION ESTRATEGICA, DES. Y TECNOLOGIA 1,415,524 1,415,524
02-CONSTRUCCION CENTRO DE DOCUMENTACION LABORAL DE LA SEDE CENTRAL DE LASECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
2,050,000 2,050,000
00-N/A 2,050,000 2,050,000
02-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACION LABORAL DE LA SEDE CENTRAL DE LASECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
2,050,000 2,050,000
0051-construccion centro de documentacion 2,050,000 2,050,000
11-FOMENTO DEL EMPLEO 203,951,072 35,213,603 3,280,000 242,444,675
00-N/A 203,951,072 35,213,603 3,280,000 242,444,675
00-N/A 96,710,530 35,213,603 3,280,000 135,204,133
0001-DIRECCION Y COORDINACION 38,535,548 38,535,548
0002-INFORMAC. MERC. LAB. Y POLITICAS EMPLEOS 6,943,843 6,943,843
0003-PROMOC. , ORIENTAC. Y UBICAC. PUESTOS DE TRABAJO 4,982,322 4,982,322
0004-FORMACION OCUPACIONAL ESPECIALIZADA 9,995,904 9,995,904
0007-Asistencia Técnica a la Población Desempleada en cuanto a Iniciativas de Negocios 2,000,000 2,000,000
0008-Capacitación a la Población Desempleada en cuanto a Iniciativa de Negocios 28,000,000 28,000,000
0013-Fortalecimiento Institucional de la Administración de Trabajo en Bávaro 2,500,000 2,500,000
0014-Fortalecimiento Institucional de las Instituciones Laborales 2,500,000 2,500,000
0015-Capacitación de las Instituciones Laborales 500,000 500,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
314
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
0209-MINISTERIO DE TRABAJO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
01-MINISTERIO DE TRABAJO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
11-FOMENTO DEL EMPLEO 203,951,072 35,213,603 3,280,000 242,444,675
00-N/A 203,951,072 35,213,603 3,280,000 242,444,675
00-N/A 96,710,530 35,213,603 3,280,000 135,204,133
0016-publicidad del fortalecimiento 280,000 280,000
0021-Capacitación de la Administración de Trabajo en Bávaro 2,500,000 2,500,000
0022-Campañas Publicitarias del Fortalecimiento de la Administración de Trabajo en Bávaro 1,252,913 1,252,913
0023-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 10,000,000 10,000,000
0024-capacitacion sistema nacional de empleo 20,000,000 20,000,000
0025-campaña sistema nacional de empleo 5,213,603 5,213,603
01-REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL PRIMER NIVEL SEDE CENTRAL DE LA SET 107,240,542 107,240,542
0051-Reparación de la Infraestructura de la Sede Central del Ministerio de Trabajo 107,240,542 107,240,542
12-REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES 211,120,407 211,120,407
00-N/A 211,120,407 211,120,407
00-N/A 211,120,407 211,120,407
0001-DIRECCION Y COORDINACION 21,463,496 21,463,496
0002-VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 164,464,940 164,464,940
0003-REGULACION DE LOS REGIMENES SALARIALES 2,149,212 2,149,212
0004-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL 5,277,040 5,277,040
0005-MEDIACION EN CONFLICTOS LABORALES 27,840 27,840
0006-HIGUIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17,737,879 17,737,879
13-IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION. 5,313,311 5,313,311
00-N/A 5,313,311 5,313,311
00-N/A 5,313,311 5,313,311
0001-DIRECCION Y COORDINACION. 3,251,311 3,251,311
0002-ATENCION INTEGRAL LABORAL A PERSONAS CON VIH-SIDA 2,062,000 2,062,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
315
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
0209-MINISTERIO DE TRABAJO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
01-MINISTERIO DE TRABAJO 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 282,711,570 282,711,570
00-N/A 282,711,570 282,711,570
00-N/A 282,711,570 282,711,570
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 282,711,570 282,711,570
99-ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 935,067,003 935,067,003
00-N/A 935,067,003 935,067,003
00-N/A 935,067,003 935,067,003
0000-ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 935,067,003 935,067,003
TOTAL GENERAL 1,929,043,569 25,081,600 35,213,603 3,280,000 1,992,618,772
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
316
317
0210INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE AGRICULTURA
AÑO 2014
318
DESPACHO DEL MINISTRO CONSEJO NACIONAL DE AGRICULTURA (CNA)ASESORIA TECNICA
COMISIÓN DE ÉTICA
COMISIÓN NACIONAL DE SORGO²
DPTO. DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
DPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE CAMINOS VECINALES
COMISIÓN NACIONAL DEL CACAO²
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PIGNORACIÓN (UEPI)³
DPTO. DE CONTROLY REVISIÓN
CONSULTORÍA JURÍDICA
DPTO. DE COMPRA DPTO. DE RECURSOSHUMANOS DPTO. DE INGENIERÍA
PRESIDENCIA DELA REPÚBLICA
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DPTO. DE PROMOCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO
DPTO. DEPLANIFICACIÓN
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
AGROPECUARIA
DPTO. DE ECONOMÍA AGROPECUARIA
DPTO. DESEGUIMIENTO, CONTROL
Y EVALUACIÓN
OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES
AGRÍCOLAS (OTCA)
VICEMINISTERIO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y
MERCADEO
DPTO. DE PRODUCCIÓNAGRÍCOLA
DPTO. DE DESARROLLO FRUTÍCULA (DEFRUT) DPTO. DE CACAO DPTO. DE AGROEMPRESAS Y
MERCADEO
DPTO. DE SERVICIOS DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS
(PROSEMA)
DPTO. DE SEMILLAS
DPTO. DE FOMENTO ARROCERO
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DPTO. FINANCIERO DPTO. DE CONTABILIDAD DPTO. DE TESORERÍA DPTO. ADMINISTRATIVO
VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA
DPTO. DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN
AGROPECUARIAS (DECA)
DPTO. DE ORGANIZACIÓN RURAL
DPTO. DE SANIDAD VEGETAL
DPTO. DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DPTO. DE COMUNICACIÓN , CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
RURAL (CIDER)
DPTO. DE AGRICULTURA
ORGÁNICA
OFICINA SECTORIAL AGROPECUARIA DE
LA MUJER
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DIRECCIÓN REGIONAL NORCENTRAL DIRECCIÓN REGIONAL SUR
DIRECCIÓN GENERAL¹DE GANADERÍA
DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
DIRECCIÓN REGIONAL NORDESTE
DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE
DIRECCIÓN REGIONAL SUROESTE
LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL
1.- Físicamente está fuera del Ministerio, no obstante, los recursos de ésta Dirección son coordinados con el mismo.2.- La Comisión de Sorgo y Cacao, tienen personal fijo. Existen otras como: Bananera, Piña y Semillas que se reúnen de manera esporádica3.- Está adscrita a la Comisión Nacional Arrocera y ésta a su vez, al Despacho del Ministro. Viceministerio de Planificación Sectorial y Agropecuaria.
Departamento Economía Agropecuaria
Septiembre, 2014
DPTO. DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD MILITAR, VIGILANCIA Y VEDA CUARENTENARIA DEL
SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL
OFICINA DE SERVICIOS AL PROFESIONAL AGROPECUARIO (OSEPA)
OFICINA INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (UPOV)
ENC. DE ENLANCE INTERINSTITUCIONAL
OFICINA COORDINADORA DE LAS DIRECCIONES REGIONALESVICEMINISTRO DE ASUNTOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS
∑
OFICINA DE CONTROL DE LA AGRICULTURA
ORGÁNICA
∑: Significa que estas dependencias son Desconcentradas, es decir, que tienen facultad para resolver sobre la materia en esa Región,para mayor eficiencia, estando subordinadas al Despacho del Ministro.
DPTO. DE PRODUCCIÓN BAJO AMBIENTE
CONTROLADO
O R G A N I G R A M A A C T U A LMinisterio de Agricultura
DPTO. DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DPTO. DE INFORMÁTICA
319
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Misión
Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, para que los productores aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados y contribuir de esa manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de divisas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Visión
Un sector agropecuario eficiente, competitivo e innovador y emprendedor que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaria a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los/las productores/as y consumidores/as
320
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
0210-MINISTERIO DE AGRICULTURA 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
01-MINISTERIO DE AGRICULTURA 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,149,149,377 1,149,149,377
00-N/A 1,149,149,377 1,149,149,377
00-N/A 1,149,149,377 1,149,149,377
0001-DIRECCION Y COORDINACION 836,024,985 836,024,985
0002-PLANIFICACION Y DISEÑO DE POLITICAS SECTORIALES 116,725,380 116,725,380
0003-SERVCIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 196,399,012 196,399,012
11-FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 1,820,189,573 187,757,214 2,007,946,787
00-N/A 1,820,189,573 187,757,214 2,007,946,787
00-N/A 1,768,189,573 1,768,189,573
0001-FOMENTO DE LA PRODUCCION DE ARROZ 312,660,969 312,660,969
0002-FOMENTO A OTROS CULTIVOS 983,138,761 983,138,761
0003-FOMENTO Y DISTRIBUCION DE SEMILLAS 42,397,524 42,397,524
0004-DESARROLLO CACAOTALERO 34,171,427 34,171,427
0005-PREPARACION DE TIERRAS 129,096,237 129,096,237
0007-FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS AGROEMPRESAS 91,305,055 91,305,055
0008-FOMENTO DE LA PRODUCCION DE FRUTALES 64,058,293 64,058,293
0009-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES 111,361,307 111,361,307
01-MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICADOMINICANA (PATCA III)
6,000,000 15,000,000 21,000,000
0051-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 6,000,000 15,000,000 21,000,000
03-MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DEPOBRES RURALES DE LA FRONTERA (PRORURAL OESTE)
10,000,000 15,000,000 25,000,000
0051-Asesoria y capacitacion a beneficiarios 5,000,000 5,000,000 10,000,000
0052-Fortalecimiento y Acceso a los Mercados de la Frontera 5,000,000 10,000,000 15,000,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
321
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
0210-MINISTERIO DE AGRICULTURA 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
01-MINISTERIO DE AGRICULTURA 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
11-FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 1,820,189,573 187,757,214 2,007,946,787
00-N/A 1,820,189,573 187,757,214 2,007,946,787
04-MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO RURAL EN EL CENTRO Y ESTE DELPAÍS (PRORURAL CENTRO Y ESTE).
5,000,000 6,000,000 11,000,000
0051-Fortalecimiento del Capital Humano y Organizativo (PROCURAL CENTRO Y ESTE) 5,000,000 6,000,000 11,000,000
05-MEJORAMIENTO APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN LAREPÚBLICA DOMINICANA (PATCA II).
10,000,000 20,000,000 30,000,000
0051-Asistencia Técnica para el Apoyo a la Innovación Tecnológica Agropecuaria 10,000,000 20,000,000 30,000,000
07-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLADE SAN JUAN DE LA MAGUANA
21,000,000 131,757,214 152,757,214
0051-Construccion de infraestructuras de produccion 100,000,000 100,000,000
0052-Organizacion y capacitacion de los productores 5,000,000 5,000,000
0053-Adquisicion e instalacion de equipos 26,757,214 26,757,214
0054-vias de acceso 21,000,000 21,000,000
12-ASISTENCIA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 174,473,401 14,116,334 188,589,735
00-N/A 174,473,401 14,116,334 188,589,735
00-N/A 174,473,401 14,116,334 188,589,735
0001-FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION RURAL 54,604,221 54,604,221
0002-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA 62,287,013 62,287,013
0004-DESARROLLO DE LA MUJER EN LA PRODUCCION RURAL 54,582,167 54,582,167
0008-fortalecimiento de capacidades organizativas, técnicas productivas y gerenciales 7,116,334 7,116,334
0009-asistencia a los productores y organizaciones 3,000,000 3,000,000
0010-Formacion de competencias 7,000,000 7,000,000
13-SANIDAD ANIMAL, ASISTENCIA TECNICA Y FOMENTO PECUARIO 225,908,104 386,410 226,294,514
00-N/A 225,908,104 386,410 226,294,514
00-N/A 225,908,104 386,410 226,294,514
0001-EPIDIMIOLOGIA, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES 195,476,946 195,476,946
0002-INVESTIGACION SANITARIA Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS 30,431,158 386,410 30,817,568
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
322
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
0210-MINISTERIO DE AGRICULTURA 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
01-MINISTERIO DE AGRICULTURA 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,114,281,433 120,000,000 20,000,000 10,883,652 1,265,165,085
00-N/A 1,114,281,433 120,000,000 20,000,000 10,883,652 1,265,165,085
00-N/A 1,114,281,433 120,000,000 20,000,000 10,883,652 1,265,165,085
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,114,281,433 120,000,000 20,000,000 10,883,652 1,265,165,085
99-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS. 2,924,155,725 279,047,514 3,203,203,239
00-N/A 2,924,155,725 279,047,514 3,203,203,239
00-N/A 2,924,155,725 279,047,514 3,203,203,239
0000-ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 2,924,155,725 279,047,514 3,203,203,239
TOTAL GENERAL 7,408,157,613 399,433,924 207,757,214 24,999,986 8,040,348,737
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
323
0211INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AÑO 2014
324
ORGANIGRAMA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
325
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Misión
Planificar, proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias para el crecimiento económico sostenido del país, asegurando su explotación con calidad y seguridad, respetando el medio ambiente introduciendo sistemas de administración y tecnología moderna.
Visión
Lograr la excelencia como Ministerio a través del esfuerzo y el trabajo honesto, oportuno y eficiente de su personal, diseñando y realizando obras públicas, que satisfagan las necesidades de la población. Promoviendo el desarrollo del país en armonía con el medio ambiente.
326
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,109,519,583 104,000,000 1,213,519,583
00-N/A 1,109,519,583 104,000,000 1,213,519,583
00-N/A 1,109,519,583 104,000,000 1,213,519,583
0001-DIRECCION Y COORDINACION 926,626,532 926,626,532
0002-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 182,893,051 104,000,000 286,893,051
11-CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 806,344,993 46,132,487 1,165,440,000 2,017,917,480
00-N/A 806,344,993 46,132,487 1,165,440,000 2,017,917,480
00-N/A 740,344,993 46,132,487 786,477,480
0001-COORDINACION Y SUPERVISION TECNICA 740,344,993 46,132,487 786,477,480
13-CONSTRUCCIÓN BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE (BTE) 435,760,000 435,760,000
0051-Construcción de carretera 435,760,000 435,760,000
20-NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA 66,000,000 66,000,000
0051-SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA 66,000,000 66,000,000
21-CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION DE LA ROMANA 729,680,000 729,680,000
0051-CONSTRUCCION CIRCUNVALACION 729,680,000 729,680,000
12-RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 146,805,127 146,805,127
00-N/A 146,805,127 146,805,127
10-CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR YREHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.
79,000,000 79,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de las Calles del Municipio Comendador y Rehabilitación de la Carretera Las Matas - Elías Piña
79,000,000 79,000,000
28-RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VALIENTE-GUERRA-GUARICANO-BARRIO NUEVO Y LASANTILLAS DE SABANA PERDIDA Y CALLES DE LOTES SERVICIOS DEL MILLONCITO, PROV.STO. DGO. ESTE
67,805,127 67,805,127
0051-Reconstrucción Calles de Valiente-Guerra-Guaricano-Barrio Nuevo y Las Antillas de Sabana Perdida y Calles de Lotes Servicios del Milloncito
67,805,127 67,805,127
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
327
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
13-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES
763,981,274 3,162,704,961 3,926,686,235
00-N/A 763,981,274 2,104,704,961 2,868,686,235
01-RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALESEN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 14) EN LA PROVINCIA LA VEGA
150,000,000 150,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Prov. La Vega
150,000,000 150,000,000
10-REHABILITACIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAREGION NORTE, LOTE 15, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.
99,706,097 99,706,097
0051-Rehabilitación de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Lote 15
99,706,097 99,706,097
14-RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAREGION SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 8, PROVINCIA PERAVIA.
80,015,912 17,984,088 98,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Sur y Este, Lote 8
80,015,912 17,984,088 98,000,000
22-RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LAPROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE I)
16,397,432 16,397,432
0051-Reconstrucción Calles, Carreteras, Avenidas y Caminos Vecinales de la Prov. de Puerto Plata (parte I)
16,397,432 16,397,432
23-RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LAPROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE II)
66,000,000 66,000,000
0051-Reconstrucción Calles, Carreteras, Avenidas y Caminos Vecinales de la Prov. de Puerto Plata (parte II)
66,000,000 66,000,000
28-RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES REGIONSUR (PROVINCIA DE BAHORUCO), PROV. BAHORUCO
33,218,964 33,218,964
0051-Reconstrucción Calles, Carreteras, Avenidas y Caminos Vecinales Región Sur (Prov. de Bahoruco)
33,218,964 33,218,964
35-RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DELAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), PROVINCIA BAHORUCO
65,000,000 65,000,000
0051-Reconstrucción de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Sur y Este, Lote 3
65,000,000 65,000,000
50-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 22,PROVINCIA LA ALTAGRACIA
301,935,247 301,935,247
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Este, Lote 22, Provincia La Altagracia
301,935,247 301,935,247
54-RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 8), PROVINCIA DUARTE II
250,000,000 250,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Lote 8
250,000,000 250,000,000
61-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 11), PROVINCIA SANTO DOMINGO I
79,785,626 79,785,626
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Sur y Este, Lote 11
79,785,626 79,785,626
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
328
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
13-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES
763,981,274 3,162,704,961 3,926,686,235
00-N/A 763,981,274 2,104,704,961 2,868,686,235
62-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 13), PROVINCIA MONTE PLATA YHATO MAYOR
172,000,000 172,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Sur y Este, Lote 13
172,000,000 172,000,000
65-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA REGION SUR - SAN JOSE DE OCOA, LOTE 1
186,000,000 186,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 1
186,000,000 186,000,000
66-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, REGION ESTE
100,000,000 100,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 2
100,000,000 100,000,000
67-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA PROVINCIAS LA ROMANA, LOTE 3, REGION ESTE
47,642,869 47,642,869
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 3
47,642,869 47,642,869
68-RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LASPROVINCIAS DE LAS REG.NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4 REGION ESTE, PROV. EL SEIBO
91,000,000 91,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 4
91,000,000 91,000,000
71-RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES, LOTE6 REGION NORTE, PROVINCIAS PUERTO PLATA Y MONTECRISTI
105,000,000 105,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 6
105,000,000 105,000,000
72-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 9 REGIONNORTE
91,000,000 91,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 9
91,000,000 91,000,000
75-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE (LOTE 2) REGION SUR, PROV DISTRITONACIONAL.
115,000,000 115,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 2
115,000,000 115,000,000
83-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 7), PROVINCIA PUERTOPLATA
66,000,000 66,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 7
66,000,000 66,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
329
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
13-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES
763,981,274 3,162,704,961 3,926,686,235
00-N/A 763,981,274 2,104,704,961 2,868,686,235
92-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTES1, 2, 3 Y 4, PROVINCIA SANTIAGO
179,000,000 179,000,000
0051-Construcción y Reconst. de Obras Viales, Lote 1 44,750,000 44,750,000
0052-Construcción y Reconst. de Obras Viales, Lote 3 44,750,000 44,750,000
0053-Construcción y Reconst. de Obras Viales, Lote 2 44,750,000 44,750,000
0054-Construcción y Reconst. de Obras Viales, Lote 4 44,750,000 44,750,000
94-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 6,PROVINCIA SAMANA
66,000,000 66,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Norte, Lote 6, Provincia Samaná
66,000,000 66,000,000
95-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 7,PROVINCIA MONTECRISTI
200,000,000 200,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Norte, Lote 7, Provincia Montecristi
200,000,000 200,000,000
97-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 9 Y 10, DISTRITONACIONAL
100,000,000 100,000,000
0051-Construcción y Reconst. Obras Viales, Lotes 9 50,000,000 50,000,000
0052-Construcción y Reconst. Obras Viales, Lotes 10 50,000,000 50,000,000
99-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 13 Y 14, SANTODOMINGO OESTE
190,000,000 190,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Vieles, Lotes 13 y 14, Santo Domingo Oeste 190,000,000 190,000,000
01-N/A 1,058,000,000 1,058,000,000
01-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 15 Y 16, SANTODOMINGO NORTE
236,000,000 236,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales, Lotes 15 y 16, Santo Domingo Norte 236,000,000 236,000,000
02-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 17,PROVINCIA BARAHONA
150,000,000 150,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Sur, Lote 17, Provincia Barahona
150,000,000 150,000,000
03-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 18,PROVINCIA SAN CRISTOBAL
222,000,000 222,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Sur, Lote 18, Provincia San Cristóbal
222,000,000 222,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
330
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
13-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES
763,981,274 3,162,704,961 3,926,686,235
01-N/A 1,058,000,000 1,058,000,000
04-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 19,MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA
200,000,000 200,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Este, Lote 19, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata
200,000,000 200,000,000
05-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 20,PROVINCIA MONTE PLATA
250,000,000 250,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Este, Lote 20, Provincia Monte Plata
250,000,000 250,000,000
14-CONSTRUCCION DE CARRETERAS 116,000,000 116,000,000
00-N/A 116,000,000 116,000,000
10-CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVAAUTOPISTA DEL NORDESTE
66,000,000 66,000,000
0051-Construcción de la Interconexión de la Carretera Zona Franca Guerra y la Nueva Autopista del Nordeste
66,000,000 66,000,000
28-CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GURABO - MONTELLANO, PROVINCIA PUERTOPLATA
50,000,000 50,000,000
0051-CONSTRUCCION CARRETERA TURISTICA GURABO - MONTELLANO 50,000,000 50,000,000
15-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 1,239,578,652 3,418,134,125 4,657,712,777
00-N/A 686,765,952 2,165,254,125 2,852,020,077
01-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MARY CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR
1,513,031,963 1,513,031,963
0051-Rehabilitación de carretera 1,513,031,963 1,513,031,963
09-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA ENTRADA SALCEDO, PROVINCIAHERMANAS MIRABAL
4,894,424 46,850,108 51,744,532
0051-Reconstrucción de la Carretera Villa Tapia - Entrada Salcedo 4,894,424 26,850,108 31,744,532
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Villa Tapia - Entrada Salcedo 20,000,000 20,000,000
16-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA ENTRADA BARAHONA PROVINCIASAZUA, BAHORUCO Y BARAHONA
528,048,251 237,319,737 765,367,988
0051-Reconstrucción de la Carretera Cruce 15 de Azua - Entrada de Barahona 528,048,251 220,395,428 748,443,679
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Cruce 15 de Azua - Entrada de Barahona 16,924,309 16,924,309
17-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE BARRANCA VILLA TAPIA PROVINCIAS LA VEGAY HERMANAS MIRABAL.
4,166,424 38,301,979 42,468,403
0051-Reconstrucción de la Carretera Cruce Barranca - Villa Tapia 4,166,424 37,301,979 41,468,403
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Cruce Barranca - Villa Tapia 1,000,000 1,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
331
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
15-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 1,239,578,652 3,418,134,125 4,657,712,777
00-N/A 686,765,952 2,165,254,125 2,852,020,077
21-RECONSTRUCCIÓN CARRTERA CRUCE EL GUERRERO-GUAYMATE, PROVINCIA LAROMANA
10,348,690 10,348,690
0051-Reconstrucción de la Carretera Cruce El Guerrero - Guaymate 9,348,690 9,348,690
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Cruce El Guerrero - Guaymate 1,000,000 1,000,000
30-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATOMAYOR
64,000,000 64,000,000
0051-Reconstrucción de la Carretera Hato Mayor - Sabana de la Mar 64,000,000 64,000,000
33-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LA ROMANA 2,249,951 2,249,951
0051-Reconstrucción de la Carretera La Romana - Cruce El Guerrero 1,249,951 1,249,951
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera La Romana - Cruce El Guerrero 1,000,000 1,000,000
35-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VEGA (PALMARITO)-PUENTE JAMO 2,798,429 18,194,957 20,993,386
0051-Reconstrucción de la Carretera La Vega - Palmarito - Puente Jamo 1,798,429 18,194,957 19,993,386
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera La Vega - Palmarito - Puente Jamo 1,000,000 1,000,000
37-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS GUARANAS-CRUCE AS GUIZAS, PROVINCIADUARTE
11,525,870 41,513,893 53,039,763
0051-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Las Guáranas - Cruce Asguizas 6,000,000 6,000,000
0052-Reconstrucción de la Carretera Las Guáranas - Cruce Asguizas 5,525,870 41,513,893 47,039,763
44-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA 4,372,958 29,337,959 33,710,917
0051-Reconstrucción de la Carretera Puente Jamo - Barranca 3,372,958 29,337,959 32,710,917
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Puente Jamo - Barranca 1,000,000 1,000,000
46-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE PERALVILLO-LOS ARROYOS-LA CUABA-LAMATA DE PLATANOS-SERRALLE-LA GINA-LA JAVILLA, PROV., MONTE PLATA
39,000,000 39,000,000
0051-Reconstrucción de Carreteras de la ProvinciaMonte Plata 39,000,000 39,000,000
48-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIAY AZUA
15,360,955 240,703,529 256,064,484
0051-Reconstrucción de la Carretera Salida Baní - Cruce 15 de Azua 15,360,955 240,703,529 256,064,484
01-N/A 552,812,700 1,252,880,000 1,805,692,700
04-RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUCE EL PINTADO, PROVINCIAS DE LAROMANA Y EL SEIBO
4,401,368 4,401,368
0051-Reconstrucción de la Carretera Guaymate - Cruce El Pintado 3,401,368 3,401,368
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
332
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
15-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 1,239,578,652 3,418,134,125 4,657,712,777
01-N/A 552,812,700 1,252,880,000 1,805,692,700
04-RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUCE EL PINTADO, PROVINCIAS DE LAROMANA Y EL SEIBO
4,401,368 4,401,368
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Guaymate - Cruce El Pintado 1,000,000 1,000,000
08-RECONSTRUCCIÓN TRAMO I DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN -MATA DE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA
29,000,000 29,000,000
0051-Reconstrucción Tramo I de la Carretera La Cuesta del Jobo - Don Juan - Mata de Jagua - Cevicos
29,000,000 29,000,000
09-RECONSTRUCCIÓN TRAMO II DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN -MATA DE JAGUACEVICOS, PROV. MONTE
20,000,000 20,000,000
0051-Reconstrucción Tramo I de la Carretera La Cuesta del Jobo - Don Juan - Mata de Jagua - Cevicos
20,000,000 20,000,000
10-RECONSTRUCCIÓN TRAMO III DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN -MATA DE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA
30,000,000 30,000,000
0051-Reconstrucción Tramo I de la Carretera La Cuesta del Jobo - Don Juan - Mata de Jagua - Cevicos
30,000,000 30,000,000
18-RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DELAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 2), PROVINCIA SAN JUAN DELA MAGUANA
65,000,000 65,000,000
0051-Mantenimiento del Cruce del 15 de Azua - Entrada San Juan de la Maguana, Lote 2 65,000,000 65,000,000
30-RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO I, (DAÑOSPOR PASO DE VAGUADAS ABRIL 2012, DECRETO NO.230-2012 D/F 12/05/2012)
250,000,000 250,000,000
0051-Reconst. Infraestructura vial en la prov. Santiago 250,000,000 250,000,000
32-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR 200,000,000 200,000,000
0051-CARRETERA HATO MAYOR -EL PUERTO 200,000,000 200,000,000
39-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA Y AMPLIACIONVARIANTE (CIRCUNVALACION) SAN PEDRO DE MACORIS
802,880,000 802,880,000
0051-REHABILITACION CARRETERA 802,880,000 802,880,000
42-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDADSANCHEZ
224,411,332 224,411,332
0051-RECONSTRUCCION DE CARRETERA 224,411,332 224,411,332
71-REHABILITACIÓN CARRETERA JARABACOA - MANABAO, PROVINCIA LA VEGA 80,000,000 80,000,000
0051-REHABILITACION CARRETERA 80,000,000 80,000,000
78-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA JANICO - JUNCALITO, PROVINCIA SANTIAGO DE LOSCABALLEROS
100,000,000 100,000,000
0051-RECONSTRUCCION CARRETERA JANICO - JUNCALITO 100,000,000 100,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
333
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
16-CONSERVACION DE CARRETERAS 43,994,574 88,615,950 132,610,524
00-N/A 43,994,574 88,615,950 132,610,524
01-CONSERVACIÓN CARRETERA ACCESO JARABACOA CRUCE BAYACANES, PROVINCIA LAVEGA, (TRAMO I)
1,053,758 1,407,888 2,461,646
0051-Mantenimiento de la Carretera Acceso Jarabacoa - Cruce Bayacanes 1,000,000 1,000,000
0052-Supervisión del Mantenimiento de la Carretera Acceso Jarabacoa - Cruce Bayacanes 53,758 1,407,888 1,461,646
02-CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE BAYACANES-ENTRADA JARABACOA EN LAPROVINCIA LA VEGA,(TRAMO II).
1,293,489 14,817,759 16,111,248
0051-Mantenimiento de la Carretera Cruce Bayacanes - Entrada Jarabacoa 1,293,489 7,817,759 9,111,248
0052-Supervisión del Mantenimiento de la Carretera Cruce Bayacanes - Entrada Jarabacoa 7,000,000 7,000,000
03-CONSERVACIÓN CARRETERA LA VEGA-CUTUPU-MOCA, PROVINCIAS LA VEGA YESPAILLAT
281,652 7,690,466 7,972,118
0051-Mantenimiento de la Carretera La Vega - Cutupu - Moca 281,652 6,690,466 6,972,118
0052-Supervisión del Mantenimiento de la Carretera La Vega - Cutupu - Moca 1,000,000 1,000,000
04-CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS 2,007,938 11,363,122 13,371,060
0051-Mantenimiento de la Carretera Tenares - San Francisco de Macorís 2,007,938 3,863,122 5,871,060
0052-Supervisión del Mantenimiento de la Carretera Tenares - San Francisco de Macorís 7,500,000 7,500,000
06-CONSERVACIÓN CARRETERA 15 DE AZUA ENTRADA SAN JUAN 39,357,737 53,336,715 92,694,452
0051-SUPERVISION CONSERVACION CARRETERA 15 DE AZUA - ENTRADA SAN JUAN 1,000,000 1,000,000
0052-Conservación de carretera 39,357,737 52,336,715 91,694,452
19-REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES 53,400,000 115,400,000 168,800,000
00-N/A 53,400,000 115,400,000 168,800,000
01-CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL 53,400,000 115,400,000 168,800,000
0051-Mantenimiento de los Caminos Vecinales con Microempresarios a Nivel Nacional 53,400,000 79,400,000 132,800,000
0052-Supervisión del Mantenimiento de los Caminos Vecinales con Microempresarios a NivelNacional
36,000,000 36,000,000
20-CONSTRUCCION DE PUENTES 35,200,000 35,200,000
00-N/A 35,200,000 35,200,000
17-CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO JAVI EN LA CARRETERA BAYAGUANA-MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA
10,200,000 10,200,000
0051-Construcción nuevo Puente sobre el río Javi en la Carretera Bayaguana-Monte Plata 10,200,000 10,200,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
334
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
20-CONSTRUCCION DE PUENTES 35,200,000 35,200,000
00-N/A 35,200,000 35,200,000
21-CONSTRUCCIÓN PUENTE EL NOVILLERO - LUPERON EN LA CARRETERA LUPERON-VILLAISABELA (DAÑO POR LLUVIAS EN FEBRERO 2009)
25,000,000 25,000,000
0051-Construcción del Puente El Novillero - Luperón en la Carretera Luperón - Villa Isabela 25,000,000 25,000,000
21-REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES 34,097,306 34,097,306
00-N/A 34,097,306 34,097,306
18-REPARACIÓN DEL PUENTE YAQUE DEL NORTE EN BAITOA, SABANA IGLESIA; PUENTE LAJAVILLA, LA SOLEDAD Y LA CACATA EN TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO
34,097,306 34,097,306
0051-Reparación del Puentes en Comunidades de Santiago 34,097,306 34,097,306
23-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS HIDRAULICAS Y DE DRENAJE 99,800,000 99,800,000
00-N/A 99,800,000 99,800,000
07-MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL 99,800,000 99,800,000
0051-Mejoramiento de los Ríos Nigua y Yubazo 99,800,000 99,800,000
24-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1,092,590,317 1,092,590,317
00-N/A 1,092,590,317 1,092,590,317
00-N/A 221,342,286 221,342,286
0001-COORDINACION Y SUPERVISION TECNICA 221,342,286 221,342,286
13-CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL MARINADE GUERRA, DISTRITO NACIONAL
25,000,000 25,000,000
0051-Construcción y Diseño de las nuevas instalaciones de la Base Naval Marina de Guerra 25,000,000 25,000,000
21-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOSDISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.
150,000,000 150,000,000
0051-CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS DISCAPACITADOS 150,000,000 150,000,000
22-CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO, PROVINCIA AZUA 2,000,000 2,000,000
0051-CONSTRUCCION MERCADO PUBLICO 2,000,000 2,000,000
24-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES, PROVINCIA SANCHEZRAMIREZ
2,000,000 2,000,000
0051-CONSTRUCCION EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES 2,000,000 2,000,000
26-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA NAVAJA, MUNICIPIO EL CERCADO,PROVINCIA SAN JUAN
100,000 100,000
0051-CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL 100,000 100,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
335
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
24-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1,092,590,317 1,092,590,317
00-N/A 1,092,590,317 1,092,590,317
27-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN 100,000 100,000
0051-CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL 100,000 100,000
28-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANCIA, PROVINCIA SANJUAN
100,000 100,000
0051-CPMSTRICCOPM CENTRO COMUNAL 100,000 100,000
29-AMPLIACIÓN Y REMODELACION EDIFICIO DE OFICINALS PUBLICAS DE LA PROVINCIAPEDERNALES
100,000 100,000
0051-AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES 100,000 100,000
30-AMPLIACIÓN HOSPITAL RICARDO LIMARDO, PROVINCIA PUERTO PLATA 100,000 100,000
0051-AMPLIACION HOSPITAL 100,000 100,000
31-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES 100,000 100,000
0051-CONSTRUCCION HOSPITAL 100,000 100,000
32-CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA BARQUITA, SABANA PERDIDA, PROVINCIA SANTODOMINGO
20,000,000 20,000,000
0051-CONSTRUCCION VIVIENDAS 20,000,000 20,000,000
34-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA 80,000,000 80,000,000
0051-CONTRUCCION CARCEL DE MENORES 80,000,000 80,000,000
35-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE SANTIAGO, PROVINCIA SAN 50,000,000 50,000,000
0051-CONSTRUCCION CARCEL DE SANTIAGO 50,000,000 50,000,000
41-CONSTRUCCIÓN COMEDOR POLITUR, PROVINCIA SANTO DOMINGO 168,648,031 168,648,031
0051-CONSTRUCCION COMEDOR POLITUR 108,459,992 108,459,992
0052-Supervisión de la obra 47,378,661 47,378,661
0053-Diseños y estudios de preinversion 12,809,378 12,809,378
42-CONSTRUCCIÓN INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL 15,000,000 15,000,000
0051-CONSTRUCCION DE INSTITUTO REFORMATORIO DE SAN CRISTOBAL 15,000,000 15,000,000
43-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DE CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL 10,000,000 10,000,000
0051-CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL 10,000,000 10,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
336
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
24-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1,092,590,317 1,092,590,317
00-N/A 1,092,590,317 1,092,590,317
44-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CUERPO DE MILITARES DE OBRAS PUBLICAS, DISTRITONACIONAL
10,000,000 10,000,000
0051-CONSTRUCCION EDIFICIO CUERPO DE MILITARES DE MOPC 10,000,000 10,000,000
45-CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGO OESTE 130,000,000 130,000,000
0051-CONTRUIR LA DEPENDENCIA DE LA MARIANA DE GUERRA 130,000,000 130,000,000
46-AMPLIACIÓN EDIFICIO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DISTRITO NACIONAL 20,000,000 20,000,000
0051-AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA 20,000,000 20,000,000
47-CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON 10,000,000 10,000,000
0051-CONSTRUIR POLIDEPORTIVO DE DAJABON 10,000,000 10,000,000
48-AMPLIACIÓN UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA( UCATEBA),PROVINCIA BARAHONA
10,000,000 10,000,000
0051-AMPLIACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE BARAHONA 10,000,000 10,000,000
49-CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO, PROVINCIA BARAHONA 9,000,000 9,000,000
0051-CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, PROVINCIA BARAHONA 9,000,000 9,000,000
50-CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL 5,000,000 5,000,000
0051-CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN LOS RIOS 5,000,000 5,000,000
51-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO DE TILAPIAS, BOCA BOMBITA,PROVINCIABARAHONA
5,000,000 5,000,000
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO DE TILAPIA 5,000,000 5,000,000
52-REMODELACIÓN Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL VALLEJUELO,BARAHONA. 5,000,000 5,000,000
0051-REMODELACION DEL CENTRO COMUNAL VALLEJUELO 5,000,000 5,000,000
53-CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS COMUNALES EN GUAJIMIA I Y II SANTO DOMINGOOESTE
4,000,000 4,000,000
0051-CONSTRUIR LOS DOS CENTROS COMUNALES 4,000,000 4,000,000
54-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA 80,000,000 80,000,000
0051-CONSTRUCCION DE LA CACEL DE MENORES 80,000,000 80,000,000
55-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE PALAVE, SANTO DOMINGO OESTE 50,000,000 50,000,000
0051-CONSTRUIR LA CARCEL PALAVE 50,000,000 50,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
337
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
24-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1,092,590,317 1,092,590,317
00-N/A 1,092,590,317 1,092,590,317
56-MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLENTARIO DE LA VILLA OLIMPICA, PROVINCIA SANTODOMINGO
10,000,000 10,000,000
0051-EDIFICICIO COPLEMENTARIO DE VILLA OLIMPICA 10,000,000 10,000,000
25-REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 147,600,000 147,600,000
00-N/A 147,600,000 147,600,000
17-REPARACIÓN DEL MERCADO PUBLICO DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ 2,000,000 2,000,000
0051-REPARACION MERCADO PUBLICO 2,000,000 2,000,000
20-REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DEQUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL
40,000,000 40,000,000
0051-REHABILITACION CIVIL Y ELECTRICA UNIDAD DE QUEMADOS 40,000,000 40,000,000
21-REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE-UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITONACIONAL
40,000,000 40,000,000
0051-REMODELAR EL CAMPAMENTO DUARTE 40,000,000 40,000,000
22-REMODELACIÓN RECINTO DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA P.N. SANTO DOMINGOOESTE.
25,000,000 25,000,000
0051-REMODELAR ESTA INSTALACIONES POLICIALES. 25,000,000 25,000,000
23-REMODELACIÓN EDIFICIO GOBERNACION DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA 10,000,000 10,000,000
0051-REMODELACION EDIFICIO GOBERNACION BARAHONA 10,000,000 10,000,000
24-REMODELACIÓN OFICINAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DISTRITO NACIONAL 10,000,000 10,000,000
0051-REMODELACION OFICINAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL D.N. 10,000,000 10,000,000
25-REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA 10,000,000 10,000,000
0051-Remodelacion de polideportivo de puerto plata 10,000,000 10,000,000
26-CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL, MUNICIPIOSANTO DOMINGO ESTE
5,600,000 5,600,000
0051-CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL 5,600,000 5,600,000
27-REPARACIÓN CLUB DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE 5,000,000 5,000,000
0051-REPARACION CLUB DE LA MARINA DE GUERRA 5,000,000 5,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
338
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
28-CONSTRUCCION CARRETERA SANTO DOMINGO SAMANA 2DA. ETAPA 187,443,216 187,443,216
00-N/A 187,443,216 187,443,216
00-N/A 187,443,216 187,443,216
0001-COORDINACION Y SUPERVISION TECNICA 187,443,216 187,443,216
29-REGULACION DE TRANSITO TERRESTRE 182,049,196 14,582,714 196,631,910
00-N/A 182,049,196 14,582,714 196,631,910
00-N/A 182,049,196 14,582,714 196,631,910
0002-REGULACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 182,049,196 14,582,714 196,631,910
30-SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,324,274,223 198,665,134 2,522,939,357
00-N/A 2,324,274,223 198,665,134 2,522,939,357
00-N/A 2,324,274,220 198,665,134 2,522,939,354
0001-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES 1,297,993,856 194,885,058 1,492,878,914
0002-SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIOS 1,026,280,364 3,780,076 1,030,060,440
03-CONSTRUCCIÓN LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO (DESDE EL PUENTE DE LA17 HASTA MEGACENTRO)
3 3
0051-Construcción Puente Ferroviario sobre el río Ozama 1 1
0052-Construcción Línea 2-B 1 1
0053-EXPROPIACIONES DE LA LINEA 2-B 1 1
31-EMBELLECIMIENTO DE AVENIDAS Y CARRETERAS 94,827,075 94,827,075
00-N/A 94,827,075 94,827,075
00-N/A 94,827,075 94,827,075
0001-DIRECCION Y COORDINACION 94,827,075 94,827,075
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2,358,362,277 2,358,362,277
00-N/A 2,358,362,277 2,358,362,277
00-N/A 2,358,362,277 2,358,362,277
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2,358,362,277 2,358,362,277
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
339
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
99-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 1,026,665,748 538,403,863 1,565,069,611
00-N/A 1,026,665,748 538,403,863 1,565,069,611
00-N/A 1,026,665,748 538,403,863 1,565,069,611
0000-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 1,026,665,748 538,403,863 1,565,069,611
TOTAL GENERAL 11,862,533,561 363,380,335 8,488,698,899 20,714,612,795
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
340
341
0212INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AÑO 2014
342
ORGANIGRAMA MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
343
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Misión
Fomentar el desarrollo sostenible de la productividad y competitividad de la industria, el comercio y las Pymes, mediante la formulación y aplicación de políticas públicas.
Visión
Ser reconocida como la institución líder, implementando políticas públicas efectivas que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad, fomentando el desarrollo e innovación del sector comercial e industrial del país.
344
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 2,570,002,938 305,066,793 108,669,628 2,983,739,359
0212-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,570,002,938 305,066,793 108,669,628 2,983,739,359
01-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,570,002,938 305,066,793 108,669,628 2,983,739,359
01-ACTIVIDADES CENTRALES 571,068,907 305,066,793 876,135,700
00-N/A 571,068,907 305,066,793 876,135,700
00-N/A 571,068,907 305,066,793 876,135,700
0001-DIRECCION Y COORDINACION 401,147,643 305,066,793 706,214,436
0002-PROGRAMACION SECTORIAL 5,536,998 5,536,998
0003-INSPECCION, SUPERVICION Y CONTROL DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS. 164,384,266 164,384,266
11-REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 529,606,764 28,653,760 558,260,524
00-N/A 529,606,764 28,653,760 558,260,524
00-N/A 520,039,509 520,039,509
0001-FOMENTO Y SERVICIO AL COMERCIO EXTERIOR 5,596,908 5,596,908
0002-FOMENTO Y SERVICIO AL COMERCIO INTERNO Y A LA INDUSTRIAL 3,551,418 3,551,418
0003-REGULACION Y CONTROL DE HODROCALBUROS 4,336,155 4,336,155
0004-FOMENTO Y DESARROLLO DE ENERGIA NO CONVECIONAL 498,405,484 498,405,484
0005-FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA ZONA FRONTERIZA 8,149,544 8,149,544
02-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR EN COMUNIDADES DEL DISTRITOMUNICIPAL JOSE CONTRERAS, MOCA, PROV.ESPAILLAT
9,567,255 28,653,760 38,221,015
0051-Equipamiento del Sistema de Energía Solar 1,926,251 1,926,251
0052-Adquisición de Vehículos para Transportación 14,326,880 14,326,880
0053-Apoyo a los trabajos del Sistema de Energía Solar 1,531,226 1,531,226
0054-Capacitación al Personal Técnico del Sistema de Energía Solar 1,910,251 1,910,251
0055-Construcción del Sistema de Energía Solar 1,910,251 14,326,880 16,237,131
0056-Supervisión de la Construcción del Sistema de Energía Solar 2,289,276 2,289,276
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
345
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 2,570,002,938 305,066,793 108,669,628 2,983,739,359
0212-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,570,002,938 305,066,793 108,669,628 2,983,739,359
01-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,570,002,938 305,066,793 108,669,628 2,983,739,359
15-REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBO VIEJO 29,318,816 29,318,816
00-N/A 29,318,816 29,318,816
00-N/A 29,318,816 29,318,816
0001-DIRECCION Y COORDINACION 16,308,936 16,308,936
0002-MANTENIMIENTO AMBIENTAL 9,144,566 9,144,566
0003-REMEDICACION AMBIENTAL 3,865,314 3,865,314
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 3,276,572 3,276,572
00-N/A 3,276,572 3,276,572
00-N/A 3,276,572 3,276,572
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 3,276,572 3,276,572
99-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 1,436,731,879 80,015,868 1,516,747,747
00-N/A 1,436,731,879 80,015,868 1,516,747,747
00-N/A 1,436,731,879 80,015,868 1,516,747,747
0000-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 1,436,731,879 80,015,868 1,516,747,747
TOTAL GENERAL 2,570,002,938 305,066,793 108,669,628 2,983,739,359
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
346
347
0213INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE TURISMO
AÑO 2014
348
ORGANIGRAMA MINISTERIO DE TURISMO
349
MINISTERIO DE TURISMO
Misión
Fomentar el desarrollo turístico sostenible en la República Dominica, mediante la formulación y regulación de políticas, estrategias y acciones que estimulen la inversión turística; garantizar la calidad de la gestión y promocionar la participación comunitaria en las acciones propias del sector.
Visión
Ser la entidad catalizadora de la demanda de servicios turísticos que contribuya a la identificación de oportunidades para la creación de mercados social, ecológica y económicamente productivos para la República Dominicana.
350
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,354,411,766 2,089,798,999 155,409,066 3,599,619,831
0213-MINISTERIO DE TURISMO 1,354,411,766 2,089,798,999 155,409,066 3,599,619,831
01-MINISTERIO DE TURISMO 1,354,411,766 2,089,798,999 155,409,066 3,599,619,831
01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,312,257,167 1,312,257,167
00-NO APLICA 1,312,257,167 1,312,257,167
00-NO APLICA 1,312,257,167 1,312,257,167
0001-DIRECCION Y COORDINACION 1,307,685,072 1,307,685,072
0002-ADMINISTRACION FINANCIERA 4,572,095 4,572,095
11-FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA 2,154,599 781,169,837 155,409,066 938,733,502
00-NO APLICA 2,154,599 781,169,837 155,409,066 938,733,502
00-NO APLICA 781,169,837 781,169,837
0003-PROMOCION DEL TURISMO EN EL EXTERIOR 781,169,837 781,169,837
01-MEJORAMIENTO TURISMO SOSTENIBLE CIUDAD COLONIAL 2,154,599 155,409,066 157,563,665
0051-TURISMO SOSTENIBLE 2,154,599 155,409,066 157,563,665
12-SUPERVICION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 1,308,629,162 1,308,629,162
00-NO APLICA 1,308,629,162 1,308,629,162
00-N0 APLICA 1,308,629,162 1,308,629,162
0001-DIRECCION Y COORDINACION 1,308,629,162 1,308,629,162
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 40,000,000 40,000,000
00-NO APLICA 40,000,000 40,000,000
00-NO APLICA 40,000,000 40,000,000
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 40,000,000 40,000,000
TOTAL GENERAL 1,354,411,766 2,089,798,999 155,409,066 3,599,619,831
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
351
0214INSTITUCIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AÑO 2014
352
353
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Misión
Somos la institución rectora, representante del Estado en el ejercicio de la acción pública, comprometida en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios jurídicos administrativos requeridos por las leyes.
Visión
Ser referente regional de excelencia y disponer de un capital humano altamente capacitado y comprometido en la gestión de la investigación, persecución de los hechos punibles, resolución de conflictos, así como en la corrección y reinserción social de los condenados y la vigencia efectiva del estado de derecho.
354
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 3,254,027,752 161,060,758 3,415,088,510
0214-PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 3,254,027,752 161,060,758 3,415,088,510
01-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 3,254,027,752 161,060,758 3,415,088,510
11-REPRESENTACION Y DEFENSA DEL INTERE PUBLICO Y SOCIAL 3,254,027,752 161,060,758 3,415,088,510
00-N/A 3,254,027,752 161,060,758 3,415,088,510
00-N/A 3,240,027,752 161,060,758 3,401,088,510
0001-DIRECCION SUPERIOR 540,062,922 136,203,518 676,266,440
0002-POLITICA CONTRA LA CRIMINALIDAD 950,179,769 4,180,207 954,359,976
0003-LUCHA ANTICORRUPCION DELITOS ESPECIALIZADOS Y FRAUDES 331,813,855 1,900,700 333,714,555
0004-REHABILITACION SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 1,027,939,865 9,312,326 1,037,252,191
0005-PROFESIONALIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PGR (ESCUELA ENMP-ENAP) 132,043,343 4,979,880 137,023,223
0006-INVESTIGACION PENAL (INACIF) 175,989,833 1,816,672 177,806,505
0007-ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS 81,998,165 2,667,455 84,665,620
01-CONSTRUCCIÓN DE 22 UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES A NIVEL NACIONAL.
14,000,000 14,000,000
0051-Construcción de 22 unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales a Nivel Nacional
12,000,000 12,000,000
0052-Consultoría para Análisis de Deficiencias y para Diseño de Propuesta Sistema Biométrico 2,000,000 2,000,000
TOTAL GENERAL 3,254,027,752 161,060,758 3,415,088,510
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
355
356
0215INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE LA MUJER
AÑO 2014
357
MINISTERIO DE LA MUJER ORGANIGRAMA
358
MINISTERIO DE LA MUJER
Misión Definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
Visión Ser un ministerio líder, innovador y plural, reconocido por su capacidad de influir en la transformación de la sociedad para que mujeres y hombres disfruten de igualdad de derechos y oportunidades
359
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 472,982,617 2,087,907 42,912,198 517,982,722
0215-MINISTERIO DE LA MUJER 472,982,617 2,087,907 42,912,198 517,982,722
01-MINISTERIO DE LA MUJER 472,982,617 2,087,907 42,912,198 517,982,722
01-ACTIVIDADES CENTRALES 261,384,332 261,384,332
00-N/A 261,384,332 261,384,332
00-N/A 261,384,332 261,384,332
0001-DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION 186,323,332 186,323,332
0002-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCERA 51,386,000 51,386,000
0003-COORDINACION PROVINCIAL Y MUNICIPAL 10,600,000 10,600,000
0004-PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS MUJER 13,075,000 13,075,000
11-DISEÑO Y APLICACION POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE GENERO 13,490,000 13,490,000
00-N/A 13,490,000 13,490,000
00-N/A 13,490,000 13,490,000
0001-INSTRUMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE GENERO 3,490,000 3,490,000
0002-ARTICULACION CON EL SECTOR PUBLICO Y LA SOCIEDAD CIVIL 2,400,000 2,400,000
0003-APLICACION Y SEGUIMIENTOS DE CONVENIOS INTERNACIONALES 7,600,000 7,600,000
12-FOMENTO DE LA EDUCACION Y CAPACITACION EN GENERO 10,970,769 10,970,769
00-N/A 10,970,769 10,970,769
00-N/A 10,970,769 10,970,769
0001-INCORPORACION DE LA EDUCACION EN GENERO 6,683,769 6,683,769
0002-FOMENTO DE LA CAPACITACION EN GENERO 4,287,000 4,287,000
13-DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 41,516,317 42,912,198 84,428,515
00-N/A 41,516,317 42,912,198 84,428,515
00-PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y FORTALECIMIENTO DE LAATENCION A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES JOVENES EN LA R.D.
41,516,317 42,912,198 84,428,515
0001-PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 8,909,171 8,909,171
0002-PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 5,400,000 5,400,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
360
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 472,982,617 2,087,907 42,912,198 517,982,722
0215-MINISTERIO DE LA MUJER 472,982,617 2,087,907 42,912,198 517,982,722
01-MINISTERIO DE LA MUJER 472,982,617 2,087,907 42,912,198 517,982,722
13-DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 41,516,317 42,912,198 84,428,515
00-N/A 41,516,317 42,912,198 84,428,515
00-PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y FORTALECIMIENTO DE LAATENCION A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES JOVENES EN LA R.D.
41,516,317 42,912,198 84,428,515
0003-DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS,SOCIALES Y CULTURALES 12,264,146 12,264,146
0005-PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 14,943,000 42,912,198 57,855,198
14-APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA 80,679,327 80,679,327
00-N/A 80,679,327 80,679,327
00-N/A 80,679,327 80,679,327
0001-DIRECCION Y COORDINACION 80,679,327 80,679,327
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 64,941,872 2,087,907 67,029,779
00-N/A 64,941,872 2,087,907 67,029,779
00-N/A 64,941,872 2,087,907 67,029,779
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 64,941,872 2,087,907 67,029,779
TOTAL GENERAL 472,982,617 2,087,907 42,912,198 517,982,722
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
361
362
0216INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE CULTURA
AÑO 2014
363
MINISTERIO DE CULTURA
ORGANIGRAMA
364
MINISTERIO DE CULTURA
Misión
Integrar a los múltiples actores del proceso cultural en la construcción de un sistema nacional de cultura, para desarrollar las distintas manifestaciones que crean y recrean la identidad cultural de la nación dominicana.
Visión
Construir en la nación dominicana una ciudadanía cultural, democrática y diversa, que brinde oportunidades al desarrollo creativo e intelectual, fundamentado en los derechos culturales.
365
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,830,394,083 1,830,394,083
0216-MINISTERIO DE CULTURA 1,830,394,083 1,830,394,083
01-MINISTERIO DE CULTURA 1,830,394,083 1,830,394,083
01-ACTIVIDADES CENTRALES. 400,046,658 400,046,658
00-N/A 400,046,658 400,046,658
00-N/A 400,046,658 400,046,658
0001-DIRECCION Y COORDINACION 85,856,154 85,856,154
0002-ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS 314,190,504 314,190,504
11-CONSERVACION DE MONUMENTOS HISTORICOS. 179,370,503 179,370,503
00-N/A 179,370,503 179,370,503
00-N/A 175,370,503 175,370,503
0001-PRESERVACION DEL PATRIMONIO MONUMENTAL 175,370,503 175,370,503
05-REHABILITACIÓN EDIFICACIONES MUSEO DE LAS CASAS REALES, CIUDAD COLONIAL,SANTO DOMINGO.
4,000,000 4,000,000
0051-Rehabilitación del Museo de Las Casas Reales en la Ciudad Colonial 4,000,000 4,000,000
12-CONSERVACION DE DOCUMENTOS Y EXHIBICIONES HISTORICAS. 261,100,000 261,100,000
00-N/A 261,100,000 261,100,000
00-N/A 261,100,000 261,100,000
0001-SERVICIOS BIBLOTECARIOS 177,010,000 177,010,000
0002-SERVICIOS MUSEOGRAFICOS 84,090,000 84,090,000
13-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA. 359,273,092 359,273,092
00-N/A 359,273,092 359,273,092
00-N/A 353,273,092 353,273,092
0001-FOMENTO DE LAS BELLAS ARTES. 266,120,000 266,120,000
0002-DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES. 7,500,000 7,500,000
0003-FOMENTO DE LA CULTURA. 9,573,362 9,573,362
0004-DIFUSION ARTISTICA Y TEATRAL. 31,640,000 31,640,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
366
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,830,394,083 1,830,394,083
0216-MINISTERIO DE CULTURA 1,830,394,083 1,830,394,083
01-MINISTERIO DE CULTURA 1,830,394,083 1,830,394,083
13-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA. 359,273,092 359,273,092
00-N/A 359,273,092 359,273,092
00-N/A 353,273,092 353,273,092
0005-SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSION Y EDICION DE DOCUMENTOS. 6,660,000 6,660,000
0006-SERVICIOS DE PROTECCION A LOS DERECHOS DE AUTOR. 9,950,000 9,950,000
0007-REGULACION DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS. 21,829,730 21,829,730
06-MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LASEDE DE LA SECRETARIA.
6,000,000 6,000,000
0051-Mejoramiento y Automatización de la Sede del Ministerio de Cultura 6,000,000 6,000,000
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 286,431,332 286,431,332
00-N/A 286,431,332 286,431,332
00-N/A 286,431,332 286,431,332
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 286,431,332 286,431,332
99-ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS PASIVOS ACTIVOS FINANCIEROS. 344,172,498 344,172,498
00-N/A 344,172,498 344,172,498
00-N/A 344,172,498 344,172,498
0000-ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 344,172,498 344,172,498
TOTAL GENERAL 1,830,394,083 1,830,394,083
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
367
368
369
0217INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE LA JUVENTUD
AÑO 2014
370
Despacho del Ministro
Viceministerio de Políticas Públicas
Viceministerio de Desarrollo de Programas
Viceministerio de Emprendurismo
Viceministerio de Extensión Regional
Viceministerio Administrativo y Financiero
Viceministerio Técnico y de Planificación
Dirección Administrativa Dirección Financiera
Dedpartamento de Servicios Generales
Sección de Almacén y SuministroSección de Transportación
Departamento de Compras y Contrataciones
Sección de Archivo y Correspondencia
Dirección de Políticas Públicas
División de Medio Ambiente
Dirección de Ejecución y Supervisión de
Programas
Departamento de Bienestar Estudiantil
Dirección de Extensión Regional Dirección de Planificación
y Desarrollo
Departamento de Comunicación
División de Protocolo
Sección de Soporte Técnico e Infraestructura
Sección de Desarrollo e Implementación de
Sistemas
Sección de Prensa
Presidencia de la República
Ministerio de la Juventud
Sección de Contabilidad
Dirección de Recursos Humanos
Funcionarios
Oficina de Acceso a la Información (OAI)
• Consejo Nacional • Consejo Provincial• Consejo Municipal
División de Tesorería
Coordinación del Despacho
Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación
División
Dirección
Departamento
División de Cultura
Sección de Relaciones Públicas
Asesores
Sección de Desarrollo Institucional
Sección de Formulación, Monitoreo y Evaluación de
PPP
Sección de Cooperación Internacional
Departamento de Coordinación de Políticas
Sectoriales
Sección de Calidad en la Gestión
Sección
Sección de P lanta Física
Sección de Reclutamientoy Evaluación de Personal
Departamento JurídioSección de Capacitación
Oficina Regional Este (San Pedro de Macorís)
Oficina Regional Distrito Nacional
Oficina Regional del Valle (Azua)
Oficina Regional Nordeste (San Fco. De
Macorís)
Oficina Regional Norcentral (Santiago)
Oficina Regional Enrriquillo (Barahona)
Oficina Regional Valdes ia (San Cris tóbal)
Oficina Regional Cibao Central (La Vega)
Oficina Regional Noroeste (Montecristi)
Departamento de Emprendimiento
División de Salud
Sección de Trabajo y Capacitación para el
Empleo
Departamento del Observatorio
Sección de Gestión Funcional de Sistemas
Auditoria Gubernamental
Sección de Mantenimiento
Sección de Audiovisuales y Documentación
Coordinación de Seguridad
Departamento de Seguridad
División de Deportes y Recreación
División de Nómina
Sección de Patrimonio
371
MINISTERIO DE LA JUVENTUD
Misión
Tenemos como misión: " Propiciar el desarrollo integral de las y los jóvenes dominicanos en edades de 15 a 35 años en el marco de una coordinación efectiva para la ejecución de las políticas juveniles en los procesos de toma de decisión, ejecución y acción, con un sentido pluralista y democrático, guiados por un enfoque de género en el marco de los Derechos Humanos."
Visión
Nuestra Visión como organización estatal es la de ser: “Una institución con credibilidad, sólida en la política integral de juventud, que vela por el cumplimiento de la Ley General de Juventud, con la participación de los y las jóvenes en espacios pluralistas y democráticos, coordinando y facilitando la aplicación de las políticas públicas de juventud en todo el espacio geográfico de la República Dominicana.
372
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 400,266,998 400,266,998
0217-MINISTERIO DE LA JUVENTUD 400,266,998 400,266,998
01-MINISTERIO DE LA JUVENTUD 400,266,998 400,266,998
11-ADMINISTRACION DE POLITICAS PARA LA JUVENTUD 378,476,114 378,476,114
00-N/A 378,476,114 378,476,114
00-N/A 378,476,114 378,476,114
0001-DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 227,318,444 227,318,444
0002-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2,351,707 2,351,707
0003-PLANIFICACION Y FORMULACION DE POLITICAS DE JUVENTUD 1,924,319 1,924,319
0004-EVALUACION DE LAS POLITICAS SECTORIALES 7,501,644 7,501,644
0005-ADMINISTRACION DE BECAS ESTUDIANTILES Y OTRAS AYUDAS 139,380,000 139,380,000
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 21,790,884 21,790,884
00-N/A 21,790,884 21,790,884
00-N/A 21,790,884 21,790,884
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 21,790,884 21,790,884
TOTAL GENERAL 400,266,998 400,266,998
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
373
0218INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AÑO 2014
374
ORGANIGRAMA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
375
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Misión
Regir la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, para contribuir al desarrollo sostenible y a los bienes que conforman el patrimonio nacional.
Visión
Ser una institución eficaz, eficiente y transparente que articula e incorpora, en forma participativa, la dimensión ambiental en las decisiones y acciones de la sociedad para contribuir al desarrollo sostenible.
376
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
0218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
01-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
01-ACTIVIDAD CENTRAL 364,941,210 254,017,704 618,958,914
00-N/A 364,941,210 254,017,704 618,958,914
00-N/A 364,941,210 254,017,704 618,958,914
0001-DIRECCION Y COORDINACION INTRA Y EXTRA SECTORIAL 100,206,658 254,017,704 354,224,362
0002-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 152,696,094 152,696,094
0003-PLANIFICACION Y PROGRAMACION SECTORIAL 10,837,963 10,837,963
0004-EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL 24,645,608 24,645,608
0005-DISEÑO DE NORMAS AMBIENTALES 5,954,646 5,954,646
0006-FORMACION TECNICA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21,204,651 21,204,651
0007-COORDINACION DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE MEDIO AMBIENTE Y REC.NATURALES
49,395,590 49,395,590
11-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y LA BIODIVERSIDAD 91,546,822 45,946,829 137,493,651
00-N/A 91,546,822 45,946,829 137,493,651
00-N/A 88,046,822 45,946,829 133,993,651
0001-COORDINADOR Y GESTION TECNICA 32,791,466 32,791,466
0002-GESTION SOSTENIBLE DE AREAS PROTEGIDAS 41,139,388 41,139,388
0003-GESTION DEL USO Y TRASIEGO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 13,115,968 13,115,968
0004-Capacitación técnica 1,000,000 1,000,000
0005-Asistencia Técnica a los agricultores 37,160,000 37,160,000
0006-Análisis de la Información recopilada en las Encuestas 8,786,829 8,786,829
01-CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLOGICO ENTRE REPUBLICA DOMINICNANA ,CUBA YHAITI
3,500,000 3,500,000
0051-Obra de Conservación de Suelos 2,500,000 2,500,000
0052-Adquisición de Sofware 1,000,000 1,000,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
377
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
0218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
01-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
12-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 414,110,354 124,674,347 538,784,701
01-MANEJO DE RECURSOS FORESTALES 307,447,785 34,920,000 342,367,785
00-N/A 293,447,785 293,447,785
0001-COORDINACION Y GESTION TECNICA 44,454,570 44,454,570
0002-ORDENACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES 160,446,150 160,446,150
0003-FOMENTO Y CONTROL DE LAS PLANTACIONES FORESTALES 88,547,065 88,547,065
01-RESTAURACIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS SOCIALES COMUNITARIAS (QUISQUEYAVERDE)
12,000,000 12,000,000
0051-Rehabilitación de Viviendas 2,500,000 2,500,000
0052-Establecimiento de Plantaciones forestales 9,500,000 9,500,000
03-RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO MASACRE YPEDERNALES EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI
1,000,000 14,400,000 15,400,000
0051-Reforestación 1,000,000 6,900,000 7,900,000
0052-Equipo de produccion 1,500,000 1,500,000
0054-construcción de obras menores 6,000,000 6,000,000
04-RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO LIBON ENAMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICNA Y HAITI
1,000,000 20,520,000 21,520,000
0051-reforestacion 1,000,000 16,680,000 17,680,000
0052-obras de conservacion de suelos 2,640,000 2,640,000
0053-Equipo de producción 1,200,000 1,200,000
02-MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES, DE LOS SUELOS Y LAS AGUAS 69,219,396 89,754,347 158,973,743
00-N/A 67,719,396 67,719,396
0001-COORDINACION Y GESTION TECNICA 11,364,723 11,364,723
0002-MANEJO SOSTENIBLE DE CUENCAS 36,851,027 36,851,027
0003-REGULACION Y CONTROL DE LA EXPLOTACION DE AGREGADOS 19,503,646 19,503,646
01-CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIONFRONTERIZA
1,000,000 79,569,400 80,569,400
0051-Reforestación de areas degradadas 1,000,000 36,791,659 37,791,659
0052-Preparación de Terrenos y prácticas de conservación 37,126,900 37,126,900
0054-Supervisión de las Obras 2,944,557 2,944,557
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
378
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
0218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
01-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
12-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 414,110,354 124,674,347 538,784,701
02-MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES, DE LOS SUELOS Y LAS AGUAS 69,219,396 89,754,347 158,973,743
01-CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIONFRONTERIZA
1,000,000 79,569,400 80,569,400
0055-Maquinarias de produción 2,706,284 2,706,284
02-LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA DETERMMINAR LOS USOS DEL AGUA ENCONFLICTO EN LA CUENCA DEL RIO ARTIBONITO EN LAS PROVIVNCIAS ELIAS PIÑA Y DAJABON
500,000 10,184,947 10,684,947
0008-Estudios para normalización 10,184,947 10,184,947
0009-análisis de resultados 500,000 500,000
03-MANEJO DE RECURSOS COTEROS Y MARINOS 37,443,173 37,443,173
00-N/A 37,443,173 37,443,173
0001-COORDINACION Y GESTION TECNICA 14,680,811 14,680,811
0002-ORDENAMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS COSTEROS Y MARINOS 22,762,362 22,762,362
13-PREVENCION Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 83,352,986 4,600,000 87,952,986
00-N/A 83,352,986 4,600,000 87,952,986
00-INVESTIGACIÓN Y TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA GESTION DE PRODUCTOSQUIMICOS EN LA REPUBLICA DOMINICNA( DES. EL PERFIL DE LA GEST. INTERN.DE PROD.QUIM. EN RD)
83,352,986 4,600,000 87,952,986
0001-COORDINACION Y GESTION TECNICA 38,618,859 38,618,859
0002-CONTROL DE LA CONTAMINACION 12,415,748 12,415,748
0003-EVALUACION AMBIENTAL 13,990,893 13,990,893
0004-PREVENCION DE DESASTRES Y DAÑOS AMBIENTALES 13,915,936 13,915,936
0005-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 4,411,550 4,411,550
0007-estudios de investigación 4,600,000 4,600,000
14-PROTECCION Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 152,848,941 152,848,941
00-N/A 152,848,941 152,848,941
00-N/A 152,848,941 152,848,941
0001-COORDINACION Y GESTION TECNICA 2,129,005 2,129,005
0002-DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 56,433,244 56,433,244
0003-PROTECCION Y VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 94,286,692 94,286,692
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
379
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
0218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
01-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 116,692,507 116,692,507
00-N/A 116,692,507 116,692,507
00-N/A 116,692,507 116,692,507
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 116,692,507 116,692,507
99-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 1,785,810,010 1,671,262,422 3,457,072,432
00-N/A 1,785,810,010 1,671,262,422 3,457,072,432
00-N/A 1,785,810,010 1,671,262,422 3,457,072,432
0000-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 1,785,810,010 1,671,262,422 3,457,072,432
TOTAL GENERAL 3,009,302,830 254,017,704 1,671,262,422 175,221,176 5,109,804,132
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
380
0219INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
AÑO 2014
381
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ORGANIGRAMA
382
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Misión
Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del país.
Visión
Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de solidaridad internacional, capaces de participar eficazmente en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas del país.
383
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 10,864,878,412 37,501,544 151,529,771 11,053,909,727
0219-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,864,878,412 37,501,544 151,529,771 11,053,909,727
01-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,864,878,412 37,501,544 151,529,771 11,053,909,727
01-ACTIVIDADES CENTRALES 455,434,160 37,501,544 492,935,704
00-N/A 455,434,160 37,501,544 492,935,704
00-N/A 455,434,160 37,501,544 492,935,704
0001-DIRECCION Y COORDINACION 404,386,519 37,501,544 441,888,063
0002-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 51,047,641 51,047,641
11-SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR 105,718,738 57,438,529 163,157,267
00-NA 105,718,738 57,438,529 163,157,267
00-NA 105,718,738 105,718,738
0001-DIRECCION Y COORDINACION 105,718,738 105,718,738
11-CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AL SECTOR AGRICOLAPARA EL DESARROLLO DE LA PLASTICULTURA DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN ESTE Y MONTE PLATA
57,438,529 57,438,529
0052-INSFRAESTRUCTURAS, DISEÑOS, ETC. 57,438,529 57,438,529
12-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 54,276,961 94,091,242 148,368,203
00-N/A 54,276,961 94,091,242 148,368,203
00-N/A 54,276,961 54,276,961
0001-DIRECCION Y COORDINACION 54,276,961 54,276,961
12-HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ISA,SANTIAGO, R.D.
94,091,242 94,091,242
0051-ESTABLECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ISA
10,156,525 10,156,525
0052-EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS UNIVERSIDAD ISA. 78,468,262 78,468,262
0053-MODERNIZACION DE LA TECNOLOGIA Y COMUNICACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ISA
5,466,455 5,466,455
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
384
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 10,864,878,412 37,501,544 151,529,771 11,053,909,727
0219-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,864,878,412 37,501,544 151,529,771 11,053,909,727
01-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,864,878,412 37,501,544 151,529,771 11,053,909,727
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 3,633,563,967 3,633,563,967
00-N/A 3,633,563,967 3,633,563,967
00-N/A 3,633,563,967 3,633,563,967
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 3,633,563,967 3,633,563,967
99-ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 6,615,884,586 6,615,884,586
00-N/A 6,615,884,586 6,615,884,586
00-N/A 6,615,884,586 6,615,884,586
0000-ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 6,615,884,586 6,615,884,586
TOTAL GENERAL 10,864,878,412 37,501,544 151,529,771 11,053,909,727
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
385
0220INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
AÑO 2014
386
Ministerio de Economía,Planificación y Desarrollo
Viceministerio Técnico Administrativo
Viceministerio deCooperación Internacional
Viceministerio de Planificación
Unidad de ComunicaciónSocial
Unidad Asesora de AnálisisEconómico y Social
Centro de Capacitación enPlanificación e Inversión
Pública
Unidad de AsesoresEspecializados
Unidad Técnica de Apoyoal FIES
Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo
Unidad de Coordinación Del Despacho
Dirección General de Cooperación Bilateral
Dirección General de CooperaciónMultilateral
Dirección General de Desarrollo
Económico y Social
Dirección Generalde Inversión Pública
Dirección Generalde Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
DirecciónFinanciera
Dirección de RRHH
DirecciónTIC
DirecciónAdministrativa
DirecciónControl Interno
DirecciónLegal
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad de Auditoría InternaOficina Nacional de
Estadística
Centro Nacional de Fomento y Promoción
ONGs
Unidad Asesora de Análisis y
Coordinación deCoop. Internacional
Viceministerio de Gestión de la Competitividad
Dirección de Innovación y Desarrollo
Productivo
Dirección de Clima de Negocios y
Competitividad
Dirección de Infraestructura y
Logística
Oficina Acceso a la Información
Mayo, 2014387
MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
Misión
Conducir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación
Visión
Ser una institución eficiente, cohesionada, con personal competente, que gestiona la aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, para un mejor desarrollo económico y social del país
388
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
0220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
01-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
11-PLANIFICACION ECONOMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 630,673,997 186,654,554 817,328,551
00-N/A 630,673,997 186,654,554 817,328,551
00-N/A. 496,173,997 496,173,997
0001-DIRECCION Y COORDINACION 201,371,565 201,371,565
0002-CENTRO DE CAPACITACION EN PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA 5,150,000 5,150,000
0003-UNIDAD DE ESTUDIO DE POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES DEL CARIBE 700,000 700,000
0004-DIRECCION ADMINISTRACION FINACIERA Y SERVICIOS 266,373,990 266,373,990
0013-Mejoras de capacidades - Plan de Ordenamiento del Territorio 22,578,442 22,578,442
01-HABILITACIÓN , REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE YSANEAMIENTO EN EL DISTRITO NACIONAL
12,000,000 12,000,000
0051-Asistencia Técnica en el Sector Agua: Agua Potable y Saneamiento 12,000,000 12,000,000
02-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIODE LA PROVINCIA PUERTO PLATA
98,000,000 186,654,554 284,654,554
0051-Construcción de las Redes Colectoras - PROY CENTROS TURISTICOS 47,330,910 47,330,910
0052-Adquisiciones de Equipos y Mobiliarios - PROY CENTROS TURISTICOS 37,330,911 37,330,911
0053-Supervisiones Técnicas Proy Aguas Negras en Centros Turísticos 27,330,911 27,330,911
0054-Adquisiciones de Vehículos Para la U.E. y CORAAPLATA - Proy Centros Turísticos 37,330,911 37,330,911
0055-Diseño del Marco Estratégico del Sector y Plan de Acción - Proy Centros Turísticos 98,000,000 98,000,000
0056-Estudios de Factibilidad Proy Aguas Negras en Centros Turísticos 37,330,911 37,330,911
03-REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,PLANIFICACION Y DESARROLLO EN EL DISTRITO NACIONAL
24,500,000 24,500,000
0051-Remodelación de las Oficinas Administrativas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
24,500,000 24,500,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
389
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
0220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
01-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
12-ANALISIS Y ESTUDIOS ESTADISTICOS 353,717,059 353,717,059
00-N/A 353,717,059 353,717,059
00-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICASOFICIALES EN REP. DOM.
353,717,059 353,717,059
0001-DIRECCION Y COORDINACION 218,388,202 218,388,202
0002-COORDINACION Y PRODUCCION ESTADISTICAS 1,128,000 1,128,000
0019-Fortalecimiento Institucional en la Implementación de Registros Administrativos 8,000,000 8,000,000
0023-Levantamiento Información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 37,188,000 37,188,000
0025-Diseño de la Encuesta para el Censo Agropecuario de la República Dominicana 33,000,000 33,000,000
0028-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL - SEN 56,012,857 56,012,857
13-ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL 43,358,474 43,358,474
00-N/A 43,358,474 43,358,474
00-N/A 43,358,474 43,358,474
0001-ASESORIA ECONOMICA Y SOCIAL 27,969,838 27,969,838
0002-FOMENTO DE LA INVESTIGACION ECOMICA Y SOCIAL 15,388,636 15,388,636
14-COORDINACION DE LA PLANIFICACION 250,992,604 40,527,127 10,940,696 302,460,427
00-N/A 250,992,604 40,527,127 10,940,696 302,460,427
00-CAPACITACIÓN EN GESTIÓN FISCAL LOCAL BASADA EN RESULTADOS EN ELAYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
210,786,037 40,527,127 10,940,696 262,253,860
0001-DIRECCION Y COORDINACION 81,447,084 81,447,084
0002-PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 1,000,000 1,000,000
0003-PLANIFICACION DE LA INVERSION PUBLICA 38,891,602 38,891,602
0004-FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCROS 17,875,000 17,875,000
0005-DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
61,806,778 61,806,778
0009-Asistencia Preparación de Planes Municipales de Desarrollo - PMD -PRODEM 7,239,158 40,527,127 47,766,285
0010-CaPACITACIÓN EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL - ADN
5,940,696 5,940,696
0011-FORTALECIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL EN GESTION POR RESULTADOS
2,526,415 5,000,000 7,526,415
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
390
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
0220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
01-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
14-COORDINACION DE LA PLANIFICACION 250,992,604 40,527,127 10,940,696 302,460,427
00-N/A 250,992,604 40,527,127 10,940,696 302,460,427
04-NORMALIZACIÓN , IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMANACIONAL DE INVERSION PÚBLICA (SNIP) EN LA REPUBLICA DOMINICANA
40,206,567 40,206,567
0051-Normalización, Implementación y Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
20,000,000 20,000,000
0052-Desarrollo de la Plataforma Informática necesaria para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
20,206,567 20,206,567
16-COOPERACION INTERNANCIONAL 298,675,468 567,378,638 866,054,106
00-N/A 298,675,468 567,378,638 866,054,106
00-FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE COOPERACIÓNINTERNACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA
224,052,735 434,057,481 658,110,216
0001-DIRECCION Y COORDINACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 51,441,106 51,441,106
0002-DIRECCION Y COORDINACION DE LA COOPERACION MULTILATERAL 147,611,629 147,611,629
0003-Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Administración Pública 5,000,000 5,000,000
0004-Apoyo y Asistencia Técnica a las Organizaciones de la Sociedad Civil 75,282,505 75,282,505
0007-Desarrollo de capacidades de ANE y GL 46,924,992 46,924,992
0008-Acciones centradas en rescatar y dar a conocer experiencias exitosas - PASCAL 1,000,000 1,000,000
0009-Fortalecer la capacidad institucional Autoridades Locales (AL) y Actores No Estatales (ANE) 47,924,992 47,924,992
0010-Coordinación ejecutiva del Comité Técnico Asesor -PASCAL 47,924,992 47,924,992
0011-Desarrollo del Comercio Binacional en el contexto del EPA 5,000,000 25,000,000 30,000,000
0012-Apoyo a los Organismos encargados de la Negociación y Seguimiento de la Cooperación Binacional
50,000,000 50,000,000
0013-Apoyo a la Capacitación a las Instituciones que intervienen en el Comercio de la Cooperación Binacional
25,000,000 25,000,000
0014-Manejo y Promoción de las Exportaciones en la Región del Caribe, Rep. Dom. 15,000,000 80,000,000 95,000,000
0015-CAPACITACIONES EN FACILIDADES DE COOPERACION TECNICA TCF 15,000,000 15,000,000
0016-SERVICIOS DE CONSULTORIAS EN FACILIDADES DE COOPERACION TECNICA TCF 20,000,000 20,000,000
18-CONSTRUCCIÓN MERCADO Y OFICINAS DE ADUANA DE DAJABON 30,000,000 30,000,000
0051-Construcción Mercado y Oficinas de Aduana en Dajabón 30,000,000 30,000,000
21-HABILITACIÓN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE EN DAJABON (IDDI) 2,000,000 8,321,157 10,321,157
0051-Habilitación Fuentes de Energía Renovable en Dajabón (IDDI) 2,000,000 8,321,157 10,321,157
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
391
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
0220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
01-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
16-COOPERACION INTERNANCIONAL 298,675,468 567,378,638 866,054,106
00-N/A 298,675,468 567,378,638 866,054,106
22-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS ALCOMERCIO EN EL CORREDOR NORTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
42,622,733 125,000,000 167,622,733
0051-Construcción y Rehabilitación del Corredor Norte Binacional 42,622,733 125,000,000 167,622,733
17-PROMOCION NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD 79,672,263 76,973,927 180,629,815 337,276,005
00-N/A 79,672,263 76,973,927 180,629,815 337,276,005
00-TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LASPEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
79,672,263 76,973,927 180,629,815 337,276,005
0001-DIRECCION Y COORDINACION DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 49,437,294 49,437,294
0003-Asistencia Técnica para el Manejo Integral de la Mosca de la Fruta del Mango 1,065,000 1,065,000
0004-Planes de Capacitaciones para el Manejo de la Mosca de la Fruta del Mango 2,219,969 2,219,969
0005-Contratacion de Asesorias y consultorias para la competitividad de pequeñas y medianas empresas
80,629,815 80,629,815
0006-Capacitacion vinculante a las PyMES 45,385,690 45,385,690
0007-Promocion y difusion de las PyMES 5,030,000 5,030,000
0008-Fortalecimiento competitividad PyMES 49,584,310 49,584,310
0009-Difusión y Sensibilización en Ventajas Competitivas 6,973,927 6,973,927
0010-Fortalecimiento para el Desarrollo de las Ventajas Competitivas Sostenibles 26,950,000 26,950,000
0011-Ampliación Focalización Estratégica del Fondo de Competitividad 70,000,000 70,000,000
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 150,369,203 150,369,203
00-N/A 150,369,203 150,369,203
00-N/A 150,369,203 150,369,203
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 150,369,203 150,369,203
99-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 119,002,884 119,002,884
00-N/A 119,002,884 119,002,884
00-N/A 119,002,884 119,002,884
0000-N/A 119,002,884 119,002,884
TOTAL GENERAL 1,926,461,952 304,155,608 758,949,149 2,989,566,709
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
392
393
0221INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AÑO 2014
394
395
MINISTERIO DE ADMINISTRACION PÚBLICA
Misión
Garantizar la profesionalización de las instituciones de la Administración del Estado y aplicar modelos de gestión de la calidad que impacten las estructuras organizativas y los procesos para elevar los niveles de eficiencia de los servicios públicos
Visión
Ser reconocida como una institución eficiente y moderna en el ámbito nacional e internacional, conformada por un equipo de personas integras que hagan de la misión de la institución, un proceso transparente, expedito y sistematizado que contribuya al desarrollo sostenible de la Nación.
396
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 439,185,502 439,185,502
0221-MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 439,185,502 439,185,502
01-MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) 439,185,502 439,185,502
01-ACTIVIDADES CENTRALES 232,167,079 232,167,079
00-N/A 232,167,079 232,167,079
00-N/A 232,167,079 232,167,079
0001-DIRECCION Y COORDINACION 157,029,008 157,029,008
0002-GESTION CON EL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA ELDESARROLLO
950,000 950,000
0003-ADMINISTRACION FINANCIERA 49,888,071 49,888,071
0004-SISTEMATIZACION TECNOLOGICA DE FUNCION PUBLICA 23,450,000 23,450,000
0005-COORDINACION DE ACTIVIDADES REGIONALES 850,000 850,000
11-PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION PUBLICA 71,434,461 71,434,461
00-N/A 71,434,461 71,434,461
00-N/A 71,434,461 71,434,461
0001-ANALISIS DEL TRABAJO Y REMUNERACIONES 68,224,461 68,224,461
0002-RECLUTAMIENTO Y SELECCION 1,700,000 1,700,000
0003-PROFESIONALIZACION Y SISTEMATIZACION DE CARRERA 1,150,000 1,150,000
0004-MANTENIMIENTO EFECTIVO DE RELACIONES LABORALES 250,000 250,000
0005-EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 110,000 110,000
12-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 24,156,941 24,156,941
00-N/A 24,156,941 24,156,941
00-N/A 24,156,941 24,156,941
0001-FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y PROCESOS 22,906,941 22,906,941
0002-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 850,000 850,000
0003-GESTION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 400,000 400,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
397
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 439,185,502 439,185,502
0221-MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 439,185,502 439,185,502
01-MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) 439,185,502 439,185,502
13-EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 15,485,021 15,485,021
00-N/A 15,485,021 15,485,021
00-N/A 15,485,021 15,485,021
0001-INNOVACION EN LA GESTION PUBLICA 15,078,021 15,078,021
0002-EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL 407,000 407,000
14-SERVICIOS PUBLICOS 5,893,000 5,893,000
00-N/A 5,893,000 5,893,000
00-N/A 5,893,000 5,893,000
0001-INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 5,893,000 5,893,000
15-APOYO A LA MUNICIPALIDAD 5,893,000 5,893,000
00-N/A 5,893,000 5,893,000
00-N/A 5,893,000 5,893,000
0001-DESARROLLO DE LA GESTION LOCAL 5,893,000 5,893,000
16-CALIDAD DE LA GESTION PUBLICA 5,893,000 5,893,000
00-N/A 5,893,000 5,893,000
00-N/A 5,893,000 5,893,000
0001-GESTION DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD 5,893,000 5,893,000
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 78,263,000 78,263,000
00-N/A 78,263,000 78,263,000
00-N/A 78,263,000 78,263,000
0000-N/A 78,263,000 78,263,000
TOTAL GENERAL 439,185,502 439,185,502
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
398
399
0222INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
AÑO 2014
400
ORGANIGRAMA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
401
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Misión
Formular, administrar y ejecutar la política energética y minera de la República Dominicana para promover el aprovechamiento sostenible e integral de los recursos energéticos y mineros en beneficio del país, bajo criterios de eficiencia, eficacia, productividad, transparencia y sustentabilidad económica, social y ambiental.
Visión
Ser reconocido como la autoridad rectora de la formulación, administración e implementación de políticas de desarrollo que garantizan el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros, bajo criterios de seguridad y sostenibilidad económica, social y ambiental, para beneficio de las presente y futuras generaciones de dominicanos.
402
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 515,054,686 177,813,415 692,868,101
0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 515,054,686 177,813,415 692,868,101
01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 515,054,686 177,813,415 692,868,101
01-ACTIVIDADES CENTRALES 180,000,000 120,000,000 300,000,000
00-N/A 180,000,000 120,000,000 300,000,000
00-N/A 180,000,000 120,000,000 300,000,000
0001-DIRECCION Y COORDINACION. 180,000,000 120,000,000 300,000,000
11-INVESTIGACION Y FOMENTO MINERO. 71,968,980 57,813,415 129,782,395
00-N/A 71,968,980 57,813,415 129,782,395
00-N/A 71,968,980 57,813,415 129,782,395
0001-DIRECCION Y COORDINACION. 46,659,856 57,813,415 104,473,271
0002-INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES MINERAS. 1,951,173 1,951,173
0003-FISCALIZACION MINERA Y CATASTRO. 8,992,171 8,992,171
0004-INVESTIGACION DE HIDROCARBUROS. 1,787,710 1,787,710
0005-PROMOCION, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA NACIONAL. 12,578,070 12,578,070
12-SERVICIOS GEOLOGICO NACIONAL. 31,986,950 31,986,950
00-N/A 31,986,950 31,986,950
00-N/A 31,986,950 31,986,950
0001-DIRECCION Y COORDINACION. 31,986,950 31,986,950
99-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 231,098,756 231,098,756
00-N/A 231,098,756 231,098,756
00-N/A 231,098,756 231,098,756
0000-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 231,098,756 231,098,756
TOTAL GENERAL 515,054,686 177,813,415 692,868,101
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
403
404
PODER JUDICIAL
405
406
0301INSTITUCIÓN
PODER JUDICIAL
AÑO 2014
407
408
PODER JUDICIAL
Misión
Somos guardianes de la Constitución y la Ley. Nuestra misión es administrar justicia para resolver conflictos y garantizar los derechos de las personas, consolidar la paz social y el desarrollo de la democracia dentro del marco del Estado de Derecho.
Visión
Lograr una mejor justicia, compromiso de todos, confiable y coherente, que responda y garantice la seguridad jurídica del ciudadano y el respeto de los derechos humanos.
409
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
3 - PODER JUDICIAL 5,222,202,828 5,222,202,828
0301-PODER JUDICIAL 5,222,202,828 5,222,202,828
01-PODER JUDICIAL 5,222,202,828 5,222,202,828
11-ADMINISTRACION DE JUSTICIA 4,776,233,213 4,776,233,213
00-N/A 4,776,233,213 4,776,233,213
00-N/A 4,776,233,213 4,776,233,213
0001-DIRECCION SUPERIOR 418,234,640 418,234,640
0002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GESTION DE CAPITAL HUMANO, CARRERA JUDICIALY FINANCIEROS
443,858,113 443,858,113
0003-SERVICIOS DE PLANIFICACION, TECNOLOGIA E INFORMACION 174,565,926 174,565,926
0004-SERVICIOS DE JUSTICIA 3,276,334,478 3,276,334,478
0005-MENSURA Y REGISTRO DE TITULOS 347,940,192 347,940,192
0006-CAPACITACION 115,299,864 115,299,864
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 130,410,436 130,410,436
00-N/A 130,410,436 130,410,436
00-N/A 130,410,436 130,410,436
0000-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 130,410,436 130,410,436
99-ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 315,559,179 315,559,179
00-N/A 315,559,179 315,559,179
00-N/A 315,559,179 315,559,179
0000-ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, PASIVOS FINANCIEROS 315,559,179 315,559,179
TOTAL GENERAL 5,222,202,828 5,222,202,828
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
410
411
412
ORGANISMOS ESPECIALES
413
414
0401INSTITUCIÓN
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
AÑO 2014
415
JUNTA CENTRAL ELECTORAL ORGANIGRAMA
416
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Misión
Garantizar la integridad y seguridad de la identidad de los ciudadanos, disponiendo de datos del registro civil seguros, confiables y permanentes, ofreciendo un servicio eficiente y de calidadcumpliendo con las normativas legales existentes.
Organizar los procesos electorales con transparencia para que los resultados expresen la voluntad ciudadana, basados en la legitimidad y credibilidad; garantizando los derechos políticos de los ciudadanos; consolidando los procesos democráticos en el país y en los partidos políticos.
Visión
Ser una institución modelo de servicio público con prestigio nacional e internacional, con gran sentido de la responsabilidad social, que de manera eficiente haga uso de la tecnología de vanguardia y de los recursos humanos, con el principal objetivo de organizar procesos electorales con equidad, de forma transparente, cuyos resultados estén basados en la credibilidad y legitimidad; y administrar el Registro Civil y la Identidad con un alto grado de vocación de servicio, apegados a la correcta aplicación de las leyes.
417
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
4 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 3,150,895,000 805,043,460 3,955,938,460
0401-JUNTA CENTRAL ELECTORAL 3,150,895,000 805,043,460 3,955,938,460
01-JUNTA CENTRAL ELECTORAL 3,150,895,000 805,043,460 3,955,938,460
01-ACTIVIDADES CENTRALES 2,043,432,938 2,043,432,938
00-N/A 2,043,432,938 2,043,432,938
00-N/A 2,043,432,938 2,043,432,938
0001-DIRECCION SUPERIOR 1,543,432,938 1,543,432,938
0002-DIRECCION ADM.Y FINANCIERA 500,000,000 500,000,000
12-REGISTRO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO CIVIL 577,750,162 577,750,162
00-N/A 577,750,162 577,750,162
00-N/A 577,750,162 577,750,162
0001-ADMINISTRACION ESTADO CIVIL DEL CIUDADANO 132,991,587 132,991,587
0002-REGISTRO,EXPEDICION Y LEGALIZACION DEACTAS DE NACIMIENTO 444,758,575 444,758,575
13-ADMINISTRACION DE JUNTAS ELECTORALES Y EXPEDICION DE CIE 522,370,000 522,370,000
00-N/A 522,370,000 522,370,000
00-N/A 522,370,000 522,370,000
0001-REGISTRO Y FISCALIZACION DE LA DOCUMENTACIONES 120,532,448 120,532,448
0002-EXPEDICION Y CONTROL DE CIE 401,837,552 401,837,552
98-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 7,341,900 805,043,460 812,385,360
00-N/A 7,341,900 805,043,460 812,385,360
00-N/A 7,341,900 805,043,460 812,385,360
0000-N/A 7,341,900 805,043,460 812,385,360
TOTAL GENERAL 3,150,895,000 805,043,460 3,955,938,460
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
418
0402INSTITUCIÓN
CÁMARA DE CUENTAS
AÑO 2014
419
Asesorías especializadas
Pleno de Miembros
Bufete Directivo
Departamento deAuditoría Interna
Secretaría General
Comisiones de Trabajo y Seguimiento
Comité de LicitaciónPresidencia Seguridad
Comité de Ética Departamento de Comunicaciones
Dirección Jurídica Departamento de Relaciones Internacionales
Sección de Litigios Sección Protocolo
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y
Desarrollo
División de Reclutamiento y Selección
División de Capacitación y Desarrollo
División de Relaciones Laborales
División de Desarrollo Organizacional
División de Gestión de Calidad
Sección Centro de Documentación
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
Dirección Administrativa Financiera
División de Infraestructura Tecnológica
División de Desarrollo e implementación de Sistemas
División de Operaciones de Tecnología de la Información Departamento Financiero Departamento Administrativo
División de Presupuesto División de ContabilidadDivisión de Servicios
GeneralesDivisión de Compras y
Contrataciones
División de Almacén y Suministro
División de Correspondencia y Archivo
Dirección de Auditoría Dirección de Análisis Presupuestario
División de Inspecciones e Investigaciones Especiales
División Jurídica de Auditoria
División de Planificación de Auditoria Departamento de Control Social
División de Análisis de Ayuntamientos
División de Análisis del Gobierno Central
División de Ingenieros Auditores
División de Auditores Informáticos
Sección de Archivo de Auditoría
División de Recepción yTrámite de Denuncias Sección de Divulgación de
Control Social
División de Análisis Macroeconómico
División de Análisis de
División de Análisis de Organizaciones no
Gubernamental
Organismos Autónomos y Descentralizados
ORGANIGRAMA
420
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Misión
Servir con integridad, independencia, ética, transparencia y efectividad, a la ciudadanía, al Estado y al Congreso Nacional, como Entidad Fiscalizadora del Sistema Nacional de Control y Auditoría de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorías, investigaciones especiales y análisis de la ejecución presupuestaria, para una rendición de cuentas conforme con la Constitución y la Ley.
Visión
Transformarnos durante el 2010 - 2016 en una entidad modelo, que ejerza el control externo de forma transparente, mediante la fiscalización efectiva de los recursos públicos, con un equipo profesional, ético, técnicamente calificado y con altos estándares tecnológicos; solo así seremos acreedores de la confianza de la ciudadanía.
421
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
5 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 516,248,087 516,248,087
0402-CÁMARA DE CUENTAS 516,248,087 516,248,087
01-CAMARA DE CUENTAS 516,248,087 516,248,087
01-ACTIVIDADES CENTRALES 347,096,000 347,096,000
00-N/A 347,096,000 347,096,000
00-N/A 347,096,000 347,096,000
0001-ADMINISTRACION SUPERIOR 212,705,000 212,705,000
0002-GESTION ADMINISTRATIVA 128,936,000 128,936,000
0003-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5,455,000 5,455,000
11-FISCALIZACION Y ANALISIS DE CUENTAS 169,152,087 169,152,087
00-N/A 169,152,087 169,152,087
00-N/A 169,152,087 169,152,087
0001-FISCALIZACION DE LAS CUENTAS GENERALES 144,001,758 144,001,758
0002-ANALISIS Y EVALUACION PRESUPUESTARIA 18,625,000 18,625,000
0003-SERVICIOS DE INFORMACION Y CONTROL SOCIAL 6,525,329 6,525,329
TOTAL GENERAL 516,248,087 516,248,087
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
422
0403INSTITUCIÓN
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
AÑO 2014
423
PRESIDENTE
AUDITORIA INTERNA
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION
Ministerio de Administración PúblicaDirección de Diagnóstico y Diseño
Organizacional, Enero, 2012Versión Preliminar.
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLENO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
SECRETARÍA DEL TRIBUNAL
DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA
Y ARCHIVO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN CONSTITUCIONAL
ÁREA DE CONTROL PREVENTIVO DE LOS
TRATADOS INTERNACIONALES Y DE
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
ÁREA DE ACCIÓN EN INCONSTITUCIONALIDAD
ÁREA DE REVISIÓN DE SENTENCIAS
REPÚBLICA DOMINICANACONSTITUCIÓN
POLÍTICA
ASESORES
COMISIONES OPERATIVAS DEL
PLENO (*)
(*) Comisiones integradas por Magistrados del Pleno para conocer sobre: 1- Revisión de Sentencias; 2- Acción Directa de inconstitucionalidad, y 3-Control Preventivo de Tratados Internacionales y Conflictos deCompetencia
COORDINACIÓN DE ÁREAS DE LETRADOS
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
424
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Misión
Garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden Constitucional, el respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales para consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho.
Visión
Ser un órgano al servicio de la sociedad, de reconocida legitimidad nacional e internacional, cuya labor contribuya a generar una cultura de respeto a la constitución y a incidir en el comportamiento democrático de los poderes y de las instituciones públicas.
425
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
6 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 650,000,000 1,040,000 651,040,000
0403-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 650,000,000 1,040,000 651,040,000
01-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 650,000,000 1,040,000 651,040,000
01-ACTIVIDADES CENTRALES 240,447,702 240,447,702
00-N/A 240,447,702 240,447,702
00-N/A 240,447,702 240,447,702
0001-SERVICIOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS 240,447,702 240,447,702
11-ADMINISTRACION CONSTITUCIONAL 409,552,298 1,040,000 410,592,298
00-N/A 409,552,298 1,040,000 410,592,298
00-N/A 409,552,298 1,040,000 410,592,298
0001-ADMINISTRACION CONSTITUCIONAL 382,804,695 382,804,695
0002-EDUCACION Y FORMACION CIVICA 26,747,603 26,747,603
0003-consultoria 187,200 187,200
0004-entrenar a jueces 457,600 457,600
0005-difuccion a la sociedad del tribunal constitucional 395,200 395,200
TOTAL GENERAL 650,000,000 1,040,000 651,040,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
426
0404INSTITUCIÓN
DEFENSOR DEL PUEBLO
AÑO 2014
427
428
DEFENSOR DEL PUEBLO
Misión
Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias del sector público, de los prestadores privados de servicios públicos y de los intereses colectivos y difusos.
Visión
Ser una institución reconocida y respetada por su efectividad en la protección y difusión de los derechos fundamentales.
429
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
7 - DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 150,000,000
0404-DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 150,000,000
01-DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 150,000,000
11-DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 150,000,000
00-N/A 150,000,000 150,000,000
00-N/A 150,000,000 150,000,000
0001-DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 150,000,000
TOTAL GENERAL 150,000,000 150,000,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
430
0405INSTITUCIÓN
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE)
AÑO 2014
431
432
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Misión
Garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas y decidir con transparencia, imparcialidad y celeridad los conflictos que surjan a lo interno o entre los partidos y organizaciones políticas; así como, promover seguridad jurídica a través de un proceso eficaz de rectificación de las actas del Estado Civil, consolidando el sistema democrático, con vocación de servicio y compromiso social.
Visión
Somos una institución innovadora, un referente nacional e internacional, que proporciona un servicio eficiente, con el compromiso de fortalecer y consolidar el sistema democrático y el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas.
433
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
8 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE) 250,000,000 250,000,000
0405-TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 250,000,000 250,000,000
01-TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 250,000,000 250,000,000
11-ADMINISTRACION DE JUSTICIA ELECTORAL 250,000,000 250,000,000
00-N/A 250,000,000 250,000,000
00-N/A 250,000,000 250,000,000
0001-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 250,000,000 250,000,000
TOTAL GENERAL 250,000,000 250,000,000
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
434
435
436
CATEGOR AS INSTITUCIONALES
437
438
0998INSTITUCIÓN
ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
AÑO 2014
439
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 23,898,446,330 7,784,665,445 10,041,315,004 29,741,158,171 71,465,584,950
0998-ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 23,898,446,330 7,784,665,445 10,041,315,004 29,741,158,171 71,465,584,950
01-DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 23,898,446,330 7,784,665,445 10,041,315,004 29,741,158,171 71,465,584,950
96-DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 23,898,446,330 7,784,665,445 10,041,315,004 29,741,158,171 71,465,584,950
00-N/A 23,898,446,330 7,784,665,445 10,041,315,004 29,741,158,171 71,465,584,950
00-N/A 23,898,446,330 7,784,665,445 10,041,315,004 29,741,158,171 71,465,584,950
0002-PAGO DE LOS INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 23,898,446,330 7,784,665,445 10,041,315,004 29,741,158,171 71,465,584,950
TOTAL GENERAL 23,898,446,330 7,784,665,445 10,041,315,004 29,741,158,171 71,465,584,950
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
440
0999INSTITUCIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL
AÑO 2014
441
PPODER - CAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFONDO GENERAL
DDESTINO ESPECIFICO
CCREDITO INTERNO
CCREDITO EXTERNO
DDONACIONES EXTERNAS TTOTAL
2 - PODER EJECUTIVO 39,519,667,042 26,192,281,105 47,680,388 65,759,628,535
0999-ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 39,519,667,042 26,192,281,105 47,680,388 65,759,628,535
01-ADM. DE OBLIGACIONES DEL TESORO 39,519,667,042 26,192,281,105 47,680,388 65,759,628,535
11-PAGO DE ENERGIA NO CORTABLE 8,700,000 8,700,000
00-N/A 8,700,000 8,700,000
00-N/A 8,700,000 8,700,000
0001-SUBSIDIOS DEL ESTADO (ENERGIA NO CORTABLE) 8,700,000 8,700,000
97-SUBSIDIOS DEL ESTADO 25,848,000,000 17,232,000,000 43,080,000,000
00-N/A 25,848,000,000 17,232,000,000 43,080,000,000
00-N/A 25,848,000,000 17,232,000,000 43,080,000,000
0000-SUBSIDIOS DEL ESTADO 25,848,000,000 17,232,000,000 43,080,000,000
98-PENSIONES Y JUBILACIONES CIVILES 13,216,301,502 13,216,301,502
00-N/A 13,216,301,502 13,216,301,502
00-N/A 13,216,301,502 13,216,301,502
0000-PENSIONES Y JUBILACIONES CIVILES 13,216,301,502 13,216,301,502
99-ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL 446,665,540 8,960,281,105 47,680,388 9,454,627,033
00-N/A 446,665,540 8,960,281,105 47,680,388 9,454,627,033
00-N/A 446,665,540 8,960,281,105 47,680,388 9,454,627,033
0000-N/A 446,665,540 8,960,281,105 47,680,388 9,454,627,033
TOTAL GENERAL 39,519,667,042 26,192,281,105 47,680,388 65,759,628,535
Distribución Institucional, por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
442
443
444
ANEXO N 5:OTROS DETALLES DE
GASTOS
445
446
447
CAP NOMBRE
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
0201 ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRESO, SANTO DOMINGO 600,000
0201 ACCION NACIONAL PRO-COMUNITARIA, INC., D. N. 320,000
0201 ACCION SOCIAL COMUNITARIA, INC., SANTO DOMINGO OESTE 180,000
0201 ACCION SOLIDARIA PARA LA PROVINCIA DE BAHORUCO 300,000
0201 ACTIVIDAD PRO-ENSEÑANZA DOMINICANA, INC., SAN PEDRO DE MACORIS 300,000
0201 ADELANTE JOVENES 180,000
0201 AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE MONTE PLATA 900,000
0201 AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE VALVERDE, (ADELVA) 300,000
0201 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, SALCEDO 1,300,000
0201 AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO DE PEDERNALES , INC. 700,000
0201 ALBERGUE DIVINA PROVIDENCIA DE LA VICTORIA, SANTO DOMINGO N. 900,000
0201 ALBERGUE DIVINA PROVIDENCIA SANTIAGO 600,000
0201 ALBERGUE EDUCATIVO INFANTIL, MOCA, ESPAILLAT 640,000
0201 ALBERGUE INFANTIL SANTA ROSA DE LIMA, SANTO DOMINGO N. 240,000
0201 ALBERGUE NACIONAL PARA IMPEDIDOS FISICOS, SANTO DOMINGO N. 480,000
0201 ALBERGUE VILLA ESPERANZA DE AZUA 153,600
0201 ASOCIACION ACCION COMUNITARIA HERMANAS MIRABAL. INC., D. N. 600,000
0201 ASOCIACION CLEMENTE MELO, INC., AZUA 360,000
0201 ASOCIACION CRISTIANA PRO-VIVIENDA DEFENSORA DEL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES, (ISAIAS 1:17-20), INC. 240,000
0201 ASOCIACION DE AYUDA A LAS FAMILIAS 241,344
0201 ASOCIACION DE DESARROLLO DE CRISTOBAL, INDEPENDENCIA 180,000
0201 ASOCIACION DE JOVENES POR EL BIENESTAR DE NINOS ABANDONADOS 693,600
0201 ASOCIACION DE JOVENES PRO-DESARROLLO ENSANCHE LAS AMERICAS 840,000
0201 ASOCIACION DE MAESTROS CONSTRUCTORES DE OBRAS 300,000
0201 ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO, INC. 180,000
0201 ASOCIACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 720,000
0201 ASOCIACION DOMINICANA DEL SINDROME DE DOWN, INC., D. N. 2,400,000
0201 ASOCIACION FUNDACION PRO DESARROLLO REGION ESTE DE SANTIAGO 600,000
0201 ASOCIACION HOGAR DE NIÑOS DOÑA CHUCHA, D. N. 1,400,000
0201 ASOCIACION JOVENES AMANTES DE LA PAZ, D. N. 230,400
0201 ASOCIACION JUNTAS COMUNITARIAS MONSEÑOR NOEL 240,000
0201 ASOCIACION MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS ESPECIALES, VALVERDE 360,000
0201 ASOCIACION MUNDIAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 480,000
0201 ASOCIACION NACIONAL DE BUENAS ACCIONES LA UNION 720,000
0201 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LOS ALCARRIZOS Y LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO (ASODEALSADO) 960,000
0201 ASOCIACION PRO-DESARROLLO DE TENARES 240,000
0201 ASOCIACION QUISQUEYA TAINA 180,000
0201 ASOCIACION RESCATE 300,000
0201 BLOQUE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INC. (BONGS) 1,600,000
0201 CASA ALBERGUE, SANTO DOMINGO (HOGAR MERCEDES DE JESUS, HERMANAS MARIANITAS), 420,000
0201 CASA DEL POBRE NIÑO JESUS, DUARTE 360,000
0201 CASA DEL PUEBLO, D.N. 600,000
0201 CENTRO COMUNAL PARA LA SALUD Y ACCION SOCIAL (CENCOSA) 720,000
0201 CENTRO DE FORMACION HOGAR VIRGEN DE LOURDES, SALCEDO 600,000
0201 CENTRO DE INVESTIGACION Y ACCION POPULAR, INC., SAN PEDRO DE MACORIS 240,000
0201 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EMOCIONAL MERCEDES CHECO 320,000
0201 CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION POPULAR, LA DESCUBIERTA (CIEPO) 2,640,000
0201 CENTRO DE NUTRICION Y GUARDERIA INFANTIL ESCUELA SANTA LUISA DE MARILLAC, INC. 700,000
0201 CENTRO DE PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 1,200,000
0201 CENTRO DE PROTECCION A LA VICTIMA DEL DELITO 240,000
0201 CENTRO DE REFLEXION, ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD, INC. 102,000
0201 CENTRO DE SOLIDARIDAD COMUNITARIO ACCION Y GRACIA 360,000
0201 CENTRO DE TERAPIAS EDUCACION ESPECIALIZADA Y LENGUAJE 550,000
0201 CENTRO DOMINICANO DE SERVICIOS SOCIALES, INC. (CEDOSS) 720,000
0201 CENTRO EDUCATIVO CORAZON DE JESUS 4,240,000
0201 CENTRO MATERNO INFANTIL MARILLAC, ENSANCHE LA FE 153,600
0201 CENTRO MATERNO INFANTIL SANTA LUISA MARILLAC, SAN P. DE MACORIS 400,000
0201 CENTRO NACIONAL DE INTEGRACION ECONOMICA PARA PENSIONADOS, JUBILADOS Y EMPLEADOS PUBLICOS CON ANTIGUEDAD EN EL SERVIC 1,200,000
0201 CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INTERACCIÓN CONSTRUCTIVA 2,200,000
0201 CENTRO PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE LOS DESASTRES (CEPREMI) 1,800,000
0201 CIRCULO DE LOCUTORES DOMINICANOS (CLD), INC. 120,000
0201 CIUDAD ALTERNATIVA 2,000,000
0201 COALICION RECTORA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 300,000
0201 COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, DISTRITO NACIONAL 1,327,552
0201 COMITÉ DOMINICANO POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON HAITI, INC. 2,300,000
0201 COMITE NACIONAL DE DEFENSA SOCIAL PARA LOS SECTORES POBRES 500,000
0201 COMITE NACIONAL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITARIO (CONDIC), SANTO DOMINGO N. 540,000
0201 COMITÉ PRO-DESARROLLO DE PERANTUEN INC. D.N 900,000
0201 CONSEJO DE DESARROLLO TURISTICO DE JARAGUA 180,000
0201 CONSEJO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO DE VILLA MELLA, (COCOVIME) 480,000
0201 CONSEJO DE ORGANIZACIONES POPULARES Y COMUNITARIAS DE LA ZONA ORIENTAL, INC. 840,000
0201 CONSEJO DOMINICANO DE ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y AFINES (CODOCONA), INC., D.N. 1,500,000
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
448
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0201 CONSEJO NACIONAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, INC.. D. N 1,100,000
0201 CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO PROVINCIAL 600,000
0201 CONSEJO NACIONAL DE INQUILINATO, INC., SANTO DOMINGO O. 360,000
0201 CONSEJO PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, INC. 4,500,000
0201 CONSEJO PARA EL MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO MAO, SANTIAGO RODRIGUEZ 900,000
0201 CONSEJO PARA LA EDUCACION EN EL USO DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE, INC., D. N. 320,000
0201 CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO, INC., (CRD), REGION NORDESTE, DUARTE 2,100,000
0201 CONSORCIO MUNDO JOVEN 180,000
0201 ESCUELA DE BELLEZA ANACAONA 360,000
0201 ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION TECNOLOGICA DR. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ 12,000,000
0201 ESCUELA HOGAR SOR PETRA MARIANA GRULLON, SANTIAGO 400,000
0201 FEDERACION ANTILLANA EX-ALUMNAS SALESIANAS, D. N. 180,000
0201 FEDERACION DE FUNDACIONES PATRIOTICAS Y/O MUSEO NACIONAL DE LA RESISTENCIA 1,400,000
0201 FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS EL GUABAY, INC. 180,000
0201 FEDERACION DE PADRES DE NIÑOS EN COLEGIOS PRIVADOS Y ESCUELAS PUBLICAS, INC. 240,000
0201 FEDERACION DOMINICANA DEL PROGRESO COMUNITARIO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 300,000
0201 FEDERACION INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE AYUDA SOCIAL, ECOLOGICA Y CULTURAL (FIADASEC) 1,000,000
0201 FEDERACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES CIENTIFICAS (FISS) 240,000
0201 FEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INC. (FONOGS) 900,000
0201 FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE VECINOS, INC. 180,000
0201 FORUM DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 180,000
0201 FUDACION COMUNITARIA Y DE AYUDA SOCIAL (FUCOASO) 920,000
0201 FUNDACION ACCION COMUNITARIA MAXIMO GOMEZ 360,000
0201 FUNDACION ACCION DE DESARROLLO SOCIAL (ADS) 180,000
0201 FUNDACIÓN ACCIÓN JUVENIL PARA EL PROGRESO (FUNAJUPRO) 900,000
0201 FUNDACION ACCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 240,000
0201 FUNDACION ACCION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (ADESO) 240,000
0201 FUNDACION ACCION SOCIAL COMUNITARIA (FASCO) 180,000
0201 FUNDACION ACCION SOCIAL POR EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA 180,000
0201 FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA, PUERTO PLATA 380,000
0201 FUNDACION ALBERTO DURAN PARA LA ASITENCIA SOCIAL 180,000
0201 FUNDACION ALFREDO CARRASCO 720,000
0201 FUNDACIÓN ALMA SOLIDARIA 840,000
0201 FUNDACION ALTERNATIVA COMUNITARIA, INC D. N. 240,000
0201 FUNDACION AMANECER INFANTIL 580,000
0201 FUNDACION AMBIENTAL VILLA FRANCISCA EN ACCION 600,000
0201 FUNDACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA 840,000
0201 FUNDACION ANGELINA MATILDE BUGUE 180,000
0201 FUNDACION ARTICIENCIA, INC. 270,000
0201 FUNDACIÓN AVANCE PARA EL DESARROLLO BARRIAL DE CRISTO REY, INC. (FUNDACREY) 2,000,000
0201 FUNDACION AZUANA POR EL DESARROLLO DE LA PAZ 1,200,000
0201 FUNDACION BAHORUCO PROGRESANDO 240,000
0201 FUNDACION BASTA YA 860,000
0201 FUNDACION CABRERA 2000, INC. 980,000
0201 FUNDACION CARDIO SALUD 1,200,000
0201 FUNDACION CARE PARA LA PROTECCION DE MENORES E IMPEDIDOS FISICOS MOTORES, D.N, 480,000
0201 FUNDACION CASA NAZARET 1,800,000
0201 FUNDACION CERCA DE TI 420,000
0201 FUNDACION COMPROMISO SIGLO XXI 600,000
0201 FUNDACION COMUNIDAD SAN LAZARO, INC. 1,800,000
0201 FUNDACION COMUNITARIA GRACITO VENTURA 300,000
0201 FUNDACION COMUNITARIA LUCAS 10:33, INC. 240,000
0201 FUNDACION COMUNITARIA POR EL DESARROLLO DE MONTE LARGO 180,000
0201 FUNDACION CORRIENTE POSITIVA 240,000
0201 FUNDACION CRISTIAN AMOR Y PAZ 162,000
0201 FUNDACIÓN CRISTIANA MISIONERA DEL REY, INC. 400,000
0201 FUNDACIÓN CRISTIANOS POR LA DEMOCRACIA (CDP), D.N. 1,800,000
0201 FUNDACION CRISTO DE LA MISERICORDIA 240,000
0201 FUNDACION DE ACCIONES COMUNITARIAS, INC. (FUDACO), PERAVIA 4,700,000
0201 FUNDACION DE APOYO AL BIEN COMUN 180,000
0201 FUNDACION DE AYUDA AL PRESIDIARIO, MORENO PEREZ 162,000
0201 FUNDACION DE AYUDA COMUNITARIA CIMINETOS DE ESPERANZA (FACE) 180,000
0201 FUNDACION DE AYUDA SOCIAL DE LAS PALMAS 480,000
0201 FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DE JUANCHO (FUNDECOJU) 180,000
0201 FUNDACION DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO, INC. 780,000
0201 FUNDACION DE MILITARES Y COMBATIENTES CONSTITUCIONALISTAS, HEROES DE ABRIL, INC. 600,000
0201 FUNDACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DOÑA EMA BALAGUER, INC., (FUNDESCEB) 240,000
0201 FUNDACIÓN DEFENSA DEL DOMINICANO EN EL EXTERIOR, INC. 1,500,000
0201 FUNDACIÓN DELIA SUÁREZ DE BERRUTTI, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO O. 900,000
0201 FUNDACION DOMINICANA DE AUTISMO. INC. D. N. 2,000,000
0201 FUNDACION DOMINICANA DE DERMATOLOGIA 720,000
0201 FUNDACION DOMINICANA DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS JARDINES, INC.,D.N. 240,000
0201 FUNDACION DOMINICANA LUZ Y SOCIEDAD 120,000
0201 FUNDACION DOMINICANA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS 480,000
449
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0201 FUNDACIÓN DOMINICANA POR EL DESARROLLO Y LA MORALIDAD DE LA JUSTICIA 300,000
0201 FUNDACION DR. JOAQUIN BALAGUER 12,000,000
0201 FUNDACION EDUARDO VARGAS 360,000
0201 FUNDACION EDUCACION Y DESARROLLO EN SOCIEDAD LOS TRABAJADORES, INC.. SANTO DO 720,000
0201 FUNDACIÓN EDUCATIVA LABORAL PRO BIENESTAR A LA MUJER ROSSENY, INC. 1,500,000
0201 FUNDACION EDUCATIVA Y DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE JARAGUA 600,000
0201 FUNDACION EL GALLO DE ORO 840,000
0201 FUNDACION ERCILIA GOMEZ, INC.. MONTE PLATA 380,000
0201 FUNDACION ESTRELLA FRONTERIZA, INC., LOMA DE CABRERA 700,000
0201 FUNDACION FE Y VIDA DE SAN CRISTOBAL 240,000
0201 FUNDACION FESTI-BAND, INC. 700,000
0201 FUNDACION FORO NACIONAL DE PARTIDOS POLITICOS 900,000
0201 FUNDACION GESTION FUNDAMENTAL RACADO, INC., SAN CRISTOBAL 720,000
0201 FUNDACION GRUPO ESTRATEGICO DE DESARROLLO (FUNGREDE) 240,000
0201 FUNDACION HERMANAS MIRABAL. INC.. SALCEDO 2,600,000
0201 FUNDACION HEROES DEL MEDIO AMBIENTE 360,000
0201 FUNDACION HICAYAGUA, INC., EL SEYBO 480,000
0201 FUNDACION HOMS PARA LA SOLIDARIDAD HUMANA, INC. 400,000
0201 FUNDACION INCOFT PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y TECNOLOGICO DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO 1,100,000
0201 FUNDACION INFANTIL DE OTORRINO LARINGOLOGIA, INC. 2,950,000
0201 FUNDACION INGENIERIA Y PROGRESO (FINPRO) 960,000
0201 FUNDACION INTEGRAL DE AYUDA COMUNITARIA FIAC 840,000
0201 FUNDACION INTEGRAL PARA LA SUPERACION HUMANA (FINSUH) 480,000
0201 FUNDACION INTEGRAL Y COMUNITARIA AL SERVICIO DE LA GENTE DE LOS PINOS 840,000
0201 FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL JOVANNY DELGADO 240,000
0201 FUNDACION JOVENES DEFENSORES, INC., D. N. 120,000
0201 FUNDACION JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO 12,000,000
0201 FUNDACION JUVENTUD DEL NUEVO MILENIO, D. N. 1,440,000
0201 FUNDACION JUVENTUD DEL SUROESTE EN ACCION 600,000
0201 FUNDACION JUVENTUD PRO ACTIVA HERMANOS AQUINO 900,000
0201 FUNDACION LA FUERZA POR EL DESARROLLO POR Y PARA EL PROGRESO DEL PAIS 216,000
0201 FUNDACION LA MILAGROSA DE SERVICIOS Y AYUDA A LA COMUNIDAD DE STO. DGO. NORTE 720,000
0201 FUNDACION LIDER - DESARROLLO - REPUBLICA 420,000
0201 FUNDACION LIDERES ANONIMOS, INC. 300,000
0201 FUNDACION LOMA QUITA ESPUELA, SAN FRANCISCO DE MACORIS 500,000
0201 FUNDACION LUISITO DE LEON 600,000
0201 FUNDACION LUZ AL FINAL DEL TUNEL, INC. 180,000
0201 FUNDACION MANITAS EN LA CALLE 1,100,000
0201 FUNDACION MARCOS GUERRERO PEÑA 420,000
0201 FUNDACION MAS CIUDADANIA 1,100,000
0201 FUNDACION MATERNO INFANTIL LAS CIBELES 1,200,000
0201 FUNDACION MIS ABUELOS Y YO, SANTO DOMINGO O. 1,000,000
0201 FUNDACION MUNDO HUMANO, SANTO DOMINGO OESTE 180,000
0201 FUNDACION NACIONAL DE CARDIOLOGIA Y ASISTENCIA MEDICA DR. TIRSO ROA CASTILLO 1,000,000
0201 FUNDACION NACIONAL DE MADRES ABUSADAS Y NIÑOS DESAMPARADOS 420,000
0201 FUNDACION NIDO PARA ANGELES, INC. 2,000,000
0201 FUNDACION NIÑOS DESPROVISTOS Y ENVEJECIENTES SIN PROTECCION DEL VALLE DE LA VEGA REAL (FUNIENV) 120,000
0201 FUNDACION NIÑOS HACIA EL PROGRESO, INC., D.N. 120,000
0201 FUNDACION NIÑOS QUE RIEN, ESPAILLAT 480,000
0201 FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1,150,000
0201 FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 120,000
0201 FUNDACIÓN OPERACIÓN DIGNIDAD 2,200,000
0201 FUNDACION OPERACIÓN PARA BENDICION 300,000
0201 FUNDACION ORIENTAL CONTRA EL CANCER 240,000
0201 FUNDACIÓN ORLANDO MARTINEZ, INC. 1,140,000
0201 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO FRONTERIZO" ( FUNDECOFRO) 900,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y AMBIENTAL, CUIDEMOS LA TIERRA 240,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, SANTO DOMINGO ESTE 640,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE CIENFUEGOS 600,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JANICO Y PROTECCION DE SUS RECURSOS NATURALES (FUNDEJANICO), INC., SANTIAGO 1,000,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ Y EL PROGRESO 360,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE DAJABON 180,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO, INC. 240,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLAVELLINAS 120,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS RIOS 180,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES MARGINADOS DE LA REP. DOM. INC. 2,200,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE NISIBON 600,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE VILLA LIBERACION FUNDEVILLA 380,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO, INC., D.N. 360,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLLO RURAL URBANO (FUNDERUR), D.N. 2,800,000
0201 FUNDACION FUTURO CIERTO 240,000
0201 FUNDACION PARA EL DESARROLO INTEGRAL DE BARBACOA 1,300,000
0201 FUNDACION PARA EL MANEJO Y SOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS (FUMSAC) 2,650,000
0201 FUNDACION PARA LA ASESORIA, ADIESTRAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 600,000
450
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0201 FUNDACION PARA LA ASITENCIA A DAMAS DIVORCIADAS Y MADRES SOLTERAS 180,000
0201 FUNDACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y EL DESARROLLO COMUNITARIO 500,000
0201 FUNDACION PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ, ADOLECENCIA Y ENVEJECIENTES DE BAHORUCO 180,000
0201 FUNDACION PATRIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITARIO, INC., PUERTO PLATA 3,400,000
0201 FUNDACION PENSAR Y CRECER (FUNPEN) 1,800,000
0201 FUNDACION PEPE CALDERON 300,000
0201 FUNDACION PERIODISMO EN REFLEXION 180,000
0201 FUNDACION POR EL DESARROLLO DE SANTO DOMINGO OESTE (FUNDESADO) 720,000
0201 FUNDACIÓN POR LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (FUNDECON) 1,000,000
0201 FUNDACION POZO DE JACOB 840,000
0201 FUNDACION PREVENCION POR LA VIDA, D. N. 360,000
0201 FUNDACION PRIMERA IMPRESIÓN 300,000
0201 FUNDACION PRO AYUDA A LOS ENVEJECIENTES DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ 660,000
0201 FUNDACION PRO DEFENSA DE LOS ENVEJECIENTES 480,000
0201 FUNDACION PRO DESARROLLO DE HATILLO Y SUS PARAJES. INC. 120,000
0201 FUNDACION PRO DESARROLLO DEL LIMON, DE JIMANI, INDEPENDENCIA 460,000
0201 FUNDACION PRO DIGNIFICACION HUMANA 180,000
0201 FUNDACION PRO SEGURIDAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE 180,000
0201 FUNDACION PRO-DESARROLLO COMUNAL DOMINICANO 180,000
0201 FUNDACION PRO-DESARROLLO DE LA SALUD COMUNITARIA, INC. (DESCO-SALUD) 180,000
0201 FUNDACION PROGRESO COMUNITARIO 600,000
0201 FUNDACION PROGRESO EN MARCHA, INC., D.N. 180,000
0201 FUNDACION PROVINCIAL DESARROLLO SOCIAL, INC., ELIAS PIÑA 620,000
0201 FUNDACION PROYECTO AYUDA AL NIÑO 480,000
0201 FUNDACION RAMIRO GARCIA 1,400,000
0201 FUNDACION RD 2030 (RD-2030) 1,710,000
0201 FUNDACION RED DE LA DIGNIDAD (FUNDARED), INC., D.N. 1,000,000
0201 FUNDACIÓN RED SOCIAL DE MUJERES CRISTIANAS 900,000
0201 FUNDACIÓN RENACIMIENTO Y ESPERANZA, INC., D.N. 1,800,000
0201 FUNDACION ROBERTO VALDEZ 240,000
0201 FUNDACION ROQUE LEONEL RODRIQUEZ, INC. 240,000
0201 FUNDACION SALTADERO PARA EL RESCATE DEL RIO JACAGUA 900,000
0201 FUNDACIÓN SALUD Y BIENESTAR (FUSABI) 3,800,000
0201 FUNDACION SALUD, EDUCACION Y EQUIDAD SOCIAL 120,000
0201 FUNDACION SAMANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 360,000
0201 FUNDACION SANTIAGO EN MARCHA 700,000
0201 FUNDACION SOLIDARIDAD Y DESARROLLO DE LOS NO-VIDENTES, INC. 320,000
0201 FUNDACION SOLIDARIDAD, HUMILDAD Y DESARROLLO DE INDEPENDENCIA, INC. 180,000
0201 FUNDACION SOLIDARIDAD, SANTIAGO 2,200,000
0201 FUNDACION SONRRISAS DEL ALMA 960,000
0201 FUNDACION SUEÑOS REALIZADOS (FUSURE) 2,500,000
0201 FUNDACION SUR ADELANTE 180,000
0201 FUNDACION TECNOLOGICA DE LA COMUNICACION, INC. (FUNTECOM), D.N. 1,000,000
0201 FUNDACION TU GRANITO DE ARENA PARA LA NIÑEZ, STO. DGO. 840,000
0201 FUNDACION UN PASO DE FE PARA PACIENTES DE ARTRITIS REUMATOIDE 1,500,000
0201 FUNDACION UNIDOS PARA EL DESARROLLO DE MONTECRISTI (FUNIDEMO) 720,000
0201 FUNDACION VANESSA, INC., SANTIAGO 360,000
0201 FUNDACION VECINOS UNIDOS DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE 240,000
0201 FUNDACION VICTOR DE LA PAZ 600,000
0201 FUNDACION VISION LABORAL 300,000
0201 FUNDACION YUMINALE, INC., D. N. 1,800,000
0201 GRUPO DESARROLLO Y DEMOCRACIA, D. N. 1,020,000
0201 GUARDERIA INFANTIL SAN MARTIN DE PORRES, LA ROMANA 240,000
0201 GUARDERIA NAZARET PAZ Y BIEN, INC., SANTO DOMINGO ESTE 180,000
0201 HERMANDAD DE PENSIONADOS DE LAS FF. AA. Y P. N. INC. 180,000
0201 HERMANDAD DE PENSIONADOS Y JUBILADOS CIVILES DEL ESTADO, INC. 800,000
0201 HOGAR DE NIÑAS HIJAS DE LA ALTAGRACIA, PERAVIA 420,000
0201 HOGAR DE NIÑAS MADELAE, INC. 120,000
0201 HOGAR DE NIÑAS NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, D. N. 180,000
0201 HOGAR DE NIÑOS DEL MUNDO FELIZ 1,900,000
0201 HOGAR DE NIÑOS Y NIÑAS DESAMPARADOS SER HUMANO 1,200,000
0201 HOGAR EL FARO NIÑOS PARA CRISTO 420,000
0201 HOGAR ESCUELA GENESIS, INC., SANTIAGO 120,000
0201 HOGAR ESCUELA LA MILAGROSA, MOCA 1,200,000
0201 HOGAR ESCUELA LUISA ORTEA, PUERTO PLATA 240,000
0201 HOGAR ESCUELA MERCEDES AMIAMA, D. N. 720,000
0201 HOGAR INFANTIL CORAZON DE JESUS, EL TAMARINDO, SANTO DOMINGO N. 1,200,000
0201 HOGAR RENACER, SANTO DOMINGO 768,000
0201 HOGAR VILLA BENDICION . D N. 240,000
0201 HOGARES TERESA TODA, AZUA 528,000
0201 IGLESIA EVANGELICA MISIONERA MANANTIAL DE VIDA 462,000
0201 INICIATIVA VERDE SOSTENIBLE (INVERSO), INC. 1,100,000
0201 INSTITUTO DE ABOGADOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, INC., D. N. 600,000
0201 INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AMBIENTAL Y ENERGETICO, INC. 162,000
451
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0201 INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA JUVENTUD 1,708,100
0201 INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL, INC., SANTO DOMINGO E. 1,000,000
0201 INSTITUTO ESPECIAL TALLER PROTEGIDO 180,000
0201 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 420,000
0201 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC., D. N. 720,000
0201 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, D. N. 480,000
0201 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO, CONSERVACION Y EDUCACION PARA EL USO DE LA ENERGIA 420,000
0201 J.C. HISPANIOLA FUNDACION, INC., D. N. 240,000
0201 JOVENES UNIDOS POR UNA MEJOR ZONA COLONIAL 300,000
0201 JUNTA DE DESARROLLO DE GUALEY 300,000
0201 JUNTA DE VECINOS DEL BARRIO MEJORAMIENTO SOCIAL 180,000
0201 JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO DUARTE, INC., VALVERDE 120,000
0201 JUNTA DE VECINOS NUEVO HORIZONTE 120,000
0201 JUNTA ECOLOGICA DEL ENSANCHE OZAMA 360,000
0201 LA CASA ROSADA, SANTO DOMINGO E. 1,500,000
0201 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MADRE DE LAS AGUAS, INC. 720,000
0201 MUCHACHOS Y MUCHACHAS CON DON BOSCO, D. N. 24,000,000
0201 NUCLEO HUMANISTA EN PREVENCION DE LAS DROGAS, EL SIDA, LAS ETS, LOS EMBARAZOS NO DESEADOS Y EL ABANDONO 120,000
0201 OFICINA TECNICA INTERMUNICIPAL 720,000
0201 OFICINA TECNICA PROVINCIAL, INC. 3,000,000
0201 ORGANIZACION INTERNACIONAL NUEVA ACROPOLIS, INC. 600,000
0201 PASTORAL MATERNO INFANTIL 900,000
0201 PATRONATO AMIGOS DE LOS ANIMALES, INC., D. N. 240,000
0201 PATRONATO DE TRAMPOLIN, MUSEO INFANTIL 3,187,500
0201 PATRONATO LUCHA CONTRA LA DIABETES, SANTIAGO 1,500,000
0201 PATRONATO PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MELLA 1,300,000
0201 PATRONATO PARA EL DESARROLLO Y PORVENIR DE LOS ALCARRIZOS 240,000
0201 PATRONATO PRO DESARROLLO DE HAINA (PADESHA) 450,000
0201 PATRONATO PRO DESARROLLO DE LOS ALCARRIZOS 200,000
0201 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT, INC. 1,200,000
0201 PLAN PARA DESARROLLO SOCIAL 240,000
0201 PLAN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 180,000
0201 PROGRAMA MEDICO RURAL UNIDAD MOVIL, SAN PEDRO DE MACORIS 1,100,000
0201 PROYECTO CANILLITAS CON DON BOSCO, D. N. 360,000
0201 PROYECTO PRO-DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y COMUNITARIO, D,. N. 720,000
0201 RED DE JOVENES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (REJMECOM), INC.,STO. DGO. ESTE 1,200,000
0201 RED NACIONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS INC. (RENASERC) 1,500,000
0201 SOCIEDAD MUTUALISTA ESPERANZA 240,000
0201 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NORDESTE (SODIN) 900,000
0201 UNION DE JOVENES PROFESIONALES DE LA RD (UJP) 960,000
0201 UNION JUNTA DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE MOCA 360,000
0201 UNION NACIONAL DE ABOGADOS Y AFINES CON DISCAPACIDAD, INC. 120,000
0201 UNION PARA EL DESARROLLO DE VILLA MARIA 600,000
0201 UNION PARA LA AYUDA DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE Y AFINES 180,000
0201 VOLUNTARIADO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE SANTIAGO, INC. (VOSES) 480,000
TOTAL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA: 307,007,696
MINISTERIO DE EDUCACION
0206 ACCION PARA LA EDUCACION BASICA (EDUCA), D. N. 600,000
0206 AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL DE DAJABON 500,000
0206 AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL DE SANCHEZ RAMIREZ 240,000
0206 AGRUPACION DE SEYBANOS PARA COMBATIR LA POBREZA 240,000
0206 ALIANZA ONG, D. N. 4,400,000
0206 ARCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 360,000
0206 ASOCIACION CAMARA JUNIOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC. 180,000
0206 ASOCIACION CIGUA PALMERA (ASOCIGUA), D. N. 700,000
0206 ASOCIACION COMUNITARIA PRO BIENESTAR DE LA NIÑEZ DOMINICANA 240,000
0206 ASOCIACION COMUNITARIA PRO DESARROLLO DEL MANZANO 580,000
0206 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES, INC., D. N. 780,000
0206 ASOCIACION DE CENTROS TECNOLOGICOS DE MONSEÑOR NOUEL 1,500,000
0206 ASOCIACION DE JOVENES UNIVERSITARIOS AL SERVICIO DEL DEPORTE 480,000
0206 ASOCIACION DE MUJERES DE AYUDA COMUNITARIA (AMADC) 240,000
0206 ASOCIACION EDUCATIVA BARAHONA SIGLO 21 240,000
0206 ASOCIACION LISS CHESS 240,000
0206 ASOCIACION PASTORES EVANGELICOS DE MONSEÑO NOUEL 240,000
0206 ASOCIACION PRO-CULTURA DOMINICANA, INC. ( RADIO ENRIQUILLO), INC., BAHORUCO 900,000
0206 ASOCIACION RADIO MARIA, INC., D.N. 1,500,000
0206 ASOCIACION TEMPLO LA HERMOSA PENTECOSTAL 900,000
0206 CASA DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL 300,000
0206 CASA JUVENIL BESOR INTERNACIONAL 180,000
0206 CASINO DEL YUNA, INC., BONAO 900,000
0206 CENTRO BELLARMINIO 240,000
0206 CENTRO COMUNAL DE LAS PALMAS, Inc., SANTO DOMINGO O. 900,000
0206 CENTRO COMUNAL MI BARRIO 600,000
0206 CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL 900,000
452
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0206 CENTRO DE CAPACITACION TECNICA INMACULADA CONCEPCION 360,000
0206 CENTRO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PROFESOR JUAN BOSCH 3,308,000
0206 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ADONAI 500,000
0206 CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA BAHORUCO, INC. 180,000
0206 CENTRO DE ESTUDIOS SAN LUIS GONZAGA, BANI 1,000,000
0206 CENTRO DE FORMACION TECNOLOGICA COMUNITARIO EL NAZARENO, INC. 180,000
0206 CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANIA DOMINICANA (CIFADOM) 1,800,000
0206 CENTRO DE JESUS, INC., SANTIAGO 180,000
0206 CENTRO DE PLANIFICACION Y ACCION ECUMENICA, INC., D. N. 240,000
0206 CENTRO DE PROMOCION RURAL (CEPROR), VILLA TAPIA, SALCEDO 1,134,000
0206 CENTRO DE SALUD DIVINA PROVIDENCIA, SAN PEDRO DE MACORIS 536,106
0206 CENTRO EDUCACION ESPECIAL Y REHABILITACION LAURA VICUÑA 900,000
0206 CENTRO PROVINCIAL DE ATENCION INTEGRAL DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL 300,000
0206 CENTRO PSICOTERAPEUTICO INTEGRAL 1,200,000
0206 CENTRO TECNICO COMUNITARIO PEREZ FELIZ, INC., SAN PEDRO DE MACORIS 480,000
0206 CLUB DE ASTRONOMIA DE SANTIAGO 180,000
0206 CLUB RETAJILA INC. 1,200,000
0206 COMISION DOMINICOEUROPEA SOBRE DISCAPACIDAD 500,000
0206 COMISION NACIONAL PARA LOS DERECHOS DE LA EDUCACION 480,000
0206 COMITÉ DE MUJERES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 280,000
0206 CONSEJO PROVINCIAL PARA LA REFORMA CARCELARIA Y REINSERCION SOCIOLABORAL 600,000
0206 CRISTIANOS PARA EL PROGRESO CPP, INC. 240,000
0206 DOMINICAN KID´S FUNDATION, DKF, INC. 180,000
0206 ESCUELA LABORAL MADRE MAZZARELLO 240,000
0206 FEDERACION DOMINICANA DE ONG's 1,200,000
0206 FONDO PATRIMONIAL PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, INC. 180,000
0206 FRENTE COMUNITARIO Y SOCIAL AL SERVICIIO DE LOS POBRES 666,000
0206 FUNDACION 1606 PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE BAYAGUANA 300,000
0206 FUNDACION ALERTA SOCIAL 180,000
0206 FUNDACION ALIADA DE LOS POBRES, INC., PUERTO PLATA 240,000
0206 FUNDACION ANGEL MIOLAN 240,000
0206 FUNDACION ANIEL CONSTRUYENDO FUTURO, INC. 240,000
0206 FUNDACION ARENOSO DE INFORMATICA 720,000
0206 FUNDACION ARQUIDIOCESANA SANTIAGO APOSTOL 180,000
0206 FUNDACION BENDICION DE DIOS 360,000
0206 FUNDACION BIENESTAR Y DESARROLLO DE HERRERA 540,000
0206 FUNDACION BONETTI GUERRERO 180,000
0206 FUNDACION CENTRO ACADEMICO NUEVOS HORIZONTES, SANTO DOMINGO 540,000
0206 FUNDACION CENTRO CRISTIANO COMUNITARIO 300,000
0206 FUNDACION CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PAPA WOJTYLA 300,000
0206 FUNDACION CENTRO EDUCATIVO BENAIA 480,000
0206 FUNDACION CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DEL CARMELO 300,000
0206 FUNDACION COMUNITARIA CAMINO DE LUZ 420,000
0206 FUNDACION CORONEL RAFAEL T. FERNANDEZ DOMINGUEZ, D. N. 276,480
0206 FUNDACION CRISTO SALVADOR. INC. 380,000
0206 FUNDACION DE APOYO A LOS ESTUDIOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 600,000
0206 FUNDACION DE AYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA 834,000
0206 FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO ANTONIO ARIAS 1,200,000
0206 FUNDACION DE AYUDA Y PROTECCION AL ENVEJECIENTE 840,000
0206 FUNDACION DE CAPACITACION Y DESARROLLO INTEGRAL 240,000
0206 FUNDACION DE DESARROLLO AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA 4,376,992
0206 FUNDACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA, INC.,SANTIAGO 180,000
0206 FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL CARLOS SANTANA 180,000
0206 FUNDACION DE ETICA Y DESARROLLO DOMINICANO 600,000
0206 FUNDACION DE INICIATIVAS COMUNITARIAS, INC. 240,000
0206 FUNDACION DE JOVENES LIBRES POR LA PAZ Y EL PROGRESO SOCIAL 720,000
0206 FUNDACION DEPORTIVA HECTOR DIAZ 290,000
0206 FUNDACION DOMINICANA DE EDUCACION CONTINUA, INC., D.N. 300,000
0206 FUNDACION DOMINICANA DE ESTUDIOS ECONOMICOS SOCIALES Y COMUNICACIONALES, INC 180,000
0206 FUNDACION DOMINICANA DE ESTUDIOS MARINOS 360,000
0206 FUNDACION DOMINICANA ESPERANZA DE LA NIÑEZ (FUNDENI) 180,000
0206 FUNDACION DOMINICANA POR LA VIDA 600,000
0206 FUNDACION EDUCACION PARA LA SALUD Y EL CRECIMIENTO, (EDUCRE). SANTO DOMINGO E. 480,000
0206 FUNDACION EDUCACION PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA, INC., D. N. 300,000
0206 FUNDACIÓN EDUCADORES UNIDOS DEL CIBAO, INC., SANTIAGO 1,070,000
0206 FUNDACION EDUCATIVA ACCION CALLEJERA, SANTIAGO 720,000
0206 FUNDACION EDUCATIVA LOS ANGELES DE DIOS 480,000
0206 FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO LOPE DE VEGA 960,000
0206 FUNDACION EMILIO CAMINERO, INC. 240,000
0206 FUNDACION ESCUELA DE COMUNICACION ORAL (EDOCO) 240,000
0206 FUNDACION EVANGELICA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO "MEFI-BOCET", INC. 180,000
0206 FUNDACION GUILLERMO 240,000
0206 FUNDACION INTEGRADOS Y SOLIDARIOS 600,000
0206 FUNDACION INTERNACIONAL EDUCACION Y DESARROLLO 360,000
453
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0206 FUNDACION JUVENTUD DEL SUROESTE EN ACCION, INC. 180,000
0206 FUNDACION JUVENTUD Y DESARROLLO REYNOSO GUZMAN, INC. 240,000
0206 FUNDACION KRYSALLIS 360,000
0206 FUNDACION LOMA DEL CHIVO, INC 180,000
0206 FUNDACION MANANTIAL DE VIDA, INC. 500,000
0206 FUNDACION MANOS AMIGAS 180,000
0206 FUNDACION MEDIA LUNA 180,000
0206 FUNDACION MEJIA DE LOS SANTOS 540,000
0206 FUNDACION MONTAÑA VERDE, INC 180,000
0206 FUNDACION MULTIMEDIOS ONGS, INC. 180,000
0206 FUNDACIÓN NACIONAL DE NIÑOS POR LAS ARTES (FUNANART) 2,000,000
0206 FUNDACION PADRINO ESCUELA BAHORUCO, INC. 900,000
0206 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ESPERANZA SIN FRONTERAS, INC. 180,000
0206 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA 2,640,000
0206 FUNDACION PARA EL DESARROLLO RURAL, INC., MONTE PLATA 300,000
0206 FUNDACION PARA EL PROGRESO DEL SECTOR CONANI, SAN CRISTOBAL 180,000
0206 FUNDACION PARA EL RESCATE DE LOS VALORES DE LA FAMILIA DOMINICANA (FREVAFADO) 900,000
0206 FUNDACION PARA LA EDUCACION CIVICA, INC. 180,000
0206 FUNDACION PARA LA INTEGRACION AL DESARROLLO SOCIAL TECNICO Y CULTURAL DE LAS MADRES SOLTERAS 180,000
0206 FUNDACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y EDUCATIVA (FISOE) 600,000
0206 FUNDACION PARA LA VOCACION TECNICO VOCACIONAL (FUNTECO) 1,540,000
0206 FUNDACION PLAIADER FOR CHRIST 840,000
0206 FUNDACION PLENITUD 900,000
0206 FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS RAMON ANTONIO ALVAREZ 3,500,000
0206 FUNDACION PRO DESARRROLLO CULTURAL, EDUCACIONAL Y SOCIAL DE LA FRONTERA, ELIA1 720,000
0206 FUNDACION PROGRESO DE LA MUJER SUREÑA 480,000
0206 FUNDACION PROYECTO INTELECTUAL 480,000
0206 FUNDACION RED DE MISERICORDIA, INC. 560,000
0206 FUNDACION SAMARITANA, INC. 180,000
0206 FUNDACION SENDERO DE LUZ (FUNSELUZ) 900,000
0206 FUNDACION SOLIDARIA DEL DIVINO NIÑO JESUS 2,300,000
0206 FUNDACION SOLIDARIDAD Y DESARROLLO DE EL SEYBO 2,100,000
0206 FUNDACION SOS EDUCATIVA, INC 440,000
0206 FUNDACION TECNOLOGIA Y SISTEMA (FUNDATESIS) 720,000
0206 FUNDACION UNIDOS POR EL DESARROLLO, INC. 180,000
0206 FUNDACION VISION GLOBAL 500,000
0206 FUNDACION VISION Y DESARROLLO COMUNITARIO, INC. 600,000
0206 HERMANDAD CRISTIANA NO VIDENTES FARO DE LUZ, SANTO DOMINGO O. 931,200
0206 HOGAR ESCUELA ARMANDO ROSEMBERS. SANTO DOMINGOE. 800,000
0206 HOGAR ESCUELA JESUS TE AMA, INC., PERAVIA 900,000
0206 INSTITUTO AGRONOMICO SALESIANO 5,000,000
0206 INSTITUTO DE CAPACITACION LEGAL, INC., D.N. 600,000
0206 INSTITUTO DE FORMACION POLITICA PROFESOR JUAN BOSCH, INC. 963,680
0206 INSTITUTO DE LA FAMILIA, SANTO DOMINGO 240,000
0206 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL (IDDI) 900,000
0206 INSTITUTO DOMINICANO DE ESTUDIOS SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS, INC 120,000
0206 INSTITUTO PEDAGOGICO DOMINICANO INC 180,000
0206 INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL SALESIANO (IPISA) 3,000,000
0206 INSTITUTO PRO-INTEGRACION Y DESARROLLO DE LA FAMILIA (PRODEFAMINC), INC. 600,000
0206 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SABER 840,000
0206 INSTITUTO TECNOLOGICO DOMINICO EUROPEO DR. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, INC., SANTO DC 648,000
0206 INSTITUTO TECNOLOGICO SIGLO XXI 180,000
0206 JUNTA DE VECINOS DON BOSCO 180,000
0206 JUVENTUD OBRERA CRISTIANA 980,000
0206 MOVIMIENTO PENTECOSTES IMPACTO DE DIOS, INC., SAN PEDRO DE MACORIS 300,000
0206 MOVIMIENTO PROGRESISTA NACIONAL, INC. 180,000
0206 ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO, INC. 240,000
0206 PATRONATO PRO INSERCION DEL RECLUSO A LA SOCIEDAD 360,000
0206 PATRONATO PRO-DESARROLLO DE VILLA CONSUELO, INC. 180,000
0206 PROMOCION MICROECONOMICA AL TRABAJO EMPRESARIAL, INC. 1,200,000
0206 RADIO JUVENTUD DON BOSCO 300,000
0206 RENACER. FUNDACION DOMINICANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE 600,000
0206 SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION NACIONAL 480,000
0206 SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS (RADIO SEYBO), INC. 360,000
0206 SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA XARAGUA CLUB, INC. 180,000
0206 SOCIEDAD JUVENIL DE APOYO JURIDICA Y SOCIAL, INC., D. N. 1,000,000
0206 SOCIEDADA DOMININICA DE INVESTIGADORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES, INC. 570,382
0206 UNION DOMINICANA DE EMISORAS CATOLICAS 300,000
SUBTOTAL MINISTERIO DE EDUCACION: 112,324,840
0206 TRANSFERENCIAS A IGLESIAS Y PARROQUIAS 132,168,365
TOTAL MINISTERIO DE EDUCACION: 244,493,205
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
0207 ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ODONTOLOGOS Y MEDICOS "ALADOME", INC. 2,000,000
0207 ACCION EVANGELIZADORA CATOLICA, INC. 6,400,000
454
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0207 AGENCIA DE AYUDA AL MARGINADO SOCIAL 300,000
0207 AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD HUMANA, INC. 180,000
0207 ASILO DE ANCIANOS JESUS MAESTRO DE VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE 680,000
0207 ASOCIACION DE CIEGOS DEL CIBAO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SANTIAGO 540,000
0207 ASOCIACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN (ASODEMUSA) 3,000,000
0207 ASOCIACION DE PACIENTES RENALES SENDERO DE VIDA 1,200,000
0207 ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA MOTORA, SANTO DOMINGO O. 4,360,000
0207 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DISCAPACITADOS 240,000
0207 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR 420,000
0207 ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC., D. N. 67,495,200
0207 ASOCIACION DOMINICANA DE SORDOCIEGO. INC. 1,500,000
0207 ASOCIACION DOMINICANA DE TRABAJADORES CIEGOS, INC , D. N. 400,000
0207 ASOCIACION DOMINICANA PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA (PROFAMILIA), D. N. 14,286,036
0207 ASOCIACION PARA EL NIÑO DESVALIDO, SAN CRISTOBAL 300,000
0207 ASOCIACION PRO ANCIANOS DE DAJABON 400,000
0207 ASOCIACION PRO BIENESTAR DE CIEGOS, SANTO DOMINGO E. 129,600
0207 ASOCIACION PRO DESARROLLO NIGUA, SAN CRISTOBAL 240,000
0207 ASOCIACION PRO EDUCACION DE LOS SORDOMUDOS, INC., D. N. 3,000,000
0207 AVANZADA COMUNAL ENSEÑANDO Y SANANDO 300,000
0207 BIBLIOTECA CULTURAL DE LA JUVENTUD, SANTO DOMINGO E. 1,021,793
0207 CADENA DE ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS, INC., D.N. 2,500,000
0207 CASA ABIERTA. D. N. 16,000,000
0207 CASA HOGAR EL POZO DE JACOB 300,000
0207 CASA HOGAR MISION BETEL 720,000
0207 CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO, SAN P. MACORIS 207,360
0207 CENTRO COMUNAL PARA LA NIÑEZ DESAMPARADA 600,000
0207 CENTRO COMUNITARIO NELDA VALPIANA (CENCONEVA), INC., D.N. 360,000
0207 CENTRO DE ASISTENCIA PARA LA NIÑEZ DESAMPARADA 720,000
0207 CENTRO DE AYUDA A LOS SECTORES BARRIALES CENTRAL BARAHONA, INC. 240,000
0207 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO REGION SUROESTE, BARAHONA 240,000
0207 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD (CEDICO), SAN PEDRO DE MACORIS 420,000
0207 CENTRO DE DIALISIS FUNDACION CRUZ JIMINIAN, INC. 3,000,000
0207 CENTRO DE ORIENTACION Y PREVENCION SUR LEJANO. INDEPENDENCIA 720,000
0207 CENTRO DE SERVICIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO NACIONAL, D N. 600,000
0207 CENTRO INFANTIL DE REHABILITACION EDUCATIVA ROSMARY (CIRER) 960,000
0207 CENTRO INTEGRAL DE SALUD COMUNITARIA-PADRE MARCILLA, D. N. 300,000
0207 CENTRO MISIONERO EN JESUS HAY ESPERANZA 180,000
0207 CENTRO TECNICO CREATIVIDAD MI ANGEL, INC. 180,000
0207 CIRCULO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD. SANTO DOMINGO E. 1,100,000
0207 CLUB DE ENVEJECIENTES DOMINICANOS, INC 180,000
0207 COLECTIVA MUJER Y SALUD (CMS), INC. 960,000
0207 COMITE DESARROLLO DE BUENOS AIRES (CODEBA). STO. DGO. OESTE 300,000
0207 COMITÉ PARA LA ORIENTACION DE LAS ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 120,000
0207 COMITE PARA LA PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y LA DROGADICCION, INC., D. N. 540,000
0207 CONSEJO DE DESARROLLO PROVINCIAL-PLAN ESTRATEGICO, SAN CRISTOBAL 800,000
0207 CONSEJO NACIONAL DE AYUDA SOCIAL Y RECLAMOS COMUNITARIOS 180,000
0207 COORDINADORA NACIONAL DE OPERATIVOS MEDICOS COMUNITARIOS 840,000
0207 ESCUELA DE SORDOMUDO SAN FRANCISCO DE MACORIS 700,000
0207 FARMACIA MILAGRO DE LA CARIDAD (INSTITUTO ONCOLOGICO DR. H. PIETER) D. N. 230,400
0207 FEDERACION DOMINICANA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 240,000
0207 FEDERACION NACIONAL DE DISCAPACITADOS DOMINICANOS, INC. 2,800,000
0207 FUNDACIÓN AAVA DOMINICANA 1,600,000
0207 FUNDACION ACCION PRO VIDA DIGNA D.N 3,000,000
0207 FUNDACION ACCION SOCIAL DE DISCAPACIDAD 180,000
0207 FUNDACION AID FOR AIDS 240,000
0207 FUNDACION ALCMOR PARA LA ASISTENCIA SOCIAL Y LA SALUD 120,000
0207 FUNDACION ANTIGONA, INC. 180,000
0207 FUNDACION CAPACITACION, SOLIDARIDAD Y PROGRESO (FUNCASYP) INC. D.N 1,240,000
0207 FUNDACION CARIDAD Y SALUD 180,000
0207 FUNDACION COMUNICACION Y SERVICIOS ASISTENCIALES, INC., STO. DGO. NORTE 1,000,000
0207 FUNDACION COMUNITARIA DE APOYO INTEGRAL LOS AMIGOS DE JESUS 240,000
0207 FUNDACION CONCORDIA DOMINICANA 420,000
0207 FUNDACION CORAZONES DEL CIBAO, SANTIAGO 11,000,000
0207 FUNDACION CRISTO DE LOS MILAGROS, INC.. D. N. 120,000
0207 FUNDACION CRUZ JIMINIAN, D N. 19,760,000
0207 FUNDACION DE ANCIANOS DON JOSE MARIA 900,000
0207 FUNDACION DE APOYO NUTRICIONAL NUEVO CRECER 180,000
0207 FUNDACION DE APOYO Y PREVENCION CONTRA EL CANCER ANA BELKIS 300,000
0207 FUNDACION DE ASISTENCIA MEDICA, INC , D N. 840,000
0207 FUNDACION DE ATENCION PRIMARIA, INC. 180,000
0207 FUNDACION DE DISCAPACITADOS LEONARDO DIAZ 900,000
0207 FUNDACION DE LOS DERECHOS DEL DISCAPACITADO, INC. 300,000
0207 FUNDACION DE PERSONAS CON LESIONES MEDULARES (FUPELEN) 240,000
0207 FUNDACION DEL CORAZON REGION NORTE, INC.. SANTIAGO 3,700,000
455
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0207 FUNDACION DOMINICANA DE AYUDA AL ANCIANO. D. N. 587,200
0207 FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC. (FUDCI), D. N. 4,300,000
0207 FUNDACION DOMINICANA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, INC 240,000
0207 FUNDACION DOMINICANA DE EPIDEMIOLOGIA MODERNA 1,380,000
0207 FUNDACION DOMINICANA DE INTEGRACION PROCESOS ECONOMICOS (FUNDO-IP), D.N. 1,188,000
0207 FUNDACION DOMINICANA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS MEDICOS SOCIAL 600,000
0207 FUNDACION DOMINICANA DE NUTRICION Y SALUD DE LA FAMILIA (NUTISAF) 1,700,000
0207 FUNDACION DOMINICANA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA VEJEZ DESVALIDAS. INC. 1,800,000
0207 FUNDACION DOMINICANA DE PROTECCION SOCIAL DE LOS BARRIOS, INC. 120,000
0207 FUNDACION DOMINICANA DE TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLAR 480,000
0207 FUNDACION DOMINICANA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL, INC., D. N. 180,000
0207 FUNDACION DOMINICANA PARA LA PROMOCION Y ACCION SOCIAL, INC., D. N. 780,000
0207 FUNDACION DOMINICO AMERICANA CONTRA EL TABAQUISMO 180,000
0207 FUNDACION DR. MICHAEL DEBAKEY, INC., D. N. 1,200,000
0207 FUNDACION DRES. FUENTES Y ROMANO 1,000,000
0207 FUNDACION EDUCATIVA PREVENTIVA DEL COLERA, INC. 180,000
0207 FUNDACION EL NUEVO OASIS PARA LAS CANAS (FUNOCA) 2,500,000
0207 FUNDACION EMPUJE, D. N. 413,100
0207 FUNDACION EUGENIA HOLGUIN 180,000
0207 FUNDACION FABIO CARDENAS PARA EL TRABAJO COMUNITARIO, D. N. 600,000
0207 FUNDACION FRANCIS ENRRIQUE 1,500,000
0207 FUNDACION GALENOS 720,000
0207 FUNDACION GENERACION 2000, MONSEÑOR NOUEL, BONAO 480,000
0207 FUNDACION HEART CARE DOMINICANA 3,000,000
0207 FUNDACION HHS 120,000
0207 FUNDACION IMPLANTES SIN FRONTERAS 600,000
0207 FUNDACION INDEPENDENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FIDES), INDEPENDENCIA 720,000
0207 FUNDACION INSTITUTO DEL CORAZON, INC. (CLINICA CHANG AQUINO). D. N. 6,000,000
0207 FUNDACION JUVENTUD SANA, SANTO DOMINGO 480,000
0207 FUNDACION LUCHA CONTRA EL CANCER, INC. 180,000
0207 FUNDACION MADRE TERESA (FUMATE), INC. MONTECRISTI 980,000
0207 FUNDACION MANOS ARRUGADAS 1,200,000
0207 FUNDACION MANOS DE ESPERANZA 480,000
0207 FUNDACION MOZURA 1,800,000
0207 FUNDACION NIKAULY A TODO CORAZON 1,200,000
0207 FUNDACION NUEVA ESPERANZA 180,000
0207 FUNDACION NUEVO RENACER 1,200,000
0207 FUNDACION NUTRICION INFANTIL, D.N. 840,000
0207 FUNDACION ODONTOLOGICA DE APOYO SOCIAL 980,000
0207 FUNDACION OLMEDO ACOSTA 360,000
0207 FUNDACION OLOF PALME, INC., D. N. 2,321,281
0207 FUNDACION OVIEDO 3,500,000
0207 FUNDACION PADRE ARTURO MACKINNON 240,000
0207 FUNDACION PARA AYUDAR A PERSONAS CON ENFERMEDADES POCO FRECUENTE, INC 480,000
0207 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE HOY, INC., SAN PEDRO DE MACORIS 300,000
0207 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS BARRIOS LAS ABEJAS, SANTO DOMINGO N. 360,000
0207 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD. (FUNDEINCO) 2,500,000
0207 FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA ENFERMEDAD DE LA ADICCION (FENIX). D.N. 5,400,000
0207 FUNDACION PARA LA NIÑEZ DE LA POBREZA EXTREMA (FUNIPE) 480,000
0207 FUNDACION PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER (FUNPREDCANCER), INC., 162,000
0207 FUNDACION PARA LA PROMOCION POLITICA Y SOCIAL, INC., SANTO DOMINGO N. 4,296,000
0207 FUNDACION PRO AYUDA A PACIENTES RENALES Y TRASPLANTADOS. D. N. 3,000,000
0207 FUNDACION PRO AYUDA MADRES SOLTERAS, SANTO DOMINGO O. 1,000,000
0207 FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROBIEN), D. N. 5,000,000
0207 FUNDACION PRO DISCAPACITADOS (FUNDAPRODIS), D. N. 800,000
0207 FUNDACION PRO ENVEJECIENTES Y NIÑEZ DESVALIDA EL SEMILLERO DE BELLA VISTA, INC., (FUNDAPROEND) 2,380,000
0207 FUNDACION PRO MADRE, INC., D. N.F1958 1,800,000
0207 FUNDACION PRO SALUD Y ANALISIS CLINICO DOMINICANO.D.N. 1,674,000
0207 FUNDACION SALUD Y DESARROLLO, INC. 480,000
0207 FUNDACION SAN PEDRO DE MACORIS 680,000
0207 FUNDACION SE PUEDE 600,000
0207 FUNDACION SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD, D. N. 540,000
0207 FUNDACION TODO POR LA SALUD. INC , PEPILLO SALCEDO, MONTECRISTI 1,080,000
0207 FUNDACION TODOS UNIDOS 480,000
0207 FUNDACION VIDA SANA DR. SANTIAGO CALDERON, INC. 240,000
0207 GESTION INTEGRAL DE SALUD Y EDUCACION DE LA FAMILIA 1,800,000
0207 GRUPO SOCIOAMBIENTAL HUMANISTAS ECOLOGICOS SOCIALES DOMINICANOS 120,000
0207 HERMANAS SIERVAS DE MARIA SANTIAGO 480,000
0207 HOGAR ASILO DE ANCIANOS DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ 499,200
0207 HOGAR ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO, SAN JOSE DE OCOA 400,000
0207 HOGAR CARIDAD MISIONERA, H.M.CJ. 680,000
0207 HOGAR CREA DOMINICANO, D. N. 37,000,000
0207 HOGAR CREA INTERNACIONAL, INC. REPUBLICA DOMINICANA, D. N. 2,680,000
0207 HOGAR DE ANCIANOS ALEGRIA, NEYBA 711,040
456
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0207 HOGAR DE ANCIANOS AMERICA ESPERANZA, DUARTE 800,000
0207 HOGAR DE ANCIANOS AMIGOS DE LA REST. SAN LUCAS, SAN P. DE MACORIS 345,600
0207 HOGAR DE ANCIANOS ANTONIO MARIA CLARET PUERTO PLATA 704,000
0207 HOGAR DE ANCIANOS BETEL, D. N. 1,600,000
0207 HOGAR DE ANCIANOS INGENIO QUISQUEYA, SAN P. DE MACORIS 816,000
0207 HOGAR DE ANCIANOS INSPIRACION DIVINA, INC. (ESPECIAL), PERAVIA 475,200
0207 HOGAR DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 360,000
0207 HOGAR DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, HIGUEY 1,320,000
0207 HOGAR DE ANCIANOS PADRE ABREU, LA ROMANA 740,000
0207 HOGAR DE ANCIANOS PADRE NOEL, V. T., SALCEDO 153,600
0207 HOGAR DE ANCIANOS ROMELIA SALAS BARCELO, HATO MAYOR 600,000
0207 HOGAR DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE PADUA, BONAO 1,400,000
0207 HOGAR DE DIA JOAQUIN CASA JUANA 240,000
0207 HOGAR DE NIÑAS MADRE DE DIOS. BONAO 1,000,000
0207 HOGAR DOMINICAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO, SANTIAGO 240,000
0207 HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA SANTISIMA TRINIDAD, INC. ESPAILLAT 900,000
0207 INSTITUCION SOCIAL COLECTIVO DE SALUD SOCIAL, INC. (COSALUP) 1,780,000
0207 INSTITUTO CORAZONES UNIDOS, D. N. 39,500,000
0207 INSTITUTO DE AYUDA AL SORDO SANTA ROSA, D. N. 6,400,000
0207 INSTITUTO DE DESARROLLO Y SALUD INTEGRAL (INDESUI), D. N. 240,000
0207 INSTITUTO DE LA DIABETES ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION, SAN JUAN DE LA MAGUANA 6,000,000
0207 INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL, D. N. 26,500,000
0207 INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA. SANTO DOMINGO O. 19,585,801
0207 INSTITUTO DOMINICANO DE ESTUDIOS VIROLOGICOS (IDEV) 1,700,000
0207 INSTITUTO DOMINICANO DE GASTROENTEROLOGIA 540,000
0207 INSTITUTO DOMINICANO TRASPLANTES RENALES, INC. (FUNDACION DR. A. BAQUERO, INC., D. 9,000,000
0207 INSTITUTO NACIONAL DE DIALISIS Y TRANSPLANTES DE ORGANOS, INC., D. N. 3,500,000
0207 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS, D. N. 2,800,000
0207 INSTITUTO NACIONAL DE LA HEPATITIS. INC.. D. N. 600,000
0207 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD). D. N. 5,820,000
0207 INSTITUTO ONCOLOGICO REGION CIBAO, SANTIAGO 960,000
0207 INSTITUTO PATRONATO CIBAEÑO CONTRA EL CANCER, SANTIAGO 4,840,000
0207 INSTITUTO PRO AYUDA AL CIEGO, D N. 900,000
0207 LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER. D. N. 19,280,000
0207 MR SALUD 600,000
0207 ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC., D. N. 1,500,000
0207 PATRONATO CIBAEÑO CONTRA EL CANCER, INC. COMITE FILIAL MOCA 336,000
0207 PATRONATO CIBAEÑO CONTRA EL CANCER, INC. FILIAL PUERTO PLATA 115,200
0207 PATRONATO CIBAEÑO CONTRA EL CANCER, SANTIAGO 952,800
0207 PATRONATO CIBAO PRO REA INV, INC 9,000,000
0207 PATRONATO CONTRA EL CANCER DEL NORDESTE 5,000,000
0207 PATRONATO CONTRA LA DIABETES, INC., SANTO DOMINGO O.' 10,000,000
0207 PATRONATO DE LAS ENFERMEDADES CONGENITAS Y HEREDITARIAS, INC.. D. N. 2,200,000
0207 PATRONATO DEL SORDOMUDO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT 900,000
0207 PATRONATO HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE, SANTIAGO 680,000
0207 PATRONATO LUCHA CONTRA LA LEPRA, D N. 129,600
0207 PATRONATO LUCHA CONTRA LA LEPRA, HIGUEY 192,000
0207 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, D. N 8,000,000
0207 PATRONATO PRO-AYUDA AL HOGAR DE ANCIANOS CLUB DE LEONES E INMACULADA CONCEPCION DE COTUI 1,200,000
0207 PATRONATO PRO-MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA 1,200,000
0207 PROYECTO DE SALUD COMUNITARIA MAMA MALTA, INC. (PROSACOMM). PUERTO PLATA 840,000
0207 RED DE MUJERES COMUNITARIAS CONTRA EL COLERA, INC. 180,000
0207 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA 120,000
0207 RED IBEROAMERICANA DE ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 180,000
0207 RESIDENCIA BETHANIA, HOGAR DE DIA, INC. 240,000
0207 RESIDENCIA GERIATRICA CARL GEORG 380,147
0207 SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS DOMINICANAS, D N. 5,000,000
0207 SIERVAS DE MARIA MINISTRAS DE LOS ENFERMOS LA VEGA 480,000
0207 SOCIEDAD PARA EL SOCORRO DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS 240,000
0207 UNION DE CIEGOS AZUANOS (UCAI), INC., AZUA 240,000
0207 VOLUNTARIADO JESUS CON LOS NIÑOS, INC., SANTIAGO 1,200,000
TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL: 531,988,158
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION
0208 ALIANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA SOBRE SILLAS DE RUEDAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 180,000
0208 ASOCIACION DE ATLETISMO DE LA PROVICIA INDEPENDENCIA 120,000
0208 ASOCIACION DE BALONCESTO DE SANTIAGO 153,600
0208 ASOCIACION DE BOXEO AFICIONADO DE SANTIAGO 610,400
0208 ASOCIACION DE CLUBES DE SANTIAGO 172,800
0208 ASOCIACION DE JOVENES DEPORTISTA DEL DISTRITO NACIONAL 1,000,000
0208 ASOCIACION DE MUJERES DEPORTISTAS AL PROGRESO 276,000
0208 ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL DISTRITO NACIONAL 87,360
0208 ASOCIACION DEPORTIVA DE NIGUA (ASODENI), SAN CRISTOBAL 300,000
0208 ASOCIACION DOMINICANA DE TAEKWON DO ITF 180,000
0208 ASOCIACION NACIONAL DE LIGAS Y CLUBES, (ASONALICLU), D. N. 76,800
457
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0208 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA SALCEDO, INC. 480,000
0208 CLUB ASTROS DEL 27 DE FEBRERO 72,000
0208 CLUB ATLETICO MANBUICHE 480,000
0208 CLUB BANDIDOS DE UN SOLO BRAZO, SANTIAGO 162,000
0208 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CIUDAD DEL ALMIRANTE 96,000
0208 CLUB DOMINICANO DE CORREDORES DE KARTISMO 800,000
0208 CLUB JUVENTUD CRISTIANA DEPORTISTA EN ACCION 480,000
0208 COMITE OLIMPICO DOMINICANO, D. N. 42,612,000
0208 COMITE PRO DESARROLLO DEPORTIVO LOS MINA 620,000
0208 EQUIPO DE SOFTBALL LOS HALCONES 480,000
0208 FEDERACION DOMINICANA DE CLUBES, D.N. 240,000
0208 FUNDACION ACADEMIA DE BALONCESTO RV Y DB 690,604
0208 FUNDACION CLUB CARIBE DEPORTIVO Y CULTURAL 620,000
0208 FUNDACION DE JOVENES DEPORTISTAS AL DESARROLLO SOCIAL (FUJODESO) 300,000
0208 FUNDACION DEPORTIVA Y COMUNITARIA (FUNDECO) 120,000
0208 FUNDACION DEPORTIVA Y SOCIAL FAUSTO ANTONIO SANTOS, INC. 180,000
0208 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL DEPORTE DE JINOVA 600,000
0208 FUNDACION PRO DESARROLLO DEPORTIVO SOCIAL PROF. EVA IDA AYBAR GUERRERO, INC. 450,000
0208 FUNDACION VIZCAINO TAE KWON DO 180,000
0208 OLIMPIADAS ESPECIALES, D. N. 482,027
0208 ORGANIZACION DE LIGAS DE SOFTBALL, LOS MINA NORTE 272,000
SUB-TOTAL MINISTERIO DE DEPORTES: 53,573,591
0208 TRANSFERENCIAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS 38,784,407
0208 TRANSFERENCIAS A LIGAS Y CLUBES DEPORTIVOS 18,473,253
TOTAL MINISTERIO DE DEPORTES: 110,831,251
MINISTERIO DE TRABAJO
0209 CAMPESINOS FEDERADOS DE SALCEDO (CAFESA) 240,000
TOTAL MINISTERIO DE TRABAJO: 240,000
MINISTERIO DE AGRICULTURA
0210 ASOCIACION DE CAFICULTORES 'LA ESPERANZA' DEL KM. 28 DEL DISTRITO NACIONAL, INC., 5 300,000
0210 ASOCIACION DE CAFICULTORES SANTA FE DE GUAREY 162,000
0210 ASOCIACION DE INSTITUCIONES RURALES DE AHORROS Y CREDITOS, D.N. 180,000
0210 ASOCIACION DE PROMOTORES Y EXPORTADORES DE MANGO (PROMANGO), D.N. 480,000
0210 ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON 120,000
0210 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT (ADEPE) 1,600,000
0210 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LAGUNA SALADA. VALVERDE 720,000
0210 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PEDRO GARCIA, SANTIAGO 580,000
0210 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE SAN JOSE DE OCOA 3,000,000
0210 ASOCIACIONES UNIDAS DE LA SIERRA, SANTIAGO 1,820,000
0210 CENTRO DE FORMACION Y ACCION SOCIAL AGRARIA (CEFASA), SANTIAGO 300,000
0210 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL (CEDAF), D. N. 9,600,000
0210 CONSEJO COMUNITARIO DESARROLLO DE LA SIERRA. INC.. SANTIAGO 678,435
0210 FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN 1,500,000
0210 FLORESTA INC., D. N. 1,080,000
0210 FUNDACION DE APOYO AL SUROESTE, INC. (FUNDASUR), BARAHONA 3,162,000
0210 FUNDACION DOMINICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, D. N. 276,480
0210 FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD RURAL "FUNDEJUR", D.N. 2,073,600
0210 FUNDACION NUEVA VISION AGROPECUARIA INC. D.N 540,000
0210 FUNDACION PRO CONUCO 300,000
0210 FUNDACION VIARP PARA LA PROMOCION Y APOYO A LA EDUCACION CIENCIA TECNOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO, INC. 900,000
0210 JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA (JAD), D. N. 5,400,000
0210 JUNTA DE ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA DE LA PRESA TAVERAS-BAO, INC. 1,700,000
0210 PATRONATO DE LA CIUDAD AGROPECUARIA DEL NORDESTE 3,000,000
0210 PLAN CORDILLERA, LA VEGA 2,026,560
0210 PLAN SIERRA, INC., SANTIAGO 20,000,000
0210 PROGRAMA PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE EN AREAS REGABLES (PASAR), INC. 120,000
0210 RED NACIONAL PARA EL APOYO AL CRECIMIENTO ECONOMICO RESPONSABLE, INC 240,000
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA: 61,859,075
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
0211 CIVIVIENDA 1,766,206
TOTAL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES: 1,766,206
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
0212 ASOCIACION DOMINICANA DE CONSUMIDORES, D. N. 240,000
0212 ASOCIACION DOMINICANA PARA LA EDUCACION Y PROTEC. DEL CONSUMIDOR, STO. DGO. O. 360,000
0212 ASOCIACION NACIONAL DE CONSUMIDORES 180,000
0212 CAMARA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 136,572
0212 FRENTE NACIONAL DE DEFENSA AL CONSUMIDOR, D.N. 240,000
0212 FUNDACION AGROPECUARIA DOMINICANA, INC., ESPAILLAT 240,000
0212 FUNDACION PARA LA CAPACITACION DE MARKETING Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 1,040,000
0212 FUNDACION VALLE VERDE 240,000
0212 RED NACIONAL DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES (RENACO) 600,000
TOTAL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO : 3,276,572
MINISTERIO DE LA MUJER
0215 ALIANZA PARA LOS DERECHOS Y DESARROLLO DE LA MUJER Y LA FAMILIA, D.N 840,000
458
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0215 ASOCIACION DE MADRES JUNTAS PARA CRECER, INC , SANTO DOMINGO E. 900,000
0215 ASOCIACION DE MADRES PAZ Y PROGRESO 180,000
0215 ASOCIACION DE MUJERES EN ACCION PARA EL DESARROLLO, INC.. D. N. 500,000
0215 ASOCIACION DE MUJERES PARA CRECER, SAN CRUZ, VILLA MELLA. 600,000
0215 ASOCIACION DE MUJERES PARA EL NUEVO SIGLO, LA VEGA 800,000
0215 ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE SAN CRISTÓBAL 400,000
0215 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER RURAL 500,000
0215 ASOCIACION PRO MUJERES ABUSADAS 1,200,000
0215 ASOCIACION PROMOCION DE LA MUJER DEL SUR, INC., BARAHONA 180,000
0215 ASOCIACION TU MUJER 594,372
0215 CENTRO DE ATENCION A LA VICTIMA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL 360,000
0215 CENTRO DE AYUDA A LA MUJER. INC., ESPAILLAT 480,000
0215 CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF), D. N. 1,320,000
0215 CENTRO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER (CE-MUJER), D.N. 600,000
0215 CENTRO JURIDICO PARA LA MUJER DE SALCEDO 800,000
0215 CENTRO PROVINCIAL PARA EL AVANCE DE LA MUJER (CEPRAMU), INC., NEYBA 360,000
0215 CLUB DE MADRES HERMANAS MIRABAL (CMHM), D.N. 300,000
0215 COMITE POR LA NO VIOLENCIA, INC., SANTO DOMINGO O. 820,000
0215 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL 180,000
0215 FUNDACION COMUNITARIA A FAVOR DE MADRES SOLTERAS Y JOVENES DESPROTEGIDAS, INC. 420,000
0215 FUNDACION DE MUJERES SALOME UREÑA DE HQEZ., INC., STO. DGO. N. 1,500,000
0215 FUNDACION DE MUJERES UNIFICADAS (FMU), INC., STO. DGO. ESTE 1,200,000
0215 FUNDACION MUJER IGLESIA, SANTIAGO 600,000
0215 FUNDACION MUJERES EN LOS MARGENES DEL RIO OZAMA TRABAJANDO PARA LA COMUNIDAD 162,000
0215 FUNDACION MUJERES POR LA EDUCACION (MPE) 480,000
0215 MUJERES EN DESARROLLO, INC. (MUDE), D. N. 12,500,000
0215 MUJERES POR LA PATRIA (FUNPATRIA), INC., D.N. 360,000
0215 NUCLEO DE APOYO A LA MUJER, INC., SANTIAGO 1,440,000
0215 OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER. SALCEDO 1,500,000
0215 UNION DE CENTROS DE MADRES MUJERES FRONTERIZAS (UCMMF) 720,000
0215 UNION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER RURAL Y BARRIAL, INC. (UNDEMURB) 600,000
TOTAL MINISTERIO DE LA MUJER: 33,396,372
MINISTERIO DE CULTURA
0216 ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA 1,000,000
0216 AGRUPACION CORAL ORFEON, SANTIAGO 384,000
0216 AGRUPACION MUSICO VOCAL 95 NORTE, INC. 180,000
0216 ASOCIACION NACIONAL DE ARTESANOS 180,000
0216 ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC., SANTIAGO 800,000
0216 ATENEO DOMINICANO, INC. 800,000
0216 BALLET FOLKLORICO ARROYO BARRIL, SAMANA 76,800
0216 CASA CULTURAL DEL NIÑO, SAN PEDRO DE MACORIS 480,000
0216 CASA DE ARTE, INC., SANTIAGO 780,000
0216 CASA DE LA CULTURA DE CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS 228,408
0216 CASA DE LA CULTURA DE ELIAS PIÑA 28,800
0216 CENTRO CULTURAL CARIFORO 180,000
0216 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL, CIAC., D. N. 1,100,000
0216 CENTRO DE LA JUVENTUD Y DE LA CULTURA (CJC-DE LA SALLE) 180,000
0216 COLEGIO DOMINICANO DE ARTISTAS PLÁSTICOS (CODAP) 240,000
0216 FUNDACION AMIGOS DE LA EDUCACION Y LA CULTURA DE SANTO DOMINGO ESTE 380,000
0216 FUNDACION BONAO PARA LA CULTURA, INC. 1,498,000
0216 FUNDACION CASA DE ORIENTACION Y DESARROLLO DE LA JUVENTUD, LAS MATAS DE FARFAN 1,140,000
0216 FUNDACION CIENCIA Y ARTE, D. N. 518,400
0216 FUNDACIÓN CULTURAL COFRADIA, INC. 420,000
0216 FUNDACION DOMINICANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (FUNDESI), INC., DISTRITO NACIOP 900,000
0216 FUNDACION EXPRESIONES Y ARTES, INC., 420,000
0216 FUNDACION GENESIS PRO ARTE Y CULTURA. INC 38,400
0216 FUNDACION JOSEFINA MINIÑO 240,000
0216 FUNDACION MANUEL DEL CABRAL, INC , D. N. 180,000
0216 FUNDACION MAXIMO CUEVAS 240,000
0216 FUNDACION MONUMENTO VIVIENTE, SANTIAGO 600,000
0216 FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL DE SABANA PERDIDA (COMUNIPAZ), INC. 120,000
0216 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ARTESANIA, INC., D. N. 420,000
0216 FUNDACION SANGRE MULATA, INC. 300,000
0216 FUNDACION SINFONIA 1,200,000
0216 FUNDACION TEATRO ESCUELA Y LUNA 240,000
0216 FUNDACION TEATRO POPULAR DANZANTE, D. N. 960,000
0216 INSTITUTO DE CULTURA Y ARTE. SANTIAGO 1,500,000
0216 KALALU DANZA 240,000
0216 ORGANIZACION CULTURAL, FILATELICA Y NUMISMATICA, D. N. 1,020,000
0216 RED DOMINICANA DE CULTURAS LOCALES, INC. 240,000
0216 SOCIEDAD CULTURAL RENOVACION, INC. 240,000
0216 SOCIEDAD DOMINICANA DE BIBLIOFILOS. INC., D. N. 1,440,000
TOTAL MINISTERIO DE CULTURA: 21,132,808
MINISTERIO DE LA JUVENTUD
459
CAP NOMBRE
Transferencias Corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
0217 ASOCIACION DE SCOUTS DOMINICANOS. D. N. 240,000
0217 COMISION JUVENIL PARA EL DESARROLLO DE CANSINO ADENTRO 240,000
0217 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REPUBLICA DOMINICANA 120,000
0217 CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 240,000
0217 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA HERRADURA 420,000
0217 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ (FUNDESAR) 900,000
0217 FUNDACION PROYECTO CAPTACION DE JUVENTUD PROGRESISTA 480,000
0217 SOCIEDAD CULTURAL Y FILOSOFICA COGNOS 180,000
SUBTOTAL MINISTERIO DE LA JUVENTUD: 2,820,000
TRANFERENCIAS A ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 18,970,883
TOTAL MINISTERIO DE LA JUVENTUD: 21,790,883
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
0218 ASOCIACION DE AYUDA SOCIAL, ECOLOGICA Y CULTURAL, INC, D.N (ADASEC) 3,000,000
0218 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO (APEDI) 3,200,000
0218 ASOCIACION PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, INC. 180,000
0218 CENTRO PARA EL ESTUDIO DEL COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE, INC. 180,000
0218 CENTRO PARA LA CONSERVACION Y ECO-DESARROLLO DE LA BAHIA DE SAMANA Y SUS ENTC 412,800
0218 COMITÉ DE MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO JAMAO 300,000
0218 CORPORACION PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA RIO BAO 1,400,000
0218 FUNDACION AMBIENTAL VIDA SANA 180,000
0218 FUNDACION CIUDEMOS EL PLANETA CON REYES GUZMAN 1,500,000
0218 FUNDACION DOMINICANA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1,000,000
0218 FUNDACION DOMINICANA PARA EL DESARROLLO TANGIBLE (F. T. D.), SAN JUAN 240,000
0218 FUNDACION ECOLOGICA LOS 7 PICOS, INC 180,000
0218 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECOLOGICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ 240,000
0218 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA CUENCA RIO NIZAITO, BARAHONA 240,000
0218 FUNDACION SUR FUTURO, INC. 22,000,000
0218 GRUPO JARAGUA, D. N. 680,000
0218 INSTITUTO AMBIENTE Y SOCIEDAD, INC.. D. N. 1,200,000
0218 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE. INC., SAN CRISTOBAL 580,000
0218 PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO LAS LAGUNAS 300,000
0218 PLAN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RIO JAQUE DEL NORTE 3,400,000
0218 SOCIEDAD ECOLOGICA DE BARAHONA (SOEBA) 162,000
0218 SOCIEDAD ECOLOGICA DEL CIBAO, SANTIAGO 1,800,000
0218 SOCIEDAD EDUCATIVA Y ECOLOGICA DE RANCHO ARRIBA (SEERA) 380,000
TOTAL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: 42,754,800
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
0219 ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, D. N. 12,000,000
0219 ACREDITADORA INTERNACIONAL PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN EL GRAN CARIBE (GCREAS) 2,000,000
0219 ASOCIACION DOMINICANA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES, INC. 240,000
0219 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, (FLACSO) 8,380,000
0219 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL CIBAO ORIENTAL 39,459,435
SUBTOTAL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA: 62,079,435
TRANSFERENCIAS A INST. DE EDUCACION SUPEROR 101,295,458
TOTAL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA: 163,374,893
TOTAL GENERAL TRANSFERENCIAS A LAS ASFL: 1,543,911,919
460
461
RECURSOS EXTERNOS Y CONTRAPARTIDAS
462
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,905,108 3,473,094,892 3,500,000,000 0 3,500,000,000
02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 26,905,108 973,094,892 1,000,000,000 0 1,000,000,000
11 PROTECCION SOCIAL 26,905,108 973,094,892 1,000,000,000 0 1,000,000,000
01 PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES Y ATENCION DE RIESGO 26,905,108 973,094,892 1,000,000,000 0 1,000,000,000
00 N/A 6014 APOYO AL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL 2176-OCDR
0 973,094,892 973,094,892 0 973,094,892
03 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL EN PEDERNALES Y PREVENCION DE RIESGOS DE LA SALUD EN 5 PROVINCIAS FRONTERIZAS
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
26,905,108 0 26,905,108 0 26,905,108
05 OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 0 2,500,000,000 2,500,000,000 0 2,500,000,000
11 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 0 238,651 238,651 0 238,651
00 N/A 0 238,651 238,651 0 238,651
27 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE EL LIBERTADOR, EN LA PROVINCIA AZUA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 238,651 238,651 0 238,651
15 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
00 N/A 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
03 AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA, EN HERRERA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 27,441,537 27,441,537 0 27,441,537
05 RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNIDAD LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 30,690,325 30,690,325 0 30,690,325
06 EQUIPAMIENTO HOSPITAL SALINAS, PROVINCIA BARAHONA 6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 4,934,663 4,934,663 0 4,934,663
08 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO, EN LA PROVINCIA AZUA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 14,007,490 14,007,490 0 14,007,490
09 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LA MATERNIDAD DOLORES DE LA CRUZ EN MONTELLANO, PUERTO PLATA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 1,414,366 1,414,366 0 1,414,366
10 RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 24,161,882 24,161,882 0 24,161,882
12 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 30,309,051 30,309,051 0 30,309,051
14 CONSTRUCCIÓN LOTE 1- EDIFICIO DE LABORATORIO, MUNICIPIO COTUI
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 34,709,419 34,709,419 0 34,709,419
16 CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 1,681,724,925 1,681,724,925 0 1,681,724,925
17 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
463
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,905,108 3,473,094,892 3,500,000,000 0 3,500,000,000
05 OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 0 2,500,000,000 2,500,000,000 0 2,500,000,000
15 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
00 N/A 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
18 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
19 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
20 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
21 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO EL SEYBO. PROV. EL SEYBO.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
23 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA) DISTRITO NACIONAL.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
28 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN HATILLO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
29 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
30 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
31 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
32 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO HATO MAYOR. PROV. HATO MAYOR
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
33 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN LOS PRADITOS, SECTOR JULIETA MORALES, DISTRITO NACIONAL
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
35 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
36 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
464
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,905,108 3,473,094,892 3,500,000,000 0 3,500,000,000
05 OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 0 2,500,000,000 2,500,000,000 0 2,500,000,000
15 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
00 N/A 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
37 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN RIO ARRIBA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
38 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
39 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MADRE VIEJA, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
40 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
41 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
42 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
43 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
44 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO EL FACTOR, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
45 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROVINCIA AZUA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
46 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
47 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
48 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
49 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
465
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,905,108 3,473,094,892 3,500,000,000 0 3,500,000,000
05 OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 0 2,500,000,000 2,500,000,000 0 2,500,000,000
15 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
00 N/A 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
50 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
51 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
52 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
53 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
54 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA JOYA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 30,969,890 30,969,890 0 30,969,890
55 CONSTRUCCIÓN Y EQUIOAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
56 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
57 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL, MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
58 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
59 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
60 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL TIREO, MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
61 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
62 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
466
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26,905,108 3,473,094,892 3,500,000,000 0 3,500,000,000
05 OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 0 2,500,000,000 2,500,000,000 0 2,500,000,000
15 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
00 N/A 0 2,499,761,348 2,499,761,348 0 2,499,761,348
63 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 15,484,945 15,484,945 0 15,484,945
16 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS PARA CENTROS EDUCATIVOS
0 1 1 0 1
00 N/A 0 1 1 0 1
03 CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITESCO), SAN LUÍS, PROVINCIA SANTO DOMINGO
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 1 1 0 1
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
467
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 0 13,530,383 13,530,383 0 13,530,383
01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 0 13,530,383 13,530,383 0 13,530,383
12 SERVICIOS Y CONTROL DE MIGRACION 0 13,530,383 13,530,383 0 13,530,383
00 N/A 0 13,530,383 13,530,383 0 13,530,383
01 NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA CONTROL MIGRATORIO EN LA REPUBLICA DOMINICANA
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 13,530,383 13,530,383 0 13,530,383
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
468
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0203 MINISTERIO DE DEFENSA 0 84,332,592 84,332,592 0 84,332,592
01 MINISTERIO DE DEFENSA 0 84,332,592 84,332,592 0 84,332,592
01 DESPACHO DEL MINISTRO 0 84,332,592 84,332,592 0 84,332,592
00 N/A 0 84,332,592 84,332,592 0 84,332,592
02 HABILITACIÓN DEL INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR (MODERNIZACION) EN REP. DOM.
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 84,332,592 84,332,592 0 84,332,592
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
469
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0205 MINISTERIO DE HACIENDA 165,411,413 278,237,234 443,648,647 44,917,411 488,566,058
01 MINISTERIO DE HACIENDA 165,411,413 278,237,234 443,648,647 44,917,411 488,566,058
12 REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000
00 N/A 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000
00 N/A 0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000
14 ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000
00 N/A 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000
01 HABILITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000
19 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 19,539,580 238,237,234 257,776,814 19,917,411 277,694,225
00 N/A 19,539,580 238,237,234 257,776,814 19,917,411 277,694,225
00 N/A 0100 FONDO GENERAL 19,539,580 238,237,234 257,776,814 19,917,411 277,694,225
20 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 95,871,833 0 95,871,833 25,000,000 120,871,833
00 N/A 95,871,833 0 95,871,833 25,000,000 120,871,833
00 N/A 0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
95,871,833 0 95,871,833 25,000,000 120,871,833
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
470
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,510,000,000 5,586,456,483 7,096,456,483 0 7,096,456,483
01 MINISTERIO DE EDUCACION 1,510,000,000 5,586,456,483 7,096,456,483 0 7,096,456,483
01 ACTIVIDADES CENTRALES 5,000,000 5,000,000 10,000,000 0 10,000,000
00 N/A 5,000,000 5,000,000 10,000,000 0 10,000,000
00 DIAGNOSTICO DEL DESEMPEÑO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL.
0391 BID 1333 INSTITUCIONEAS SECTOR SOCIAL - EDUCACION
5,000,000 5,000,000 10,000,000 0 10,000,000
02 PROYECTOS CENTRALES 103,339,779 0 103,339,779 0 103,339,779
00 N/A 103,339,779 0 103,339,779 0 103,339,779
01 CONSTRUCCIÓN DE 1340 AULAS PARA NIVEL BASICO Y MEDIO DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL A NIVEL NACIONAL.
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
103,339,779 0 103,339,779 0 103,339,779
14 SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000
00 N/A 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000
03 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN HOTELERA, PASTELERIA Y GASTRONOMÍA EN SANTO DOMINGO E HIGUEY.
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000
17 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES
1,401,660,221 5,571,456,483 6,973,116,704 0 6,973,116,704
00 N/A 0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
10 CONSTRUCCIÓN DE 176 AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 324 AULAS DE EDUCACIÓN MEDIA EN LAS PROVINCIAS: LA ALTAGRACIA, LA ROMANA
0391 BID 1333 INSTITUCIONEAS SECTOR SOCIAL - EDUCACION
0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
01 CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 0 1,440,000,000 1,440,000,000 0 1,440,000,000
33 CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES DE LA PROVINCIA DISTRITO NACIONAL (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 288,000,000 288,000,000 0 288,000,000
37 CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 288,000,000 288,000,000 0 288,000,000
39 CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 64,000,000 64,000,000 0 64,000,000
40 CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 96,000,000 96,000,000 0 96,000,000
41 CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 96,000,000 96,000,000 0 96,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
471
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,510,000,000 5,586,456,483 7,096,456,483 0 7,096,456,483
01 MINISTERIO DE EDUCACION 1,510,000,000 5,586,456,483 7,096,456,483 0 7,096,456,483
17 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES
1,401,660,221 5,571,456,483 6,973,116,704 0 6,973,116,704
01 CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 0 1,440,000,000 1,440,000,000 0 1,440,000,000
42 CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 96,000,000 96,000,000 0 96,000,000
43 CONSTRUCCIÓN DE 16 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 128,000,000 128,000,000 0 128,000,000
44 CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 64,000,000 64,000,000 0 64,000,000
45 CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA AZUA (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 64,000,000 64,000,000 0 64,000,000
47 CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 64,000,000 64,000,000 0 64,000,000
48 CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 32,000,000 32,000,000 0 32,000,000
52 CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 32,000,000 32,000,000 0 32,000,000
53 CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 64,000,000 64,000,000 0 64,000,000
61 CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 64,000,000 64,000,000 0 64,000,000
02 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 1,401,660,221 3,931,456,483 5,333,116,704 0 5,333,116,704
02 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 54,394,266 54,394,266 0 54,394,266
03 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 30,219,037 30,219,037 0 30,219,037
06 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2)
0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
0 48,653,174 48,653,174 0 48,653,174
07 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE 2)
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 84,613,304 84,613,304 0 84,613,304
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
472
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,510,000,000 5,586,456,483 7,096,456,483 0 7,096,456,483
01 MINISTERIO DE EDUCACION 1,510,000,000 5,586,456,483 7,096,456,483 0 7,096,456,483
17 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES
1,401,660,221 5,571,456,483 6,973,116,704 0 6,973,116,704
02 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 1,401,660,221 3,931,456,483 5,333,116,704 0 5,333,116,704
08 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 42,306,652 42,306,652 0 42,306,652
10 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2)
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 78,569,497 78,569,497 0 78,569,497
12 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 87,635,208 87,635,208 0 87,635,208
16 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 154,117,089 154,117,089 0 154,117,089
17 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 24,175,230 24,175,230 0 24,175,230
18 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 30,219,037 30,219,037 0 30,219,037
19 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 33,240,941 33,240,941 0 33,240,941
20 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 69,503,786 69,503,786 0 69,503,786
21 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 69,503,785 69,503,785 0 69,503,785
22 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 36,262,845 36,262,845 0 36,262,845
24 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 27,197,133 27,197,133 0 27,197,133
26 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 27,197,133 27,197,133 0 27,197,133
27 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 36,262,845 36,262,845 0 36,262,845
28 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 39,284,748 39,284,748 0 39,284,748
29 AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 362,593,850 362,593,850 0 362,593,850
31 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 580,205,513 580,205,513 0 580,205,513
32 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 139,007,570 139,007,570 0 139,007,570
33 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 471,416,979 471,416,979 0 471,416,979
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
473
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,510,000,000 5,586,456,483 7,096,456,483 0 7,096,456,483
01 MINISTERIO DE EDUCACION 1,510,000,000 5,586,456,483 7,096,456,483 0 7,096,456,483
17 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES
1,401,660,221 5,571,456,483 6,973,116,704 0 6,973,116,704
02 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 1,401,660,221 3,931,456,483 5,333,116,704 0 5,333,116,704
34 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 87,635,207 87,635,207 0 87,635,207
35 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DISTRITO NACIONAL (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 169,226,607 169,226,607 0 169,226,607
36 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 507,679,823 507,679,823 0 507,679,823
37 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 377,737,963 377,737,963 0 377,737,963
39 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 54,394,267 54,394,267 0 54,394,267
42 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (FASE 2)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 208,202,994 208,202,994 0 208,202,994
43 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE 2)
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
1,015,359,646 0 1,015,359,646 0 1,015,359,646
44 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2)
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
386,300,575 0 386,300,575 0 386,300,575
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
474
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 526,356,774 399,579,459 925,936,233 63,864,200 989,800,433
01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 526,356,774 399,579,459 925,936,233 63,864,200 989,800,433
01 ACTIVIDADES CENTRALES 0 190,536,854 190,536,854 30,484,879 221,021,733
00 N/A 0 190,536,854 190,536,854 30,484,879 221,021,733
00 N/A 0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 190,536,854 190,536,854 30,484,879 221,021,733
13 SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 442,125,315 0 442,125,315 33,379,321 475,504,636
00 N/A 442,125,315 0 442,125,315 33,379,321 475,504,636
00 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EMBARAZADAS Y EL PERIODO NEONATAL EN LA REGIÓN III DE SALUD.
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
377,244,699 0 377,244,699 33,379,321 410,624,020
01 MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS A LA EXCELENCIA MATERNO-INFANTIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
64,880,616 0 64,880,616 0 64,880,616
14 ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 84,231,459 209,042,605 293,274,064 0 293,274,064
00 N/A 13,000,000 0 13,000,000 0 13,000,000
00 CAPACITACIÓN A EVALUADORES SOBRE LA ESTRATEGIA DE HOSPITALES SEGUROS FRENTE A DESASTRES A NIVEL NACIONAL
0717 SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS/ FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALE
13,000,000 0 13,000,000 0 13,000,000
05 SERVICIOS REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO 0 56,000,000 56,000,000 0 56,000,000
14 CONSTRUCCIÓN DE 2 CRUED EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO 0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 56,000,000 56,000,000 0 56,000,000
07 SERVICIOS REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL 0 103,042,605 103,042,605 0 103,042,605
07 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SOSUA 0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 103,042,605 103,042,605 0 103,042,605
08 SERVICIOS REGIONAL DE SALUD NORDESTE 71,231,459 50,000,000 121,231,459 0 121,231,459
08 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL REGIONAL VALVERDE MAO, REGIÓN NOROESTE, REPÚBLICA DOMINICANA.
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
09 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
71,231,459 0 71,231,459 0 71,231,459
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
475
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0209 MINISTERIO DE TRABAJO 3,280,000 35,213,603 38,493,603 0 38,493,603
01 MINISTERIO DE TRABAJO 3,280,000 35,213,603 38,493,603 0 38,493,603
11 FOMENTO DEL EMPLEO 3,280,000 35,213,603 38,493,603 0 38,493,603
00 N/A 3,280,000 35,213,603 38,493,603 0 38,493,603
00 N/A 0717 SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS/ FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALE
3,280,000 35,213,603 38,493,603 0 38,493,603
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
476
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA 14,116,334 187,757,214 201,873,548 47,000,000 248,873,548
01 MINISTERIO DE AGRICULTURA 14,116,334 187,757,214 201,873,548 47,000,000 248,873,548
11 FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 0 187,757,214 187,757,214 47,000,000 234,757,214
00 N/A 0 187,757,214 187,757,214 47,000,000 234,757,214
01 MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 15,000,000 15,000,000 6,000,000 21,000,000
03 MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DE POBRES RURALES DE LA FRONTERA (PRORURAL OESTE)
0100 FONDO GENERAL 0 15,000,000 15,000,000 5,000,000 20,000,000
04 MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO RURAL EN EL CENTRO Y ESTE DEL PAÍS (PRORURAL CENTRO Y ESTE).
0100 FONDO GENERAL 0 6,000,000 6,000,000 5,000,000 11,000,000
05 MEJORAMIENTO APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (PATCA II).
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000
07 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
0405 BID 1397 OC/DR APOYO AGROALIMENTARIA
0 131,757,214 131,757,214 21,000,000 152,757,214
12 ASISTENCIA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 14,116,334 0 14,116,334 0 14,116,334
00 N/A 14,116,334 0 14,116,334 0 14,116,334
00 N/A 0717 SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS/ FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALE
14,116,334 0 14,116,334 0 14,116,334
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
477
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 0 7,950,295,036 7,950,295,036 642,150,399 8,592,445,435
01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 0 7,950,295,036 7,950,295,036 642,150,399 8,592,445,435
11 CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 0 1,165,440,000 1,165,440,000 0 1,165,440,000
00 N/A 0 1,165,440,000 1,165,440,000 0 1,165,440,000
13 CONSTRUCCIÓN BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE (BTE) 0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 435,760,000 435,760,000 0 435,760,000
21 CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION DE LA ROMANA 0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 729,680,000 729,680,000 0 729,680,000
13 PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES
0 3,162,704,961 3,162,704,961 0 3,162,704,961
00 N/A 0 2,104,704,961 2,104,704,961 0 2,104,704,961
01 RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 14) EN LA PROVINCIA LA VEGA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
14 RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 8, PROVINCIA PERAVIA.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 17,984,088 17,984,088 0 17,984,088
50 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 22, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 301,935,247 301,935,247 0 301,935,247
54 RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 8), PROVINCIA DUARTE II
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 250,000,000 250,000,000 0 250,000,000
61 RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 11), PROVINCIA SANTO DOMINGO I
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 79,785,626 79,785,626 0 79,785,626
62 RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 13), PROVINCIA MONTE PLATA Y HATO MAYOR
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 172,000,000 172,000,000 0 172,000,000
65 RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR - SAN JOSE DE OCOA, LOTE 1
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 186,000,000 186,000,000 0 186,000,000
66 RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, REGION ESTE
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
68 RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVINCIAS DE LAS REG.NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4 REGION ESTE, PROV. EL SEIBO
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 91,000,000 91,000,000 0 91,000,000
71 RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES, LOTE 6 REGION NORTE, PROVINCIAS PUERTO PLATA Y MONTECRISTI
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 105,000,000 105,000,000 0 105,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
478
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 0 7,950,295,036 7,950,295,036 642,150,399 8,592,445,435
01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 0 7,950,295,036 7,950,295,036 642,150,399 8,592,445,435
13 PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES
0 3,162,704,961 3,162,704,961 0 3,162,704,961
00 N/A 0 2,104,704,961 2,104,704,961 0 2,104,704,961
72 RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 9 REGION NORTE
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 91,000,000 91,000,000 0 91,000,000
75 RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE (LOTE 2) REGION SUR, PROV DISTRITO NACIONAL.
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 115,000,000 115,000,000 0 115,000,000
83 RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 7), PROVINCIA PUERTO PLATA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 66,000,000 66,000,000 0 66,000,000
92 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTES 1, 2, 3 Y 4, PROVINCIA SANTIAGO
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 179,000,000 179,000,000 0 179,000,000
95 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 7, PROVINCIA MONTECRISTI
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
01 N/A 0 1,058,000,000 1,058,000,000 0 1,058,000,000
01 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 15 Y 16, SANTO DOMINGO NORTE
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 236,000,000 236,000,000 0 236,000,000
02 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 17, PROVINCIA BARAHONA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
03 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 18, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 222,000,000 222,000,000 0 222,000,000
04 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 19, MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
05 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 20, PROVINCIA MONTE PLATA
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 250,000,000 250,000,000 0 250,000,000
15 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 0 3,418,134,125 3,418,134,125 584,167,320 4,002,301,445
00 N/A 0 2,165,254,125 2,165,254,125 580,765,952 2,746,020,077
01 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 1,513,031,963 1,513,031,963 0 1,513,031,963
09 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA ENTRADA SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
0482 PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939
0 46,850,108 46,850,108 4,894,424 51,744,532
16 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA
0100 FONDO GENERAL 0 237,319,737 237,319,737 528,048,251 765,367,988
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
479
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 0 7,950,295,036 7,950,295,036 642,150,399 8,592,445,435
01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 0 7,950,295,036 7,950,295,036 642,150,399 8,592,445,435
15 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 0 3,418,134,125 3,418,134,125 584,167,320 4,002,301,445
00 N/A 0 2,165,254,125 2,165,254,125 580,765,952 2,746,020,077
17 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE BARRANCA VILLA TAPIA PROVINCIAS LA VEGA Y HERMANAS MIRABAL.
6069 PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P
0 38,301,979 38,301,979 4,166,424 42,468,403
21 RECONSTRUCCIÓN CARRTERA CRUCE EL GUERRERO-GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA
0100 FONDO GENERAL 0 0 0 9,348,690 9,348,690
33 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LA ROMANA
0100 FONDO GENERAL 0 0 0 2,249,951 2,249,951
35 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VEGA (PALMARITO)-PUENTE JAMO 6069 PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P
0 18,194,957 18,194,957 1,798,429 19,993,386
37 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS GUARANAS-CRUCE AS GUIZAS, PROVINCIA DUARTE
6069 PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P
0 41,513,893 41,513,893 11,525,870 53,039,763
44 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA
0100 FONDO GENERAL 0 29,337,959 29,337,959 3,372,958 32,710,917
48 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA
0100 FONDO GENERAL 0 240,703,529 240,703,529 15,360,955 256,064,484
01 N/A 0 1,252,880,000 1,252,880,000 3,401,368 1,256,281,368
04 RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUCE EL PINTADO, PROVINCIAS DE LA ROMANA Y EL SEIBO
0100 FONDO GENERAL 0 0 0 3,401,368 3,401,368
30 RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO I, (DAÑOS POR PASO DE VAGUADAS ABRIL 2012, DECRETO NO.230-2012 D/F 12/05/2012)
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 250,000,000 250,000,000 0 250,000,000
32 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR
6025 BONOS GLOBALES EXTERNOS
0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
39 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA Y AMPLIACION VARIANTE (CIRCUNVALACION) SAN PEDRO DE MACORIS
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 802,880,000 802,880,000 0 802,880,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
480
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 0 7,950,295,036 7,950,295,036 642,150,399 8,592,445,435
01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 0 7,950,295,036 7,950,295,036 642,150,399 8,592,445,435
16 CONSERVACION DE CARRETERAS 0 88,615,950 88,615,950 4,583,079 93,199,029
00 N/A 0 88,615,950 88,615,950 4,583,079 93,199,029
01 CONSERVACIÓN CARRETERA ACCESO JARABACOA CRUCE BAYACANES, PROVINCIA LA VEGA, (TRAMO I)
0482 PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939
0 1,407,888 1,407,888 1,000,000 2,407,888
02 CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE BAYACANES-ENTRADA JARABACOA EN LA PROVINCIA LA VEGA,(TRAMO II).
6069 PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P
0 14,817,759 14,817,759 1,293,489 16,111,248
03 CONSERVACIÓN CARRETERA LA VEGA-CUTUPU-MOCA, PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT
0100 FONDO GENERAL 0 7,690,466 7,690,466 281,652 7,972,118
04 CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS 0482 PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939
0 11,363,122 11,363,122 2,007,938 13,371,060
06 CONSERVACIÓN CARRETERA 15 DE AZUA ENTRADA SAN JUAN 6069 PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P
0 53,336,715 53,336,715 0 53,336,715
19 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES 0 115,400,000 115,400,000 53,400,000 168,800,000
00 N/A 0 115,400,000 115,400,000 53,400,000 168,800,000
01 CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL
0100 FONDO GENERAL 0 115,400,000 115,400,000 53,400,000 168,800,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
481
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 28,653,760 0 28,653,760 6,109,778 34,763,538
01 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 28,653,760 0 28,653,760 6,109,778 34,763,538
11 REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 28,653,760 0 28,653,760 6,109,778 34,763,538
00 N/A 28,653,760 0 28,653,760 6,109,778 34,763,538
02 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR EN COMUNIDADES DEL DISTRITO MUNICIPAL JOSE CONTRERAS, MOCA, PROV.ESPAILLAT
0717 SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS/ FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALE
28,653,760 0 28,653,760 6,109,778 34,763,538
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
482
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0213 MINISTERIO DE TURISMO 0 155,409,066 155,409,066 2,154,599 157,563,665
01 MINISTERIO DE TURISMO 0 155,409,066 155,409,066 2,154,599 157,563,665
11 FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA 0 155,409,066 155,409,066 2,154,599 157,563,665
00 NO APLICA 0 155,409,066 155,409,066 2,154,599 157,563,665
01 MEJORAMIENTO TURISMO SOSTENIBLE CIUDAD COLONIAL 0100 FONDO GENERAL 0 155,409,066 155,409,066 2,154,599 157,563,665
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
483
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0218 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 175,221,176 0 175,221,176 1,000,000 176,221,176
01 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. 175,221,176 0 175,221,176 1,000,000 176,221,176
11 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y LA BIODIVERSIDAD 45,946,829 0 45,946,829 0 45,946,829
00 N/A 45,946,829 0 45,946,829 0 45,946,829
00 N/A 0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
45,946,829 0 45,946,829 0 45,946,829
12 MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 124,674,347 0 124,674,347 1,000,000 125,674,347
01 MANEJO DE RECURSOS FORESTALES 34,920,000 0 34,920,000 0 34,920,000
03 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO MASACRE Y PEDERNALES EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
14,400,000 0 14,400,000 0 14,400,000
04 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO LIBON EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICNA Y HAITI
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
20,520,000 0 20,520,000 0 20,520,000
02 MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES, DE LOS SUELOS Y LAS AGUAS
89,754,347 0 89,754,347 1,000,000 90,754,347
01 CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGION FRONTERIZA
0100 FONDO GENERAL 79,569,400 0 79,569,400 1,000,000 80,569,400
02 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA DETERMMINAR LOS USOS DEL AGUA EN CONFLICTO EN LA CUENCA DEL RIO ARTIBONITO EN LAS PROVIVNCIAS ELIAS PIÑA Y DAJABON
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
10,184,947 0 10,184,947 0 10,184,947
13 PREVENCION Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 4,600,000 0 4,600,000 0 4,600,000
00 N/A 4,600,000 0 4,600,000 0 4,600,000
00 INVESTIGACIÓN Y TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA GESTION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LA REPUBLICA DOMINICNA( DES. EL PERFIL DE LA GEST. INTERN.DE PROD. QUIM. EN RD)
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
4,600,000 0 4,600,000 0 4,600,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
484
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0219 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 151,529,771 0 151,529,771 0 151,529,771
01 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 151,529,771 0 151,529,771 0 151,529,771
11 SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR 57,438,529 0 57,438,529 0 57,438,529
00 NA 57,438,529 0 57,438,529 0 57,438,529
11 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AL SECTOR AGRICOLA PARA EL DESARROLLO DE LA PLASTICULTURA DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN ESTE Y MONTE PLATA
0739 APOYO PRESUPUESTARIO, RECURSOS UNION EUROPEA
57,438,529 0 57,438,529 0 57,438,529
12 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 94,091,242 0 94,091,242 0 94,091,242
00 N/A 94,091,242 0 94,091,242 0 94,091,242
12 HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ISA, SANTIAGO, R.D.
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
94,091,242 0 94,091,242 0 94,091,242
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
485
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0220 MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 758,949,149 304,155,608 1,063,104,757 246,338,306 1,309,443,063
01 MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 758,949,149 304,155,608 1,063,104,757 246,338,306 1,309,443,063
11 PLANIFICACION ECONOMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 0 186,654,554 186,654,554 110,000,000 296,654,554
00 N/A 0 186,654,554 186,654,554 110,000,000 296,654,554
01 HABILITACIÓN , REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO NACIONAL
0100 FONDO GENERAL 0 0 0 12,000,000 12,000,000
02 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA
0800 FONDO PARA CREDITO EXTERNO
0 186,654,554 186,654,554 98,000,000 284,654,554
14 COORDINACION DE LA PLANIFICACION 10,940,696 40,527,127 51,467,823 9,765,573 61,233,396
00 N/A 10,940,696 40,527,127 51,467,823 9,765,573 61,233,396
00 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN FISCAL LOCAL BASADA EN RESULTADOS EN EL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
10,940,696 40,527,127 51,467,823 9,765,573 61,233,396
16 COOPERACION INTERNANCIONAL 567,378,638 0 567,378,638 99,622,733 667,001,371
00 N/A 567,378,638 0 567,378,638 99,622,733 667,001,371
00 FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA
0717 SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS/ FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALE
434,057,481 0 434,057,481 25,000,000 459,057,481
18 CONSTRUCCIÓN MERCADO Y OFICINAS DE ADUANA DE DAJABON 0100 FONDO GENERAL 0 0 0 30,000,000 30,000,000
21 HABILITACIÓN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE EN DAJABON (IDDI) 0717 SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS/ FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALE
8,321,157 0 8,321,157 2,000,000 10,321,157
22 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS AL COMERCIO EN EL CORREDOR NORTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
0100 FONDO GENERAL 125,000,000 0 125,000,000 42,622,733 167,622,733
17 PROMOCION NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD 180,629,815 76,973,927 257,603,742 26,950,000 284,553,742
00 N/A 180,629,815 76,973,927 257,603,742 26,950,000 284,553,742
00 TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
0739 APOYO PRESUPUESTARIO, RECURSOS UNION EUROPEA
180,629,815 76,973,927 257,603,742 26,950,000 284,553,742
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
486
EESTRUCTURAPROGRAMATICA DDENOMINACIONES FUENTES
ESPECIFICAS DONACIONES PRESTAMOS TOTALEXTERNO CONTRAPARTIDA TOTAL
0403 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1,040,000 0 1,040,000 0 1,040,000
01 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1,040,000 0 1,040,000 0 1,040,000
11 ADMINISTRACION CONSTITUCIONAL 1,040,000 0 1,040,000 0 1,040,000
00 N/A 1,040,000 0 1,040,000 0 1,040,000
00 N/A 0900 FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
1,040,000 0 1,040,000 0 1,040,000
TOTAL GENERAL 3,361,463,485 18,468,061,570 21,829,525,055 1,053,534,693 22,883,059,748
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Recursos Externos y Contrapartidas, Segun Institucion
AADMINISTRACION CENTRAL
VValores RD$
GOBIERNO CENTRAL
487
PROYECTOS POR PROGRAMASFUENTES Y ORGANISMO FINANCIADOR
SEG N INSTITUCIONES
488
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1,031,838,022
02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 1,031,838,022
11-PROTECCION SOCIAL 1,031,838,022
01-PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES Y ATENCION DE RIESGO 1,000,000,000
00-N/A APOYO AL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL 2176-OCDR
CREDITO EXTERNO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
973,094,892
0011-Fortalecimiento Institucional para la Erradicación de la Pobreza a través del Programa Solidaridad
352,131,600
0012-Fortalecimiento del Programa de Inversión Sectorial Social 383,400,000
0016-Aumentar la demanda de los servicios públicos en las áreas de salud, nutrición y educación; y aumentar la calidad de los servicios de salud
94,949,231
0017-Fortalecer a Solidaridad en su capacidad de planificación, supervisión operativa y comunicación con sus beneficiarios; y las actividades de evaluacion y monitoreo
6,066,615
0020-Fortalecimiento del programa Solidaridad Fase IV 124,929,042
0021-Asistencia técnica del programa Solidaridad Fase IV 11,618,404
03-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL EN PEDERNALES Y PREVENCION DE RIESGOS DE LASALUD EN 5 PROVINCIAS FRONTERIZAS
FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO (AECID)
26,905,108
0051-Adquisición de Equipos para la Construcción Hospital en Pedernales 5,065,658
0052-Campaña de capacitación y educación en prevensión de riesgos en salud 2,349,325
0053-Supervisión Construcción Hospital en Pedernales 1,620,572
0054-Construcción Hospital en Pedernales 17,869,553
02-DESARROLLO SOCIAL- LOCAL 31,838,022
01-CONSTRUCCIÓN DE 665 LETRINAS DE FOZO DOBLE EN LAS PROV. DEBARAHONA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL SEIBO, MOCA, MONTECRISTI, SANPEDRO DE MACORIS Y SAN JOSE DE OCOA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 870,468
0051-Construcción de 665 Letrinas de Fozo Doble en las Prov. De Barahona, San Francisco de Macorís, El Seibo, Moca, Montecristi, San Pedro de Macoris y San José de Ocoa
870,468
Proyectos de Inversion por Institucion, Segun Programas, Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)489
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1,031,838,022
02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 1,031,838,022
11-PROTECCION SOCIAL 1,031,838,022
02-DESARROLLO SOCIAL- LOCAL 31,838,022
02-CONSTRUCCIÓN DE 166 BAÑOS EN SANTO DOMINGO, MOCA Y EL SEIBO FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,037,724
0051-Soluciones Ambientales 1,037,724
03-CONSTRUCCIÓN DE 1,050 UNIDADES DE LETRINAS SENCILLA CON LADRILLOSECOLOGICOS EN LA REGION NORTE, REGION SUR, REGION ESTE Y LA PROVINCIASANTO DOMINGO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 3,058,824
0051-Construcción de 1,050 unidades de Letrinas Sencillas con ladrillos ecológico en la Región Norte, Región Sur, Región Este y la Prov. Santo Domingo
3,058,824
04-CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS DIGNAS CON LADRILLOS ECOLOGICOS EN LAPROV. SANTO DOMINGO, MOCA Y EL SEIBO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,356,010
0051-Construcción de 70 Viviendas Digna con ladrillos ecológico en Santo Domingo, Moca y El Seibo
1,356,010
05-REHABILITACIÓN DE 167 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL,MOCA, EL SEIBO Y SAN PEDRO DE MACORIS
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,936,968
0051-Rehabilitación de 167 viviendas en Santo Domingo, Distrito Nacional, Moca, El Seibo y San Pedro de Macoris
2,936,968
06-REHABILITACIÓN DE OBRAS FISICAS EN DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO,SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 3,588,247
0051-REHABILIATACIÓN DE OBRAS 3,588,247
08-CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN VILLA BISONO, NAVARRETE, PROVINCIASANTIAGO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,258,767
0051-Construcción Escuela Villa en Bisonó, Navarrete, Prov. Santiago 1,258,767
13-CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE 3 AULAS MAS DIRECCION Y COCINA, LARUFINA, LOS LLANOS, S.P.MACORIS
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,000,000
0051-Construcción Escuela de 3 aulas, Dirección y Cocina en las Comunicades La Rufina y San José de los Llanos
930,000
0052-Supervisión de la Construcción de la Escuela de 3 Aulas, Dirección y Cocina 40,000
0053-Capacitación al Personal de la Escuela 30,000
17-CONSTRUCCIÓN DE UNA CLINICA RURAL TIPO EN LA PLAZA, MATA PALACIO,PROVINCIA HATO MAYOR
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 260,209
0051-Construcción de la Clínica 260,209
20-CONSTRUCCIÓN DE UNA CLINICA RURAL DAJAO, LOS ALMACIGOS, SANTIAGORODRIGUEZ
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,989,981
0051-Construcción Clínica Rural Dajao - los Almácigos, Prov. Santiago Rodríguez 1,989,981
23-CONSTRUCCIÓN DE UN SALON PASTORAL, EL VIGIADOR, MONTE CRISTI FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 476,578
0051-Construcción Salón Pastoral, El Vigiador, Prov. Montecristi 476,578
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)490
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1,031,838,022
02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 1,031,838,022
11-PROTECCION SOCIAL 1,031,838,022
02-DESARROLLO SOCIAL- LOCAL 31,838,022
29-REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE UN (1) AULA MAS OBRAS DE APOYO, LOSPALMARITOS, TENARES
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 181,347
0051-Rehabilitación Escuela 1 aula y Obras de Apoyo, Los Palmaritos, Tenares 181,347
30-CONSTRUCCIÓN DE UN PLAY DE SOFTBALL MAS OBRAS DE APOYO, LA LUISAMONTE PLATA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,491,910
0051-Construcción Play de Softball y Obras de Apoyo, La Luisa Monte Plata 1,491,910
32-CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE DOS (2) AULAS EN LA CIENAGA DEBARAHONA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,800,000
0051-Construcción Escuela de 2 aulas en la Cienaga de Barahona 1,800,000
61-CONSTRUCCIÓN DE UNA CLINICA RURAL TIPO EN SAN FELIPE ARRIBA, PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 170,378
0051-Construcción de la Clínica 170,378
62-REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA JAIME MOLINA EN PALMARITO, SALCEDO,PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 67,499
0051-Rehabilitación de la Escuela 67,499
63-RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO,SANTIAGO, SAN CRISTOBAL Y SAN FRANCISCO DE MACORIS
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 3,588,247
0051-Reconstrucción de Viviendas 3,588,247
64-RECONSTRUCCIÓN Y DRENAJE LOMA DE LA JICOTEA EN EL CAMINO VECINAL RIO JAGUA LA PLACETA EN DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO ALMEDIO , MUNICIP
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,500,000
0051-RECONSTRUCCION Y DRENAJE LOMA DE LA JICOTEA EN EL CAMINO VECINAL RIO JAGUA LA PLACETA EN DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO ALMEDIO
1,500,000
68-RECONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CAÑADA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIOPUERTO RICO, DETRAS DE LA FERRETERIA GONZALES EN LA AV. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,400,000
0051-SANEAMIENTO DE CAÑADA DE AGUAS NEGRAS 1,400,000
88-CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN TIREO, CONSTANZA, PROVINCIALA VEGA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 88,000
0051-Construcción del Centro Comunal 88,000
89-CONSTRUCCIÓN 280 ML VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA GRADA YPARQUE INFANTIL AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA GENERACION EN LACOMUNIDAD DE ARROYO HONDO BANI
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,216,865
0051-CONSTRUCCION 280 ML VERJA PERIMETRAL 1,216,865
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)491
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1,031,838,022
02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 1,031,838,022
11-PROTECCION SOCIAL 1,031,838,022
02-DESARROLLO SOCIAL- LOCAL 31,838,022
90-RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LOS CASTILLOS ESTANCIA NUEVA. BAITOA,LICEY AL MEDIO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,500,000
0051-RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LOS CASTILLOS ESTANCIA NUEVA. BAITOA, LICEY AL MEDIO
2,500,000
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)492
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 13,530,383
01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 13,530,383
12-SERVICIOS Y CONTROL DE MIGRACION 13,530,383
00-N/A 13,530,383
01-NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA CONTROLMIGRATORIO EN LA REPUBLICA DOMINICANA
FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO OTROS BANCOS 13,530,383
0051-Normalización del Sistema Nacional de Control Migratorio 13,530,383
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)493
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0203-MINISTERIO DE DEFENSA 200,000,000
01-MINISTERIO DE DEFENSA 200,000,000
01-DESPACHO DEL MINISTRO 200,000,000
00-N/A 200,000,000
02-HABILITACIÓN DEL INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR (MODERNIZACION) ENREP. DOM.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 200,000,000
0051-readecuacion de la estrutura fisica del cartografico 25,667,408
0052-compra de vehiculos , embarcacion, avion bimotor 84,332,592
0053-sistema informatico de cartografia 63,621,378
0054-formacion de tecnicos 26,378,622
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)494
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0204-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 99,670,142
01-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 99,670,142
12-EXPEDICION,RENOVACION Y CONTROL DE PASAPORTES 99,670,142
00-N/A 99,670,142
01-NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS ENLA REPUBLICA DOMINICANA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 99,670,142
0051-SISTEMAS Y EQUIPOS EMISION DE PASAPORTES ELECTRONICOS 48,813,453
0052-EQUIPOS SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES ELECTRONICOS 50,204,240
0053-ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES ELECTRONICOS
652,449
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)495
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0205-MINISTERIO DE HACIENDA 807,153,558
01-MINISTERIO DE HACIENDA 807,153,558
12-REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES 40,000,000
00-N/A 40,000,000
00-N/A FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO OTROS BANCOS 40,000,000
0003-Diseño de la Encuesta para el Catastro Nacional y Desarrollo de Tecnología 38,500,000
0004-Análisis de los Resultados de las Encuestas del Catastro Nacional de la RepúblicaDominicana
1,500,000
14-ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS 368,587,500
00-N/A 368,587,500
01-HABILITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE LAREPÚBLICA DOMINICANA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 368,587,500
0051-ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PORTAL TRANSACCIONAL DE REP. DOM. 187,719
0052-SISTEMAS INFORMATICOS ASOCIADOS AL PORTAL TRANSACCIONAL DE REP. DOM.
24,583,669
0053-ASITENCIAS TECNICAS ASOCIADAS AL PORTAL TRANSACCIONAL DE REP.DOM.
2,665,609
0054-IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL TRANSACCIONAL DE LA REP. DOM. 337,133,318
0055-CONSULTORIAS PROYECTO PORTAL TRANSACCIONAL DE LA REP. DOM. 4,017,185
19-MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 277,694,225
00-N/A 277,694,225
00-N/A SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS/ FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALE
DONACION EXTERNA
BANCO MUNDIAL (BM)
277,694,225
0002-Consultorías para la Administración Financiera de Recursos Públicos - PAFI 9,769,790
0003-Aplicaciones y Sistemas Informáticos de la Administración Financiera Recursos Públicos - PAFI
258,154,645
0004-Equipamiento para la Administración Financiera de los Recursos Públicos - PAFI 9,769,790
20-ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 120,871,833
00-N/A 120,871,833
00-N/A FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
BANCO MUNDIAL (BM)
120,871,833
0003-Fortalecimiento de la Capacidad Técnica, Financiera y Administrativa de DIGEPRES - PROFIDEC
58,335,433
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)496
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0205-MINISTERIO DE HACIENDA 807,153,558
01-MINISTERIO DE HACIENDA 807,153,558
20-ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 120,871,833
00-N/A 120,871,833
00-N/A FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
BANCO MUNDIAL (BM)
120,871,833
0004-Fortalecimiento del Sistema Presupuestario - PROFIDEC 47,536,400
0005-Desarrollo de una Oferta de Productos y Servicios Institucionales PROFIDEC 15,000,000
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)497
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
01-ACTIVIDADES CENTRALES 11,500,000
00-N/A 11,500,000
00-DIAGNOSTICO DEL DESEMPEÑO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 11,500,000
0007-Capacitacion y entrenamiento a docentes 1,500,000
0008-Contratacion de consultoria 1,500,000
0009-Equipamiento 3,500,000
0010-Aplicacion de la Metodologia de diagnostico, analisis y publicacion de resultados 5,000,000
02-PROYECTOS CENTRALES 103,339,779
00-N/A 103,339,779
01-CONSTRUCCIÓN DE 1340 AULAS PARA NIVEL BASICO Y MEDIO DENTRO DELPROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL A NIVEL NACIONAL.
FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
103,339,779
0051-Construcción de 79 Aulas para el Nivel Básico y Medio a Nivel Nacional 103,339,779
14-SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA 10,000,000
00-N/A 10,000,000
03-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN HOTELERA,PASTELERIA Y GASTRONOMÍA EN SANTO DOMINGO E HIGUEY.
FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO AGENCIA FRANCESA PARA EL DESARROLLO
10,000,000
0051-Construcción de los Centros del Formación Hotelera del Este 10,000,000
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
00-N/A 250,000,000
10-CONSTRUCCIÓN DE 176 AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 324 AULAS DEEDUCACIÓN MEDIA EN LAS PROVINCIAS: LA ALTAGRACIA, LA ROMANA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 250,000,000
0051-Construccion de la planta fisica 190,000,000
0052-Adquisicion e instalacion de equipos 60,000,000
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 3,370,000,000
33-CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES DE LA PROVINCIA DISTRITONACIONAL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 303,300,000
0051-Equipamiento de 9 estancias infantiles en el Distrito Nacional 15,300,000
0052-construccion de 9 estancias infantiles en la provincia Diostrito Nacional 288,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)498
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 3,370,000,000
34-CONSTRUCCIÓN DE 27 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTODOMINGO (FASE 2)
BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO
CRÉDITO INTERNO EMISION DE BONOS 909,900,000
0051-CONSTRUCCIÓN DE 27 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
864,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 27 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
45,900,000
35-CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 269,600,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 8 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO 13,600,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO 256,000,000
36-CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIASAN JUAN (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN JUAN 3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN JUAN 64,000,000
37-CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANCRISTOBAL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 303,300,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 9 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL
15,300,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL
288,000,000
38-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 101,100,000
0051-EQUIPAMIWENTO DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA
5,100,000
0052-CONSTRUCCIÓN 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA 96,000,000
39-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRODE MACORIS (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS
3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS
64,000,000
40-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 101,100,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE 5,100,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE 96,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)499
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 3,370,000,000
41-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PUERTOPLATA (FASE 2)
APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
CREDITO EXTERNO OTROS BANCOS 101,100,000
0051-CONSTRUCCIÓN 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA
96,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA
5,100,000
42-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LAALTAGRACIA (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 101,100,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA
5,100,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA
96,000,000
43-CONSTRUCCIÓN DE 16 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA PROVINCIA DE LA VEGA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 134,800,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 16 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA PROVINCIA DE LA VEGA 6,800,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 16 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA PROVINCIA DE LA VEGA
128,000,000
44-CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA(FASE 2)
APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
CREDITO EXTERNO OTROS BANCOS 67,400,000
0051-CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA 64,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA
3,400,000
45-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA AZUA (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA AZUA 3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA AZUA 64,000,000
46-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ESPAILLAT 32,000,000
47-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE
3,400,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)500
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 3,370,000,000
47-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 67,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE
64,000,000
48-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES
32,000,000
49-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA 32,000,000
50-CONSTRUCCIÓN DE I ESTANCIA INFATIL EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE I ESTANCIA INFATIL EN LA PROVINCIA DE PERAVIA 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE I ESTANCIA INFATIL EN LA PROVINCIA DE PERAVIA 32,000,000
51-CONSTRUCCIÓN 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA
1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA
32,000,000
52-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR(FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
33,700,000
0051-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR
32,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE HATO 1,700,000
53-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA HERMANASMIRABAL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
64,000,000
54-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGORODRIGUEZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
1,700,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)501
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 3,370,000,000
54-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGORODRIGUEZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
32,000,000
55-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO 32,000,000
56-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE DAJABON (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE DAJABON 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE DAJABON 32,000,000
57-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI
1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI
32,000,000
58-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDADSANCHEZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ
1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ
32,000,000
59-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA SAMANA (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA SAMANA 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA SAMANA 32,000,000
60-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE MONSEÑORNOUEL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 67,400,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
3,400,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL
64,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)502
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
01-CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2) 3,370,000,000
61-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANCHEZRAMIREZ (FASE 2)
APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
CREDITO EXTERNO OTROS BANCOS 67,400,000
0051-CONSTRUCCIÓN 1 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ
64,000,000
0052-EQUIPAMIENTO 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ
3,400,000
62-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA
1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA
32,000,000
63-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO 1,700,000
0052-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO 32,000,000
64-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,700,000
0051-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA
32,000,000
0052-EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA 1,700,000
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
01-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 123,898,053
0051-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO KILOMETRO # 7 MUNICIPIO AZUA 15,109,520
0052-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA ADELA ROMERO DE CESPEDESPROF. - VILLARPANDO MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMAS
9,065,711
0053-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO MARINO ANTONIO GERALDO - TABARAABAJO MUNICIPIO MARINO ANTONIO GERALDO - TABARA
6,043,807
0054-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA SANTIAGO LUCIANO - LOSNARANJOS MUNICIPIO PADRE LAS CASAS
21,153,326
0055-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CARRIZAL MUNICIPIO PERALTA 9,065,711
0056-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO GUAYACANAL MUNICIPIO PUEBLO VIEJO 9,065,711
0057-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO SANTA TERESA DE JESUS (BASICA)MUNICIPIO SABANA YEGUA
21,153,326
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)503
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
01-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 123,898,053
0058-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO TOROS, LOS MUNICIPIO TABARA ARRIBA 6,043,807
0059-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO LICEO ROQUE FELIZ MUNICIPIO TABARAARRIBA
6,043,807
0060-AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO CANO, EN EL MUNICIPIO AZUA 21,153,327
02-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO(FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
102,744,726
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ULPINA GONZALEZ MENDEZ - EL MAMON MUNICIPIO GALVÁN
27,197,133
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ZULEMA LUCIANO MUNICIPIO GALVÁN 15,109,520
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO GREGORIO LUPERON - EL FARO DEL CERRO MUNICIPIO LOS RIOS
9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO APOLINAR PERDOMO MUNICIPIO NEIBA 6,043,807
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ADRIANA HERASME DE MENDEZ - PLAZA CACIQUE MUNICIPIO NEIBA
12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ESTANILA FLORIAN MUNICIPIO NEIBA 6,043,807
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO FERNANDO TAVERA - GALVAN (LICEO) MUNICIPIO GALVÁN
27,197,133
03-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA(FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
96,700,919
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BAHORUCO MUNICIPIO, LA CIENAGA 30,219,037
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALADILLOS - CARIDAD PICHICOQUE, LOS MUNICIPIO, MUNICIPIO LAS SALINAS
12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALINAS, LAS, MUNICIPIO LAS SALINAS 9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ALTAGRACIA CASANDRA DAMIRON SANTANA, MUNICIPIO VICENTE NOBLE
12,087,615
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MARIA TRINIDAD SANCHEZ, MUNICIPIO VICENTE NOBLE
12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA, MUNICIPIO BARAHONA
21,153,326
04-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 42,306,652
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PINO, EL, MUNICIPIO DAJABÓN 21,153,326
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA MADRE GERTRUDIS CASTAÑEDA FE Y ALEGRÍA, MUNICIPIO DAJABÓN
21,153,326
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)504
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
05-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 166,204,704
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO AGUSTIN CHALJUB, MUNICIPIO LASGUARANAS
12,087,612
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PEDRO MIR - LA BOCA, MUNICIPIO SANFRANCISCO DE MACORÍS
15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO DURGES MARIA VARGAS VARGAS -CRUCE DEL CAIMITO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS
15,109,519
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO GASTON FERNANDO DELIGNE - LAAMARGA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS
15,109,519
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALOME UREÑA, MUNICIPIO SANFRANCISCO DE MACORÍS
3,021,904
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PEDRO FRANCISCO BONO, MUNICIPIOSAN FRANCISCO DE MACORÍS
9,065,711
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PEÑA, LA, MUNICIPIO SAN FRANCISCODE MACORÍS
3,021,904
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO FRANCISCO RODRIGUEZ AZCONA PROF.- LA YAGUIZA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS
3,021,904
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO GUARAGUAOS, LOS, MUNICIPIO VILLA RIVA
36,262,845
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO CLEOTILDE HERRERA SANTANA, MUNICIPIO VILLA RIVA
3,021,904
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MARIA ALEJANDRINA PICHARDO, MUNICIPIO VILLA RIVA
18,131,422
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ADELAYDA MOLINA I., MUNICIPIO VILLA RIVA
9,065,711
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALOME UREÑA, MUNICIPIO ARENOSO 24,175,230
06-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 163,182,800
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO CAÑADA DEL AGUA, MUNICIPIO EL SEIBO 15,109,519
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ALEMAN, MUNICIPIO EL SEIBO 12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PASO CIBAO, MUNICIPIO EL SEIBO 12,087,615
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO POLITECNICO SANTA CRUZ DEL SEIBO FE Y ALEGRÍA, MUNICIPIO EL SEIBO
30,219,037
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA MINA, LA, MUNICIPIO MICHES 3,021,904
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA GINA, LA, MUNICIPIO MICHES 24,175,230
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS FRANCESES, MUNICIPIO MICHES
54,394,267
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)505
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
06-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 163,182,800
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS MAMEYES, MUNICIPIO MICHES
12,087,613
07-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 199,445,644
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ISABEL LA, MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN
12,087,615
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO JOSEFA DEL CARMEN LIRIANO PROF., MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN
3,021,904
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO JORGE RUBEN BONILLA CASTELLE PROF. , MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
30,219,037
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO LAS CANAS, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
9,065,711
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO OLIVIA NUÑEZ HIDALGO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ELEUTERIO SALAZAR JIMENEZ, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
30,219,037
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE
24,175,230
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO JAMAO AL NORTE, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE
9,065,711
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO HOGAR ESCUELA LA MILAGROSA, MUNICIPIO MOCA
12,087,615
0060-AMPLIACIÓNPLANTEL EDUCATIVO BOCA FERREA, MUNICIPIO MOCA 3,021,904
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO TEJADAS, LOS, MUNICIPIO MOCA 24,175,230
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO LA SOLEDAD SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO MOCA
9,065,711
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO CAIMITO, EL, MUNICIPIO MOCA 3,021,904
0064-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ONESIMO POLANCO, MUNICIPIO MOCA 18,131,420
08-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 84,613,304
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA MANGO LIMPIO, MUNICIPIO EL VALLE
18,131,422
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA MONTE COCA, MUNICIPIO HATO MAYOR
9,065,711
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MORQUECHO, MUNICIPIO HATO MAYOR 15,109,519
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)506
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
08-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 84,613,304
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO VIRGINIA POU, MUNICIPIO SABANA DE LA MAR
42,306,652
09-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HERMANASMIRABAL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 36,262,845
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO MONTELLANO, MUNICIPIO SALCEDO 3,021,904
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO GUAMA, LA, MUNICIPIO TENARES 15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO JAGUITA, LA, MUNICIPIO TENARES 9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO PLACER, EL , MUNICIPIO TENARES 9,065,711
10-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 178,292,319
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CATALINA SÁNCHEZ, , MUNICIPIO BOHECHÍO
3,021,904
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PEDRO ROMERO MONTERO PROF. - EL PINAR, MUNICIPIO EL CERCADO
12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ELUPINA GONZALEZ, MUNICIPIO EL CERCADO
15,109,519
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, AUGUSTO MORILLO VICENTE PROF. - EL PINAR DE LA CAN, MUNICIPIO EL CERCADO
21,153,326
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSÉ ANTONIO MATEO DE LA ROSA - SOSA, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA
9,065,711
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CAÑA SEGURA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN
12,087,615
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FEDERICO LAGRANGE FELIZ, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN
3,021,904
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN ANDRES, MUNICIPIO VALLEJUELO
33,240,941
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SATURNINO TERRERO URENA - LOS JAQUIMEYES, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA
18,131,422
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ALEJANDRO DE LOS SANTOS PANIAGUA, PROF., MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
24,175,230
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, EDALIO BAEZ MERAN, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
12,087,615
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSÉ MARGARITA ALEJANDRO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
3,021,904
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, HATICO DEL GUANAL, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
12,087,613
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)507
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
11-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 87,635,207
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ALTAGRACIA CUEVAS PROF., MUNICIPIO CRISTÓBAL
9,065,711
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RAMON BOLIVAR MEDRANO M. - BATEY # 7, MUNICIPIO CRISTÓBAL
18,131,422
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MANOLO PERDOMO - PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DUVERGÉ
6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MAXIMO PEREZ FLORIAN PROF. - JIMANI, MUNICIPIO JIMANI
21,153,326
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PILAR MENDEZ - BARTOLOME, MUNICIPIO LA DESCUBIERTA
6,043,807
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANTONIA PEÑA PEREZ PROF. - MELLA, MUNICIPIO MELLA
12,087,615
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DOMINICANA ALTAGRACIA MOQUETE SUAREZ PROF - MELLA, MUNICIPIO MELLA
15,109,519
12-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DEMACORÍS (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 117,854,245
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BATEY CANUTILLO, MUNICIPIO QUISQUEYA
9,065,711
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LLANOS, LLANOS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
36,262,845
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PALOMA, LA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MILAGROSA, LA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
24,175,230
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FAVIO FIALLO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
15,109,519
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FELIPE VICINI PERDOMO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
27,197,133
13-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZRAMIREZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 172,248,512
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO COTUÍ
18,131,422
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN FRANCISCO ADAMES (LICO), MUNICIPIO COTUÍ
15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZAMBRANA ABAJO, MUNICIPIO COTUÍ
21,153,326
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ROBERTO CAMILO RECIO, MUNICIPIO COTUÍ
12,087,615
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, SIERRA PRIETA, MUNICIPIO FANTINO 9,065,711
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)508
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
13-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZRAMIREZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 172,248,512
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ABRAHAN CANAAN - CAMU PIÑA VIEJA, MUNICIPIO FANTINO
9,065,711
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN ANTONIO MOTA DOMINGUEZ, MUNICIPIO VILLA LA MATA
21,153,326
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS MANGOS, MUNICIPIO FANTINO
12,087,615
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MIGUEL ANGEL GARCIA VILORIA, MUNICIPIO LA MATA
18,131,422
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PROYECTO AGRARIO, MUNICIPIO VILLA LA MATA
12,087,615
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, HERNANDO ALONZO, MUNICIPIO VILLA LA MATA
12,087,615
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CANAS, LAS, MUNICIPIO VILLA LA MATA 12,087,615
14-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 60,438,074
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ARTURO GRULLÓN, MUNICIPIO JÁNICO
12,087,616
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JUAN ANTONIO COLLADO, MUNICIPIO JÁNICO
6,043,807
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE ANTONIO MARTE, MUNICIPIO PUÑAL
6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DON JUAN HERNÁNDEZ, MUNICIPIO SABANA IGLESIA
9,065,711
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA TRINA MOYA DE VÁSQUEZ, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS
6,043,807
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS
12,087,615
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PEDRO ANTONIO ESTRELLA, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ
9,065,711
15-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGORODRÍGUEZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 39,284,748
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO MONCIÓN
12,087,615
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS CAOBAS, MUNICIPIO SAN IGANCIO DE SABANETA
12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS INGENITOS, MUNICIPIO SAN IGANCIO DE SABANETA
6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LA CENIZA, MUNICIPIO SAN IGANCIO DE SABANETA
3,021,904
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)509
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
15-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGORODRÍGUEZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 39,284,748
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LA GINITA, MUNICIPIO VILLA LOS ALMÁCIGOS
6,043,807
16-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 274,727,794
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RUBEN VALDES SANCHEZ, , MUNICIPIO PEDRO BRAND
15,109,519
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ - EL BRISAL, MUNICIPIO PEDRO BRAND
12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ (CAMBIO POR NELLY NORBERTO GARCÍA REYES), MUNICIPIO PEDRO BRAND
6,043,807
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARIA MONTESSORI, MUNICIPIO PEDRO BRAND
18,131,422
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BASILIO FRIAS, MUNICIPIO PEDRO BRAND,SAN ANTONIO DE GUERA, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERA
12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ELIA CABRAL DE JESUS PROF. - LA CAOBA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
15,109,519
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FERREGU, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
18,131,422
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, NUESTRA SENORA DE LA MERCEDES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
42,306,652
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
51,372,363
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ROSARIO, EL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
18,131,422
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ROSARIO EVANGELINA SOLANO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
21,153,326
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LECHERIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
42,306,652
0063-TERMINACION EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE CIEGOS, SANTO DOMINGO ESTE
2,756,460
17-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 63,459,978
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, MUNICIPIO LAGUNA SALADA
15,109,519
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, MUNICIPIO MAO
24,175,230
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, AMINA, MUNICIPIO MAO 3,021,904
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JINAMAGAO ARRIBA, MUNICIPIO MAO 3,021,904
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)510
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
17-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 63,459,978
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, MUNICIPIO MAO
18,131,421
18-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 75,547,593
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ZENON SANTANA, MUNICIPIO HIGUEY 24,175,230
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOHN FITZG KENNEDY, MUNICIPIO SAB RAFAEL DEL YUMA
30,219,037
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LLANADA, LA, MUNICIPIO HIGUEY 21,153,326
19-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 66,481,882
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ROSA SANZÓN, MUNICIPIO LA ROMANA 18,131,422
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BATEY MILAGROSA, MUNICIPIO LA ROMANA
15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BATEY CACATA, MUNICIPIO LA ROMANA 33,240,941
20-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 217,577,067
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, AMADA RODRÍGUEZ, MUNICIPIOCONSTANZA
3,021,904
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DARIO ANTONIO, MUNICIPIO CONSTANZA 30,219,037
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DAVID DURAN - EL NUEVE ARROYOARRIBA, MUNICIPIO CONSTANZA
18,131,422
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, HATO VIEJO, MUNICIPIO JARABACOA 33,240,941
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RAFAEL ALMANZAR UREÑA - PIEDRABLANCA, MUNICIPIO JARABACOA
3,021,904
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CLAUDINO SANCHEZ MARCIAL,MUNICIPIO JIMA ABAJO
12,087,615
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRAY RAMON PANE, MUNICIPIO LA VEGA 6,043,807
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RINCONES DE GUACO, LOS, MUNICIPIOLA VEGA
36,262,845
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ENRIQUE LEONARDO RODRIGUEZ -JIMAYACO ARRIBA, MUNICIPIO LA VEGA
9,065,711
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MANUELA BERNARDA SANCHEZ DEALMONTE - (JAGUA GORDA, MUNICIPIO LA VEGA
9,065,711
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FEDERICO MUNOZ MUNOZ, PROF. -CAIMITO AFUERA, MUNICIPIO LA VEGA
6,043,807
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)511
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
20-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 217,577,067
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CABUYAS, LAS, MUNICIPIO LA VEGA 18,131,422
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANA JULIA DIAZ LUNA PROF., , MUNICIPIO LA VEGA
12,087,615
0064-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, NICANOR RAMIREZ, MUNICIPIO LA VEGA 12,087,615
0065-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PADRE FANTINO, MUNICIPIOCONSTANZA
9,065,711
21-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDADSANCHEZ (FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
151,095,185
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RAUL MARTINEZ HERNANDEZ - PUERTO RICO A PIE, MUNICIPIO CABRERA
18,131,422
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JAMO, EL, MUNICIPIO CABRERA 18,131,422
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MADRE VIEJA, MUNICIPIO EL FACTOR 15,109,519
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CHUCHO, EL, MUNICIPIO EL FACTOR 21,153,326
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL POZO, MUNICIPIO EL FACTOR 30,219,037
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MEMIZOS, LOS, MUNICIPIO NAGUA 18,131,422
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ARROYO AL MEDIO ABAJO, MUNICIPIO NAGUA
6,043,807
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MIGUEL YANGUELA, MUNICIPIO CABRERA
24,175,230
22-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑORNOUEL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 154,117,089
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ELPIDIO ACOSTA DIAZ PROF. ,MUNICIPIO DE BONAO
21,153,326
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JULIAN GUERRERO RODRIGUEZ PROF.,MUNICIPIO DE BONAO
36,262,845
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUMA ADENTRO, MUNICIPIO DE BONAO 33,240,941
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BIENVENIDO GRULLÓN, MUNICIPIO DE BONAO
15,109,519
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PEDRO FRANCISCO BONO, MUNICIPIO MAIMÓN
15,109,519
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PETRONILA MERCEDES PEREZ, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
15,109,519
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
9,065,711
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)512
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
22-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑORNOUEL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 154,117,089
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, SIMON RODRIGUEZ, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
3,021,904
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ - LA CEI, MUNICIPIO DE BONAO
6,043,805
23-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 42,306,652
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CASTAÑUELAS, MUNICIPIO ampliacion de planteles educativos CASTAÑUELAS
18,131,422
0052-ampliacion plantelesAMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CORINA BELLIARD, MUNICIPIO GUAYUBÍN
12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DOÑA ANTONIA, MUNICIPIO GUAYUBÍN 9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DERRAMADEROS, LOS, MUNICIPIO GUAYUBÍN
3,021,904
24-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 244,774,201
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRANCISCO GREGORIO BILLINI - MATA SANTIAGO, MUNICIPIO BAYAGUANA
15,109,519
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MAMEY, EL, MUNICIPIO MONTE PLATA
18,131,422
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JAGUA, LA, MUNICIPIO MONTE PLATA 12,087,615
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA DON JUAN, MUNICIPIO MONTE PLATA
9,065,711
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRIAS, MUNICIPIO MONTE PLATA 18,131,422
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CRUCE DE PAYABO, MUNICIPIO MONTE PLATA
21,153,326
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO PROMAPEC, MUNICIPIO MONTE PLATA
24,175,230
0058-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, TALLER SANTA MARIA JOSEFA ROSSELLO, MUNICIPIO MONTE PLATA
27,197,133
0059-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BRAULIO UREÑA, MUNICIPIO PERALVILLO
15,109,519
0060-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANACAONA - LAS TARANAS, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
15,109,519
0061-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AMERICO LUGO - BATEY CARMONA, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
21,153,326
0062-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MINERVA MIRABAL - EL MANGUITO, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
9,065,711
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)513
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
24-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 244,774,201
0063-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRANCISCO MORENO MUÑOZ, MUNICIPIO MONTE PLATA
6,043,807
0064-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANGELITOS, LOS, MUNICIPIO MONTE PLATA
15,109,519
0065-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BRIGIDO NOLASCO, PROFESOR, MUNICIPIO MONTE PLATA
18,131,422
25-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS PROVINCIA DE PEDERNALES (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 24,175,229
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, HERNANDO GORJÓN, MUNICIPIOPEDERNALES
6,043,807
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CAJUIL, EL, MUNICIPIO PEDERNALES 6,043,807
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LUIS EMILIO PEREZ MENDEZ, MUNICIPIOPEDERNALES
12,087,615
26-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
81,591,400
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, NURIDES GONZALEZ PACHANO, PROF. - LA CATALINA, MUNICIPIO BANÍ
27,197,133
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, GUALEY, MUNICIPIO BANÍ 12,087,615
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, NICELIO SOSA - CRUCE DE OCOA, MUNICIPIO BANÍ
9,065,711
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, GALEON, MUNICIPIO BANÍ 9,065,711
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RAFAEL ANTONIO FIGUEREO, PROF.- PIZARRETE, MUNICIPIO NIZAO
24,175,230
27-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 111,810,438
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE CASTELLANO, MUNICIPIO GUANANICO
12,087,614
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FELIX HENRIQUEZ - BAJABONICO ARRIBA, MUNICIPIO IMBERT
15,109,519
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, INGENIO AMISTAD, MUNICIPIO IMBERT 3,021,904
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ROSALIA RODRIGUEZ PROF. - NAVAS ARRIBA, MUNICIPIO LOS HIDALGOS
12,087,615
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CASTILLO, EL, MUNICIPIO LUPERON 12,087,615
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, YASICA ARRIBA, MUNICIPIO PUERTI PLATA
21,153,326
0057-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE ERNESTO ROSARIO POLANCO, MUNICIPIO SOSUA
36,262,845
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)514
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
28-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ (FASE 2) FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 96,700,918
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MARIA ALTAGRACIA BEEVERS - LOSROBALOS, MUNICIPIO SAMANÁ
9,065,711
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, DANIELA ONDINA GRACIANO - LASGALERAS, MUNICIPIO SAMANÁ
39,284,748
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESTRELLA MARIA,MUNICIPIO SAMANÁ,MUNICIPIO SAMANÁ
18,131,422
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, OBDULIA RODRÍGUEZ, MUNICIPIOSÁNCHEZ
3,021,904
0055-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CORRALES, LOS, MUNICIPIO SÁNCHEZ 6,043,807
0056-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MARIA ALVAREZ - LA BARBACOAMUNICIPIO LAS TERRENAS
21,153,326
29-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 389,790,983
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ANTONIO GARABITOS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
12,087,615
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MONTE ADENTRO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
15,109,518
0053-AMPLIACION Y REMODELACION INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA, SAN CRISTOBAL
362,593,850
30-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DEOCOA (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,240,941
0051-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, MIGUEL VALENTIN BATISTA - LA VIGIA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA
12,087,615
0052-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, EZEQUIEL MEDINA BANILEJO, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA
6,043,807
0053-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, RANCHITOS, LOS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
12,087,615
0054-AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, CALLEJON DE NIZAO, EL, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
3,021,904
31-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
607,402,646
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 5, MUNICIPIO AZUA 66,481,882
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 6, MUNICIPIO AZUA 66,481,882
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO AZUA 3, MUNICIPIO AZUA 60,438,074
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 3, MUNICIPIO AZUA 72,525,689
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO AZUA 2, MUNICIPIO AZUA 60,438,074
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)515
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
31-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
607,402,646
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS JOVILLOS, MUNICIPIO AZUA
60,438,074
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA, MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA
42,306,652
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA HILARIO SANTOS LEÓN - LOS FRÍOS MUNICIPIO PADRE LAS CASAS
39,284,748
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CORNELIO MARTÍNEZ - MONTE BONITO, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS
27,197,133
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS JOBOS MUNICIPIO PERALTA
36,262,845
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO EL ROSARIO,MUNICIPIO PUEBLO VIEJO
33,240,941
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ESPEJO SABANA YEGUA, MUNICIPIO SABANA YEGUA
42,306,652
32-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO(FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
172,248,511
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, MUNICIPIO NEIBA
54,394,266
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO GASTÓN FERNÁNDEZ DELIGNE, MUNICIPIO TAMAYO
30,219,037
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JUAN PABLO DUARTE MUNICIPIO TAMAYO
18,131,422
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LUCÍA MEDINA VÓLQUEZ, MUNICIPIO TAMAYO
15,109,519
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA TAMAYO, MUNICIPIO TAMAYO 54,394,267
33-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA(FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
589,271,223
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARAHONA 2, MUNICIPIO BARAHONA
60,438,075
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO ,BÁSICA BARAHONA 3, MUNICIPIO BARAHONA
72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARAHONA 4, MUNICIPIO BARAHONA
54,394,267
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,POLITÉCNICO EN ARTE BARAHONA, MUNICIPIO BARAHONA
60,438,074
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2, MUNICIPIO CABRAL
48,350,459
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL PEÑÓN, MUNICIPIO EL PEÑON
36,262,845
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)516
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
33-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA(FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
589,271,223
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ENRIQUILLO, MUNICIPIO ENRIQUILLO
42,306,652
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LA CIÉNAGA, MUNICIPIO LA CIÉNAGA
72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUAN ESTEBÁN, MUNICIPIO LA CIÉNAGA
27,197,133
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CLARA ROSA PÉREZ FÉLIZ,MUNICIPIO PARAISO
27,197,133
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA SAN RAFAEL, MUNICIPIO PARAISO
27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY PAJA, MUNICPIO SAN VICICENTE
60,438,074
34-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN(FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
163,182,800
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA SABANETA, MUNICIPIO LOMA DE CABRERA
36,262,844
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SANTIAGO DE LA CRUZ - CORRAL GRANDE, MUNICIPIO LOMA DE CABRERA
24,175,230
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CHACUEY-SABANA LARGA,MUNICIPIO PARTIDO
24,175,230
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA AMARANTE GÓMEZ, MUNICIPIO PARTIDO
27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA FRANCISCO ANTONIO MEDINA, MUNICIPIO PARTIDO
51,372,363
35-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DISTRITONACIONAL (FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
169,226,607
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA FE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO
54,394,266
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
60,438,074
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO.
54,394,267
36-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 577,183,608
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO ,BÁSICA LOS ALTILES, MUNICIPIO ARENOSO
12,087,615
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FELIPE ARRIBA, MUNICIPIO PIMENTEL
27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GETSEMANÍ (ESPEJO DE MANUEL J. CRUZ), MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS
72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)517
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
36-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 577,183,608
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SURESTE, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS
72,525,689
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SANTA LUISA DE MARILLAT, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS
72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CRISTO REY, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS
72,525,689
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL CIRUELO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS
72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA SUR (SAN MARTÍN), MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS
72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BARRIO LAS CAOBAS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS
72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA REFORMA, MUNICIPIO VILLA RIVA
30,219,037
37-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 975,738,059
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA EL CAIMÁN, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
15,109,519
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA 30 DE MARZO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO GREGORIO LUPERÓN, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
60,438,074
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL JOBO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OLIVIA NÚNEZ HIDALGO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ
24,175,230
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ARROYO EL GATO, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE
15,109,519
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO MOCA, MUNICIPIO MOCA
72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MOCA 4, MUNICIPIO MOCA 72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JABABA, MUNICIPIO MOCA 30,219,037
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MOCA 2, MUNICIPIO MOCA 72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ESPEJO LUÍS RAMÓN BENCOSME, MUNICIPIO MOCA
72,525,689
0062-BÁSICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DÍAZ, PROF. - SAN VÍCTOR ABAJO MUNICIPIO MOCA
54,394,267
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)518
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
37-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 975,738,059
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO, MUNICIPIO MOCA
54,394,267
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FRANCISCO ABAJO, MUNICIPIO MOCA
54,394,267
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CANCA REINA, MUNICIPIO MOCA
54,394,267
0066-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN POLITECNICO EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT
268,612,590
38-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 117,854,244
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA MULA, MUNICIPIO BÁNICA
27,197,133
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA COMENDADOR NOROESTE, MUNICIPIO COMENDADOR
72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO RÍO LIMPIO, MUNICIPIO PEDRO SANTANA
18,131,422
39-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 157,138,994
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO YERBA BUENA, MUNICIPIO HATO MAYOR
24,175,230
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO LINDO-GUALEY, MUNICIPIO HATO MAYOR
54,394,267
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PUNTA DE GARZAS, MUNICIPIO HATO MAYOR
54,394,267
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS CAÑITAS, MUNICIPIO SABANA DE LA MAR
24,175,230
40-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HERMANASMIRABAL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 132,963,763
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA TENARES 3, MUNICIPIO TENARES
54,394,267
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GRAN PARADA, MUNICIPIO TENARES
27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ, MUNICIPIO TENARES
24,175,230
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA ANGOSTA, MUNICIPIO VILLA TAPIA
27,197,133
41-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DEINDEPENDENCIA (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 105,766,630
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA FIDELINA ANDINO, MUNICIPIO DUVERGÉ
27,197,133
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)519
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
41-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DEINDEPENDENCIA (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 105,766,630
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BOCA DE CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ
54,394,267
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BOCA DE CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ
24,175,230
42-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LAALTAGRACIA (FASE 2)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
797,782,579
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA CEIBA, MUNICIPIO HIGUEY
72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO VILLA CERRO, MUNICIPIO HIGUEY
72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA CRISTAL, MUNICIPIO HIGUEY
72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MACAO, MUNICIPIO HIGUEY
27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA CERRO ESTE, MUNICIPIO HIGUEY
72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL LLANO MUNICIPIO HIGUEY 72,525,689
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HATO MANA, MUNICIPIO HIGUEY
27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FRIUSA, MUNICIPIO HIGUEY 60,438,074
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CHILO POURIET, MUNICIPIO HIGUEY
72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAJOUR, MUNICIPIO HIGUEY 72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BOCA DE YUM, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA
12,087,615
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BATEY MAGDALENA, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA
54,394,267
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA CAMPO NUEVO, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA
54,394,267
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PALO BONITO, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA
54,394,267
43-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 970,031,090
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS COCOS, MUNICIPIO GUAYMATE
27,197,133
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑÓN), MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)520
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
43-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 970,031,090
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO EN ARTE QUISQUEYA, MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO VILLA VERDE NORTE, MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CHICAGO, MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO PAULINA JIMÉNEZ, MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA QUISQUEYA OESTE, MUNICIPIO LA ROMANA
72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PIEDRA LINDA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZONA EL ARTÍSTICO, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO LA LECHOSA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI), MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS CAOBAS, MUNICIPIOVILLA HERMOSA
72,525,689
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS CAOBAS, MUNICIPIO VILLA HERMOSA
72,525,689
44-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA(FASE 2)
FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
OTROS BANCOS 1,275,243,366
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS LAURELES, MUNICIPIO CONSTANZA
60,438,074
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS PINOS, MUNICIPIO CONSTANZA
60,438,074
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO CONSTANZA NORTE, MUNICIPIO CONSTANZA
72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA DELFÍN SANTOS PINALES - EL CHORRO, MUNICIPIO CONSTANZA
54,394,267
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA COLONIA KENNEDY, MUNICIPIO CONSTANZA
48,350,459
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JARABACOA ESTE, MUNICIPIO JARABACOA
54,394,267
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)521
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
44-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA(FASE 2)
FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
OTROS BANCOS 1,275,243,366
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO VIEJO, MUNICIPIO JARABACOA
36,262,845
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PASO BAJITO, MUNICIPIO JARABACOA
27,197,133
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS CABIRMAS, MUNICIPIO JARABACOA
24,175,230
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SURESTE, MUNICIPIO JARABACOA
54,394,267
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUMUNUCÚ-CRUCE DE CONTROBA, MUNICIPIO JIMA ABAJO
72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS ESCOBAS, MUNICIPIO JIMA ABAJO
27,197,133
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 3, MUNICIPIO LA VEGA
72,525,689
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ARENOSO, MUNICIPIO LA VEGA
72,525,689
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BACUÍ ABAJO, MUNICIPIO LA VEGA
48,350,459
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JINA HUECA, MUNICIPIO LA VEGA
30,219,037
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA VEGA SUROESTE, MUNICIPIO LA VEGA
72,525,689
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 5, MUNICIPIO LA VEGA
54,394,267
0069-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO PANAL, MUNICIPIO LA VEGA
54,394,267
0070-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO EN ARTE DARÍO SURO, MUNICIPIO LA VEGA
72,525,689
0071-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 7, MUNICIPIO LA VEGA
72,525,689
0072-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO RANCHITO, MUNICIPIO LA VEGA
36,262,845
0073-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PONTÓN, MUNICIPIO LA VEGA 36,262,845
0074-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA, MUNICIPIO LA VEGA
60,438,074
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)522
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
45-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MARIATRINIDAD SANCHEZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 281,037,045
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZONA SUR, MUNICIPIO NAGUA
72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MATANCITAS, MUNICIPIO NAGUA
36,262,845
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZONA OESTE, MUNICIPIO NAGUA
72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO ZONA NOROESTE, MUNICIPIO NAGUA
60,438,074
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAÑO BLANCO, MUNICIPIO NAGUA
27,197,133
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO COPEYITO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN
12,087,615
46-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑORNOUEL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 631,577,875
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BONAO 3, MUNICIPIO BONAO 72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BONAO 4, MUNICIPIO BONAO 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BONAO 5, MUNICIPIO BONAO 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RÍO JAYACO), MUNICIPIO BONAO
24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HOGAR DE NIÑAS, MUNICIPIO BONAO
27,197,133
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SILVESTRE ANTONIO MEJÍA ÁLVAREZ, MUNICIPIO BONAO
42,306,652
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO TÍPICO BONAO, MUNICIPIO BONAO
60,438,074
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EDUVIGIS MARÍA LUNA (JIMA), MUNICIPIO BONAO
60,438,074
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA TRINITARIA, MUNICIPIO BONAO
27,197,133
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA ESPECIAL DE BONAO, MUNICIPIO BONAO
36,262,845
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARTINA VIZCAÍNO, MUNICIPIO MAIMÓN
27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GREGORIO LUPERÓN, MUNICIPIO MAIMÓN
12,087,615
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO RINCÓN DE YUBOA, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
24,175,230
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)523
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
46-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑORNOUEL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 631,577,875
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO THELMA OLIVERIO MORALES, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
18,131,422
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA
54,394,267
47-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 72,525,689
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL COPEY, MUNICIPIO GUAYUBÍN
18,131,422
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO LOS DERRAMADEROS, MUNICIPIO GUAYUBÍN
18,131,422
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA ESPEJO JOSÉ MARÍA PÉREZ, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ
36,262,845
48-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTEPLATA (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 652,731,199
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BAYAGUANA 1, MUNICIPIO BAYAGUANA
72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BAYAGUANA 2, MUNICIPIO BAYAGUANA
36,262,845
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PEDRO PIMENTEL - ANTÓN SÁNCHEZ, MUNICIPIO BAYAGUANA
27,197,133
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL DEAN, MUNICIPIO MONTE PLATA
24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUANA AMINTA SORIANO - SIERRA DE AGUA, MUNICIPIO BAYAGUANA
27,197,133
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BATEY YABACAO, MUNICIPIO MONTE PLATA
18,131,422
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO MONTE PLATA
27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA CUABA, MUNICIPIO PERALVILLO
18,131,422
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GONZALO, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
60,438,074
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SABANA GRANDE DE BOYÁ 2, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
48,350,459
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ROSA DUARTE, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GREGORIO AYBAR CONTRERAS - LOS GUINEOS, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
27,197,133
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MATA LIMÓN, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ
18,131,422
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)524
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
48-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTEPLATA (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 652,731,199
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO ANTONIO DEL ROSARIO MUÑOZ, MUNICIPIO YAMASÁ
72,525,689
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SALOMÉ UREÑA, MUNICIPIO YAMASÁ
27,197,133
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ESPEJO LOS BOTADOS, MUNICIPIO YAMASÁ
48,350,459
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JOSÉ REYES, MUNICIPIO YAMASÁ
36,262,845
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA RÍO ARRIBA, MUNICIPIO YAMASÁ
36,262,845
49-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 543,942,667
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS BARÍAS-JUAN DE SENA, MUNICIPIO BANÍ
30,219,037
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS COLINAS, MUNICIPIO BANÍ
60,438,074
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PAYA, MUNICIPIO BANÍ 72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SOMBRERO-CAÑAFISTOL, MUNICIPIO BANÍ
48,350,459
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ALTOS DE GUÁZUMAS, MUNICIPIO BANÍ
60,438,074
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BANÍ-30 DE MAYO, MUNICIPIO BANÍ
60,438,074
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CARRETÓN-CATALINA, MUNICIPIO BANÍ
48,350,459
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BANÍ PALO BLANCO, MUNICIPIO BANÍ
60,438,074
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO, MUNICIPIO BANÍ
30,219,037
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SANTANA, MUNICIPIO NIZAO 36,262,845
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DE PIZARRETE, MUNICIPIO NIZAO
36,262,845
50-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTOPLATA (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 676,906,430
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MARTÍN HIRALDO CRUZ, MUNICIPIO ALTAMIRA
12,087,615
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FUNDACIÓN, MUNICIPIO GUANANICO
15,109,519
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)525
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
50-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTOPLATA (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 676,906,430
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SALOMÉ UREÑA Y SABALLO, MUNICIPIO IMBERT
54,394,267
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA VUELTA LARGA, MUNICIPIO IMBERT
27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LUCIANO UREÑA, MUNICIPIO LOS HIDALGOS
24,175,230
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LOS CIRUELOS, MUNICIPIO PUERTO PLATA
54,394,267
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LOS DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO PUERTO PLATA
72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS AVISPAS, MUNICIPIO PUERTO PLATA
27,197,133
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO CAFEMBA-EL JAVILLAR, MUNICIPIO PUERTO PLATA
72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS DOMINGUEZ, MUNICIPIO PUERTO PLATA
60,438,074
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PADRE GRANERO 2, MUNICIPIO PUERTO PLATA
72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PADRE GRANERO, MUNICIPIO PUERTO PLATA
60,438,074
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA GRANDE, MUNICIPIO PUERTO PLATA
27,197,133
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CABARETE, MUNICIPIO SOSÚA 48,350,459
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SABANETA DE CANGREJO SOSÚA
48,350,459
51-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 217,577,067
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL LIMÓN 2, MUNICIPIO SAMANÁ
60,438,074
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ELENA POOL - EL CUERNO, MUNICIPIO SAMANÁ
27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA PASCULA, MUNICIPIO SAMANÁ
24,175,230
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL LIMÓN 2, MUNICIPIO SAMANÁ
24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF., MUNICIPIO SAMANÁ
27,197,133
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JUANA VICENTA, MUNICIPIO SAMANÁ
24,175,230
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)526
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
51-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 217,577,067
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MAJAGUAL, MUNICIPIO SÁNCHEZ
30,219,037
52-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCRISTÓBAL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,150,741,196
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EL CALICHE, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZONA INDUSTRIAL,MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA CABÓN, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL GRINGO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA PARED, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CALLE EN MEDIO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN ANTONIO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HAINA, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA
60,438,074
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HERMANAS MIRABAL, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
27,197,133
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMBITA GARABITOS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BOCA DE LA TOMA, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS TOROS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS
27,197,133
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL SUMBÍ, MUNICIPIO LOS CACAOS
27,197,133
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
66,481,882
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA COQUERA-SAN RAFAEL, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO DAMAS 1, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
48,350,459
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA PALMITA-INGENIO NUEVO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
42,306,652
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SABANA TORO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
60,438,074
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)527
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
52-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCRISTÓBAL (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,150,741,196
0069-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS MOLINAS, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689
0070-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO EN ARTE DOÑA CHUCA, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689
0071-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN RAFAEL KM 2, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
27,197,133
0072-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HATILLO # 2, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689
0073-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAVAPIÉ, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689
0074-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PADRE BORBÓN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
36,262,845
0075-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN MIGUEL, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
72,525,689
0076-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO NIGUA 2, MUNICIPIO SANGREGORIO DE NIGUA
48,350,459
0077-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS MULTI, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA
66,481,882
0078-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MEDINA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
42,306,652
0079-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO V CENTENARIO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
66,481,882
0080-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 2, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
66,481,882
0081-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 4, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
66,481,882
0082-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS DIEZ CASITAS, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA
54,394,267
0083-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS BRUJÁN, MUNICIPIO YAGUATE
27,197,133
0084-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS GALLARDAS 2, MUNICIPIO YAGUATE
72,525,689
0085-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS GALLARDAS, MUNICIPIO YAGUATE
60,438,074
0086-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO NAJAYO EN MEDIO, MUNICIPIO YAGUATE
54,394,267
0087-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL ZUMBÓN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
27,197,135
0088-CONSTRUCCION POLITECNICO REFORMATORIO SAN CRISTOBAL 117,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)528
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
53-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DEOCOA (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 93,679,015
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO JOSÉ NÚÑEZ DE CÁCERES, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
48,350,460
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NARANJAL ARRIBA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CALLEJÓN DE NIZAO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
18,131,422
54-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 362,628,445
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PINAR GRANDE, MUNICIPIO EL CERCADO
18,131,422
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO, MUNICIPIO EL CERCADO
27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA RANCHA, MUNICIPIO EL CERCADO
27,197,133
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DERRUMBADERO, MUNICIPIO EL CERCADO
24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BATISTA, MUNICIPIO EL CERCADO
18,131,422
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO YABONICO, MUNICIPIO MATAS FARFÁN
12,087,615
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS JOBOS, MUNICIPIO MATAS FARFÁN
12,087,615
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA FLORES, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO ARROYO CANO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
54,394,267
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PUNTA CAÑA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
42,306,653
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
27,197,133
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JOSÉ ALTAGRACIA SÁNCHEZ - BARRANCA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA
27,197,133
55-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRODE MACORÍS (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,006,293,935
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BARRIO LA CARRETERA, MUNICIPIO CONSUELO
72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY EUKARDUNA, MUNICIPIO CONSUELO
27,197,133
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LOS CHICHARONES, MUNICIPIO CONSUELO
21,153,326
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)529
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
55-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRODE MACORÍS (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,006,293,935
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, MUNICIPIO CONSUELO
72,525,689
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO QUISQUEYA
72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 2, MUNICIPIO QUISQUEYA
72,525,689
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY CAMPIÑA, MUNICIPIO RAMÓN SANTANA
27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LOS LLANOS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
54,394,267
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO LA PALOMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
24,175,230
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL GUAYABAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
54,394,267
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO MÉXICO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO PEDRO JUSTO CARRIÓN, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO AZUL, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO VILLA MARANATA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA CESARINA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PORVENIR II, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SAN FE, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS
72,525,689
56-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,592,793,383
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NELO MARTE, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO
27,197,136
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAGUA, MUNICIPIO PUÑAL 72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ANA MERCEDES ORTEGA, MUNICIPIO PUÑAL
72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CANABACOA, MUNICIPIO PUÑAL
42,306,652
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA, MUNICIPIO SABANA IGLESIA
21,153,326
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)530
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
56-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,592,793,383
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA ZANJA, MUNICIPIO SABANA IGLESIA
12,087,615
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO AZCONA RODRÍGUEZ, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS
27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ANA DOLORES TORRES, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS
27,197,133
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA YAGÜITA DE PASTOR 2, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIENFUEGOS 12, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO MINERVA MIRABAL, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMBOYA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS SALADOS-CARR. A JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ARROYO HONDO ABAJO 1, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIENFUEGOS 2, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIENFUEGOS 4, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIENFUEGOS 5, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0069-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CIPRIÁN CABRERA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
27,197,133
0070-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NICOLÁS TOLENTINO DOMÍNGUEZ - SALAMANCA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
27,197,133
0071-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NOROESTE 1 (CIENFUEGOS 10), MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0072-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS COCOS DE JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0073-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA YAGUITA DE PASTOR 1, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0074-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CIENFUEGOS 4, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0075-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO MAYOR, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)531
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
56-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,592,793,383
0076-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA HERRADURA 1, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0077-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS TRES CRUCES, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0078-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
54,394,267
0079-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ARROYO HONDO 2, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0080-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HATO MAYOR, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
72,525,689
0081-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
48,350,459
0082-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VIILLA LIBERACIÓN, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
54,394,267
0083-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA JAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0084-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO EN ARTE REPARTO PERALTA-YAGÜITA DEL PASTOR, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0085-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CIENFUEGOS 5, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0086-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS TRES CRUCES, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0087-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS REYES, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0089-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GURABO 3, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS
60,438,074
0090-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA TAMBORIL, MUNICIPIO TAMBORIL
54,394,267
0091-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO TAMBORIL 2, MUNICIPIO TAMBORIL
72,525,689
0092-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS AMACEYES, MUNICIPIO TAMBORIL
12,087,615
0093-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ANTONIO CÉSPEDES ROJAS, MUNICIPIO TAMBORIL
54,394,267
0094-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NAVARRETE 2, MUNICIPIO VILLA BISONÓ
60,438,074
0095-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GLORIA BEATO, MUNICIPIO VILLA BISONÓ
54,394,267
0096-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MINERVA ALTAGRACIA RODRÍGUEZ IZQUIERDO, MUNICIPIO VILLA BISONÓ
54,394,267
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)532
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
56-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,592,793,383
0097-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLÓN FRANCO, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ
36,262,845
0098-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ERCILIA PEPÍN, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ
24,175,230
57-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZRAMÍREZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 199,445,645
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JABONICO, MUNICIPIO CEVICOS
24,175,230
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO NORDESTE, MUNICIPIO COTUÍ 36,262,845
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA COTUÍ 6, MUNICIPIO COTUÍ 27,197,133
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA ESTANCIA, MUNICIPIO COTUÍ
27,197,133
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CRUCE DE ANGELINA, MUNICIPIO VILLA MATA
42,306,652
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VILLA LA MATA 2, MUNICIPIO VILLA MATA
42,306,652
58-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGORODRÍGUEZ (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 72,525,690
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA CACIQUE, MUNICIPIO MONCIÓN
21,153,326
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL AGUACATE, MUNICIPIO MONCIÓN
12,087,615
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA LEONOR, MUNICIPIO MONCIÓN
12,087,615
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS JOBOS, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA
15,109,519
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA GINITA, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA
12,087,615
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTODOMINGO (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 9,934,866,073
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS COQUITOS, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMPO LINDO, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MONTE REY, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VISTA ALEGRE, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)533
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTODOMINGO (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 9,934,866,073
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS UNIDOS, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BRISAS DE CAUCEDO, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA "GÉNESIS", MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL TORO, MUNICIPIO LOA ALCARRIZOS
72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BASICA EL TORO, MINICIPIO DE BOCA CHICA
72,525,689
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS MERCEDES, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO EVARISTO BRITO REYES, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0062-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS MERCEDES, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0063-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARTHA, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0064-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MI HOGAR DEL ESTE, MUNICIPIO BOCA CHICA
72,525,689
0065-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS AMERICANOS, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0066-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PANTOJA, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0067-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PABLO NERUDA, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0068-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VALLE ENCANTADO, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0069-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA PIÑA, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0070-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA UNIÓN, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0071-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NAZARENO, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0072-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NUEVO AMANECER, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0073-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0074-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA FE - LOS COCOS, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)534
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTODOMINGO (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 9,934,866,073
0075-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA REDENCIÓN, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0076-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA PIÑA, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0077-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LANDIA, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0078-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OBRA DE DIOS, MUNICIPIO ALCARRIZOS
72,525,689
0079-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ABIGAIL MEJÍA - LA CUABA, MUNICIPIO PEDRO BRAND
72,525,689
0080-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GUÁYIGA 1, MUNICIPIO PEDRO BRAND
72,525,689
0081-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CAMPAMENTO 1, MUNICIPIO PEDRO BRAND
72,525,689
0082-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO MARÍA MONTESSORI, MUNICIPIO PEDRO BRAND
66,481,882
0083-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ - EL BRISAL, MUNICIPIO PEDRO BRAND
72,525,689
0084-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARINO MORENO GONZÁLEZ - EL PEDREGAL, MUNICIPIO PEDRO BRAND
54,394,267
0085-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA DE GUERRA 2, MUNICIPIO SAN ANTONIO GUERRA
72,525,689
0086-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL NARANJO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0087-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PERLA ANTILLANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0088-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BRISAS DE ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0089-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GRÚA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0090-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS CASITAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0091-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL ALMIRANTE (REP. DE NICARAGUA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0092-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0093-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL BONITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0094-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS PALMEROS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)535
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTODOMINGO (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 9,934,866,073
0095-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO VILLA LIBERACÓN II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0096-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO PERLA ANTILLANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0097-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO PRADOS DE LA CAÑA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0098-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA PALMA DE ALMA ROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0099-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0100-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0101-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HAINAMOSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0102-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MANDIGA (SUSTITUCIÓN DE LA TOMÁS TAVERAS), MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0103-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA VICTORIANA SECIÓN BECO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0104-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CANCINO ADENTRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0105-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO LA MILAGROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0106-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ALMIRANTE-LA CAÑA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0107-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AMALIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0108-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL BRISAL , MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0109-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0110-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS FRAILES KM-12, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0111-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS PALMEROS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0112-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LOS SOLARES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0113-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA VALLE DE LAS AMÉRICAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0114-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BRISAS DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)536
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTODOMINGO (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 9,934,866,073
0115-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO CANCINO PRIMERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0116-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO INMACULADA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0117-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO KELVIN OBRERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0118-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA AMAPOLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0119-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HAMARAP, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0120-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL ALMIRANTE-LA CAÑA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0121-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA GRUA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
72,525,689
0122-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PARAÍSO II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
27,197,133
0123-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GUARICANO 1, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0124-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA COLONIA DE LOS DOCTORES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0125-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA EL CHAPARRAL OESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0126-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUANUMA 1, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0127-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS PALMERAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0128-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAVILLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0129-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JACAGUA-LOS CASABES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0130-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PARAÍSO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0131-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0132-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA PERDIDA HOGAR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0133-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0134-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA EL PROGRESO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)537
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTODOMINGO (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 9,934,866,073
0135-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMPECHITO NORTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0136-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MANGUITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0137-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0138-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0139-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO AVE MARÍA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0140-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS MARVINAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0141-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MARANÓN I, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0142-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO VILLA POMPA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0143-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL MAMEY, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0144-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GUARICANO 4, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0145-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA CEIBA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
30,219,037
0146-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GUARICANO 3, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0147-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EMILIANO TARDIF, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0148-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SABANA LAS COLINAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0149-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMPO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
54,394,267
0150-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MIRADOR DEL NORTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0151-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUARICANO CENTRO II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0152-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PONCE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0153-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FELIPE SUR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0154-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO GUANUMA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
48,350,459
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)538
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTODOMINGO (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 9,934,866,073
0155-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MARICAO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
60,438,074
0156-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MARÍA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
60,438,074
0157-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRÍA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0158-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MAMEY, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0159-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BUEN NOMBRE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0160-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BUENA VISTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0161-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HARAS NACIONALES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0162-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FERNANDO DE LA CRUZ (TIRO AL BLANCO), MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
54,394,267
0163-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ÁNGEL DE JESÚS DURÁN PROF. - MATA MAMÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
27,197,133
0164-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO LINDO I, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0165-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BUENA VISTA I, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0166-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BUENA VISTA II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0168-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MAMÁ TINGÓ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0169-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA ESPECIAL (CRISTIANO DE EDUCACIÓN PARA SORDOS), MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
36,262,845
0170-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FRANCISCO ACOSTA GARCÍA - JUAN TOMÁS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0171-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CRISTO OBRERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0172-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAVILLA ADENTRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0173-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUARICANO NOROESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0174-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA MINA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
72,525,689
0175-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MATA SAN JUAN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
42,306,658
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)539
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTODOMINGO (FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 9,934,866,073
0176-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GINA-EL CAJUILITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
66,481,882
0177-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, PAULA ANTONIA MERCEDES ENCARNACIÓN - DUQUESA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
27,197,133
0178-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689
0179-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BUENOS AIRES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689
0180-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CAAMAÑO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689
0181-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO IVÁN GUZMÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689
0182-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ENGOMBE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074
0183-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074
0184-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CABALLONA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074
0185-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA JUAN GUZMÁN-MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689
0186-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO CAMILA HENRÍQUEZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689
0187-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689
0188-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ENRIQUILLO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074
0189-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BIENVENIDOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
54,394,267
0190-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ROSARIO EVANGELINA SOLANO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
66,481,882
0191-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARRIO NUEVO-KILÓMETRO 13, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689
0192-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LA VENTA-VILLA AURA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074
0193-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA PALAVÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
60,438,074
0194-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BAYONA 2, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
72,525,689
0195-CONSTRUCCION COMEDOR POLITECNICO MADRE RAFAELA IBARRA, HERRERA, SANTO DOMINGO ESTE
20,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)540
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34,517,262,705
01-MINISTERIO DE EDUCACION 34,517,262,705
17-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 34,392,422,926
02-CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES ESCOLARES (FASE 2) 30,772,422,926
60-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 562,074,090
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA ESPERANZA OESTE, MUNICIPIO ESPERANZA
72,525,689
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA ESPEJO CRISTÓBAL COLÓN, MUNICIPIO ESPERANZA
72,525,689
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EL MAIZAL, MUNICIPIO ESPERANZA
36,262,845
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO JICOMÉ, MUNICIPIO ESPERANZA
24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO ESPERANZA NORTE, MUNICIPIO ESPERANZA
48,350,459
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CENTRO PARA LA NIÑEZ, MUNICIPIO LAGUNA SALADA
54,394,267
0057-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAGUNA SALADA ARRIBA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA
27,197,133
0058-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MAO 4, MUNICIPIO MAO 72,525,689
0059-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BORUCO, MUNICIPIO MAO 54,394,267
0060-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO BATEY AMINA, MUNICIPIO MAO
27,197,133
0061-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MAO SUR, MUNICIPIO MAO 72,525,689
61-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO(FASE 2)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 211,533,260
0051-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO SANTA RITA, MUNICIPIO EL SEIBO
60,438,074
0052-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO ,CENTRO MODELO DE INICIAL, MUNICIPIO EL SEIBO
42,306,652
0053-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL CEDRO, MUNICIPIO MICHES
15,109,519
0054-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA LA MAJAGUA, MUNICIPIO MICHES
24,175,230
0055-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA KILÓMETRO 6, MUNICIPIO MICHES
42,306,652
0056-CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HIGUERA, LA , MUNICIPIO EL SEIBO
27,197,133
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)541
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,031,342,899
01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,031,342,899
01-ACTIVIDADES CENTRALES 221,021,733
00-N/A 221,021,733
00-N/A FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 221,021,733
0004-Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma del Sector Salud 221,021,733
13-SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 489,047,102
00-N/A 489,047,102
00-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EMBARAZADAS Y EL PERIODONEONATAL EN LA REGIÓN III DE SALUD.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 424,166,486
0023-Prevención, Control y Atención del VIH - SIDA 383,379,321
0025-Fortalecimiento institucional para la Prevencion y Promocion de la salud en las embarazadas y neonatales
5,311,007
0026-Asistencia tecnica para la Prevencion y Promocion de la salud en las embarazadas y neonatales
14,978,103
0027-capacitacion para la Prevencion y Promocion de la salud en las embarazadas y neonatales
20,498,055
01-MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS A LA EXCELENCIA MATERNO-INFANTIL DE LAREPUBLICA DOMINICANA
FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
OTROS GOBIERNOS 64,880,616
0051-Asistencia Técnica para el Mejoramiento de los Centros a la Excelencia Materno - Infantil
64,880,616
14-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 321,274,064
00-N/A 13,000,000
00-CAPACITACIÓN A EVALUADORES SOBRE LA ESTRATEGIA DE HOSPITALESSEGUROS FRENTE A DESASTRES A NIVEL NACIONAL
SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS/ FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALE
DONACION EXTERNA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO (AECID)
13,000,000
0004-Capacitación en el marco del Plan de Acción de Hospitales Frente a Desastres 13,000,000
05-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO 56,000,000
14-CONSTRUCCIÓN DE 2 CRUED EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO OTROS BANCOS 56,000,000
0051-construccion de 2 crue 56,000,000
07-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL 103,042,605
07-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SOSUA FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO OTROS BANCOS 103,042,605
0051-Construccion obra fisica del Hospital sosua 103,042,605
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)542
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,031,342,899
01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,031,342,899
14-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 321,274,064
08-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD NORDESTE 136,231,459
08-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL REGIONAL VALVERDE MAO,REGIÓN NOROESTE, REPÚBLICA DOMINICANA.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 65,000,000
0052-OBRAS FÍSICAS HOSPITAL REGIONAL MAO 65,000,000
09-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
BANCO MUNDIAL (BM)
71,231,459
0051-construccion hospital 71,231,459
09-SERVICIOS REGIONAL DE SALUD ENRIQUILLO 13,000,000
10-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE PEDERNALES FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 13,000,000
0051-construccion hospital 13,000,000
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)543
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 117,766,336
01-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 117,766,336
14-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 117,766,336
00-N/A 117,766,336
01-CONSTRUCCIÓN CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROVINCIA SANJUAN
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,817,025
0051-CONSTRUCCION CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROV. SAN JUAN
1,726,173
0052-SUPERVISION CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROV. SAN JUAN 90,852
02-CONSTRUCCIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, PROVINCIAHERMANAS MIRABAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 8,000,000
0051-CONSTRUCCION DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
7,600,000
0052-SUPERVISION DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
400,000
03-CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO DE BONAO, PROVINCIAMONSEÑOR NOUEL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 27,069,347
0051-Construcción Pista de Atletismo, Municipio Bonao 25,715,880
0052-Supervisión Pista de Atletismo, Municipio de Bonao 1,353,467
04-CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE, PROVINCIA LA VEGA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,999,156
0051-Construcción Pista de Patinaje, Prov. La Vega 2,896,446
0052-Supervisión Pista de Patinaje, Prov. La Vega 102,710
05-HABILITACIÓN MULTIUSO EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 4,388,776
0051-HABILITACION MULTIUSO EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA 4,169,337
0052-SUPERVISION MULTIUSO EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA 219,439
06-HABILITACIÓN DEL MULTIUSO HONDO VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 4,772,903
0051-Habilitación Multiuso Hondo Valle, Prov. Elias Piña 4,534,258
0052-Supervisión Habilitación Multiuso Hondo Valle, Elias Piña 238,645
07-REHABILITACIÓN MULTIUSO MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 4,344,827
0051-Rehabilitación Multiuso Municipio Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez 4,181,242
0052-Supervisión Rehabilitación Multiuso Municipio Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez 163,585
08-REPARACIÓN CANCHA MIXTA MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,118,072
0051-Reparación Cancha Mixta Municipal El Limon, Prov. Independencia 1,075,976
0052-Supervisión Cancha Mixta Municipal El Limon, Prov. Independencia 42,096
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)544
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 117,766,336
01-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 117,766,336
14-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 117,766,336
00-N/A 117,766,336
09-REPARACIÓN CANCHA MIXTA, DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA, PROVINCIAINDEPENDENCIA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,216,377
0051-Reparación Cancha Mixta, Distrito Municipal La Colonia, Prov. Independencia 1,168,788
0052-Supervisión Reparación Cancha Mixta, Distrito Municipal La Colonia, Prov. Independencia
47,589
10-REPARACIÓN CANCHA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,219,467
0051-Reparación Cancha Municipal San Cristobal, Prov. Independencia 1,174,235
0052-Supervisión Cancha Municipal San Cristobal, Prov. Independencia 45,232
11-REPARACIÓN PLAY DE BASEBALL Y FUTBOL, COTUI, PROVINCIA SANCHEZRAMIREZ
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 3,000,000
0051-REPARACION PLAY DE BEISBOL Y FUTBOL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPIO COTUI
2,242,152
0052-SUPERVISION DE LA REPARACION PLAY DE BEISBOL Y FUTBOL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPIO COTUI
757,848
12-REPARACIÓN VILLA DEPORTIVA, PROVINCIA LA ROMANA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,946,963
0051-Reparación Villa Deportiva, Provincia La Romana 2,836,309
0052-Supervisión Reparación Villa Deportiva, Prov. La Romana 110,654
13-RESTAURACIÓN DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DEMATERIAL SINTETICO PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEMACORIS
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 26,647,068
0051-Restauración Carpeta Asfáltica Pista Atletismo, San Francisco de Macoris 25,602,084
0052-Supervisión Restauración Carpeta Asfáltica Pista Atletismo, San Francisco de Macoris
1,044,984
14-RESTAURACIÓN CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALSINTETICO PISTA DE ATLETISMO, PROVINCIA SANTIAGO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 26,647,068
0051-Restauración Carpeta Asfáltica Pista de Atletismo, Prov. Santiago 25,602,084
0052-Supervisión Restauración Carpeta Asfáltica Pista de Atletismo, Prov. Santiago 1,044,984
15-REPARACIÓN BAJO TECHO ELEONCIO MERCEDES, PROVINCIA LA ROMANA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 1,579,287
0051-Reparación Bajo Techo Eleoncio Mercedes, La Romana 1,579,287
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)545
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0209-MINISTERIO DE TRABAJO 184,037,058
01-MINISTERIO DE TRABAJO 184,037,058
02-CONSTRUCCION CENTRO DE DOCUMENTACION LABORAL DE LA SEDE CENTRAL DE LASECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
2,050,000
00-N/A 2,050,000
02-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACION LABORAL DE LA SEDE CENTRALDE LA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,050,000
0051-construccion centro de documentacion 2,050,000
11-FOMENTO DEL EMPLEO 181,987,058
00-N/A 181,987,058
00-N/A FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 74,746,516
0007-Asistencia Técnica a la Población Desempleada en cuanto a Iniciativas de Negocios 2,000,000
0008-Capacitación a la Población Desempleada en cuanto a Iniciativa de Negocios 28,000,000
0013-Fortalecimiento Institucional de la Administración de Trabajo en Bávaro 2,500,000
0014-Fortalecimiento Institucional de las Instituciones Laborales 2,500,000
0015-Capacitación de las Instituciones Laborales 500,000
0016-publicidad del fortalecimiento 280,000
0021-Capacitación de la Administración de Trabajo en Bávaro 2,500,000
0022-Campañas Publicitarias del Fortalecimiento de la Administración de Trabajo enBávaro
1,252,913
0023-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 10,000,000
0024-capacitacion sistema nacional de empleo 20,000,000
0025-campaña sistema nacional de empleo 5,213,603
01-REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL PRIMER NIVEL SEDE CENTRAL DE LA SET FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 107,240,542
0051-Reparación de la Infraestructura de la Sede Central del Ministerio de Trabajo 107,240,542
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)546
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0210-MINISTERIO DE AGRICULTURA 256,873,548
01-MINISTERIO DE AGRICULTURA 256,873,548
11-FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 239,757,214
00-N/A 239,757,214
01-MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LAREPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 21,000,000
0051-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 21,000,000
03-MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DEPOBRES RURALES DE LA FRONTERA (PRORURAL OESTE)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 25,000,000
0051-Asesoria y capacitacion a beneficiarios 10,000,000
0052-Fortalecimiento y Acceso a los Mercados de la Frontera 15,000,000
04-MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO RURAL EN EL CENTRO Y ESTEDEL PAÍS (PRORURAL CENTRO Y ESTE).
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 11,000,000
0051-Fortalecimiento del Capital Humano y Organizativo (PROCURAL CENTRO Y ESTE) 11,000,000
05-MEJORAMIENTO APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN LAREPÚBLICA DOMINICANA (PATCA II).
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 30,000,000
0051-Asistencia Técnica para el Apoyo a la Innovación Tecnológica Agropecuaria 30,000,000
07-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSIONAGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
BID 1397 OC/DR APOYO AGROALIMENTARIA
CREDITO EXTERNO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
152,757,214
0051-Construccion de infraestructuras de produccion 100,000,000
0052-Organizacion y capacitacion de los productores 5,000,000
0053-Adquisicion e instalacion de equipos 26,757,214
0054-vias de acceso 21,000,000
12-ASISTENCIA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 17,116,334
00-N/A 17,116,334
00-N/A SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS/ FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALE
DONACION EXTERNA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO (AECID)
17,116,334
0008-fortalecimiento de capacidades organizativas, técnicas productivas y gerenciales 7,116,334
0009-asistencia a los productores y organizaciones 3,000,000
0010-Formacion de competencias 7,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)547
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
11-CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 1,231,440,000
00-N/A 1,231,440,000
13-CONSTRUCCIÓN BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE (BTE) FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE)
435,760,000
0051-Construcción de carretera 435,760,000
20-NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 66,000,000
0051-SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA 66,000,000
21-CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION DE LA ROMANA FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE)
729,680,000
0051-CONSTRUCCION CIRCUNVALACION 729,680,000
12-RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 146,805,127
00-N/A 146,805,127
10-CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADORY REHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 79,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de las Calles del Municipio Comendador y Rehabilitación de la Carretera Las Matas - Elías Piña
79,000,000
28-RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VALIENTE-GUERRA-GUARICANO-BARRIO NUEVOY LAS ANTILLAS DE SABANA PERDIDA Y CALLES DE LOTES SERVICIOS DEL MILLONCITO, PROV. STO. DGO. ESTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 67,805,127
0051-Reconstrucción Calles de Valiente-Guerra-Guaricano-Barrio Nuevo y Las Antillas de Sabana Perdida y Calles de Lotes Servicios del Milloncito
67,805,127
13-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES
3,926,686,235
00-N/A 2,868,686,235
01-RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 14) EN LA PROVINCIA LA VEGA
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
150,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Prov. La Vega
150,000,000
10-REHABILITACIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES ENLA REGION NORTE, LOTE 15, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 99,706,097
0051-Rehabilitación de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Lote 15
99,706,097
14-RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DELA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 8, PROVINCIA PERAVIA.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 98,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Sur y Este, Lote 8
98,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)548
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
13-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES
3,926,686,235
00-N/A 2,868,686,235
22-RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DELA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE I)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 16,397,432
0051-Reconstrucción Calles, Carreteras, Avenidas y Caminos Vecinales de la Prov. de Puerto Plata (parte I)
16,397,432
23-RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DELA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE II)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 66,000,000
0051-Reconstrucción Calles, Carreteras, Avenidas y Caminos Vecinales de la Prov. de Puerto Plata (parte II)
66,000,000
28-RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALESREGION SUR (PROVINCIA DE BAHORUCO), PROV. BAHORUCO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 33,218,964
0051-Reconstrucción Calles, Carreteras, Avenidas y Caminos Vecinales Región Sur (Prov. de Bahoruco)
33,218,964
35-RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALESDE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), PROVINCIA BAHORUCO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 65,000,000
0051-Reconstrucción de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Sur y Este, Lote 3
65,000,000
50-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE,LOTE 22, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
301,935,247
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Este, Lote 22, Provincia La Altagracia
301,935,247
54-RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 8), PROVINCIA DUARTE II
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
250,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Lote 8
250,000,000
61-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 11), PROVINCIA SANTO DOMINGO I
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
79,785,626
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Sur y Este, Lote 11
79,785,626
62-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 13), PROVINCIA MONTE PLATA Y HATO MAYOR
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
172,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Sur y Este, Lote 13
172,000,000
65-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR - SAN JOSE DE OCOA, LOTE 1
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
186,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 1
186,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)549
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
13-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES
3,926,686,235
00-N/A 2,868,686,235
66-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, REGION ESTE
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
100,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 2
100,000,000
67-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIAS LA ROMANA, LOTE 3, REGION ESTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 47,642,869
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 3
47,642,869
68-RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES ENLAS PROVINCIAS DE LAS REG.NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4 REGION ESTE, PROV. EL SEIBO
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
91,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 4
91,000,000
71-RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES, LOTE 6 REGION NORTE, PROVINCIAS PUERTO PLATA Y MONTECRISTI
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
105,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 6
105,000,000
72-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 9 REGION NORTE
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
91,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 9
91,000,000
75-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE (LOTE 2) REGION SUR, PROV DISTRITO NACIONAL.
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
115,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 2
115,000,000
83-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS YCAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 7), PROVINCIA PUERTO PLATA
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
66,000,000
0051-Reconstrucción de las Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en la Región Norte, Sur y Este, Lote 7
66,000,000
92-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE,LOTES 1, 2, 3 Y 4, PROVINCIA SANTIAGO
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
179,000,000
0051-Construcción y Reconst. de Obras Viales, Lote 1 44,750,000
0052-Construcción y Reconst. de Obras Viales, Lote 3 44,750,000
0053-Construcción y Reconst. de Obras Viales, Lote 2 44,750,000
0054-Construcción y Reconst. de Obras Viales, Lote 4 44,750,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)550
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
13-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES
3,926,686,235
00-N/A 2,868,686,235
94-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE,LOTE 6, PROVINCIA SAMANA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 66,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Norte, Lote 6, Provincia Samaná
66,000,000
95-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE,LOTE 7, PROVINCIA MONTECRISTI
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
200,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Norte, Lote 7, Provincia Montecristi
200,000,000
97-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 9 Y 10,DISTRITO NACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 100,000,000
0051-Construcción y Reconst. Obras Viales, Lotes 9 50,000,000
0052-Construcción y Reconst. Obras Viales, Lotes 10 50,000,000
99-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 13 Y 14, SANTODOMINGO OESTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 190,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Vieles, Lotes 13 y 14, Santo Domingo Oeste
190,000,000
01-N/A 1,058,000,000
01-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 15 Y 16, SANTODOMINGO NORTE
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
236,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales, Lotes 15 y 16, Santo Domingo Norte 236,000,000
02-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR,LOTE 17, PROVINCIA BARAHONA
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
150,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Sur, Lote 17, Provincia Barahona
150,000,000
03-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR,LOTE 18, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
222,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Sur, Lote 18, Provincia San Cristóbal
222,000,000
04-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE,LOTE 19, MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
200,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Este, Lote 19, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata
200,000,000
05-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE,LOTE 20, PROVINCIA MONTE PLATA
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
250,000,000
0051-Construcción y Reconstrucción de Obras Viales en la Región Este, Lote 20, Provincia Monte Plata
250,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)551
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
14-CONSTRUCCION DE CARRETERAS 116,000,000
00-N/A 116,000,000
10-CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA YNUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 66,000,000
0051-Construcción de la Interconexión de la Carretera Zona Franca Guerra y la Nueva Autopista del Nordeste
66,000,000
28-CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GURABO - MONTELLANO, PROVINCIAPUERTO PLATA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 50,000,000
0051-CONSTRUCCION CARRETERA TURISTICA GURABO - MONTELLANO 50,000,000
15-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 4,657,712,777
00-N/A 2,852,020,077
01-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DELA MAR Y CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR
FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE BRASIL (BNDES)
1,513,031,963
0051-Rehabilitación de carretera 1,513,031,963
09-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA ENTRADA SALCEDO, PROVINCIAHERMANAS MIRABAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 51,744,532
0051-Reconstrucción de la Carretera Villa Tapia - Entrada Salcedo 31,744,532
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Villa Tapia - Entrada Salcedo 20,000,000
16-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA ENTRADA BARAHONAPROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 765,367,988
0051-Reconstrucción de la Carretera Cruce 15 de Azua - Entrada de Barahona 748,443,679
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Cruce 15 de Azua - Entrada de Barahona
16,924,309
17-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE BARRANCA VILLA TAPIA PROVINCIASLA VEGA Y HERMANAS MIRABAL.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 42,468,403
0051-Reconstrucción de la Carretera Cruce Barranca - Villa Tapia 41,468,403
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Cruce Barranca - Villa Tapia 1,000,000
21-RECONSTRUCCIÓN CARRTERA CRUCE EL GUERRERO-GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 10,348,690
0051-Reconstrucción de la Carretera Cruce El Guerrero - Guaymate 9,348,690
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Cruce El Guerrero - Guaymate 1,000,000
30-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV.,HATO MAYOR
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 64,000,000
0051-Reconstrucción de la Carretera Hato Mayor - Sabana de la Mar 64,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)552
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
15-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 4,657,712,777
00-N/A 2,852,020,077
33-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LAROMANA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 2,249,951
0051-Reconstrucción de la Carretera La Romana - Cruce El Guerrero 1,249,951
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera La Romana - Cruce El Guerrero 1,000,000
35-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VEGA (PALMARITO)-PUENTE JAMO FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 20,993,386
0051-Reconstrucción de la Carretera La Vega - Palmarito - Puente Jamo 19,993,386
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera La Vega - Palmarito - Puente Jamo 1,000,000
37-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS GUARANAS-CRUCE AS GUIZAS, PROVINCIADUARTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 53,039,763
0051-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Las Guáranas - Cruce Asguizas 6,000,000
0052-Reconstrucción de la Carretera Las Guáranas - Cruce Asguizas 47,039,763
44-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 33,710,917
0051-Reconstrucción de la Carretera Puente Jamo - Barranca 32,710,917
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Puente Jamo - Barranca 1,000,000
46-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE PERALVILLO-LOS ARROYOS-LA CUABA-LA MATA DE PLATANOS-SERRALLE-LA GINA-LA JAVILLA, PROV., MONTE PLATA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 39,000,000
0051-Reconstrucción de Carreteras de la ProvinciaMonte Plata 39,000,000
48-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIASPERAVIA Y AZUA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 256,064,484
0051-Reconstrucción de la Carretera Salida Baní - Cruce 15 de Azua 256,064,484
01-N/A 1,805,692,700
04-RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUCE EL PINTADO, PROVINCIASDE LA ROMANA Y EL SEIBO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 4,401,368
0051-Reconstrucción de la Carretera Guaymate - Cruce El Pintado 3,401,368
0052-Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Guaymate - Cruce El Pintado 1,000,000
08-RECONSTRUCCIÓN TRAMO I DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DONJUAN - MATA DE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 29,000,000
0051-Reconstrucción Tramo I de la Carretera La Cuesta del Jobo - Don Juan - Mata de Jagua - Cevicos
29,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)553
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
15-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 4,657,712,777
01-N/A 1,805,692,700
09-RECONSTRUCCIÓN TRAMO II DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DONJUAN - MATA DE JAGUACEVICOS, PROV. MONTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 20,000,000
0051-Reconstrucción Tramo I de la Carretera La Cuesta del Jobo - Don Juan - Mata de Jagua - Cevicos
20,000,000
10-RECONSTRUCCIÓN TRAMO III DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DONJUAN - MATA DE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 30,000,000
0051-Reconstrucción Tramo I de la Carretera La Cuesta del Jobo - Don Juan - Mata de Jagua - Cevicos
30,000,000
18-RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALESDE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 2), PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 65,000,000
0051-Mantenimiento del Cruce del 15 de Azua - Entrada San Juan de la Maguana, Lote 2 65,000,000
30-RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO I,(DAÑOS POR PASO DE VAGUADAS ABRIL 2012, DECRETO NO.230-2012 D/F12/05/2012)
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
250,000,000
0051-Reconst. Infraestructura vial en la prov. Santiago 250,000,000
32-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO, PROVINCIA HATOMAYOR
BONOS GLOBALES EXTERNOS
CREDITO EXTERNO BONOS GLOBALES EXTERNOS
200,000,000
0051-CARRETERA HATO MAYOR -EL PUERTO 200,000,000
39-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA YAMPLIACION VARIANTE (CIRCUNVALACION) SAN PEDRO DE MACORIS
FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE)
802,880,000
0051-REHABILITACION CARRETERA 802,880,000
42-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIATRINIDAD SANCHEZ
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 224,411,332
0051-RECONSTRUCCION DE CARRETERA 224,411,332
71-REHABILITACIÓN CARRETERA JARABACOA - MANABAO, PROVINCIA LA VEGA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 80,000,000
0051-REHABILITACION CARRETERA 80,000,000
78-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA JANICO - JUNCALITO, PROVINCIA SANTIAGO DELOS CABALLEROS
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 100,000,000
0051-RECONSTRUCCION CARRETERA JANICO - JUNCALITO 100,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)554
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
16-CONSERVACION DE CARRETERAS 132,610,524
00-N/A 132,610,524
01-CONSERVACIÓN CARRETERA ACCESO JARABACOA CRUCE BAYACANES,PROVINCIA LA VEGA, (TRAMO I)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 2,461,646
0051-Mantenimiento de la Carretera Acceso Jarabacoa - Cruce Bayacanes 1,000,000
0052-Supervisión del Mantenimiento de la Carretera Acceso Jarabacoa - Cruce Bayacanes
1,461,646
02-CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE BAYACANES-ENTRADA JARABACOA EN LAPROVINCIA LA VEGA,(TRAMO II).
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 16,111,248
0051-Mantenimiento de la Carretera Cruce Bayacanes - Entrada Jarabacoa 9,111,248
0052-Supervisión del Mantenimiento de la Carretera Cruce Bayacanes - Entrada Jarabacoa
7,000,000
03-CONSERVACIÓN CARRETERA LA VEGA-CUTUPU-MOCA, PROVINCIAS LA VEGA YESPAILLAT
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 7,972,118
0051-Mantenimiento de la Carretera La Vega - Cutupu - Moca 6,972,118
0052-Supervisión del Mantenimiento de la Carretera La Vega - Cutupu - Moca 1,000,000
04-CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 13,371,060
0051-Mantenimiento de la Carretera Tenares - San Francisco de Macorís 5,871,060
0052-Supervisión del Mantenimiento de la Carretera Tenares - San Francisco de Macorís 7,500,000
06-CONSERVACIÓN CARRETERA 15 DE AZUA ENTRADA SAN JUAN PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939
CREDITO EXTERNO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
92,694,452
0051-SUPERVISION CONSERVACION CARRETERA 15 DE AZUA - ENTRADA SAN JUAN
1,000,000
0052-Conservación de carretera 91,694,452
19-REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES 168,800,000
00-N/A 168,800,000
01-CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVELNACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 168,800,000
0051-Mantenimiento de los Caminos Vecinales con Microempresarios a Nivel Nacional 132,800,000
0052-Supervisión del Mantenimiento de los Caminos Vecinales con Microempresarios a Nivel Nacional
36,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)555
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
20-CONSTRUCCION DE PUENTES 35,200,000
00-N/A 35,200,000
17-CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO JAVI EN LA CARRETERABAYAGUANA-MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 10,200,000
0051-Construcción nuevo Puente sobre el río Javi en la Carretera Bayaguana-Monte Plata 10,200,000
21-CONSTRUCCIÓN PUENTE EL NOVILLERO - LUPERON EN LA CARRETERALUPERON-VILLA ISABELA (DAÑO POR LLUVIAS EN FEBRERO 2009)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 25,000,000
0051-Construcción del Puente El Novillero - Luperón en la Carretera Luperón - Villa Isabela
25,000,000
21-REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES 34,097,306
00-N/A 34,097,306
18-REPARACIÓN DEL PUENTE YAQUE DEL NORTE EN BAITOA, SABANA IGLESIA;PUENTE LA JAVILLA, LA SOLEDAD Y LA CACATA EN TAMBORIL, PROVINCIASANTIAGO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 34,097,306
0051-Reparación del Puentes en Comunidades de Santiago 34,097,306
23-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS HIDRAULICAS Y DE DRENAJE 99,800,000
00-N/A 99,800,000
07-MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 99,800,000
0051-Mejoramiento de los Ríos Nigua y Yubazo 99,800,000
24-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 871,248,031
00-N/A 871,248,031
13-CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVALMARINA DE GUERRA, DISTRITO NACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 25,000,000
0051-Construcción y Diseño de las nuevas instalaciones de la Base Naval Marina de Guerra
25,000,000
21-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARANIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 150,000,000
0051-CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS DISCAPACITADOS 150,000,000
22-CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO, PROVINCIA AZUA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,000,000
0051-CONSTRUCCION MERCADO PUBLICO 2,000,000
24-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES, PROVINCIA SANCHEZRAMIREZ
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,000,000
0051-CONSTRUCCION EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES 2,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)556
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
24-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 871,248,031
00-N/A 871,248,031
26-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA NAVAJA, MUNICIPIO EL CERCADO,PROVINCIA SAN JUAN
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 100,000
0051-CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL 100,000
27-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SANJUAN
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 100,000
0051-CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL 100,000
28-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANCIA,PROVINCIA SAN JUAN
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 100,000
0051-CPMSTRICCOPM CENTRO COMUNAL 100,000
29-AMPLIACIÓN Y REMODELACION EDIFICIO DE OFICINALS PUBLICAS DE LAPROVINCIA PEDERNALES
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 100,000
0051-AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES 100,000
30-AMPLIACIÓN HOSPITAL RICARDO LIMARDO, PROVINCIA PUERTO PLATA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 100,000
0051-AMPLIACION HOSPITAL 100,000
31-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 100,000
0051-CONSTRUCCION HOSPITAL 100,000
32-CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA BARQUITA, SABANA PERDIDA, PROVINCIASANTO DOMINGO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 20,000,000
0051-CONSTRUCCION VIVIENDAS 20,000,000
34-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 80,000,000
0051-CONTRUCCION CARCEL DE MENORES 80,000,000
35-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE SANTIAGO, PROVINCIA SAN FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 50,000,000
0051-CONSTRUCCION CARCEL DE SANTIAGO 50,000,000
41-CONSTRUCCIÓN COMEDOR POLITUR, PROVINCIA SANTO DOMINGO FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 168,648,031
0051-CONSTRUCCION COMEDOR POLITUR 108,459,992
0052-Supervisión de la obra 47,378,661
0053-Diseños y estudios de preinversion 12,809,378
42-CONSTRUCCIÓN INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 15,000,000
0051-CONSTRUCCION DE INSTITUTO REFORMATORIO DE SAN CRISTOBAL 15,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)557
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
24-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 871,248,031
00-N/A 871,248,031
43-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DE CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 10,000,000
0051-CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL 10,000,000
44-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CUERPO DE MILITARES DE OBRAS PUBLICAS,DISTRITO NACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 10,000,000
0051-CONSTRUCCION EDIFICIO CUERPO DE MILITARES DE MOPC 10,000,000
45-CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGOOESTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 130,000,000
0051-CONTRUIR LA DEPENDENCIA DE LA MARIANA DE GUERRA 130,000,000
46-AMPLIACIÓN EDIFICIO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DISTRITONACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 20,000,000
0051-AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA 20,000,000
47-CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 10,000,000
0051-CONSTRUIR POLIDEPORTIVO DE DAJABON 10,000,000
48-AMPLIACIÓN UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA( UCATEBA),PROVINCIA BARAHONA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 10,000,000
0051-AMPLIACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE BARAHONA 10,000,000
49-CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO, PROVINCIA BARAHONA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 9,000,000
0051-CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, PROVINCIA BARAHONA 9,000,000
50-CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 5,000,000
0051-CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN LOS RIOS 5,000,000
51-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO DE TILAPIAS, BOCA BOMBITA,PROVINCIABARAHONA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 5,000,000
0051-CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO DE TILAPIA 5,000,000
52-REMODELACIÓN Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL VALLEJUELO,BARAHONA. FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 5,000,000
0051-REMODELACION DEL CENTRO COMUNAL VALLEJUELO 5,000,000
53-CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS COMUNALES EN GUAJIMIA I Y II SANTODOMINGO OESTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 4,000,000
0051-CONSTRUIR LOS DOS CENTROS COMUNALES 4,000,000
54-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 80,000,000
0051-CONSTRUCCION DE LA CACEL DE MENORES 80,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)558
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
24-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 871,248,031
00-N/A 871,248,031
55-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE PALAVE, SANTO DOMINGO OESTE FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 50,000,000
0051-CONSTRUIR LA CARCEL PALAVE 50,000,000
56-MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLENTARIO DE LA VILLA OLIMPICA, PROVINCIASANTO DOMINGO
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 10,000,000
0051-EDIFICICIO COPLEMENTARIO DE VILLA OLIMPICA 10,000,000
25-REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 147,600,000
00-N/A 147,600,000
17-REPARACIÓN DEL MERCADO PUBLICO DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 2,000,000
0051-REPARACION MERCADO PUBLICO 2,000,000
20-REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DEQUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 40,000,000
0051-REHABILITACION CIVIL Y ELECTRICA UNIDAD DE QUEMADOS 40,000,000
21-REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE-UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL,DISTRITO NACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 40,000,000
0051-REMODELAR EL CAMPAMENTO DUARTE 40,000,000
22-REMODELACIÓN RECINTO DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA P.N. SANTODOMINGO OESTE.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 25,000,000
0051-REMODELAR ESTA INSTALACIONES POLICIALES. 25,000,000
23-REMODELACIÓN EDIFICIO GOBERNACION DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 10,000,000
0051-REMODELACION EDIFICIO GOBERNACION BARAHONA 10,000,000
24-REMODELACIÓN OFICINAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DISTRITONACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 10,000,000
0051-REMODELACION OFICINAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL D.N. 10,000,000
25-REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 10,000,000
0051-Remodelacion de polideportivo de puerto plata 10,000,000
26-CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL,MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 5,600,000
0051-CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL 5,600,000
27-REPARACIÓN CLUB DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 5,000,000
0051-REPARACION CLUB DE LA MARINA DE GUERRA 5,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)559
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,568,000,000
30-SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
00-N/A
03-CONSTRUCCIÓN LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO (DESDE EL PUENTEDE LA 17 HASTA MEGACENTRO)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL
0051-Construcción Puente Ferroviario sobre el río Ozama
0052-Construcción Línea 2-B
0053-EXPROPIACIONES DE LA LINEA 2-B
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)560
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0212-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 38,221,015
01-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 38,221,015
11-REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 38,221,015
00-N/A 38,221,015
02-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR EN COMUNIDADES DELDISTRITO MUNICIPAL JOSE CONTRERAS, MOCA, PROV.ESPAILLAT
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 38,221,015
0051-Equipamiento del Sistema de Energía Solar 1,926,251
0052-Adquisición de Vehículos para Transportación 14,326,880
0053-Apoyo a los trabajos del Sistema de Energía Solar 1,531,226
0054-Capacitación al Personal Técnico del Sistema de Energía Solar 1,910,251
0055-Construcción del Sistema de Energía Solar 16,237,131
0056-Supervisión de la Construcción del Sistema de Energía Solar 2,289,276
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)561
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0213-MINISTERIO DE TURISMO 157,563,665
01-MINISTERIO DE TURISMO 157,563,665
11-FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA 157,563,665
00-NO APLICA 157,563,665
01-MEJORAMIENTO TURISMO SOSTENIBLE CIUDAD COLONIAL FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 157,563,665
0051-TURISMO SOSTENIBLE 157,563,665
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)562
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0214-PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 14,000,000
01-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 14,000,000
11-REPRESENTACION Y DEFENSA DEL INTERE PUBLICO Y SOCIAL 14,000,000
00-N/A 14,000,000
01-CONSTRUCCIÓN DE 22 UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DEGÉNERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES A NIVEL NACIONAL.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 14,000,000
0051-Construcción de 22 unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales a Nivel Nacional
12,000,000
0052-Consultoría para Análisis de Deficiencias y para Diseño de Propuesta Sistema Biométrico
2,000,000
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)563
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0216-MINISTERIO DE CULTURA 10,000,000
01-MINISTERIO DE CULTURA 10,000,000
11-CONSERVACION DE MONUMENTOS HISTORICOS. 4,000,000
00-N/A 4,000,000
05-REHABILITACIÓN EDIFICACIONES MUSEO DE LAS CASAS REALES, CIUDADCOLONIAL, SANTO DOMINGO.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 4,000,000
0051-Rehabilitación del Museo de Las Casas Reales en la Ciudad Colonial 4,000,000
13-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA. 6,000,000
00-N/A 6,000,000
06-MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DELA SEDE DE LA SECRETARIA.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 6,000,000
0051-Mejoramiento y Automatización de la Sede del Ministerio de Cultura 6,000,000
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)564
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 195,221,176
01-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. 195,221,176
11-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y LA BIODIVERSIDAD 50,446,829
00-N/A 50,446,829
00-N/A FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 46,946,829
0004-Capacitación técnica 1,000,000
0005-Asistencia Técnica a los agricultores 37,160,000
0006-Análisis de la Información recopilada en las Encuestas 8,786,829
01-CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLOGICO ENTRE REPUBLICA DOMINICNANA,CUBA Y HAITI
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 3,500,000
0051-Obra de Conservación de Suelos 2,500,000
0052-Adquisición de Sofware 1,000,000
12-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 140,174,347
01-MANEJO DE RECURSOS FORESTALES 48,920,000
01-RESTAURACIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS SOCIALES COMUNITARIAS(QUISQUEYA VERDE)
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 12,000,000
0051-Rehabilitación de Viviendas 2,500,000
0052-Establecimiento de Plantaciones forestales 9,500,000
03-RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIOMASACRE Y PEDERNALES EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LAREPUBLICA DOMINICANA Y HAITI
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 15,400,000
0051-Reforestación 7,900,000
0052-Equipo de produccion 1,500,000
0054-construcción de obras menores 6,000,000
04-RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO LIBONEN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICNA Y HAITI
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 21,520,000
0051-reforestacion 17,680,000
0052-obras de conservacion de suelos 2,640,000
0053-Equipo de producción 1,200,000
02-MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES, DE LOS SUELOS Y LAS AGUAS 91,254,347
01-CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAREGION FRONTERIZA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 80,569,400
0051-Reforestación de areas degradadas 37,791,659
0052-Preparación de Terrenos y prácticas de conservación 37,126,900
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)565
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 195,221,176
01-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. 195,221,176
12-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 140,174,347
02-MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES, DE LOS SUELOS Y LAS AGUAS 91,254,347
01-CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAREGION FRONTERIZA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 80,569,400
0054-Supervisión de las Obras 2,944,557
0055-Maquinarias de produción 2,706,284
02-LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA DETERMMINAR LOS USOS DEL AGUAEN CONFLICTO EN LA CUENCA DEL RIO ARTIBONITO EN LAS PROVIVNCIAS ELIASPIÑA Y DAJABON
FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
PROGRAMA DE LAS NN.UU. PARA EL DESARROLLO (PNUD)
10,684,947
0008-Estudios para normalización 10,184,947
0009-análisis de resultados 500,000
13-PREVENCION Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 4,600,000
00-N/A 4,600,000
00-INVESTIGACIÓN Y TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA GESTION DEPRODUCTOS QUIMICOS EN LA REPUBLICA DOMINICNA( DES. EL PERFIL DE LA GEST.INTERN.DE PROD. QUIM. EN RD)
FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
FONDO GLOBAL DEL MEDIO AMBIENTE
4,600,000
0007-estudios de investigación 4,600,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)566
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0219-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 151,529,771
01-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 151,529,771
11-SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR 57,438,529
00-NA 57,438,529
11-CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AL SECTORAGRICOLA PARA EL DESARROLLO DE LA PLASTICULTURA DE LOS PRODUCTORESDE LA REGIÓN ESTE Y MONTE PLATA
APOYO PRESUPUESTARIO, RECURSOS UNION EUROPEA
DONACION EXTERNA
UNION EUROPEA 57,438,529
0052-INSFRAESTRUCTURAS, DISEÑOS, ETC. 57,438,529
12-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 94,091,242
00-N/A 94,091,242
12-HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDADISA, SANTIAGO, R.D.
FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
OTROS ORGANISMOS BILATERALES
94,091,242
0051-ESTABLECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ISA
10,156,525
0052-EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS UNIVERSIDAD ISA. 78,468,262
0053-MODERNIZACION DE LA TECNOLOGIA Y COMUNICACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ISA
5,466,455
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)567
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,246,375,187
01-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,246,375,187
11-PLANIFICACION ECONOMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 343,732,996
00-N/A 343,732,996
00-N/A. FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 22,578,442
0013-Mejoras de capacidades - Plan de Ordenamiento del Territorio 22,578,442
01-HABILITACIÓN , REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE YSANEAMIENTO EN EL DISTRITO NACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 12,000,000
0051-Asistencia Técnica en el Sector Agua: Agua Potable y Saneamiento 12,000,000
02-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ALCANTARILLADOSANITARIO DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA
FONDO PARA CREDITO EXTERNO
CREDITO EXTERNO BANCO MUNDIAL (BM)
284,654,554
0051-Construcción de las Redes Colectoras - PROY CENTROS TURISTICOS 47,330,910
0052-Adquisiciones de Equipos y Mobiliarios - PROY CENTROS TURISTICOS 37,330,911
0053-Supervisiones Técnicas Proy Aguas Negras en Centros Turísticos 27,330,911
0054-Adquisiciones de Vehículos Para la U.E. y CORAAPLATA - Proy Centros Turísticos 37,330,911
0055-Diseño del Marco Estratégico del Sector y Plan de Acción - Proy Centros Turísticos 98,000,000
0056-Estudios de Factibilidad Proy Aguas Negras en Centros Turísticos 37,330,911
03-REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DEECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO EN EL DISTRITO NACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 24,500,000
0051-Remodelación de las Oficinas Administrativas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
24,500,000
12-ANALISIS Y ESTUDIOS ESTADISTICOS 134,200,857
00-N/A 134,200,857
00-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICASOFICIALES EN REP. DOM.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 134,200,857
0019-Fortalecimiento Institucional en la Implementación de Registros Administrativos 8,000,000
0023-Levantamiento Información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
37,188,000
0025-Diseño de la Encuesta para el Censo Agropecuario de la República Dominicana 33,000,000
0028-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL - SEN
56,012,857
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)568
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,246,375,187
01-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,246,375,187
14-COORDINACION DE LA PLANIFICACION 101,439,963
00-N/A 101,439,963
00-CAPACITACIÓN EN GESTIÓN FISCAL LOCAL BASADA EN RESULTADOS EN ELAYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 61,233,396
0009-Asistencia Preparación de Planes Municipales de Desarrollo - PMD -PRODEM 47,766,285
0010-CaPACITACIÓN EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL - ADN
5,940,696
0011-FORTALECIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL EN GESTION POR RESULTADOS
7,526,415
04-NORMALIZACIÓN , IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DELSISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA (SNIP) EN LA REPUBLICA DOMINICANA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL TESORO NACIONAL 40,206,567
0051-Normalización, Implementación y Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
20,000,000
0052-Desarrollo de la Plataforma Informática necesaria para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
20,206,567
16-COOPERACION INTERNANCIONAL 667,001,371
00-N/A 667,001,371
00-FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE COOPERACIÓNINTERNACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 459,057,481
0003-Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Administración Pública
5,000,000
0004-Apoyo y Asistencia Técnica a las Organizaciones de la Sociedad Civil 75,282,505
0007-Desarrollo de capacidades de ANE y GL 46,924,992
0008-Acciones centradas en rescatar y dar a conocer experiencias exitosas - PASCAL 1,000,000
0009-Fortalecer la capacidad institucional Autoridades Locales (AL) y Actores No Estatales (ANE)
47,924,992
0010-Coordinación ejecutiva del Comité Técnico Asesor -PASCAL 47,924,992
0011-Desarrollo del Comercio Binacional en el contexto del EPA 30,000,000
0012-Apoyo a los Organismos encargados de la Negociación y Seguimiento de la Cooperación Binacional
50,000,000
0013-Apoyo a la Capacitación a las Instituciones que intervienen en el Comercio de la Cooperación Binacional
25,000,000
0014-Manejo y Promoción de las Exportaciones en la Región del Caribe, Rep. Dom. 95,000,000
0015-CAPACITACIONES EN FACILIDADES DE COOPERACION TECNICA TCF 15,000,000
0016-SERVICIOS DE CONSULTORIAS EN FACILIDADES DE COOPERACION TECNICA TCF
20,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)569
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,246,375,187
01-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,246,375,187
16-COOPERACION INTERNANCIONAL 667,001,371
00-N/A 667,001,371
18-CONSTRUCCIÓN MERCADO Y OFICINAS DE ADUANA DE DAJABON FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 30,000,000
0051-Construcción Mercado y Oficinas de Aduana en Dajabón 30,000,000
21-HABILITACIÓN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE EN DAJABON (IDDI) FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 10,321,157
0051-Habilitación Fuentes de Energía Renovable en Dajabón (IDDI) 10,321,157
22-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VINCULADASAL COMERCIO EN EL CORREDOR NORTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
FONDO GENERAL FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA 167,622,733
0051-Construcción y Rehabilitación del Corredor Norte Binacional 167,622,733
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)570
CCAPITULO - SUBCAPITULO - ESTRUCTURA PROGRAMATICA GGRUPO FUENTE FFUENTE ESPECIFICA
OORGANISMO FINANCIADOR TTOTAL
0403-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1,040,000
01-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1,040,000
11-ADMINISTRACION CONSTITUCIONAL 1,040,000
00-N/A 1,040,000
00-N/A FONDO PARA DONACIONES EXTERNAS
DONACION EXTERNA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO (AECID)
1,040,000
0003-consultoria 187,200
0004-entrenar a jueces 457,600
0005-difuccion a la sociedad del tribunal constitucional 395,200
TOTAL GENERAL 51,641,425,465
Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)571
572
PROYECTOS DE INVERSI N PORUBICACI N GEOGR FICA
573
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
DDISTRITO NACIONAL 11,413,544,676
SSANTO DOMINGO DE GUZMAN 110,000,000
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 110,000,000
114-SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA 110,000,000
03-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN HOTELERA,PASTELERIA Y GASTRONOMÍA EN SANTO DOMINGO E HIGUEY.
10,000,000
MMULTIMUNICIPAL 11,403,544,676
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 66,025,971
111-PROTECCION SOCIAL 66,025,971
02-CONSTRUCCIÓN DE 166 BAÑOS EN SANTO DOMINGO, MOCA Y EL SEIBO 1,037,724
06-REHABILITACIÓN DE OBRAS FISICAS EN DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, SANTIAGOY SAN FRANCISCO DE MACORÍS.
3,588,247
68-RECONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CAÑADA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO PUERTORICO, DETRAS DE LA FERRETERIA GONZALES EN LA AV. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS
1,400,000
00205-MINISTERIO DE HACIENDA 3368,587,500
114-ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS 3368,587,500
01-HABILITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA REPÚBLICADOMINICANA
368,587,500
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4472,526,607
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 4472,526,607
33-CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES DE LA PROVINCIA DISTRITO NACIONAL (FASE2)
303,300,000
35-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DISTRITO NACIONAL(FASE 2)
169,226,607
00209-MINISTERIO DE TRABAJO 88,050,000
002-CONSTRUCCION CENTRO DE DOCUMENTACION LABORAL DE LA SEDE CENTRAL DE LASECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
22,050,000
02-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACION LABORAL DE LA SEDE CENTRAL DE LASECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
2,050,000
111-FOMENTO DEL EMPLEO 66,000,000
01-REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL PRIMER NIVEL SEDE CENTRAL DE LA SET 6,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 4459,648,031
111-CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 666,000,000
20-NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA 66,000,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 1100,000,000
97-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 9 Y 10, DISTRITONACIONAL
100,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 2203,648,031
41-CONSTRUCCIÓN COMEDOR POLITUR, PROVINCIA SANTO DOMINGO 158,648,031
43-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DE CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL 10,000,000
Proyectos de Inversión por Ubicación Geográfica
GOBIERNO CENTRAL
Valores RD$
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
574
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
DDISTRITO NACIONAL 11,413,544,676
MMULTIMUNICIPAL 11,403,544,676
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 4459,648,031
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 2203,648,031
44-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CUERPO DE MILITARES DE OBRAS PUBLICAS, DISTRITONACIONAL
10,000,000
46-AMPLIACIÓN EDIFICIO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DISTRITO NACIONAL 20,000,000
50-CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL 5,000,000
225-REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 990,000,000
20-REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DE QUEMADOSDEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL
40,000,000
21-REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE-UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITONACIONAL
40,000,000
24-REMODELACIÓN OFICINAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DISTRITO NACIONAL 10,000,000
00214-PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 22,000,000
111-REPRESENTACION Y DEFENSA DEL INTERE PUBLICO Y SOCIAL 22,000,000
01-CONSTRUCCIÓN DE 22 UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES A NIVEL NACIONAL.
2,000,000
00216-MINISTERIO DE CULTURA 110,000,000
111-CONSERVACION DE MONUMENTOS HISTORICOS. 44,000,000
05-REHABILITACIÓN EDIFICACIONES MUSEO DE LAS CASAS REALES, CIUDAD COLONIAL,SANTO DOMINGO.
4,000,000
113-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA. 66,000,000
06-MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LA SEDEDE LA SECRETARIA.
6,000,000
00220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 776,706,567
111-PLANIFICACION ECONOMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 336,500,000
01-HABILITACIÓN , REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE YSANEAMIENTO EN EL DISTRITO NACIONAL
12,000,000
03-REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,PLANIFICACION Y DESARROLLO EN EL DISTRITO NACIONAL
24,500,000
114-COORDINACION DE LA PLANIFICACION 440,206,567
04-NORMALIZACIÓN , IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMANACIONAL DE INVERSION PÚBLICA (SNIP) EN LA REPUBLICA DOMINICANA
40,206,567
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
575
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
AAZUA 8800,700,699
MMULTIMUNICIPAL 8800,700,699
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7798,700,699
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 7798,700,699
01-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2) 123,898,053
31-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2) 607,402,646
45-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA AZUA (FASE 2) 67,400,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 22,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 22,000,000
22-CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO, PROVINCIA AZUA 2,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
576
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
BBAHORUCO 4406,912,201
MMULTIMUNICIPAL 4406,912,201
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3308,693,237
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 3308,693,237
02-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO (FASE 2) 102,744,726
32-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO (FASE 2) 172,248,511
63-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO (FASE 2) 33,700,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 998,218,964
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 998,218,964
28-RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES REGION SUR(PROVINCIA DE BAHORUCO), PROV. BAHORUCO
33,218,964
35-RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LASPROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), PROVINCIA BAHORUCO
65,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
577
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
BBARAHONA 11,709,540,130
MMULTIMUNICIPAL 11,709,540,130
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11,800,000
111-PROTECCION SOCIAL 11,800,000
32-CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE DOS (2) AULAS EN LA CIENAGA DE BARAHONA 1,800,000
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7753,372,142
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 7753,372,142
03-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2) 96,700,919
33-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2) 589,271,223
44-CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2) 67,400,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 9954,367,988
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 1150,000,000
02-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 17,PROVINCIA BARAHONA
150,000,000
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 7765,367,988
16-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA ENTRADA BARAHONA PROVINCIASAZUA, BAHORUCO Y BARAHONA
765,367,988
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 229,000,000
48-AMPLIACIÓN UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA( UCATEBA), PROVINCIABARAHONA
10,000,000
49-CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO, PROVINCIA BARAHONA 9,000,000
51-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO DE TILAPIAS, BOCA BOMBITA,PROVINCIA BARAHONA 5,000,000
52-REMODELACIÓN Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL VALLEJUELO,BARAHONA. 5,000,000
225-REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 110,000,000
23-REMODELACIÓN EDIFICIO GOBERNACION DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA 10,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
578
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
DDAJABON 3384,758,852
MMULTIMUNICIPAL 3384,758,852
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2239,189,452
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 2239,189,452
04-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN (FASE 2) 42,306,652
34-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN (FASE 2) 163,182,800
56-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE DAJABON (FASE 2) 33,700,000
00210-MINISTERIO DE AGRICULTURA 225,000,000
111-FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 225,000,000
03-MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DE POBRESRURALES DE LA FRONTERA (PRORURAL OESTE)
25,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 110,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 110,000,000
47-CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON 10,000,000
00218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 880,569,400
112-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 880,569,400
01-CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIONFRONTERIZA
80,569,400
00220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 330,000,000
116-COOPERACION INTERNANCIONAL 330,000,000
18-CONSTRUCCIÓN MERCADO Y OFICINAS DE ADUANA DE DAJABON 30,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
579
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
DDUARTE 11,174,345,521
SSAN FRANCISCO DE MACORIS 226,647,068
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 226,647,068
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 226,647,068
13-RESTAURACIÓN DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALSINTETICO PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS
26,647,068
MMULTIMUNICIPAL 11,147,698,453
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1170,378
111-PROTECCION SOCIAL 1170,378
61-CONSTRUCCIÓN DE UNA CLINICA RURAL TIPO EN SAN FELIPE ARRIBA, PIMENTEL,PROVINCIA DUARTE
170,378
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8844,488,312
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 8844,488,312
05-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 2) 166,204,704
36-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 2) 577,183,608
40-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE (FASE 2) 101,100,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 3303,039,763
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 2250,000,000
54-RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 8), PROVINCIA DUARTE II
250,000,000
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 553,039,763
37-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS GUARANAS-CRUCE AS GUIZAS, PROVINCIA DUARTE 53,039,763
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
580
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
EELIAS PINA 2250,400,870
MMULTIMUNICIPAL 2250,400,870
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1151,554,244
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 1151,554,244
38-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA (FASE 2) 117,854,244
49-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA (FASE 2) 33,700,000
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 99,161,679
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 99,161,679
05-HABILITACIÓN MULTIUSO EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA 4,388,776
06-HABILITACIÓN DEL MULTIUSO HONDO VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA 4,772,903
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 779,000,000
112-RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 779,000,000
10-CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB.DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.
79,000,000
00218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 110,684,947
112-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 110,684,947
02-LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA DETERMMINAR LOS USOS DEL AGUA ENCONFLICTO EN LA CUENCA DEL RIO ARTIBONITO EN LAS PROVIVNCIAS ELIAS PIÑA Y DAJABON
10,684,947
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
581
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
EEL SEIBO 5503,345,352
MMULTIMUNICIPAL 5503,345,352
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 33,929,292
111-PROTECCION SOCIAL 33,929,292
01-CONSTRUCCIÓN DE 665 LETRINAS DE FOZO DOBLE EN LAS PROV. DE BARAHONA, SANFRANCISCO DE MACORIS, EL SEIBO, MOCA, MONTECRISTI, SAN PEDRO DE MACORIS Y SANJOSE DE OCOA
870,468
03-CONSTRUCCIÓN DE 1,050 UNIDADES DE LETRINAS SENCILLA CON LADRILLOS ECOLOGICOSEN LA REGION NORTE, REGION SUR, REGION ESTE Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
3,058,824
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4408,416,060
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 4408,416,060
06-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2) 163,182,800
55-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2) 33,700,000
61-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2) 211,533,260
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 991,000,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 991,000,000
68-RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LASPROVINCIAS DE LAS REG.NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4 REGION ESTE, PROV. ELSEIBO
91,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
582
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
EESPAILLAT 11,250,041,686
MMOCA 338,221,015
00212-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 338,221,015
111-REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 338,221,015
02-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR EN COMUNIDADES DEL DISTRITOMUNICIPAL JOSE CONTRERAS, MOCA, PROV.ESPAILLAT
38,221,015
MMULTIMUNICIPAL 11,211,820,671
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 22,936,968
111-PROTECCION SOCIAL 22,936,968
05-REHABILITACIÓN DE 167 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, MOCA, ELSEIBO Y SAN PEDRO DE MACORIS
2,936,968
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 11,208,883,703
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 11,208,883,703
07-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE 2) 199,445,644
37-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE 2) 975,738,059
46-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (FASE 2) 33,700,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
583
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
IINDEPENDENCIA 2230,655,753
MMULTIMUNICIPAL 2230,655,753
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2227,101,837
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 2227,101,837
11-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA (FASE 2) 87,635,207
41-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA (FASE2)
105,766,630
64-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA (FASE 2) 33,700,000
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 33,553,916
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 33,553,916
08-REPARACIÓN CANCHA MIXTA MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA 1,118,072
09-REPARACIÓN CANCHA MIXTA, DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA, PROVINCIAINDEPENDENCIA
1,216,377
10-REPARACIÓN CANCHA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA 1,219,467
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
584
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
LLA ALTAGRACIA 33,069,103,479
HHIGUEY 880,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 880,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 880,000,000
34-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA 80,000,000
MMULTIMUNICIPAL 22,989,103,479
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9974,430,172
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 9974,430,172
18-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (FASE 2) 75,547,593
42-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (FASE2)
898,882,579
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 22,014,673,307
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 5501,641,344
10-REHABILITACIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGIONNORTE, LOTE 15, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.
99,706,097
50-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 22,PROVINCIA LA ALTAGRACIA
301,935,247
66-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, REGION ESTE
100,000,000
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 11,513,031,963
01-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR YCONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR
1,513,031,963
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
585
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
LLA ROMANA 22,819,342,100
LLA ROMANA 221,523,073
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 119,943,786
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 119,943,786
38-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE 2) 19,943,786
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 11,579,287
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 11,579,287
15-REPARACIÓN BAJO TECHO ELEONCIO MERCEDES, PROVINCIA LA ROMANA 1,579,287
MMULTIMUNICIPAL 22,797,819,027
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 11,117,669,186
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 11,117,669,186
19-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE 2) 66,481,882
38-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE 2) 81,156,214
43-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE 2) 970,031,090
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 22,946,963
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 22,946,963
12-REPARACIÓN VILLA DEPORTIVA, PROVINCIA LA ROMANA 2,946,963
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,677,202,878
111-CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 7729,680,000
21-CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION DE LA ROMANA 729,680,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 447,642,869
67-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA PROVINCIAS LA ROMANA, LOTE 3, REGION ESTE
47,642,869
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 8819,880,009
04-RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUCE EL PINTADO, PROVINCIAS DE LAROMANA Y EL SEIBO
4,401,368
21-RECONSTRUCCIÓN CARRTERA CRUCE EL GUERRERO-GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA 10,348,690
33-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LA ROMANA 2,249,951
39-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA Y AMPLIACIONVARIANTE (CIRCUNVALACION) SAN PEDRO DE MACORIS
802,880,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 880,000,000
54-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA 80,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
586
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
LLA VEGA 11,952,278,061
MMULTIMUNICIPAL 11,952,278,061
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 888,000
111-PROTECCION SOCIAL 888,000
88-CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN TIREO, CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA 88,000
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 11,627,620,433
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 11,627,620,433
20-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) 217,577,067
43-CONSTRUCCIÓN DE 16 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) 134,800,000
44-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2) 1,275,243,366
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 22,999,156
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 22,999,156
04-CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE, PROVINCIA LA VEGA 2,999,156
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 3311,249,315
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 1150,000,000
01-RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAREGION NORTE DEL PAIS (LOTE 14) EN LA PROVINCIA LA VEGA
150,000,000
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 1134,704,303
35-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VEGA (PALMARITO)-PUENTE JAMO 20,993,386
44-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA 33,710,917
71-REHABILITACIÓN CARRETERA JARABACOA - MANABAO, PROVINCIA LA VEGA 80,000,000
116-CONSERVACION DE CARRETERAS 226,545,012
01-CONSERVACIÓN CARRETERA ACCESO JARABACOA CRUCE BAYACANES, PROVINCIA LAVEGA, (TRAMO I)
2,461,646
02-CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE BAYACANES-ENTRADA JARABACOA EN LA PROVINCIALA VEGA,(TRAMO II).
16,111,248
03-CONSERVACIÓN CARRETERA LA VEGA-CUTUPU-MOCA, PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT 7,972,118
00220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 110,321,157
116-COOPERACION INTERNANCIONAL 110,321,157
21-HABILITACIÓN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE EN DAJABON (IDDI) 10,321,157
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
587
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
MMARIA TRINIDAD SANCHEZ 7762,975,021
MMULTIMUNICIPAL 7762,975,021
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11,500,000
111-PROTECCION SOCIAL 11,500,000
64-RECONSTRUCCIÓN Y DRENAJE LOMA DE LA JICOTEA EN EL CAMINO VECINAL RIO JAGUA LAPLACETA EN DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO ALMEDIO , MUNICIP
1,500,000
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4465,832,230
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 4465,832,230
21-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ(FASE 2)
151,095,185
45-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDADSANCHEZ (FASE 2)
281,037,045
58-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ(FASE 2)
33,700,000
00207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 771,231,459
114-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 771,231,459
09-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ 71,231,459
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 2224,411,332
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 2224,411,332
42-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDADSANCHEZ
224,411,332
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
588
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
MMONTE CRISTI 6643,151,652
MMULTIMUNICIPAL 6643,151,652
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4476,578
111-PROTECCION SOCIAL 4476,578
23-CONSTRUCCIÓN DE UN SALON PASTORAL, EL VIGIADOR, MONTE CRISTI 476,578
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1148,532,341
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 1148,532,341
23-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI (FASE 2) 42,306,652
47-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI (FASE 2) 72,525,689
57-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI (FASE 2) 33,700,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 3305,000,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 3305,000,000
71-RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES, LOTE 6REGION NORTE, PROVINCIAS PUERTO PLATA Y MONTECRISTI
105,000,000
95-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 7,PROVINCIA MONTECRISTI
200,000,000
00218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 221,520,000
112-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 221,520,000
04-RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO LIBON ENAMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICNA Y HAITI
21,520,000
00220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1167,622,733
116-COOPERACION INTERNANCIONAL 1167,622,733
22-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS ALCOMERCIO EN EL CORREDOR NORTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
167,622,733
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
589
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
PPEDERNALES 1113,380,337
MMULTIMUNICIPAL 1113,380,337
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 226,905,108
111-PROTECCION SOCIAL 226,905,108
03-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL EN PEDERNALES Y PREVENCION DE RIESGOS DE LA SALUD EN5 PROVINCIAS FRONTERIZAS
26,905,108
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 557,875,229
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 557,875,229
25-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS PROVINCIA DE PEDERNALES (FASE 2) 24,175,229
48-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES (FASE 2) 33,700,000
00207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 113,000,000
114-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 113,000,000
10-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE PEDERNALES 13,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 2200,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 2200,000
29-AMPLIACIÓN Y REMODELACION EDIFICIO DE OFICINALS PUBLICAS DE LA PROVINCIAPEDERNALES
100,000
31-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES 100,000
00218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 115,400,000
112-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 115,400,000
03-RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO MASACRE YPEDERNALES EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI
15,400,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
590
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
PPERAVIA 11,014,515,416
MMULTIMUNICIPAL 11,014,515,416
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11,216,865
111-PROTECCION SOCIAL 11,216,865
89-CONSTRUCCIÓN 280 ML VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA GRADA Y PARQUEINFANTIL AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA GENERACION EN LA COMUNIDAD DEARROYO HONDO BANI
1,216,865
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6659,234,067
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 6659,234,067
26-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2) 81,591,400
49-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2) 543,942,667
50-CONSTRUCCIÓN DE I ESTANCIA INFATIL EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2) 33,700,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 3354,064,484
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 998,000,000
14-RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAREGION SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 8, PROVINCIA PERAVIA.
98,000,000
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 2256,064,484
48-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA YAZUA
256,064,484
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
591
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
PPUERTO PLATA 11,612,252,001
SSOSUA 1103,042,605
00207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1103,042,605
114-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 1103,042,605
07-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SOSUA 103,042,605
MMULTIMUNICIPAL 11,509,209,396
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8889,816,868
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 8889,816,868
27-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE 2) 111,810,438
41-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE2)
101,100,000
50-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE2)
676,906,430
00209-MINISTERIO DE TRABAJO 1101,240,542
111-FOMENTO DEL EMPLEO 1101,240,542
01-REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL PRIMER NIVEL SEDE CENTRAL DE LA SET 101,240,542
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 2233,497,432
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 1148,397,432
22-RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LAPROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE I)
16,397,432
23-RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LAPROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE II)
66,000,000
83-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 7), PROVINCIA PUERTOPLATA
66,000,000
114-CONSTRUCCION DE CARRETERAS 550,000,000
28-CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GURABO - MONTELLANO, PROVINCIA PUERTOPLATA
50,000,000
220-CONSTRUCCION DE PUENTES 225,000,000
21-CONSTRUCCIÓN PUENTE EL NOVILLERO - LUPERON EN LA CARRETERA LUPERON-VILLAISABELA (DAÑO POR LLUVIAS EN FEBRERO 2009)
25,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1100,000
30-AMPLIACIÓN HOSPITAL RICARDO LIMARDO, PROVINCIA PUERTO PLATA 100,000
225-REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 110,000,000
25-REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA 10,000,000
00220-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 2284,654,554
111-PLANIFICACION ECONOMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 2284,654,554
02-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DELA PROVINCIA PUERTO PLATA
284,654,554
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
592
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
HHERMANAS MIRABAL 3352,459,449
MMULTIMUNICIPAL 3352,459,449
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2248,846
111-PROTECCION SOCIAL 2248,846
29-REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE UN (1) AULA MAS OBRAS DE APOYO, LOS PALMARITOS,TENARES
181,347
62-REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA JAIME MOLINA EN PALMARITO, SALCEDO, PROVINCIAHERMANAS MIRABAL
67,499
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2236,626,608
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 2236,626,608
09-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HERMANAS MIRABAL (FASE2)
36,262,845
40-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HERMANAS MIRABAL(FASE 2)
132,963,763
53-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL (FASE 2) 67,400,000
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 88,000,000
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 88,000,000
02-CONSTRUCCIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, PROVINCIA HERMANASMIRABAL
8,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 1107,583,995
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 994,212,935
09-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA ENTRADA SALCEDO, PROVINCIA HERMANASMIRABAL
51,744,532
17-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE BARRANCA VILLA TAPIA PROVINCIAS LA VEGA YHERMANAS MIRABAL.
42,468,403
116-CONSERVACION DE CARRETERAS 113,371,060
04-CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS 13,371,060
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
593
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSAMANA 8849,737,985
MMULTIMUNICIPAL 8849,737,985
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3347,977,985
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 3347,977,985
28-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ (FASE 2) 96,700,918
51-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ (FASE 2) 217,577,067
59-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA SAMANA (FASE 2) 33,700,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 5501,760,000
111-CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 4435,760,000
13-CONSTRUCCIÓN BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE (BTE) 435,760,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 666,000,000
94-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 6,PROVINCIA SAMANA
66,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
594
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSAN CRISTOBAL 33,180,632,179
MMULTIMUNICIPAL 33,180,632,179
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 22,843,832,179
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 22,843,832,179
29-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL (FASE 2) 389,790,983
37-CONSTRUCCIÓN DE 9 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL (FASE2)
303,300,000
52-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL (FASE2)
2,150,741,196
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 3336,800,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 2222,000,000
03-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 18,PROVINCIA SAN CRISTOBAL
222,000,000
223-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS HIDRAULICAS Y DE DRENAJE 999,800,000
07-MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL 99,800,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 115,000,000
42-CONSTRUCCIÓN INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL 15,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
595
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSAN JUAN 11,066,130,949
EEL CERCADO 1100,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 1100,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1100,000
26-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA NAVAJA, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIASAN JUAN
100,000
LLAS MATAS DE FARFAN 1100,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 1100,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1100,000
27-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN 100,000
MMULTIMUNICIPAL 11,065,930,949
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 5584,762,258
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 5584,762,258
10-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2) 154,733,813
36-CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN JUAN(FASE 2)
67,400,000
54-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2) 362,628,445
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 11,817,025
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 11,817,025
01-CONSTRUCCIÓN CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROVINCIA SAN JUAN 1,817,025
00210-MINISTERIO DE AGRICULTURA 1152,757,214
111-FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 1152,757,214
07-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DESAN JUAN DE LA MAGUANA
152,757,214
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 3326,594,452
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 665,000,000
18-RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LASPROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 2), PROVINCIA SAN JUAN DE LAMAGUANA
65,000,000
116-CONSERVACION DE CARRETERAS 992,694,452
06-CONSERVACIÓN CARRETERA 15 DE AZUA ENTRADA SAN JUAN 92,694,452
119-REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES 1168,800,000
01-CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL 168,800,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1100,000
28-CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANCIA, PROVINCIA SANJUAN
100,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
596
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSAN PEDRO DE MACORIS 11,192,548,180
MMULTIMUNICIPAL 11,192,548,180
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11,000,000
111-PROTECCION SOCIAL 11,000,000
13-CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE 3 AULAS MAS DIRECCION Y COCINA, LA RUFINA, LOSLLANOS, S.P.MACORIS
1,000,000
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 11,191,548,180
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 11,191,548,180
12-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS(FASE 2)
117,854,245
39-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DEMACORIS (FASE 2)
67,400,000
55-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DEMACORÍS (FASE 2)
1,006,293,935
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
597
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSANCHEZ RAMIREZ 5541,438,984
CCOTUI 33,000,000
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 33,000,000
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 33,000,000
11-REPARACIÓN PLAY DE BASEBALL Y FUTBOL, COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ 3,000,000
MMULTIMUNICIPAL 5538,438,984
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4439,094,157
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 4439,094,157
13-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ (FASE2)
172,248,512
57-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMÍREZ(FASE 2)
199,445,645
61-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ(FASE 2)
67,400,000
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 44,344,827
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 44,344,827
07-REHABILITACIÓN MULTIUSO MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ 4,344,827
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 995,000,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 991,000,000
72-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 9 REGIONNORTE
91,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 22,000,000
24-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ 2,000,000
225-REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 22,000,000
17-REPARACIÓN DEL MERCADO PUBLICO DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ 2,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
598
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSANTIAGO 33,675,014,087
SSANTIAGO 550,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 550,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 550,000,000
35-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE SANTIAGO, PROVINCIA SAN 50,000,000
LLICEY AL MEDIO 22,500,000
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 22,500,000
111-PROTECCION SOCIAL 22,500,000
90-RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LOS CASTILLOS ESTANCIA NUEVA. BAITOA, LICEY ALMEDIO
2,500,000
MMULTIMUNICIPAL 33,622,514,087
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 44,847,014
111-PROTECCION SOCIAL 44,847,014
08-CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN VILLA BISONO, NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO 1,258,767
63-RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO,SANTIAGO, SAN CRISTOBAL Y SAN FRANCISCO DE MACORIS
3,588,247
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 22,922,831,457
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 22,922,831,457
14-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 2) 60,438,074
35-CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO (FASE 2) 269,600,000
56-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 2) 2,592,793,383
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 226,647,068
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 226,647,068
14-RESTAURACIÓN CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL SINTETICOPISTA DE ATLETISMO, PROVINCIA SANTIAGO
26,647,068
00210-MINISTERIO DE AGRICULTURA 111,000,000
111-FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 111,000,000
04-MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO RURAL EN EL CENTRO Y ESTE DEL PAÍS(PRORURAL CENTRO Y ESTE).
11,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 5563,097,306
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 1179,000,000
92-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTES 1, 2,3 Y 4, PROVINCIA SANTIAGO
179,000,000
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 3350,000,000
30-RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO I, (DAÑOS PORPASO DE VAGUADAS ABRIL 2012, DECRETO NO.230-2012 D/F 12/05/2012)
250,000,000
78-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA JANICO - JUNCALITO, PROVINCIA SANTIAGO DE LOSCABALLEROS
100,000,000
221-REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES 334,097,306
18-REPARACIÓN DEL PUENTE YAQUE DEL NORTE EN BAITOA, SABANA IGLESIA; PUENTE LAJAVILLA, LA SOLEDAD Y LA CACATA EN TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO
34,097,306
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
599
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSANTIAGO 33,675,014,087
MMULTIMUNICIPAL 33,622,514,087
00219-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 994,091,242
112-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 994,091,242
12-HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ISA,SANTIAGO, R.D.
94,091,242
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
600
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSANTIAGO RODRIGUEZ 1147,500,419
MMULTIMUNICIPAL 1147,500,419
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11,989,981
111-PROTECCION SOCIAL 11,989,981
20-CONSTRUCCIÓN DE UNA CLINICA RURAL DAJAO, LOS ALMACIGOS, SANTIAGO RODRIGUEZ 1,989,981
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1145,510,438
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 1145,510,438
15-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRÍGUEZ(FASE 2)
39,284,748
54-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ(FASE 2)
33,700,000
58-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRÍGUEZ(FASE 2)
72,525,690
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
601
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
VVALVERDE 7757,934,068
MMAO 665,000,000
00207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 665,000,000
114-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 665,000,000
08-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL REGIONAL VALVERDE MAO, REGIÓNNOROESTE, REPÚBLICA DOMINICANA.
65,000,000
MMULTIMUNICIPAL 6692,934,068
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6692,934,068
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 6692,934,068
17-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2) 63,459,978
47-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2) 67,400,000
60-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2) 562,074,090
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
602
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
MMONSENOR NOUEL 8880,164,311
MMULTIMUNICIPAL 8880,164,311
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8853,094,964
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 8853,094,964
22-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL (FASE2)
154,117,089
46-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL(FASE 2)
631,577,875
60-CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL(FASE 2)
67,400,000
00208-MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 227,069,347
114-CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 227,069,347
03-CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO DE BONAO, PROVINCIA MONSEÑORNOUEL
27,069,347
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
603
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
MMONTE PLATA 11,682,897,310
MMONTE PLATA 110,200,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 110,200,000
220-CONSTRUCCION DE PUENTES 110,200,000
17-CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO JAVI EN LA CARRETERA BAYAGUANA-MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA
10,200,000
BBAYAGUANA 2200,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 2200,000,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 2200,000,000
04-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 19,MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA
200,000,000
MMULTIMUNICIPAL 11,472,697,310
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11,491,910
111-PROTECCION SOCIAL 11,491,910
30-CONSTRUCCIÓN DE UN PLAY DE SOFTBALL MAS OBRAS DE APOYO, LA LUISA MONTE PLATA 1,491,910
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9931,205,400
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 9931,205,400
24-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2) 244,774,201
48-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2) 652,731,199
62-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2) 33,700,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 5540,000,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 4422,000,000
05-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 20,PROVINCIA MONTE PLATA
250,000,000
62-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 13), PROVINCIA MONTE PLATA Y HATOMAYOR
172,000,000
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 1118,000,000
08-RECONSTRUCCIÓN TRAMO I DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATADE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA
29,000,000
09-RECONSTRUCCIÓN TRAMO II DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATADE JAGUACEVICOS, PROV. MONTE
20,000,000
10-RECONSTRUCCIÓN TRAMO III DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATADE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA
30,000,000
46-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE PERALVILLO-LOS ARROYOS-LA CUABA-LA MATADE PLATANOS-SERRALLE-LA GINA-LA JAVILLA, PROV., MONTE PLATA
39,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
604
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
HHATO MAYOR 5539,712,507
SSABANA DE LA MAR 664,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 664,000,000
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 664,000,000
30-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR 64,000,000
MMULTIMUNICIPAL 4475,712,507
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2260,209
111-PROTECCION SOCIAL 2260,209
17-CONSTRUCCIÓN DE UNA CLINICA RURAL TIPO EN LA PLAZA, MATA PALACIO, PROVINCIAHATO MAYOR
260,209
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2275,452,298
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 2275,452,298
08-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE 2) 84,613,304
39-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE 2) 157,138,994
52-CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR (FASE 2) 33,700,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 2200,000,000
115-RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 2200,000,000
32-RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR 200,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
605
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSAN JOSE DE OCOA 3346,619,956
MMULTIMUNICIPAL 3346,619,956
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1160,619,956
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 1160,619,956
30-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE OCOA (FASE2)
33,240,941
51-CONSTRUCCIÓN 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA (FASE 2) 33,700,000
53-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE OCOA(FASE 2)
93,679,015
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 1186,000,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 1186,000,000
65-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA REGION SUR - SAN JOSE DE OCOA, LOTE 1
186,000,000
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
606
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSANTO DOMINGO 112,534,382,603
SSANTO DOMINGO ESTE 1108,405,127
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 1108,405,127
112-RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 667,805,127
28-RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VALIENTE-GUERRA-GUARICANO-BARRIO NUEVO Y LASANTILLAS DE SABANA PERDIDA Y CALLES DE LOTES SERVICIOS DEL MILLONCITO, PROV. STO.DGO. ESTE
67,805,127
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 335,000,000
13-CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL MARINA DEGUERRA, DISTRITO NACIONAL
25,000,000
56-MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLENTARIO DE LA VILLA OLIMPICA, PROVINCIA SANTODOMINGO
10,000,000
225-REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 55,600,000
26-CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL, MUNICIPIOSANTO DOMINGO ESTE
5,600,000
SSANTO DOMINGO OESTE 3349,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 3349,000,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 1190,000,000
99-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 13 Y 14, SANTO DOMINGOOESTE
190,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1134,000,000
45-CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGO OESTE 130,000,000
53-CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS COMUNALES EN GUAJIMIA I Y II SANTO DOMINGOOESTE
4,000,000
225-REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 225,000,000
22-REMODELACIÓN RECINTO DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA P.N. SANTO DOMINGOOESTE.
25,000,000
SSANTO DOMINGO NORTE 2236,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 2236,000,000
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 2236,000,000
01-CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 15 Y 16, SANTO DOMINGONORTE
236,000,000
MMULTIMUNICIPAL 111,840,977,476
00201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11,356,010
111-PROTECCION SOCIAL 11,356,010
04-CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS DIGNAS CON LADRILLOS ECOLOGICOS EN LA PROV.SANTO DOMINGO, MOCA Y EL SEIBO
1,356,010
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 111,222,833,646
002-PROYECTOS CENTRALES 1103,339,779
01-CONSTRUCCIÓN DE 1340 AULAS PARA NIVEL BASICO Y MEDIO DENTRO DEL PROGRAMA DEAPOYO A LA POLITICA SECTORIAL A NIVEL NACIONAL.
103,339,779
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 111,119,493,867
16-AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO (FASE 2) 274,727,794
34-CONSTRUCCIÓN DE 27 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO (FASE 2) 909,900,000
59-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO (FASE2)
9,934,866,073
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
607
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
SSANTO DOMINGO 112,534,382,603
MMULTIMUNICIPAL 111,840,977,476
00207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 556,000,000
114-ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 556,000,000
14-CONSTRUCCIÓN DE 2 CRUED EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO 56,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 3345,785,626
113-PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 1194,785,626
61-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 11), PROVINCIA SANTO DOMINGO I
79,785,626
75-RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOSVECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE (LOTE 2) REGION SUR, PROV DISTRITONACIONAL.
115,000,000
114-CONSTRUCCION DE CARRETERAS 666,000,000
10-CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVAAUTOPISTA DEL NORDESTE
66,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 880,000,000
32-CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA BARQUITA, SABANA PERDIDA, PROVINCIA SANTODOMINGO
20,000,000
41-CONSTRUCCIÓN COMEDOR POLITUR, PROVINCIA SANTO DOMINGO 10,000,000
55-CONSTRUCCIÓN CARCEL DE PALAVE, SANTO DOMINGO OESTE 50,000,000
225-REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES 55,000,000
27-REPARACIÓN CLUB DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE 5,000,000
330-SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 00
03-CONSTRUCCIÓN LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO (DESDE EL PUENTE DE LA 17HASTA MEGACENTRO)
0
00213-MINISTERIO DE TURISMO 1157,563,665
111-FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA 1157,563,665
01-MEJORAMIENTO TURISMO SOSTENIBLE CIUDAD COLONIAL 157,563,665
00219-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 557,438,529
111-SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR 557,438,529
11-CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AL SECTOR AGRICOLAPARA EL DESARROLLO DE LA PLASTICULTURA DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN ESTE YMONTE PLATA
57,438,529
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
608
PPROVINCIA-MUNICIPIO - CAPITULO - PROGRAMA - PROYECTO VVALOR
MMULTIPROVINCIAL 8880,139,647
MMULTIMUNICIPAL 6606,581,141
00202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 113,530,383
112-SERVICIOS Y CONTROL DE MIGRACION 113,530,383
01-NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA CONTROL MIGRATORIOEN LA REPUBLICA DOMINICANA
13,530,383
00203-MINISTERIO DE DEFENSA 2200,000,000
001-DESPACHO DEL MINISTRO 2200,000,000
02-HABILITACIÓN DEL INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR (MODERNIZACION) EN REP. DOM. 200,000,000
00204-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 999,670,142
112-EXPEDICION,RENOVACION Y CONTROL DE PASAPORTES 999,670,142
01-NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS EN LAREPUBLICA DOMINICANA
99,670,142
00207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 664,880,616
113-SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 664,880,616
01-MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS A LA EXCELENCIA MATERNO-INFANTIL DE LA REPUBLICADOMINICANA
64,880,616
00210-MINISTERIO DE AGRICULTURA 551,000,000
111-FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 551,000,000
01-MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICADOMINICANA (PATCA III)
21,000,000
05-MEJORAMIENTO APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN LAREPÚBLICA DOMINICANA (PATCA II).
30,000,000
00211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 1150,000,000
224-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1150,000,000
21-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOSDISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.
150,000,000
00214-PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 112,000,000
111-REPRESENTACION Y DEFENSA DEL INTERE PUBLICO Y SOCIAL 112,000,000
01-CONSTRUCCIÓN DE 22 UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES A NIVEL NACIONAL.
12,000,000
00218-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 115,500,000
111-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y LA BIODIVERSIDAD 33,500,000
01-CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLOGICO ENTRE REPUBLICA DOMINICNANA ,CUBA YHAITI
3,500,000
112-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 112,000,000
01-RESTAURACIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS SOCIALES COMUNITARIAS (QUISQUEYA VERDE) 12,000,000
NNACIONAL 2273,558,506
00206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2273,558,506
117-CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 2273,558,506
10-CONSTRUCCIÓN DE 176 AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 324 AULAS DE EDUCACIÓN MEDIAEN LAS PROVINCIAS: LA ALTAGRACIA, LA ROMANA
273,558,506
TTOTAL GENERAL 448,738,556,441
FFuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
609