MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 2 de 37
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 3 de 37
1 http://planeacion.bogota.unal.edu.co/pdf/Plegable_corrupcion_impresion.pdf 2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 3 De acuerdo a la información reportada por la Vicerrectoría General y la Dirección Nacional de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia.
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 4 de 37
4 A través de comunicado ONCI-272 del 16 de abril de 2019. 5 Publicado el 31 de enero de 2019 en el portal web: http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2019/Mapa_riesgos_corrupcion_institucional_2019_v0_ajustado.pdf
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 5 de 37
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 6 de 37
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 7 de 37
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 8 de 37
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SEGUIMIENTO
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VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 9 de 37
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SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 10 de 37
Tabla 2 Seguimiento a la Efectividad de los Controles del Mapa de Riesgos de Corrupción6
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
Desconocimiento de los deberes
institucionales de los servidores
públicos
Moderado: Recibir dádivas
para favorecer a un proveedor
en el desarrollo de las
actividades relacionadas a
eventos, dotación, entre otros
(Divulgación Cultural)
Estatuto de Personal Administrativo
Manual de Convenios y contratos
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio y
Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de
actividades gestión del riesgo 2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
“información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019”.
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
6 De la información reportada a través del oficio DNPE-130-19 del 30 de abril de 2019.
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 11 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
que no se tiene publicado en el
Software el instrumento para la
validación de la efectividad de los
controles por parte de los
procesos involucrados. Razón por
la cual la ONCI recomienda a la
DNPE en conjunto con la VRG,
definir los mecanismos necesarios
con el fin de que las áreas
responsables de los riesgos y sus
controles, registren la valoración
respectiva en el sistema de
información Institucional
Softexpert.
Personal
Recibir dádivas para el cambio
de una hoja de respuestas
dentro del proceso de admisión
Recibir dádivas para entregar
información de la prueba de
admisión de posgrado
Desconocimiento de sistemas
seguros para el manejo de
Moderado: Uso indebido de la
información para favorecer
intereses particulares en el
proceso de admisión posgrado
(Admisiones)
Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Logística de aplicación de pruebas
Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Instructivo para la aplicación de pruebas de posgrado dirigido a los docentes designados
Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 12 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
información de la prueba de
admisión a posgrado
Canal seguro para la carga de pruebas por parte de los Coordinadores de los programas curriculares de posgrado
Control de acceso al sistema de información ISYSDNA
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
que en los controles:
(…) procedimiento Instructivo
para la aplicación de pruebas de
posgrado dirigido a los docentes
designados, Canal seguro para la
carga de pruebas por parte de los
Coordinadores de los programas
curriculares de posgrado, (…) el
procedimiento Logística de
aplicación de pruebas y Control de
acceso al sistema de información
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 13 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
ISYSDNA“ El proceso no envió el
soporte de la evaluación (0,00)”
Así mismo, la ONCI identificó que
los controles procedimiento
Lectura de hojas de respuesta no
tienen publicado en el Software el
instrumento para la validación de
la efectividad de los controles por
parte de los procesos
involucrados.
En virtud de lo expuesto, la ONCI
recomienda a la DNPE en conjunto
con la VRG, definir las acciones
necesarias para que las áreas
responsables de los riesgos y sus
controles diligencien el formulario
dispuesto en el sistema de
información Institucional
Softexpert.
Culturales, Económicos,
Personal, Políticos, Procesos
Moderado: Abuso del poder
por parte de los intervinientes
directos o indirectos, en el
manejo de recursos de
cualquier índole en el ciclo de
vida de los proyectos de
extensión buscando beneficio
Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes
Designación de los Directores de Proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad
Verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 14 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
particular (Gestión de la
Extensión)
recursos a contratar en la ejecución del mismo
de actividades gestión del riesgo
2019
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
que en los controles Seguimiento
a la designación de los Directores
de Proyectos de acuerdo a su
idoneidad, pertinencia y
disponibilidad mediante la
plataforma Hermes, Seguimiento
a la aplicación del Acuerdo 036 de
2009 por medio de la plataforma
Hermes y Seguimiento a la
verificación en la etapa
precontractual de lo aprobado en
el proyecto contra los recursos a
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 15 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
contratar en la ejecución del
mismo mediante la plataforma
Hermes “El proceso no envió el
soporte de la evaluación (0,00)”.
Razón por la cual la ONCI
recomienda a la DNPE en conjunto
con la VRG, definir los
mecanismos necesarios con el fin
de que las áreas responsables de
los riesgos y sus controles,
registren la valoración respectiva
en el sistema de información
Institucional Softexpert.
Infraestructura, Normas y
Directrices, Personal, Procesos
Moderado: Alteración de la
confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la
información en procesos
relacionados con sistemas de
misión crítica declarados como
confidenciales (Gobierno Y
Gestión De Servicios De TI)
Política de Seguridad informática y de la información
Control de acceso
Backup y recuperaciones
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 16 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
que, de acuerdo a la encuesta
realizada para la calificación de la
eficiencia del control del riesgo,
los controles obtuvieron los
siguientes puntajes en una escala
de 0 a 100 (siendo 100 el puntaje
más alto)
Backup y recuperaciones: 90
Política de Seguridad informática
y de la información: 30
Controla de acceso: 30
En virtud de lo anterior, la ONCI
recomienda a los líderes de los
procesos responsables analizar y
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 17 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
definir mecanismos que permitan
fortalecer la valoración de los
controles con calificaciones más
bajas con el fin de coadyuvar al
fortalecimiento de los controles
del mapa de riesgos de corrupción
de la UN.
Personal
Procesos
Moderado: Inadecuada
selección de contratistas:
seleccionar un proveedor que
posiblemente no sea el más
idóneo para el cumplimiento
del objeto contractual
requerido, o cuya propuesta
posiblemente no sea la más
beneficiosa para la
Universidad (Adquisición de
Bienes y Servicios)
Seguimiento a la aplicación de los Procedimientos vigentes del subproceso “Seleccionar Proveedores Y Formalizar la Adquisición”
Aplicación de procesos disciplinarios en caso de incumplir en la aplicación de los procedimientos vigentes
Seguimiento a la centralización del proceso Precontractual en la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional con el fin de evitar reprocesos
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 18 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
que de acuerdo a la encuesta
realizada para la calificación de la
eficiencia del control del riesgo,
los controles obtuvieron los
siguientes puntajes en una escala
de 0 a 100
Seguimiento a la aplicación de los
Procedimientos vigentes del
subproceso “Seleccionar
Proveedores Y Formalizar la
Adquisición”: 85
Aplicación de procesos
disciplinarios en caso de incumplir
en la aplicación de los
procedimientos vigentes: 85
Seguimiento a la centralización
del proceso Precontractual en la
Sección de Adquisiciones de Bienes
y Servicios Nivel Nacional con el fin
de evitar reprocesos: 85
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 19 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
En virtud de lo anterior, la ONCI
recomienda a los líderes de los
procesos responsables continuar
con las actividades realizadas con
el fin de coadyuvar al
fortalecimiento de los controles
del mapa de riesgos de
corrupción de la UN.
Estructura organizacional
Económicos
Alto: Debilidades en el
seguimiento a la ejecución
contractual, por parte del
supervisor o interventor: fallas
en la ejecución de las
actividades inherentes a la
función de supervisión e
interventoría (Adquisición de
Bienes y Servicios)
Normatividad contractual aplicable
Procedimientos y herramientas de apoyo a la gestión contractual, Guía “Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales”
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio y
Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de
actividades gestión del riesgo 2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 20 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
que de acuerdo a la encuesta
realizada para la calificación de la
eficiencia del control del riesgo,
los controles obtuvieron los
siguientes puntajes en una escala
de 0 a 100
Normatividad contractual
aplicable, la cual se establece en el
normograma del proceso
publicado en la página web de la
Gerencia: 85
Procedimientos y herramientas de
apoyo a la gestión contractual,
Guía “Cartilla para el ejercicio de
la función de supervisión e
interventoría de contratos y
ordenes contractuales”: 85
En virtud de lo anterior, la ONCI
recomienda a los líderes de los
procesos responsables continuar
con las actividades realizadas con
el fin de coadyuvar al
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 21 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
fortalecimiento de los controles
del mapa de riesgos de corrupción
de la UN.
Culturales, Económicos,
Personal, Procesos
Moderado: Abuso de
autoridad en la consecución,
asignación y/o restitución de
recursos físicos en la
Universidad para favorecer
intereses particulares Sede
Palmira (Gestión de Espacios
Físicos)
Inventario actualizado de los espacios físicos en la Sede
Entrega de los espacios físicos al usuario de forma oficial
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 22 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
que de acuerdo a la encuesta
realizada para la calificación de la
eficiencia del control del riesgo,
los controles obtuvieron los
siguientes puntajes en una escala
de 0 a 100
Inventario actualizado de los
espacios físicos en la Sede: 70
Entrega de los espacios físicos al
usuario de forma oficial: 65
En virtud de lo anterior, la ONCI
recomienda a los líderes de los
procesos responsables continuar
con las actividades realizadas con
el fin de coadyuvar al
fortalecimiento de los controles
del mapa de riesgos de corrupción
de la UN.
Procesos Moderado: Incumplimiento de
los requisitos legales
aplicables: Se puede
Manual de convenios y contratos, Guía cartilla para el ejercicio de la función de
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 23 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
Normas y directrices
Cultura organizacional
Personal
presentar en la en la
celebración de contratos,
interventoría de contratos,
apropiación de recursos y
manejos presupuestales,
suscripción de convenios,
funciones administrativas y
operativas, legalización de
hechos cumplidos,
autorización de pagos,
solicitud de viáticos,
suscripción de ODS, selección
de contratistas, en la Sede
Bogotá (Gestión de Espacios
Físicos)
supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales Procedimientos y formatos para la supervisión e interventoría de obra Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera Subproceso adquisición de bienes y servicios
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert
identificando que en el control
Manual de convenios y contratos,
Cartilla guía de supervisión e
interventoría de contratos y
órdenes. Proceso Adquisición de
Bienes y Servicios “El proceso no
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 24 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
envió el soporte de la evaluación
(0,00)”
Razón por la cual la ONCI
recomienda a la DNPE en conjunto
con la VRG, definir los
mecanismos necesarios con el fin
de que las áreas responsables de
los riesgos y sus controles,
registren la valoración respectiva
en el sistema de información
Institucional Softexpert.
Culturales, Económicos,
Personal, Procesos
Moderado: Abuso de
autoridad en la consecución,
asignación y/o restitución de
recursos físicos en la
Universidad para favorecer
intereses particulares Sede
Caribe (Gestión de Espacios
Físicos)
Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación escrita, dirigidos a la Dirección Sede
Formato lista de chequeo Orden Contractual Cuando lo requiera
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 25 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert
identificando que en el control
Formato lista de chequeo Orden
Contractual Cuando lo requiera “El
proceso no envió el soporte de la
evaluación (0,00)”.
Así mismo, la ONCI identificó que
el control Solicitud anticipada de
los Espacios Físicos por medio de
correo electrónico u otro medio de
comunicación escrita, dirigidos a
la Dirección Sede, no tienen
publicado en el Software el
instrumento para la validación de
la efectividad de los controles por
parte de los procesos
involucrados.
Razón por la cual la ONCI
recomienda a la DNPE en conjunto
con la VRG, definir los
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 26 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
mecanismos necesarios con el fin
de que las áreas responsables de
los riesgos y sus controles,
registren la valoración respectiva
en el sistema de información
Institucional Softexpert.
Culturales, Económicos,
Personal, Procesos
Alto: Abuso de autoridad en la
consecución, asignación y/o
restitución de recursos físicos
en la Universidad para
favorecer intereses
particulares Sede Amazonía
(Gestión de Espacios Físicos)
Instructivo para la asignación de los espacios físicos
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 27 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert
identificando que en el control
Instructivo para la asignación de
los espacios físicos “El proceso no
envió el soporte de la evaluación
(0,00)”.
Razón por la cual la ONCI
recomienda a la DNPE en conjunto
con la VRG, definir los
mecanismos necesarios con el fin
de que las áreas responsables de
los riesgos y sus controles,
registren la valoración respectiva
en el sistema de información
Institucional Softexpert.
Culturales, Económicos,
Sociales
Moderado: Cohecho: Recibir
dádivas de una parte
interesada para obtener un
beneficio particular de la sede
Orinoquia (Servicios Generales
y de Apoyo Administrativo)
Manual de Convenios y Contratos
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 28 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert
identificando que en el control
Manual de convenios y contratos
“El proceso no envió el soporte de
la evaluación (0,00)”.
Razón por la cual la ONCI
recomienda a la DNPE en conjunto
con la VRG, definir los
mecanismos necesarios con el fin
de que las áreas responsables de
los riesgos y sus controles,
registren la valoración respectiva
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 29 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
en el sistema de información
Institucional Softexpert.
Sociales
Culturales
Económicas
Moderado: peculado :
malversación o apropiación de
dineros o bienes públicos
(para el caso particular de la
dependencia se podría
relacionar con la apropiación
de material, maquinaria y
elementos que son entregados
para el desarrollo de las
actividades), en la Sede Bogotá
(Servicios Generales y de
Apoyo Administrativo)
Evaluación interna
Manual de convenios y contratos
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 30 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
que de acuerdo a la encuesta
realizada para la calificación de la
eficiencia del control del riesgo,
los controles obtuvieron los
siguientes puntajes en una escala
de 0 a 100
Evaluación interna: 70
Así mismo, la ONCI identificó que
el control Manual de convenios y
contratos, no tienen publicado en
el Software el instrumento para la
validación de la efectividad de los
controles por parte de los
procesos involucrados.
En virtud de lo anterior, la ONCI
recomienda a los líderes de los
procesos responsables continuar
con las actividades realizadas con
el fin de coadyuvar al
fortalecimiento de los controles
del mapa de riesgos de corrupción
de la UN.
Políticos
Personal
Moderado: Exigencia de
remuneración para realizar
actividades propias del cargo
en beneficio de un particular
(Coordinación y Gestión De
Acudir a la dirección jurídica nacional para tomar las medidas legales a que haya lugar (penales, disciplinarias, fiscales, administrativas, etc.)
IMPORTANTE. Se recibió por parte
de la Gerencia Administrativa y
Financiera el día 16 de abril de
2019, la información sobre la
eliminación de dicho riesgo ya que
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 31 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
Económicos Procesos Administrativos y
Financieros)
el proceso desaparece debido a la
consolidación de los procesos con
enfoque de generación de valor,
del macroproceso de la Gerencia
Administrativa y Financiera que se
viene realizando desde el año 2017
con el apoyo del SIGA.
Ver Anexos RC RIESGO DE
CORRUPCION GERENCIA 01.24.19
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
que de acuerdo a la encuesta
realizada para la calificación de la
eficiencia del control del riesgo,
los controles obtuvieron los
siguientes puntajes en una escala
de 0 a 100
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 32 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
Acudir a la dirección jurídica
nacional para tomar las medidas
legales a que haya lugar (penales,
disciplinarias, fiscales,
administrativas, etc.): 85
En virtud de lo anterior, la ONCI
recomienda a los líderes de los
procesos responsables continuar
con las actividades realizadas con
el fin de coadyuvar al
fortalecimiento de los controles
del mapa de riesgos de corrupción
de la UN.
Económicos, Normas y
Directrices, Personal,
Procesos, Tecnología
Moderado: Manipulación de la
información para presentar
resultados que favorezcan o
desfavorezcan a una persona o
a un proceso en particular
(Gestión Ambiental)
Implementación del Procedimiento de presentación de informes y comunicación con las partes interesadas U-PR-15.003.006, con sus respectivos registros como el formato informes de gestión CTNGA y oficinas de gestión ambiental de sedes U-FT-15.003.007 y formato Programas Ambientales U-FT-15.003.003.
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 33 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert
identificando que en el control
Implementación del
Procedimiento de presentación de
informes y comunicación con las
partes interesadas U-PR-
15.003.006, con sus respectivos
registros como el formato
informes de gestión CTNGA y
oficinas de gestión ambiental de
sedes U-FT-15.003.007 y formato
Programas Ambientales U-FT-
15.003.003 “El proceso no envió el
soporte de la evaluación (0,00)”.
Razón por la cual la ONCI
recomienda a la DNPE en conjunto
con la VRG, definir los
mecanismos necesarios con el fin
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 34 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
de que las áreas responsables de
los riesgos y sus controles,
registren la valoración respectiva
en el sistema de información
Institucional Softexpert.
Ineficacia e ineficiencia en la
gestión de los procesos y
procedimientos
Bajo nivel de implementación
de los controles existente
(Normatividad, auditorias,
indicadores)
Debilidades o vacíos en la
normatividad aplicable
Concentración de autoridad o
exceso de poder
Debilidad en la seguridad
informática (sistemas de
información)
Ausencia de cultura y
apropiación de valores
institucionales soportados en la
ética
Incumplimiento de requisitos
legales para el desarrollo de
procesos administrativos y
académicos favoreciendo
intereses particulares
(Seguridad Social en Salud)
Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes
Aplicación de los protocolos para el manejo de información
Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad
Según el cronograma de trabajo
establecido por la VRG en la
Administración de los riesgos, las
actividades de Monitoreo y
revisión del mapa de riesgos de
corrupción se realizará entre Julio
y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan
de actividades gestión del riesgo
2019
De acuerdo con el comunicado
VRG-0127-19 del 30 de abril de
2019, La Universidad Nacional de
Colombia para dar cumplimiento
al Decreto 124 de 2016, recogió la
información del monitoreo y
seguimiento a los riesgos de
corrupción que realizaron los
líderes de los procesos, con el fin
de actualizar el Mapa de Riesgos
de corrupción institucional para el
año 2019, entre los meses de
octubre a diciembre del año 2018
y enero del año 2019“”
En concordancia con la VRG, “Este
ejercicio permitió a los líderes de
los procesos realizar la evaluación
a la eficiencia de los controles (…)
y con esto determinar el rango de
eficiencia de los controles”
En este sentido, la ONCI verificó la
evaluación a los controles por
parte de los líderes de los
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 35 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
Mecanismos débiles de
sanciones, investigaciones
disciplinarias
Extralimitación de funciones
procesos en el instrumento
dispuesto por la VRG en el
aplicativo Softexpert identificando
que de acuerdo a la encuesta
realizada para la calificación de la
eficiencia del control del riesgo,
los controles obtuvieron los
siguientes puntajes en una escala
de 0 a 100
Seguimiento a la aplicación de
procedimientos y normatividad
vigentes: 85
Aplicación de los protocolos para
el manejo de información: 60
Existencia y aplicación de Niveles
de autorización para el desarrollo
de los procesos de la Unidad: 85
En virtud de lo anterior, la ONCI
recomienda a los líderes de los
procesos responsables analizar y
definir mecanismos que permitan
fortalecer la valoración de los
controles con calificaciones más
bajas con el fin de coadyuvar al
fortalecimiento de los controles
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 36 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES ONCI
del mapa de riesgos de corrupción
de la UN.
MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
CÓDIGO: U-FT-14.001.003
VERSIÓN: 8.0
FORMATO: INFORME Página 37 de 37
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