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ANEXO I
ESTRUCTURA DE FUNCIONES Y PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 2004
GRUPO 1.- Servicios de carácter general.
Función 1.1. Alta dirección de la Comunidad Autónoma y del Gobierno.
Subfunción 1.1.1. Alta dirección de la Comunidad Autónoma.
Programa 1.1.1.A. Asamblea Regional.
Subfunción 1.1.2. Alta dirección del Gobierno.
Programa 1.1.2.A. Dirección y servicios generales.
Programa 1.1.2.B. Comunicación y asistencia informativa de la Comunidad Autónoma.
Programa 1.1.2.C. Asistencia consultiva de la C.A.R.M.
Programa 1.1.2.D. Dirección de coordinación de proyectos.
Programa 1.1.2.E. Servicios Generales de la Secretaría General de la Presidencia y Relaciones Externas.
Función 1.2. Administración general.
Subfunción 1.2.1. Servicios generales y Función Pública.
Programa 1.2.1.B. Recursos Humanos.
Programa 1.2.1.C. Escuela de la Administración Pública Región de Murcia.
Programa 1.2.1.D. Organización Administrativa.
Programa 1.2.1.F. Edificios Foro.
Programa 1.2.1.G. Prevención de riesgos laborales.
Subfunción 1.2.4. Gastos de la Comunidad Autónoma relativos a la Administración Local.
Programa 1.2.4.A. Asesoramiento y asistencia técnica a los municipios.
Programa 1.2.4.B. Coordinación de Policías Locales.
Subfunción 1.2.6. Otros servicios generales.
Programa 1.2.6.A. Asistencia jurídica de la Comunidad.
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Programa 1.2.6.B. Imprenta regional.
Programa 1.2.6.D. Parque móvil regional.
Programa 1.2.6.E. Acción exterior y relaciones con la Unión Europea.
Programa 1.2.6.F. Vigilancia, seguridad y control de accesos.
Programa 1.2.6.H. Sistemas de información y comunicación de la C.A.R.M.
GRUPO 2.- Protección civil y seguridad ciudadana.
Función 2.2. Seguridad y Protección Civil.
Subfunción 2.2.3. Protección Civil
Programa 2.2.3.A. Servicio de Protección Civil.
Programa 2.2.3.B. Consorcio regional de extinción de incendios y salvamento.
Programa 2.2.3.C. Teléfono único de emergencias.
GRUPO 3.- Seguridad, protección y promoción social.
Función 3.1. Seguridad y protección social.
Subfunción 3.1.1. Admón. de la seguridad y protección social.
Programa 3.1.1.A. Dirección y servicios generales.
Programa 3.1.1.B. Dirección y servicios generales I.S.S.O.R.M.
Subfunción 3.1.2. Asistencia al desempleo.
Programa 3.1.2.A. Prestaciones a los desempleados.
Subfunción 3.1.3. Acción social.
Programa 3.1.3.A. Planificación y evaluación de servicios sociales.
Programa 3.1.3.B. Personas con trastorno mental y otros colectivos.
Programa 3.1.3.C. Gestión de servicios sociales.
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Programa 3.1.3.D. Protección del menor.
Programa 3.1.3.F. Personas con discapacidad.
Programa 3.1.3.G. Personas mayores.
Programa 3.1.3.H. Turismo social.
Programa 3.1.3.J. Inmigración, voluntariado y otros colectivos.
Programa 3.1.3.K. Protección de mayores y discapacitados.
Programa 3.1.3.M. Familia.
Subfunción 3.1.4. Pensiones y otras prestaciones económicas.
Programa 3.1.4.C. Pensiones, ayudas y subvenciones.
Subfunción 3.1.5. Relaciones laborales.
Programa 3.1.5.A. Administración relaciones laborales y condiciones de trabajo.
Programa 3.1.5.B. Seguridad y Salud Laboral.
Función 3.2. Promoción social.
Subfunción 3.2.1. Administración general de protección social.
Programa 3.2.1.A. Dirección y servicios generales de empleo y formación.
Subfunción 3.2.2. Promoción del empleo.
Programa 3.2.2.A. Fomento del empleo.
Subfunción 3.2.3. Promoción sociocultural.
Programa 3.2.3.A. Promoción y servicios a la juventud.
Programa 3.2.3.B. Promoción de la mujer.
Subfunción 3.2.4. Formación profesional no reglada.
Programa 3.2.4.A. Formación profesional ocupacional.
Programa 3.2.4.B. Actuaciones para la calidad profesional.
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GRUPO 4.- Producción de bienes públicos de carácter social.
Función 4.1. Sanidad.
Subfunción 4.1.1. Administración general de sanidad.
Programa 4.1.1.A. Dirección y servicios generales.
Programa 4.1.1.B. Atención al ciudadano y coordinación institucional.
Programa 4.1.1.C. Programación y recursos sanitarios.
Programa 4.1.1.D. Calidad asistencial.
Subfunción 4.1.2. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.
Programa 4.1.2.E. Centro de Área de Lorca.
Programa 4.1.2.F. Centro de Área de Cartagena.
Programa 4.1.2.I. Centro de Área de Caravaca
Programa 4.1.2.J. Planificación, financiación e información sanitaria.
Programa 4.1.2.M. Coordinación regional de transplantes.
Subfunción 4.1.3. Acciones públicas relativas a la salud.
Programa 4.1.3.B. Salud.
Programa 4.1.3.D. Salud pública e inspecciones.
Programa 4.1.3.E. Ordenación y acreditación sanitaria.
Programa 4.1.3.F. Ordenación y atención farmacéutica.
Programa 4.1.3.G. Inspección de servicios sanitarios.
Función 4.2. Educación.
Subfunción 4.2.1. Administración general de educación.
Programa 4.2.1.A. Dirección y Servicios Generales.
Programa 4.2.1.B. Universidad.
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Programa 4.2.1.C. Consejo Escolar de la Región.
Programa 4.2.1.D. Recursos Humanos de Educación.
Subfunción 4.2.2. Enseñanza.
Programa 4.2.2.A. Escuela Universitaria de Enfermería.
Programa 4.2.2.B. Educación preescolar.
Programa 4.2.2.C. Formación permanente profesorado.
Programa 4.2.2.D. Educación infantil y primaria.
Programa 4.2.2.E. Educación secundaria.
Programa 4.2.2.F. Educación especial.
Programa 4.2.2.G. Educación compensatoria.
Programa 4.2.2.H. Formación Profesional, Educ. permanente y a distancia.
Programa 4.2.2.I. Tecnologías y programas especiales de educación.
Programa 4.2.2.J. Servicios Complementarios y Centros Concertados.
Programa: 4.2.2.K. Gestión Educativa.
Programa 4.2.2.L. Enseñanzas de Régimen Especial.
Función 4.3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Subfunción 4.3.1. Vivienda y arquitectura.
Programa 4.3.1.A. Promoción y rehabilitación de viviendas.
Programa 4.3.1.B. Actuaciones en patrimonio arquitectónico.
Programa 4.3.1.C. Fomento y gestión de vivienda pública y suelo.
Programa 4.3.1.D. Calidad en la edificación.
Subfunción 4.3.2. Ordenación del territorio y urbanismo.
Programa 4.3.2.A. Urbanismo.
Programa 4.3.2.B. Ordenación del Territorio y Costas.
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Función 4.4. Bienestar comunitario.
Subfunción 4.4.1. Saneamiento y abastecimiento de aguas.
Programa 4.4.1.A. Saneamiento y depuración de poblaciones.
Programa 4.4.1.B. Abastecimiento de agua potable.
Subfunción 4.4.2. Protección del medio ambiente.
Programa 4.4.2.A. Calidad ambiental.
Programa 4.4.2.B. Protección y conservación de la naturaleza.
Programa 4.4.2.C. Educación e información medioambiental.
Programa 4.4.2.D. Ordenación y gestión forestal.
Programa 4.4.2.E. Información, integración ambiental y asuntos generales.
Programa 4.4.2.F. Caza, Pesca Fluvial y Defensa del Medio Natural.
Programa 4.4.2.G. Vigilancia e Inspección Ambiental.
Subfunción 4.4.3. Protección de los derechos de los consumidores.
Programa 4.4.3.A. Defensa del consumidor.
Subfunción 4.4.4. Otros servicios de bienestar comunitario.
Programa 4.4.4.A. Plan de cooperación local.
Función 4.5. Cultura.
Subfunción 4.5.2. Bibliotecas y archivos.
Programa 4.5.2.A. Bibliotecas.
Programa 4.5.2.B. Archivos.
Subfunción 4.5.3. Museos y artes plásticas.
Programa 4.5.3.A. Museos.
Subfunción 4.5.5. Promoción cultural.
Programa 4.5.5.A. Promoción y cooperación cultural.
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Subfunción 4.5.7. Deportes y educación física.
Programa 4.5.7.A. Deportes.
Programa 4.5.7.B. Centro Alto Rendimiento Infanta Cristina.
Subfunción 4.5.8. Protección del Patrimonio Histórico Artístico y arqueológico.
Programa 4.5.8.A. Protección del Patrimonio Histórico.
Programa 4.5.8.B. Centro de Restauración
GRUPO 5.- Producción de bienes públicos de carácter económico.
Función 5.1. Infraestructuras básicas y transportes.
Subfunción 5.1.1. Administración general de oo.pp. y transportes.
Programa 5.1.1.A. Dirección y servicios generales.
Subfunción 5.1.2. Recursos hidráulicos.
Programa 5.1.2.A. Planificación de recursos.
Programa 5.1.2.D. Acondicionamiento de cauces.
Subfunción 5.1.3. Transporte terrestre.
Programa 5.1.3.A. Transportes.
Programa 5.1.3.C. Conservación de la red viaria.
Programa 5.1.3.D. Planificación y mejoras en la red viaria.
Programa 5.1.3.E. Seguridad vial.
Subfunción 5.1.4. Puertos y transporte marítimo.
Programa 5.1.4.A. Puertos.
Función 5.2. Comunicaciones.
Subfunción 5.2.1. Comunicaciones.
Programa 5.2.1.A. Ordenación y fomento de las telecomunicaciones y sociedad de la información.
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Función 5.3. Infraestructuras agrarias.
Subfunción 5.3.1. Reforma y desarrollo agrario.
Programa 5.3.1.A. Reforma y Desarrollo Rural.
Programa 5.3.1.B. Modernización y mejora regadíos.
Función 5.4. Investigación científica, técnica y aplicada.
Subfunción 5.4.2. Investigación científica técnica y aplicada.
Programa 5.4.2.A. Formación y Transferencia Tecnológica.
Programa 5.4.2.B. Investigaciones Agroalimentarias.
Programa 5.4.2.C. Investigación e innovación tecnológica.
Función 5.5. Información básica y estadística.
Subfunción 5.5.1. Cartografía y estadística.
Programa 5.5.1.A. Cartografía.
Programa 5.5.1.C. Centro Regional Estadística y Documentación.
GRUPO 6.- Regulación económica de carácter general.
Función 6.1. Regulación económica.
Subfunción 6.1.1. Administración general de hacienda.
Programa 6.1.1.A. Dirección y servicios generales.
Programa 6.1.1.B. Gestión Informática y Redes Locales.
Subfunción 6.1.2. Política económica, presupuestaria y fiscal.
Programa 6.1.2.A. Economía y planificación.
Programa 6.1.2.B. Programación y presupuestación.
Programa 6.1.2.C. Control interno y contabilidad pública.
Programa 6.1.2.E. Gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma.
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Programa 6.1.2.F. Planificación y fondos europeos.
Subfunción 6.1.3. Gestión del sistema tributario.
Programa 6.1.3.A. Gestión e inspección de tributos y del juego.
Programa 6.1.3.B. Recaudación de Tributos y otros ingresos.
Función 6.2. Regulación comercial.
Subfunción 6.2.2. Comercio interior.
Programa 6.2.2.A. Promoción del comercio.
Función 6.3. Regulación financiera.
Subfunción 6.3.1. Administración financiera.
Programa 6.3.1.A. Tesoro Púb. Regional y Política Financiera.
Subfunción 6.3.3. Imprevistos y situaciones transitorias.
Programa 6.3.3.C. Imprevistos y funciones no clasificadas.
GRUPO 7.- Regulación económica de sectores productivos.
Función 7.1. Agricultura, ganadería y pesca.
Subfunción 7.1.1. Administración general de agricultura, ganadería y pesca.
Programa 7.1.1.A. Dirección y servicios generales.
Programa 7.1.1.B. Organismo pagador.
Subfunción 7.1.2. Ordenación y mejora de la producción agraria y pesquera.
Programa 7.1.2.A. Transferencia tecnológica y modernización de explotaciones.
Programa 7.1.2.B. Pesca y acuicultura.
Programa 7.1.2.E. Promoción y mejora de la industria, la comercialización y calidad agroalimentaria.
Programa 7.1.2.F. Producción y sanidad ganadera.
Programa 7.1.2.G. Producción agrícola.
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Programa 7.1.2.H. Laboratorio agrario y de medio ambiente.
Programa 7.1.2.I. Sanidad vegetal y plantas de vivero.
Función 7.2. Industria.
Subfunción 7.2.1. Administración general de Industria.
Programa 7.2.1.A. Dirección y servicios generales.
Subfunción 7.2.2. Actuaciones administrativas sobre la industria.
Programa 7.2.2.A. Planificación y ordenación industrial y energética.
Programa 7.2.2.B. Inspección técnica de vehículos.
Subfunción 7.2.4. Desarrollo empresarial.
Programa 7.2.4.A. Desarrollo de la economía social.
Programa 7.2.4.B. Artesanía.
Función 7.4. Minería.
Subfunción 7.4.1. Fomento de la minería.
Programa 7.4.1.A. Ordenación y fomento de la minería.
Función 7.5. Turismo.
Subfunción 7.5.1. Ordenación y promoción turística.
Programa 7.5.1.A. Fomento del Turismo.
Programa 7.5.1.B. Dirección y servicios generales.
Programa 7.5.1.C. Promoción del Turismo.
Programa 7.5.1.D. Ordenación e Infraestructura del Turismo
GRUPO 0.- Deuda Pública.
Función 0.1. Deuda Pública.
Subfunción 0.1.1. Deuda pública.
Programa 0.1.1.A. Amortización y gastos financieros de la deuda pública y otras operaciones.
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ANEXO II
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
LAS MODIFICACIONES EN EL ANEXO II «PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS», SON LAS SIGUIENTES:
Se crea:
14.04.513A.773.00
Proyecto «A FROET PARA INFRAESTRUCTURAS DE FORMACIÓN DE TRANSPORTISTAS».....120.000
15.07.455A.441.00
Proyecto «A MURCIA CULTURAL, PARA ACCIONES REGIONALES DE PROMOCIÓN CULTURAL»... 4.098.936
15.07.455A.484.20... 1.198.982
Proyecto «A LA COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO»... 6.000
17.02.442A.780.08
Proyecto 32612 «CONVENIO FUNDACIÓN SIERRA MINERA. RESTAURACIÓN AMBIENTAL»... 51.000
19.01.751B.442.01
Proyecto 32188 «A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. CURSO ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA»... 3.000
19.05.432B.766.02
Proyecto «CONSORCIO MARINA COPE»... 211.000
Se incrementa:
11.03.444A.760.30
Proyecto 30541 «AL CONSORCIO DE RSU».... 592.526
14.04.513A.409.00...1.936.491
Proyecto 15498 «A RENFE FERROCARRIL LORCA AGUILAS 00.01»...1.082.491
14.04.513A.702.00
Proyecto 30337 «A RENFE MEJORA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA»... 1.392.941
15.07.453A.441.00
Proyecto 31643 «A MURCIA CULTURAL, S.A. PARA MUSEOS Y ARTES VIRTUALES»... 806.655
Se minora:
11.03.444A.460.31
Proyecto 32923 «AL CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS».... 93.758
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Se suprime:
14.04.513.A.473.00
Proyecto 21977 «A FROET PLAN DE FORMACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS»... 0
15.04.422F.483.18
Proyecto 17901 «FEDERACIÓN DE SORDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (CONVENIO)»... 0
15.07.455A.441.00
Proyecto 32384 «A MURCIA CULTURAL PARA GESTIÓN AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS»... 0
Se modifica el enunciado de los siguientes proyectos:
12.04.313K.781.04
Proyecto 21891 «AIDEMAR CENTRO OCUPACIONAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO»
12.04.313K.781.04
Proyecto 30144 «A LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA, CONSTRUCCIÓNCENTRO»
170400/712E/48002
30590 CONSEJO REGULADOR DD.OO. «QUESO DE MURCIA» Y «QUESO DE MURCIA AL VINO»
32072 Consejo Agricultura Ecológica de la Región de Murcia
32073 Consejo Regulador D.O. «Pimentón de Murcia»
32074 Consejo Regulador D.O. «Yecla»
33342 Consejo Regulador D.O. «Bullas»
170400/712E/78000
30582 Consejo Regulador D.O. «Calasparra»
30583 Consejo Regulador D.O. «Jumilla»
30584 Consejo Regulador DD.OO. «Queso de Murcia» y «Queso de Murcia al Vino»
30585 Consejo Regulador DD.OO. «Queso de Murcia» y «Queso de Murcia al Vino» (f externa)
30586 Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia
30587 Consejo Regulador D.O. «Pimentón de Murcia»
30588 Consejo Regulador D.O. «Yecla»
30589 Consejo Regulador D.O. «Bullas»
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ANEXO III
MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de esta Ley, los importes anuales y desglose de losmódulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fon-dos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidadde Murcia, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2004, de la siguiente forma:
NIVEL EDUCATIVO IMPORTES ANUALES EN EUROS
POR UNIDAD ESCOLAR O PROGRAMA EDUCATIVO
1. EDUCACIÓN INFANTIL
(Ratio profesor/unidad concertada: 1:1 (En adelante ratio):
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 27.218,10
Gastos variables 3.392,86
Otros gastos 5.083,38
TOTAL ANUAL 35.694,34
2. EDUCACIÓN PRIMARIA(Ratio: 1,17:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 31.845,18
Gastos variables 3.969,65
Otros gastos 5.083,38
TOTAL ANUAL 40.898,21
3. EDUCACIÓN SECUNDARIA
A) PRIMER CICLO:
(Ratio: 1,32:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 35.927,87
Gastos variables 4.390,58
Otros gastos 6.608,41
TOTAL ANUAL 46.926,86
B) SEGUNDO CICLO - Una línea
(Ratio: 1,40:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.188,47
Gastos variables 7.869,02
Otros gastos 7.293,97
TOTAL ANUAL 59.351,46
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C) SEGUNDO CICLO - Dos o más líneas
(Ratio: 1,54:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.607,31
Gastos variables 8.655,92
Otros gastos 7.293,97
TOTAL ANUAL 64.557,21
4. ATENCIÓN ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
A) APOYOS INTEGRACIÓN
A.1.Educación Primaria (Ratio: 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 27.218,10
Gastos variables 3.392,86
Otros gastos 5.422,29
TOTAL ANUAL 36.033,25
A.2. Educación Secundaria (Ratio:1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 32.670,03
Gastos variables 3.991,43
Otros gastos 6.608,41
TOTAL ANUAL 43.269,87
A.3. Motóricos Educación Primaria (Ratio: 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 27.218,10
Gastos variables 3.392,86
Otros gastos 5.422,29
Personal complementario 20.861,96
TOTAL ANUAL 56.895,21
A.4.Motóricos Educación Secundaria (Ratio: 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 32.670,03
Gastos variables 3.991,43
Otros gastos 6.608,41
Personal complementario 20.861,96
TOTAL ANUAL 64.131,83
B) COMPENSACIÓN EDUCATIVA
B.1:Educación Primaria (Ratio: 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 27.218,10
Gastos variables 3.392,86
TOTAL ANUAL 30.610,96
B.2: Educación Secundaria (Ratio : 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 32.670,03
Gastos variables 3.991,43
TOTAL ANUAL 36.661,46
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5. EDUCACIÓN ESPECIAL
A) EDUCACIÓN BÁSICA (Ratio: 1,17:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 31.845,18
Gastos variables 3.969,65
Otros gastos 5.422,29
TOTAL ANUAL 41.237,12
Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador so-cial), según deficiencias:
Psíquicos 18.064,89
Autistas o problemas graves de personalidad 14.653,41
Auditivos 16.808,68
Plurideficientes 20.861,96
B) PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
(Ratio: 2:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 54.436,19
Gastos variables 4.451,71
Otros gastos 7.724,77
TOTAL ANUAL 66.612,67
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador so-cial), según deficiencias:
Psíquicos 28.843,09
Autistas o problemas graves de personalidad 25.798,32
Auditivos 22.347,68
Plurideficientes 32.073,17
6. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( Grupo 11) (Ratio: 1,56:1)
Primer Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 14.967,19
Segundo Curso del Ciclo Formativo:
Otros gastos 2.067,06
TOTAL ANUAL 71.208,32
B) COMERCIO ( Grupo 11) (Ratio: 1,56:1)
Primer Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 14.967,19
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 51‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Segundo Curso del Ciclo Formativo
Otros gastos 2.067,06
TOTAL ANUAL 71.208,32
C) ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS (Grupo 16) (Ratio: 1,56:1)
Primer Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 12.649,26
TOTAL ANUAL 66.823,33
Segundo Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 13.410,87
TOTAL ANUAL 67.584,94
D) EQUIPOS ELECTRÓNICOS CONSUMO (Grupo 17) (Ratio: 1,56:1)
Primer Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 14.516,85
TOTAL ANUAL 68.690,92
Segundo Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 15.278,45
TOTAL ANUAL 69.452,52
E) EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS ( Grupo 15) (Ratio: 1,56:1)
Primer Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 12.569,78
TOTAL ANUAL 66.743,85
Segundo Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 13.351,26
TOTAL ANUAL 67.525,33
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 52‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
F) PELUQUERÍA (Grupo 13) (Ratio: 1,56:1)
Primer Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 10.384,31
TOTAL ANUAL 65.558,38
Segundo Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 11.165,79
TOTAL ANUAL 65.339,86
G) CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (Grupo 2) (Ratio: 1,56:1)
Primer Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 8.537,89
Segundo Curso del Ciclo Formativo
Otros gastos 2.067,06
TOTAL ANUAL 64.779,02
H) SOLDADURA Y CALDERERÍA (Grupo 10) (Ratio: 1,56:1)
Primer Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 9.445,43
TOTAL ANUAL 63.619,50
Segundo Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 9.766,51
TOTAL ANUAL 63.940,58
I) FARMACIA (Grupo 1) (Ratio: 1,56:1)
Primer Curso del Ciclo Formativo
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 7.755,16
Segundo Curso del Ciclo Formativo
Otros gastos 2.067,06
TOTAL ANUAL 63.996,29
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 53‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
7. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
A) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Grupo 7) (Ratio: 1,44:1)
Primer Curso:
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 7.755,16
TOTAL ANUAL 58.186,09
Segundo Curso:
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 8.163,40
TOTAL ANUAL 58.594,33
B) DIETÉTICA (Grupo 7) (Ratio: 1,44:1)
Primer Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 7.755,16
TOTAL ANUAL 58.186,09
Segundo Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 8.163,40
TOTAL ANUAL 58.594,33
C) SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS (Grupo 9) (Ratio: 1,44:1)
Primer Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 9.205,26
TOTAL ANUAL 59.636,19
Segundo Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,33
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 9.686,29
TOTAL ANUAL 60.117,22
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 54‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
D) EDUCACIÓN INFANTIL (Grupo 7) (Ratio: 1,44:1)
Primer Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 7.755,16
TOTAL ANUAL 58.186,09
Segundo Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 8.163,40
TOTAL ANUAL 58.594,33
E) ANIMACIÓN ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS (Grupo 9) (Ratio: 1,44:1)
Primer Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 9.205,26
TOTAL ANUAL 59.636,19
Segundo Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 9.686,29
TOTAL ANUAL 60.117,22
F) ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS (Grupo 7) (Ratio: 1,44:1)
Primer Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 7.755,16
TOTAL ANUAL 58.186,09
Segundo Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 8.163,40
TOTAL ANUAL 58.594,33
G) SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS (Grupo 8) (Ratio: 1,44:1)
Primer Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 55‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Otros gastos 8.306,42
TOTAL ANUAL 58.737,35
Segundo Curso :
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.450,03
Gastos variables 5.980,90
Otros gastos 8.761,42
TOTAL ANUAL 59.192,35
8. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL: (Ratio 1.56:1)
Grupo I: Familias Profesionales de :
- Administración
- Comercio y Marketing
- Hostelería y Turismo
- Imagen Personal
- Sanidad
- Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 6.334,26
TOTAL ANUAL 60.508,33
Grupo II: Familias Profesionales de :
- Actividades Agrarias
- Artes Gráficas
- Comunicación, Imagen y Sonido
- Edificación y Obra civil
- Electricidad y Electrónica
- Fabricación Mecánica
- Industrias Alimentarias
- Madera y Mueble
- Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
- Mantenimiento y Servicios de Producción
- Textil, Confección y Piel.
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 48.154,22
Gastos variables 6.019,85
Otros gastos 7.241,97
TOTAL ANUAL 61.416,04
9. BACHILLERATO
A) 1.º Curso (Ratio 1,48:1):
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 46.713,52
Gastos variables 8.318,67
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 56‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Otros gastos 7.723,03
TOTAL ANUAL 62.755,22
B) 2.º Curso (Ratio 1,44:1):
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 45.451,00
Gastos variables 8.093,84
Otros gastos 7.723,03
TOTAL ANUAL 61.267,87
LAS MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS SON LAS SIGUIENTES:
SECCION 10.- «SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES EXTERNAS»
Se incrementa:
10.03.112B.489.09 «Actuaciones complementarias en programas genéricos»....164.000
Se minora:
10.03.112B.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....719.564
SECCION 11.- «CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA»
Se incrementa:
11.03.444A.760.30 «Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos» ....592.526
Se minora:
11.03.444A.460.31 «Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos»....93.758
SECCIÓN 12.- «CONSEJERÍA DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL»
Se crea:
12.03.313J.461.15 «Centro único atención inmigrante Lorca»....6.000
12.03.313J.461.16 «Convenio Ayuntamiento Mazarrón. Acogida a inmigrantes»....8.000
12.03.313J.761.09 «Programa de integración de inmigrantes Mazarrón»....30.000
12.03.313J.761.10 «Subv. Para la inserción de mujeres inmigrantes. Mazarrón»....12.000
57.00.322A.775.11 «Cuotas sociales y capitalización de prestaciones»...575.000
57.00.324A.441.99 «A sociedades mercantiles»....160.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Se incrementa:
51.00.313B.621.00 «Edificios»....1.316.500
57.00.312A.621.00 «Edificios»....68.000
57.00.322A.775.05 «Integración laboral del minusválido»...4.377.000
57.00.324A.473.01 «Prácticas profesionales»....486.000
Se minora:
12.03.313J.227.09 «Otros»....2.000
12.05.315A.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....75.000
51.00.313B.222.09 «Otras comunicaciones»....1.730
51.00.313B.226.09 «Otros gastos diversos»....1.490
57.00.322A.775.02 «Inserción ocupacional de desempleados»....3.341.000
57.00.324A.409.03 «Cursos Plan FIP Empresas y Entidades Públicas de Administración del Estado»....235.619
57.00.321A.627.00 «Equipos para procesos de información»....7.600
57.00.324A.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....54.000
Se suprime:
57.00.322.A.785.06 «Cuotas sociales y capitalización de prestaciones»...0
SECCIÓN 13.- «CONSEJERÍA DE HACIENDA»
Se crea:
13.07.612E.885.00 «Adquisición de acciones y participaciones del sector público de sociedades de Comunida-des Autónomas»....1
Se incrementa:
13.02.613A.240.00 «Gastos de edición y distribución»....60.051
Se minora:
13.02.613A.226.05 «Remuneración a Agentes mediadores independientes»....1.770.000
13.07.612E.231.02 «Del personal»....6.252
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‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 58‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 14.- «CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES»
Se crea:
14.04.513A.773 «A entidades y actividades en área de educación y formación», 773.00 «Infraestructuras para for-mación de capital humano»....120.000
Se incrementa:
14.04.513A.409.00 «RENFE»....1.936.491
14.04.513A.702.00 «RENFE»....1.392.941
Se minora:
14.04.513A.601.00 «Infraestructuras y bienes destinados al uso general»....6.000
14.04.513A.767.00 «Infraestructura del transporte»....2.491.168
Se suprime:
14.04.513A.473.00 «Centros de formación»....0
SECCIÓN 15.- «CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA»
Se crea:
15.01.421A.621.02 «Ampliación IES Lorca»....100.000
15.01.421A.621.03 «Nuevo colegio Zarcilla de Ramos Lorca»....200.000
15.01.421A.621.04 «Ampliación C.P. Villaespesa Lorca»....100.000
15.02.421B.742.12 «Dotación para convenio con el Ayuntamiento de Cartagena. Adquisición de edificio admvo.»....100
15.07.453A.631.02 «Ampliación edificios destinados a MURAM»....100.000
15.07.458.A.764.27 «Convenio Ayto. Cartagena. Construcción auditorio»....1.000
Se incrementa:
15.02.421B.442.00 «Universidad de Murcia. Gastos generales de funcionamiento»....85.147.760
15.02.421B.442.10 «Universidad Politécnica Cartagena. Gtos. Grales. Func.»....17.679.812
15.04.422J.483.06 «Centros concertados»....96.168.645
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 59‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
15.05.422H.463.02 «Programas de garantía social»....1.819.829
15.05.422H.483.07 «Programa de garantía social»....1.642.530
15.07.452A.622.00 «Instalaciones técnicas»....509.877
15.07.453A.441.00 «Murcia Cultural, S.A. gastos generales de funcionamiento»....806.655
15.07.455A.441.00 «Murcia Cultural, S.A. gastos generales de funcionamiento»....4.098.936
15.07.455A.484.20 «Fundaciones, federaciones y asociaciones socioculturales»....1.319.434
Se minora:
15.01.421A.621.00 «Edificios»....12.572.695
15.02.421B.226.01 «Atenciones protocolarias y representativas»....5.770
15.02.421B.226.09 «Otros gastos diversos»....3.350
15.04.422F.680.00 «Gastos inversión de centros docentes no universitarios»....264.660
15.07.452A.625.01 «Fondo bibliográfico»....207.350
15.07.452A.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....170.132
15.07.452A.764.24 «Infraestructuras culturales»....60.101
15.07.453A.671.00 «Bienes inmuebles de titularidad propia»....2.531.090
15.07.455A.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....1.612.568
Se suprime:
15.05.422H.473.02 «Formación en centros de trabajo»....0
15.07.455A.626.00 «Mobiliario y enseres»....0
15.07.455A.627.00 «Equipos para procesos de información»...0
15.07.455A.645.00 «Aplicaciones informáticas»....0
15.07.455A.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....0
15.07.455A.854.00 «Para dotación de fundaciones»....0
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 16.- «CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN»
Se crea:
16.03.722A.622.01 Plan Regional de Actividades Extractivas»....40.000´
Se incrementa:
16.04.622A.766.00 «Actuaciones de ordenación del territorio»....956.000
16.04.622A.787.07 «Promoción, ferias y certámenes comerciales»....480.700
16.04.622A.787.09 «Cooperación empresarial Plan Marco»....210.000
Se minora:
16.03.722A.627.00 «Equipos para procesos de información»....24.000
16.03.722A.645.00 «Aplicaciones informáticas»....11.000
16.04.622A.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....397.000
SECCIÓN 17.- «CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE»
Se crea:
17.02.442A.780.08 «Actuaciones de protección y rehabilitación ambiental»....51.000
Se incrementa:
17.04.712G.470.02 «Contratación de seguros agrarios»....3.993.310
17.05.531B.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....16.000
17.06.712F.770.33 «Sector apícola»....190.304
17.08.442D.483.10 «Becas de formación»....43.328
Se minora:
17.01.711A.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....350.000
17.04.712G.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....294.000
17.06.712B.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....1.179.347
17.08.442D.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....1.330.786
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 61‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Se suprime:
17.02.442A.480.33 «Actuaciones de protección y rehabilitación ambiental»....0
SECCIÓN 19.- «CONSEJERÍA DE TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO»
Se crea:
19.01.751B.442.01 «Universidad de Murcia. Gastos específicos»....3.000
19.02.751A.464.00 «Actuaciones de promoción turística»...70.000
19.02.751A.484.00 «Apoyo a fiestas populares y otros eventos turísticos»....420.000
19.05.432B.227.09 «Trabajos realizados por otras empresas y profesionales obras»....10.000
19.05.432B.649.03 «Sistema de información territorial»....1.000
19.05.551A.649.03 «Realización de base cartográfica y ortoimágenes del municipio de Jumilla»....10.000
Se incrementa:
19.05.432B.220.02 «Material informático no inventariable»....10.300
19.05.551A.629.00 «Otros activos materiales»...703.833
Se minora:
19.01.751B.483.11 «Becas de colaboración»....93.872
19.05.432B.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»...1.369.132
19.05.432B.766.02 «Actuaciones en costas»....212.018
19.05.551A.215.00 «Mobiliario y enseres»....7.491
19.05.551A.220.00 «Ordinario no inventariables»....7.791
19.05.551A.649.00 «Otro inmovilizado inmaterial»....30.050
Se suprime:
19.03.751C.464.00 «Actuaciones de promoción turística»....0
19.03.751C.484.00 «Apoyo fiestas populares y otros eventos turísticos»....0
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
LAS MODIFICACIONES EN EL TOMO IV «SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL», SON LAS SIGUIENTES:
Del presupuesto de capital
Se minora:
Inmovilizado material terrenos y construcciones...2.541.890
Se incrementa:
Inmovilizado financieras sector público....600.000
Del presupuesto activo de gastos:
Se minora:
Operaciones de capital VI Inversiones reales....2.571.890
Se incrementa:
Operaciones financieras VIII Variación de activos financieros....600.000
Sociedad para Promoción Turística del Noroeste S.A.:
Se incrementa:
Operaciones corrientes I Gastos de personal....655.000
Operaciones corrientes II Gastos bienes corrientes y servicios....575.000
Operaciones de capital VI Inversiones reales....152.500
LAS MODIFICACIONES EN EL TOMO V «SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, INVERSIONES REALES, INVERSIONESTERRITORIALIZADAS, RELACIÓN DE PARTIDAS COFINANCIADAS, PLAN ESTRATÉGICO Y GASTOS PLURIANUALES,
SON LAS SIGUIENTES:
Se crea:
10.03.112B.489.09
Proyecto «PREMIOS DE PERIODISMO AGUA PARA TODOS»....64.000
57.00.322A.775.05
Proyecto 32503 «FOMENTO EMPLEO INDEFINIDO DE TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS»....2.193.000
57.00.324A.441.99
Proyecto «SUBVENCIONES PLAN FIP (EMPRESAS PÚBLICAS REGIONALES)....160.000
14.04.513A.773.00
Proyecto «A FROET PARA INFRAESTRUCTURAS DE FORMACIÓN DE TRANSPORTISTAS» ....120.000
19.02.751A.464.00
Proyecto 32194 «SUBVENCIONES PARA FESTIVALES Y FIESTAS POPULARES»....70.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
19.02.751A.484.00
Proyecto 30856 «MANIFESTACIONES POPULARES DE CARÁCTER TURÍSTICO»....420.000
Se incrementa:
15.04.422J.483.06
Proyecto 17905 «CENTROS CONCERTADOS» ....96.168.645
15.05.422H.463.02
Proyecto 17902 «PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL POR CORPORACIONES LOCALES»....1.819.829
15.05.422H.483.07
Proyecto 22162 «PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL POR ENTIDADES SIN FIN DE LU-CRO»....1.642.530
15.07.452A.622.00
Proyecto 31965 «INTERNET EN LAS BIBLIOTECAS»....491.877
16.04.622A.766.00
Proyecto 32005 «SUBVENCIONES ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PLAN MARCO (URBANISMO COMER-CIAL)»....956.000
16.04.622A.787.07
Proyecto 32009 «SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN COMERCIAL FERIAS Y CERTÁMENES»....480.700
16.04.622A.787.09
Proyecto 32010 «SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE COMERCIANTES PARA ACCIONES DE COOPERACIÓNEMPRESARIAL PLAN MARCO»....210.000
19.05.551A.629.00
Proyecto 12233 «BASE CARTOGRÁFICA REGIONAL»....446.029
Se minora:
10.03.112B.649.00
Proyecto 32531 «PROMOCIÓN DE ACONTECIMIENTOS SINGULARES Y OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN ES-PECÍFICAS»....116.301
57.00.322A.775.11
Proyecto 32561 «SUBV. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CAPITALIZACIÓN PRESTACIONES»....575.000
57.00.324A.409.03
Proyecto 33624 «SUBVENCIONES CURSOS DE FORMACIÓN PLAN FIP (ADMINISTRACIÓN ESTADO)....235.619
14.04.513A.601.00
Proyecto 20744 «MEJORA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, SUPRESIÓN PASOS A NIVEL»....6.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
14.04.513A.767.00
Proyecto 10649 «MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE»....2.203.168
15.01.421A.621.00
Proyecto 21319 «INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS».... 7.327.877
15.04.422F.680.00
Proyecto 33218 «ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN CENTROS»....241.810
15.07.452A.764.24
Proyecto 33127 «APOYO A INFRAESTRUCTURAS CULTURALES»....60.101
15.07.453A.671.00
Proyecto 33169 «PARA REHABILITACIÓN CENTRO PÁRRAGA»....1.699.520
16.04.622A.649.00
Proyecto 32003 «CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE LA REGIÓN DE MURCIA»....397.000
19.01.751B.483.11
Proyecto 21344 «COLABORACIÓN EN EL DISEÑO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS»....55.739
19.05.432B.766.02
Proyecto 20885 «ACTUACIONES EN COSTAS»....1.018
Se suprime:
57.00.322A.775.02
Proyecto 32503 «Fomento empleo indefinido trabajadores minusválidos»....0
57.00.322A.785.06
Proyecto 32561 «SUBV. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CAPITALIZACIÓN PRESTACIONES»....0
14.04.513A.473.00
Proyecto 21977 «A FROET PLAN DE FORMACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS» ....0
15.05.422H.473.02
Proyecto 17903 «FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO»....0
15.07.452A.649.00
Proyecto 31938 «DOTACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA REGIÓNDE MURCIA»....0
15.07.455A.626.00
Proyecto 30816 «ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL»....0
15.07.455A.627.00
Proyecto 31905 «EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN»....0
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15.07.455A.645.00
Proyecto 31904 «APLICACIONES INFORMÁTICAS»....0
15.07.455A.649.00
Proyecto 31981 «FILMOTECA REGIONAL»....0
15.07.455A.649.00
Proyecto 11063 «PROMOCIÓN MÚSICA, DANZA Y FOLKLORE»...0
15.07.455A.649.00
Proyecto 11064 «PROMOCIÓN DEL TEATRO»...0
15.07.455A.649.00
Proyecto 11065 «PROMOCIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS CULTURAL»....0
15.07.455A.649.00
Proyecto 30813 «RED DE TEATROS Y AUDITORIOS REGIÓN DE MURCIA»...0
15.07.455A.649.00
Proyecto 31906 «ORQUESTA DE JÓVENES REGIÓN DE MURCIA»...0
17.02.442A.48033
Proyecto 32511 «RECUPERACIÓN DE VÍAS, SUELOS Y PATRIMONIO MINERO»....0
19.03.751C.464.00
Proyecto 32194 «SUBVENCIONES PARA FESTIVALES Y FIESTAS POPULARES»....0
19.03.751C.484.00
Proyecto 30856 «MANIFESTACIONES POPULARES DE CARÁCTER TURÍSTICO»....0‡ T X C ‡
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ANEXO II. PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
01 ASAMBLEA REGIONAL 54.940
010100/111A/46909 6.130
33722 AL AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN 6.130
010100/111A/48117 1.632
30005 A LA SOCIEDAD MURCIANA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA 1.632
010100/111A/48206 12.505
21822 A LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA 12.505
010100/111A/48210 12.852
32801 A LA ACADEMIA DE FARMACIA SANTA MARÍA DE ESPAÑA 12.852
010100/111A/48420 21.821
21821 A LA ACADEMIA ALFONSO X EL SABIO 12.505
21823 A LA FUNDACION LAURELES DE MURCIA 1.564
21824 A LA FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS E INVESTIGAC. L 6.120
30006 A LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES VIRGEN DE LA ARRIXACA 1.632
10 SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS 4.241.225
100200/126E/44001 91.955
31532 INFO.FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REG. MURCIA EN BRUSELAS 91.955
100200/126E/48902 239.110
31536 UNIVERSIDAD DE MURCIA.CONVENIO EN TEMAS DE COOPERACIÓN 30.652
31537 AECI.CONVENIO PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 208.458
100200/126E/78901 90.000
32532 CONVENIO CON AECI PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN 90.000
100300/112B/44020 2.882.600
31515 A LA EMPRESA PÚBLICA ONDA REGIONAL 2.882.600
100300/112B/48700 24.041
31516 AL INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIEN 24.041
100300/112B/70100 901.519
31523 CONVENIO CON RTVE 901.519
100300/112B/74020 12.000
31524 ONDA REGIONAL DE MURCIA. OPERACIONES DE CAPITAL 12.000
11 C. DE PRESIDENCIA 26.380.566
110100/112A/40100 30.051
31583 A RTVE 30.051
110100/112A/40200 99.172
31584 AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDCIAL 99.172
110100/112A/41300 2.019.284
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PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
32440 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 2.019.284
110100/112A/41400 2.669.941
32443 AL INSTITUTO DE LA MUJER 2.669.941
110100/112A/48420 108.184
31578 A LA ESCUELA TAURINA DE MURCIA 48.082
31587 A LA FUNDACION RUIZ FUNES 60.102
110100/112A/48900 3.006
31588 A LA REAL ACADEMIA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 3.006
110100/112A/71300 3.747.862
32442 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 3.747.862
110100/112A/71400 3.652.855
32444 AL INSTITUTO DE LA MUJER 3.652.855
110300/444A/46031 93.758
32923 AL CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 93.758
110300/444A/46802 2.422.079
31628 AYUNTAMIENTO DE MURCIA, COLABORACION CON EL SOSTENIMIENTO 2.422.079
110300/444A/46803 1.502.531
31629 AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA COLABORAR CON SU SOSTENIMI 1.502.531
110300/444A/46804 1.021.721
31630 AL AYUNTAMIENTO DE LORCA PARA COLABORAR EN SU SOSTENIMIENTO 1.021.721
110300/444A/46806 282.476
31632 FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA 282.476
110300/444A/47703 415.900
31631 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. 415.900
110300/444A/70905 1
32939 REINTEGRO AL MAP 1
110300/444A/76030 592.526
30541 AL CONSORCIO DE RSU 592.526
110400/223A/48060 63.080
31606 FEDERACION ESPELEOLOGIA (CONVENIO) 6.010
31607 COLEGIO PSICOLOGOS (CONVENIO) 24.040
32936 UNIDAD RESCATE EN MONTAÑA 15.000
32937 ASOCIACION UNIDAD CANINA 18.030
110400/223A/76061 220.000
31611 AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. PARQUE DE BOMBEROS 110.000
31612 AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. PARQUE DE BOMBEROS 110.000
110400/223B/46060 5.800.000
31598 CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 5.571.543
32938 CONSORCIO REGIONAL EXTINCION INCENDIOS. PLAN DE APOYO A UNID 228.457
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
110400/223B/76060 898.499
31599 CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 338.385 31602 CONSORCION EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO PLAN RENOVACIÓN 560.114
110400/223C/48060 59.425
31600 A CRUZ ROJA ESPAÑOLA 59.425
110500/457A/44120 616.310
32436 AL CAR REGION DE MURCIA. S.A. GASTOS CORRIENTES 616.310
110500/457A/74120 61.905
32437 AL CAR REGION DE MURCIA. S.A. GASTOS DE CAPITAL 61.905
12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL 130.816.740
120100/311A/41000 66.682.689
21939 AL ISSORM 66.682.689
120100/311A/41010 1.139.934
18228 AL ISSORM PLAN GERONTOLÓGICO 1.139.934
120100/311A/41200 3.437.896
22037 AL INSTUTUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 3.437.896
120100/311A/41500 21.708.443
31707 AL SERVICIO PÚBLICO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 21.708.443
120100/311A/71000 5.678.781
21940 AL ISSORM 5.678.781
120100/311A/71200 396.543
22038 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 396.543
120100/311A/71500 14.499.586
31708 AL SERVICIO PUBLICO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION 14.499.586
120200/313A/46101 3.566.198
31678 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 81.939
31679 AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA-CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 98.115
31680 AYUNTAMIENTO DE ALEDO - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 7.742
31681 AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 34.016
31682 AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 49.683
31683 AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RIO - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 8.847
31684 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 510.970
31685 AYUNTAMIENTO DE CEUTI - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 26.114
31686 AYUNTAMIENTO DE CIEZA - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 88.162
31687 AYUNTAMIENTO DE JUMILLA-CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 107.244
31688 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA-CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 24.262
31689 AYUNTAMIENTO DE LORCA - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 160.927
31690 AYUNTAMIENTO DE LORQUI-CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 23.604
31691 MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL-CONVENIO AYUDA A DOMICILIO
98.217
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
DOMICILIO
31692 MANCOMUNIDAD DEL MAR MENOR- CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 101.321
31693 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE - CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO 221.241
31694 MANCOMUNIDAD DEL SURESTE - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 108.192
31698 MANCOMUNIDAD VALLE DE RICOTE - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 180.193
31699 MANCOMUNIDAD RIO MULA - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 120.612
31700 AYUNTAMIENTO DE MAZARRON - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 45.099
31701 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA-CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO 229.000
31702 AYUNTAMIENTO DE MURCIA-CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 959.188
31703 AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 37.343
31704 AYUNTAMIENTOA DE LAS TORRES DE COTILLAS- CONVENIO AYUDA A D. 75.007
31705 AYUNTAMIENTO DE TOTANA - CONVENIO AYUDA A DOMICILIO 75.086
31706 AYUNTAMIENTO DE YECLA-CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO 94.074
120300/313J/48116 79.333
21898 JESÚS ABANDONADO (CONVENIO) 66.111
30129 TELÉFONO DE LA ESPERANZA (CONVENIO) 13.222
120300/313J/78100 223.336 30183 FUNDACION.SECRETARIADO GRAL.GITANO.COFINANC.PROGAMA PLURIREG 31.396
33023 ASPROSOCU. PROGRAMA INTEGRAC.RIESGO EXCLUSION SOCIAL 98.313
33024 TRAPEROS EMAUS.PROG.INTEGRAC.COLEC.RIESGO EXCLUSION SOCIAL 93.627
120400/313D/48108 39.615
22704 A CARITAS LA CASICA-S.DIEGO-CAYAN 30.800
30093 A LA FUNDACIÓN DIAGRAMA.PROYECTO ECUAL 8.815
120400/313D/48109 1.945.187
30094 FUNDACION DIAGRAMA.LEY ORGANICA 5/2000. (CONVENIO) 1.473.413
30095 ASOCIACION CEFIS.MEDIDAS LEY ORG 5/2000. (CONVENIO) 471.774
120400/313D/48113 12.020
32947 A CRUZ ROJA, PROGRAMA ACOGIMIENTOS 12.020
120400/313K/46100 60.102
21239 AYTO.DE MURCIA.CONVENIO PLAN GERONTOLÓGICO 60.102
120400/313K/48100 120.263
21896 FEDERACIÓN ALZHEIMER (CONVENIO) 120.263
120400/313K/48106 7.166.181
11979 FASEN (CONVENIO) 350.600
11980 FANDIF (CONVENIO) 565.913
11991 FEDERACION SORDOS (CONVENIO) 101.812
11997 FADIS (CONVENIO) 2.097.796
21070 FEAFES (CONVENIO) 167.262
21071 ASPAYM (CONVENIO) 59.004
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
21888 FUNDOWN (CONVENIO) 231.389
21889 FEAPS (CONVENIO) 3.414.998
30130 ANPY (CONVENIO) 97.184
30190 AYNOR (CONVENIO) 26.433
31664 AFIM (CONVENIO) 33.055
31665 FEDERACIÓN ASOCIACIONES PARKINSON (CONVENIO) 20.735
120400/313K/76102 1.039.978
21279 AL AYTO.DE ABARÁN.RESIDENCIA PERSONAS MAYORES 79.978
30113 AL AYTO. T.PACHECO - CONSTRUC. CENTRO ESTANCIAS DIURNAS 120.000
30132 AYUNTAM.ALGUAZAS. CENTRO ESTANCIAS DIURNAS. REMODELACION 120.000 30133 AYUNT.MURCIA. (CABEZO TORRES) CONSTRUC.CENTRO ESTANCIAS DIURNAS 120.000
30134 AYUNT.SAN JAVIER. (EL MIRADOR) CONSTRUCC.CENTRO ESTANCIAS DIURNAS 120.000
30135 AYUNT.CEUTI. REMODELACION CONSTRUC. RESIDENCIA 120.000
30136 AYUNT.PUERTO LUMBRERAS. CONSTRUCC. CENTRO ESTANCIAS DIURNAS 120.000
30137 AYUNT.ALHAMA DE MURCIA. CONSTRUC. CENTRO ESTANCIAS DIURNAS. 120.000
30138 AYUNT.ALCANTARILLA. CENTRO ESTANCIAS DIURNAS. 120.000
120400/313K/78104 1.830.557
12017 FANDIF (CONVENIO) 180.304
21262 ASPAJUNIDE - CONSTRUCCION RESIDENCIA 240.000
21263 ASTRAPACE CONTRUCC. RESIDENCIA Y CENTRO OCUPACIONAL 120.000
21265 ASPRODES CONSTRUC., EQUIP. RESIDENCIA Y CENTRO OCUPACIONAL 240.000
21267 AMPY - CONSTRUCCION RESIDENCIA 240.000
21891 AIDEMAR CENTRO OCUPACIONAL AMORTIZACIÓN PRESTAMO 240.000 30144 A LA ASOCIACION MURCIANA DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA. CONSTRUCCIÓN CENTRO 150.253
30186 ASSIDO - CONTRUCCION CENTRO OCUPACIONAL 120.000 31673 ASSIDO CARTAGENA-CONSTRUCCION CENTRO DE PERSONAS CON DISCAPAC. 240.000
31674 AFES - CONSTRUCCION CENTRO RESPIRO 60.000
120400/313K/78105 694.169
21280 ASOCIACION HOSPITAL RESID S.FCO DE AGUILAS-CONSTRUC.RESIDENCIA 357.602
21281 FUNDACION STA.ISABEL-CONSTR.RESIDENCIA PERSONAS MAYORES 336.567
120400/313M/48112 69.314
21061 ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE. 12.021
30097 ASOCIACIÓN AMAIM 22.509
30124 A ONOFF PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS DE ENFERMOS DE PARKINSO 13.522 30125 A ASSIDO CARTAGENA PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS DE NIÑOS CON P. 9.241
32948 ASOCIAC. DE ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA 12.021
120400/313M/48113 38.165
21060 ASOCIACIÓN PUPACLOWN 20.134
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PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
32949 A ASOCIACION TELEFONO ESPERANZA 18.031
120400/313M/48201 10.218
19149 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. 10.218
120500/315A/40902 72.000
30115 AL MINIST. TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.ECONOMÍA IRREGULAR 72.000
120500/315A/48501 168.000
21084 A LA FUNDACIÓN RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL CONFLICTOS 168.000
120600/443A/48250 138.232
20827 UCE-MURCIA (CONVENIO) 63.106
20828 THADER (CONVENIO) 51.086
32183 THADER. CONVENIO TELÉFONO DEL CONSUMIDOR 12.020
32184 UCE-MURCIA CONVENIO TELÉFONO DEL CONSUMIDOR 12.020
13 C. DE HACIENDA 3.111.883
130100/611A/41100 2.253.218
21941 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACION 2.253.218
130100/611A/71100 296.000
21942 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACION 296.000
130300/612F/48704 62.664
21150 FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA.CONV.ASESOR.MATERIA F.EUROPEOS 62.664
130600/126H/78703 500.000
30218 A LA FUNDACION INTEGRA. RED REGIONAL DE INTERCONEXIÓN 500.000
130700/612E/78900 1
30207 A UNDEMUR, S.G.R. 1
14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES 11.996.518
140100/511A/43100 986.561
30253 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO 986.561
140100/511A/73100 6.442.374
30254 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO 6.442.374
140200/431B/48630 36.139
20699 AL CONSEJO SUP. COLEGIO ARQUITECT.ESPAÑA.SUBV. EUROPAN 36.139
140200/432A/76601 601.012
21965 AL AYTO.CARTAGENA.INFRAESTRUCT.LA MANGA 300.506
21966 AL AYTO.SAN JAVIER.INFRAESTRUCT.LA MANGA. 300.506
140400/513A/40900 1.936.491
12232 A RENFE SERVICIOS REGIONALES CARTAGENA-MURCIA 854.000
15498 A RENFE FERROCARRIL LORCA AGUILAS 00-01 1.082.191
140400/513A/46701 180.500
15497 FEDERACIÓN MUNICIPIOS, TRANSPORTE UNIVERSITARIO 180.500
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
140400/513A/70200 1.392.941
30337 A RENFE MEJORA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1.392.941
140400/513A/77300 120.000
33724 FROET. INFRAESTRUCTURAS PARA FORMACIÓN TRANSPORTISTAS 120.000
140400/513A/77708 300.500
18029 CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTES DE MURCIA, S.A. (CITMUSA) 300.500
15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 136.708.159
150200/421B/40000 350.420
10926 A LA UNED.CENTRO ASOCIADO CARTAGENA 283.961
10930 A LA UNED.EXTENSIONES DE YECLA, CARAVACA Y LORCA 66.459
150200/421B/44060 1
31886 SUBVENCIÓN A LA AGENCIA REGIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 1
150200/421B/44200 85.147.660
10933 UNIVERSIDAD DE MURCIA.GTOS.FUNCIONAM.Y NUEVAS TITULACIONES 85.147.660
150200/421B/44210 17.679.712
10941 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 17.679.712
150200/421B/46701 196.005
30373 FEDERAC.MUNICIPIOS.CONVENIO TRANSPORTE ALUMNOS UNIVERSITAR. 196.005
150200/421B/74060 1
31887 SUBVENCIÓN A LA AGENCIA REGIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 1
150200/421B/74200 14.257.017
12559 A UNIVERSIDAD DE MURCIA.INFRAEST.,EQUIP.(CONVENIOS COLAB.) 2.236.775
18813 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.INFRAESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS 12.020.242
150200/421B/74210 8.464.937
18148 UNIVERSIDAD POLIT. CARTAGENA.INFRAEST.,EQUIP.(CONV.COLAB.) 1.853.804
18830 UNIVERSIDAD POLITÉC.DE CARTAGENA.INFRAESTR.UNIVERSITARIAS 6.611.133
150200/421B/78702 240.403
10959 A LA FUNDACIÓN SÉNECA.CENTRO DE COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 240.403
150300/421D/48803 96.164
21451 A ANPE 25.676
21452 A CC.OO. 23.464
21453 A STERM 19.233
21454 A CSIF 17.117
21455 A UGT 10.674
150400/422F/46300 46.000
30372 AYTO.DE MURCIA.CONVENIO DE INTEGRACION ACNEES INFANTILES 46.000
150400/422F/48318 263.967
17900 FEAPS (CONVENIO) 233.967
31908 FADIS (CONVENIO) 30.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
150700/452A/48420 48.000
30793 FUNDACIÓN CAJAMURCIA ENCUENTRO DE ESCRITORES ARDENTISIMA 48.000
150700/452A/76421 270.500
31914 AL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER PARA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA 270.500
150700/453A/44100 707.655
31643 A MURCIA CULTURAL, S.A. PARA MUSEOS Y ARTES VISUALES 707.655
150700/453A/46421 60.100
31642 AL AYUNTAMIENTO DE MULA MUSEO "EL CIGARRALEJO" 60.100
150700/453A/74100 1.730.491
11265 A MURCIA CULTURAL, S.A. PARA OPERACIONES DE CAPITAL 725.959
33222 A MURCIA CULTURAL A.C.G. 30/05/03 1.004.532
150700/453A/78422 1.000.000
32434 A LA FUNDACIÓN TEATRO ROMANO DE CARTAGENA 1.000.000
150700/455A/44100 4.098.936
32384 A MURCIA CULTURAL PARA ACCIONES REGIONALES DE PROMOCIÓN CULT. 4.098.936
150700/455A/44201 72.121
33163 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA PARA ORGANIZACIÓN FESTIVAL INTERN 72.121
150700/455A/46422 298.058
30795 AL AYTO.LA UNIÓN.ORGANIZAC.FESTIVAL NAC. CANTE DE LAS MINAS 54.000
30796 AL AYTO.CARTAGENA.ORGANIZACION FESTIVAL LA MAR DE MÚSICAS 54.000
30797 AL AYTO.LOS ALCÁZARES.ORGANIZ.SEMANA INTER.HUERTA Y EL MAR 12.021
30798 AL AYTO.MURCIA.ORGANIZACION FESTIVAL DE LAS TRES CULTURAS 54.000
30799 AL AYTO.CEUTÍ.ORGANIZAC.FESTIVAL DE LAS CANTIGAS DE MAYO 12.021
30801 AL AYTO.MOLINA SEGURA.ORGAN.FESTIVAL TEATRO MOLINA SEGURA 21.500
30802 AL AYTO.CARAVACA DE LA CRUZ.ORGANIZACIÓN SEMANA DE TEATRO 9.016
30803 AL AYTO.SAN JAVIER.ORGANIZ.FESTIVAL TEATRO,MÚSICA Y DANZA 27.500
30804 AL AYTO.SAN JAVIER.ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE JAZZ 54.000
150700/455A/48420 1.198.982
10852 A LA ACADEMIA ALFONSO X EL SABIO PARA ACTIVIDADES Y FUNCION. 36.061
14914 A FEDERAC.BANDAS DE MÚSICA R.DE MURCIA ACTIVID.Y FUNCION. 60.100
14915 A FEDERAC.DE COROS DE R.DE MURCIA PARA ACTIV. Y FUNCION. 30.051
21000 FEDERAC PEÑAS HUERTANAS DE MURCIA PARA ACTIV.Y FUNCIONAM. 15.026
21001 FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REGION DE MURCIA.ACTIV. Y FUNC. 901.518
21002 A UNIMA REGIÓN DE MURCIA PARA ORGANIZAC.CAMPAÑA DE TITERES 33.056
21003 ASOC.AGUILANDEROS DE BARRANDA. ORGANIZ. FIESTA CUADRILLAS 18.000
21969 A ACADEMIA DE BELLAS ARTES STA MARIA DE LA ARRIXACA 36.061
30807 A LA FEDERAC.CINE-CLUBS REG.MURCIA PARA ACTIVID.Y FUNCION. 9.016
30808 A LA PEÑA LA PAVA DE MURCIA.REALIZACIÓN BELÉN MONUMENTAL 12.021
30810 A LA PEÑA MELÓN ORO DE LO FERRO.ORGAN.FEST.CANTE FLAMENCO 12.021
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PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
30859 A LA FUNDAC.PRO-REAL ACADEMIA LENGUA PARA ACTIV.Y FUNCION. 30.051
33224 A LA COFRADÍA STO. CRISTO DE LA MISERICORDIA. ACTIV. Y FUNC. 6.000
150700/458A/78420 480.829
23359 A LA C. RELIG.STA.CLARA LA REAL DE MURCIA REHABIL. CONJUNTO 120.220
23360 AL OBISP. DE DIÓC. CARTAGENA ADEC.,SANEADO CATEDRAL MURCIA 300.507
30832 AL OBISP.DIÓCES.CARTAG.REST.IGLESIA S.Mª MAGDALENA CEHEGÍN 60.102
16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 49.082.538
160100/721A/44000 4.815.000
20873 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA. 4.815.000
160100/721A/44040 595.000
33280 C.E.S. DE LA REGION DE MURCIA. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAM 595.000
160100/721A/44910 1
32019 A LA SOCIEDAD REGIONAL DE PARTICIPACIONES EMPRESARIALES.GAST 1
160100/721A/48711 1
33287 AL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 1
160100/721A/74000 29.584.122
20875 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA. 29.524.021
32028 AL INSTITUTO DE FOMENTO: CONVENIO FREM 60.101
160100/721A/74040 66.000
33281 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA.OPERACIONE 66.000
160100/721A/74910 1
33273 A LA SOCIEDAD REGIONAL DE PARTICIPACION EMPRESARIALES. OPERA 1
160100/721A/78713 1
33288 AL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 1
160200/521A/44920 5
32020 CONSEJO AUDIOVISUAL REGIÓN DE MURCIA (CREACIÓN) 5
160200/521A/47704 1.200.000
30481 A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRENAL DE ÁMBITO AUTONÓMICO 1.200.000
160200/521A/48702 804.260
21900 A LA FUNDACION INTEGRA. 804.260
160200/521A/78703 1.435.180
22079 A LA FUNDAC.ÍNTEGRA.RED CIENCIA,TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD INFORM 908.180
32000 A LA FUNDACIÓN INTEGRA. MOLINA DIGITAL 200.000
33285 A LA FUNDACIÓN INTEGRA. PORTAL REGIONAL 327.000
160200/542C/48706 350.000
32004 A LA FUNDACIÓN SÉNECA 350.000
160200/542C/48708 180.304
21907 AL INSTITUTO EUROMEDITERRANEO DE HIDROTECNIA 180.304
160200/542C/78702 3.688.941
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
21887 A LA FUNDACION SENECA. 3.688.941
160200/542C/78712 35.000
21886 AL INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DE HIDROTECNIA. 35.000
160300/722A/48701 210.010
21446 A LA AGENCIA REGIONAL DE GESTION DE LA ENERGIA. 210.010
160300/722A/77702 5.776.930
15994 INCENTIVOS A G.E. PLASTICS DE ESPAÑA 5.776.930
160300/722A/78700 90.000
21447 A LA AGENCIA REGIONAL DE GESTION DE LA ENERGIA. 90.000
160400/622A/77708 15.100
16635 A MERCAMURCIA S.A. PARA CELEBRACION DE LA FERIA EXPOFLOR 15.100
160400/622A/78704 96.600
32007 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA 30.200
32008 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CARTAG 30.200
32029 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MURCIA 36.200
160500/612A/46800 80.000
12251 AGENCIA DESARROLLO COMARCAL DEL NOROESTE 80.000
160500/612A/46801 48.080
12245 AYTO. DE BULLAS. AGENTES DE DESARROLLO LOCAL 6.010
12246 AYTO. CALASPARRA. AGENTES DE DESARROLLO LOCAL 6.010
12247 AYTO. DE CARAVACA. AGENTES DE DESARROLLO LOCAL 12.020
12249 AYTO. DE CEHEGÍN. AGENTES DE DESARROLLO LOCAL 12.020
12250 AYTO. DE MORATALLA AGENTES DE DESARROLLO LOCAL 12.020
160500/612A/76800 12.000
18208 AGENCIA DESARROLLO COMARCA DEL NOROESTE 12.000
160600/112D/44130 1
33284 PANOPTICO S.A. 1
160600/112D/74130 1
33286 PANOPTICO S.A. 1
17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE 8.592.982
170100/711A/41600 4.125.130
33306 AL I.M.I.D.A. GASTO CORRIENTE 4.125.130
170100/711A/71600 3.077.471
33302 AL I.M.I.D.A. GASTOS DE CAPITAL 3.077.471
170200/442A/44201 75.000
11700 UNIVERSIDAD DE MURCIA. FOMENTO CONDUCTA RESPONSABLE EN MATER 75.000
170200/442A/78008 51.000
32612 CONVENIO FUNDACIÓN SIERRA MINERA. RESTAURACIÓN AMBIENTAL 51.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
170200/442C/48031 30.000
10665 CONVENIO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL 12.000
18850 ANSE.CONVEN.ACTIV.MARÍT.Y AMARRE EMBARCACIÓN P.DE CARTAGENA 6.000
31514 CONVENIO ASOCIACION DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR 12.000
170200/442G/70002 30.000
30540 GUARDIA CIVIL (SEPRONA).CONVENIO DE COLABORACIÓN 30.000
170300/542A/44900 180.304
30554 A LA CÁMARA AGRARIA 180.304
170300/542A/46000 15.026
30555 AYUNTAMIENTO DE YECLA.CONVENIO MANTENIMIENTO OFICINA 15.026
170300/712A/70001 200.000
30557 COMPENSACION AL MAPA 200.000
170400/712E/48002 405.000 30590 CONSEJO REGULADOR DD.OO. “QUESO DE MURCIA” Y QUESO DE MURCIA AL VINO” 110.000
32072 CONSEJO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 205.000
32073 CONSEJO REGULADOR D.O. – “PIMENTÓN DE MURCIA” 50.000
32074 CONSEJO REGULADOR D.O. “YECLA” 20.000
33342 CONSEJO REGULADOR D.O . “ BULLAS” 20.000
170400/712E/78000 155.000
30582 CONSEJO REGULADOR D.O . “CALASPARRA” 11.000
30583 CONSEJO REGULADOR D.O . “JUMILLA” 65.000 30584 CONSEJO REGULADOR DD.OO. “QUESO DE MURCIA” Y QUESO DE MURCIA AL VINO” 3.000
30585 CONSEJO REGULADOR DD.OO. “QUESO DE MURCIA” Y QUESO DE MURCIA AL VINO” F. EXTERNA 15.000
30586 CONSEJO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 25.000
30587 CONSEJO REGULADOR D.O. – “PIMENTÓN DE MURCIA” 6.000
30588 CONSEJO REGULADOR D.O. “YECLA” 15.000
30589 CONSEJO REGULADOR D.O . “ BULLAS” 15.000
170600/712B/70000 52.416
16920 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA.CONVENIOS DE PESCA 52.416
170800/442B/47030 45.076
10730 A SALINAS DE LA MANGA S.L.,ACTIV.CONSERV.SALINAS MARCHAMALO 27.046
30701 A HIJOS DE ALBALADEJO Gª,S.L.CONSERV.ENCAÑIZADAS MAR MENOR 18.030
170800/442B/48031 12.020
31544 FUNDOWN (CONVENIO) 12.020
170800/442B/77071 45.960
31529 IBERDROLA. CONVENIO PROYECTO LIFE 13.334
31530 REE (RED ELECTRICA ESPAÑOLA)- CONVENIO PROYECTO LIFE 32.626
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PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
170800/442B/78005 63.529
31531 GLOBAL NATURE. CONVENIO PROYECTO LIFE 63.529
170800/442F/48032 30.050
31541 FEDENCA (CONVENIO) 30.050
18 C. DE SANIDAD 1.046.818.669
180100/411A/44010 990.805.240
21937 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 990.805.240
180100/411A/74010 52.633.967
21938 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 52.633.967
180200/413B/44011 121.817
11945 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.PLAN NACIONAL DE DROGAS 121.817
180200/413B/48204 137.000
10333 COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA (CONVENIO) 90.000
10334 CRUZ ROJA.CONVENIO PREVENCIÓN SIDA 47.000
180300/412J/48205 2.854.808
10325 FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA (CONVENIO) 2.854.808
180300/412J/78200 120.203
10336 FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA (CONVENIO) 120.203
180400/411D/44201 67.000
10321 UNIVERSIDAD DE MURCIA.CONVENIO PROYECTO EMCA 67.000
180400/411D/48206 78.634
11943 REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA (CONVENIO) 18.031
32180 REAL ACADEMÍA MEDICINA Y CIRUGÍA.FORMAC.CONTINUADA E INVEST. 60.603
19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 10.509.912
190100/751B/44201 3.000
32188 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. CURSO ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 3.000
190200/751A/44111 6
30858 A REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA 6
190200/751A/46401 420.000
33475 AL CONSORCIO TURISTICO Y CULTURAL CIUDAD DE LORCA GASTO CORR 420.000
190200/751A/46402 6 33476 AL CONSORCIO COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMARCA NOR 6
190200/751A/46403 120.000 33477 AL CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS PARA GASTO CORRIEN 120.000
190200/751A/74110 2.164.593
22714 A REGION DE MURCIA TURISTICA, S.A. 2.164.593
190200/751A/76402 526.512
21381 CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURA 526.512
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PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
190200/751A/76403 600.000
21375 AL CONSORCIO ADMINISTRATIVO LA MANGA CONSORCIO 600.000
190200/751A/76404 180.000
21377 CONSORCIO DESARROLLO TURIST Y CULTURAL CIUDAD DE LORCA 180.000
190200/751A/76405 601.012
21376 CONSORCIO COOPERACION PROM Y DESARROLLO COMARCA NOROESTE 601.012
190200/751A/76407 180.000
21379 CONSORCIO TURÍSTICO DE TALASOTERAPIA DE S.PEDRO DEL PINATAR 180.000
190200/751A/76408 180.000
32196 CONSORCIO VIA VERDE DEL NOROESTE 180.000
190200/751A/76409 60.102
24902 AL AYTO.MURCIA.PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA MURCIA-EL VALLE 60.102
190200/751A/76414 240.000
32195 CONSORCIO COMARCA DEL NORDESTE 240.000
190200/751A/76415 60.000
32219 CONSORCIO DESFILADERO DE ALMADENES 60.000
190300/751C/44110 4.963.681
30857 A REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA 4.963.681
190500/432B/76602 211.000
33467 CONSORCIO MARINA COPE 211.000
51 I.S.S.O.R.M. 110.000
510000/311B/48118 110.000
33511 A LA FUNDACION MURCIANA PARA LA TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE 110.000
55 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REG.MURC. 332.200
550000/323A/40901 3.000
32294 CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES 3.000
550000/323A/44030 90.200
32293 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA 90.200
550000/323A/48440 51.000
32284 NIPACOL NIÑOS Y PADRES CONTRA LA DROGA 6.000
32286 ASOCIACION JOVENES EMPRESARIOS AJE 9.000
32288 ASOCIACION SCOUT DE ESPAÑA EXPLORADORES ASDE 24.000
33535 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LORCA 12.000
550000/323A/48441 12.000
32290 PLATAFORMA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 12.000
550000/323A/48442 42.000
32287 CRUZ ROJA ESPAÑOLA REGION DE MURCIA 12.000
32310 UNION GENERAL DE TRABAJADORES UGT 9.000
32311 UNION SINDICAL COMISIONES OBRERAS 9.000
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PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
32334 ASOCIACION PUPA CLOWN 6.000
33533 SECRETARIADO GENERAL GITANO 6.000
550000/323A/76440 98.000
32282 AL AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ. INSTALACIONES JUVENI 30.000
32320 AL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA. INSTALACIONES JUVENILES 50.000
32321 AL AYUNTAMIENTO DE YECLA. INSTALACIONES JUVENILES 18.000
550000/323A/78440 36.000
32319 ASOCIACION DE SCOUTS EXPLORADORES ASDE 36.000
56 INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REG.MURCIA 993.791
560000/323B/46103 60.102
32335 AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES INMIG 60.102
560000/323B/46105 135.175
32336 AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA RECURSO DE ACOGIDA VICTIMA 27.035
32337 AL AYUNTAMIENTO DE CIEZA PARA RECURSO DE ACOGIDA VICTIMAS VI 27.035
32338 AL AYUNTAMIENTO DE LORCA PARA ATENCION VICTIMAS VIOLENCIA DE 27.035
32339 AL AYUNTAMIENTO DE MOLINA PARA RECURSO DE ACOGIDA VICTIMAS V 27.035
32340 AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA RECURSO DE ACOGIDA VICTIMAS V 27.035
560000/323B/48105 102.170
32345 A LA ASOCIACION BENIRAM RECURSOS DE ATENCION A MUJERES CON E 102.170
560000/323B/48107 330.201
32346 A LA ASOC. GYNAIKOS PARA ASISTENCIA JURIDICA MUJERES VICTIMA 42.000
32347 A LA ASOCIACION CEINFO PARA GESTION DEL CENTRO DE EMERGENCIA 144.500
33580 AL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS.II PLAN DE ACCIONES CONTRA 66.361
33582 AL COLEG.OFIC.DE DIPLOMADOS EN TRAB.SOC.Y AASS.ACTUACIONES D 77.340
560000/323B/48110 60.042
32349 A LA OMEP PARA UN PROGRAMA DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO EN 36.000
32350 A LA UGT PARA PROGRAMAS DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO EN MA 12.021
32351 A LA UNION SINDICAL DE CC.OO. PARA UN PROG. DE INFORMACION Y 12.021
560000/323B/48115 57.061
32352 A LA ASOCIACION MUJERES PARA LA DEMOCRACIA SERVICIO CONCILIA 36.061
32353 A LA ASOCIACION ASPROSOCU PARA LA GESTION Y FUNCIONAMIENTO D 21.000
560000/323B/48201 24.040
32355 A LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER PARA PROG. DE INFO 24.040
560000/323B/76107 225.000
32379 AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENT 90.000
33577 AL AYUNTAMIENTO DE MORATALLA PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE 45.000
33578 AL AYUNTAMIENTO DE BLANCA PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CON 90.000
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PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
SECCIÓN/ PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO IMPORTE (EUROS)
57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC. 1.231.215
570000/322A/48503 82.790
32488 ASOC SECRETARIADO GENERAL GITANO(CONV).EMPLEO COLECTIVOS RIE 62.790
32489 ASAMBLEA REG.CRUZ ROJA (CONVENIO).EMPLEO COLECTIVOS RIESGO D 20.000
570000/324B/44201 330.500
32455 UNIVERSIDAD DE MURCIA - PRACTICAS EN EMPRESAS 330.500
570000/324B/44211 72.200
32456 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA-PRACTICAS EN EMPRESAS 72.200
570000/324B/48105 37.274
32462 CRUZ ROJA.COFINANCIACION PROGRAMA OPERATIVA PLURIREGIONAL CR 17.940
32463 ASOCIAC.SECRET.GITANA.COFINANCIACION PROGRAMA OPERATIVO PLUR 19.334
570000/324B/48315 120.202
32472 FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA. CONVENIO FORMACION 120.202
570000/324B/48317 167.541
32474 A LA FUNDACION INSTITUTO PARA LA FORMACION 167.541
570000/324B/48706 420.708
32475 FUNDACION SENECA (CONVENIO) - INVERSION EN CAPITAL HUMANO 420.708
58 INST.MURCIANO INVEST.Y DESARR. AGRARIO Y A. 442.500
580000/542B/48706 150.000
32581 A LA FUNDACIÓN SÉNECA.PROGR.FORMAC.INVESTIGAD.Y TECNÓLOGOS 150.000
580000/542B/78702 292.500
32582 A LA FUNDACIÓN SÉNECA.FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D 292.500
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PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA 2004
CAPÍTULOSADMINISTRACIÓN GENERAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA
1. IMPUESTOS DIRECTOS 374.483.223
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 994.833.026
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 93.947.487
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.158.284.457
5. INGRESOS PATRIMONIALES 4.165.415
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.625.713.608
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 4.357.307
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 239.225.336
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 243.582.643
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.869.296.251
8. ACTIVOS FINANCIEROS 566.101
9. PASIVOS FINANCIEROS 52.292.810
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 52.858.911
TOTAL INGRESOS 2.922.155.162 CIFRAS EN EUROS
CAPÍTULOSADMINISTRACIÓN GENERAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA
1. GASTOS DE PERSONAL 665.082.320
2. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 93.497.933
3. GASTOS FINANCIEROS 31.215.654
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.540.701.723
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.330.497.630
6. INVERSIONES REALES 227.675.956
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 310.161.828
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 537.837.784
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.868.335.414
8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.526.938
9. PASIVOS FINANCIEROS 52.292.810
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 53.819.748
TOTAL GASTOS 2.922.155.162 CIFRAS EN EUROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS: POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DE GASTOS: POR CAPITULOS
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO ADMINISTRA. GENERAL CARM + ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2004
CAPÍTULOS A: ADMINISTRACIÓN
GENERAL C. AUTÓNOMA
B: ORGANISMOS AUTÓNOMOS
C: TRANSFERENCIAS
INTERNAS
CONSOLIDADO COMUNIDAD + OO.AA.
(A+B-C)
1. IMPUESTOS DIRECTOS 374.483.223 374.483.223
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 994.833.026 994.833.026
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 93.947.487 6.833.593 100.781.080
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.158.284.457 132.388.163 105.023.096 1.185.649.524
5. INGRESOS PATRIMONIALES 4.165.415 1.825.072 5.990.487
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.625.713.608 141.046.828 105.023.096 2.661.737.340
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES R. 4.357.307 6.491 4.363.798
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 239.225.336 52.760.321 38.341.161 253.644.496
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 243.582.643 52.766.812 38.341.161 258.008.294
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.869.296.251 193.813.640 143.364.257 2.919.745.634
8. ACTIVOS FINANCIEROS 566.101 1.004.450 1.570.551
9. PASIVOS FINANCIEROS 52.292.810 52.292.810
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 52.858.911 1.004.450 0 53.863.361
TOTAL INGRESOS 2.922.155.162 194.818.090 143.364.257 2.973.608.995 CIFRAS EN EUROS
CAPÍTULOS A: ADMINISTRACIÓN
GENERAL C. AUTÓNOMA
B: ORGANISMOS AUTÓNOMOS
C: TRANSFERENCIAS
INTERNAS
CONSOLIDADO COMUNIDAD + OO.AA.
(A+B-C)
1. GASTOS DE PERSONAL 665.082.320 66.006.123 731.088.443
2. GASTOS DE BIENES CORR. Y SERVICIOS 93.497.933 26.159.218 119.657.151
3. GASTOS FINANCIEROS 31.215.654 58.709 31.274.363
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.540.701.723 48.812.278 105.023.096 1.484.490.905
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.330.497.630 141.036.328 105.023.096 2.366.510.862
6. INVERSIONES REALES 227.675.956 22.840.066 250.516.022
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 310.161.828 30.941.696 38.341.161 302.762.363
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 537.837.784 53.781.762 38.341.161 553.278.385
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.868.335.414 194.818.090 143.364.257 2.919.789.247
8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.526.938 1.526.938
9. PASIVOS FINANCIEROS 52.292.810 52.292.810
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 53.819.748 0 0 53.819.748
TOTAL GASTOS 2.922.155.162 194.818.090 143.364.257 2.973.608.995 CIFRAS EN EUROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS: POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DE GASTOS: POR CAPITULOS
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO CONSOLIDADO ADMÓN. GENERAL CARM + OO.AA.+ EMPRESAS PÚBLICAS PARA 2004*
(*)ENTES PÚBLICOS Y MERCANTILES PARTICIPADAS POR LA C.A.R.M. AL 100%
CAPÍTULOS A: ADMINISTRACIÓN
GENERAL C. AUTÓNOMA
B: ORGANISMOS AUTÓNOMOS
C: EMPRESAS PÚBLICAS
D: TRANSFERENCIAS INTERNAS
TOTAL CONSOLIDADO
(A+B+C-D)
1. IMPUESTOS DIRECTOS 374.483.223 0 21.797.095 396.280.318
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 994.833.026 0 0 994.833.026
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 93.947.487 6.833.593 34.903.379 135.684.459
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.158.284.457 132.388.163 935.153.187 1.028.156.041 1.197.669.766
5. INGRESOS PATRIMONIALES 4.165.415 1.825.072 530.382 6.520.869
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.625.713.608 141.046.828 992.384.043 1.028.156.041 2.730.988.438
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES R. 4.357.307 6.491 0 4.363.798
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 239.225.336 52.760.321 86.482.598 124.763.657 253.704.598
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 243.582.643 52.766.812 86.482.598 124.763.657 258.068.396
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 2.869.296.251 193.813.640 1.078.866.641 1.152.919.698 2.989.056.834
8. ACTIVOS FINANCIEROS 566.101 1.004.450 738.358 2.308.909
9. PASIVOS FINANCIEROS 52.292.810 0 0 52.292.810
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 52.858.911 1.004.450 738.358 0 54.601.719
TOTAL INGRESOS 2.922.155.162 194.818.090 1.079.604.999 1.152.919.698 3.043.658.553 CIFRAS EN EUROS
CAPÍTULOS A: ADMINISTRACIÓN
GENERAL C. AUTÓNOMA
B: ORGANISMOS AUTÓNOMOS
C: EMPRESAS PÚBLICAS
D: TRANSFERENCIAS INTERNAS
TOTAL CONSOLIDADO
(A+B+C-D)
1. GASTOS DE PERSONAL 665.082.320 66.006.123 455.532.371 1.186.620.814
2. GASTOS DE BIENES CORR. Y SERV. 93.497.933 26.159.218 246.622.164 366.279.315
3. GASTOS FINANCIEROS 31.215.654 58.709 2.078.425 33.352.788
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.540.701.723 48.812.278 288.275.701 1.028.156.041 849.633.661
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.330.497.630 141.036.328 992.508.661 1.028.156.041 2.435.886.578
6. INVERSIONES REALES 227.675.956 22.840.066 62.842.523 313.358.545
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 310.161.828 30.941.696 22.730.000 124.763.657 239.069.867
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 537.837.784 53.781.762 85.572.523 124.763.657 552.428.412
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 2.868.335.414 194.818.090 1.078.081.184 1.152.919.698 2.988.314.990
8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.526.938 0 1.523.815 3.050.753
9. PASIVOS FINANCIEROS 52.292.810 0 52.292.810
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 53.819.748 0 1.523.815 0 55.343.563
TOTAL GASTOS 2.922.155.162 194.818.090 1.079.604.999 1.152.919.698 3.043.658.553 CIFRAS EN EUROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS: POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DE GASTOS: POR CAPITULOS
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS
Subconcepto Euros
1 IMPUESTOS DIRECTOS 374.483.223
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS 330.016.227
100 TARIFA AUTONÓMICA DEL I.R.P.F. 324.706.410
10000 TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F. 324.706.410
101 RECARGO SOBRE EL IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 4.518.306
10100 EJERCICIO CORRIENTE 3.278.249
10190 EJERCICIOS ANTERIORES 1.240.057
104 PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E. 583.527
10400 PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E. 583.527
105 PARTICIPACIÓN EN CUOTAS PROVINCIALES DEL I.A.E. 207.984
10500 PARTICIPACIÓN EN CUOTAS PROVINCIALES DEL I.A.E. 207.984
11 SOBRE EL CAPITAL 44.466.996
110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 27.789.000
11000 SOBRE SUCESIONES 21.740.000
11001 SOBRE DONACIONES 6.049.000
111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 16.677.996
11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 16.677.996
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Subconcepto Euros
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 994.833.026
20 IMPTO.SOBRE TRANSMIS. PATRIMONIALES Y ACTOS J.D. 244.231.678
200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS Y OPERAC.SOCIETARIA 172.147.177
20000 TRANSMISIONES ONEROSAS 166.957.537
20001 OPERACIONES SOCIETARIAS 5.189.640
201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 72.084.501
20100 ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 72.084.501
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 413.568.289
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 413.568.289
21001 I.V.A. SOBRE OPERACIONES INTERIORES 413.568.289
22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 333.762.599
220 IMPUESTOS ESPECIALES 333.762.599
22000 SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 7.708.196
22001 SOBRE CERVEZA 2.330.391
22003 SOBRE LABORES DEL TABACO 77.785.175
22004 SOBRE HIDROCARBUROS 157.342.409
22005 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 36.683.193
22006 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 155.931
22007 SOBRE ENERGÍA 23.664.334
22008 SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DET. HIDROCARBUROS 28.092.970
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO 3.270.460
250 IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO 3.270.460
25000 IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO 3.270.460
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 93.947.487
30 TASAS 74.869.766
300 TASAS CEDIDAS SOBRE EL JUEGO 61.048.015
30000 TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO 61.041.761
30001 TASAS FISCALES SOBRE RIFAS,TÓMOBOLAS,APUESTAS Y CO 6.254
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 4.475.976
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 318.271
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU 3.959.751
30102 COMPENSACIÓN LEY 15/1987 190.516
30103 TASA POR SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 7.438
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU 495.616
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R 106.256
30201 T120.-CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA TRANSPOR 39.486
30202 T130.-INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS NAÚTICAS Y EXPED.TÍTU 126.535
30203 T140.-INSCRIPC.PRUEBAS Y EXPED.DOCUM.ACTIV.INDUSTR 141.046
30204 T150.-EXPEDIC.TARJETAS IDENTIDAD PROFES.NAÚT.PESQU 1.027
30205 T160.-GUÍA DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 1
30207 T520.-VENTA DE IMPRESOS,PROGRAMAS Y PUBLICAC.TRIBU 31.265
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS 50.000
303 TASAS EN MATERIA DE M.AMBIENTE Y CONSERV.NATURALEZ 1.365.500
30300 T210.-ACTUAC.,LICENC.,PERMIS Y AUTORIZ.ACTIV.CINEG 950.513
30301 T220.-PRESTAC.SERVIC.Y ACTIV.FACULTATIV.MAT.FOREST 215.731
30302 T230.-CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 12.567
30303 T240.-ACTUAC.PROTECC.MEDIOAMBIENTAL Y CONTROL ACTI 186.689
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECTÁ.PBCOS. 228.277
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE APUESTAS Y JUEGOS 191.339
30401 T320.-TASA SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 12.505
30402 T330.-ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 17.104
30404 T341.-PERMISOS PARA UTILIZAC.REFUGIOS Y ÁREAS ACAM 7.328
30406 T310-H.I. INSPECCION LOCALES Y MATERIALES JUEGO 1
305 TASAS EN MATERIA DE OBRAS PBCAS.,URBANIS.,COSTAS,P 2.794.274
30500 T410.-TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES RED DE CARRETERAS 337.265
30501 T420.-REALIZACIÓN ENSAYOS LABORATORIO MECÁNICA SUE 106.093
30502 T430.-ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 1.245.957
30503 T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO 126.534
30504 T450.-ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA VIVIENDA 261.002
30505 T460.-ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CARTOGRÁFIC 32.066
30506 T470.-SERVICIOS PORTUARIOS 685.357
306 TASAS EN MATERIA ORDENAC.E INSPECC.ACTIV.INDUST.Y 3.623.819
30600 T610.-ORDENAC.ACTIVIDADES E INSTALAC.INDUSTR.Y ENE 1.157.512
30601 T620.-REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES Y CONTRASTES 107.325
30602 T630.-AUTORIZACIÓN CONEXIONES ELÉCTRICAS,GAS Y AGU 464.537
30603 T640.-INSPECC.TÉCNICAS Y EXPEDIC.DOCUMENT.VEHÍCULO 1.534.734
30604 T650.-AUTORIZ.EXPLOTACIONES Y APROVECH.RECURS.MINE 31.418
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
30605 T651.-TRAMITAC.PERMISOS EXPLORAC.E INVESTIG. Y CON 34.479
30606 T652.-INFORMES TÉCNIC.Y ACTUAC.FACULT.ÁMBITO MINER 102.106
30607 T660.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS DE CONTR 16.458
30608 T670.-SUPERVIS.Y CONTROL ENTID.COLABORADORAS ITV 74.482
30609 T680.-LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL CURTIDO 16.268
30610 T690.-CONCESIÓN DE LICENCIA COMERCIAL ESPECÍFICA 84.500
307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 224.274
30700 T710.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS 143.415
30701 T720.-GESTIÓN DE SERVICIOS AGRONÓMICOS 3.143
30703 T740.-GESTIÓN SERVIC.EN MATERIA INDUSTRIAS AGROALI 31.493
30705 T760.-EXPEDIC.LICENCIAS PESCA MARÍTIMA DE RECREO Y 13.340
30706 T761.-CONCES.O AUTORIZ.DE EXPLOTAC.CULTIVO MARINO 3.243
30707 T770.-GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGRICULTURA ECOLÓGIC 25.135
30708 T780.-ACTUACIONES ADMVAS. RELATIVAS A LAS S.A.T. 4.505
308 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD 240.429
30800 T810.-ACTUACIONES ADMVAS. DE CARÁCTER SANITARIO 120.200
30801 T811.-INSTALAC.,TRASLADO Y TRANSMIS.OFICINAS FARMA 42.527
30802 T820.-INSPECC.Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y 1
30803 T830.-LABORATORIO REGIONAL DE SALUD 16.200
30804 T840.-CENTRO DE BIOQUÍMICA Y GENÉTICA CLÍNICA 61.500
30805 T850.-INSPECC.Y CONTROLES SANITARIOS PRODUC.PESQUE 1
309 TASAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN 373.586
30901 T920.-ESCUELA DE AEROMODELISMO 2.330
30902 TASAS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 371.256
31 PRECIOS PÚBLICOS 1.780.538
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES 43.244
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES 43.244
311 UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 38.747
31100 INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MURCIA 38.747
313 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS EN ESCUELAS INFANTILES 838.787
31300 E.I.ABARÁN 32.589
31301 E.I.ÁGUILAS 60.795
31302 E.I.BULLAS 61.089
31303 E.I.CARTAGENA 26.940
31304 E.I.LOS DOLORES 33.561
31305 E.I.CEHEGÍN 46.873
31306 E.I.LORCA 36.293
31307 E.I.MOLINA DE SEGURA 79.570
31308 E.I.MULA 18.392
31309 E.I.SAN BASILIO 171.228
31310 E.I.LOS ROSALES 48.575
31311 E.I.GUADALUPE 84.547
31312 E.I.TORREAGÜERA 70.736
31313 E.I.INFANTE JUAN MANUEL 67.599
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
315 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS 60.000
31500 MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE DIPLOMADOS EN ENFERMER 60.000
316 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 799.760
31600 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA TRANSFERIDA 799.760
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 119.397
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 119.396
32202 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 119.396
329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1
32900 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA 1
33 VENTA DE BIENES 102.266
330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 25.166
33000 EDITORA REGIONAL 24.149
33099 OTRAS PUBLICACIONES 1.017
334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 63.865
33401 VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES 63.865
339 VENTA DE OTROS BIENES 13.235
33999 VENTA DE OTROS BIENES 13.235
34 CÁNONES 1
340 CÁNONES POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 1
34000 CÁNONES POR VERTIDOS AL MAR 1
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.481.961
380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.445.826
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.445.826
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 36.133
38100 PAGOS INDEBIDOS 29.310
38102 DE AYUNTAMIENTOS 1
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 6.819
38104 POR OBRAS A CARGO DE PARTICULARES 1
38105 DE MUFACE Y OTRAS MUTUALIDADES 1
38199 OTROS 1
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS 2
38201 REINTEGROS MAPA 1
38202 REINTEGROS F.P.A. LIGADOS AL FEOGA-G 1
39 OTROS INGRESOS 15.593.558
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS 13.813.371
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS 3.045.813
39101 INTERESES DE DEMORA 3.727.075
39102 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 260.831
39103 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS 6.583.573
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO 6.011
39199 OTROS RECARGOS 190.068
399 INGRESOS DIVERSOS 1.780.187
39900 RECAUDACIÓN DE TELÉFONOS PÚBLICOS 6
39902 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS 1
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
39903 HONORARIOS DEVENGADOS EN JUICIOS 1
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.780.179
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.158.284.457
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.043.526.818
400 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL 142.381.132
40000 FINANCIACIÓN INCONDICIONADA 115.136.205
40001 APORTACIÓN SANITARIA 26.163.105
40002 A.M.D.B. 1.081.822
401 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA 885.248.504
40101 FONDO DE SUFICIENCIA 885.248.504
403 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA 4.921.124
40302 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y/O MEDIACIÓN FAMILIAR 85.054
40303 PROGRAM.FAMILIAS DESFAVORECIDAS EN SITUAC.RIESGO 231.267
40304 PROGRAMAS DE APOYO A FAMILIAS MONOPARENTALES 35.862
40305 PROGRAMAS APOYO FAMILIAS AFECTADAS POR VIOLENC.FAM 48.693
40306 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS 64.000
40307 CONVENIO M.T.A.S. EN MATERIA DE INFORMACIÓN 12.020
40308 PROGRAMA DE PRESTACIONES BÁSICAS 2.683.743
40309 PLAN DE DESARROLLO GITANO 220.692
40310 PLAN GERONTOLÓGICO 569.967
40311 P.A.I. PERSONAS DISCAPACITADAS 146.195
40312 PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 91.340
40313 PLAN NACIONAL DEL VOLUNTARIADO 93.081
40314 PROYECTOS A FAVOR DE INMIGRANTES 415.651
40315 PROGRAMAS EJECUCIÓN MEDIDAS PARA MENORES INFRACTOR 90.152
40316 PROGRAMA ALZHEIMER 133.407
404 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA EMPLEO Y RELAC.LABO 141.006
40400 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 141.000
40403 INEM PROMOCION EMPLEO PUBLICO 6
405 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA AGRICULT.,AGUA Y ME 7.147.975
40500 COLABORADORES EN ESTADÍSTICAS AGRARIAS 137.262
40501 PROGRAMA AGROAMBIENTAL 1.100.000
40502 Ayudas MAPA Agricultores Frutos Secos 5.910.713
406 SUBVENC.FINALISTAS PARA ACTUACIONES ÁREA EDUCACIÓN 2.069.226
40601 CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 861.474
40602 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS 26.200
40604 JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA 1.122.000
40605 CONVENIO MºEDUCAC.PROGRAMA."INTERNET EN LA ESCUELA 59.552
407 SUBVENC.FINALISTAS ACTUACIO.ÁREA SANIDAD Y CONSUMO 988.857
40700 PLAN NACIONAL DE DROGAS 686.101
40702 PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA 170.409
40703 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 80.105
40705 PROYECTO EPIC 21.100
40721 Mº SANIDAD.FOMENTO TRANSPLANTE ÓRGANOS 31.142
408 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACIONES 628.994
40800 CONVENIO CON EL C.G.P.J. 8.414
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
40801 CATÁLOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 16.800
40803 INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 594.075
40807 CONVENIO MECD.REALIZAC.CENSO PATRIMONIO DOCUMENTAL 2.705
40808 Campeonatos Escolares y Juveniles 7.000
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 6
471 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA Y M.AMBI 6
47100 MANTENIM.RED REGION.PREVENC.Y VIGILANC.CONT.ATMOSF 6
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 601.018
482 PARA ACTUACIONES EN EL ÁREA DE SANIDAD Y CONSUMO 6
48200 FUNDACIÓN FIPSE.INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN SIDA 6
483 PARA ACTUACIONES EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 601.012
48300 CAJAMURCIA.CONVENIO ACTUACIONES EN MAT. EDUCACIÓN 601.012
49 DEL EXTERIOR 114.156.615
490 DEL F.S.E. 9.594.448
49000 DEL F.S.E. 9.305.468
49001 DEL F.S.E.- INICIATIVA EQUAL 288.980
491 DEL FEOGA-G 104.562.167
49100 ACTUACIONES DEL ORGANISMO PAGADOR 97.962.167
49101 PROGRAMA AGROAMBIENTAL 6.600.000
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Subconcepto Euros
5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.165.415
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 403.906
516 A CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALE 403.906
51600 FINANCIACIÓN PLAN DE VIVIENDA 403.906
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.539.550
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.539.550
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.539.550
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 3.770
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 3.770
54000 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 3.770
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECÍ 2.218.189
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 1.841.173
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS 31.887
55001 POR MÁQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS 6.481
55002 CONCESIÓN DEL SERVICIO DE I.T.V. 1.787.593
55003 GESTIÓN Y EXPLOTAC.CENTRO TURÍSTICO CABO DE PALOS 8.212
55099 OTRAS CONCESIONES 7.000
551 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 377.016
55100 APROVECHAMIENTOS 219.926
55101 OCUPACIONES 157.090
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Subconcepto Euros
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 4.357.307
60 DE TERRENOS 1.995.963
600 VENTA DE SOLARES 1.995.963
60000 VENTA DE SOLARES DE USO INDUSTRIAL 1
60001 VENTA DE OTROS SOLARES 1.995.962
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 2.361.342
610 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2.361.341
61099 VENTA DE OTROS EDIFICIOS Y LOCALES 2.361.341
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 1
61900 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 1
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 2
684 DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL 2
68400 DE LA CAJA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 1
68499 DE OTRAS SUBVENCIONES DE COOPERAC.ECONÓMICA LOCAL 1
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 239.225.336
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 60.367.119
700 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 41.754.540
70000 F.C.I. EJERCICIO CORRIENTE 41.754.540
701 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS Y P.O.L. 2.922.789
70100 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2.391.728
70101 PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 531.055
70190 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6
703 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROMOC.SOC 1.046.634
70300 PLAN GERONTOLÓGICO 656.971
70303 Mº TRAB.Y A.S.CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR 286.000
70304 PROGRAMA ALZHEIMER 103.663
704 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA EMPLEO Y RELAC.LABO 669.000
70403 COOPERATIVAS.RENTAS DE SUBSISTENCIA 429.000
70404 INVERSIONES EN ECONOMÍA SOCIAL 240.000
705 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA VIVIENDA Y URBANISM 1.171.994
70500 TRANSFERENCIAS V.P.O. 810.994
70501 OFICINAS GESTORAS DE REHABILITACIÓN 361.000
706 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA AGRICULT.,AGUA Y ME 12.228.550
70600 COFINANCIACIÓN MIMAM,FEOGA-O PROGRAMA OPERATIVO RE 811.353
70601 COFINANCIACIÓN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 1.339.433
70602 COFINANCIACIÓN I.F.O.P. 801.867
70603 COFINANCIACIÓN INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA 80.000
70604 FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS 255.000
70605 CESE ANTICIPADO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 862
70606 PAPIF 85.750
70607 AYUDAS AL ASOCIACIONISMO AGRARIO 6
70608 MAQUINARIA Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN 6
70610 FOMENTO ATRIAS 6
70611 INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES (ISA) 12
70612 SUBVENCIÓN A.D.S. 6
70613 LUCHA CONTRA LAS PLAGAS 162.006
70618 FOMENTO DE LA CARNE DE CALIDAD DE GANADO BOVINO 6
70619 IDENTIFICACIÓN DEL GANADO BOVINO 6
70620 CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO 6
70621 RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 6
70622 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL SECTOR LÁCTEO 6
70625 APICULTURA 90.152
70629 PLAN NACIONAL DE SUELOS CONTAMINADOS 1.788.995
70630 PROGRAMA LEADER 370.188
70633 SANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ALBARICOQUE BÚLIDA 3.250.000
70634 Identificación Ganado Ovino 6
70635 Ayudas MAPA. Agricultores Frutos Secos 3.192.872
707 SUBVENC.FINALISTAS ACTUACIO.ÁREA SANIDAD Y CONSUMO 103.201
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
70700 DESARROLLO DE PROGRAMAS SOBRE DROGODEPENDENCIAS 6
70702 DEL INST.SALUD CARLOS III.REDES TEMÁTICAS INV.COOP 103.195
708 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACIONES 470.411
70800 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO LOCAL 6
70801 PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO INTERIOR 230.000
70810 MºEDUC.CONVENIO MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA NO UNIVER 240.405
76 DE CORPORACIONES LOCALES 1.275.119
761 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA Y M.AMBI 1.275.119
76100 CONVENIO CAMINOS RURALES 1.082.000
76101 FONDO DE MEJORAS 6
76102 CONVENIO CONSTRUCCIÓN LONJA CEHEGÍN 193.113
78 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO 23.076
782 PARA ACTUACIONES EN EL ÁREA DE SANIDAD Y CONSUMO 23.076
78200 FUNDACIÓN CAJAMURCIA.ACTUACIONES MATERIA SANIDAD 23.076
79 DEL EXTERIOR 177.560.022
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 85.347.814
79000 FEDER.-PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL 60.453.444
79001 FEDER.-PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2.582.598
79012 FEDER.-INTERREG III 635.357
79090 FEDER.-EJERCICIOS ANTERIORES 21.676.415
791 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 15.533.599
79100 F.S.E. PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL 8.817.079
79108 F.S.E. INICIATIVA EQUAL 669.132
79190 F.S.E. EJERCICIOS ANTERIORES 6.047.388
792 DEL FEOGA-O 33.854.223
79200 FEOGA-O PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL 13.813.088
79204 FEOGA-O MODERNIZAC.EXPLOTACIONES E INSTALAC.JÓVENE 2.518.507
79205 FEOGA-O LEADER PLUS 55.498
79207 FEOGA-O ASISTENCIA TÉCNICA 108.750
79210 FEOGA-O PLAN NACIONAL DE REGADÍOS 4.648.220
79290 FEOGA-O EJERCICIOS ANTERIORES 12.710.160
794 DEL FEOGA-G 7.957.326
79400 FEOGA-G FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS 947.143
79401 FEOGA-G CESE ANTICIPADO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 3.202
79404 FEOGA-G APICULTURA 120.202
79405 FEOGA-G INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA 480.000
79406 FEOGA-G AYUDAS AGRICULTORES FRUTOS SECOS 6.385.744
79490 FEOGA-G EJERCICIOS ANTERIORES 21.035
795 OTROS FONDOS COMUNITARIOS 34.867.060
79501 FONDO DE COHESIÓN 22.071.223
79502 PLAN SECTORIAL DE LA PESCA (IFOP) 3.120.501
79503 PROYECTO LIFE 946.472
79591 OTROS FONDOS COMUNITARIOS.EJERCICIOS ANTERIORES 8.728.864
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS
Subconcepto Euros
8 ACTIVOS FINANCIEROS 566.101
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PBCO. 564.901
821 A LARGO PLAZO 564.901
82100 PLAN DE VIVIENDA 564.901
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS 1.200
890 AL PERSONAL 1.200
89000 AL PERSONAL 1.200
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS
Subconcepto Euros
9 PASIVOS FINANCIEROS 52.292.810
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 52.292.810
901 A LARGO PLAZO 52.292.810
90100 A LARGO PLAZO 52.292.810
Total 2.922.155.162
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ESTADO POR SECCIONES Y CAPÍTULOS: GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
0101 ASAMBLEA REGIONAL 4.892.573 1.985.736 1.849.464
Total General 4.892.573 1.985.736 1.849.464
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Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
8.727.773 897.059 897.059 9.624.832 39.033 39.033 9.663.865
8.727.773 897.059 897.059 9.624.832 39.033 39.033 9.663.865
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS: GASTOS
SECCIÓN 01 ASAMBLEA REGIONAL
SERVICIO 01 ASAMBLEA REGIONAL
Programa 111A ASAMBLEA REGIONAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 4.892.573
10 ALTOS CARGOS 2.061.687
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.061.687
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.874.600
10001 OTRAS REMUNERACIONES 187.087
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 291.205
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 291.205
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.550
11001 OTRAS REMUNERACIONES 177.655
12 FUNCIONARIOS 1.517.531
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.467.555
12000 SUELDO 589.900
12001 TRIENIOS 108.655
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 331.100
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 437.900
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 19.324
12100 SUELDO 7.599
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.850
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 6.875
122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 30.652
12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 30.652
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 278.472
150 PRODUCTIVIDAD 252.450
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 252.450
151 GRATIFICACIONES 26.022
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 26.022
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 743.678
160 CUOTAS SOCIALES 677.297
16000 SEGURIDAD SOCIAL 669.528
16001 MUFACE 6.543
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN 1.226
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 66.381
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.191
16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL 20.263
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA 10.135
16204 ACCIÓN SOCIAL 6.754
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 15.038
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.985.736
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 57.015
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.929
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 8.929
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS: GASTOS
SECCIÓN 01 ASAMBLEA REGIONAL
SERVICIO 01 ASAMBLEA REGIONAL
Programa 111A ASAMBLEA REGIONAL
Subconcepto Euros
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500
20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES 3.500
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 38.268
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 38.268
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.126
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.126
209 CÁNONES 192
20900 CÁNONES 192
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 159.500
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.634
21200 EDIFICIOS 21.634
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.828
21300 MAQUINARIA 11.323
21301 INSTALACIONES 12.505
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.541
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.541
215 MOBILIARIO Y ENSERES 53.745
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 53.745
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 41.343
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 41.343
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.409
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.409
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.444.556
220 MATERIAL DE OFICINA 122.042
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 52.695
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 47.911
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 21.436
221 SUMINISTROS 217.445
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 97.583
22101 AGUA 19.517
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 31.175
22104 VESTUARIO 41.598
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.189
22109 OTROS SUMINISTROS 24.383
222 COMUNICACIONES 114.439
22200 TELEFÓNICAS 65.240
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 42.693
22203 INFORMÁTICAS 6.506
223 TRANSPORTES 6.767
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS: GASTOS
SECCIÓN 01 ASAMBLEA REGIONAL
SERVICIO 01 ASAMBLEA REGIONAL
Programa 111A ASAMBLEA REGIONAL
Subconcepto Euros
22300 TRANSPORTES 6.767
224 PRIMAS DE SEGURO 22.940
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 7.503
22402 DE VEHÍCULOS 1.876
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 3.126
22409 DE OTROS RIESGOS 10.435
225 TRIBUTOS 25.139
22500 ESTATALES 128
22502 LOCALES 25.011
226 GASTOS DIVERSOS 646.649
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 127.404
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 247.907
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 6.120
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 79.128
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 186.090
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 289.135
22700 LIMPIEZA Y ASEO 184.445
22703 POSTALES 8.464
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.238
22707 PROCESO DE DATOS 26.481
22709 OTROS 49.507
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 276.327
230 DIETAS 177.619
23000 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 160.563
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.386
23002 DEL PERSONAL 11.481
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 3.189
231 LOCOMOCIÓN 88.586
23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 65.619
23102 DEL PERSONAL 19.778
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 3.189
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 10.122
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 10.122
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 46.316
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 46.316
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 46.316
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.022
250 CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.022
25000 CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.022
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.849.464
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 36.782
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 103‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS: GASTOS
SECCIÓN 01 ASAMBLEA REGIONAL
SERVICIO 01 ASAMBLEA REGIONAL
Programa 111A ASAMBLEA REGIONAL
Subconcepto Euros
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 36.782
44230 A UNIVERSIDADES 36.782
46 A CORPORACIONES LOCALES 60.028
469 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 60.028
46909 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS 60.028
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.752.654
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 1.632
48117 SOCIEDAD MURCIANA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA 1.632
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 25.357
48206 CONVENIO CON LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUG. 12.505
48210 CONVENIO ACADEMIA FARMACIA SANTA Mª DE ESPAÑA 12.852
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 21.821
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT 21.821
488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICAL 1.644.128
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.644.128
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO 59.716
48909 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS 59.716
6 INVERSIONES REALES 897.059
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 800.855
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 682.160
62100 EDIFICIOS 682.160
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.120
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.120
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 12.757
62500 FONDO ARTÍSTICO 6.378
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.379
626 MOBILIARIO Y ENSERES 39.638
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 39.638
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 54.060
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 54.060
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.120
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.120
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 34.749
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.500
63100 EDIFICIOS 25.500
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.189
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.189
636 MOBILIARIO Y ENSERES 3.060
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.060
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS: GASTOS
SECCIÓN 01 ASAMBLEA REGIONAL
SERVICIO 01 ASAMBLEA REGIONAL
Programa 111A ASAMBLEA REGIONAL
Subconcepto Euros
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 61.455
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 61.455
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 61.455
8 ACTIVOS FINANCIEROS 39.033
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 39.033
830 A CORTO PLAZO 39.033
83000 A CORTO PLAZO 39.033
Total Programa 9.663.865
Total SERVICIO 9.663.865
Total SECCIÓN 9.663.865
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 02. DEUDA PÚBLICA:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
0205 DEUDA PUBLICA 29.909.992
Total General 29.909.992
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‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
29.909.992 29.909.992 1.099.424 52.292.810 53.392.234 83.302.226
29.909.992 29.909.992 1.099.424 52.292.810 53.392.234 83.302.226
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 107‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 02 DEUDA PUBLICA
SERVICIO 05 DEUDA PUBLICA
Programa 011A AMORTIZAC.Y GTOS.FINANC.DEUDA PBCA.Y OTRAS OPERACI
Subconcepto Euros
3 GASTOS FINANCIEROS 29.909.992
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 23.423.906
300 INTERESES 23.341.846
30001 A LARGO PLAZO 23.341.846
301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 70.060
30100 GASTOS DE EMISIÓN 70.060
309 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.000
30900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.000
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 6.480.056
310 INTERESES 6.311.776
31000 A CORTO PLAZO 1.473.715
31001 A LARGO PLAZO 4.838.061
311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 150.250
31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN 150.250
319 OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.030
31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.030
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.030
350 INTERESES DE DEMORA 10
35000 INTERESES DE DEMORA 10
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.020
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.020
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.099.424
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 1.099.424
801 A LARGO PLAZO 1.099.424
80100 A LARGO PLAZO 1.099.424
9 PASIVOS FINANCIEROS 52.292.810
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30.050.610
901 A LARGO PLAZO 30.050.610
90100 A LARGO PLAZO 30.050.610
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 22.242.200
911 A LARGO PLAZO 22.242.200
91100 A LARGO PLAZO 22.242.200
Total Programa 83.302.226
Total SERVICIO 83.302.226
Total SECCIÓN 83.302.226
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 04. CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA 588.610 305.837
Total General 588.610 305.837
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 109‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
894.447 240.410 240.410 1.134.857 1.134.857
894.447 240.410 240.410 1.134.857 1.134.857
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 110‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
SERVICIO 01 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
Programa 112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M.
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 588.610
12 FUNCIONARIOS 476.233
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 461.808
12000 SUELDO 170.960
12001 TRIENIOS 31.070
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 109.553
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 107.858
12005 OTRAS REMUNERACIONES 42.367
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 14.425
12100 SUELDO 14.425
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.500
151 GRATIFICACIONES 4.500
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4.500
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 107.877
160 CUOTAS SOCIALES 106.977
16000 SEGURIDAD SOCIAL 106.977
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 900
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 900
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 305.837
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 19.461
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.668
21200 EDIFICIOS 10.668
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.779
21300 MAQUINARIA 2.000
21301 INSTALACIONES 2.779
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.850
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.850
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.164
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.164
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 104.720
220 MATERIAL DE OFICINA 22.239
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.016
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.316
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.907
221 SUMINISTROS 28.388
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.800
22101 AGUA 400
22104 VESTUARIO 1.203
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 151
22109 OTROS SUMINISTROS 19.834
222 COMUNICACIONES 9.513
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 111‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
SERVICIO 01 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
Programa 112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M.
Subconcepto Euros
22200 TELEFÓNICAS 7.213
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.300
223 TRANSPORTES 400
22300 TRANSPORTES 400
224 PRIMAS DE SEGURO 602
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 602
225 TRIBUTOS 850
22502 LOCALES 850
226 GASTOS DIVERSOS 15.423
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.016
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 301
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.100
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.006
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 27.305
22700 LIMPIEZA Y ASEO 21.600
22703 POSTALES 451
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.450
22709 OTROS 1.804
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 163.656
230 DIETAS 159.328
23002 DEL PERSONAL 4.328
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 155.000
231 LOCOMOCIÓN 4.328
23102 DEL PERSONAL 2.164
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 2.164
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 18.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.000
6 INVERSIONES REALES 240.410
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 57.100
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 24.043
62500 FONDO ARTÍSTICO 15.027
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.016
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.026
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.026
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 18.031
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 18.031
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 180.304
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 84.142
63100 EDIFICIOS 84.142
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 96.162
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 112‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
SERVICIO 01 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
Programa 112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M.
Subconcepto Euros
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 96.162
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.006
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.006
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.006
Total Programa 1.134.857
Total SERVICIO 1.134.857
Total SECCIÓN 1.134.857
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 113‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 07. POLITICA AGRARIA COMUN:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
0708 D.G. PARA LA POLITICA AGRARIA COMUN 3.188.765 485.203 104.732.233
Total General 3.188.765 485.203 104.732.233
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 114‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
108.406.201 528.426 7.936.291 8.464.717 116.870.918 116.870.918
108.406.201 528.426 7.936.291 8.464.717 116.870.918 116.870.918
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 115‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 07 POLITICA AGRARIA COMUN
SERVICIO 08 D.G. PARA LA POLITICA AGRARIA COMUN
Programa 711B ORGANISMO PAGADOR
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.188.765
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 2.525.966
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.515.766
12000 SUELDO 1.054.876
12001 TRIENIOS 172.711
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 556.414
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 481.285
12005 OTRAS REMUNERACIONES 250.480
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 10.200
12100 SUELDO 10.200
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.612
151 GRATIFICACIONES 6.612
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.612
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 604.819
160 CUOTAS SOCIALES 601.819
16000 SEGURIDAD SOCIAL 601.819
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 485.203
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.305
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.535
21200 EDIFICIOS 4.535
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.770
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.770
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 428.412
220 MATERIAL DE OFICINA 32.972
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.109
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.142
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.721
221 SUMINISTROS 16.186
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.651
22101 AGUA 839
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 10.002
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 315
22109 OTROS SUMINISTROS 1.379
222 COMUNICACIONES 3.142
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.142
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 116‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 07 POLITICA AGRARIA COMUN
SERVICIO 08 D.G. PARA LA POLITICA AGRARIA COMUN
Programa 711B ORGANISMO PAGADOR
Subconcepto Euros
223 TRANSPORTES 2.513
22300 TRANSPORTES 2.513
225 TRIBUTOS 1.539
22502 LOCALES 1.539
226 GASTOS DIVERSOS 17.317
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.605
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.452
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 12.260
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 354.743
22700 LIMPIEZA Y ASEO 823
22703 POSTALES 21.858
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 294.360
22707 PROCESO DE DATOS 37.702
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 48.486
230 DIETAS 8.582
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 5.517
23002 DEL PERSONAL 3.065
231 LOCOMOCIÓN 39.904
23101 DE ALTOS CARGOS 4.904
23102 DEL PERSONAL 35.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104.732.233
47 A EMPRESAS PRIVADAS 104.720.212
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 104.660.212
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES 6.600.000
47001 ASOCIACIONISMO AGRARIO 335.000
47004 CORRESPONSABILIDAD FINANCIERA 98.045
47006 AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FEOGA-GARANTÍA 97.627.167
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 60.000
47303 BECAS DE FORMACIÓN 60.000
49 AL EXTERIOR 12.021
490 AL EXTERIOR 12.021
49002 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNACIONALES 12.021
6 INVERSIONES REALES 528.426
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 25.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 503.426
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 503.426
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 503.426
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.936.291
77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.936.291
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 07 POLITICA AGRARIA COMUN
SERVICIO 08 D.G. PARA LA POLITICA AGRARIA COMUN
Programa 711B ORGANISMO PAGADOR
Subconcepto Euros
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 7.936.291
77001 FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS 947.143
77002 INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS EN ZONAS DESFAVOREC 480.000
77005 CESE ANTICIPADO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 3.202
77033 SECTOR APÍCOLA 120.202
77054 AYUDAS PRODUCTORES FRUTOS SECOS 6.385.744
Total Programa 116.870.918
Total SERVICIO 116.870.918
Total SECCIÓN 116.870.918
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 10. SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELACIONES EXTERNAS:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1001 SS.GRALES.SEC.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.E 1.081.265 202.826
1002 SECRET.ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES U.E. 678.920 187.050 1.049.301
1003 D.G. COMUNICACIÓN Y RELACIONES SOCIALES 640.491 97.091 3.122.310
Total General 2.400.676 486.967 4.171.611
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
1.284.091 45.040 45.040 1.329.131 1.329.131
1.915.271 332.164 1.190.000 1.522.164 3.437.435 3.437.435
3.859.892 779.667 913.519 1.693.186 5.553.078 5.553.078
7.059.254 1.156.871 2.103.519 3.260.390 10.319.644 10.319.644
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 10 SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
SERVICIO 01 SS.GRALES.SEC.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.E
Programa 112E SS.GRALES.SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.081.265
10 ALTOS CARGOS 73.490
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 73.490
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 73.490
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 239.827
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 239.827
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 239.827
12 FUNCIONARIOS 546.274
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 542.668
12000 SUELDO 199.179
12001 TRIENIOS 44.257
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 119.066
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 123.646
12005 OTRAS REMUNERACIONES 56.520
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.606
12100 SUELDO 3.606
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.025
151 GRATIFICACIONES 20.025
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 20.025
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 201.649
160 CUOTAS SOCIALES 198.649
16000 SEGURIDAD SOCIAL 198.649
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202.826
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 601
215 MOBILIARIO Y ENSERES 451
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 451
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 150
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 150
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 162.993
220 MATERIAL DE OFICINA 10.821
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.717
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.104
221 SUMINISTROS 24.000
22104 VESTUARIO 7.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.000
22109 OTROS SUMINISTROS 16.000
222 COMUNICACIONES 8.508
22200 TELEFÓNICAS 7.212
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 10 SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
SERVICIO 01 SS.GRALES.SEC.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.E
Programa 112E SS.GRALES.SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
Subconcepto Euros
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.296
226 GASTOS DIVERSOS 84.121
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 66.530
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.601
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.702
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.288
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 35.543
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.193
22709 OTROS 1.350
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.232
230 DIETAS 11.026
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 9.324
23002 DEL PERSONAL 1.702
231 LOCOMOCIÓN 18.206
23101 DE ALTOS CARGOS 15.866
23102 DEL PERSONAL 2.340
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000
6 INVERSIONES REALES 45.040
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 37.040
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.025
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.025
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21.015
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21.015
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.000
Total Programa 1.329.131
Total SERVICIO 1.329.131
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 10 SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
SERVICIO 02 SECRET.ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES U.E.
Programa 126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 678.920
10 ALTOS CARGOS 53.422
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 53.422
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 53.422
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 35.399
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 35.399
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.399
12 FUNCIONARIOS 429.519
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 429.519
12000 SUELDO 175.534
12001 TRIENIOS 14.804
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 97.157
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 86.050
12005 OTRAS REMUNERACIONES 55.974
13 LABORALES 21.036
131 LABORAL TEMPORAL 21.036
13100 SALARIOS 21.036
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.049
151 GRATIFICACIONES 5.049
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5.049
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 134.495
160 CUOTAS SOCIALES 134.495
16000 SEGURIDAD SOCIAL 134.495
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 187.050
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 430
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 62
21300 MAQUINARIA 62
215 MOBILIARIO Y ENSERES 368
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 368
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 77.233
220 MATERIAL DE OFICINA 8.370
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.733
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.637
221 SUMINISTROS 614
22109 OTROS SUMINISTROS 614
222 COMUNICACIONES 5.273
22200 TELEFÓNICAS 4.291
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 920
22202 TÉLEX Y TELEFAX 62
223 TRANSPORTES 614
22300 TRANSPORTES 614
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 10 SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
SERVICIO 02 SECRET.ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES U.E.
Programa 126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA
Subconcepto Euros
226 GASTOS DIVERSOS 53.748
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.956
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 22.565
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.227
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.614
22703 POSTALES 3.066
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.566
22707 PROCESO DE DATOS 62
22709 OTROS 920
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 90.877
230 DIETAS 39.492
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 22.326
23002 DEL PERSONAL 17.166
231 LOCOMOCIÓN 51.078
23101 DE ALTOS CARGOS 32.686
23102 DEL PERSONAL 18.392
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 307
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 307
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 18.510
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.510
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.510
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.049.301
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 91.955
440 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 91.955
44001 INFO.GASTOS ESPECÍFICOS 91.955
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 344.890
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 105.780
48310 BECAS DE FORMACIÓN 105.780
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO 239.110
48902 CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y ENTID.EN TEMAS COOPE 239.110
49 AL EXTERIOR 612.456
490 AL EXTERIOR 612.456
49000 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 15.026
49001 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO 597.430
6 INVERSIONES REALES 332.164
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 26.164
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 902
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 902
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.026
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.026
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 10 SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
SERVICIO 02 SECRET.ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES U.E.
Programa 126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA
Subconcepto Euros
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.236
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.236
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 306.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 306.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 306.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.190.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.000
789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 90.000
78901 CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y ENTID.TEMAS COOPERAC 90.000
79 AL EXTERIOR 1.100.000
790 AL EXTERIOR 1.100.000
79000 COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD 1.100.000
Total Programa 3.437.435
Total SERVICIO 3.437.435
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 125‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 10 SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
SERVICIO 03 D.G. COMUNICACIÓN Y RELACIONES SOCIALES
Programa 112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE LA C.A.
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 640.491
10 ALTOS CARGOS 68.991
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 68.991
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.991
12 FUNCIONARIOS 449.153
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 444.344
12000 SUELDO 200.473
12001 TRIENIOS 28.566
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 100.057
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 75.761
12005 OTRAS REMUNERACIONES 39.487
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 4.809
12100 SUELDO 4.809
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.159
151 GRATIFICACIONES 5.159
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5.159
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 117.188
160 CUOTAS SOCIALES 116.188
16000 SEGURIDAD SOCIAL 116.188
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 97.091
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 914
215 MOBILIARIO Y ENSERES 314
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 314
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 600
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 600
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 83.669
220 MATERIAL DE OFICINA 7.714
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.189
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.315
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 210
221 SUMINISTROS 1.876
22109 OTROS SUMINISTROS 1.876
222 COMUNICACIONES 3.128
22200 TELEFÓNICAS 2.502
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 469
22203 INFORMÁTICAS 157
226 GASTOS DIVERSOS 12.479
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.315
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.131
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 126‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 10 SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
SERVICIO 03 D.G. COMUNICACIÓN Y RELACIONES SOCIALES
Programa 112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE LA C.A.
Subconcepto Euros
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 876
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 157
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 58.472
22703 POSTALES 1.719
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 56.693
22709 OTROS 60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.882
230 DIETAS 4.378
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.752
23002 DEL PERSONAL 626
231 LOCOMOCIÓN 7.504
23101 DE ALTOS CARGOS 6.878
23102 DEL PERSONAL 626
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 626
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 626
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 626
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.122.310
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 2.882.600
440 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 2.882.600
44020 ONDA REG.MURC.GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 2.882.600
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 239.710
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 51.669
48310 BECAS DE FORMACIÓN 51.669
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 24.041
48700 FUNDACIÓN INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN 24.041
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO 164.000
48909 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS 164.000
6 INVERSIONES REALES 779.667
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 60.103
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 100
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 100
626 MOBILIARIO Y ENSERES 9.003
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 9.003
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 45.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 45.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 719.564
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 719.564
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 719.564
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 913.519
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 127‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 10 SECRET.GRAL.PRESIDENCIA Y RELAC.EXTERNAS
SERVICIO 03 D.G. COMUNICACIÓN Y RELACIONES SOCIALES
Programa 112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE LA C.A.
Subconcepto Euros
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 901.519
701 AL ÁREA DE COMUNICACIÓN 901.519
70100 RTVE 901.519
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PBCOS.DE LA CARM 12.000
740 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 12.000
74020 ONDA REGIONAL DE MURCIA.OPERACIONES DE CAPITAL 12.000
Total Programa 5.553.078
Total SERVICIO 5.553.078
Total SECCIÓN 10.319.644
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 11. C. DE PRESIDENCIA:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1101 SECRETARIA GENERAL 3.468.054 1.573.703 5.311.014
1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 1.181.676 54.598 6.011
1103 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 1.084.508 317.015 1 10.009.862
1104 D.G. DE PROTECCIÓN CIVIL 1.594.035 4.106.121 6.070.005
1105 D.G. DE DEPORTES 1.019.192 332.920 5.573.752
Total General 8.347.465 6.384.357 1 26.970.644
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 129‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
10.352.771 558.696 7.472.839 8.031.535 18.384.306 18.384.306
1.242.285 84.143 84.143 1.326.428 1.326.428
11.411.386 989.766 29.730.851 30.720.617 42.132.003 42.132.003
11.770.161 2.527.952 1.333.499 3.861.451 15.631.612 15.631.612
6.925.864 892.281 3.418.060 4.310.341 11.236.205 11.236.205
41.702.467 5.052.838 41.955.249 47.008.087 88.710.554 88.710.554
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.468.054
10 ALTOS CARGOS 129.587
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.587
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.587
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 161.728
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 161.728
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 161.728
12 FUNCIONARIOS 2.487.883
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.471.883
12000 SUELDO 1.018.129
12001 TRIENIOS 179.580
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 573.069
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 439.283
12005 OTRAS REMUNERACIONES 261.822
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 16.000
12100 SUELDO 16.000
13 LABORALES 1
131 LABORAL TEMPORAL 1
13100 SALARIOS 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 66.112
151 GRATIFICACIONES 66.112
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 66.112
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 622.743
160 CUOTAS SOCIALES 616.733
16000 SEGURIDAD SOCIAL 616.733
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.010
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.010
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.573.703
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 122.067
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.751
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 120.751
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 642
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 642
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 674
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 674
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 119.520
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 76.573
21200 EDIFICIOS 76.573
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 26.664
21300 MAQUINARIA 13.332
21301 INSTALACIONES 13.332
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 131‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 642
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 642
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.565
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.565
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.819
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.819
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 257
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 257
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.164.243
220 MATERIAL DE OFICINA 184.479
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 126.794
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 38.456
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 19.229
221 SUMINISTROS 137.624
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 67.297
22101 AGUA 8.794
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 9.615
22104 VESTUARIO 19.229
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 642
22109 OTROS SUMINISTROS 32.047
222 COMUNICACIONES 362.111
22200 TELEFÓNICAS 349.227
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.819
22202 TÉLEX Y TELEFAX 65
223 TRANSPORTES 642
22300 TRANSPORTES 642
224 PRIMAS DE SEGURO 19.174
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2.884
22402 DE VEHÍCULOS 1.282
22409 DE OTROS RIESGOS 15.008
225 TRIBUTOS 1.603
22502 LOCALES 1.603
226 GASTOS DIVERSOS 165.150
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 36.963
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.819
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 57.684
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 57.684
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 293.460
22700 LIMPIEZA Y ASEO 192.778
22701 SEGURIDAD 65
22703 POSTALES 4.487
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.105
22709 OTROS 16.025
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 155.054
230 DIETAS 38.456
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 25.637
23002 DEL PERSONAL 12.819
231 LOCOMOCIÓN 30.124
23101 DE ALTOS CARGOS 25.637
23102 DEL PERSONAL 4.487
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 86.474
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 86.474
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.819
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.819
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.819
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.311.014
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 129.223
401 AL ÁREA DE COMUNICACIÓN 30.051
40100 RTVE 30.051
402 A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 99.172
40200 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 99.172
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 4.689.225
413 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA 2.019.284
41300 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 2.019.284
414 AL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REGIÓN DE MURCIA 2.669.941
41400 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 2.669.941
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 492.566
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 24.000
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 24.000
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 330.560
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT 330.560
488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICAL 135.000
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS 135.000
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO 3.006
48900 REAL ACADEMIA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 3.006
6 INVERSIONES REALES 558.696
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 258.858
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.032
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.032
624 UTILLAJE 1.023
62400 UTILLAJE 1.023
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 10.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 133‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 79.600
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 79.600
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 137.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 137.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.203
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.203
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 72.018
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.006
63100 EDIFICIOS 48.006
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 21.006
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 21.006
633 MAQUINARIA 3.006
63300 MAQUINARIA 3.006
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 227.820
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 11.420
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 11.420
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 147.384
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 147.384
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 69.016
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 69.016
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.472.839
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 7.400.717
713 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA 3.747.862
71300 OPERACIONES DE CAPITAL 3.747.862
714 AL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REGIÓN DE MURCIA 3.652.855
71400 OPERACIONES DE CAPITAL 3.652.855
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 72.122
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE 72.122
78423 ENTIDADES DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL 72.122
Total Programa 18.384.306
Total SERVICIO 18.384.306
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 134‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
Programa 126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.181.676
10 ALTOS CARGOS 60.597
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 60.597
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.597
12 FUNCIONARIOS 916.175
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 916.175
12000 SUELDO 320.781
12001 TRIENIOS 62.650
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 213.675
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 244.364
12005 OTRAS REMUNERACIONES 74.705
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.011
151 GRATIFICACIONES 6.011
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.011
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 198.893
160 CUOTAS SOCIALES 198.293
16000 SEGURIDAD SOCIAL 198.293
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 600
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 600
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.598
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 300
215 MOBILIARIO Y ENSERES 300
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.383
220 MATERIAL DE OFICINA 13.614
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.302
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.312
221 SUMINISTROS 2.433
22104 VESTUARIO 615
22109 OTROS SUMINISTROS 1.818
222 COMUNICACIONES 308
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 308
226 GASTOS DIVERSOS 13.720
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.067
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 6.745
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.293
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 615
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 308
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 308
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.915
230 DIETAS 5.521
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 135‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
Programa 126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD
Subconcepto Euros
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.067
23002 DEL PERSONAL 2.454
231 LOCOMOCIÓN 18.394
23101 DE ALTOS CARGOS 12.262
23102 DEL PERSONAL 6.132
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.011
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.011
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 6.011
48310 BECAS DE FORMACIÓN 6.011
6 INVERSIONES REALES 84.143
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 84.143
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.119
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.119
626 MOBILIARIO Y ENSERES 75.682
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 75.682
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.342
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.342
Total Programa 1.326.428
Total SERVICIO 1.326.428
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 136‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 03 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Programa 124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.084.508
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 831.572
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 830.320
12000 SUELDO 336.504
12001 TRIENIOS 60.840
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 195.573
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 156.380
12005 OTRAS REMUNERACIONES 81.023
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.252
12100 SUELDO 1.252
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.252
151 GRATIFICACIONES 1.252
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.252
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 200.316
160 CUOTAS SOCIALES 199.716
16000 SEGURIDAD SOCIAL 199.716
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 600
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 600
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 141.885
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.815
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 938
21200 EDIFICIOS 938
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.999
21300 MAQUINARIA 4.999
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 313
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 313
215 MOBILIARIO Y ENSERES 313
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 313
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.252
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.252
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 108.117
220 MATERIAL DE OFICINA 16.447
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.256
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.727
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.464
221 SUMINISTROS 13.292
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 7.504
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 137‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 03 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Programa 124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS
Subconcepto Euros
22101 AGUA 626
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 157
22104 VESTUARIO 1.877
22109 OTROS SUMINISTROS 3.128
222 COMUNICACIONES 12.663
22200 TELEFÓNICAS 9.536
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.127
223 TRANSPORTES 313
22300 TRANSPORTES 313
224 PRIMAS DE SEGURO 3.441
22402 DE VEHÍCULOS 313
22409 DE OTROS RIESGOS 3.128
225 TRIBUTOS 7.485
22502 LOCALES 7.485
226 GASTOS DIVERSOS 11.310
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.877
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.755
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 626
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 43.166
22700 LIMPIEZA Y ASEO 34.411
22703 POSTALES 626
22709 OTROS 8.129
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.699
230 DIETAS 8.756
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 4.378
23002 DEL PERSONAL 4.378
231 LOCOMOCIÓN 10.943
23101 DE ALTOS CARGOS 5.940
23102 DEL PERSONAL 5.003
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.254
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.254
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.254
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.555
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.555
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 20.555
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 20.555
6 INVERSIONES REALES 251.110
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 21.039
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.006
62500 FONDO ARTÍSTICO 3.006
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 138‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 03 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Programa 124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS
Subconcepto Euros
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.006
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.006
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.027
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.027
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 1.503
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.503
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.503
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 228.568
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.021
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.021
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 216.547
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 216.547
Total Programa 1.498.058
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 139‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 03 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Programa 124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES
Subconcepto Euros
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.630
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 120
224 PRIMAS DE SEGURO 120
22409 DE OTROS RIESGOS 120
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.510
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.510
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.510
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.050
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.050
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 11.050
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 11.050
6 INVERSIONES REALES 207.958
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 27.650
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.628
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.628
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.011
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.011
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.011
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.011
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 180.308
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.055
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.055
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.253
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.253
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 395.263
76 A CORPORACIONES LOCALES 395.263
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL 395.263
76810 HOMOGENEIZACIÓN DE MEDIOS DE POLICÍA LOCAL 395.263
Total Programa 623.901
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 140‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 03 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Programa 444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL
Subconcepto Euros
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 165.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 165.500
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 165.500
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 165.500
3 GASTOS FINANCIEROS 1
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1
350 INTERESES DE DEMORA 1
35000 INTERESES DE DEMORA 1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.978.257
46 A CORPORACIONES LOCALES 9.562.357
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 93.758
46031 CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 93.758
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL 9.468.599
46802 CONVENIO SINGULAR. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 2.422.079
46803 CONVENIO SINGULAR. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 1.502.531
46804 CONVENIO SINGULAR. AYUNTAMIENTO DE LORCA 1.021.721
46805 FONDO COOPERACIÓN MUNICIPAL.AYTOS. 5.000H-50.000H 3.542.408
46806 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS 282.476
46807 FONDO COOPERACIÓN MUNICIPAL.AYTOS. MENOS 5.000H 697.384
47 A EMPRESAS PRIVADAS 415.900
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 415.900
47703 CONVENIO CON TELEFÓNICA 415.900
6 INVERSIONES REALES 530.698
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 60.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 60.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 60.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 470.698
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 221.500
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 221.500
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 249.198
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 249.198
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.335.588
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1
70905 REINTEGROS MAP COOPERACIÓN LOCAL 1
76 A CORPORACIONES LOCALES 29.035.587
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 592.526
76030 CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 592.526
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL 28.443.061
76804 CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL 1.760.186
76805 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 1.027.731
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 141‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 03 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Programa 444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL
Subconcepto Euros
76806 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 11.065.517
76807 P.O.L.AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 50.000 HABITANTES 3.798.427
76808 FONDO DE PEDANÍAS.MURCIA,CARTAGENA Y LORCA 9.916.700
76809 PENDIENTE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL 874.500
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 300.000
78703 FUNDACIÓN ÍNTEGRA 300.000
Total Programa 40.010.044
Total SERVICIO 42.132.003
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 142‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 04 D.G. DE PROTECCIÓN CIVIL
Programa 223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.594.035
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 1.015.192
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 993.192
12000 SUELDO 422.410
12001 TRIENIOS 50.987
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 230.426
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 187.493
12005 OTRAS REMUNERACIONES 101.876
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 22.000
12100 SUELDO 22.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 250.783
151 GRATIFICACIONES 250.783
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 250.783
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 276.692
160 CUOTAS SOCIALES 276.092
16000 SEGURIDAD SOCIAL 276.092
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 600
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 600
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.418.121
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 31.730
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.319
21200 EDIFICIOS 15.319
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.566
21300 MAQUINARIA 2.282
21301 INSTALACIONES 8.142
21302 UTILLAJE 2.142
215 MOBILIARIO Y ENSERES 719
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 719
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.126
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.126
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.362.133
220 MATERIAL DE OFICINA 24.074
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.382
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.501
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.191
221 SUMINISTROS 99.170
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 79.816
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 143‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 04 D.G. DE PROTECCIÓN CIVIL
Programa 223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
Subconcepto Euros
22101 AGUA 3.126
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.752
22104 VESTUARIO 300
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 406
22109 OTROS SUMINISTROS 11.770
222 COMUNICACIONES 305.628
22200 TELEFÓNICAS 299.650
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 4.728
22202 TÉLEX Y TELEFAX 625
22209 OTRAS COMUNICACIONES 625
223 TRANSPORTES 746
22300 TRANSPORTES 746
224 PRIMAS DE SEGURO 9.535
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 3.282
22409 DE OTROS RIESGOS 6.253
225 TRIBUTOS 500
22500 ESTATALES 125
22502 LOCALES 375
226 GASTOS DIVERSOS 12.393
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.189
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.876
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.878
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.450
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.910.087
22700 LIMPIEZA Y ASEO 63.818
22701 SEGURIDAD 150.439
22703 POSTALES 2.189
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.805
22709 OTROS 1.690.836
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.195
230 DIETAS 14.880
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 4.001
23002 DEL PERSONAL 10.879
231 LOCOMOCIÓN 8.315
23101 DE ALTOS CARGOS 2.438
23102 DEL PERSONAL 5.877
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.063
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.063
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.063
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 210.580
46 A CORPORACIONES LOCALES 147.500
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 144‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 04 D.G. DE PROTECCIÓN CIVIL
Programa 223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
Subconcepto Euros
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 147.500
46062 ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 147.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 63.080
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 63.080
48060 PLANES DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL 63.080
6 INVERSIONES REALES 2.202.690
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 693.167
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 576.000
62100 EDIFICIOS 576.000
623 MAQUINARIA 6.000
62300 MAQUINARIA 6.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 64.568
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 64.568
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 40.568
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 40.568
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.031
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.031
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.509.523
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.509.523
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.509.523
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 435.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 435.000
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 435.000
76061 PARQUES DE BOMBEROS 220.000
76062 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 215.000
Total Programa 6.860.426
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 145‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 04 D.G. DE PROTECCIÓN CIVIL
Programa 223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y SALVAMENTO
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.800.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 5.800.000
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 5.800.000
46060 CONSORCIO REGIONAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SAL 5.800.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 898.499
76 A CORPORACIONES LOCALES 898.499
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 898.499
76060 CONSORCIO REGIONAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SAL 898.499
Total Programa 6.698.499
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 146‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 04 D.G. DE PROTECCIÓN CIVIL
Programa 223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Euros
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.688.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.688.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.688.000
22709 OTROS 1.688.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.425
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 59.425
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 59.425
48060 PLANES DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL 59.425
6 INVERSIONES REALES 325.262
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 73.310
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 37.250
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 37.250
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 36.060
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 36.060
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 251.952
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 113.750
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 113.750
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 138.202
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 138.202
Total Programa 2.072.687
Total SERVICIO 15.631.612
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 147‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 05 D.G. DE DEPORTES
Programa 457A DEPORTES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.019.192
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 767.919
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 761.858
12000 SUELDO 340.913
12001 TRIENIOS 49.121
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 181.677
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 104.421
12005 OTRAS REMUNERACIONES 85.726
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 6.061
12100 SUELDO 6.061
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.679
151 GRATIFICACIONES 3.679
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.679
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 196.226
160 CUOTAS SOCIALES 196.226
16000 SEGURIDAD SOCIAL 196.226
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.920
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 12.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28.844
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.819
21200 EDIFICIOS 6.410
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 6.409
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.613
21300 MAQUINARIA 3.205
21301 INSTALACIONES 3.204
21302 UTILLAJE 3.204
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.205
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.205
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.283
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.283
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.924
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.924
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 237.656
220 MATERIAL DE OFICINA 16.025
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.615
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 148‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 05 D.G. DE DEPORTES
Programa 457A DEPORTES
Subconcepto Euros
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.205
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.205
221 SUMINISTROS 49.033
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.819
22101 AGUA 12.819
22102 GAS 961
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 961
22104 VESTUARIO 6.410
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 321
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 321
22109 OTROS SUMINISTROS 14.421
222 COMUNICACIONES 16.024
22200 TELEFÓNICAS 12.819
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.603
22203 INFORMÁTICAS 321
22209 OTRAS COMUNICACIONES 1.281
223 TRANSPORTES 2.245
22300 TRANSPORTES 2.245
224 PRIMAS DE SEGURO 6.410
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 3.205
22409 DE OTROS RIESGOS 3.205
225 TRIBUTOS 642
22500 ESTATALES 321
22502 LOCALES 321
226 GASTOS DIVERSOS 60.078
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.205
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 32.720
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 22.859
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.294
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 87.199
22700 LIMPIEZA Y ASEO 25.637
22703 POSTALES 3.205
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.410
22707 PROCESO DE DATOS 48.742
22709 OTROS 3.205
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 54.420
230 DIETAS 12.820
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.924
23002 DEL PERSONAL 10.896
231 LOCOMOCIÓN 8.911
23101 DE ALTOS CARGOS 1.924
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 05 D.G. DE DEPORTES
Programa 457A DEPORTES
Subconcepto Euros
23102 DEL PERSONAL 6.987
232 TRASLADOS 642
23200 TRASLADOS 642
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 32.047
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 32.047
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.573.752
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 616.310
441 A SOCIEDADES MERCANTILES 616.310
44120 CAR REGION DE MURCIA SA GASTOS GLES FUNCIONAMIENTO 616.310
46 A CORPORACIONES LOCALES 517.765
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 517.765
46460 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 517.765
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.329.677
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 1.329.677
47460 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1.329.677
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.110.000
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 3.110.000
48460 CLUBES DEPORTIVOS 1.580.000
48461 DEPORTISTAS 130.000
48462 PROMOCIÓN DEPORTIVA 1.400.000
6 INVERSIONES REALES 892.281
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 49.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 30.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 30.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 5.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000
63100 EDIFICIOS 2.000
636 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 838.281
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 826.281
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 11 C. DE PRESIDENCIA
SERVICIO 05 D.G. DE DEPORTES
Programa 457A DEPORTES
Subconcepto Euros
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 826.281
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.418.060
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PBCOS.DE LA CARM 61.905
741 A SOCIEDADES MERCANTILES 61.905
74120 CAR REGION DE MURCIA S.A. OPERACIONES DE CAPITAL 61.905
76 A CORPORACIONES LOCALES 3.345.863
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 3.345.863
76460 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.345.863
77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.292
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE 10.292
77440 INSTALACIONES Y ACTUACIONES PROMOCIÓN DEL DEPORTE 10.292
Total Programa 11.236.205
Total SERVICIO 11.236.205
Total SECCIÓN 88.710.554
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Página 151‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 12. C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL: GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1201 SECRETARÍA GENERAL 2.221.741 482.955 92.968.962
1202 SECRETARÍA SECTORIAL DE ACCIÓN SOCIAL 1.294.637 163.981 9.640.399
1203 D.G.INMIGRACIÓN,VOLUNTARIADO Y OTROS COL 336.295 97.000 3.346.495
1204 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES 4.556.272 5.532.102 13.193.898
1205 D.G. DE TRABAJO 1.780.655 199.000 2.087.262
1206 D.G. DE CONSUMO 1.059.213 140.001 479.257
Total General 11.248.813 6.615.039 121.716.273
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
95.673.658 173.578 20.782.236 20.955.814 116.629.472 116.629.472
11.099.017 98.511 1.938.608 2.037.119 13.136.136 13.136.136
3.779.790 42.100 1.663.317 1.705.417 5.485.207 5.485.207
23.282.272 284.334 5.712.228 5.996.562 29.278.834 29.278.834
4.066.917 120.243 6.196.000 6.316.243 10.383.160 10.383.160
1.678.471 135.201 18.010 153.211 1.831.682 1.831.682
139.580.125 853.967 36.310.399 37.164.366 176.744.491 176.744.491
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 153‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL
Programa 311A DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.221.741
10 ALTOS CARGOS 129.587
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.587
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.587
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 117.058
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 117.058
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 117.058
12 FUNCIONARIOS 1.543.882
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.534.641
12000 SUELDO 656.332
12001 TRIENIOS 83.886
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 359.881
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 273.017
12005 OTRAS REMUNERACIONES 161.525
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 9.241
12100 SUELDO 4.734
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.803
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.352
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 1.082
12105 OTRAS REMUNERACIONES 270
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.025
151 GRATIFICACIONES 15.025
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 15.025
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 416.189
160 CUOTAS SOCIALES 413.183
16000 SEGURIDAD SOCIAL 413.183
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.006
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.006
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 482.955
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 58.575
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.700
21200 EDIFICIOS 23.000
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 700
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.675
21300 MAQUINARIA 2.000
21301 INSTALACIONES 1.000
21302 UTILLAJE 675
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL
Programa 311A DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
Subconcepto Euros
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.200
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 402.280
220 MATERIAL DE OFICINA 22.500
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.500
221 SUMINISTROS 75.310
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 59.000
22101 AGUA 2.500
22102 GAS 300
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 4.000
22104 VESTUARIO 3.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 500
22109 OTROS SUMINISTROS 6.000
222 COMUNICACIONES 119.000
22200 TELEFÓNICAS 115.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.500
22202 TÉLEX Y TELEFAX 1.000
22203 INFORMÁTICAS 800
22209 OTRAS COMUNICACIONES 700
223 TRANSPORTES 1.215
22300 TRANSPORTES 1.215
224 PRIMAS DE SEGURO 8.600
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 4.000
22402 DE VEHÍCULOS 1.600
22409 DE OTROS RIESGOS 3.000
225 TRIBUTOS 5.000
22500 ESTATALES 500
22502 LOCALES 4.500
226 GASTOS DIVERSOS 41.155
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 13.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13.455
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 600
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.100
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 129.500
22700 LIMPIEZA Y ASEO 74.000
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Página 155‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL
Programa 311A DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
Subconcepto Euros
22701 SEGURIDAD 41.300
22703 POSTALES 2.100
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.100
22709 OTROS 7.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.100
230 DIETAS 8.100
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 4.500
23002 DEL PERSONAL 3.600
231 LOCOMOCIÓN 4.000
23101 DE ALTOS CARGOS 1.000
23102 DEL PERSONAL 3.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 10.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.968.962
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 92.968.962
410 AL ISSORM 67.822.623
41000 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 66.682.689
41010 AL ISSORM.PLAN GERONTOLÓGICO 1.139.934
412 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE R.M. 3.437.896
41200 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 3.437.896
415 AL SERVICIO PÚBLICO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 21.708.443
41500 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 21.708.443
6 INVERSIONES REALES 173.578
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 133.308
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.008
62100 EDIFICIOS 7.008
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 7.300
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 7.300
623 MAQUINARIA 15.000
62300 MAQUINARIA 15.000
624 UTILLAJE 1.000
62400 UTILLAJE 1.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 11.000
62500 FONDO ARTÍSTICO 1.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 40.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 40.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 37.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 37.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL
Programa 311A DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
Subconcepto Euros
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 40.270
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.270
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.270
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.782.236
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 20.782.236
710 AL ISSORM 5.886.107
71000 OPERACIONES DE CAPITAL 5.886.107
712 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE R.M. 396.543
71200 OPERACIONES DE CAPITAL 396.543
715 AL SERVICIO PÚBLICO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 14.499.586
71500 OPERACIONES DE CAPITAL 14.499.586
Total Programa 116.629.472
Total SERVICIO 116.629.472
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
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Página 157‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 02 SECRETARÍA SECTORIAL DE ACCIÓN SOCIAL
Programa 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.294.637
10 ALTOS CARGOS 53.422
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 53.422
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 53.422
12 FUNCIONARIOS 957.896
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 957.466
12000 SUELDO 423.170
12001 TRIENIOS 65.232
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 219.347
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 169.023
12005 OTRAS REMUNERACIONES 80.694
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 430
12100 SUELDO 427
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1
13 LABORALES 30.803
131 LABORAL TEMPORAL 30.803
13100 SALARIOS 20.285
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 6.010
13103 OTRAS REMUNERACIONES 4.508
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.010
151 GRATIFICACIONES 6.010
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.010
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 246.506
160 CUOTAS SOCIALES 243.500
16000 SEGURIDAD SOCIAL 243.500
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.006
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.006
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 163.981
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.100
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 100
21300 MAQUINARIA 100
215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 131.791
220 MATERIAL DE OFICINA 16.600
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.800
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 800
221 SUMINISTROS 900
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 158‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 02 SECRETARÍA SECTORIAL DE ACCIÓN SOCIAL
Programa 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 700
22109 OTROS SUMINISTROS 200
222 COMUNICACIONES 2.200
22200 TELEFÓNICAS 2.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 200
223 TRANSPORTES 1
22300 TRANSPORTES 1
224 PRIMAS DE SEGURO 540
22402 DE VEHÍCULOS 540
225 TRIBUTOS 50
22502 LOCALES 50
226 GASTOS DIVERSOS 47.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.500
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 21.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 64.000
22703 POSTALES 11.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000
22709 OTROS 3.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 27.000
230 DIETAS 11.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 5.000
23002 DEL PERSONAL 6.000
231 LOCOMOCIÓN 16.000
23101 DE ALTOS CARGOS 12.000
23102 DEL PERSONAL 4.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 90
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 90
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.640.399
46 A CORPORACIONES LOCALES 9.640.399
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 9.640.399
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIALES 9.164.495
46104 PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL 475.904
6 INVERSIONES REALES 98.511
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 10.955
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 2.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 159‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 02 SECRETARÍA SECTORIAL DE ACCIÓN SOCIAL
Programa 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.955
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.955
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 87.556
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 71.526
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 71.526
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 16.030
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 16.030
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.938.608
76 A CORPORACIONES LOCALES 991.670
761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 991.670
76103 INVERSIONES EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 991.670
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 946.938
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 946.938
78103 INVERSIONES EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 946.938
Total Programa 13.136.136
Total SERVICIO 13.136.136
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 160‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 03 D.G.INMIGRACIÓN,VOLUNTARIADO Y OTROS COL
Programa 313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLECTIVOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 336.295
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 238.846
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 237.646
12000 SUELDO 97.227
12001 TRIENIOS 11.746
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 54.962
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 50.605
12005 OTRAS REMUNERACIONES 23.106
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.200
12100 SUELDO 1.200
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 43.081
160 CUOTAS SOCIALES 43.081
16000 SEGURIDAD SOCIAL 43.081
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 97.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.100
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 100
21300 MAQUINARIA 100
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 74.900
220 MATERIAL DE OFICINA 7.909
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.409
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500
221 SUMINISTROS 400
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 200
22109 OTROS SUMINISTROS 200
222 COMUNICACIONES 3.588
22200 TELEFÓNICAS 3.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 588
223 TRANSPORTES 1
22300 TRANSPORTES 1
224 PRIMAS DE SEGURO 1
22402 DE VEHÍCULOS 1
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 161‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 03 D.G.INMIGRACIÓN,VOLUNTARIADO Y OTROS COL
Programa 313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLECTIVOS
Subconcepto Euros
225 TRIBUTOS 1
22502 LOCALES 1
226 GASTOS DIVERSOS 43.000
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 20.000
22703 POSTALES 3.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000
22709 OTROS 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000
230 DIETAS 10.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 5.000
23002 DEL PERSONAL 5.000
231 LOCOMOCIÓN 10.000
23101 DE ALTOS CARGOS 7.000
23102 DEL PERSONAL 3.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.346.495
46 A CORPORACIONES LOCALES 1.913.386
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 1.913.386
46102 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 112.990
46103 ATENCIÓN A INMIGRANTES 1.021.215
46106 PLANES Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO GITANO 546.501
46108 LUCHA CONTRA LA POBREZA 218.680
46115 CENTRO ÚNICO ATENCIÓN INMIGRANTE LORCA 6.000
46116 CONVEN.AYUNTAMIENTO MAZARRÓN.ACOGIDA A INMIGRANTES 8.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.433.109
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 1.433.109
48101 VOLUNTARIADO 253.735
48105 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 280.853
48116 ATENCIÓN A INMIGRANTES 898.521
6 INVERSIONES REALES 42.100
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 42.100
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 100
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 100
626 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 162‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 03 D.G.INMIGRACIÓN,VOLUNTARIADO Y OTROS COL
Programa 313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLECTIVOS
Subconcepto Euros
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.663.317
76 A CORPORACIONES LOCALES 342.000
761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 342.000
76105 INVERSIONES EN CENTROS DE ACOGIDA DE INMIGRANTES 300.000
76109 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES MAZARRÓN 30.000
76110 SUBV.PARA INSERCIÓN MUJERES INMIGRANTES. MAZARRÓN 12.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.321.317
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 1.321.317
78100 INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS CON RIESGO DE EXCLUS.SOC 721.317
78101 INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES 600.000
Total Programa 5.485.207
Total SERVICIO 5.485.207
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 163‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 04 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES
Programa 313D PROTECCIÓN DEL MENOR
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.802.579
12 FUNCIONARIOS 2.772.965
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.695.960
12000 SUELDO 1.307.222
12001 TRIENIOS 205.723
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 625.262
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 326.022
12005 OTRAS REMUNERACIONES 231.731
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 77.005
12100 SUELDO 55.519
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.495
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 5.747
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 2.244
12105 OTRAS REMUNERACIONES 2.000
13 LABORALES 67.051
131 LABORAL TEMPORAL 67.051
13100 SALARIOS 44.109
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 11.472
13103 OTRAS REMUNERACIONES 11.470
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 160.231
151 GRATIFICACIONES 160.231
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 160.231
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 802.332
160 CUOTAS SOCIALES 799.927
16000 SEGURIDAD SOCIAL 799.927
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.405
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.405
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.390.428
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 254.243
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 248.143
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 248.143
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 6.100
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 6.100
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 64.204
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.100
21200 EDIFICIOS 21.100
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.310
21300 MAQUINARIA 1.850
21301 INSTALACIONES 1.850
21302 UTILLAJE 610
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 164‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 04 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES
Programa 313D PROTECCIÓN DEL MENOR
Subconcepto Euros
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.115
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.115
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 29.679
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 29.679
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 601.025
220 MATERIAL DE OFICINA 16.835
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.527
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.104
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.204
221 SUMINISTROS 112.725
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 24.613
22101 AGUA 6.012
22102 GAS 4.500
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 15.100
22104 VESTUARIO 2.100
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24.100
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.500
22109 OTROS SUMINISTROS 33.800
222 COMUNICACIONES 31.115
22200 TELEFÓNICAS 25.015
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.100
223 TRANSPORTES 6.015
22300 TRANSPORTES 6.015
224 PRIMAS DE SEGURO 13.100
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2.500
22402 DE VEHÍCULOS 3.700
22409 DE OTROS RIESGOS 6.900
225 TRIBUTOS 4.220
22500 ESTATALES 612
22501 AUTONÓMICOS 1.804
22502 LOCALES 1.804
226 GASTOS DIVERSOS 37.150
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.100
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.400
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 30.650
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 379.865
22700 LIMPIEZA Y ASEO 93.900
22701 SEGURIDAD 79.200
22703 POSTALES 3.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.665
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 165‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 04 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES
Programa 313D PROTECCIÓN DEL MENOR
Subconcepto Euros
22709 OTROS 123.100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.822
230 DIETAS 6.012
23002 DEL PERSONAL 6.012
231 LOCOMOCIÓN 4.810
23102 DEL PERSONAL 4.810
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 11.300
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 11.300
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 11.300
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 4.448.834
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 4.448.834
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES 4.448.834
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.441.794
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.441.794
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 2.431.577
48108 ENTIDADES BENÉFICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 39.615
48109 PROTECCIÓN DEL MENOR 2.133.527
48113 PROGRAMAS DE APOYO A LA INFANCIA 258.435
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 10.217
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 10.217
6 INVERSIONES REALES 242.263
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 227.263
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 215.233
62100 EDIFICIOS 215.233
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.000
623 MAQUINARIA 6.000
62300 MAQUINARIA 6.000
624 UTILLAJE 6
62400 UTILLAJE 6
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 6
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6
626 MOBILIARIO Y ENSERES 6
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 6
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 166‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 04 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES
Programa 313D PROTECCIÓN DEL MENOR
Subconcepto Euros
Total Programa 11.877.064
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 167‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 04 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES
Programa 313K PROTECCIÓN DE MAYORES Y DISCAPACITADOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.438
12 FUNCIONARIOS 600
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 600
12100 SUELDO 600
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.500
151 GRATIFICACIONES 1.500
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.500
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 338
160 CUOTAS SOCIALES 338
16000 SEGURIDAD SOCIAL 338
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.001
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.100
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 100
21300 MAQUINARIA 100
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.891
220 MATERIAL DE OFICINA 3.200
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 200
221 SUMINISTROS 400
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 200
22109 OTROS SUMINISTROS 200
222 COMUNICACIONES 2.200
22200 TELEFÓNICAS 2.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 200
223 TRANSPORTES 1
22300 TRANSPORTES 1
224 PRIMAS DE SEGURO 540
22402 DE VEHÍCULOS 540
225 TRIBUTOS 50
22502 LOCALES 50
226 GASTOS DIVERSOS 9.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.000
22703 POSTALES 1.500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 04 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES
Programa 313K PROTECCIÓN DE MAYORES Y DISCAPACITADOS
Subconcepto Euros
22709 OTROS 1.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000
230 DIETAS 3.500
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.500
23002 DEL PERSONAL 2.000
231 LOCOMOCIÓN 2.500
23101 DE ALTOS CARGOS 1.500
23102 DEL PERSONAL 1.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 10
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.334.232
46 A CORPORACIONES LOCALES 1.165.602
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 1.165.602
46100 PLAN GERONTOLÓGICO 60.102
46107 ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.105.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.168.630
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 8.168.630
48100 PLAN GERONTOLÓGICO 350.975
48105 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 238.000
48106 ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7.579.655
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.140.228
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.375.097
761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 2.375.097
76100 PLAN GERONTOLÓGICO 1.335.119
76102 INVERSIONES EN CENTROS Y RESIDENC.PERSONAS MAYORES 1.039.978
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.765.131
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 2.765.131
78104 INVERSIONES EN CENTROS Y RESIDENCIAS DE P.C.D. 2.070.962
78105 INVERSIONES EN RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 694.169
Total Programa 14.503.899
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 04 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES
Programa 313M FAMILIA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 751.255
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 538.039
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 532.029
12000 SUELDO 262.588
12001 TRIENIOS 39.159
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 123.640
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 66.463
12005 OTRAS REMUNERACIONES 40.179
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 6.010
12100 SUELDO 6.006
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 1
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.005
151 GRATIFICACIONES 3.005
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.005
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 158.843
160 CUOTAS SOCIALES 158.241
16000 SEGURIDAD SOCIAL 158.241
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 602
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 602
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 114.673
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.404
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.202
21200 EDIFICIOS 1.202
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 601
21300 MAQUINARIA 601
215 MOBILIARIO Y ENSERES 601
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 601
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 98.269
220 MATERIAL DE OFICINA 6.017
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.209
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.808
222 COMUNICACIONES 11.204
22200 TELEFÓNICAS 9.400
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.804
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 04 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES
Programa 313M FAMILIA
Subconcepto Euros
224 PRIMAS DE SEGURO 3.606
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 3.606
226 GASTOS DIVERSOS 45.765
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 7.948
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.619
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 26.996
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.202
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 31.677
22700 LIMPIEZA Y ASEO 24.049
22703 POSTALES 2.405
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.223
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.000
230 DIETAS 3.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.808
23002 DEL PERSONAL 1.192
231 LOCOMOCIÓN 4.000
23101 DE ALTOS CARGOS 2.000
23102 DEL PERSONAL 2.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.417.872
46 A CORPORACIONES LOCALES 727.922
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 727.922
46112 PROGRAMA DE APOYO, ASESORAM. E INFORMAC.A FAMILIAS 168.284
46113 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS 559.638
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 689.950
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 679.732
48102 FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL 162.906
48106 ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 42.071
48112 PROGRAMAS DE APOYO A LA FAMILIA 388.509
48113 PROGRAMAS DE APOYO A LA INFANCIA 38.165
48115 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 48.081
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 10.218
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CÁNCER 10.218
6 INVERSIONES REALES 42.071
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 42.071
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.071
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.071
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 572.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 572.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 04 D.G. DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES
Programa 313M FAMILIA
Subconcepto Euros
771 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 572.000
77100 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 572.000
Total Programa 2.897.871
Total SERVICIO 29.278.834
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 05 D.G. DE TRABAJO
Programa 315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDICIONES TRAB.
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.527.441
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 1.226.786
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.225.248
12000 SUELDO 477.134
12001 TRIENIOS 119.896
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 274.616
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 211.299
12005 OTRAS REMUNERACIONES 142.303
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.538
12100 SUELDO 938
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 240
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 180
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 144
12105 OTRAS REMUNERACIONES 36
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.000
151 GRATIFICACIONES 8.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 241.287
160 CUOTAS SOCIALES 240.685
16000 SEGURIDAD SOCIAL 240.685
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 602
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 602
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 134.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000
21200 EDIFICIOS 6.000
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000
21300 MAQUINARIA 1.000
21301 INSTALACIONES 1.000
21302 UTILLAJE 1.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 05 D.G. DE TRABAJO
Programa 315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDICIONES TRAB.
Subconcepto Euros
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.000
220 MATERIAL DE OFICINA 13.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000
221 SUMINISTROS 5.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000
22101 AGUA 1.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.000
22104 VESTUARIO 1.000
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000
222 COMUNICACIONES 23.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 23.000
223 TRANSPORTES 3.000
22300 TRANSPORTES 3.000
224 PRIMAS DE SEGURO 4.000
22402 DE VEHÍCULOS 1.000
22409 DE OTROS RIESGOS 3.000
225 TRIBUTOS 3.000
22502 LOCALES 3.000
226 GASTOS DIVERSOS 14.000
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 45.000
22700 LIMPIEZA Y ASEO 40.000
22703 POSTALES 2.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000
22707 PROCESO DE DATOS 1.000
22709 OTROS 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.000
230 DIETAS 4.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.000
23002 DEL PERSONAL 1.000
231 LOCOMOCIÓN 5.000
23101 DE ALTOS CARGOS 3.000
23102 DEL PERSONAL 2.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 05 D.G. DE TRABAJO
Programa 315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDICIONES TRAB.
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.548.182
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 72.000
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 72.000
40902 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 72.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 300.506
479 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 300.506
47909 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS 300.506
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.175.676
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 755.676
48501 RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL CONFLICTOS LABORALES/ÁRBI 199.000
48502 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 72.000
48504 ACCIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL TRABAJO 484.676
488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICAL 420.000
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 143.000
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES 277.000
6 INVERSIONES REALES 120.243
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 20.000
623 MAQUINARIA 2.500
62300 MAQUINARIA 2.500
624 UTILLAJE 500
62400 UTILLAJE 500
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 500
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 500
626 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 8.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 8.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 500
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.243
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 25.243
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 25.243
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 75.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 75.000
Total Programa 3.329.866
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Página 175‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 05 D.G. DE TRABAJO
Programa 724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 253.214
12 FUNCIONARIOS 197.759
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 194.063
12000 SUELDO 83.709
12001 TRIENIOS 9.341
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 47.198
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 33.953
12005 OTRAS REMUNERACIONES 19.862
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.696
12100 SUELDO 1.593
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 721
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 541
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 733
12105 OTRAS REMUNERACIONES 108
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.400
151 GRATIFICACIONES 2.400
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.400
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 53.055
160 CUOTAS SOCIALES 51.852
16000 SEGURIDAD SOCIAL 51.852
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.203
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.203
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 65.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.800
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.200
21200 EDIFICIOS 1.000
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 200
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.200
21300 MAQUINARIA 100
21301 INSTALACIONES 1.000
21302 UTILLAJE 100
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 400
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 400
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.200
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.200
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.600
220 MATERIAL DE OFICINA 13.500
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 05 D.G. DE TRABAJO
Programa 724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Subconcepto Euros
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500
221 SUMINISTROS 6.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000
22101 AGUA 1.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.000
22104 VESTUARIO 1.000
22109 OTROS SUMINISTROS 2.000
222 COMUNICACIONES 20.300
22200 TELEFÓNICAS 300
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 20.000
223 TRANSPORTES 1.000
22300 TRANSPORTES 1.000
224 PRIMAS DE SEGURO 900
22402 DE VEHÍCULOS 300
22409 DE OTROS RIESGOS 600
225 TRIBUTOS 300
22502 LOCALES 300
226 GASTOS DIVERSOS 7.700
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 600
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 300
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.200
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.900
22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.000
22703 POSTALES 1.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 600
22707 PROCESO DE DATOS 300
22709 OTROS 3.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.600
230 DIETAS 1.200
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 600
23002 DEL PERSONAL 600
231 LOCOMOCIÓN 2.400
23101 DE ALTOS CARGOS 600
23102 DEL PERSONAL 1.800
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 539.080
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 539.080
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 297.080
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 177‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 05 D.G. DE TRABAJO
Programa 724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Subconcepto Euros
48500 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 297.080
488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICAL 242.000
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 242.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.196.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.196.000
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 6.196.000
77507 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 6.196.000
Total Programa 7.053.294
Total SERVICIO 10.383.160
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 06 D.G. DE CONSUMO
Programa 443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.059.213
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 806.168
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 802.262
12000 SUELDO 345.912
12001 TRIENIOS 50.301
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 181.557
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 154.867
12005 OTRAS REMUNERACIONES 69.625
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.906
12100 SUELDO 1.976
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 913
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 820
12105 OTRAS REMUNERACIONES 197
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.705
151 GRATIFICACIONES 2.705
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.705
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 198.972
160 CUOTAS SOCIALES 198.972
16000 SEGURIDAD SOCIAL 198.972
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140.001
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.086
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.530
21200 EDIFICIOS 2.530
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.302
21300 MAQUINARIA 1.302
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.302
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.302
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.952
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.952
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 97.791
220 MATERIAL DE OFICINA 12.385
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.132
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.253
221 SUMINISTROS 2.603
22104 VESTUARIO 651
22109 OTROS SUMINISTROS 1.952
222 COMUNICACIONES 5.855
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
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‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 06 D.G. DE CONSUMO
Programa 443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Subconcepto Euros
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.855
223 TRANSPORTES 651
22300 TRANSPORTES 651
224 PRIMAS DE SEGURO 714
22402 DE VEHÍCULOS 713
22409 DE OTROS RIESGOS 1
225 TRIBUTOS 600
22500 ESTATALES 1
22501 AUTONÓMICOS 1
22502 LOCALES 598
226 GASTOS DIVERSOS 60.000
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.698
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 45.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.302
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.983
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.500
22703 POSTALES 499
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.983
22709 OTROS 1
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35.124
230 DIETAS 20.812
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.295
23002 DEL PERSONAL 19.517
231 LOCOMOCIÓN 14.312
23101 DE ALTOS CARGOS 5.204
23102 DEL PERSONAL 9.108
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 479.257
46 A CORPORACIONES LOCALES 298.955
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 298.955
46250 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 298.955
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180.302
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 180.302
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 180.302
6 INVERSIONES REALES 135.201
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 10.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 2.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.201
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 12 C. DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA SOCIAL
SERVICIO 06 D.G. DE CONSUMO
Programa 443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Subconcepto Euros
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 125.201
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 125.201
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.010
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.010
782 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 18.010
78201 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 18.010
Total Programa 1.831.682
Total SERVICIO 1.831.682
Total SECCIÓN 176.744.491
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 181‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 13. C. DE HACIENDA:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1301 SECRETARIA GENERAL 2.351.851 1.387.879 2.253.218
1302 D.G. DE TRIBUTOS 3.641.535 2.994.114 61.605
1303 D.G.PRESUPUESTOS,FONDOS EUROPEOS Y FINAN 1.977.324 185.309 74.664
1304 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA 8.944.884 1.284.076 315.706
1305 INTERVENCIÓN GENERAL 3.377.713 1.166.738
1306 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA 3.227.815 2.744.275 570.253
1307 D.G. DE PATRIMONIO 4.529.554 1.212.326
Total General 28.050.676 10.974.717 61.605 3.213.841
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 182‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
5.992.948 612.130 296.000 908.130 6.901.078 6.901.078
6.697.254 30.055 30.055 6.727.309 6.727.309
2.237.297 513.390 500.000 1.013.390 3.250.687 3.250.687
10.544.666 730.871 730.871 11.275.537 100.000 100.000 11.375.537
4.544.451 12.000 12.000 4.556.451 4.556.451
6.542.343 6.180.889 500.000 6.680.889 13.223.232 13.223.232
5.741.880 8.187.257 1 8.187.258 13.929.138 1 1 13.929.139
42.300.839 16.266.592 1.296.001 17.562.593 59.863.432 100.001 100.001 59.963.433
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 183‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.351.851
10 ALTOS CARGOS 190.184
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 190.184
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.184
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 121.416
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 121.416
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 121.416
12 FUNCIONARIOS 1.674.651
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.664.031
12000 SUELDO 678.711
12001 TRIENIOS 117.966
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 380.906
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 314.343
12005 OTRAS REMUNERACIONES 172.105
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 10.620
12100 SUELDO 10.620
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.294
151 GRATIFICACIONES 16.294
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 16.294
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 349.306
160 CUOTAS SOCIALES 346.301
16000 SEGURIDAD SOCIAL 346.301
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.005
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.005
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.387.879
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.206
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.206
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 20.206
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 84.960
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.594
21200 EDIFICIOS 17.594
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 48.772
21300 MAQUINARIA 40.604
21301 INSTALACIONES 6.283
21302 UTILLAJE 1.885
215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.966
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.966
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 628
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 628
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.243.774
220 MATERIAL DE OFICINA 61.987
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.711
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 27.648
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 628
221 SUMINISTROS 156.685
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 110.828
22101 AGUA 9.425
22102 GAS 15.709
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 616
22104 VESTUARIO 10.682
22109 OTROS SUMINISTROS 9.425
222 COMUNICACIONES 522.869
22200 TELEFÓNICAS 516.586
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.283
223 TRANSPORTES 21.992
22300 TRANSPORTES 21.992
224 PRIMAS DE SEGURO 23.873
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 22.245
22402 DE VEHÍCULOS 1.000
22409 DE OTROS RIESGOS 628
225 TRIBUTOS 37.702
22502 LOCALES 37.702
226 GASTOS DIVERSOS 53.873
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.939
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18.391
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 12.260
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.283
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 364.793
22700 LIMPIEZA Y ASEO 341.223
22703 POSTALES 3.142
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.260
22709 OTROS 8.168
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 36.781
230 DIETAS 21.455
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 12.260
23002 DEL PERSONAL 9.195
231 LOCOMOCIÓN 15.326
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 185‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
23101 DE ALTOS CARGOS 10.728
23102 DEL PERSONAL 4.598
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.158
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.158
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.158
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.253.218
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 2.253.218
411 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN 2.253.218
41100 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 2.253.218
6 INVERSIONES REALES 612.130
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 515.968
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.121
62100 EDIFICIOS 57.121
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 18.030
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 18.030
623 MAQUINARIA 12.020
62300 MAQUINARIA 12.020
624 UTILLAJE 11.119
62400 UTILLAJE 11.119
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 6.785
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.785
626 MOBILIARIO Y ENSERES 330.557
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 330.557
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 65.336
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 65.336
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 96.162
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 40.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 40.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 56.162
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 56.162
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 296.000
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 296.000
711 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN 296.000
71100 OPERACIONES DE CAPITAL 296.000
Total Programa 6.901.078
Total SERVICIO 6.901.078
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 186‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS
Programa 613A GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y DEL JUEGO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.641.535
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 2.526.648
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.526.648
12000 SUELDO 1.098.854
12001 TRIENIOS 164.875
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 570.474
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 430.449
12005 OTRAS REMUNERACIONES 261.996
13 LABORALES 446.135
131 LABORAL TEMPORAL 446.135
13100 SALARIOS 446.135
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.016
151 GRATIFICACIONES 9.016
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.016
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 608.368
160 CUOTAS SOCIALES 608.368
16000 SEGURIDAD SOCIAL 608.368
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.994.114
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.067
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.067
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 30.067
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.374
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.233
21200 EDIFICIOS 1.233
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.849
21300 MAQUINARIA 617
21301 INSTALACIONES 616
21302 UTILLAJE 616
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.285
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.285
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.843.122
220 MATERIAL DE OFICINA 39.736
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.802
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.393
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.541
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 187‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS
Programa 613A GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y DEL JUEGO
Subconcepto Euros
221 SUMINISTROS 23.253
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 21.993
22101 AGUA 630
22109 OTROS SUMINISTROS 630
222 COMUNICACIONES 95.662
22200 TELEFÓNICAS 3.096
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 92.250
22209 OTRAS COMUNICACIONES 316
223 TRANSPORTES 2.515
22300 TRANSPORTES 2.515
226 GASTOS DIVERSOS 1.890.813
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.809
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18.031
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 7
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 1.770.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 24.041
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 73.925
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 791.143
22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.101
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 67.149
22703 POSTALES 1.886
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7
22709 OTROS 700.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 51.500
230 DIETAS 8.586
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.454
23002 DEL PERSONAL 6.132
231 LOCOMOCIÓN 42.914
23101 DE ALTOS CARGOS 9.197
23102 DEL PERSONAL 33.717
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 60.051
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 60.051
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 60.051
3 GASTOS FINANCIEROS 61.605
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 61.605
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 61.605
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 61.605
6 INVERSIONES REALES 30.055
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 27.049
624 UTILLAJE 6.011
62400 UTILLAJE 6.011
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 188‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS
Programa 613A GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y DEL JUEGO
Subconcepto Euros
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.006
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.006
626 MOBILIARIO Y ENSERES 6.011
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 6.011
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.021
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.021
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.006
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.006
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.006
Total Programa 6.727.309
Total SERVICIO 6.727.309
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 189‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS,FONDOS EUROPEOS Y FINAN
Programa 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 696.370
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 524.140
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 524.140
12000 SUELDO 199.006
12001 TRIENIOS 24.801
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 119.353
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 136.411
12005 OTRAS REMUNERACIONES 44.569
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.405
151 GRATIFICACIONES 2.405
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.405
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 118.457
160 CUOTAS SOCIALES 118.457
16000 SEGURIDAD SOCIAL 118.457
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 76.909
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 321
215 MOBILIARIO Y ENSERES 321
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 321
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.256
220 MATERIAL DE OFICINA 8.811
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.088
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.723
221 SUMINISTROS 1.346
22109 OTROS SUMINISTROS 1.346
222 COMUNICACIONES 4.646
22200 TELEFÓNICAS 1.923
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.723
226 GASTOS DIVERSOS 10.575
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.204
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 641
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.730
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.878
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.548
22707 PROCESO DE DATOS 7.178
22709 OTROS 11.152
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.332
230 DIETAS 10.127
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 190‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS,FONDOS EUROPEOS Y FINAN
Programa 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Subconcepto Euros
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 6.409
23002 DEL PERSONAL 3.718
231 LOCOMOCIÓN 3.205
23101 DE ALTOS CARGOS 1.923
23102 DEL PERSONAL 1.282
6 INVERSIONES REALES 120.101
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 12.020
626 MOBILIARIO Y ENSERES 12.020
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.020
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 108.081
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 108.081
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 108.081
Total Programa 893.380
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 191‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS,FONDOS EUROPEOS Y FINAN
Programa 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 562.914
12 FUNCIONARIOS 468.662
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 468.662
12000 SUELDO 196.996
12001 TRIENIOS 32.021
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 97.005
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 109.740
12005 OTRAS REMUNERACIONES 32.900
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 94.252
160 CUOTAS SOCIALES 94.252
16000 SEGURIDAD SOCIAL 94.252
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44.934
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 769
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 64
21300 MAQUINARIA 64
215 MOBILIARIO Y ENSERES 64
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 64
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 641
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 641
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.094
220 MATERIAL DE OFICINA 5.768
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.204
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.923
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 641
221 SUMINISTROS 455
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6
22109 OTROS SUMINISTROS 449
222 COMUNICACIONES 2.885
22200 TELEFÓNICAS 2.564
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 321
223 TRANSPORTES 64
22300 TRANSPORTES 64
226 GASTOS DIVERSOS 7.371
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.923
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 961
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.846
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 641
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.551
22703 POSTALES 2.564
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.282
22707 PROCESO DE DATOS 64
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 192‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS,FONDOS EUROPEOS Y FINAN
Programa 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS
Subconcepto Euros
22709 OTROS 641
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.071
230 DIETAS 13.458
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 5.127
23002 DEL PERSONAL 8.331
231 LOCOMOCIÓN 9.613
23101 DE ALTOS CARGOS 3.204
23102 DEL PERSONAL 6.409
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.664
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 62.664
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 62.664
48704 ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN 62.664
6 INVERSIONES REALES 369.249
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 11.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 358.249
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 358.249
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 358.249
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 500.000
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL 2000-2006 500.000
Total Programa 1.539.761
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 193‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS,FONDOS EUROPEOS Y FINAN
Programa 631A TESORO PÚBLICO REGIONAL Y POLÍTICA FINANCIERA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 718.040
12 FUNCIONARIOS 596.893
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 596.893
12000 SUELDO 257.210
12001 TRIENIOS 28.181
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 141.453
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 110.157
12005 OTRAS REMUNERACIONES 59.892
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.405
151 GRATIFICACIONES 2.405
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.405
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 118.742
160 CUOTAS SOCIALES 118.742
16000 SEGURIDAD SOCIAL 118.742
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.466
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.602
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 100
21300 MAQUINARIA 100
215 MOBILIARIO Y ENSERES 502
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 502
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.356
220 MATERIAL DE OFICINA 9.410
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.510
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 900
221 SUMINISTROS 60
22109 OTROS SUMINISTROS 60
222 COMUNICACIONES 14.779
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.779
223 TRANSPORTES 301
22300 TRANSPORTES 301
226 GASTOS DIVERSOS 806
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 200
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 100
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 406
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.508
230 DIETAS 1.104
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 194‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS,FONDOS EUROPEOS Y FINAN
Programa 631A TESORO PÚBLICO REGIONAL Y POLÍTICA FINANCIERA
Subconcepto Euros
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 301
23002 DEL PERSONAL 803
231 LOCOMOCIÓN 1.404
23101 DE ALTOS CARGOS 601
23102 DEL PERSONAL 803
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 12.000
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 12.000
6 INVERSIONES REALES 24.040
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 12.020
626 MOBILIARIO Y ENSERES 12.020
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.020
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 12.020
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.020
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.020
Total Programa 817.546
Total SERVICIO 3.250.687
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 195‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 04 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121B RECURSOS HUMANOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 7.927.548
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 4.706.218
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.703.212
12000 SUELDO 1.392.649
12001 TRIENIOS 99.596
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 641.799
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 383.144
12005 OTRAS REMUNERACIONES 250.473
12008 OTROS GASTOS DE PERSONAL 1.935.551
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.006
12100 SUELDO 3.006
13 LABORALES 27.647
131 LABORAL TEMPORAL 27.647
13100 SALARIOS 27.647
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.811
150 PRODUCTIVIDAD 20.434
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 20.434
151 GRATIFICACIONES 19.377
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 19.377
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 3.102.504
160 CUOTAS SOCIALES 1.075.811
16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.075.811
161 PRESTACIONES SOCIALES 225.650
16102 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN FORZOSA 225.650
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.801.043
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.608
16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL 329.996
16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 276.380
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA 276.380
16204 ACCIÓN SOCIAL 463.968
16205 SEGUROS 397.686
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 53.025
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 725.808
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.639
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.639
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 7.639
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 43.903
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 196‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 04 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121B RECURSOS HUMANOS
Subconcepto Euros
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.205
21200 EDIFICIOS 3.204
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.282
21300 MAQUINARIA 1.281
21301 INSTALACIONES 1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.243
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.243
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.923
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.923
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 35.250
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 35.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 411.355
220 MATERIAL DE OFICINA 73.703
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.069
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.407
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 19.227
221 SUMINISTROS 83.885
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 60.000
22101 AGUA 9.000
22102 GAS 12.000
22104 VESTUARIO 1.923
22109 OTROS SUMINISTROS 962
222 COMUNICACIONES 14.979
22200 TELEFÓNICAS 9.663
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.864
22202 TÉLEX Y TELEFAX 645
22203 INFORMÁTICAS 162
22209 OTRAS COMUNICACIONES 645
223 TRANSPORTES 1.923
22300 TRANSPORTES 1.923
224 PRIMAS DE SEGURO 5.128
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2.564
22409 DE OTROS RIESGOS 2.564
225 TRIBUTOS 12.568
22502 LOCALES 12.568
226 GASTOS DIVERSOS 50.971
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.972
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 251
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.154
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 39.769
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 197‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 04 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121B RECURSOS HUMANOS
Subconcepto Euros
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.825
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 168.198
22700 LIMPIEZA Y ASEO 157.883
22701 SEGURIDAD 1
22703 POSTALES 300
22705 PROCESOS ELECTORALES 14
22709 OTROS 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 257.285
230 DIETAS 6.877
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.751
23002 DEL PERSONAL 3.126
231 LOCOMOCIÓN 3.752
23101 DE ALTOS CARGOS 1.876
23102 DEL PERSONAL 1.876
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 240.405
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 240.405
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.251
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.251
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.626
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.626
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.626
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000
488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICAL 150.000
48804 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL 150.000
6 INVERSIONES REALES 30.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 25.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000
830 A CORTO PLAZO 100.000
83000 A CORTO PLAZO 100.000
Total Programa 8.933.356
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 198‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 04 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIÓN MURCIA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.011.336
12 FUNCIONARIOS 387.253
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 386.652
12000 SUELDO 145.799
12001 TRIENIOS 34.362
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 86.164
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 85.421
12005 OTRAS REMUNERACIONES 34.906
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 601
12100 SUELDO 601
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.404
151 GRATIFICACIONES 2.404
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.404
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 621.679
160 CUOTAS SOCIALES 88.193
16000 SEGURIDAD SOCIAL 88.193
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 533.486
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 533.486
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 96.954
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.923
215 MOBILIARIO Y ENSERES 641
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 641
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.282
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.282
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.535
220 MATERIAL DE OFICINA 12.730
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.816
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.564
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.350
221 SUMINISTROS 642
22109 OTROS SUMINISTROS 642
222 COMUNICACIONES 2.885
22200 TELEFÓNICAS 1.923
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 962
223 TRANSPORTES 642
22300 TRANSPORTES 642
226 GASTOS DIVERSOS 23.971
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.501
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.844
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 626
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.665
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 199‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 04 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIÓN MURCIA
Subconcepto Euros
22703 POSTALES 163
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.292
22707 PROCESO DE DATOS 3.210
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.874
230 DIETAS 2.268
23002 DEL PERSONAL 2.268
231 LOCOMOCIÓN 1.923
23102 DEL PERSONAL 1.923
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 19.683
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 19.683
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 22.622
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 22.622
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 22.622
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.706
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 165.706
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 165.706
48316 ACCIONES FORMATIVAS (SINDICATOS) 165.706
6 INVERSIONES REALES 27.870
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 16.870
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 870
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 870
626 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.000
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 10.000
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 10.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000
Total Programa 1.301.866
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 200‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 04 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121G PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 6.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 6.000
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 461.314
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.003
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 1
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 1
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.503
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1
21200 EDIFICIOS 1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000
21300 MAQUINARIA 2.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220.933
220 MATERIAL DE OFICINA 50.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000
221 SUMINISTROS 102.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 10.000
22104 VESTUARIO 30.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 60.000
22109 OTROS SUMINISTROS 2.000
222 COMUNICACIONES 1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1
223 TRANSPORTES 2
22300 TRANSPORTES 2
224 PRIMAS DE SEGURO 20.705
22402 DE VEHÍCULOS 10.455
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 201‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 04 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121G PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Euros
22409 DE OTROS RIESGOS 10.250
225 TRIBUTOS 4.100
22501 AUTONÓMICOS 4.100
226 GASTOS DIVERSOS 33.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 11.125
22700 LIMPIEZA Y ASEO 6.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.125
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.000
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.000
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 199.875
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 199.875
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 199.875
6 INVERSIONES REALES 673.001
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 673.001
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 290.000
62100 EDIFICIOS 290.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000
623 MAQUINARIA 150.000
62300 MAQUINARIA 150.000
624 UTILLAJE 1
62400 UTILLAJE 1
626 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 24.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 24.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 10.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 10.000
Total Programa 1.140.315
Total SERVICIO 11.375.537
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 202‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL
Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.377.713
10 ALTOS CARGOS 60.597
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 60.597
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.597
12 FUNCIONARIOS 2.733.026
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.724.714
12000 SUELDO 1.126.114
12001 TRIENIOS 160.157
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 598.041
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 572.997
12005 OTRAS REMUNERACIONES 267.405
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 8.312
12100 SUELDO 8.312
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.420
151 GRATIFICACIONES 9.420
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.420
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 574.670
160 CUOTAS SOCIALES 568.540
16000 SEGURIDAD SOCIAL 568.540
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.130
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.130
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.166.738
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.266
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.266
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.266
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.153.331
220 MATERIAL DE OFICINA 9.362
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.032
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.330
221 SUMINISTROS 333
22109 OTROS SUMINISTROS 333
222 COMUNICACIONES 1.982
22200 TELEFÓNICAS 656
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.326
223 TRANSPORTES 1.998
22300 TRANSPORTES 1.998
226 GASTOS DIVERSOS 9.925
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.275
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 7.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 650
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.129.731
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 203‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL
Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
Subconcepto Euros
22703 POSTALES 999
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.113.368
22709 OTROS 15.364
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.141
230 DIETAS 5.994
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.330
23002 DEL PERSONAL 2.664
231 LOCOMOCIÓN 4.147
23101 DE ALTOS CARGOS 2.816
23102 DEL PERSONAL 1.331
6 INVERSIONES REALES 12.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 12.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000
Total Programa 4.556.451
Total SERVICIO 4.556.451
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 204‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 06 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA
Programa 121D ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.525.892
12 FUNCIONARIOS 1.252.390
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.248.417
12000 SUELDO 494.086
12001 TRIENIOS 111.834
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 286.291
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 224.340
12005 OTRAS REMUNERACIONES 131.866
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.973
12100 SUELDO 3.973
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 602
151 GRATIFICACIONES 602
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 602
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 272.900
160 CUOTAS SOCIALES 271.925
16000 SEGURIDAD SOCIAL 271.925
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 975
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 975
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 948.327
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.398
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.398
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 78.398
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.338
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.678
21200 EDIFICIOS 1.678
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.960
21300 MAQUINARIA 2.504
21301 INSTALACIONES 232
21302 UTILLAJE 224
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 65
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 65
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.678
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.678
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.957
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.957
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 853.990
220 MATERIAL DE OFICINA 23.698
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.567
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.130
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1
221 SUMINISTROS 24.445
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 205‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 06 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA
Programa 121D ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Subconcepto Euros
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 11.467
22101 AGUA 1.264
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 5.812
22104 VESTUARIO 537
22109 OTROS SUMINISTROS 5.365
222 COMUNICACIONES 4
22200 TELEFÓNICAS 1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1
22202 TÉLEX Y TELEFAX 1
22209 OTRAS COMUNICACIONES 1
223 TRANSPORTES 1.520
22300 TRANSPORTES 1.520
224 PRIMAS DE SEGURO 2.059
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1
22402 DE VEHÍCULOS 2.057
22409 DE OTROS RIESGOS 1
225 TRIBUTOS 671
22502 LOCALES 671
226 GASTOS DIVERSOS 17.887
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17.884
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 783.706
22700 LIMPIEZA Y ASEO 27.989
22703 POSTALES 560
22709 OTROS 755.157
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.601
230 DIETAS 4.471
23002 DEL PERSONAL 4.471
231 LOCOMOCIÓN 3.130
23102 DEL PERSONAL 3.130
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 370.000
469 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 370.000
46900 IMPLANTACIÓN DE VENTANILLAS ÚNICAS 370.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000
488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICAL 50.000
48805 CÁMARAS DE COMERCIO 50.000
6 INVERSIONES REALES 3.250.196
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 61.266
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 206‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 06 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA
Programa 121D ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Subconcepto Euros
626 MOBILIARIO Y ENSERES 9.166
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 9.166
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 49.034
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 49.034
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.066
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.066
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 24.000
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.164.930
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.664.930
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.664.930
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.500.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.500.000
Total Programa 6.144.415
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 207‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 06 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA
Programa 121F EDIFICIOS FORO
Subconcepto Euros
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 270.618
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 38.079
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.727
21200 EDIFICIOS 18.727
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.727
21301 INSTALACIONES 18.727
215 MOBILIARIO Y ENSERES 624
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 624
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 231.291
220 MATERIAL DE OFICINA 14.406
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.406
221 SUMINISTROS 29.751
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 27.254
22101 AGUA 1.561
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 312
22109 OTROS SUMINISTROS 624
222 COMUNICACIONES 45.980
22200 TELEFÓNICAS 39.740
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.240
223 TRANSPORTES 3.121
22300 TRANSPORTES 3.121
224 PRIMAS DE SEGURO 3.850
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 3.850
225 TRIBUTOS 5.722
22502 LOCALES 5.722
226 GASTOS DIVERSOS 3.329
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.081
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 624
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 624
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 125.132
22700 LIMPIEZA Y ASEO 63.152
22701 SEGURIDAD 51.730
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.250
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.248
230 DIETAS 624
23002 DEL PERSONAL 624
231 LOCOMOCIÓN 624
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 208‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 06 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA
Programa 121F EDIFICIOS FORO
Subconcepto Euros
23102 DEL PERSONAL 624
6 INVERSIONES REALES 54.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 6.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 48.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 48.000
Total Programa 324.618
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 209‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 06 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA
Programa 126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CARM
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.511.599
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 1.173.590
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.172.989
12000 SUELDO 516.889
12001 TRIENIOS 58.922
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 253.393
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 255.863
12005 OTRAS REMUNERACIONES 87.922
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 601
12100 SUELDO 601
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.006
151 GRATIFICACIONES 3.006
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.006
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 283.635
160 CUOTAS SOCIALES 280.634
16000 SEGURIDAD SOCIAL 280.634
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.001
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.001
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.315.414
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 393.335
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 531
21200 EDIFICIOS 531
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.947
21300 MAQUINARIA 15.947
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 376.857
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 376.857
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 899.880
220 MATERIAL DE OFICINA 66.147
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.657
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.595
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 61.895
221 SUMINISTROS 6.380
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.316
22101 AGUA 516
22109 OTROS SUMINISTROS 548
222 COMUNICACIONES 620.257
22200 TELEFÓNICAS 619.726
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 210‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 06 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA
Programa 126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CARM
Subconcepto Euros
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 531
224 PRIMAS DE SEGURO 687
22409 DE OTROS RIESGOS 687
226 GASTOS DIVERSOS 5.314
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.063
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 531
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.189
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 531
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 201.095
22703 POSTALES 266
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 200.298
22709 OTROS 531
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 22.199
230 DIETAS 14.070
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 9.380
23002 DEL PERSONAL 4.690
231 LOCOMOCIÓN 8.129
23101 DE ALTOS CARGOS 5.002
23102 DEL PERSONAL 3.127
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.253
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.253
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 150.253
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 150.253
6 INVERSIONES REALES 2.567.172
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 272.650
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 272.650
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 272.650
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.294.522
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.294.522
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.294.522
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 500.000
78703 FUNDACIÓN ÍNTEGRA 500.000
Total Programa 6.044.438
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 211‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 06 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA
Programa 611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 190.324
12 FUNCIONARIOS 150.750
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 150.149
12000 SUELDO 58.244
12001 TRIENIOS 8.798
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 41.710
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 22.853
12005 OTRAS REMUNERACIONES 18.544
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 601
12100 SUELDO 601
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 601
151 GRATIFICACIONES 601
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 601
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 38.973
160 CUOTAS SOCIALES 37.472
16000 SEGURIDAD SOCIAL 37.472
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.501
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 209.916
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.210
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29
21200 EDIFICIOS 29
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 896
21300 MAQUINARIA 896
215 MOBILIARIO Y ENSERES 196
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 196
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.089
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.089
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 197.006
220 MATERIAL DE OFICINA 24.850
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 148
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 88
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.614
221 SUMINISTROS 353
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 294
22109 OTROS SUMINISTROS 59
222 COMUNICACIONES 29
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 29
226 GASTOS DIVERSOS 294
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 59
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 29
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 212‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 06 D.G.ORGANIZACIÓN ADMVA. E INFORMÁTICA
Programa 611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES
Subconcepto Euros
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 177
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 29
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 171.480
22703 POSTALES 14
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 171.437
22709 OTROS 29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.700
230 DIETAS 1.022
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 236
23002 DEL PERSONAL 786
231 LOCOMOCIÓN 678
23101 DE ALTOS CARGOS 88
23102 DEL PERSONAL 590
6 INVERSIONES REALES 309.521
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 254.517
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 254.517
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 254.517
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 55.004
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 55.004
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 55.004
Total Programa 709.761
Total SERVICIO 13.223.232
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 213‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 07 D.G. DE PATRIMONIO
Programa 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.733.297
12 FUNCIONARIOS 1.076.743
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.064.743
12000 SUELDO 418.522
12001 TRIENIOS 69.096
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 234.336
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 198.751
12005 OTRAS REMUNERACIONES 144.038
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 12.000
12100 SUELDO 12.000
13 LABORALES 54.000
131 LABORAL TEMPORAL 54.000
13100 SALARIOS 54.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 240.334
151 GRATIFICACIONES 240.334
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 240.334
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 362.220
160 CUOTAS SOCIALES 362.220
16000 SEGURIDAD SOCIAL 362.220
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 707.810
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 105
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 105
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 105
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 140.578
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.513
21200 EDIFICIOS 2.091
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 422
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.649
21300 MAQUINARIA 1.558
21301 INSTALACIONES 1.046
21302 UTILLAJE 45
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 128.125
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 128.125
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.663
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.663
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 628
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 628
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 471.127
220 MATERIAL DE OFICINA 5.786
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.100
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.498
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 214‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 07 D.G. DE PATRIMONIO
Programa 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL
Subconcepto Euros
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 188
221 SUMINISTROS 361.027
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 11.310
22101 AGUA 2.413
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 215.250
22104 VESTUARIO 30.750
22109 OTROS SUMINISTROS 101.304
222 COMUNICACIONES 5.860
22200 TELEFÓNICAS 4.635
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 94
22202 TÉLEX Y TELEFAX 628
22203 INFORMÁTICAS 63
22209 OTRAS COMUNICACIONES 440
223 TRANSPORTES 251
22300 TRANSPORTES 251
224 PRIMAS DE SEGURO 56.942
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2.074
22402 DE VEHÍCULOS 46.350
22409 DE OTROS RIESGOS 8.518
225 TRIBUTOS 15.384
22500 ESTATALES 6.273
22501 AUTONÓMICOS 314
22502 LOCALES 8.797
226 GASTOS DIVERSOS 1.494
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 981
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 513
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 24.383
22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.542
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61
22709 OTROS 1.780
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 96.000
230 DIETAS 86.000
23002 DEL PERSONAL 86.000
231 LOCOMOCIÓN 10.000
23102 DEL PERSONAL 10.000
6 INVERSIONES REALES 285.060
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 87.060
623 MAQUINARIA 2.100
62300 MAQUINARIA 2.100
624 UTILLAJE 1.000
62400 UTILLAJE 1.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 215‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 07 D.G. DE PATRIMONIO
Programa 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL
Subconcepto Euros
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 83.960
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 83.960
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 198.000
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 198.000
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 198.000
Total Programa 2.726.167
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 216‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 07 D.G. DE PATRIMONIO
Programa 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.675.768
12 FUNCIONARIOS 1.017.355
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.004.785
12000 SUELDO 417.798
12001 TRIENIOS 54.587
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 208.391
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 180.626
12005 OTRAS REMUNERACIONES 143.383
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 12.570
12100 SUELDO 12.570
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 330.532
151 GRATIFICACIONES 330.532
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 330.532
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 327.881
160 CUOTAS SOCIALES 326.919
16000 SEGURIDAD SOCIAL 326.919
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 962
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 962
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 144.596
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 77.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 77.000
21300 MAQUINARIA 7.000
21301 INSTALACIONES 70.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.596
221 SUMINISTROS 56.418
22104 VESTUARIO 56.418
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 11.178
22701 SEGURIDAD 11.178
6 INVERSIONES REALES 316.197
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 316.197
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 229.970
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 229.970
624 UTILLAJE 2.750
62400 UTILLAJE 2.750
626 MOBILIARIO Y ENSERES 73.392
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 73.392
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.085
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.085
Total Programa 2.136.561
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 217‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 07 D.G. DE PATRIMONIO
Programa 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.120.489
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 860.681
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 858.276
12000 SUELDO 385.117
12001 TRIENIOS 47.720
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 196.293
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 154.873
12005 OTRAS REMUNERACIONES 74.273
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 2.405
12100 SUELDO 2.405
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.146
151 GRATIFICACIONES 2.146
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.146
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 206.294
160 CUOTAS SOCIALES 203.294
16000 SEGURIDAD SOCIAL 203.294
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 359.920
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 41.044
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 41.044
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 41.044
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 86.645
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.847
21200 EDIFICIOS 60.562
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 6.285
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.810
21300 MAQUINARIA 127
21301 INSTALACIONES 9.556
21302 UTILLAJE 127
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 65
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 65
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.269
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.269
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.654
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.654
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 216.608
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 07 D.G. DE PATRIMONIO
Programa 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Subconcepto Euros
220 MATERIAL DE OFICINA 22.358
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.710
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.885
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.763
221 SUMINISTROS 8.301
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 65
22101 AGUA 65
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 630
22109 OTROS SUMINISTROS 7.541
222 COMUNICACIONES 6.945
22200 TELEFÓNICAS 6.315
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 630
223 TRANSPORTES 8.277
22300 TRANSPORTES 8.277
224 PRIMAS DE SEGURO 15.964
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 3.143
22402 DE VEHÍCULOS 253
22409 DE OTROS RIESGOS 12.568
225 TRIBUTOS 50.397
22500 ESTATALES 127
22502 LOCALES 50.270
226 GASTOS DIVERSOS 23.554
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.227
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.465
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 15.326
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.227
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.309
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 80.812
22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.790
22701 SEGURIDAD 642
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 3.143
22703 POSTALES 1.923
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.049
22709 OTROS 34.265
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.623
230 DIETAS 6.305
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.840
23002 DEL PERSONAL 4.465
231 LOCOMOCIÓN 9.318
23101 DE ALTOS CARGOS 3.066
23102 DEL PERSONAL 6.252
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 13 C. DE HACIENDA
SERVICIO 07 D.G. DE PATRIMONIO
Programa 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Subconcepto Euros
6 INVERSIONES REALES 7.586.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 7.577.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.482.000
62100 EDIFICIOS 7.482.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 33.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 33.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 2.000
62500 FONDO ARTÍSTICO 1.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,ARTÍST.Y CU 3.000
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.HIST.,ARTÍS 3.000
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA 3.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1
789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 1
78900 A UNDEMUR S.G.R. 1
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO. 1
855 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1
85500 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1
Total Programa 9.066.411
Total SERVICIO 13.929.139
Total SECCIÓN 59.963.433
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 14. C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1401 SECRETARIA GENERAL 3.466.515 1.624.384 1.202.025 992.561
1402 D.G. VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 2.331.066 189.030 36.139
1403 D.G. DE CARRETERAS 5.759.356 580.131 11.604.000
1404 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS 2.247.735 613.335 4.351.491
Total General 13.804.672 3.006.880 1.202.025 16.984.191
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
7.285.485 445.059 6.442.374 6.887.433 14.172.918 14.172.918
2.556.235 2.547.958 11.870.800 14.418.758 16.974.993 16.974.993
17.943.487 52.379.088 856.442 53.235.530 71.179.017 71.179.017
7.212.561 1.996.440 4.500.609 6.497.049 13.709.610 13.709.610
34.997.768 57.368.545 23.670.225 81.038.770 116.036.538 116.036.538
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.466.515
10 ALTOS CARGOS 129.587
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.587
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.587
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 106.393
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 106.393
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 106.393
12 FUNCIONARIOS 2.506.142
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.499.142
12000 SUELDO 1.060.949
12001 TRIENIOS 155.698
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 566.959
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 450.713
12005 OTRAS REMUNERACIONES 264.823
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 7.000
12100 SUELDO 3.500
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.750
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 700
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.050
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30.000
151 GRATIFICACIONES 30.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 30.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 694.393
160 CUOTAS SOCIALES 692.393
16000 SEGURIDAD SOCIAL 692.393
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.624.384
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 31.544
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.389
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 31.389
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 155
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 155
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 237.506
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.936
21200 EDIFICIOS 39.936
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 126.143
21300 MAQUINARIA 25.243
21301 INSTALACIONES 82.070
21302 UTILLAJE 18.830
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.202
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 223‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.202
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 67.584
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 67.584
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 641
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 641
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.280.434
220 MATERIAL DE OFICINA 109.882
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 51.770
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 36.096
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.016
221 SUMINISTROS 255.904
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 111.413
22101 AGUA 23.545
22102 GAS 1.832
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 27.620
22104 VESTUARIO 86.016
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 125
22109 OTROS SUMINISTROS 5.353
222 COMUNICACIONES 263.792
22200 TELEFÓNICAS 158.365
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 105.427
223 TRANSPORTES 6.725
22300 TRANSPORTES 6.725
224 PRIMAS DE SEGURO 51.268
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 4.868
22409 DE OTROS RIESGOS 46.400
225 TRIBUTOS 51.525
22502 LOCALES 51.525
226 GASTOS DIVERSOS 145.502
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.450
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 39.185
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 60.574
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.183
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 15.110
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 395.836
22700 LIMPIEZA Y ASEO 271.626
22701 SEGURIDAD 92.505
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.490
22707 PROCESO DE DATOS 26.215
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 54.400
230 DIETAS 44.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 4.700
23002 DEL PERSONAL 39.300
231 LOCOMOCIÓN 10.400
23101 DE ALTOS CARGOS 5.200
23102 DEL PERSONAL 5.200
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.500
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.500
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.500
3 GASTOS FINANCIEROS 1.202.025
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.202.025
350 INTERESES DE DEMORA 1.202.025
35000 INTERESES DE DEMORA 1.202.025
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 992.561
43 A OO.AA. COMERC.,INDUSTR.,FINANC. O ANÁL. DE CARM 986.561
431 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REG.DE MURC 986.561
43100 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 986.561
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO 6.000
48909 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS 6.000
6 INVERSIONES REALES 445.059
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 376.059
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.000
62100 EDIFICIOS 47.000
623 MAQUINARIA 20.000
62300 MAQUINARIA 20.000
624 UTILLAJE 20.000
62400 UTILLAJE 20.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 59.059
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 59.059
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 170.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 170.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 20.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 20.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 69.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 69.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 69.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.442.374
73 A ORGANISMOS AUTÓN. COMERC.,IND.,FIN. O ANÁL. CARM 6.442.374
731 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REG.MURCIA 6.442.374
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 225‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
73100 OPERACIONES DE CAPITAL 6.442.374
Total Programa 14.172.918
Total SERVICIO 14.172.918
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 226‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 02 D.G. VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
Programa 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
Subconcepto Euros
6 INVERSIONES REALES 1.696.590
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 1.696.590
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.696.590
62100 EDIFICIOS 1.696.590
Total Programa 1.696.590
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 227‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 02 D.G. VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
Programa 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 826.929
12 FUNCIONARIOS 663.306
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 662.156
12000 SUELDO 276.534
12001 TRIENIOS 46.817
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 155.290
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 114.860
12005 OTRAS REMUNERACIONES 68.655
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.150
12100 SUELDO 500
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 100
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 100
12105 OTRAS REMUNERACIONES 450
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.500
151 GRATIFICACIONES 1.500
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.500
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 162.123
160 CUOTAS SOCIALES 161.123
16000 SEGURIDAD SOCIAL 161.123
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 56.791
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.066
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.066
21300 MAQUINARIA 3.066
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.206
220 MATERIAL DE OFICINA 36.832
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.832
221 SUMINISTROS 1.840
22109 OTROS SUMINISTROS 1.840
223 TRANSPORTES 5.241
22300 TRANSPORTES 5.241
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.293
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.453
22707 PROCESO DE DATOS 1.840
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.519
230 DIETAS 2.453
23002 DEL PERSONAL 2.453
231 LOCOMOCIÓN 3.066
23102 DEL PERSONAL 3.066
6 INVERSIONES REALES 76.045
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 228‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 02 D.G. VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
Programa 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Subconcepto Euros
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 15.025
626 MOBILIARIO Y ENSERES 12.025
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.025
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 61.020
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.020
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.020
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 49.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 49.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.740.002
77 A EMPRESAS PRIVADAS 550.000
776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA 550.000
77660 PROMOCIÓN VIVIENDAS EN ALQUILER.FINANCIAC. PROPIA 250.000
77661 PROMOCIÓN VIVIENDAS EN ALQUILER.FINANCIACIÓN AJENA 300.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.190.002
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA 6.190.002
78660 ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS.FINANCIACIÓN PROPIA 5.094.008
78661 ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS.FINANCIACIÓN AJENA 3
78662 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON DIVERSAS PATOLOGÍA 130.000
78663 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.FINANCIACIÓN PROPIA 455.000
78664 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.FINANCIACIÓN AJENA 510.991
Total Programa 7.699.767
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 229‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 02 D.G. VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
Programa 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 246.894
12 FUNCIONARIOS 192.528
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 192.528
12000 SUELDO 83.709
12001 TRIENIOS 9.773
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 45.869
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 33.463
12005 OTRAS REMUNERACIONES 19.714
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.000
151 GRATIFICACIONES 1.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 53.366
160 CUOTAS SOCIALES 53.366
16000 SEGURIDAD SOCIAL 53.366
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.518
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.386
221 SUMINISTROS 3.342
22109 OTROS SUMINISTROS 3.342
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 11.044
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.044
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.132
230 DIETAS 2.453
23002 DEL PERSONAL 2.453
231 LOCOMOCIÓN 3.679
23102 DEL PERSONAL 3.679
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.139
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.139
486 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA 36.139
48630 ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 36.139
6 INVERSIONES REALES 594.983
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 594.983
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 591.983
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 591.983
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.868.672
76 A CORPORACIONES LOCALES 3.868.672
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA 3.868.672
76630 ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 3.327.672
76631 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 541.000
Total Programa 4.767.206
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 230‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 02 D.G. VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
Programa 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 224.439
12 FUNCIONARIOS 174.936
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 174.936
12000 SUELDO 86.354
12001 TRIENIOS 6.215
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 43.493
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 22.079
12005 OTRAS REMUNERACIONES 16.795
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 46.503
160 CUOTAS SOCIALES 46.503
16000 SEGURIDAD SOCIAL 46.503
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.621
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.316
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.316
21300 MAQUINARIA 4.316
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.131
221 SUMINISTROS 6.131
22109 OTROS SUMINISTROS 6.131
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.174
230 DIETAS 2.882
23002 DEL PERSONAL 2.882
231 LOCOMOCIÓN 4.292
23102 DEL PERSONAL 4.292
6 INVERSIONES REALES 144.280
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 14.020
623 MAQUINARIA 1.000
62300 MAQUINARIA 1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 7.020
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 7.020
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 130.260
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 127.255
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 127.255
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.005
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.005
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 231‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 02 D.G. VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
Programa 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN
Subconcepto Euros
Total Programa 386.340
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 232‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 02 D.G. VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
Programa 432A URBANISMO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.032.804
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 780.347
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 780.347
12000 SUELDO 334.664
12001 TRIENIOS 46.340
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 182.965
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 145.445
12005 OTRAS REMUNERACIONES 70.933
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.000
151 GRATIFICACIONES 1.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 200.089
160 CUOTAS SOCIALES 198.089
16000 SEGURIDAD SOCIAL 198.089
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 94.100
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.735
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.974
21300 MAQUINARIA 3.974
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.227
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.227
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.534
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.534
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 53.556
220 MATERIAL DE OFICINA 11.163
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.163
221 SUMINISTROS 270
22109 OTROS SUMINISTROS 270
223 TRANSPORTES 614
22300 TRANSPORTES 614
226 GASTOS DIVERSOS 36.899
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.925
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.131
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.843
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 24.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.610
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 233‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 02 D.G. VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
Programa 432A URBANISMO
Subconcepto Euros
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.610
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.809
230 DIETAS 21.594
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.151
23002 DEL PERSONAL 18.443
231 LOCOMOCIÓN 12.215
23101 DE ALTOS CARGOS 9.682
23102 DEL PERSONAL 2.533
6 INVERSIONES REALES 36.060
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 36.060
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 36.060
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 36.060
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.262.126
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.262.126
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA 1.262.126
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS 1.262.126
Total Programa 2.425.090
Total SERVICIO 16.974.993
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 234‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS
Programa 513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 4.553.374
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 3.073.888
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.067.888
12000 SUELDO 1.350.281
12001 TRIENIOS 205.659
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 661.213
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 467.245
12005 OTRAS REMUNERACIONES 383.490
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 6.000
12100 SUELDO 3.000
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.500
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 600
12105 OTRAS REMUNERACIONES 900
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 481.339
151 GRATIFICACIONES 481.339
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 481.339
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 946.779
160 CUOTAS SOCIALES 944.779
16000 SEGURIDAD SOCIAL 944.779
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 547.238
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16.000
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 16.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 119.700
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 48.000
21300 MAQUINARIA 45.000
21301 INSTALACIONES 3.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.500
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.200
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 390.348
220 MATERIAL DE OFICINA 22.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.000
221 SUMINISTROS 265.950
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 235‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS
Programa 513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA
Subconcepto Euros
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 244.950
22109 OTROS SUMINISTROS 21.000
224 PRIMAS DE SEGURO 66.331
22402 DE VEHÍCULOS 64.331
22409 DE OTROS RIESGOS 2.000
225 TRIBUTOS 20.500
22500 ESTATALES 2.000
22502 LOCALES 18.500
226 GASTOS DIVERSOS 12.430
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.600
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.980
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.850
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.137
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.137
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.190
230 DIETAS 12.500
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.000
23002 DEL PERSONAL 10.500
231 LOCOMOCIÓN 8.690
23101 DE ALTOS CARGOS 6.000
23102 DEL PERSONAL 2.690
6 INVERSIONES REALES 10.788.770
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL 10.356.770
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.000
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.000
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 10.351.770
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 10.351.770
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 218.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.000
623 MAQUINARIA 58.000
62300 MAQUINARIA 58.000
624 UTILLAJE 10.000
62400 UTILLAJE 10.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 214.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 236‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS
Programa 513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA
Subconcepto Euros
63100 EDIFICIOS 100.000
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 114.000
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 114.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 356.442
76 A CORPORACIONES LOCALES 356.442
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 356.442
76704 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARIA 356.442
Total Programa 16.245.824
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 237‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS
Programa 513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 734.413
12 FUNCIONARIOS 572.909
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 572.909
12000 SUELDO 224.441
12001 TRIENIOS 58.324
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 128.560
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 106.734
12005 OTRAS REMUNERACIONES 54.850
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000
151 GRATIFICACIONES 10.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 151.504
160 CUOTAS SOCIALES 151.504
16000 SEGURIDAD SOCIAL 151.504
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.312
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.012
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.012
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.012
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.700
220 MATERIAL DE OFICINA 1.700
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.700
221 SUMINISTROS 600
22109 OTROS SUMINISTROS 600
226 GASTOS DIVERSOS 6.400
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.400
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.600
230 DIETAS 7.000
23002 DEL PERSONAL 7.000
231 LOCOMOCIÓN 1.600
23102 DEL PERSONAL 1.600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.604.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.604.000
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 11.604.000
48705 FONDO PARA LA ATENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTR 11.604.000
6 INVERSIONES REALES 35.590.318
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL 35.450.318
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.555.319
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.555.319
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 29.894.999
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 29.894.999
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 55.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 238‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS
Programa 513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA
Subconcepto Euros
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 50.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 50.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 85.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 75.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 75.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 500.000
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 500.000
76704 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARIA 500.000
Total Programa 48.447.043
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 239‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS
Programa 513E SEGURIDAD VIAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 471.569
12 FUNCIONARIOS 363.558
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 363.558
12000 SUELDO 150.712
12001 TRIENIOS 32.361
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 80.400
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 61.968
12005 OTRAS REMUNERACIONES 38.117
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.200
151 GRATIFICACIONES 5.200
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5.200
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 102.811
160 CUOTAS SOCIALES 102.811
16000 SEGURIDAD SOCIAL 102.811
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.581
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.176
220 MATERIAL DE OFICINA 600
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600
221 SUMINISTROS 576
22109 OTROS SUMINISTROS 576
226 GASTOS DIVERSOS 2.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.405
230 DIETAS 10.000
23002 DEL PERSONAL 10.000
231 LOCOMOCIÓN 405
23102 DEL PERSONAL 405
6 INVERSIONES REALES 6.000.000
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL 5.990.000
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 162.238
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 162.238
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 5.827.762
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 5.827.762
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 10.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 240‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS
Programa 513E SEGURIDAD VIAL
Subconcepto Euros
Total Programa 6.486.150
Total SERVICIO 71.179.017
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 241‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS
Programa 513A TRANSPORTES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.662.725
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 1.311.190
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.307.190
12000 SUELDO 563.571
12001 TRIENIOS 103.375
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 288.996
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 218.073
12005 OTRAS REMUNERACIONES 133.175
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 4.000
12100 SUELDO 2.000
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.000
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 400
12105 OTRAS REMUNERACIONES 600
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 297.167
160 CUOTAS SOCIALES 295.167
16000 SEGURIDAD SOCIAL 295.167
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 232.085
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.678
220 MATERIAL DE OFICINA 71.913
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 71.913
221 SUMINISTROS 1.302
22109 OTROS SUMINISTROS 1.302
223 TRANSPORTES 801
22300 TRANSPORTES 801
225 TRIBUTOS 747
22502 LOCALES 747
226 GASTOS DIVERSOS 2.340
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.340
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 23.575
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 23.575
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 131.407
230 DIETAS 22.671
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 242‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS
Programa 513A TRANSPORTES
Subconcepto Euros
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.661
23002 DEL PERSONAL 20.010
231 LOCOMOCIÓN 10.674
23101 DE ALTOS CARGOS 4.007
23102 DEL PERSONAL 6.667
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 98.062
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 98.062
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.351.491
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.936.491
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.936.491
40900 RENFE 1.936.491
46 A CORPORACIONES LOCALES 1.814.000
467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 1.814.000
46700 TRANSPORTE DE VIAJEROS 1.633.500
46701 TRANSPORTE UNIVERSITARIO 180.500
47 A EMPRESAS PRIVADAS 601.000
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 601.000
47700 TRANSPORTE DE VIAJEROS 120.000
47702 TRANSPORTE AÉREO 481.000
6 INVERSIONES REALES 548.000
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL 506.000
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500.000
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500.000
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 6.000
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 6.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 12.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 30.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 30.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 30.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.500.609
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.492.941
702 AL ÁREA DE TRANSPORTES 1.492.941
70200 RENFE 1.392.941
70202 ACTUACIONES EN PASOS A NIVEL 100.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.491.168
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 2.491.168
76700 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 2.491.168
77 A EMPRESAS PRIVADAS 486.500
773 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 120.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 243‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS
Programa 513A TRANSPORTES
Subconcepto Euros
77300 INFRAESTRUCTURAS PARA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 120.000
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 366.500
77705 MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE VIAJEROS 66.000
77708 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL 300.500
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000
789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 30.000
78909 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS 30.000
Total Programa 11.294.910
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 244‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS
Programa 514A PUERTOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 585.010
12 FUNCIONARIOS 459.157
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 459.157
12000 SUELDO 209.469
12001 TRIENIOS 55.766
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 85.883
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 49.842
12005 OTRAS REMUNERACIONES 58.197
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.000
151 GRATIFICACIONES 2.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 123.853
160 CUOTAS SOCIALES 123.853
16000 SEGURIDAD SOCIAL 123.853
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 381.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 369.577
220 MATERIAL DE OFICINA 8.839
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.839
221 SUMINISTROS 144.749
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 120.033
22101 AGUA 19.998
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.379
22109 OTROS SUMINISTROS 3.339
222 COMUNICACIONES 719
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 719
223 TRANSPORTES 135
22300 TRANSPORTES 135
225 TRIBUTOS 885
22502 LOCALES 885
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 214.250
22700 LIMPIEZA Y ASEO 36.777
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 177.473
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.673
230 DIETAS 5.327
23002 DEL PERSONAL 5.327
231 LOCOMOCIÓN 6.346
23102 DEL PERSONAL 6.346
6 INVERSIONES REALES 1.448.440
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL 1.198.440
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 1.198.440
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 1.198.440
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 14 C.OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS
Programa 514A PUERTOS
Subconcepto Euros
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL 150.000
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 150.000
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 150.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 100.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000
63100 EDIFICIOS 100.000
Total Programa 2.414.700
Total SERVICIO 13.709.610
Total SECCIÓN 116.036.538
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 15. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1501 SECRETARIA GENERAL 5.138.614 7.299.433 198.325
1502 D.G. DE UNIVERSIDADES 493.873 52.700 107.211.578
1503 D.G. DE PERSONAL 6.621.746 1.074.561 96.164
1504 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES 486.454.689 31.277.255 101.020.336
1505 D.G.FORMAC.PROFES.E INNOVACIÓN EDUCATIVA 11.286.530 2.931.920 6.791.484
1506 SEC.SECTORIAL CULTURA Y ENSEÑANZ.RÉG.ESP 16.217.450 1.420.000 409.513
1507 D.G. DE CULTURA 4.696.483 2.305.149 18.031 7.432.954
Total General 530.909.385 46.361.018 18.031 223.160.354
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 247‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
12.636.372 14.096.116 14.096.116 26.732.488 26.732.488
107.758.151 41.711 23.082.458 23.124.169 130.882.320 130.882.320
7.792.471 141.239 141.239 7.933.710 48.081 48.081 7.981.791
618.752.280 7.670.030 2.554.736 10.224.766 628.977.046 628.977.046
21.009.934 2.387.123 22.844 2.409.967 23.419.901 23.419.901
18.046.963 209.050 32.900 241.950 18.288.913 18.288.913
14.452.617 8.465.556 6.289.948 14.755.504 29.208.121 240.399 240.399 29.448.520
800.448.788 33.010.825 31.982.886 64.993.711 865.442.499 288.480 288.480 865.730.979
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 4.674.376
10 ALTOS CARGOS 129.587
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.587
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.587
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 113.544
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 113.544
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.544
12 FUNCIONARIOS 3.615.609
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.543.680
12000 SUELDO 1.609.901
12001 TRIENIOS 186.618
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 805.878
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 559.146
12005 OTRAS REMUNERACIONES 382.137
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 71.929
12100 SUELDO 36.431
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 16.785
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 6.884
12105 OTRAS REMUNERACIONES 11.829
13 LABORALES 4.023
131 LABORAL TEMPORAL 4.023
13100 SALARIOS 2.823
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 600
13103 OTRAS REMUNERACIONES 600
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.847
151 GRATIFICACIONES 28.847
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 28.847
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 782.766
160 CUOTAS SOCIALES 782.766
16000 SEGURIDAD SOCIAL 782.766
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.152.259
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.770.076
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.203
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 4.203
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 5.765.873
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 5.765.873
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 112.528
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.219
21200 EDIFICIOS 40.219
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.754
21300 MAQUINARIA 10.918
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 249‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
21301 INSTALACIONES 10.918
21302 UTILLAJE 918
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 322
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 322
215 MOBILIARIO Y ENSERES 29.807
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 29.807
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.689
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.689
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.737
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.737
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.083.299
220 MATERIAL DE OFICINA 24.938
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.069
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.206
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.663
221 SUMINISTROS 101.454
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 69.823
22101 AGUA 6.923
22102 GAS 8
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.269
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 8
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 540
22109 OTROS SUMINISTROS 20.883
222 COMUNICACIONES 439.794
22200 TELEFÓNICAS 406.911
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.750
22202 TÉLEX Y TELEFAX 2.098
22203 INFORMÁTICAS 8
22209 OTRAS COMUNICACIONES 27
223 TRANSPORTES 32.928
22300 TRANSPORTES 32.928
224 PRIMAS DE SEGURO 4.517
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 3.276
22402 DE VEHÍCULOS 1.085
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 8
22409 DE OTROS RIESGOS 148
225 TRIBUTOS 12.568
22502 LOCALES 12.568
226 GASTOS DIVERSOS 37.383
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.466
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.504
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 250‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.206
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.272
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.935
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 429.717
22700 LIMPIEZA Y ASEO 21.873
22701 SEGURIDAD 1.419
22703 POSTALES 981
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 161
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 332.647
22709 OTROS 72.636
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 93.950
230 DIETAS 22.817
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 5.628
23002 DEL PERSONAL 17.189
231 LOCOMOCIÓN 69.881
23101 DE ALTOS CARGOS 7.504
23102 DEL PERSONAL 62.377
232 TRASLADOS 626
23200 TRASLADOS 626
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 626
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 626
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 92.406
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 92.406
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 92.406
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198.325
47 A EMPRESAS PRIVADAS 138.223
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 138.223
47305 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 138.223
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.102
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 30.000
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 30.000
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO 30.102
48909 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS 30.102
6 INVERSIONES REALES 14.079.708
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 13.585.902
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.972.695
62100 EDIFICIOS 12.572.695
62102 AMPLIACIÓN IES LORCA 100.000
62103 NUEVO COLEGIO ZARCILLA DE RAMOS LORCA 200.000
62104 AMPLIACIÓN C.P. VILLAESPESA LORCA 100.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.011
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 251‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.011
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 6.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 126.300
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 126.300
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 419.896
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 419.896
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 18.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 18.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 280.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 280.000
63100 EDIFICIOS 280.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 213.806
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 73.564
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 73.564
646 PROPIEDAD INTELECTUAL 20.040
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 20.040
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 120.202
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 120.202
Total Programa 26.104.668
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 252‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 464.238
10 ALTOS CARGOS 53.431
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 53.431
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 53.421
10001 OTRAS REMUNERACIONES 10
12 FUNCIONARIOS 379.985
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 370.045
12000 SUELDO 144.448
12001 TRIENIOS 36.628
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 69.684
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 74.298
12005 OTRAS REMUNERACIONES 44.987
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 9.940
12100 SUELDO 4.364
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.027
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.761
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.788
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 781
151 GRATIFICACIONES 781
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 781
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 30.041
160 CUOTAS SOCIALES 30.041
16000 SEGURIDAD SOCIAL 30.041
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 147.174
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.181
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 963
21200 EDIFICIOS 523
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 440
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 323
21300 MAQUINARIA 105
21301 INSTALACIONES 105
21302 UTILLAJE 113
215 MOBILIARIO Y ENSERES 963
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 963
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 642
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 642
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 290
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 290
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.042
220 MATERIAL DE OFICINA 3.593
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.565
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 253‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN
Subconcepto Euros
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 386
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 642
221 SUMINISTROS 5.389
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.820
22101 AGUA 642
22104 VESTUARIO 193
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 130
22109 OTROS SUMINISTROS 1.604
222 COMUNICACIONES 4.991
22200 TELEFÓNICAS 4.509
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 482
223 TRANSPORTES 473
22300 TRANSPORTES 473
226 GASTOS DIVERSOS 25.019
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 6.253
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.876
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 16.884
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 6
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.577
22700 LIMPIEZA Y ASEO 11.367
22701 SEGURIDAD 945
22703 POSTALES 3.259
22709 OTROS 6
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 82.541
230 DIETAS 6.879
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 5.003
23002 DEL PERSONAL 1.876
231 LOCOMOCIÓN 6.879
23101 DE ALTOS CARGOS 3.127
23102 DEL PERSONAL 3.752
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 68.783
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 68.783
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.410
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.410
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.410
6 INVERSIONES REALES 16.408
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 14.197
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 601
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 601
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 2.104
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.104
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 254‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN
Subconcepto Euros
626 MOBILIARIO Y ENSERES 5.902
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 5.902
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.508
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.508
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.082
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.082
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 2.211
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.010
63100 EDIFICIOS 1.010
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 300
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 300
636 MOBILIARIO Y ENSERES 300
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 300
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 300
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 300
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES 301
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 301
Total Programa 627.820
Total SERVICIO 26.732.488
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 255‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 D.G. DE UNIVERSIDADES
Programa 421B UNIVERSIDADES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 493.873
10 ALTOS CARGOS 51.750
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.750
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.966
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.784
12 FUNCIONARIOS 345.538
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 345.538
12000 SUELDO 149.734
12001 TRIENIOS 27.647
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 72.487
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 60.186
12005 OTRAS REMUNERACIONES 35.484
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.249
151 GRATIFICACIONES 1.249
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.249
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 95.336
160 CUOTAS SOCIALES 95.336
16000 SEGURIDAD SOCIAL 95.336
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52.700
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.565
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.066
21200 EDIFICIOS 628
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 438
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 43
21300 MAQUINARIA 19
21301 INSTALACIONES 12
21302 UTILLAJE 12
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.671
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.671
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 628
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 628
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 157
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 157
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.478
220 MATERIAL DE OFICINA 6.209
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.085
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 868
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.256
221 SUMINISTROS 5.373
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.456
22101 AGUA 314
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 256‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 D.G. DE UNIVERSIDADES
Programa 421B UNIVERSIDADES
Subconcepto Euros
22104 VESTUARIO 168
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 32
22109 OTROS SUMINISTROS 1.403
222 COMUNICACIONES 4.746
22200 TELEFÓNICAS 3.770
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 786
22202 TÉLEX Y TELEFAX 63
22203 INFORMÁTICAS 63
22209 OTRAS COMUNICACIONES 64
223 TRANSPORTES 157
22300 TRANSPORTES 157
225 TRIBUTOS 1.132
22502 LOCALES 1.132
226 GASTOS DIVERSOS 16.660
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.770
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.885
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.655
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.350
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.201
22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.421
22703 POSTALES 403
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 32
22707 PROCESO DE DATOS 31
22709 OTROS 314
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.620
230 DIETAS 4.398
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.571
23002 DEL PERSONAL 2.827
231 LOCOMOCIÓN 6.190
23101 DE ALTOS CARGOS 2.514
23102 DEL PERSONAL 3.676
232 TRASLADOS 32
23200 TRASLADOS 32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 37
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 37
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107.211.578
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 350.420
400 AL ÁREA DE EDUCACIÓN 350.420
40000 UNED 350.420
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 105.891.328
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 257‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 D.G. DE UNIVERSIDADES
Programa 421B UNIVERSIDADES
Subconcepto Euros
440 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 1
44060 AGENCIA REG.EVALUACIÓN Y ACREDITACION. GTOS. FUNC. 1
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 105.891.327
44200 UNIVERSIDAD DE MURCIA.GASTOS GENERALES DE FUNCION. 85.147.760
44210 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CARTAGENA.GTOS.GRALES.FUNC 17.679.812
44220 UNIVERSIDADES.COORDINACIÓN SISTEMA UNIVERSITARIO 63.755
44230 A UNIVERSIDADES 3.000.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 196.005
467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 196.005
46701 TRANSPORTE UNIVERSITARIO 196.005
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 773.825
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 763.825
48308 PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 78.036
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 29.223
48313 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 656.566
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 10.000
48710 CONGRESOS Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS 10.000
6 INVERSIONES REALES 41.711
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 5.978
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.174
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.174
626 MOBILIARIO Y ENSERES 1.164
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 1.164
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.481
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.481
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 159
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 159
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 35.733
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 35.733
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 35.733
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.082.458
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PBCOS.DE LA CARM 22.842.055
740 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 1
74060 AGENCIA REG. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. OP.CAPITAL 1
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 22.842.054
74200 UNIVERSIDAD DE MURCIA.OPERACIONES DE CAPITAL 14.257.017
74210 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.OPERAC.CAPITA 8.464.937
74212 DOTAC.CONV.AYTO.CARTAGENA.ADQUISIC.EDIFICIO ADMVO. 100
74230 UNIVERSIDADES 120.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 240.403
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 240.403
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 258‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 D.G. DE UNIVERSIDADES
Programa 421B UNIVERSIDADES
Subconcepto Euros
78702 FUNDACIÓN SÉNECA 240.403
Total Programa 130.882.320
Total SERVICIO 130.882.320
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 259‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 D.G. DE PERSONAL
Programa 421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 6.621.746
10 ALTOS CARGOS 51.613
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.613
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.927
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.686
12 FUNCIONARIOS 1.735.041
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.734.641
12000 SUELDO 778.390
12001 TRIENIOS 91.833
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 405.391
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 232.133
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 684
12005 OTRAS REMUNERACIONES 226.210
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 400
12100 SUELDO 100
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 100
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 100
12105 OTRAS REMUNERACIONES 100
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.458
151 GRATIFICACIONES 9.458
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.458
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 4.825.634
160 CUOTAS SOCIALES 269.705
16000 SEGURIDAD SOCIAL 269.705
161 PRESTACIONES SOCIALES 1.122.000
16100 PENSIONES A FUNCIONARIOS 1.122.000
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.433.929
16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL 10
16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 10
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA 10
16204 ACCIÓN SOCIAL 3.245.186
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 188.713
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.074.561
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.511
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.170
21200 EDIFICIOS 3.170
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.269
21300 MAQUINARIA 621
21301 INSTALACIONES 648
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.902
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.902
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 260‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 D.G. DE PERSONAL
Programa 421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN
Subconcepto Euros
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.536
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.536
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 634
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 634
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 620.755
220 MATERIAL DE OFICINA 26.631
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.094
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 951
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.586
221 SUMINISTROS 342.470
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.351
22101 AGUA 1.865
22104 VESTUARIO 335.011
22109 OTROS SUMINISTROS 1.243
222 COMUNICACIONES 3.731
22200 TELEFÓNICAS 3.108
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 622
22203 INFORMÁTICAS 1
223 TRANSPORTES 3.170
22300 TRANSPORTES 3.170
224 PRIMAS DE SEGURO 128.053
22409 DE OTROS RIESGOS 128.053
226 GASTOS DIVERSOS 115.144
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.170
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.341
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1
22604 PROCESOS ELECTORALES 1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.269
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 103.728
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 634
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.556
22705 PROCESOS ELECTORALES 1
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 311
22707 PROCESO DE DATOS 622
22709 OTROS 622
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 444.295
230 DIETAS 44.888
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 4.438
23002 DEL PERSONAL 40.007
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 443
231 LOCOMOCIÓN 65.860
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 261‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 D.G. DE PERSONAL
Programa 421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN
Subconcepto Euros
23101 DE ALTOS CARGOS 2.536
23102 DEL PERSONAL 63.323
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 1
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 333.546
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 333.546
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 1
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.164
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 96.164
488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICAL 96.164
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES 96.164
6 INVERSIONES REALES 141.239
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 599
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1
62100 EDIFICIOS 1
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 300
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 300
626 MOBILIARIO Y ENSERES 297
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 297
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 2
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1
63100 EDIFICIOS 1
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 1
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 1
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 140.638
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 140.638
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 140.638
8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.081
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 48.081
830 A CORTO PLAZO 48.081
83000 A CORTO PLAZO 48.081
Total Programa 7.981.791
Total SERVICIO 7.981.791
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 262‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422B EDUCACIÓN PREESCOLAR
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 5.805.181
12 FUNCIONARIOS 4.470.335
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.199.840
12000 SUELDO 2.118.060
12001 TRIENIOS 346.552
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 936.785
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 258.011
12005 OTRAS REMUNERACIONES 540.432
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 270.495
12100 SUELDO 147.622
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 59.484
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 15.778
12105 OTRAS REMUNERACIONES 47.611
13 LABORALES 104.181
131 LABORAL TEMPORAL 104.181
13100 SALARIOS 89.181
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 7.500
13103 OTRAS REMUNERACIONES 7.500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 100
151 GRATIFICACIONES 100
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 100
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 1.230.565
160 CUOTAS SOCIALES 1.230.565
16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.230.565
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 699.181
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 787
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 787
20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES 787
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.509
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.852
21200 EDIFICIOS 18.852
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.854
21300 MAQUINARIA 12.569
21301 INSTALACIONES 6.285
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.285
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.285
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.259
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.259
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.259
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.259
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 645.747
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 263‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422B EDUCACIÓN PREESCOLAR
Subconcepto Euros
220 MATERIAL DE OFICINA 10.997
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.426
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.571
221 SUMINISTROS 325.793
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 37.703
22101 AGUA 18.852
22102 GAS 7.542
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 28.277
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 163.375
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.572
22109 OTROS SUMINISTROS 68.472
222 COMUNICACIONES 1.259
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.259
223 TRANSPORTES 5.029
22300 TRANSPORTES 5.029
224 PRIMAS DE SEGURO 21.995
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 6.285
22409 DE OTROS RIESGOS 15.710
226 GASTOS DIVERSOS 11.701
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 615
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.132
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.067
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.887
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 268.973
22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.053
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 8
22709 OTROS 263.912
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.138
230 DIETAS 1.843
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 615
23002 DEL PERSONAL 1.228
231 LOCOMOCIÓN 4.295
23101 DE ALTOS CARGOS 1.228
23102 DEL PERSONAL 3.067
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.157.085
46 A CORPORACIONES LOCALES 1.962.134
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 1.962.134
46300 ESCUELAS INFANTILES Y ATENCIÓN DE LA INFANCIA 1.962.134
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 194.951
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 194.951
48303 CENTR. EDUC. INFANTIL DEPENDIENTES ENT.SIN ANIM.LU 194.951
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 264‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422B EDUCACIÓN PREESCOLAR
Subconcepto Euros
6 INVERSIONES REALES 923.521
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 662.850
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 575.802
62100 EDIFICIOS 575.802
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.006
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.006
626 MOBILIARIO Y ENSERES 78.031
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 78.031
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.011
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.011
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 260.671
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 227.614
63100 EDIFICIOS 227.614
636 MOBILIARIO Y ENSERES 30.051
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 30.051
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.006
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.006
Total Programa 9.584.968
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 265‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 219.166.413
12 FUNCIONARIOS 196.273.046
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 183.689.049
12000 SUELDO 83.679.052
12001 TRIENIOS 16.410.743
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 34.366.320
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 23.309.748
12005 OTRAS REMUNERACIONES 25.923.186
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 12.583.997
12100 SUELDO 6.861.992
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.907.605
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.788.827
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.025.573
13 LABORALES 7.973.909
131 LABORAL TEMPORAL 7.973.909
13100 SALARIOS 4.422.813
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 3.535.366
13103 OTRAS REMUNERACIONES 15.730
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 131.597
151 GRATIFICACIONES 131.597
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 131.597
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 14.787.861
160 CUOTAS SOCIALES 14.787.861
16000 SEGURIDAD SOCIAL 14.787.861
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.465.857
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 243.760
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 243.760
21200 EDIFICIOS 243.760
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 112.764
230 DIETAS 35.202
23002 DEL PERSONAL 35.202
231 LOCOMOCIÓN 77.562
23102 DEL PERSONAL 77.562
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 3.109.333
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 3.109.333
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 3.109.333
Total Programa 222.632.270
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 266‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422E EDUCACIÓN SECUNDARIA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 234.882.656
12 FUNCIONARIOS 212.909.957
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 204.092.174
12000 SUELDO 91.046.423
12001 TRIENIOS 17.866.150
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 44.238.878
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 25.344.461
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 444
12005 OTRAS REMUNERACIONES 25.589.982
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSON.FUNCIO 5.836
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 8.817.783
12100 SUELDO 4.854.747
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.171.198
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.061.965
12105 OTRAS REMUNERACIONES 729.873
13 LABORALES 3.766.458
131 LABORAL TEMPORAL 3.766.458
13100 SALARIOS 2.283.928
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.474.849
13103 OTRAS REMUNERACIONES 7.681
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.750
151 GRATIFICACIONES 14.750
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 14.750
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 18.191.491
160 CUOTAS SOCIALES 18.191.491
16000 SEGURIDAD SOCIAL 18.191.491
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.750.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 131.117
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 131.117
21200 EDIFICIOS 131.117
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.500.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.500.000
22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.500.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000
230 DIETAS 1.000
23002 DEL PERSONAL 1.000
231 LOCOMOCIÓN 4.000
23102 DEL PERSONAL 4.000
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 9.113.883
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 9.113.883
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 9.113.883
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 267‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422E EDUCACIÓN SECUNDARIA
Subconcepto Euros
Total Programa 245.632.656
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 268‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422F EDUCACIÓN ESPECIAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 18.800.655
12 FUNCIONARIOS 14.982.600
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 14.124.902
12000 SUELDO 7.285.577
12001 TRIENIOS 699.620
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.727.346
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.721.882
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 20
12005 OTRAS REMUNERACIONES 1.682.778
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSON.FUNCIO 7.679
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 857.698
12100 SUELDO 469.541
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 203.470
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 107.443
12105 OTRAS REMUNERACIONES 77.244
13 LABORALES 1.117.655
131 LABORAL TEMPORAL 1.117.655
13100 SALARIOS 1.117.645
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 56.648
151 GRATIFICACIONES 56.648
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 56.648
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 2.643.752
160 CUOTAS SOCIALES 2.643.752
16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.643.752
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 627.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.188
226 GASTOS DIVERSOS 5.188
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.297
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.297
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.594
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.750
230 DIETAS 1.338
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 325
23002 DEL PERSONAL 1.013
231 LOCOMOCIÓN 8.412
23101 DE ALTOS CARGOS 648
23102 DEL PERSONAL 7.764
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 269‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422F EDUCACIÓN ESPECIAL
Subconcepto Euros
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 609.062
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 609.062
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 609.062
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 471.967
46 A CORPORACIONES LOCALES 46.000
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 46.000
46300 ESCUELAS INFANTILES Y ATENCIÓN DE LA INFANCIA 46.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 425.967
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 425.967
48318 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 425.967
6 INVERSIONES REALES 459.677
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 140.992
624 UTILLAJE 12.000
62400 UTILLAJE 12.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 13.150
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 13.150
626 MOBILIARIO Y ENSERES 33.236
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 33.236
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 73.606
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 73.606
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 54.025
646 PROPIEDAD INTELECTUAL 3.000
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 3.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 51.025
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 51.025
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 264.660
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 264.660
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 264.660
Total Programa 20.359.299
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 270‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.769.919
12 FUNCIONARIOS 3.403.261
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.228.231
12000 SUELDO 1.547.512
12001 TRIENIOS 220.603
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 639.846
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 408.214
12005 OTRAS REMUNERACIONES 412.056
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 175.030
12100 SUELDO 95.633
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 41.315
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 23.398
12105 OTRAS REMUNERACIONES 14.684
13 LABORALES 83.713
131 LABORAL TEMPORAL 83.713
13100 SALARIOS 83.703
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.000
151 GRATIFICACIONES 1.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 281.945
160 CUOTAS SOCIALES 281.945
16000 SEGURIDAD SOCIAL 281.945
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 280.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.226
220 MATERIAL DE OFICINA 3.280
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.280
223 TRANSPORTES 213
22300 TRANSPORTES 213
226 GASTOS DIVERSOS 4.733
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.242
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.491
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.573
230 DIETAS 972
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 324
23002 DEL PERSONAL 648
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 271‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA
Subconcepto Euros
231 LOCOMOCIÓN 9.601
23101 DE ALTOS CARGOS 648
23102 DEL PERSONAL 8.953
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 252.201
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 252.201
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 252.201
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 422.835
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 19.535
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 19.535
44230 A UNIVERSIDADES 19.535
46 A CORPORACIONES LOCALES 92.255
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 60.000
46305 ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA 60.000
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 32.255
46599 A OTRAS ENTID.Y ACTIV.ÁREA EMPLEO Y RELACIONES LAB 32.255
47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.735
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 2.735
47100 PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL 2.735
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 308.310
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 1.577
48114 ASOCIACIONES DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA 1.577
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 86.710
48304 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA 86.710
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 220.023
48503 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 220.023
6 INVERSIONES REALES 66.111
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 66.111
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 66.111
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 66.111
Total Programa 4.538.865
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 272‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y CENTROS CONCERTADOS
Subconcepto Euros
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.241.508
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.879.403
223 TRANSPORTES 10.879.403
22300 TRANSPORTES 10.879.403
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 4.362.105
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 4.362.105
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 4.362.105
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97.176.407
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 97.176.407
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 97.176.407
48301 TRANSPORTE Y COMEDOR 1.007.762
48306 CENTROS CONCERTADOS 96.168.645
Total Programa 112.417.915
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 273‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422K GESTIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 4.029.865
10 ALTOS CARGOS 104.807
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 104.807
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.121
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.686
12 FUNCIONARIOS 3.714.202
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.686.208
12000 SUELDO 1.350.843
12001 TRIENIOS 341.286
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 757.240
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 809.620
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 3.409
12005 OTRAS REMUNERACIONES 403.215
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSON.FUNCIO 20.595
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 27.994
12100 SUELDO 12.466
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.184
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 4.897
12105 OTRAS REMUNERACIONES 3.447
13 LABORALES 30
131 LABORAL TEMPORAL 30
13100 SALARIOS 10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 10
13103 OTRAS REMUNERACIONES 10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.307
151 GRATIFICACIONES 6.307
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.307
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 204.519
160 CUOTAS SOCIALES 204.519
16000 SEGURIDAD SOCIAL 204.519
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 213.709
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.463
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.463
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.463
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.555
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 316
21200 EDIFICIOS 316
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 630
21300 MAQUINARIA 630
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.285
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.285
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 274‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422K GESTIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 8
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 8
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 316
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 316
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 159.659
220 MATERIAL DE OFICINA 35.821
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.710
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.259
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 18.852
221 SUMINISTROS 76.336
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 25.133
22101 AGUA 1.887
22109 OTROS SUMINISTROS 49.316
222 COMUNICACIONES 16.869
22200 TELEFÓNICAS 159
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 15.710
22203 INFORMÁTICAS 1.000
223 TRANSPORTES 1.259
22300 TRANSPORTES 1.259
224 PRIMAS DE SEGURO 7.542
22409 DE OTROS RIESGOS 7.542
226 GASTOS DIVERSOS 11.356
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.067
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.906
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.067
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 316
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.476
22700 LIMPIEZA Y ASEO 8.210
22703 POSTALES 1.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7
22709 OTROS 1.259
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 41.032
230 DIETAS 20.756
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.841
23002 DEL PERSONAL 18.915
231 LOCOMOCIÓN 19.841
23101 DE ALTOS CARGOS 1.841
23102 DEL PERSONAL 18.000
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 435
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 435
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 275‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. DE ENSEÑANZAS ESCOLARES
Programa 422K GESTIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 792.042
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 792.042
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 792.042
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APAS Y ALUMNOS 324.042
48313 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 468.000
6 INVERSIONES REALES 6.220.721
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 5.513.236
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.157.951
62100 EDIFICIOS 4.157.951
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.006
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.006
626 MOBILIARIO Y ENSERES 1.202.025
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 1.202.025
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 30.051
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 30.051
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 120.203
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 120.203
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 707.485
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 680.438
63100 EDIFICIOS 680.438
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 27.047
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 27.047
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.554.736
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.554.736
763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 2.554.736
76301 INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 2.554.736
Total Programa 13.811.073
Total SERVICIO 628.977.046
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 276‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 D.G.FORMAC.PROFES.E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Programa 422C FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 4.812.029
10 ALTOS CARGOS 51.613
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.613
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.927
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.686
12 FUNCIONARIOS 4.582.894
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.545.525
12000 SUELDO 2.024.988
12001 TRIENIOS 385.167
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 931.753
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 645.978
12005 OTRAS REMUNERACIONES 557.639
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 37.369
12100 SUELDO 19.147
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 9.031
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 2.463
12105 OTRAS REMUNERACIONES 6.728
13 LABORALES 300
131 LABORAL TEMPORAL 300
13100 SALARIOS 100
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 100
13103 OTRAS REMUNERACIONES 100
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.500
151 GRATIFICACIONES 2.500
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.500
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 174.722
160 CUOTAS SOCIALES 174.722
16000 SEGURIDAD SOCIAL 174.722
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.136.144
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.084
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.974
21200 EDIFICIOS 1.974
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 386
21300 MAQUINARIA 193
21302 UTILLAJE 193
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.288
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.288
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.288
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.288
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 277‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 D.G.FORMAC.PROFES.E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Programa 422C FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
Subconcepto Euros
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 142
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 142
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 131.173
220 MATERIAL DE OFICINA 5.769
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.051
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.129
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.589
221 SUMINISTROS 66.026
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9.222
22109 OTROS SUMINISTROS 56.804
222 COMUNICACIONES 766
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 766
223 TRANSPORTES 492
22300 TRANSPORTES 492
225 TRIBUTOS 2.274
22502 LOCALES 2.274
226 GASTOS DIVERSOS 45.308
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 6
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22.872
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 22.424
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 6
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.538
22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.300
22703 POSTALES 608
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 630
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.253
230 DIETAS 3.845
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1
23002 DEL PERSONAL 3.844
231 LOCOMOCIÓN 6.408
23101 DE ALTOS CARGOS 1
23102 DEL PERSONAL 6.407
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 76.880
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 76.880
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 76.880
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 910.754
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 910.754
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 910.754
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252.427
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 120.203
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 120.203
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 278‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 D.G.FORMAC.PROFES.E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Programa 422C FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
Subconcepto Euros
44230 A UNIVERSIDADES 120.203
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 132.224
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 132.224
48309 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 132.224
6 INVERSIONES REALES 60.112
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 60.112
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 60.112
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 60.112
Total Programa 6.260.712
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 279‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 D.G.FORMAC.PROFES.E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Programa 422H FORMACIÓN PROFESIONAL,EDUC.PERMANENTE Y A DISTANCI
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 6.474.501
12 FUNCIONARIOS 6.379.169
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 6.177.390
12000 SUELDO 2.716.177
12001 TRIENIOS 562.463
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.245.452
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 827.882
12005 OTRAS REMUNERACIONES 825.416
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 201.779
12100 SUELDO 110.380
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 47.561
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 28.290
12105 OTRAS REMUNERACIONES 15.548
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.459
151 GRATIFICACIONES 1.459
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.459
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 93.873
160 CUOTAS SOCIALES 93.873
16000 SEGURIDAD SOCIAL 93.873
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.555.776
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.104
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.974
21200 EDIFICIOS 1.974
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 380
21300 MAQUINARIA 105
21301 INSTALACIONES 105
21302 UTILLAJE 170
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.300
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.300
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.300
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.300
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 142
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 142
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 256.799
220 MATERIAL DE OFICINA 5.769
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.051
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.129
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.589
221 SUMINISTROS 5.193
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 280‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 D.G.FORMAC.PROFES.E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Programa 422H FORMACIÓN PROFESIONAL,EDUC.PERMANENTE Y A DISTANCI
Subconcepto Euros
22109 OTROS SUMINISTROS 5.193
222 COMUNICACIONES 3.899
22200 TELEFÓNICAS 3.129
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 764
22202 TÉLEX Y TELEFAX 6
223 TRANSPORTES 482
22300 TRANSPORTES 482
224 PRIMAS DE SEGURO 9.619
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 6
22409 DE OTROS RIESGOS 9.613
225 TRIBUTOS 6
22502 LOCALES 6
226 GASTOS DIVERSOS 155.723
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 48.062
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 107.661
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 76.108
22700 LIMPIEZA Y ASEO 77
22703 POSTALES 608
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 44.673
22709 OTROS 30.750
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 153.913
230 DIETAS 4.583
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 6
23002 DEL PERSONAL 4.577
231 LOCOMOCIÓN 40.373
23101 DE ALTOS CARGOS 10
23102 DEL PERSONAL 40.363
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 108.957
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 108.957
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 1.137.960
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 1.137.960
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 1.137.960
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.539.057
46 A CORPORACIONES LOCALES 4.498.855
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 4.498.855
46301 EDUCACIÓN DE ADULTOS 2.679.026
46302 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL 1.819.829
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.040.202
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 2.040.202
48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL 1.642.530
48313 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 397.672
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 281‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 D.G.FORMAC.PROFES.E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Programa 422H FORMACIÓN PROFESIONAL,EDUC.PERMANENTE Y A DISTANCI
Subconcepto Euros
6 INVERSIONES REALES 2.085.410
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 2.034.310
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.200
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.200
623 MAQUINARIA 204.343
62300 MAQUINARIA 204.343
624 UTILLAJE 90.152
62400 UTILLAJE 90.152
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 7
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 7
626 MOBILIARIO Y ENSERES 214.511
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 214.511
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 24.307
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 24.307
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.496.690
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.496.690
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 51.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 100
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 100
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 100
Total Programa 16.654.744
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 282‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 D.G.FORMAC.PROFES.E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Programa 422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN
Subconcepto Euros
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 240.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 31.964
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.974
21200 EDIFICIOS 1.974
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 376
21300 MAQUINARIA 105
21301 INSTALACIONES 95
21302 UTILLAJE 176
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.289
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.289
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 27.176
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 27.176
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 142
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 142
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.387
220 MATERIAL DE OFICINA 5.781
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.051
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.128
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.602
221 SUMINISTROS 8.543
22109 OTROS SUMINISTROS 8.543
222 COMUNICACIONES 770
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 770
223 TRANSPORTES 500
22300 TRANSPORTES 500
224 PRIMAS DE SEGURO 1.635
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 1.635
226 GASTOS DIVERSOS 6.842
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 6
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.756
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 80
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.316
22703 POSTALES 649
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 649
22709 OTROS 18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.188
230 DIETAS 5.520
23002 DEL PERSONAL 5.520
231 LOCOMOCIÓN 3.668
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 283‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 D.G.FORMAC.PROFES.E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Programa 422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN
Subconcepto Euros
23102 DEL PERSONAL 3.668
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 173.461
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 173.461
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 173.461
6 INVERSIONES REALES 241.601
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 48.081
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 48.081
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 48.081
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 183.520
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 60.101
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 60.101
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 123.419
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 123.419
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 10.000
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 10.000
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 10.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.844
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.844
783 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 22.844
78300 INFRAESTRUCTURAS PARA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 22.844
Total Programa 504.445
Total SERVICIO 23.419.901
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 284‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 06 SEC.SECTORIAL CULTURA Y ENSEÑANZ.RÉG.ESP
Programa 422L ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 16.217.450
10 ALTOS CARGOS 57.030
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 57.030
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.030
12 FUNCIONARIOS 14.639.251
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 14.045.635
12000 SUELDO 7.086.386
12001 TRIENIOS 729.209
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.113.067
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.736.072
12005 OTRAS REMUNERACIONES 1.380.901
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 593.616
12100 SUELDO 323.863
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 144.621
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 70.450
12105 OTRAS REMUNERACIONES 54.682
13 LABORALES 22.876
131 LABORAL TEMPORAL 22.876
13100 SALARIOS 22.856
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 10
13103 OTRAS REMUNERACIONES 10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.871
151 GRATIFICACIONES 2.871
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.871
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 1.495.422
160 CUOTAS SOCIALES 1.495.422
16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.495.422
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.420.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.901
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.428
21200 EDIFICIOS 2.428
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 479
21300 MAQUINARIA 479
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.815
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.815
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.013
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.013
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 166
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 166
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 234.270
220 MATERIAL DE OFICINA 8.142
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 285‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 06 SEC.SECTORIAL CULTURA Y ENSEÑANZ.RÉG.ESP
Programa 422L ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Subconcepto Euros
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.752
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.913
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.477
221 SUMINISTROS 3.000
22109 OTROS SUMINISTROS 3.000
222 COMUNICACIONES 8.434
22200 TELEFÓNICAS 7.495
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 939
223 TRANSPORTES 589
22300 TRANSPORTES 589
224 PRIMAS DE SEGURO 19
22409 DE OTROS RIESGOS 19
225 TRIBUTOS 939
22502 LOCALES 939
226 GASTOS DIVERSOS 10.745
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.679
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.066
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 202.402
22700 LIMPIEZA Y ASEO 188.577
22703 POSTALES 791
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 773
22709 OTROS 12.261
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.376
230 DIETAS 4.922
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 308
23002 DEL PERSONAL 4.614
231 LOCOMOCIÓN 4.454
23101 DE ALTOS CARGOS 614
23102 DEL PERSONAL 3.840
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 1.169.453
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 1.169.453
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI 1.169.453
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 409.513
46 A CORPORACIONES LOCALES 403.353
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 403.353
46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS 403.353
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.160
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 6.160
48310 BECAS DE FORMACIÓN 6.160
6 INVERSIONES REALES 209.050
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 286‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 06 SEC.SECTORIAL CULTURA Y ENSEÑANZ.RÉG.ESP
Programa 422L ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Subconcepto Euros
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 108.898
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 20
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 20
626 MOBILIARIO Y ENSERES 12.020
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.020
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.050
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.050
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 86.808
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 86.808
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 90.152
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 90.152
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 90.152
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 10.000
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 10.000
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 10.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.900
76 A CORPORACIONES LOCALES 32.900
763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 32.900
76301 INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 32.900
Total Programa 18.288.913
Total SERVICIO 18.288.913
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 452A BIBLIOTECAS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.610.759
12 FUNCIONARIOS 1.285.431
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.268.768
12000 SUELDO 588.289
12001 TRIENIOS 89.493
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 284.144
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 156.714
12005 OTRAS REMUNERACIONES 150.128
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 16.663
12100 SUELDO 7.973
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.485
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 2.297
12105 OTRAS REMUNERACIONES 2.908
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.436
151 GRATIFICACIONES 1.436
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.436
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 323.892
160 CUOTAS SOCIALES 323.892
16000 SEGURIDAD SOCIAL 323.892
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 700.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 102
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 102
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 102
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.919
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000
21200 EDIFICIOS 3.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000
21300 MAQUINARIA 7.000
21301 INSTALACIONES 2.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.400
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.400
215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.900
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.900
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.819
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.819
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.800
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.800
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 648.579
220 MATERIAL DE OFICINA 53.500
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.250
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 16.250
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 452A BIBLIOTECAS
Subconcepto Euros
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000
221 SUMINISTROS 140.660
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 96.152
22101 AGUA 4.809
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 12.399
22104 VESTUARIO 2.700
22109 OTROS SUMINISTROS 24.600
222 COMUNICACIONES 8.254
22200 TELEFÓNICAS 1.041
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 7.213
223 TRANSPORTES 6.000
22300 TRANSPORTES 6.000
224 PRIMAS DE SEGURO 36.300
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 27.690
22402 DE VEHÍCULOS 8.000
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 10
22409 DE OTROS RIESGOS 600
225 TRIBUTOS 3.000
22502 LOCALES 3.000
226 GASTOS DIVERSOS 6.100
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.350
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.650
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 394.765
22700 LIMPIEZA Y ASEO 117.500
22701 SEGURIDAD 127.000
22703 POSTALES 3.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.565
22709 OTROS 110.700
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.400
230 DIETAS 8.200
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.500
23002 DEL PERSONAL 6.700
231 LOCOMOCIÓN 5.200
23101 DE ALTOS CARGOS 1.200
23102 DEL PERSONAL 4.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 18.000
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 18.000
46422 ACTIVIDADES CULTURALES 18.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 452A BIBLIOTECAS
Subconcepto Euros
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 88.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 40.000
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 40.000
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 48.000
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT 48.000
6 INVERSIONES REALES 1.207.659
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 941.127
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.000
62100 EDIFICIOS 18.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 509.877
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 509.877
623 MAQUINARIA 39.300
62300 MAQUINARIA 39.300
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 207.350
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 207.350
626 MOBILIARIO Y ENSERES 64.900
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 64.900
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 57.700
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 57.700
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 34.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 34.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 56.369
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000
63100 EDIFICIOS 15.000
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 34.769
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 34.769
633 MAQUINARIA 600
63300 MAQUINARIA 600
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 210.163
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.031
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.031
646 PROPIEDAD INTELECTUAL 2.000
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 2.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 170.132
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 170.132
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 990.601
76 A CORPORACIONES LOCALES 990.601
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 290‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 452A BIBLIOTECAS
Subconcepto Euros
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 990.601
76421 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 765.500
76423 DOTACIÓN BIBLIOTECARIA 165.000
76424 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 60.101
Total Programa 4.615.019
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 291‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 452B ARCHIVOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 455.982
12 FUNCIONARIOS 373.818
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 368.536
12000 SUELDO 169.637
12001 TRIENIOS 28.860
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 85.766
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 48.336
12005 OTRAS REMUNERACIONES 35.937
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 5.282
12100 SUELDO 2.837
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.254
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 345
12105 OTRAS REMUNERACIONES 846
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 441
151 GRATIFICACIONES 441
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 441
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 81.723
160 CUOTAS SOCIALES 81.723
16000 SEGURIDAD SOCIAL 81.723
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 273.939
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 62.770
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 59.695
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 59.695
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.075
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.075
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22.830
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.717
21200 EDIFICIOS 1.888
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 2.829
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.890
21300 MAQUINARIA 945
21301 INSTALACIONES 945
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.050
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.050
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 13.511
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 13.511
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 662
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 662
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.531
220 MATERIAL DE OFICINA 21.302
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.339
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 292‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 452B ARCHIVOS
Subconcepto Euros
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.888
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.075
221 SUMINISTROS 34.847
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 25.625
22101 AGUA 5.125
22104 VESTUARIO 1.888
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 159
22109 OTROS SUMINISTROS 2.050
222 COMUNICACIONES 7.983
22200 TELEFÓNICAS 6.095
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.888
223 TRANSPORTES 41.000
22300 TRANSPORTES 41.000
224 PRIMAS DE SEGURO 10.251
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 8.835
22409 DE OTROS RIESGOS 1.416
225 TRIBUTOS 756
22502 LOCALES 756
226 GASTOS DIVERSOS 925
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 155
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 155
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 615
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 65.467
22700 LIMPIEZA Y ASEO 31.211
22701 SEGURIDAD 20.500
22703 POSTALES 631
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000
22709 OTROS 5.125
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.808
230 DIETAS 2.808
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 308
23002 DEL PERSONAL 2.500
231 LOCOMOCIÓN 3.000
23102 DEL PERSONAL 3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159.871
46 A CORPORACIONES LOCALES 60.102
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 60.102
46420 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 60.102
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 99.769
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 81.769
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 81.769
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 293‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 452B ARCHIVOS
Subconcepto Euros
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 18.000
48421 ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y MEJORA PATRIMON.HISTÓR 18.000
6 INVERSIONES REALES 85.348
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 84.348
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 43.348
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 43.348
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 41.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 41.000
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,ARTÍST.Y CU 1.000
670 ADQUISICIÓN DE BIENES Y DCHOS. DEL PATRIM.HIST.,AR 1.000
67001 BIENES MUEBLES 1.000
Total Programa 975.140
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 294‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 453A MUSEOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 497.579
12 FUNCIONARIOS 405.520
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 405.520
12000 SUELDO 155.465
12001 TRIENIOS 39.904
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 91.402
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 78.944
12005 OTRAS REMUNERACIONES 39.805
13 LABORALES 6.000
131 LABORAL TEMPORAL 6.000
13100 SALARIOS 6.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.000
151 GRATIFICACIONES 6.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 80.059
160 CUOTAS SOCIALES 77.559
16000 SEGURIDAD SOCIAL 77.559
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.500
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.500
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 852.243
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.220
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 30.000
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 60
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 60
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 100
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 100
209 CÁNONES 60
20900 CÁNONES 60
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 49.037
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.627
21200 EDIFICIOS 6.627
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.149
21300 MAQUINARIA 9.940
21301 INSTALACIONES 2.209
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 442
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 442
215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.149
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 12.149
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.462
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.462
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 295‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 453A MUSEOS
Subconcepto Euros
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.208
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.208
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 736.586
220 MATERIAL DE OFICINA 71.107
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 27.887
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 29.967
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 13.253
221 SUMINISTROS 126.847
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 67.489
22101 AGUA 5.522
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 14.067
22104 VESTUARIO 1.104
22109 OTROS SUMINISTROS 38.665
222 COMUNICACIONES 28.843
22200 TELEFÓNICAS 14.486
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.357
223 TRANSPORTES 6.627
22300 TRANSPORTES 6.627
224 PRIMAS DE SEGURO 40.744
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 30.582
22402 DE VEHÍCULOS 8.836
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 663
22409 DE OTROS RIESGOS 663
225 TRIBUTOS 3.313
22502 LOCALES 3.313
226 GASTOS DIVERSOS 89.736
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.491
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 55.822
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 32.313
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 110
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 369.369
22700 LIMPIEZA Y ASEO 100.772
22701 SEGURIDAD 122.264
22703 POSTALES 3.313
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 100
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.760
22709 OTROS 103.160
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.400
230 DIETAS 11.800
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.500
23002 DEL PERSONAL 9.700
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 296‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 453A MUSEOS
Subconcepto Euros
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 600
231 LOCOMOCIÓN 6.600
23101 DE ALTOS CARGOS 1.200
23102 DEL PERSONAL 5.400
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 18.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862.255
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 719.655
441 A SOCIEDADES MERCANTILES 707.655
44100 MURCIA CULTURAL,S.A.GTOS.GRALES. DE FUNCIONAMIENTO 707.655
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 12.000
44200 UNIVERSIDAD DE MURCIA.GASTOS GENERALES DE FUNCION. 12.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 60.100
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 60.100
46421 MUSEOS MUNICIPALES 60.100
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 82.500
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 58.000
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 58.000
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 24.500
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT 12.500
48441 PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 12.000
6 INVERSIONES REALES 3.503.764
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL 289.303
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 289.303
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 289.303
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 160.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 35.000
62500 FONDO ARTÍSTICO 11.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 24.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 50.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 50.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 25.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 25.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 238.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 220.000
63100 EDIFICIOS 120.000
63102 AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DESTINADOS A MURAM 100.000
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 453A MUSEOS
Subconcepto Euros
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 236.597
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 12.000
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 12.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 224.597
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 224.597
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,ARTÍST.Y CU 2.579.864
670 ADQUISICIÓN DE BIENES Y DCHOS. DEL PATRIM.HIST.,AR 48.774
67001 BIENES MUEBLES 48.774
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.HIST.,ARTÍS 2.531.090
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA 2.531.090
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.030.895
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PBCOS.DE LA CARM 1.730.491
741 A SOCIEDADES MERCANTILES 1.730.491
74100 MURCIA CULTURAL,S.A.OPERACIONES DE CAPITAL 1.730.491
76 A CORPORACIONES LOCALES 120.100
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 120.100
76424 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 60.100
76425 MUSEOS MUNICIPALES 60.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.180.304
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE 1.180.304
78422 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSEOS 1.180.304
8 ACTIVOS FINANCIEROS 240.399
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO. 240.399
855 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 240.399
85500 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 240.399
Total Programa 8.987.135
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 455A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 987.550
10 ALTOS CARGOS 51.750
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.750
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.966
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.784
12 FUNCIONARIOS 750.117
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 710.876
12000 SUELDO 297.052
12001 TRIENIOS 54.156
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 161.637
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 116.018
12005 OTRAS REMUNERACIONES 82.013
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 39.241
12100 SUELDO 19.790
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 9.084
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 4.823
12105 OTRAS REMUNERACIONES 5.544
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 697
151 GRATIFICACIONES 697
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 697
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 184.986
160 CUOTAS SOCIALES 184.986
16000 SEGURIDAD SOCIAL 184.986
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 106.474
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.959
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 202
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 202
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 316
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 316
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 316
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 316
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 5.125
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 5.125
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.204
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 306
21200 EDIFICIOS 306
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 306
21300 MAQUINARIA 306
215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.542
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.542
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.050
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 455A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL
Subconcepto Euros
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.050
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 65.168
220 MATERIAL DE OFICINA 10.967
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.542
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.887
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.538
221 SUMINISTROS 6.268
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.201
22101 AGUA 923
22109 OTROS SUMINISTROS 3.144
222 COMUNICACIONES 17.165
22200 TELEFÓNICAS 10.250
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.285
22202 TÉLEX Y TELEFAX 630
223 TRANSPORTES 4.379
22300 TRANSPORTES 4.379
224 PRIMAS DE SEGURO 190
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 95
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 95
225 TRIBUTOS 630
22502 LOCALES 630
226 GASTOS DIVERSOS 17.601
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.029
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.427
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.515
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 630
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.968
22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.818
22701 SEGURIDAD 316
22703 POSTALES 1.259
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 316
22709 OTROS 1.259
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.143
230 DIETAS 9.429
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.144
23002 DEL PERSONAL 6.285
231 LOCOMOCIÓN 9.429
23101 DE ALTOS CARGOS 3.144
23102 DEL PERSONAL 6.285
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.285
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.285
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 455A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.304.828
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 4.171.057
441 A SOCIEDADES MERCANTILES 4.098.936
44100 MURCIA CULTURAL,S.A.GTOS.GRALES. DE FUNCIONAMIENTO 4.098.936
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 72.121
44201 UNIVERSIDAD DE MURCIA.GASTOS ESPECÍFICOS 72.121
46 A CORPORACIONES LOCALES 503.403
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 61.102
46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS 61.102
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 442.301
46422 ACTIVIDADES CULTURALES 442.301
47 A EMPRESAS PRIVADAS 140.704
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 140.704
47421 ACTIVIDADES CULTURALES 140.704
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.489.664
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 143.204
48305 ESCUELAS DE MÚSICA 120.204
48310 BECAS DE FORMACIÓN 23.000
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 1.346.460
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT 1.319.434
48422 A PARTICULARES PARA ACTIVIDADES CULTURALES 27.026
6 INVERSIONES REALES 721.215
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 721.215
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 721.215
62100 EDIFICIOS 721.215
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 240.405
76 A CORPORACIONES LOCALES 240.405
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 240.405
76424 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 240.405
Total Programa 8.360.472
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‡ N I F ‡
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Página 301‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 894.498
12 FUNCIONARIOS 737.210
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 689.393
12000 SUELDO 306.063
12001 TRIENIOS 48.789
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 157.541
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 113.893
12005 OTRAS REMUNERACIONES 63.107
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 47.817
12100 SUELDO 22.256
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.605
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 10.045
12105 OTRAS REMUNERACIONES 4.911
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.174
151 GRATIFICACIONES 2.174
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.174
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 155.114
160 CUOTAS SOCIALES 155.114
16000 SEGURIDAD SOCIAL 155.114
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 312.715
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 131.467
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 118.821
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 118.821
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 8
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 8
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 316
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 316
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 12.322
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 12.322
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.422
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.684
21200 EDIFICIOS 10.684
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 630
21300 MAQUINARIA 630
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 190
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 190
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.259
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.259
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.144
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.144
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.515
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 302‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Subconcepto Euros
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.515
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 141.363
220 MATERIAL DE OFICINA 11.316
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.542
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.515
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.259
221 SUMINISTROS 26.187
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.569
22101 AGUA 630
22102 GAS 162
22104 VESTUARIO 787
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 162
22109 OTROS SUMINISTROS 11.877
222 COMUNICACIONES 13.503
22200 TELEFÓNICAS 9.982
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.521
223 TRANSPORTES 5.029
22300 TRANSPORTES 5.029
224 PRIMAS DE SEGURO 6.316
22409 DE OTROS RIESGOS 6.316
225 TRIBUTOS 3.144
22502 LOCALES 3.144
226 GASTOS DIVERSOS 42.253
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.519
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.906
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 6.285
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 25.197
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 346
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 33.615
22700 LIMPIEZA Y ASEO 23.363
22701 SEGURIDAD 630
22703 POSTALES 316
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.906
22709 OTROS 4.400
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.463
230 DIETAS 9.812
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.680
23002 DEL PERSONAL 6.132
231 LOCOMOCIÓN 11.651
23101 DE ALTOS CARGOS 2.454
23102 DEL PERSONAL 9.197
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 303‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Subconcepto Euros
3 GASTOS FINANCIEROS 18.031
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.031
350 INTERESES DE DEMORA 18.031
35000 INTERESES DE DEMORA 18.031
6 INVERSIONES REALES 2.601.982
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 90.259
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 7.213
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 7.213
624 UTILLAJE 7.213
62400 UTILLAJE 7.213
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 16.688
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 16.688
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.065
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.065
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 48.867
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 48.867
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 7.213
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 7.213
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 7.215
635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 2.165
63501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.165
636 MOBILIARIO Y ENSERES 2.165
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 2.165
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.885
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.885
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 369.289
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.200
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.200
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 368.089
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 368.089
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,ARTÍST.Y CU 2.135.219
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.HIST.,ARTÍS 1.631.454
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA 1.000
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES 1.630.454
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 503.765
67300 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 503.765
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.797.898
76 A CORPORACIONES LOCALES 473.807
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 473.807
76420 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ 472.807
76427 CONVENIO AYTO. CARTAGENA. CONSTRUCCIÓN AUDITORIO 1.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 304‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Subconcepto Euros
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.324.091
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE 1.324.091
78420 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ 1.224.091
78421 INVESTIGACIONES E INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 100.000
Total Programa 5.625.124
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 305‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 458B CENTRO DE RESTAURACIÓN
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 250.115
12 FUNCIONARIOS 194.365
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 193.751
12000 SUELDO 91.827
12001 TRIENIOS 8.803
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 46.600
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 26.698
12005 OTRAS REMUNERACIONES 19.823
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 614
12100 SUELDO 314
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 170
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 95
12105 OTRAS REMUNERACIONES 35
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.227
151 GRATIFICACIONES 1.227
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.227
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 54.523
160 CUOTAS SOCIALES 54.523
16000 SEGURIDAD SOCIAL 54.523
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59.778
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 10
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 10
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.544
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.028
21200 EDIFICIOS 5.028
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.258
21300 MAQUINARIA 1.258
215 MOBILIARIO Y ENSERES 315
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 315
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 943
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 943
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.609
220 MATERIAL DE OFICINA 2.690
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 315
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 458B CENTRO DE RESTAURACIÓN
Subconcepto Euros
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.365
221 SUMINISTROS 23.286
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10
22101 AGUA 10
22104 VESTUARIO 315
22109 OTROS SUMINISTROS 22.951
222 COMUNICACIONES 2.685
22200 TELEFÓNICAS 2.527
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 158
223 TRANSPORTES 1.571
22300 TRANSPORTES 1.571
224 PRIMAS DE SEGURO 10
22409 DE OTROS RIESGOS 10
226 GASTOS DIVERSOS 6.448
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.227
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.679
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.227
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 315
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.919
22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.579
22703 POSTALES 158
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 154
22709 OTROS 5.028
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.585
230 DIETAS 2.760
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 307
23002 DEL PERSONAL 2.453
231 LOCOMOCIÓN 5.825
23101 DE ALTOS CARGOS 920
23102 DEL PERSONAL 4.905
6 INVERSIONES REALES 345.588
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 53.600
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 17.500
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 17.500
624 UTILLAJE 3.000
62400 UTILLAJE 3.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 4.100
62500 FONDO ARTÍSTICO 100
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 4.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 307‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 D.G. DE CULTURA
Programa 458B CENTRO DE RESTAURACIÓN
Subconcepto Euros
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 59.988
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 57.988
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 57.988
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,ARTÍST.Y CU 232.000
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.HIST.,ARTÍS 232.000
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA 102.000
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES 130.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 230.149
76 A CORPORACIONES LOCALES 36.705
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 36.705
76420 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ 36.705
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 193.444
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE 193.444
78420 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ 193.444
Total Programa 885.630
Total SERVICIO 29.448.520
Total SECCIÓN 865.730.979
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 16. C. ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN.: GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1601 SECRETARIA GENERAL 1.966.994 474.386 5.410.002
1602 D.G.CIENCIA,TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD INFORM 964.129 155.507 3.163.366
1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 3.958.837 495.139 210.010
1604 D.G. DE COMERCIO Y ARTESANÍA 1.053.879 275.480
1605 D.G.ECONOMÍA,PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA 1.032.897 293.543 192.057
1606 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS 382.848 92.405 1
Total General 9.359.584 1.786.460 8.975.436
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 309‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
7.851.382 521.500 29.650.124 30.171.624 38.023.006 38.023.006
4.283.002 917.612 10.253.660 11.171.272 15.454.274 15.454.274
4.663.986 831.643 9.257.981 10.089.624 14.753.610 14.753.610
1.329.359 719.500 2.297.400 3.016.900 4.346.259 4.346.259
1.518.497 462.281 12.000 474.281 1.992.778 1.992.778
475.254 841.417 1 841.418 1.316.672 1.316.672
20.121.480 4.293.953 51.471.166 55.765.119 75.886.599 75.886.599
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.966.994
10 ALTOS CARGOS 129.587
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.587
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.587
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 43.474
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 43.474
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 43.474
12 FUNCIONARIOS 1.451.507
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.439.486
12000 SUELDO 577.964
12001 TRIENIOS 101.730
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 329.667
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 282.110
12005 OTRAS REMUNERACIONES 148.015
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 12.021
12100 SUELDO 12.021
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.017
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 9.016
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.016
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 333.409
160 CUOTAS SOCIALES 333.409
16000 SEGURIDAD SOCIAL 333.409
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 474.386
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.975
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 33
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 33
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 630
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 630
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 8
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 8
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.144
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.144
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.144
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.144
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 8
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 8
209 CÁNONES 8
20900 CÁNONES 8
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 32.077
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 311‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.144
21200 EDIFICIOS 3.144
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.568
21300 MAQUINARIA 12.568
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.259
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.259
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.082
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.082
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 388.624
220 MATERIAL DE OFICINA 35.708
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.977
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.599
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.132
221 SUMINISTROS 66.907
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 55.394
22101 AGUA 7.542
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 630
22104 VESTUARIO 2.137
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 8
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 566
22109 OTROS SUMINISTROS 630
222 COMUNICACIONES 120.780
22200 TELEFÓNICAS 95.004
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18.852
22202 TÉLEX Y TELEFAX 3.772
22203 INFORMÁTICAS 8
22209 OTRAS COMUNICACIONES 3.144
223 TRANSPORTES 630
22300 TRANSPORTES 630
224 PRIMAS DE SEGURO 654
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 8
22402 DE VEHÍCULOS 8
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 8
22409 DE OTROS RIESGOS 630
225 TRIBUTOS 3.788
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 312‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22500 ESTATALES 8
22501 AUTONÓMICOS 8
22502 LOCALES 3.772
226 GASTOS DIVERSOS 41.065
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22.819
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.914
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 8
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 630
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.799
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 8
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.887
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 119.092
22700 LIMPIEZA Y ASEO 37.068
22701 SEGURIDAD 42.101
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 8
22703 POSTALES 3.144
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 33
22705 PROCESOS ELECTORALES 8
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.438
22707 PROCESO DE DATOS 1.259
22709 OTROS 33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.185
230 DIETAS 15.100
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 8.799
23002 DEL PERSONAL 6.285
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 8
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 8
231 LOCOMOCIÓN 8.817
23101 DE ALTOS CARGOS 3.772
23102 DEL PERSONAL 5.029
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 8
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 8
232 TRASLADOS 630
23200 TRASLADOS 630
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 630
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 630
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 8
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 21.525
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.525
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.525
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 313‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.410.002
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 5.410.001
440 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 5.410.000
44000 INFO.GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 4.815.000
44040 C.E.S. DE LA R.M.GTOS.GRALES. DE FUNCIONAMIENTO 595.000
449 A OTRAS EMPRESAS O ENTES PÚBLICOS 1
44910 SOCIEDAD REG.PARTIC.EMPRESARIALES.GTOS.GRALES.FUNC 1
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 1
48711 FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 1
6 INVERSIONES REALES 521.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 329.959
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 179.956
62100 EDIFICIOS 179.956
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.041
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.041
623 MAQUINARIA 6
62300 MAQUINARIA 6
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 39.956
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 39.956
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 79.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 79.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 10.041
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 10.041
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 10.041
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 181.500
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 26.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 26.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 155.500
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 155.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.650.124
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PBCOS.DE LA CARM 29.650.123
740 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 29.650.122
74000 INSTITUT.FOMENTO REG.MURC.OPERACIONES DE CAPITAL 29.584.122
74040 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R.M.OPERAC.CAPITA 66.000
749 A OTRAS EMPRESAS O ENTES PÚBLICOS 1
74910 SOCIEDAD REG.PARTIC.EMPRESARIALES.OPERAC.CAPITAL 1
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 1
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 314‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
78713 FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 1
Total Programa 38.023.006
Total SERVICIO 38.023.006
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 315‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 02 D.G.CIENCIA,TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD INFORM
Programa 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDAD INFORM
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 604.649
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 428.112
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 427.050
12000 SUELDO 191.338
12001 TRIENIOS 12.761
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 98.012
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 88.776
12005 OTRAS REMUNERACIONES 36.163
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.062
12100 SUELDO 1.062
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.865
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 1.864
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.864
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 123.304
160 CUOTAS SOCIALES 123.304
16000 SEGURIDAD SOCIAL 123.304
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 93.961
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.050
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.050
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 2.050
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.090
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.410
21200 EDIFICIOS 6.410
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.025
21300 MAQUINARIA 1.025
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 514
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 514
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.538
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.538
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.603
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.603
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.555
220 MATERIAL DE OFICINA 13.973
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.100
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.129
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 02 D.G.CIENCIA,TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD INFORM
Programa 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDAD INFORM
Subconcepto Euros
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.744
221 SUMINISTROS 5.250
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 7
22101 AGUA 1.025
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.538
22104 VESTUARIO 1.603
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 52
22109 OTROS SUMINISTROS 1.025
222 COMUNICACIONES 7.560
22200 TELEFÓNICAS 2.050
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.125
22202 TÉLEX Y TELEFAX 385
223 TRANSPORTES 643
22300 TRANSPORTES 643
224 PRIMAS DE SEGURO 1.121
22402 DE VEHÍCULOS 1.025
22409 DE OTROS RIESGOS 96
225 TRIBUTOS 513
22502 LOCALES 513
226 GASTOS DIVERSOS 17.159
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.939
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.939
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 8
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 627
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 646
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.336
22700 LIMPIEZA Y ASEO 7
22701 SEGURIDAD 7
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000
22709 OTROS 322
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 22.266
230 DIETAS 12.884
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.128
23002 DEL PERSONAL 9.756
231 LOCOMOCIÓN 9.382
23101 DE ALTOS CARGOS 3.128
23102 DEL PERSONAL 6.254
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.633.062
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 5
449 A OTRAS EMPRESAS O ENTES PÚBLICOS 5
44920 CONSEJO AUDIOVISUAL REGIÓN MURCIA.GTOS.GRALES.FUNC 5
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 02 D.G.CIENCIA,TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD INFORM
Programa 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDAD INFORM
Subconcepto Euros
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.200.000
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 1.200.000
47704 TELEVISIÓN DIGITAL TERRENAL 1.200.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.433.057
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 1.433.057
48702 FUNDACIÓN ÍNTEGRA 804.260
48709 FOMENTO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICAC. 628.797
6 INVERSIONES REALES 566.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 192.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000
62100 EDIFICIOS 150.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 18.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 18.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 374.500
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 29.500
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 29.500
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 345.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 345.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.329.704
76 A CORPORACIONES LOCALES 600.000
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 600.000
76707 DESARROLLO SOCIEDAD INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACION 600.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.900.000
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 1.900.000
77706 DESARROLLO DE TECONOLOGÍAS DE LA INFORM.Y COMUNICA 1.200.000
77707 FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 700.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.829.704
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 2.829.704
78703 FUNDACIÓN ÍNTEGRA 1.435.180
78705 DESARROLLO DE TECNOLOG.DE LA INFORMAC.Y COMUNICACI 1.394.524
Total Programa 9.227.876
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 02 D.G.CIENCIA,TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD INFORM
Programa 542C INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 359.480
12 FUNCIONARIOS 291.624
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 290.562
12000 SUELDO 132.107
12001 TRIENIOS 10.839
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 69.954
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 54.608
12005 OTRAS REMUNERACIONES 23.054
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.062
12100 SUELDO 1.062
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 603
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 602
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 602
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 67.253
160 CUOTAS SOCIALES 67.253
16000 SEGURIDAD SOCIAL 67.253
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 61.546
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.880
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.699
21200 EDIFICIOS 4.699
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.871
21300 MAQUINARIA 2.846
21301 INSTALACIONES 1.025
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 289
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 289
215 MOBILIARIO Y ENSERES 866
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 866
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.155
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.155
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.534
220 MATERIAL DE OFICINA 11.193
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.102
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.206
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.885
221 SUMINISTROS 3.072
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6
22101 AGUA 578
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 513
22104 VESTUARIO 917
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 02 D.G.CIENCIA,TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD INFORM
Programa 542C INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Subconcepto Euros
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 33
22109 OTROS SUMINISTROS 1.025
222 COMUNICACIONES 4.604
22200 TELEFÓNICAS 1.142
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.173
22202 TÉLEX Y TELEFAX 289
223 TRANSPORTES 578
22300 TRANSPORTES 578
224 PRIMAS DE SEGURO 1.091
22402 DE VEHÍCULOS 513
22409 DE OTROS RIESGOS 578
225 TRIBUTOS 256
22502 LOCALES 256
226 GASTOS DIVERSOS 16.439
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.564
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 8
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 578
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 289
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 301
22700 LIMPIEZA Y ASEO 6
22701 SEGURIDAD 6
22709 OTROS 289
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.132
230 DIETAS 8.629
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.000
23002 DEL PERSONAL 5.629
231 LOCOMOCIÓN 4.503
23102 DEL PERSONAL 4.503
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 530.304
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 530.304
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 530.304
48706 FUNDACIÓN SÉNECA 350.000
48708 FUNDACIONES PARA FOMENTO PLANES INVESTIG.Y ENSEÑAN 180.304
6 INVERSIONES REALES 351.112
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 351.112
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 351.107
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 351.107
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.923.956
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 02 D.G.CIENCIA,TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD INFORM
Programa 542C INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Subconcepto Euros
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 75.005
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 75.005
70903 ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 75.005
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 75.000
716 AL IMIDA 75.000
71600 OPERACIONES DE CAPITAL 75.000
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PBCOS.DE LA CARM 600.000
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 600.000
74220 UNIVERSIDADES. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 600.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 5
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 5
77709 FOMENTO ESTRATEGIA REGIONAL INVESTIGAC.E INNOVAC. 5
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.173.946
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 4.173.946
78702 FUNDACIÓN SÉNECA 3.688.941
78706 FOMENTO ESTRATEGIA REGIONAL INVESTIGAC.E INNOVAC. 450.005
78712 FUNDACIONES PARA FOMENTO PLANES INVESTIG.Y ENSEÑAN 35.000
Total Programa 6.226.398
Total SERVICIO 15.454.274
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 03 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Programa 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.847.348
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 2.237.757
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.224.726
12000 SUELDO 921.824
12001 TRIENIOS 139.324
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 508.014
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 439.277
12005 OTRAS REMUNERACIONES 216.287
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 13.031
12100 SUELDO 13.031
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.017
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 9.016
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.016
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 549.206
160 CUOTAS SOCIALES 549.206
16000 SEGURIDAD SOCIAL 549.206
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 349.042
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.382
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.382
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 14.382
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.512
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.320
21200 EDIFICIOS 15.320
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.689
21300 MAQUINARIA 1.689
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.251
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.251
215 MOBILIARIO Y ENSERES 845
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 845
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.407
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.407
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 217.183
220 MATERIAL DE OFICINA 26.510
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.613
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.645
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 322‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 03 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Programa 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA
Subconcepto Euros
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.252
221 SUMINISTROS 65.534
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 34.154
22101 AGUA 282
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 26.700
22104 VESTUARIO 2.389
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 57
22109 OTROS SUMINISTROS 1.952
222 COMUNICACIONES 10.870
22200 TELEFÓNICAS 5.303
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.003
22202 TÉLEX Y TELEFAX 564
223 TRANSPORTES 845
22300 TRANSPORTES 845
224 PRIMAS DE SEGURO 14.383
22402 DE VEHÍCULOS 1.876
22409 DE OTROS RIESGOS 12.507
225 TRIBUTOS 7
22502 LOCALES 7
226 GASTOS DIVERSOS 8.745
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 564
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.503
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 845
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.876
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 957
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 90.289
22700 LIMPIEZA Y ASEO 53.738
22701 SEGURIDAD 34.187
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.041
22707 PROCESO DE DATOS 1.041
22709 OTROS 282
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 96.965
230 DIETAS 40.520
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.126
23002 DEL PERSONAL 39.394
231 LOCOMOCIÓN 39.394
23101 DE ALTOS CARGOS 1.876
23102 DEL PERSONAL 37.518
232 TRASLADOS 50
23200 TRASLADOS 50
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 17.001
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 323‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 03 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Programa 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA
Subconcepto Euros
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 17.001
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 210.010
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 210.010
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 210.010
48701 FUNDACIÓN AGENCIA REGIONAL DE LA ENERGÍA 210.010
6 INVERSIONES REALES 419.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 207.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000
62100 EDIFICIOS 9.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 69.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 29.000
62201 PLAN REGIONAL DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 40.000
623 MAQUINARIA 17.000
62300 MAQUINARIA 17.000
624 UTILLAJE 9.000
62400 UTILLAJE 9.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 8.000
62500 FONDO ARTÍSTICO 6.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 45.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 45.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 24.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 24.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 26.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 26.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 212.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 11.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 11.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 201.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 201.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.227.930
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.300.000
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 1.300.000
76701 PLAN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 1.100.000
76703 ENERGÍAS RENOVABLES 200.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.927.930
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 6.927.930
77700 RECONVERSIÓN A GAS NATURAL 150.000
77702 INCENTIVOS A GENERAL ELECTRIC PLASTIC DE ESPAÑA 5.776.930
77703 ENERGÍAS RENOVABLES 354.000
77704 MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 120.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 03 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Programa 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA
Subconcepto Euros
77711 PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA 527.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 1.000.000
78700 FUNDACIÓN AGENCIA REGIONAL DE LA ENERGÍA 90.000
78711 ENERGÍAS RENOVABLES 910.000
Total Programa 13.053.330
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 03 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Programa 722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 708.436
12 FUNCIONARIOS 529.900
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 528.096
12000 SUELDO 233.434
12001 TRIENIOS 20.532
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 117.496
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 86.046
12005 OTRAS REMUNERACIONES 70.588
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.804
12100 SUELDO 1.804
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.765
150 PRODUCTIVIDAD 12.261
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 12.261
151 GRATIFICACIONES 1.504
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.504
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 164.771
160 CUOTAS SOCIALES 164.771
16000 SEGURIDAD SOCIAL 164.771
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 96.160
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.930
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.034
21200 EDIFICIOS 5.034
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.487
21300 MAQUINARIA 11.487
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.345
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.345
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.564
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.564
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 62.086
220 MATERIAL DE OFICINA 15.365
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.598
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.577
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.190
221 SUMINISTROS 22.964
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9.379
22101 AGUA 2.815
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2.502
22104 VESTUARIO 5.003
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 113
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 03 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Programa 722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
Subconcepto Euros
22109 OTROS SUMINISTROS 3.152
222 COMUNICACIONES 1.409
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 845
22202 TÉLEX Y TELEFAX 564
223 TRANSPORTES 751
22300 TRANSPORTES 751
224 PRIMAS DE SEGURO 5.165
22402 DE VEHÍCULOS 2.464
22409 DE OTROS RIESGOS 2.701
225 TRIBUTOS 1.251
22502 LOCALES 1.251
226 GASTOS DIVERSOS 4.675
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 282
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 564
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 1.126
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 845
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.858
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.506
22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.379
22701 SEGURIDAD 845
22709 OTROS 282
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.144
230 DIETAS 3.752
23002 DEL PERSONAL 3.752
231 LOCOMOCIÓN 8.392
23102 DEL PERSONAL 8.392
6 INVERSIONES REALES 18.033
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 18.033
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.033
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.033
623 MAQUINARIA 3.000
62300 MAQUINARIA 3.000
624 UTILLAJE 3.000
62400 UTILLAJE 3.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
Total Programa 822.629
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 03 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Programa 741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 403.053
12 FUNCIONARIOS 330.158
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 328.556
12000 SUELDO 132.616
12001 TRIENIOS 21.981
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 72.375
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 73.547
12005 OTRAS REMUNERACIONES 28.037
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.602
12100 SUELDO 1.602
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 602
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 601
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 601
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 72.293
160 CUOTAS SOCIALES 72.293
16000 SEGURIDAD SOCIAL 72.293
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.937
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.477
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.195
21300 MAQUINARIA 1.195
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 282
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 282
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22.989
220 MATERIAL DE OFICINA 7.947
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.877
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 732
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 338
221 SUMINISTROS 2.090
22104 VESTUARIO 895
22109 OTROS SUMINISTROS 1.195
222 COMUNICACIONES 3.778
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.464
22202 TÉLEX Y TELEFAX 314
224 PRIMAS DE SEGURO 1.564
22409 DE OTROS RIESGOS 1.564
226 GASTOS DIVERSOS 6.565
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 564
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.066
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 57
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 03 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Programa 741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA
Subconcepto Euros
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 564
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 314
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.045
22700 LIMPIEZA Y ASEO 763
22709 OTROS 282
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.471
230 DIETAS 12.945
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.940
23002 DEL PERSONAL 9.005
231 LOCOMOCIÓN 12.488
23101 DE ALTOS CARGOS 3.127
23102 DEL PERSONAL 9.361
232 TRASLADOS 19
23200 TRASLADOS 19
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 19
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 19
6 INVERSIONES REALES 394.610
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 90.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 90.000
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES 90.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 304.610
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 304.610
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 304.610
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.051
76 A CORPORACIONES LOCALES 30.051
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 30.051
76702 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD MINERA 30.051
Total Programa 877.651
Total SERVICIO 14.753.610
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 04 D.G. DE COMERCIO Y ARTESANÍA
Programa 622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 766.988
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 563.963
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 562.361
12000 SUELDO 241.159
12001 TRIENIOS 38.421
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 126.221
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 110.624
12005 OTRAS REMUNERACIONES 45.936
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.602
12100 SUELDO 1.602
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.805
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 1.804
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.804
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 149.852
160 CUOTAS SOCIALES 149.852
16000 SEGURIDAD SOCIAL 149.852
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 74.210
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.650
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.300
21200 EDIFICIOS 2.300
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 700
21300 MAQUINARIA 350
21301 INSTALACIONES 350
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.300
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.300
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 350
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 350
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.560
220 MATERIAL DE OFICINA 11.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000
221 SUMINISTROS 7.700
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.800
22104 VESTUARIO 900
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 330‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 04 D.G. DE COMERCIO Y ARTESANÍA
Programa 622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO
Subconcepto Euros
22109 OTROS SUMINISTROS 2.000
222 COMUNICACIONES 6.960
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.960
223 TRANSPORTES 4.900
22300 TRANSPORTES 4.900
225 TRIBUTOS 100
22502 LOCALES 100
226 GASTOS DIVERSOS 3.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 900
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.200
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 900
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.400
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.800
22709 OTROS 600
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.000
230 DIETAS 17.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 4.000
23002 DEL PERSONAL 13.000
231 LOCOMOCIÓN 15.000
23101 DE ALTOS CARGOS 3.000
23102 DEL PERSONAL 12.000
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
6 INVERSIONES REALES 452.000
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL 30.000
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 30.000
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 30.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 25.000
623 MAQUINARIA 500
62300 MAQUINARIA 500
624 UTILLAJE 400
62400 UTILLAJE 400
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 600
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 600
626 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.900
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.900
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 11.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 11.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 331‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 04 D.G. DE COMERCIO Y ARTESANÍA
Programa 622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO
Subconcepto Euros
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 200
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 200
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 397.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 397.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 397.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.028.400
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.226.000
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA 956.000
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 956.000
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 270.000
76705 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 270.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.100
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 15.100
77708 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL 15.100
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 787.300
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 787.300
78704 CÁMARAS DE COMERCIO 96.600
78707 PROMOCIÓN, FERIAS Y CERTÁMENES COMERCIALES 480.700
78709 COOPERACIÓN EMPRESARIAL PLAN MARCO 210.000
Total Programa 3.321.598
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 332‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 04 D.G. DE COMERCIO Y ARTESANÍA
Programa 724B ARTESANÍA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 286.891
12 FUNCIONARIOS 239.956
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 238.354
12000 SUELDO 96.383
12001 TRIENIOS 23.414
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 55.501
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 40.042
12005 OTRAS REMUNERACIONES 23.014
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.602
12100 SUELDO 1.602
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 603
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 602
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 602
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 46.332
160 CUOTAS SOCIALES 46.332
16000 SEGURIDAD SOCIAL 46.332
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 201.270
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.400
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.400
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 1.400
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23.100
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000
21200 EDIFICIOS 10.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.100
21300 MAQUINARIA 1.000
21301 INSTALACIONES 10.000
21302 UTILLAJE 100
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.600
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.600
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 300
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 167.070
220 MATERIAL DE OFICINA 2.400
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 300
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 600
221 SUMINISTROS 44.360
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 333‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 04 D.G. DE COMERCIO Y ARTESANÍA
Programa 724B ARTESANÍA
Subconcepto Euros
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 40.000
22101 AGUA 3.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 300
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 60
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000
222 COMUNICACIONES 2.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.000
223 TRANSPORTES 3.000
22300 TRANSPORTES 3.000
224 PRIMAS DE SEGURO 2.440
22402 DE VEHÍCULOS 240
22409 DE OTROS RIESGOS 2.200
225 TRIBUTOS 7.000
22502 LOCALES 7.000
226 GASTOS DIVERSOS 1.050
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 400
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 450
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 104.820
22700 LIMPIEZA Y ASEO 36.500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000
22709 OTROS 67.320
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.700
230 DIETAS 4.600
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 600
23002 DEL PERSONAL 4.000
231 LOCOMOCIÓN 5.000
23101 DE ALTOS CARGOS 300
23102 DEL PERSONAL 4.700
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 100
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 100
6 INVERSIONES REALES 267.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 18.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000
62100 EDIFICIOS 6.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.000
623 MAQUINARIA 3.000
62300 MAQUINARIA 3.000
624 UTILLAJE 300
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 04 D.G. DE COMERCIO Y ARTESANÍA
Programa 724B ARTESANÍA
Subconcepto Euros
62400 UTILLAJE 300
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 200
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 200
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.500
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 249.500
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 249.500
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 249.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 269.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 96.000
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 96.000
76706 PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 96.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 100.000
77710 AYUDAS AL SECTOR ARTESANO 100.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.000
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 73.000
78708 PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 73.000
Total Programa 1.024.661
Total SERVICIO 4.346.259
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 05 D.G.ECONOMÍA,PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Programa 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 597.102
12 FUNCIONARIOS 480.211
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 480.210
12000 SUELDO 204.288
12001 TRIENIOS 32.407
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 110.761
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 87.203
12005 OTRAS REMUNERACIONES 45.551
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1
12100 SUELDO 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.203
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 1.202
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.202
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 115.688
160 CUOTAS SOCIALES 114.485
16000 SEGURIDAD SOCIAL 114.485
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.203
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.203
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 222.927
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 49.025
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 18
21300 MAQUINARIA 6
21301 INSTALACIONES 6
21302 UTILLAJE 6
215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.027
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.027
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 43.980
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 43.980
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.383
220 MATERIAL DE OFICINA 22.307
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.855
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.027
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.425
221 SUMINISTROS 942
22109 OTROS SUMINISTROS 942
222 COMUNICACIONES 320
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 314
22203 INFORMÁTICAS 6
223 TRANSPORTES 6
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 05 D.G.ECONOMÍA,PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Programa 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN
Subconcepto Euros
22300 TRANSPORTES 6
224 PRIMAS DE SEGURO 376
22409 DE OTROS RIESGOS 376
226 GASTOS DIVERSOS 18.783
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 13.222
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.080
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.538
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 943
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.649
22703 POSTALES 3.459
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6
22707 PROCESO DE DATOS 6
22709 OTROS 3.178
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 27.277
230 DIETAS 15.990
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 615
23002 DEL PERSONAL 3.075
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 12.300
231 LOCOMOCIÓN 11.287
23101 DE ALTOS CARGOS 6.156
23102 DEL PERSONAL 5.125
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 97.242
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 97.242
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 97.242
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.977
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 63.977
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 45.977
48310 BECAS DE FORMACIÓN 45.977
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO 18.000
48903 PREMIOS ÁMBITO CIENCIA ECONÓMICA 18.000
6 INVERSIONES REALES 229.070
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 18.000
624 UTILLAJE 600
62400 UTILLAJE 600
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.400
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.400
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 05 D.G.ECONOMÍA,PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Programa 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN
Subconcepto Euros
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 211.070
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 169.000
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 169.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.050
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.050
646 PROPIEDAD INTELECTUAL 12.020
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 12.020
Total Programa 1.113.076
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 338‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 05 D.G.ECONOMÍA,PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Programa 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 435.795
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 306.763
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 306.762
12000 SUELDO 120.664
12001 TRIENIOS 24.224
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 68.274
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 64.869
12005 OTRAS REMUNERACIONES 28.731
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1
12100 SUELDO 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.203
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 1.202
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.202
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 76.461
160 CUOTAS SOCIALES 75.256
16000 SEGURIDAD SOCIAL 75.256
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.205
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.205
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 70.616
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.443
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6
21200 EDIFICIOS 6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12
21300 MAQUINARIA 6
21301 INSTALACIONES 6
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.232
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.232
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 8.193
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 8.193
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22.282
220 MATERIAL DE OFICINA 8.008
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.080
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.312
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 616
221 SUMINISTROS 924
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 339‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 05 D.G.ECONOMÍA,PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Programa 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
Subconcepto Euros
22104 VESTUARIO 308
22109 OTROS SUMINISTROS 616
222 COMUNICACIONES 1.848
22200 TELEFÓNICAS 1.848
223 TRANSPORTES 62
22300 TRANSPORTES 62
226 GASTOS DIVERSOS 10.196
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.080
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.853
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.109
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 154
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.244
22703 POSTALES 616
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6
22707 PROCESO DE DATOS 6
22709 OTROS 616
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.234
230 DIETAS 3.698
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.157
23002 DEL PERSONAL 1.541
231 LOCOMOCIÓN 7.536
23101 DE ALTOS CARGOS 6.150
23102 DEL PERSONAL 1.386
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 27.657
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 27.657
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 27.657
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128.080
46 A CORPORACIONES LOCALES 128.080
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL 128.080
46800 AGENCIA DE DESARROLLO DE LA COMARCA DEL NOROESTE 80.000
46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL 48.080
6 INVERSIONES REALES 233.211
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 233.211
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 194.211
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 194.211
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 39.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 39.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 12.000
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL 12.000
76800 AGENCIA DE DESARROLLO DE LA COMARCA DEL NOROESTE 12.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 340‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 05 D.G.ECONOMÍA,PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Programa 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
Subconcepto Euros
Total Programa 879.702
Total SERVICIO 1.992.778
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 341‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Programa 112D DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 382.848
10 ALTOS CARGOS 60.597
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 60.597
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.597
12 FUNCIONARIOS 255.783
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 255.782
12000 SUELDO 89.102
12001 TRIENIOS 17.217
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 60.561
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 66.020
12005 OTRAS REMUNERACIONES 22.882
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1
12100 SUELDO 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.809
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 4.808
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4.808
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 61.659
160 CUOTAS SOCIALES 61.659
16000 SEGURIDAD SOCIAL 61.659
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 92.405
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.668
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.087
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.087
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 335
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 335
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 246
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 246
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 52.445
220 MATERIAL DE OFICINA 9.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000
221 SUMINISTROS 2.000
22109 OTROS SUMINISTROS 2.000
222 COMUNICACIONES 6.000
22200 TELEFÓNICAS 6.000
226 GASTOS DIVERSOS 9.605
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.605
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 342‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 16 C. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Programa 112D DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Subconcepto Euros
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 25.840
22703 POSTALES 300
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.040
22709 OTROS 1.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38.292
230 DIETAS 18.846
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 9.274
23002 DEL PERSONAL 9.572
231 LOCOMOCIÓN 19.446
23101 DE ALTOS CARGOS 9.874
23102 DEL PERSONAL 9.572
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 1
441 A SOCIEDADES MERCANTILES 1
44130 PANOPTICO S.A.GASTOS GENERALS DE FUNCIONAMIENTO 1
6 INVERSIONES REALES 841.417
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 9.010
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.005
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.005
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.005
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.005
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 832.407
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 832.407
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 832.407
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PBCOS.DE LA CARM 1
741 A SOCIEDADES MERCANTILES 1
74130 PANOPTICO S.A.OPERACIONES DE CAPITAL 1
Total Programa 1.316.672
Total SERVICIO 1.316.672
Total SECCIÓN 75.886.599
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 343‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 17. C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1701 SECRETARIA GENERAL 4.611.513 1.426.938 24.000 5.869.130
1702 D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL 1.356.401 179.583 527.751
1703 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA 8.828.910 881.811 195.330
1704 D.G. INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO 2.123.791 54.830 16.909.130
1705 D.G. DE REGADIOS Y DESARROLLO RURAL 2.371.361 108.438 2.226.000
1706 D.G. DE GANADERIA Y PESCA 2.427.575 54.372 997.684
1707 D.G. DEL AGUA 1.238.364 94.136
1708 D.G. DEL MEDIO NATURAL 5.648.457 2.868.862 466.865
Total General 28.606.372 5.668.970 24.000 27.191.890
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 344‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
11.931.581 2.515.108 3.077.471 5.592.579 17.524.160 17.524.160
2.063.735 15.263.327 81.000 15.344.327 17.408.062 17.408.062
9.906.051 2.586.405 12.123.781 14.710.186 24.616.237 24.616.237
19.087.751 871.810 18.587.880 19.459.690 38.547.441 38.547.441
4.705.799 11.154.951 6.404.012 17.558.963 22.264.762 22.264.762
3.479.631 3.452.525 5.961.736 9.414.261 12.893.892 12.893.892
1.332.500 43.834.117 601.012 44.435.129 45.767.629 45.767.629
8.984.184 10.948.019 1.524.432 12.472.451 21.456.635 21.456.635
61.491.232 90.626.262 48.361.324 138.987.586 200.478.818 200.478.818
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 633C IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.406.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.406.000
479 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 1.406.000
47901 DAÑOS POR INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS 1.406.000
Total Programa 1.406.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 4.611.513
10 ALTOS CARGOS 129.587
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.587
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.587
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 124.500
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 124.500
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.500
12 FUNCIONARIOS 3.367.380
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.346.945
12000 SUELDO 1.381.599
12001 TRIENIOS 251.564
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 763.307
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 571.612
12005 OTRAS REMUNERACIONES 378.863
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 20.435
12100 SUELDO 20.435
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 88.037
151 GRATIFICACIONES 88.037
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 88.037
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 902.009
160 CUOTAS SOCIALES 883.978
16000 SEGURIDAD SOCIAL 883.978
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 18.031
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18.031
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.426.938
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 36.300
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.300
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 36.300
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 105.820
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.000
21200 EDIFICIOS 22.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.000
21300 MAQUINARIA 3.000
21301 INSTALACIONES 30.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.178
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 12.178
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 38.322
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 38.322
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 320
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 320
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.245.285
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
220 MATERIAL DE OFICINA 60.974
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 17.594
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 18.380
221 SUMINISTROS 138.786
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 84.407
22101 AGUA 11.537
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 25.000
22104 VESTUARIO 13.459
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 383
22109 OTROS SUMINISTROS 4.000
222 COMUNICACIONES 383.225
22200 TELEFÓNICAS 365.051
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.613
22202 TÉLEX Y TELEFAX 159
22203 INFORMÁTICAS 6
22209 OTRAS COMUNICACIONES 8.396
223 TRANSPORTES 4.000
22300 TRANSPORTES 4.000
224 PRIMAS DE SEGURO 127.190
22402 DE VEHÍCULOS 122.000
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 190
22409 DE OTROS RIESGOS 5.000
225 TRIBUTOS 30.414
22500 ESTATALES 251
22501 AUTONÓMICOS 163
22502 LOCALES 30.000
226 GASTOS DIVERSOS 75.692
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 35.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 313
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.379
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 425.004
22700 LIMPIEZA Y ASEO 352.000
22701 SEGURIDAD 70.000
22703 POSTALES 313
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 190
22709 OTROS 2.501
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.533
230 DIETAS 25.843
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 5.000
23002 DEL PERSONAL 20.843
231 LOCOMOCIÓN 13.678
23101 DE ALTOS CARGOS 10.000
23102 DEL PERSONAL 3.678
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 6
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 6
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 6
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 6
3 GASTOS FINANCIEROS 24.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 24.000
350 INTERESES DE DEMORA 24.000
35000 INTERESES DE DEMORA 24.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.463.130
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 4.125.130
416 AL IMIDA 4.125.130
41600 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 4.125.130
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 338.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 61.500
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 61.500
488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICAL 276.500
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS 276.500
6 INVERSIONES REALES 2.515.108
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 404.000
623 MAQUINARIA 6.000
62300 MAQUINARIA 6.000
624 UTILLAJE 6.000
62400 UTILLAJE 6.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 6.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 206.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 206.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 144.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 144.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 561.108
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 295.108
63100 EDIFICIOS 283.108
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 10.000
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 10.000
633 MAQUINARIA 3.000
63300 MAQUINARIA 3.000
634 UTILLAJE 6.000
63400 UTILLAJE 6.000
636 MOBILIARIO Y ENSERES 22.000
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 22.000
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 192.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 192.000
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.550.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.200.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.200.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 350.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 350.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.077.471
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 3.077.471
716 AL IMIDA 3.077.471
71600 OPERACIONES DE CAPITAL 3.077.471
Total Programa 16.118.160
Total SERVICIO 17.524.160
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
Programa 442A CALIDAD AMBIENTAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.281.948
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 961.391
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 961.385
12000 SUELDO 454.225
12001 TRIENIOS 53.473
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 229.060
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 143.385
12005 OTRAS REMUNERACIONES 81.242
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 6
12100 SUELDO 6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.912
151 GRATIFICACIONES 6.912
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.912
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 262.277
160 CUOTAS SOCIALES 262.277
16000 SEGURIDAD SOCIAL 262.277
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 93.855
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.419
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.410
21200 EDIFICIOS 2.410
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000
21300 MAQUINARIA 12.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 301
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 301
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.501
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.501
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.606
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.606
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 601
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 601
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.821
220 MATERIAL DE OFICINA 17.020
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.010
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.010
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
Programa 442A CALIDAD AMBIENTAL
Subconcepto Euros
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000
221 SUMINISTROS 1.511
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 301
22104 VESTUARIO 150
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 60
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000
222 COMUNICACIONES 8.229
22200 TELEFÓNICAS 6
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 7.616
22203 INFORMÁTICAS 6
22209 OTRAS COMUNICACIONES 601
223 TRANSPORTES 301
22300 TRANSPORTES 301
224 PRIMAS DE SEGURO 600
22409 DE OTROS RIESGOS 600
225 TRIBUTOS 1.000
22502 LOCALES 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 23.685
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.901
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.675
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 151
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.952
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 6
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.475
22700 LIMPIEZA Y ASEO 6
22701 SEGURIDAD 6
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 151
22703 POSTALES 1.202
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.202
22707 PROCESO DE DATOS 6
22709 OTROS 902
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.413
230 DIETAS 4.705
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.902
23002 DEL PERSONAL 1.803
231 LOCOMOCIÓN 9.506
23101 DE ALTOS CARGOS 7.053
23102 DEL PERSONAL 2.453
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.202
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.202
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.202
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
Programa 442A CALIDAD AMBIENTAL
Subconcepto Euros
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.202
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.202
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 447.751
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 75.000
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 75.000
44201 UNIVERSIDAD DE MURCIA.GASTOS ESPECÍFICOS 75.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 90.150
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 90.150
46033 ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 90.150
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 282.601
488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICAL 282.601
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 246.722
48805 CÁMARAS DE COMERCIO 35.879
6 INVERSIONES REALES 4.192.247
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL 3.526.990
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.526.990
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.526.990
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 665.257
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 200.000
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 200.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 465.257
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 465.257
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51.000
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 51.000
78008 ACTUACIONES PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL 51.000
Total Programa 6.066.801
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
Programa 442C EDUCACIÓN E INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 63.243
12 FUNCIONARIOS 49.893
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 49.893
12000 SUELDO 20.056
12001 TRIENIOS 5.416
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.248
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 8.800
12005 OTRAS REMUNERACIONES 4.373
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600
151 GRATIFICACIONES 600
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 600
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 12.750
160 CUOTAS SOCIALES 12.750
16000 SEGURIDAD SOCIAL 12.750
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.457
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.955
220 MATERIAL DE OFICINA 2.505
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.303
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 601
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 601
221 SUMINISTROS 144
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 100
22101 AGUA 44
222 COMUNICACIONES 1.202
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.202
223 TRANSPORTES 301
22300 TRANSPORTES 301
226 GASTOS DIVERSOS 1.803
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.803
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.502
230 DIETAS 751
23002 DEL PERSONAL 751
231 LOCOMOCIÓN 751
23102 DEL PERSONAL 751
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 80.000
48031 ACTUACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 80.000
6 INVERSIONES REALES 96.101
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 28.101
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 354‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
Programa 442C EDUCACIÓN E INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Subconcepto Euros
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 25.101
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 25.101
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 68.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 68.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 68.000
Total Programa 246.801
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 355‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
Programa 442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 11.210
12 FUNCIONARIOS 3.000
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.000
12100 SUELDO 3.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.612
151 GRATIFICACIONES 6.612
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.612
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 1.598
160 CUOTAS SOCIALES 1.598
16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.598
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78.271
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.807
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.404
21200 EDIFICIOS 2.404
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000
21300 MAQUINARIA 7.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.502
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.502
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 601
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 601
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 52.747
220 MATERIAL DE OFICINA 16.626
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.414
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.404
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.808
221 SUMINISTROS 2.780
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 300
22104 VESTUARIO 150
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 60
22109 OTROS SUMINISTROS 2.270
222 COMUNICACIONES 7.421
22200 TELEFÓNICAS 6
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.808
22203 INFORMÁTICAS 601
22209 OTRAS COMUNICACIONES 6
223 TRANSPORTES 300
22300 TRANSPORTES 300
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 356‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
Programa 442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL
Subconcepto Euros
226 GASTOS DIVERSOS 17.706
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 902
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14.010
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 150
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.638
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 6
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.914
22700 LIMPIEZA Y ASEO 6
22701 SEGURIDAD 6
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 151
22703 POSTALES 1.202
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.641
22707 PROCESO DE DATOS 6
22709 OTROS 3.902
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.515
230 DIETAS 5.208
23002 DEL PERSONAL 5.208
231 LOCOMOCIÓN 5.105
23102 DEL PERSONAL 5.105
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.202
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.202
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.202
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.202
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.202
6 INVERSIONES REALES 10.974.979
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 12.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 12.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 12.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 13.802
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 13.802
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 13.802
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 308.148
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 308.148
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 308.148
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 10.641.029
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 10.641.029
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 10.641.029
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 30.000
700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 30.000
70002 SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 30.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 357‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
Programa 442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL
Subconcepto Euros
Total Programa 11.094.460
Total SERVICIO 17.408.062
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 358‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 542A FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.234.620
12 FUNCIONARIOS 2.554.333
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.539.333
12000 SUELDO 1.124.039
12001 TRIENIOS 211.104
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 551.120
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 416.007
12005 OTRAS REMUNERACIONES 237.063
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 15.000
12100 SUELDO 15.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.717
151 GRATIFICACIONES 7.717
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 7.717
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 672.570
160 CUOTAS SOCIALES 672.570
16000 SEGURIDAD SOCIAL 672.570
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 337.264
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95.000
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 600
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 600
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.000
21200 EDIFICIOS 28.000
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 11.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.200
21300 MAQUINARIA 10.000
21301 INSTALACIONES 24.200
21302 UTILLAJE 1.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.200
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.200
215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.400
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.400
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.600
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.600
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 232.800
220 MATERIAL DE OFICINA 13.200
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.200
221 SUMINISTROS 214.600
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 53.700
22101 AGUA 33.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 359‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 542A FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Subconcepto Euros
22102 GAS 3.900
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 26.000
22104 VESTUARIO 6.600
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 80.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.400
22109 OTROS SUMINISTROS 10.000
222 COMUNICACIONES 1.200
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 600
22209 OTRAS COMUNICACIONES 600
223 TRANSPORTES 600
22300 TRANSPORTES 600
224 PRIMAS DE SEGURO 2.000
22409 DE OTROS RIESGOS 2.000
225 TRIBUTOS 1.200
22502 LOCALES 1.200
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.464
230 DIETAS 7.464
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.000
23002 DEL PERSONAL 4.464
231 LOCOMOCIÓN 2.000
23101 DE ALTOS CARGOS 200
23102 DEL PERSONAL 1.800
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195.330
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 180.304
449 A OTRAS EMPRESAS O ENTES PÚBLICOS 180.304
44900 CÁMARA AGRARIA.GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 180.304
46 A CORPORACIONES LOCALES 15.026
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 15.026
46000 ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE AGRICULTURA 15.026
6 INVERSIONES REALES 941.542
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 280.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 157.000
62100 EDIFICIOS 1.000
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES 156.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 115.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 115.000
623 MAQUINARIA 2.500
62300 MAQUINARIA 2.500
624 UTILLAJE 1.000
62400 UTILLAJE 1.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 500
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 360‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 542A FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Subconcepto Euros
62500 FONDO ARTÍSTICO 500
626 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 188.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 109.000
63100 EDIFICIOS 30.000
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES 79.000
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 64.000
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 64.000
633 MAQUINARIA 8.000
63300 MAQUINARIA 8.000
634 UTILLAJE 1.000
63400 UTILLAJE 1.000
636 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES 500
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 473.542
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 473.542
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 473.542
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.066.273
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 20.000
700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 20.000
70003 CONVENIO CEBAS 20.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 954.273
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 954.273
77010 DESARROLLO PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y TRANSF.TECNOLÓ 954.273
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.000
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 12.000
78002 COMUNIDADES DE REGANTES 12.000
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 80.000
78706 FOMENTO ESTRATEGIA REGIONAL INVESTIGAC.E INNOVAC. 80.000
Total Programa 5.775.029
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 361‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN EXPLOTAC
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.888.666
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 3.059.242
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.053.242
12000 SUELDO 1.252.111
12001 TRIENIOS 323.461
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 661.727
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 559.363
12005 OTRAS REMUNERACIONES 256.580
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 6.000
12100 SUELDO 6.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600
151 GRATIFICACIONES 600
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 600
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 777.456
160 CUOTAS SOCIALES 777.456
16000 SEGURIDAD SOCIAL 777.456
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 208.594
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.654
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 5.000
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES 5.500
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 154
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 154
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.246
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.006
21200 EDIFICIOS 6.254
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 2.752
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.628
21300 MAQUINARIA 876
21301 INSTALACIONES 876
21302 UTILLAJE 876
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.190
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.190
215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.784
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.784
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 638
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 638
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 362‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN EXPLOTAC
Subconcepto Euros
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 154.556
220 MATERIAL DE OFICINA 24.145
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.694
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.853
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.598
221 SUMINISTROS 67.877
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.596
22101 AGUA 3.508
22102 GAS 6
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 41.460
22104 VESTUARIO 940
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 615
22109 OTROS SUMINISTROS 4.752
222 COMUNICACIONES 12.536
22200 TELEFÓNICAS 6
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.500
22209 OTRAS COMUNICACIONES 30
223 TRANSPORTES 938
22300 TRANSPORTES 938
224 PRIMAS DE SEGURO 10.610
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 10.610
225 TRIBUTOS 2.602
22502 LOCALES 2.602
226 GASTOS DIVERSOS 1.314
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 438
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 438
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 438
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.534
22700 LIMPIEZA Y ASEO 34.534
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.138
230 DIETAS 15.008
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.502
23002 DEL PERSONAL 12.506
231 LOCOMOCIÓN 8.130
23101 DE ALTOS CARGOS 3.127
23102 DEL PERSONAL 5.003
6 INVERSIONES REALES 512.950
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 173.050
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.200
62100 EDIFICIOS 26.200
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.600
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 363‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN EXPLOTAC
Subconcepto Euros
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.600
623 MAQUINARIA 1.700
62300 MAQUINARIA 1.700
624 UTILLAJE 1.550
62400 UTILLAJE 1.550
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.500
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.500
626 MOBILIARIO Y ENSERES 29.500
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 29.500
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 11.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 11.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 56.900
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000
63100 EDIFICIOS 25.000
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.600
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.600
633 MAQUINARIA 1.600
63300 MAQUINARIA 1.600
634 UTILLAJE 1.500
63400 UTILLAJE 1.500
635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000
63501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000
636 MOBILIARIO Y ENSERES 23.000
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 23.000
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 600
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 600
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.600
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.600
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 283.000
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 100.000
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 100.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 33.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 33.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.057.502
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 200.000
700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 200.000
70001 COMPENSACIÓN AL MAPA 200.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN EXPLOTAC
Subconcepto Euros
77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.857.502
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 10.857.502
77012 MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS AGRARIAS 3.997.512
77013 OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA DE RIEGO 359.990
77051 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS 6.500.000
Total Programa 15.667.712
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.206.840
12 FUNCIONARIOS 920.832
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 914.832
12000 SUELDO 407.407
12001 TRIENIOS 47.011
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 195.680
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 167.046
12005 OTRAS REMUNERACIONES 97.688
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 6.000
12100 SUELDO 6.000
13 LABORALES 23.440
131 LABORAL TEMPORAL 23.440
13100 SALARIOS 23.440
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.250
151 GRATIFICACIONES 2.250
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.250
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 260.318
160 CUOTAS SOCIALES 260.318
16000 SEGURIDAD SOCIAL 260.318
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 296.727
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.228
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.737
21200 EDIFICIOS 15.737
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.197
21300 MAQUINARIA 33.197
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.294
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.294
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 232.687
220 MATERIAL DE OFICINA 5.036
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.147
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.889
221 SUMINISTROS 50.986
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 28.326
22101 AGUA 5.036
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 9.441
22104 VESTUARIO 4.036
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.000
22109 OTROS SUMINISTROS 3.147
222 COMUNICACIONES 5.352
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Euros
22200 TELEFÓNICAS 5.036
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 316
223 TRANSPORTES 2.518
22300 TRANSPORTES 2.518
224 PRIMAS DE SEGURO 3.147
22409 DE OTROS RIESGOS 3.147
225 TRIBUTOS 1.889
22502 LOCALES 1.889
226 GASTOS DIVERSOS 3.147
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.147
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 160.612
22700 LIMPIEZA Y ASEO 67.466
22701 SEGURIDAD 85.127
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.945
22709 OTROS 3.074
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.812
230 DIETAS 5.036
23002 DEL PERSONAL 5.036
231 LOCOMOCIÓN 3.776
23102 DEL PERSONAL 3.776
6 INVERSIONES REALES 570.962
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 140.700
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000
62100 EDIFICIOS 3.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.000
623 MAQUINARIA 3.000
62300 MAQUINARIA 3.000
624 UTILLAJE 3.000
62400 UTILLAJE 3.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 119.700
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 119.700
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 160.262
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 142.262
63100 EDIFICIOS 142.262
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Euros
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 600
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 600
633 MAQUINARIA 600
63300 MAQUINARIA 600
634 UTILLAJE 600
63400 UTILLAJE 600
635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 600
63501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 600
636 MOBILIARIO Y ENSERES 600
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 600
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.400
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.400
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES 600
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 600
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 270.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 270.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 270.000
Total Programa 2.074.529
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 498.784
12 FUNCIONARIOS 411.135
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 408.135
12000 SUELDO 168.657
12001 TRIENIOS 37.364
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 91.975
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 73.508
12005 OTRAS REMUNERACIONES 36.631
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.000
12100 SUELDO 3.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 84.649
160 CUOTAS SOCIALES 84.649
16000 SEGURIDAD SOCIAL 84.649
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.226
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.556
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 307
21300 MAQUINARIA 307
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.188
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.188
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 61
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 61
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.422
220 MATERIAL DE OFICINA 3.334
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.139
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 195
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000
221 SUMINISTROS 8.235
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.377
22101 AGUA 6
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.000
22104 VESTUARIO 846
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6
222 COMUNICACIONES 895
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 895
225 TRIBUTOS 18
22500 ESTATALES 6
22501 AUTONÓMICOS 6
22502 LOCALES 6
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D.G. MODERNIZ.EXPLOTAC.Y CAPACIT.AGRARIA
Programa 712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO
Subconcepto Euros
226 GASTOS DIVERSOS 1.800
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.300
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 6
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 488
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.140
22700 LIMPIEZA Y ASEO 10.801
22703 POSTALES 500
22709 OTROS 1.839
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.248
230 DIETAS 5.670
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.073
23002 DEL PERSONAL 4.597
231 LOCOMOCIÓN 3.578
23101 DE ALTOS CARGOS 1.073
23102 DEL PERSONAL 2.505
6 INVERSIONES REALES 560.951
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 12.020
624 UTILLAJE 2.300
62400 UTILLAJE 2.300
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.200
62500 FONDO ARTÍSTICO 1.200
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.500
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.500
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.020
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.020
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 6.010
636 MOBILIARIO Y ENSERES 3.005
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.005
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.005
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.005
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 542.921
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 542.921
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 542.921
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6
77 A EMPRESAS PRIVADAS 6
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 6
77053 ATRIAS 6
Total Programa 1.098.967
Total SERVICIO 24.616.237
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 370‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 04 D.G. INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
Programa 712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIALIZ.Y CALIDAD
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.064.556
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 823.133
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 813.733
12000 SUELDO 349.311
12001 TRIENIOS 62.037
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 182.434
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 156.328
12005 OTRAS REMUNERACIONES 63.623
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 9.400
12100 SUELDO 9.400
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.021
151 GRATIFICACIONES 12.021
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 12.021
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 178.034
160 CUOTAS SOCIALES 178.034
16000 SEGURIDAD SOCIAL 178.034
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.563
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.275
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.275
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.275
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.589
220 MATERIAL DE OFICINA 4.635
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.876
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.533
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.226
221 SUMINISTROS 2.734
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.312
22104 VESTUARIO 625
22109 OTROS SUMINISTROS 797
222 COMUNICACIONES 2.563
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.250
22209 OTRAS COMUNICACIONES 313
223 TRANSPORTES 595
22300 TRANSPORTES 595
226 GASTOS DIVERSOS 2.219
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 159
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.251
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 371‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 04 D.G. INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
Programa 712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIALIZ.Y CALIDAD
Subconcepto Euros
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 650
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 159
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 843
22703 POSTALES 843
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.699
230 DIETAS 9.300
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.159
23002 DEL PERSONAL 8.141
231 LOCOMOCIÓN 10.399
23101 DE ALTOS CARGOS 2.452
23102 DEL PERSONAL 7.947
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.006.655
47 A EMPRESAS PRIVADAS 601.655
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 601.655
47001 ASOCIACIONISMO AGRARIO 601.655
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 405.000
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 405.000
48002 CONSEJOS REGULADORES 405.000
6 INVERSIONES REALES 577.810
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 2.010
626 MOBILIARIO Y ENSERES 2.010
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 2.010
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 11.700
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 11.700
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 11.700
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 564.100
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 564.100
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 564.100
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.202.130
77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.951.895
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 11.951.895
77020 APOYO A ENTIDADES ASOCIATIVAS 596.265
77021 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 11.355.630
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 250.235
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 250.235
78000 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA 250.235
Total Programa 14.885.714
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 372‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 04 D.G. INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
Programa 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.059.235
12 FUNCIONARIOS 846.893
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 840.493
12000 SUELDO 360.371
12001 TRIENIOS 66.907
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 184.081
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 151.456
12005 OTRAS REMUNERACIONES 77.678
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 6.400
12100 SUELDO 6.400
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.021
151 GRATIFICACIONES 9.021
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.021
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 203.321
160 CUOTAS SOCIALES 203.321
16000 SEGURIDAD SOCIAL 203.321
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.267
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.188
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 6
21300 MAQUINARIA 6
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.176
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.176
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.187
220 MATERIAL DE OFICINA 3.779
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.674
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 105
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000
221 SUMINISTROS 656
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 6
22104 VESTUARIO 6
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6
22109 OTROS SUMINISTROS 638
222 COMUNICACIONES 895
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 895
225 TRIBUTOS 18
22500 ESTATALES 6
22501 AUTONÓMICOS 6
22502 LOCALES 6
226 GASTOS DIVERSOS 2.494
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 04 D.G. INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
Programa 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Subconcepto Euros
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.226
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 649
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 6
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 613
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.345
22703 POSTALES 2.500
22707 PROCESO DE DATOS 6
22709 OTROS 1.839
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.892
230 DIETAS 3.744
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.146
23002 DEL PERSONAL 2.598
231 LOCOMOCIÓN 3.148
23101 DE ALTOS CARGOS 1.146
23102 DEL PERSONAL 2.002
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.902.475
47 A EMPRESAS PRIVADAS 15.902.475
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 15.902.475
47002 CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS 3.993.310
47003 ESTADÍSTICA AGRARIA 87.739
47010 AYUDAS PRODUCTORES FRUTOS SECOS 11.821.426
6 INVERSIONES REALES 294.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 294.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 294.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 294.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.385.750
77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.385.750
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 6.385.750
77050 PROMOCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 6
77054 AYUDAS PRODUCTORES FRUTOS SECOS 6.385.744
Total Programa 23.661.727
Total SERVICIO 38.547.441
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 374‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 05 D.G. DE REGADIOS Y DESARROLLO RURAL
Programa 531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.453.115
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 1.129.007
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.114.507
12000 SUELDO 455.947
12001 TRIENIOS 96.514
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 251.387
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 199.961
12005 OTRAS REMUNERACIONES 110.698
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 14.500
12100 SUELDO 14.500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 269.740
160 CUOTAS SOCIALES 269.740
16000 SEGURIDAD SOCIAL 269.740
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 56.687
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.383
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.383
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.383
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 38.704
220 MATERIAL DE OFICINA 10.692
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.092
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.025
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.575
221 SUMINISTROS 1.230
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 615
22109 OTROS SUMINISTROS 615
222 COMUNICACIONES 17.192
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 16.577
22209 OTRAS COMUNICACIONES 615
226 GASTOS DIVERSOS 4.400
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 600
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.190
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 375‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 05 D.G. DE REGADIOS Y DESARROLLO RURAL
Programa 531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL
Subconcepto Euros
22709 OTROS 5.190
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.600
230 DIETAS 12.600
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 600
23002 DEL PERSONAL 12.000
231 LOCOMOCIÓN 2.000
23101 DE ALTOS CARGOS 1.000
23102 DEL PERSONAL 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.226.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.226.000
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 2.200.000
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES 2.200.000
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 26.000
47302 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 26.000
6 INVERSIONES REALES 5.144.821
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 14.000
624 UTILLAJE 11.500
62400 UTILLAJE 11.500
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 500
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 500
626 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 413.912
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 413.912
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 413.912
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 4.716.909
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 4.716.909
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 4.716.909
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.901.686
76 A CORPORACIONES LOCALES 510.000
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 510.000
76000 CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 510.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.391.686
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 1.391.686
77001 FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS 510.000
77002 INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS EN ZONAS DESFAVOREC 160.000
77004 PROGRAMA LEADER 719.962
77005 CESE ANTICIPADO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 1.724
Total Programa 10.782.309
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 376‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 05 D.G. DE REGADIOS Y DESARROLLO RURAL
Programa 531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 918.246
12 FUNCIONARIOS 750.327
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 739.277
12000 SUELDO 301.773
12001 TRIENIOS 75.668
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 160.741
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 139.313
12005 OTRAS REMUNERACIONES 61.782
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 11.050
12100 SUELDO 11.050
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 164.919
160 CUOTAS SOCIALES 164.919
16000 SEGURIDAD SOCIAL 164.919
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.751
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.075
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.075
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.075
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.576
220 MATERIAL DE OFICINA 10.348
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.173
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.025
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.150
221 SUMINISTROS 6.350
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.120
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 615
22109 OTROS SUMINISTROS 615
222 COMUNICACIONES 10.968
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.353
22209 OTRAS COMUNICACIONES 615
225 TRIBUTOS 3.895
22502 LOCALES 3.895
226 GASTOS DIVERSOS 8.400
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 600
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.600
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.400
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 615
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 377‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 05 D.G. DE REGADIOS Y DESARROLLO RURAL
Programa 531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS
Subconcepto Euros
22709 OTROS 615
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.100
230 DIETAS 6.600
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 600
23002 DEL PERSONAL 6.000
231 LOCOMOCIÓN 1.500
23101 DE ALTOS CARGOS 600
23102 DEL PERSONAL 900
6 INVERSIONES REALES 6.010.130
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 16.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 16.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 16.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 5.994.130
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 5.994.130
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 5.994.130
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.502.326
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.502.326
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 4.502.326
78002 COMUNIDADES DE REGANTES 4.502.326
Total Programa 11.482.453
Total SERVICIO 22.264.762
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 378‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 06 D.G. DE GANADERIA Y PESCA
Programa 712B PESCA Y ACUICULTURA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 528.136
12 FUNCIONARIOS 421.311
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 418.306
12000 SUELDO 182.097
12001 TRIENIOS 37.338
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 94.019
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 64.303
12005 OTRAS REMUNERACIONES 40.549
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.005
12100 SUELDO 3.005
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.300
151 GRATIFICACIONES 3.300
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.300
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 103.525
160 CUOTAS SOCIALES 103.525
16000 SEGURIDAD SOCIAL 103.525
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.482
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.932
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.932
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 2.932
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.426
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6
21200 EDIFICIOS 6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 210
21300 MAQUINARIA 210
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 180
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 180
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.624
220 MATERIAL DE OFICINA 2.972
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.572
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 800
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 600
221 SUMINISTROS 3.672
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 600
22101 AGUA 360
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2.300
22104 VESTUARIO 6
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 379‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 06 D.G. DE GANADERIA Y PESCA
Programa 712B PESCA Y ACUICULTURA
Subconcepto Euros
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6
22109 OTROS SUMINISTROS 400
222 COMUNICACIONES 700
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 700
223 TRANSPORTES 300
22300 TRANSPORTES 300
224 PRIMAS DE SEGURO 800
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 800
225 TRIBUTOS 18
22500 ESTATALES 6
22501 AUTONÓMICOS 6
22502 LOCALES 6
226 GASTOS DIVERSOS 1.562
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 300
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 6
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.250
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 600
22703 POSTALES 300
22709 OTROS 300
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.500
230 DIETAS 2.000
23002 DEL PERSONAL 2.000
231 LOCOMOCIÓN 3.500
23102 DEL PERSONAL 3.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 637.078
47 A EMPRESAS PRIVADAS 601.012
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 601.012
47005 SECTOR PESQUERO 601.012
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.066
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 36.066
48003 COFRADÍAS DE PESCADORES 36.060
48030 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DEL LITORAL 6
6 INVERSIONES REALES 1.180.549
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 1.202
623 MAQUINARIA 601
62300 MAQUINARIA 601
626 MOBILIARIO Y ENSERES 601
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 601
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.179.347
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.179.347
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 380‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 06 D.G. DE GANADERIA Y PESCA
Programa 712B PESCA Y ACUICULTURA
Subconcepto Euros
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.179.347
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.365.337
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 52.416
700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 52.416
70000 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 52.416
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CARM 267.363
716 AL IMIDA 267.363
71600 OPERACIONES DE CAPITAL 267.363
77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.045.558
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 4.045.558
77060 MODERNIZACIÓN Y APOYO AL SECTOR PESQUERO 4.045.558
Total Programa 6.731.582
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 381‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 06 D.G. DE GANADERIA Y PESCA
Programa 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.899.439
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 1.464.477
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.454.877
12000 SUELDO 613.410
12001 TRIENIOS 103.210
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 302.947
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 311.142
12005 OTRAS REMUNERACIONES 124.168
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 9.600
12100 SUELDO 9.600
13 LABORALES 12.021
131 LABORAL TEMPORAL 12.021
13100 SALARIOS 12.021
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.021
151 GRATIFICACIONES 12.021
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 12.021
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 359.552
160 CUOTAS SOCIALES 359.552
16000 SEGURIDAD SOCIAL 359.552
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.890
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.200
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.853
220 MATERIAL DE OFICINA 5.838
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 638
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.200
221 SUMINISTROS 2.240
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.952
22104 VESTUARIO 276
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6
22109 OTROS SUMINISTROS 6
222 COMUNICACIONES 2.062
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.062
223 TRANSPORTES 100
22300 TRANSPORTES 100
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 06 D.G. DE GANADERIA Y PESCA
Programa 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA
Subconcepto Euros
226 GASTOS DIVERSOS 1.607
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 957
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 6
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 638
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.006
22703 POSTALES 9.000
22709 OTROS 6
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.837
230 DIETAS 3.700
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.200
23002 DEL PERSONAL 2.500
231 LOCOMOCIÓN 8.137
23101 DE ALTOS CARGOS 4.137
23102 DEL PERSONAL 4.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.606
47 A EMPRESAS PRIVADAS 360.606
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 360.606
47007 TITULARES DE EXPLOTACIONES DE VACUNO DE CEBO 129.216
47009 AYUDAS A LA APICULTURA 231.390
6 INVERSIONES REALES 2.271.976
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 43.011
624 UTILLAJE 17.000
62400 UTILLAJE 17.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 13.005
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 13.005
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 13.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 13.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.228.965
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 24.040
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 24.040
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.204.925
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.204.925
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.596.399
77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.517.387
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 1.517.387
77030 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL SECTOR LÁCTEO 48.087
77031 RENDIMIENTO LECHERO 6
77032 RAZAS AUTÓCTONAS 6
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 06 D.G. DE GANADERIA Y PESCA
Programa 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA
Subconcepto Euros
77033 SECTOR APÍCOLA 190.304
77034 FOMENTO DE LA CARNE DE CALIDAD DE GANADO BOVINO 30.057
77035 FERIAS Y PROMOCIONES GANADERAS 45.076
77036 ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA 817.382
77037 ADECUACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL DE EXPLOTAC.GANAD 386.469
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79.012
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 79.012
78006 MEJORA GENÉTICA DE LA CABRA MURCIANO-GRANADINA 79.000
78007 MEJORA GENETICA GANADO REGIONAL 12
Total Programa 6.162.310
Total SERVICIO 12.893.892
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 07 D.G. DEL AGUA
Programa 441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 479.015
12 FUNCIONARIOS 386.262
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 383.262
12000 SUELDO 154.345
12001 TRIENIOS 28.040
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 87.180
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 79.038
12005 OTRAS REMUNERACIONES 34.659
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.000
12100 SUELDO 3.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.610
151 GRATIFICACIONES 6.610
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.610
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 86.143
160 CUOTAS SOCIALES 86.143
16000 SEGURIDAD SOCIAL 86.143
6 INVERSIONES REALES 38.423.630
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 38.423.630
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 38.423.630
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 38.423.630
Total Programa 38.902.645
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 385‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 07 D.G. DEL AGUA
Programa 441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 133.743
12 FUNCIONARIOS 103.539
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 103.539
12000 SUELDO 42.330
12001 TRIENIOS 8.352
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 23.265
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 20.178
12005 OTRAS REMUNERACIONES 9.414
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.400
151 GRATIFICACIONES 2.400
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.400
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 27.804
160 CUOTAS SOCIALES 27.804
16000 SEGURIDAD SOCIAL 27.804
6 INVERSIONES REALES 1.760.965
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.760.965
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.760.965
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.760.965
Total Programa 1.894.708
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 386‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 07 D.G. DEL AGUA
Programa 512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 474.039
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 349.483
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 349.483
12000 SUELDO 132.070
12001 TRIENIOS 32.410
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 76.585
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 72.954
12005 OTRAS REMUNERACIONES 35.464
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 720
151 GRATIFICACIONES 720
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 720
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 72.468
160 CUOTAS SOCIALES 72.468
16000 SEGURIDAD SOCIAL 72.468
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 94.136
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.577
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 654
21200 EDIFICIOS 654
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.308
21300 MAQUINARIA 1.308
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.615
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.615
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.573
220 MATERIAL DE OFICINA 20.375
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.780
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.340
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.255
221 SUMINISTROS 18.260
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 70
22101 AGUA 520
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 14.055
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 45
22109 OTROS SUMINISTROS 3.570
222 COMUNICACIONES 64
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 64
223 TRANSPORTES 129
22300 TRANSPORTES 129
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
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Página 387‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 07 D.G. DEL AGUA
Programa 512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
Subconcepto Euros
224 PRIMAS DE SEGURO 16.024
22409 DE OTROS RIESGOS 16.024
226 GASTOS DIVERSOS 3.927
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.626
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 325
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.976
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.794
22700 LIMPIEZA Y ASEO 654
22703 POSTALES 129
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.902
22709 OTROS 109
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.986
230 DIETAS 8.166
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.601
23002 DEL PERSONAL 5.565
231 LOCOMOCIÓN 17.820
23101 DE ALTOS CARGOS 975
23102 DEL PERSONAL 16.845
6 INVERSIONES REALES 102.172
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 18.030
624 UTILLAJE 15
62400 UTILLAJE 15
626 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 15
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 15
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 84.142
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 84.142
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 84.142
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 601.012
76 A CORPORACIONES LOCALES 601.012
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 601.012
76031 ACTUACIONES MUNICIPALES DE REHABILITACIÓN AMBIENTA 601.012
Total Programa 1.271.359
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 388‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 07 D.G. DEL AGUA
Programa 512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 151.567
12 FUNCIONARIOS 116.782
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 116.782
12000 SUELDO 45.718
12001 TRIENIOS 11.843
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 24.903
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 24.132
12005 OTRAS REMUNERACIONES 10.186
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.200
151 GRATIFICACIONES 4.200
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4.200
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 30.585
160 CUOTAS SOCIALES 30.585
16000 SEGURIDAD SOCIAL 30.585
6 INVERSIONES REALES 3.547.350
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 3.547.350
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 3.547.350
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 3.547.350
Total Programa 3.698.917
Total SERVICIO 45.767.629
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL
Programa 442B PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Subconcepto Euros
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.400
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.400
22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.400
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284.057
47 A EMPRESAS PRIVADAS 45.076
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 45.076
47030 ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 45.076
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 238.981
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 71.252
48031 ACTUACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 20.152
48032 ACTUACIONES VIDA SILVESTRE 51.100
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 167.729
48310 BECAS DE FORMACIÓN 44.579
48312 BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN 123.150
6 INVERSIONES REALES 3.777.222
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL 693.478
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 693.478
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 693.478
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 35.513
624 UTILLAJE 1.000
62400 UTILLAJE 1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 9.917
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 9.917
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.957
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.957
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.639
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.639
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 3.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000
63100 EDIFICIOS 3.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.045.231
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 65.000
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 65.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.980.231
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.980.231
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 149.640
77 A EMPRESAS PRIVADAS 45.960
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 45.960
77071 PROTECC.Y CONSERVAC.DE LA NATURALEZA.PROYECTO LIFE 45.960
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103.680
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 390‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL
Programa 442B PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Subconcepto Euros
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 103.680
78005 PROTECC.Y CONSERVAC.DE LA NATURALEZA.PROYECTO LIFE 103.680
Total Programa 4.215.319
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 391‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL
Programa 442D ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.328
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43.328
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 43.328
48310 BECAS DE FORMACIÓN 43.328
6 INVERSIONES REALES 5.183.525
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL 2.127.806
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 706.600
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 706.600
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 1.421.206
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 1.421.206
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL 1.553.176
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 1.553.176
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 1.553.176
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 171.757
623 MAQUINARIA 1.000
62300 MAQUINARIA 1.000
624 UTILLAJE 1.000
62400 UTILLAJE 1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.757
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.757
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 123.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 123.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 25.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 25.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.330.786
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.330.786
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.330.786
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.300.000
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.300.000
700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 1.300.000
70005 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 1.300.000
Total Programa 6.526.853
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 392‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL
Programa 442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS GRALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 5.648.457
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 4.102.263
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.090.243
12000 SUELDO 1.769.402
12001 TRIENIOS 258.954
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 916.698
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 671.591
12005 OTRAS REMUNERACIONES 473.598
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 12.020
12100 SUELDO 12.020
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 500.000
151 GRATIFICACIONES 500.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 500.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 994.826
160 CUOTAS SOCIALES 994.826
16000 SEGURIDAD SOCIAL 994.826
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 519.571
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 617
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 77
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 420
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 420
209 CÁNONES 120
20900 CÁNONES 120
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 40.607
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.996
21200 EDIFICIOS 11.996
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.545
21300 MAQUINARIA 17.545
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.419
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.419
215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.289
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.289
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.358
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.358
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 425.870
220 MATERIAL DE OFICINA 43.212
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL
Programa 442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS GRALES
Subconcepto Euros
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 29.014
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.394
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.804
221 SUMINISTROS 295.688
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 36.904
22101 AGUA 4.072
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 164.061
22104 VESTUARIO 73.086
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.258
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 629
22109 OTROS SUMINISTROS 15.678
222 COMUNICACIONES 11.658
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 11.036
22209 OTRAS COMUNICACIONES 622
223 TRANSPORTES 2.425
22300 TRANSPORTES 2.425
224 PRIMAS DE SEGURO 17.255
22409 DE OTROS RIESGOS 17.255
225 TRIBUTOS 8.557
22502 LOCALES 8.557
226 GASTOS DIVERSOS 26.465
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.213
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14.308
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.599
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.649
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.696
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 20.610
22700 LIMPIEZA Y ASEO 16.362
22703 POSTALES 599
22709 OTROS 3.649
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.477
230 DIETAS 33.856
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.250
23002 DEL PERSONAL 30.606
231 LOCOMOCIÓN 18.621
23101 DE ALTOS CARGOS 2.600
23102 DEL PERSONAL 16.021
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.486
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.486
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 50.486
48310 BECAS DE FORMACIÓN 50.486
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL
Programa 442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS GRALES
Subconcepto Euros
6 INVERSIONES REALES 748.833
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 4.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.500
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.500
626 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 744.833
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 27.700
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 27.700
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 711.133
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 711.133
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.592
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 8.592
700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 8.592
70006 PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 8.592
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.000
750 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.000
75099 A OTRAS CC.AA. 6.000
Total Programa 6.981.939
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 395‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL
Programa 442F CAZA, PESCA FLUVIAL Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
Subconcepto Euros
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.344.891
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.344.891
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.344.891
22709 OTROS 2.344.891
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.994
46 A CORPORACIONES LOCALES 4.000
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 4.000
46030 RETORNO CUOTA NACIONAL DE CAZA 4.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.994
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 60.080
48001 RETORNO CUOTA COMPLEMENTARIA RESERVA NAC. DE CAZA 12.000
48032 ACTUACIONES VIDA SILVESTRE 48.080
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 24.914
48310 BECAS DE FORMACIÓN 24.914
6 INVERSIONES REALES 1.238.439
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL 30.067
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 30.067
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 30.067
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL 109.042
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 109.042
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. 109.042
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 462.865
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.020
62100 EDIFICIOS 12.020
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 9.767
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 9.767
623 MAQUINARIA 8.265
62300 MAQUINARIA 8.265
624 UTILLAJE 6.011
62400 UTILLAJE 6.011
626 MOBILIARIO Y ENSERES 413.825
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 413.825
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.977
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.977
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 144.352
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 106.780
63100 EDIFICIOS 106.780
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 22.544
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 22.544
633 MAQUINARIA 6.011
63300 MAQUINARIA 6.011
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 17 C. DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL
Programa 442F CAZA, PESCA FLUVIAL Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
Subconcepto Euros
634 UTILLAJE 5.260
63400 UTILLAJE 5.260
636 MOBILIARIO Y ENSERES 752
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 752
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.005
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.005
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 492.113
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 492.113
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 492.113
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.200
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.200
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C 60.200
78003 ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 60.200
Total Programa 3.732.524
Total SERVICIO 21.456.635
Total SECCIÓN 200.478.818
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 18. C. DE SANIDAD: GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1801 SECRETARIA GENERAL 2.563.292 919.045 990.805.240
1802 D.G. DE SALUD PÚBLICA 9.560.534 6.687.738 823.762
1803 D.G.PLANIF.INFORMAC. Y FINANC. SANITARIA 1.515.794 230.996 3.203.396
1804 S.SECT.AT.CIUDADANO,CALIDAD ASIST.Y DROG 1.757.682 225.239 788.793
1805 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT 3.660.326 365.452
Total General 19.057.628 8.428.470 995.621.191
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
994.287.577 815.856 52.633.967 53.449.823 1.047.737.400 1.047.737.400
17.072.034 1.995.084 1.995.084 19.067.118 19.067.118
4.950.186 9.382.538 1.021.721 10.404.259 15.354.445 15.354.445
2.771.714 782.251 782.251 3.553.965 3.553.965
4.025.778 323.793 300.506 624.299 4.650.077 4.650.077
1.023.107.289 13.299.522 53.956.194 67.255.716 1.090.363.005 1.090.363.005
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.563.292
10 ALTOS CARGOS 129.587
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.587
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.587
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 51.002
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.002
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 51.002
12 FUNCIONARIOS 1.910.200
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.899.379
12000 SUELDO 781.229
12001 TRIENIOS 126.347
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 430.737
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 377.841
12005 OTRAS REMUNERACIONES 183.225
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 10.821
12100 SUELDO 5.894
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.424
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 731
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.772
13 LABORALES 6.654
131 LABORAL TEMPORAL 6.654
13100 SALARIOS 5.003
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 676
13103 OTRAS REMUNERACIONES 975
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.010
151 GRATIFICACIONES 6.010
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.010
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 459.839
160 CUOTAS SOCIALES 458.637
16000 SEGURIDAD SOCIAL 458.637
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.202
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.202
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 919.045
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 139.062
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.000
21200 EDIFICIOS 52.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.604
21300 MAQUINARIA 70.000
21301 INSTALACIONES 500
21302 UTILLAJE 104
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 160
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 400‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 160
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.409
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.409
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.379
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.379
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 510
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 510
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 726.835
220 MATERIAL DE OFICINA 52.842
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.819
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 16.023
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.000
221 SUMINISTROS 104.117
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 69.119
22101 AGUA 6.409
22102 GAS 9.425
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 6.409
22104 VESTUARIO 9.613
22109 OTROS SUMINISTROS 3.142
222 COMUNICACIONES 118.513
22200 TELEFÓNICAS 118.353
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 160
223 TRANSPORTES 321
22300 TRANSPORTES 321
224 PRIMAS DE SEGURO 12.951
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 10.682
22402 DE VEHÍCULOS 1.263
22409 DE OTROS RIESGOS 1.006
225 TRIBUTOS 20.107
22500 ESTATALES 1
22501 AUTONÓMICOS 1
22502 LOCALES 20.105
226 GASTOS DIVERSOS 106.923
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.379
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.253
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 65.655
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 25.636
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 311.061
22700 LIMPIEZA Y ASEO 204.699
22703 POSTALES 56.260
22707 PROCESO DE DATOS 46.898
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 401‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22709 OTROS 3.204
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 53.148
230 DIETAS 25.011
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.126
23002 DEL PERSONAL 21.885
231 LOCOMOCIÓN 28.137
23101 DE ALTOS CARGOS 3.126
23102 DEL PERSONAL 25.011
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 990.805.240
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 990.805.240
440 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 990.805.240
44010 SERVICIO MURC.SALUD.GTOS.GRALES.DE FUNCIONAMIENTO 990.805.240
6 INVERSIONES REALES 815.856
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 255.648
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.991
62100 EDIFICIOS 9.991
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 94.809
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 94.809
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.005
62500 FONDO ARTÍSTICO 3.005
626 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 120.843
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 120.843
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 9.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 9.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 247.107
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.876
63100 EDIFICIOS 85.876
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 73.525
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 73.525
636 MOBILIARIO Y ENSERES 3.564
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.564
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 84.142
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 84.142
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.101
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 294.496
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 294.496
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.605
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.605
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.633.967
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 402‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PBCOS.DE LA CARM 52.633.967
740 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 52.633.967
74010 SERVICIO MURCIANO DE SALUD.OPERACIONES DE CAPITAL 52.633.967
Total Programa 1.047.737.400
Total SERVICIO 1.047.737.400
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 403‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 680.258
12 FUNCIONARIOS 543.417
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 539.362
12000 SUELDO 253.987
12001 TRIENIOS 45.010
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 112.152
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 72.776
12005 OTRAS REMUNERACIONES 55.437
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 4.055
12100 SUELDO 2.313
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 853
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 270
12105 OTRAS REMUNERACIONES 619
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600
151 GRATIFICACIONES 600
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 600
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 136.241
160 CUOTAS SOCIALES 134.438
16000 SEGURIDAD SOCIAL 134.438
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.803
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.803
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.567
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.132
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.142
21200 EDIFICIOS 3.142
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.809
21300 MAQUINARIA 15.809
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 308
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 308
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.244
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.244
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 629
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 629
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 62.218
220 MATERIAL DE OFICINA 5.602
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.878
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 723
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.001
221 SUMINISTROS 19.415
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.098
22101 AGUA 65
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 404‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA
Subconcepto Euros
22102 GAS 158
22104 VESTUARIO 1.257
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5.711
22109 OTROS SUMINISTROS 126
222 COMUNICACIONES 232
22200 TELEFÓNICAS 168
22203 INFORMÁTICAS 64
224 PRIMAS DE SEGURO 2.057
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2.057
226 GASTOS DIVERSOS 314
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 307
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.598
22700 LIMPIEZA Y ASEO 32.860
22703 POSTALES 770
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 307
22709 OTROS 661
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.217
230 DIETAS 766
23002 DEL PERSONAL 766
231 LOCOMOCIÓN 2.451
23102 DEL PERSONAL 2.451
6 INVERSIONES REALES 94.281
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 55.215
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.005
62100 EDIFICIOS 3.005
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 7.135
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 7.135
623 MAQUINARIA 3.005
62300 MAQUINARIA 3.005
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 6.010
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.010
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.025
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.025
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.025
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.025
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.010
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.010
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 39.066
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 405‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA
Subconcepto Euros
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.066
63100 EDIFICIOS 39.066
Total Programa 861.106
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 406‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 825.593
12 FUNCIONARIOS 663.898
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 659.843
12000 SUELDO 310.407
12001 TRIENIOS 49.744
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 150.923
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 89.162
12005 OTRAS REMUNERACIONES 59.607
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 4.055
12100 SUELDO 2.313
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 853
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 270
12105 OTRAS REMUNERACIONES 619
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600
151 GRATIFICACIONES 600
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 600
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 161.095
160 CUOTAS SOCIALES 159.592
16000 SEGURIDAD SOCIAL 159.592
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.503
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.503
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 250.896
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 41.540
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.385
21200 EDIFICIOS 21.385
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.758
21300 MAQUINARIA 12.569
21301 INSTALACIONES 4.189
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 65
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 65
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.142
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.142
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 190
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 190
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 207.517
220 MATERIAL DE OFICINA 6.351
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.657
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 629
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 65
221 SUMINISTROS 88.947
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 34.884
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 407‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA
Subconcepto Euros
22101 AGUA 2.514
22102 GAS 32
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.771
22104 VESTUARIO 1.258
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 9.256
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 30.947
22109 OTROS SUMINISTROS 6.285
222 COMUNICACIONES 860
22200 TELEFÓNICAS 670
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 190
223 TRANSPORTES 692
22300 TRANSPORTES 692
224 PRIMAS DE SEGURO 4.182
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 4.182
226 GASTOS DIVERSOS 613
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 31
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 582
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 105.872
22700 LIMPIEZA Y ASEO 104.252
22703 POSTALES 943
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 613
22709 OTROS 64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.839
230 DIETAS 613
23002 DEL PERSONAL 613
231 LOCOMOCIÓN 1.226
23102 DEL PERSONAL 1.226
6 INVERSIONES REALES 129.375
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 37.865
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.005
62100 EDIFICIOS 3.005
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 601
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 601
623 MAQUINARIA 18.031
62300 MAQUINARIA 18.031
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.005
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.005
626 MOBILIARIO Y ENSERES 9.617
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 9.617
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.005
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.005
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 408‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA
Subconcepto Euros
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 601
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 601
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 60.102
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.102
63100 EDIFICIOS 60.102
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 31.408
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 31.408
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 31.408
Total Programa 1.205.864
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 409‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 51.801
12 FUNCIONARIOS 40.240
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 34.238
12000 SUELDO 16.884
12001 TRIENIOS 2.263
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.969
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 2.373
12005 OTRAS REMUNERACIONES 4.749
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 6.002
12100 SUELDO 3.100
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.421
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 449
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.032
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 11.561
160 CUOTAS SOCIALES 11.561
16000 SEGURIDAD SOCIAL 11.561
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.863
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.548
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.943
21200 EDIFICIOS 1.943
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.285
21300 MAQUINARIA 6.285
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 628
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 628
215 MOBILIARIO Y ENSERES 628
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 628
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 64
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.161
220 MATERIAL DE OFICINA 750
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 686
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 64
221 SUMINISTROS 7.831
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.514
22101 AGUA 500
22102 GAS 32
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.771
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 756
22109 OTROS SUMINISTROS 258
222 COMUNICACIONES 1.153
22200 TELEFÓNICAS 1.153
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 410‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA
Subconcepto Euros
224 PRIMAS DE SEGURO 2.000
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 20.427
22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.395
22709 OTROS 32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 154
231 LOCOMOCIÓN 154
23102 DEL PERSONAL 154
6 INVERSIONES REALES 12.021
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 12.021
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 601
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 601
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.005
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.005
626 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 601
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 601
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.010
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.010
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 804
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 804
Total Programa 105.685
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 411‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 59.727
12 FUNCIONARIOS 44.166
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 44.166
12000 SUELDO 20.056
12001 TRIENIOS 5.309
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 9.317
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 5.555
12005 OTRAS REMUNERACIONES 3.929
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600
151 GRATIFICACIONES 600
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 600
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 14.961
160 CUOTAS SOCIALES 13.158
16000 SEGURIDAD SOCIAL 13.158
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.803
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.803
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.259
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 111.183
220 MATERIAL DE OFICINA 7.885
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.628
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.257
221 SUMINISTROS 3.015
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.857
22109 OTROS SUMINISTROS 158
222 COMUNICACIONES 65
22200 TELEFÓNICAS 65
223 TRANSPORTES 158
22300 TRANSPORTES 158
226 GASTOS DIVERSOS 98.588
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 197
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.533
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 96.858
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.472
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000
22709 OTROS 472
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.076
230 DIETAS 463
23002 DEL PERSONAL 463
231 LOCOMOCIÓN 613
23102 DEL PERSONAL 613
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.148
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 412‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES
Subconcepto Euros
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 87.148
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 87.148
48202 INSTITUCIONES PARA TRANSPLANTES 87.148
6 INVERSIONES REALES 239.997
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 6.612
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.202
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.202
626 MOBILIARIO Y ENSERES 4.106
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 4.106
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 304
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 304
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 233.385
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 232.385
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 232.385
Total Programa 499.131
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 413‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 413B SALUD
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.377.971
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 1.885.406
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.865.529
12000 SUELDO 829.103
12001 TRIENIOS 152.478
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 406.121
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 326.105
12005 OTRAS REMUNERACIONES 151.722
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 19.877
12100 SUELDO 7.828
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.655
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 6.067
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.327
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.404
151 GRATIFICACIONES 2.404
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.404
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 438.793
160 CUOTAS SOCIALES 426.773
16000 SEGURIDAD SOCIAL 426.773
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 12.020
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.020
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.757.876
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24.562
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.257
21200 EDIFICIOS 1.257
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.515
21300 MAQUINARIA 2.515
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 315
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 315
215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.852
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.852
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.623
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.623
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.661.823
220 MATERIAL DE OFICINA 35.505
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.047
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.143
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 413B SALUD
Subconcepto Euros
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 315
221 SUMINISTROS 5.555.882
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.400
22101 AGUA 2.514
22104 VESTUARIO 1.258
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5.537.656
22109 OTROS SUMINISTROS 10.054
222 COMUNICACIONES 1.263
22200 TELEFÓNICAS 6
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.257
223 TRANSPORTES 2.143
22300 TRANSPORTES 2.143
224 PRIMAS DE SEGURO 13.261
22402 DE VEHÍCULOS 13.261
225 TRIBUTOS 5.662
22500 ESTATALES 1.257
22501 AUTONÓMICOS 6
22502 LOCALES 4.399
226 GASTOS DIVERSOS 35.559
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.840
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 24.522
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.197
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.548
22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.895
22703 POSTALES 628
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.226
22709 OTROS 8.799
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.317
230 DIETAS 6.476
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.571
23002 DEL PERSONAL 4.905
231 LOCOMOCIÓN 9.841
23101 DE ALTOS CARGOS 1.257
23102 DEL PERSONAL 8.584
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 55.174
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 55.174
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 55.174
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 736.614
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 121.817
440 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 121.817
44011 SERVICIO MURCIANO DE SALUD.GASTOS ESPECÍFICOS 121.817
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 413B SALUD
Subconcepto Euros
46 A CORPORACIONES LOCALES 353.936
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 353.936
46200 PREVENCIÓN DE DROGAS 353.936
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 260.861
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 260.861
48203 ENTIDADES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 120.861
48204 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL SIDA 137.000
48209 PROGRAMAS DE SALUD BUCODENTAL INFANTIL 3.000
6 INVERSIONES REALES 1.443.818
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 65.387
623 MAQUINARIA 500
62300 MAQUINARIA 500
624 UTILLAJE 576
62400 UTILLAJE 576
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 2.800
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.800
626 MOBILIARIO Y ENSERES 20.500
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 20.500
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 29.011
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 29.011
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 12.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
63100 EDIFICIOS 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.366.431
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 179.533
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 179.533
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.186.898
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.186.898
Total Programa 10.316.279
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 5.383.501
12 FUNCIONARIOS 4.230.139
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.158.136
12000 SUELDO 1.821.133
12001 TRIENIOS 208.872
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 857.783
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 936.379
12005 OTRAS REMUNERACIONES 333.969
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 72.003
12100 SUELDO 27.577
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 17.065
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 22.244
12105 OTRAS REMUNERACIONES 5.117
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60.000
151 GRATIFICACIONES 60.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 60.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 1.093.362
160 CUOTAS SOCIALES 1.068.362
16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.068.362
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 25.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 340.184
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.782
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.656
21200 EDIFICIOS 6.656
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.100
21300 MAQUINARIA 13.000
21301 INSTALACIONES 100
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629
215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 397
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 397
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 242.061
220 MATERIAL DE OFICINA 7.849
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.757
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.028
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 64
221 SUMINISTROS 199.114
22102 GAS 315
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES
Subconcepto Euros
22104 VESTUARIO 3.771
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 190.000
22109 OTROS SUMINISTROS 5.028
223 TRANSPORTES 1.257
22300 TRANSPORTES 1.257
226 GASTOS DIVERSOS 11.650
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.132
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.518
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22.191
22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.791
22703 POSTALES 3.143
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000
22709 OTROS 1.257
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 72.341
230 DIETAS 7.970
23002 DEL PERSONAL 7.970
231 LOCOMOCIÓN 61.917
23102 DEL PERSONAL 61.917
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.454
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.454
6 INVERSIONES REALES 63.571
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 63.571
623 MAQUINARIA 10.000
62300 MAQUINARIA 10.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.500
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.500
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 42.536
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 42.536
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.535
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.535
Total Programa 5.787.256
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 181.683
12 FUNCIONARIOS 142.731
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 142.731
12000 SUELDO 71.302
12001 TRIENIOS 9.936
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 34.562
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 14.712
12005 OTRAS REMUNERACIONES 12.219
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 38.952
160 CUOTAS SOCIALES 37.149
16000 SEGURIDAD SOCIAL 37.149
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.803
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.803
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 98.093
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.794
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 756
21200 EDIFICIOS 756
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 780
21300 MAQUINARIA 465
21302 UTILLAJE 315
215 MOBILIARIO Y ENSERES 943
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 943
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 315
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 315
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 93.146
220 MATERIAL DE OFICINA 9.164
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.513
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.085
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 566
221 SUMINISTROS 5.054
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.514
22109 OTROS SUMINISTROS 2.540
222 COMUNICACIONES 3.366
22200 TELEFÓNICAS 3.366
226 GASTOS DIVERSOS 75.466
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 32
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 877
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 74.557
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 96
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 63
22709 OTROS 33
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA
Programa 422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
Subconcepto Euros
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.153
230 DIETAS 877
23002 DEL PERSONAL 877
231 LOCOMOCIÓN 1.276
23102 DEL PERSONAL 1.276
6 INVERSIONES REALES 12.021
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 12.021
624 UTILLAJE 2.000
62400 UTILLAJE 2.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 6.021
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.021
626 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
Total Programa 291.797
Total SERVICIO 19.067.118
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 420‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 03 D.G.PLANIF.INFORMAC. Y FINANC. SANITARIA
Programa 411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 487.988
12 FUNCIONARIOS 381.469
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 379.019
12000 SUELDO 170.504
12001 TRIENIOS 8.169
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 88.411
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 73.725
12005 OTRAS REMUNERACIONES 38.210
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 2.450
12100 SUELDO 1.503
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 652
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 67
12105 OTRAS REMUNERACIONES 228
13 LABORALES 6.200
131 LABORAL TEMPORAL 6.200
13100 SALARIOS 5.400
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 500
13103 OTRAS REMUNERACIONES 300
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 100.319
160 CUOTAS SOCIALES 100.219
16000 SEGURIDAD SOCIAL 100.219
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 73.810
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 733
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 105
21200 EDIFICIOS 105
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 105
21300 MAQUINARIA 105
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 209
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 209
215 MOBILIARIO Y ENSERES 209
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 209
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 105
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 105
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.737
220 MATERIAL DE OFICINA 2.824
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.568
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 628
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 628
221 SUMINISTROS 628
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 421‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 03 D.G.PLANIF.INFORMAC. Y FINANC. SANITARIA
Programa 411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS
Subconcepto Euros
22109 OTROS SUMINISTROS 628
223 TRANSPORTES 209
22300 TRANSPORTES 209
225 TRIBUTOS 44.643
22502 LOCALES 44.643
226 GASTOS DIVERSOS 5.891
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.602
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.226
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 63
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.542
22700 LIMPIEZA Y ASEO 528
22703 POSTALES 63
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 574
22707 PROCESO DE DATOS 63
22709 OTROS 314
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.340
230 DIETAS 2.040
23002 DEL PERSONAL 2.040
231 LOCOMOCIÓN 15.300
23102 DEL PERSONAL 15.300
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 348.588
46 A CORPORACIONES LOCALES 348.588
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 348.588
46201 ATENCIÓN PRIMARIA (ACTIVIDADES SANITARIAS) 348.588
6 INVERSIONES REALES 7.333.050
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 58.700
623 MAQUINARIA 1.200
62300 MAQUINARIA 1.200
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.500
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.500
626 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 24.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 24.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 7.274.350
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 7.274.350
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 7.274.350
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 901.518
76 A CORPORACIONES LOCALES 901.518
762 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 901.518
76200 INVERSIONES EN CENTROS SANITARIOS 901.518
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 422‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 03 D.G.PLANIF.INFORMAC. Y FINANC. SANITARIA
Programa 411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS
Subconcepto Euros
Total Programa 9.144.954
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 423‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 03 D.G.PLANIF.INFORMAC. Y FINANC. SANITARIA
Programa 412J PLANIFICACIÓN,FINANCIACIÓN E INFORMACIÓN SANITARIA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.027.806
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 745.142
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 745.142
12000 SUELDO 306.608
12001 TRIENIOS 37.861
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 169.826
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 164.333
12005 OTRAS REMUNERACIONES 66.514
13 LABORALES 18.945
131 LABORAL TEMPORAL 18.945
13100 SALARIOS 16.764
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 998
13103 OTRAS REMUNERACIONES 1.183
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.010
151 GRATIFICACIONES 6.010
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.010
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 206.341
160 CUOTAS SOCIALES 198.528
16000 SEGURIDAD SOCIAL 198.528
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 7.813
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.813
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 157.186
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.561
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.180
21200 EDIFICIOS 2.180
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.504
21300 MAQUINARIA 6.504
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.337
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.337
215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.621
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.621
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 919
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 919
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 86.832
220 MATERIAL DE OFICINA 14.674
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.711
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.771
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 03 D.G.PLANIF.INFORMAC. Y FINANC. SANITARIA
Programa 412J PLANIFICACIÓN,FINANCIACIÓN E INFORMACIÓN SANITARIA
Subconcepto Euros
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.192
221 SUMINISTROS 20.807
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 8.381
22109 OTROS SUMINISTROS 12.426
222 COMUNICACIONES 6.941
22200 TELEFÓNICAS 4.748
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.628
22203 INFORMÁTICAS 565
223 TRANSPORTES 1.487
22300 TRANSPORTES 1.487
224 PRIMAS DE SEGURO 5.785
22402 DE VEHÍCULOS 5.785
225 TRIBUTOS 634
22500 ESTATALES 64
22501 AUTONÓMICOS 6
22502 LOCALES 564
226 GASTOS DIVERSOS 31.926
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.226
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.600
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 21.422
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 565
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 113
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.578
22700 LIMPIEZA Y ASEO 203
22703 POSTALES 1.191
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 200
22707 PROCESO DE DATOS 113
22709 OTROS 2.871
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 54.793
230 DIETAS 15.398
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.066
23002 DEL PERSONAL 12.332
231 LOCOMOCIÓN 22.968
23101 DE ALTOS CARGOS 1.226
23102 DEL PERSONAL 21.742
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 16.427
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 16.427
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.854.808
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.854.808
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 2.854.808
48205 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA 2.854.808
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 425‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 03 D.G.PLANIF.INFORMAC. Y FINANC. SANITARIA
Programa 412J PLANIFICACIÓN,FINANCIACIÓN E INFORMACIÓN SANITARIA
Subconcepto Euros
6 INVERSIONES REALES 2.049.488
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 24.042
623 MAQUINARIA 1.000
62300 MAQUINARIA 1.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 6.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.021
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.021
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.021
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.021
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 228.384
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.021
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.021
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 216.363
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 216.363
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.797.062
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.797.062
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.797.062
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.203
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.203
782 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 120.203
78200 CONVENIO FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA 120.203
Total Programa 6.209.491
Total SERVICIO 15.354.445
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 04 S.SECT.AT.CIUDADANO,CALIDAD ASIST.Y DROG
Programa 411B ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 936.861
10 ALTOS CARGOS 50.528
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 50.528
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.528
12 FUNCIONARIOS 691.099
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 688.639
12000 SUELDO 302.866
12001 TRIENIOS 22.259
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 169.090
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 130.634
12005 OTRAS REMUNERACIONES 63.790
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 2.460
12100 SUELDO 1.503
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 652
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 67
12105 OTRAS REMUNERACIONES 238
13 LABORALES 6.200
131 LABORAL TEMPORAL 6.200
13100 SALARIOS 5.400
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 500
13103 OTRAS REMUNERACIONES 300
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.000
151 GRATIFICACIONES 2.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 187.034
160 CUOTAS SOCIALES 180.634
16000 SEGURIDAD SOCIAL 180.634
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.400
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.400
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 160.489
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 1
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 576
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 103
21200 EDIFICIOS 103
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 103
21300 MAQUINARIA 103
215 MOBILIARIO Y ENSERES 308
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 308
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 04 S.SECT.AT.CIUDADANO,CALIDAD ASIST.Y DROG
Programa 411B ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Subconcepto Euros
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 108.250
220 MATERIAL DE OFICINA 4.616
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 513
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 103
221 SUMINISTROS 1.025
22109 OTROS SUMINISTROS 1.025
222 COMUNICACIONES 6.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.000
226 GASTOS DIVERSOS 88.049
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 80.449
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.560
22703 POSTALES 6.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100
22707 PROCESO DE DATOS 615
22709 OTROS 1.845
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.800
230 DIETAS 4.500
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.500
23002 DEL PERSONAL 1.000
231 LOCOMOCIÓN 2.300
23101 DE ALTOS CARGOS 1.300
23102 DEL PERSONAL 1.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 44.862
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 44.862
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 44.862
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.108
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 163.108
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 163.108
48200 JORNADAS, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE SALUD 63.108
48207 ASOCIACIONES DE ENFERMOS 100.000
6 INVERSIONES REALES 496.350
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 94.955
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 4.455
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 4.455
626 MOBILIARIO Y ENSERES 11.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 11.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 04 S.SECT.AT.CIUDADANO,CALIDAD ASIST.Y DROG
Programa 411B ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Subconcepto Euros
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 28.500
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 28.500
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 51.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 51.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 445
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 445
63100 EDIFICIOS 445
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 400.950
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 21.140
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 21.140
646 PROPIEDAD INTELECTUAL 89.000
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 89.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 289.810
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 289.810
Total Programa 1.756.808
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 04 S.SECT.AT.CIUDADANO,CALIDAD ASIST.Y DROG
Programa 411D CALIDAD ASISTENCIAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 820.821
12 FUNCIONARIOS 634.218
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 634.218
12000 SUELDO 272.843
12001 TRIENIOS 12.302
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 151.511
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 142.286
12005 OTRAS REMUNERACIONES 55.276
13 LABORALES 18.945
131 LABORAL TEMPORAL 18.945
13100 SALARIOS 16.764
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 998
13103 OTRAS REMUNERACIONES 1.183
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 164.658
160 CUOTAS SOCIALES 156.845
16000 SEGURIDAD SOCIAL 156.845
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 7.813
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.813
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 64.750
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
21200 EDIFICIOS 1.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000
21300 MAQUINARIA 2.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 500
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.750
220 MATERIAL DE OFICINA 5.500
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.500
221 SUMINISTROS 7.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.000
22109 OTROS SUMINISTROS 3.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 430‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 04 S.SECT.AT.CIUDADANO,CALIDAD ASIST.Y DROG
Programa 411D CALIDAD ASISTENCIAL
Subconcepto Euros
222 COMUNICACIONES 3.500
22200 TELEFÓNICAS 2.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.000
22203 INFORMÁTICAS 500
223 TRANSPORTES 650
22300 TRANSPORTES 650
224 PRIMAS DE SEGURO 2.500
22402 DE VEHÍCULOS 2.500
225 TRIBUTOS 250
22502 LOCALES 250
226 GASTOS DIVERSOS 15.300
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 11.000
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 250
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 50
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.050
22700 LIMPIEZA Y ASEO 100
22703 POSTALES 500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100
22707 PROCESO DE DATOS 50
22709 OTROS 1.300
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000
230 DIETAS 6.000
23002 DEL PERSONAL 6.000
231 LOCOMOCIÓN 10.000
23102 DEL PERSONAL 10.000
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 7.000
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 7.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 625.685
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 97.051
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 97.051
44201 UNIVERSIDAD DE MURCIA.GASTOS ESPECÍFICOS 67.000
44230 A UNIVERSIDADES 30.051
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 528.634
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 478.634
48206 CONVENIO CON LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUG. 78.634
48208 FORMACIÓN SANITARIA 400.000
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 50.000
48704 ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN 50.000
6 INVERSIONES REALES 285.901
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 18.500
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 04 S.SECT.AT.CIUDADANO,CALIDAD ASIST.Y DROG
Programa 411D CALIDAD ASISTENCIAL
Subconcepto Euros
623 MAQUINARIA 1.000
62300 MAQUINARIA 1.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 4.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 4.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 800
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 800
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 700
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 700
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 267.401
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 147.198
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 147.198
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 22.238
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 22.238
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 97.965
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 97.965
Total Programa 1.797.157
Total SERVICIO 3.553.965
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 432‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 05 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT
Programa 413E ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN SANITARIA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 753.449
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 530.714
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 516.890
12000 SUELDO 234.176
12001 TRIENIOS 16.464
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 122.262
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 97.239
12005 OTRAS REMUNERACIONES 46.749
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 13.824
12100 SUELDO 5.929
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.740
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 4.564
12105 OTRAS REMUNERACIONES 591
13 LABORALES 13.222
131 LABORAL TEMPORAL 13.222
13100 SALARIOS 11.419
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 974
13103 OTRAS REMUNERACIONES 829
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 155.145
160 CUOTAS SOCIALES 149.145
16000 SEGURIDAD SOCIAL 149.145
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 209.176
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 84.100
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 84.100
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 84.100
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.634
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62
21200 EDIFICIOS 62
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.102
21300 MAQUINARIA 102
21301 INSTALACIONES 5.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 204
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 433‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 05 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT
Programa 413E ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN SANITARIA
Subconcepto Euros
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 204
215 MOBILIARIO Y ENSERES 204
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 204
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 94.155
220 MATERIAL DE OFICINA 2.267
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.040
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 125
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 102
221 SUMINISTROS 11.354
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.224
22109 OTROS SUMINISTROS 130
222 COMUNICACIONES 102
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 102
223 TRANSPORTES 185
22300 TRANSPORTES 185
224 PRIMAS DE SEGURO 1.173
22402 DE VEHÍCULOS 1.173
225 TRIBUTOS 510
22502 LOCALES 510
226 GASTOS DIVERSOS 5.819
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.226
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.060
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.226
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 307
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 72.745
22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.314
22701 SEGURIDAD 50.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 124
22709 OTROS 307
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.655
230 DIETAS 7.113
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.033
23002 DEL PERSONAL 4.080
231 LOCOMOCIÓN 7.346
23101 DE ALTOS CARGOS 1.226
23102 DEL PERSONAL 6.120
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 9.196
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 9.196
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 434‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 05 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT
Programa 413E ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN SANITARIA
Subconcepto Euros
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.632
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.632
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.632
6 INVERSIONES REALES 154.704
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 89.518
623 MAQUINARIA 2.000
62300 MAQUINARIA 2.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 5.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 35.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 35.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 45.518
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 45.518
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 10.500
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000
63100 EDIFICIOS 3.000
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.750
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.750
633 MAQUINARIA 3.750
63300 MAQUINARIA 3.750
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 54.686
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 13.686
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 13.686
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 41.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 41.000
Total Programa 1.117.329
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
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Página 435‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 05 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT
Programa 413F ORDENACIÓN Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 448.479
12 FUNCIONARIOS 342.829
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 340.829
12000 SUELDO 163.013
12001 TRIENIOS 10.266
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 83.039
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 51.813
12005 OTRAS REMUNERACIONES 32.698
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 2.000
12100 SUELDO 1.053
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 652
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 67
12105 OTRAS REMUNERACIONES 228
13 LABORALES 6.899
131 LABORAL TEMPORAL 6.899
13100 SALARIOS 6.000
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 566
13103 OTRAS REMUNERACIONES 333
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 95.751
160 CUOTAS SOCIALES 89.751
16000 SEGURIDAD SOCIAL 89.751
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.550
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 663
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 102
21200 EDIFICIOS 102
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 102
21300 MAQUINARIA 102
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 204
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 204
215 MOBILIARIO Y ENSERES 204
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 204
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 51
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.707
220 MATERIAL DE OFICINA 1.253
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.046
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 436‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 05 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT
Programa 413F ORDENACIÓN Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA
Subconcepto Euros
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 105
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 102
221 SUMINISTROS 1.354
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.224
22109 OTROS SUMINISTROS 130
222 COMUNICACIONES 102
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 102
223 TRANSPORTES 204
22300 TRANSPORTES 204
226 GASTOS DIVERSOS 37.386
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.224
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.060
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 31.878
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.224
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 408
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 102
22709 OTROS 306
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.180
230 DIETAS 4.080
23002 DEL PERSONAL 4.080
231 LOCOMOCIÓN 5.100
23102 DEL PERSONAL 5.100
6 INVERSIONES REALES 87.053
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 63.031
623 MAQUINARIA 1.000
62300 MAQUINARIA 1.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 17.031
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.031
626 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 23.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 23.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 4.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 4.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 24.022
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 24.022
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 24.022
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.506
77 A EMPRESAS PRIVADAS 300.506
772 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 300.506
77299 A OTRAS ENTID.Y ACTIV.EN EL ÁREA SALUD Y CONSUMO 300.506
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 437‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 05 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT
Programa 413F ORDENACIÓN Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA
Subconcepto Euros
Total Programa 886.588
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 438‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 05 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT
Programa 413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.458.398
12 FUNCIONARIOS 1.944.741
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.936.740
12000 SUELDO 818.882
12001 TRIENIOS 121.620
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 456.913
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 362.616
12005 OTRAS REMUNERACIONES 176.709
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 8.001
12100 SUELDO 4.212
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.608
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 269
12105 OTRAS REMUNERACIONES 912
13 LABORALES 12.000
131 LABORAL TEMPORAL 12.000
13100 SALARIOS 11.000
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 500
13103 OTRAS REMUNERACIONES 500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.000
151 GRATIFICACIONES 6.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 495.657
160 CUOTAS SOCIALES 489.657
16000 SEGURIDAD SOCIAL 489.657
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 105.726
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 1
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.434
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63
21200 EDIFICIOS 63
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.103
21300 MAQUINARIA 103
21301 INSTALACIONES 6.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 205
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 205
215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 63
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 439‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 05 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT
Programa 413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Subconcepto Euros
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69.291
220 MATERIAL DE OFICINA 24.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.000
221 SUMINISTROS 105
22109 OTROS SUMINISTROS 105
222 COMUNICACIONES 6.775
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.775
223 TRANSPORTES 7.800
22300 TRANSPORTES 7.800
226 GASTOS DIVERSOS 23.613
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 613
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.998
22703 POSTALES 4.778
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000
22707 PROCESO DE DATOS 615
22709 OTROS 605
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000
230 DIETAS 15.000
23002 DEL PERSONAL 15.000
231 LOCOMOCIÓN 10.000
23102 DEL PERSONAL 10.000
6 INVERSIONES REALES 82.036
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 62.895
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 18.450
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 18.450
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 19.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 19.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.445
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.445
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 18.071
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.061
63100 EDIFICIOS 12.061
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.010
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.010
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 18 C. DE SANIDAD
SERVICIO 05 D.G.ORDENACIÓN,ACREDITAC.E INSPECC.SANIT
Programa 413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Subconcepto Euros
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.070
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.070
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.070
Total Programa 2.646.160
Total SERVICIO 4.650.077
Total SECCIÓN 1.090.363.005
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SEECIÓN 19.C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
1901 SECRETARIA GENERAL 1.780.502 702.226 120.902
1902 SECRETARIA SECT. DE TURISMO 330.131 53.960 1.030.012
1903 D.G. DE PROMOCION TURISTICA 385.182 64.853 4.963.681
1904 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TURISMO 720.502 49.257
1905 D.G. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS 1.410.784 137.983
Total General 4.627.101 1.008.279 6.114.595
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
2.603.630 628.750 60.000 688.750 3.292.380 3.292.380
1.414.103 15.025 6.712.219 6.727.244 8.141.347 8.141.347
5.413.716 215.956 184.500 400.456 5.814.172 5.814.172
769.759 180.302 3.641.818 3.822.120 4.591.879 4.591.879
1.548.767 3.040.653 520.037 3.560.690 5.109.457 5.109.457
11.749.975 4.080.686 11.118.574 15.199.260 26.949.235 26.949.235
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 443‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 751B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.780.502
10 ALTOS CARGOS 129.587
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.587
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.587
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 66.978
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 66.978
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.978
12 FUNCIONARIOS 1.243.571
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.242.969
12000 SUELDO 509.983
12001 TRIENIOS 65.710
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 282.039
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 248.042
12005 OTRAS REMUNERACIONES 137.195
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 602
12100 SUELDO 602
13 LABORALES 1
131 LABORAL TEMPORAL 1
13100 SALARIOS 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.105
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 2.104
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.104
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 338.260
160 CUOTAS SOCIALES 335.254
16000 SEGURIDAD SOCIAL 335.254
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.006
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.006
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 702.226
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.932
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 10
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.908
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.908
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28.598
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.036
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 751B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
21200 EDIFICIOS 6.036
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.392
21300 MAQUINARIA 10.392
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 614
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 614
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.600
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.600
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.197
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.197
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.759
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.759
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 641.288
220 MATERIAL DE OFICINA 96.667
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.467
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20.500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 54.700
221 SUMINISTROS 73.905
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 49.000
22101 AGUA 2.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.132
22104 VESTUARIO 1.841
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 307
22109 OTROS SUMINISTROS 17.625
222 COMUNICACIONES 95.489
22200 TELEFÓNICAS 89.122
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 4.197
22202 TÉLEX Y TELEFAX 7
22203 INFORMÁTICAS 2.156
22209 OTRAS COMUNICACIONES 7
223 TRANSPORTES 7
22300 TRANSPORTES 7
224 PRIMAS DE SEGURO 15.468
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.840
22402 DE VEHÍCULOS 2.700
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 7
22409 DE OTROS RIESGOS 10.921
225 TRIBUTOS 14.102
22500 ESTATALES 1.840
22502 LOCALES 12.262
226 GASTOS DIVERSOS 40.866
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 13.793
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 751B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.262
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 11.132
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.679
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 304.784
22700 LIMPIEZA Y ASEO 80.825
22701 SEGURIDAD 65.161
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 7
22703 POSTALES 3.067
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 7
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.172
22707 PROCESO DE DATOS 20.540
22709 OTROS 15.005
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.401
230 DIETAS 18.262
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 12.262
23002 DEL PERSONAL 6.000
231 LOCOMOCIÓN 12.132
23101 DE ALTOS CARGOS 6.132
23102 DEL PERSONAL 6.000
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 7
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 7
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.902
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 3.000
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 3.000
44201 UNIVERSIDAD DE MURCIA.GASTOS ESPECÍFICOS 3.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 117.902
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 18.030
48116 ATENCIÓN A INMIGRANTES 18.030
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 93.872
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 93.872
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO 6.000
48909 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS 6.000
6 INVERSIONES REALES 628.750
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 298.688
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6
62100 EDIFICIOS 6
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 18.392
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 18.392
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 446‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL
Programa 751B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
623 MAQUINARIA 6.131
62300 MAQUINARIA 6.131
624 UTILLAJE 12.261
62400 UTILLAJE 12.261
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 9.196
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.196
626 MOBILIARIO Y ENSERES 65.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 65.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 175.430
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 175.430
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.262
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.262
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 79.701
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 42.913
63100 EDIFICIOS 42.913
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 36.782
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 36.782
633 MAQUINARIA 6
63300 MAQUINARIA 6
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 250.361
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 88.304
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 88.304
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 162.057
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 162.057
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 60.000
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 60.000
76909 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS 60.000
Total Programa 3.292.380
Total SERVICIO 3.292.380
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 02 SECRETARIA SECT. DE TURISMO
Programa 751A FOMENTO DEL TURISMO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 330.131
10 ALTOS CARGOS 53.422
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 53.422
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 53.422
12 FUNCIONARIOS 217.737
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 217.135
12000 SUELDO 85.402
12001 TRIENIOS 18.390
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 48.518
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 43.319
12005 OTRAS REMUNERACIONES 21.506
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 602
12100 SUELDO 602
13 LABORALES 1
131 LABORAL TEMPORAL 1
13100 SALARIOS 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.105
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 2.104
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.104
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 56.866
160 CUOTAS SOCIALES 53.860
16000 SEGURIDAD SOCIAL 53.860
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.006
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.006
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 53.960
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.455
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 614
21300 MAQUINARIA 206
21301 INSTALACIONES 204
21302 UTILLAJE 204
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.227
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.227
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 614
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 614
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.403
220 MATERIAL DE OFICINA 14.539
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.734
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.147
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.658
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 02 SECRETARIA SECT. DE TURISMO
Programa 751A FOMENTO DEL TURISMO
Subconcepto Euros
221 SUMINISTROS 883
22109 OTROS SUMINISTROS 883
222 COMUNICACIONES 15.206
22200 TELEFÓNICAS 6.131
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 8.583
22202 TÉLEX Y TELEFAX 430
22209 OTRAS COMUNICACIONES 62
223 TRANSPORTES 1.840
22300 TRANSPORTES 1.840
226 GASTOS DIVERSOS 4.907
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 736
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.227
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 735
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.208
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 28
22700 LIMPIEZA Y ASEO 7
22701 SEGURIDAD 7
22703 POSTALES 7
22709 OTROS 7
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.102
230 DIETAS 4.905
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.839
23002 DEL PERSONAL 3.066
231 LOCOMOCIÓN 9.197
23101 DE ALTOS CARGOS 6.131
23102 DEL PERSONAL 3.066
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.030.012
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 6
441 A SOCIEDADES MERCANTILES 6
44111 REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA,S.A. GASTOS ESPECÍFICOS 6
46 A CORPORACIONES LOCALES 610.006
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 610.006
46400 ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 70.000
46401 CONSORCIO TURÍSTICO Y CULTURAL CIUDAD DE LORCA 420.000
46402 CONSORCIO COOPERAC.PROMOC.Y DESAR.COMARCA NOROESTE 6
46403 CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS 120.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 420.000
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 420.000
48400 APOYO A FIESTAS POPULARES Y OTROS EVENTOS TURÍSTIC 420.000
6 INVERSIONES REALES 15.025
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 02 SECRETARIA SECT. DE TURISMO
Programa 751A FOMENTO DEL TURISMO
Subconcepto Euros
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 15.025
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.005
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.005
626 MOBILIARIO Y ENSERES 9.015
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 9.015
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.005
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.005
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.712.219
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PBCOS.DE LA CARM 2.164.593
741 A SOCIEDADES MERCANTILES 2.164.593
74110 REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA,S.A.OPERACIONES DE CAPI 2.164.593
76 A CORPORACIONES LOCALES 4.547.626
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 4.547.626
76402 CONSORCIO "CARTAGENA PUERTO DE CULTURA" 526.512
76403 CONSORCIO ADMINISTRATIVO "LA MANGA CONSORCIO" 600.000
76404 CONSOR."DESARROLLO TURÍSTICO Y CULT. CIUDAD LORCA" 180.000
76405 CONSORCIO "COOPERAC.,PROMOC. Y DESARR.COMARC.NOROE 601.012
76407 CONSORCIO TURÍSTICO TALASOTERAPIA SAN PEDRO DEL PI 180.000
76408 CONSORCIO VIA VERDE DEL NOROESTE 180.000
76409 PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA MURCIA-EL VALLE 60.102
76410 PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA SIERRA ESPUÑA 180.000
76411 PLANES DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 240.000
76412 CONSORCIO MURCIA CRUCE DE CAMINOS 1.260.000
76413 CONSORCIO SIERRA MINERA 240.000
76414 CONSORCIO DE LA COMARCA DEL NORDESTE 240.000
76415 CONSORCIO DESFILADERO DE ALMADENES 60.000
Total Programa 8.141.347
Total SERVICIO 8.141.347
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 450‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 03 D.G. DE PROMOCION TURISTICA
Programa 751C PROMOCIÓN DEL TURISMO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 385.182
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 256.887
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 256.285
12000 SUELDO 116.647
12001 TRIENIOS 12.265
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 62.194
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 41.903
12005 OTRAS REMUNERACIONES 23.276
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 602
12100 SUELDO 602
13 LABORALES 1
131 LABORAL TEMPORAL 1
13100 SALARIOS 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.105
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 2.104
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.104
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 74.821
160 CUOTAS SOCIALES 71.815
16000 SEGURIDAD SOCIAL 71.815
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.006
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.006
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 64.853
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16.185
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.185
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 16.185
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.228
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 612
21300 MAQUINARIA 204
21301 INSTALACIONES 204
21302 UTILLAJE 204
215 MOBILIARIO Y ENSERES 308
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 308
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 308
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 308
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.628
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 451‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 03 D.G. DE PROMOCION TURISTICA
Programa 751C PROMOCIÓN DEL TURISMO
Subconcepto Euros
220 MATERIAL DE OFICINA 8.893
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.438
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.147
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 308
221 SUMINISTROS 1.537
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 308
22101 AGUA 308
22109 OTROS SUMINISTROS 921
222 COMUNICACIONES 14.222
22200 TELEFÓNICAS 3.863
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.809
22202 TÉLEX Y TELEFAX 490
22209 OTRAS COMUNICACIONES 60
223 TRANSPORTES 1.840
22300 TRANSPORTES 1.840
224 PRIMAS DE SEGURO 1.228
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 614
22409 DE OTROS RIESGOS 614
225 TRIBUTOS 1.227
22502 LOCALES 1.227
226 GASTOS DIVERSOS 6.136
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 921
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.292
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 921
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.545
22700 LIMPIEZA Y ASEO 920
22703 POSTALES 2
22709 OTROS 1.623
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.812
230 DIETAS 4.903
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.837
23002 DEL PERSONAL 3.066
231 LOCOMOCIÓN 4.906
23101 DE ALTOS CARGOS 1.840
23102 DEL PERSONAL 3.066
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 2
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS 2
234 OTRAS INDEMNIZACIONES 1
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 1
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 452‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 03 D.G. DE PROMOCION TURISTICA
Programa 751C PROMOCIÓN DEL TURISMO
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.963.681
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 4.963.681
441 A SOCIEDADES MERCANTILES 4.963.681
44110 REGIÓN MURCIA TURÍSTICA,S.A.GTOS.GRALES.FUNCIONAM. 4.963.681
6 INVERSIONES REALES 215.956
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 90.456
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 60.228
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 60.228
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 30.228
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 30.228
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.500
646 PROPIEDAD INTELECTUAL 2
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 2
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 125.498
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 125.498
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 184.500
77 A EMPRESAS PRIVADAS 184.500
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE 184.500
77400 ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 184.500
Total Programa 5.814.172
Total SERVICIO 5.814.172
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 453‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 04 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TURISMO
Programa 751D ORDENACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL TURISMO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 720.502
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 539.080
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 538.478
12000 SUELDO 224.558
12001 TRIENIOS 46.280
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 121.922
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 96.268
12005 OTRAS REMUNERACIONES 49.450
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 602
12100 SUELDO 602
13 LABORALES 1
131 LABORAL TEMPORAL 1
13100 SALARIOS 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.105
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 2.104
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.104
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 127.948
160 CUOTAS SOCIALES 124.942
16000 SEGURIDAD SOCIAL 124.942
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.006
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.006
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.257
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.462
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 614
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 614
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.540
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.540
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 308
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 308
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.793
220 MATERIAL DE OFICINA 14.145
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.998
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.147
221 SUMINISTROS 4.295
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.680
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 454‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 04 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TURISMO
Programa 751D ORDENACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL TURISMO
Subconcepto Euros
22109 OTROS SUMINISTROS 615
222 COMUNICACIONES 6.129
22200 TELEFÓNICAS 2.449
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.680
223 TRANSPORTES 615
22300 TRANSPORTES 615
224 PRIMAS DE SEGURO 767
22402 DE VEHÍCULOS 767
225 TRIBUTOS 184
22502 LOCALES 184
226 GASTOS DIVERSOS 1.657
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 735
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 920
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1
22709 OTROS 1
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.389
230 DIETAS 13.485
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.838
23002 DEL PERSONAL 11.647
231 LOCOMOCIÓN 4.904
23101 DE ALTOS CARGOS 1.839
23102 DEL PERSONAL 3.065
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 613
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 613
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 613
6 INVERSIONES REALES 180.302
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 20.302
626 MOBILIARIO Y ENSERES 303
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 303
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 7.999
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 7.999
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 160.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 160.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 160.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.641.818
76 A CORPORACIONES LOCALES 3.641.818
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 3.641.818
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 455‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 04 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TURISMO
Programa 751D ORDENACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL TURISMO
Subconcepto Euros
76401 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 3.641.818
Total Programa 4.591.879
Total SERVICIO 4.591.879
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 456‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 05 D.G. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS
Programa 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.050.405
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 788.509
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 787.907
12000 SUELDO 336.460
12001 TRIENIOS 43.448
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 182.296
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 151.801
12005 OTRAS REMUNERACIONES 73.902
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 602
12100 SUELDO 602
13 LABORALES 1
131 LABORAL TEMPORAL 1
13100 SALARIOS 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.105
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 2.104
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.104
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 208.422
160 CUOTAS SOCIALES 202.411
16000 SEGURIDAD SOCIAL 202.411
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.011
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.011
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 75.158
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.132
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 600
21300 MAQUINARIA 600
215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.432
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.432
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 54.308
220 MATERIAL DE OFICINA 21.977
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.573
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.104
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.300
221 SUMINISTROS 1.453
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 457‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 05 D.G. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS
Programa 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS
Subconcepto Euros
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 100
22109 OTROS SUMINISTROS 1.353
222 COMUNICACIONES 200
22200 TELEFÓNICAS 100
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100
223 TRANSPORTES 2.820
22300 TRANSPORTES 2.820
224 PRIMAS DE SEGURO 420
22402 DE VEHÍCULOS 420
225 TRIBUTOS 760
22500 ESTATALES 660
22502 LOCALES 100
226 GASTOS DIVERSOS 7.481
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.862
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.453
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.066
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.197
22703 POSTALES 100
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.031
22707 PROCESO DE DATOS 3.066
22709 OTROS 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.718
230 DIETAS 6.132
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.453
23002 DEL PERSONAL 3.679
231 LOCOMOCIÓN 8.586
23101 DE ALTOS CARGOS 3.679
23102 DEL PERSONAL 4.907
6 INVERSIONES REALES 2.282.766
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 88.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 43.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 43.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.381.132
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 11.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 458‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 05 D.G. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS
Programa 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS
Subconcepto Euros
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 11.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.370.132
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.370.132
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 813.634
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 813.634
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 813.634
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 520.037
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 308.019
703 AL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CARTOGRAFÍA 308.019
70300 ACTUACIONES EN EL LITORAL 308.019
76 A CORPORACIONES LOCALES 212.018
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA 212.018
76602 ACTUACIONES EN COSTAS 212.018
Total Programa 3.928.366
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 459‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 05 D.G. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS
Programa 551A CARTOGRAFÍA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 360.379
12 FUNCIONARIOS 278.995
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 278.393
12000 SUELDO 128.352
12001 TRIENIOS 19.944
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 67.738
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 33.384
12005 OTRAS REMUNERACIONES 28.975
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 602
12100 SUELDO 602
13 LABORALES 1
131 LABORAL TEMPORAL 1
13100 SALARIOS 1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.105
150 PRODUCTIVIDAD 1
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1
151 GRATIFICACIONES 2.104
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.104
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 79.278
160 CUOTAS SOCIALES 76.272
16000 SEGURIDAD SOCIAL 76.272
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.006
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.006
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 62.825
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500
209 CÁNONES 500
20900 CÁNONES 500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.391
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 600
21300 MAQUINARIA 500
21301 INSTALACIONES 100
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100
215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.491
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.491
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 100
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 100
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.740
220 MATERIAL DE OFICINA 10.957
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 460‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 19 C. TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO 05 D.G. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS
Programa 551A CARTOGRAFÍA
Subconcepto Euros
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.791
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 100
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.066
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 36.783
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.683
22707 PROCESO DE DATOS 100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.194
230 DIETAS 2.515
23002 DEL PERSONAL 2.515
231 LOCOMOCIÓN 3.679
23102 DEL PERSONAL 3.679
6 INVERSIONES REALES 757.887
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 717.837
623 MAQUINARIA 4.808
62300 MAQUINARIA 4.808
624 UTILLAJE 3.606
62400 UTILLAJE 3.606
626 MOBILIARIO Y ENSERES 1.984
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 1.984
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.606
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.606
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 703.833
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 703.833
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 40.050
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.050
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.050
Total Programa 1.181.091
Total SERVICIO 5.109.457
Total SECCIÓN 26.949.235
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 461‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.766.321
30 TASAS 1.766.309
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU 1.766.309
30206 T510.-TASA DEL B.O.R.M. VENTAS 145.465
30209 T510.-TASA DEL B.O.R.M. INSERCIONES 1.620.826
30210 T510.-TASA B.O.R.M. SUSCRIPCIONES DIARIO INTERNET 6
30211 T510.-TASA BORM.SUSCRIPCIONES HISTÓRICO INTERNET 6
30212 T510.-TASA BORM.SUSCRIPCIONES TRATAM.JDCO.INTERNET 6
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 12
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 12
38100 PAGOS INDEBIDOS 6
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 6
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 462‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Subconcepto Euros
5 INGRESOS PATRIMONIALES 643.806
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 43.800
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 43.800
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 43.800
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES 600.000
570 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES 600.000
57000 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES 600.000
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 6
590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 6
59099 OTROS 6
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 463‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS
Subconcepto Euros
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.004.450
87 REMANENTE DE TESORERIA 1.004.450
871 REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO 1.004.450
87100 REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 1.004.450
Total 3.414.577
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 464‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 50. IMPRENTA REGIONAL: GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
5000 IMPRENTA REGIONAL 1.766.794 643.333
Total General 1.766.794 643.333
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 465‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
2.410.127 1.004.450 1.004.450 3.414.577 3.414.577
2.410.127 1.004.450 1.004.450 3.414.577 3.414.577
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 466‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS: GASTOS
SECCIÓN 50 IMPRENTA REGIONAL
SERVICIO 00 IMPRENTA REGIONAL
Programa 126B IMPRENTA REGIONAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.766.794
12 FUNCIONARIOS 1.223.786
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.209.132
12000 SUELDO 530.248
12001 TRIENIOS 65.960
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 282.380
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 168.546
12005 OTRAS REMUNERACIONES 161.998
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 14.654
12100 SUELDO 7.445
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.410
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 876
12105 OTRAS REMUNERACIONES 2.923
13 LABORALES 19.230
131 LABORAL TEMPORAL 19.230
13100 SALARIOS 15.622
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 698
13103 OTRAS REMUNERACIONES 2.910
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 169.658
150 PRODUCTIVIDAD 157.090
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 157.090
151 GRATIFICACIONES 12.568
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 12.568
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 354.120
160 CUOTAS SOCIALES 353.472
16000 SEGURIDAD SOCIAL 353.472
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 648
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 648
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 643.333
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 72.305
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000
21200 EDIFICIOS 9.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 27.085
21300 MAQUINARIA 12.000
21301 INSTALACIONES 14.585
21302 UTILLAJE 500
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.320
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.320
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 32.900
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS: GASTOS
SECCIÓN 50 IMPRENTA REGIONAL
SERVICIO 00 IMPRENTA REGIONAL
Programa 126B IMPRENTA REGIONAL
Subconcepto Euros
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 32.900
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 564.022
220 MATERIAL DE OFICINA 19.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000
221 SUMINISTROS 223.832
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 42.100
22101 AGUA 8.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.000
22104 VESTUARIO 8.000
22109 OTROS SUMINISTROS 162.732
222 COMUNICACIONES 157.022
22200 TELEFÓNICAS 16.935
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 140.075
22203 INFORMÁTICAS 6
22209 OTRAS COMUNICACIONES 6
223 TRANSPORTES 300
22300 TRANSPORTES 300
224 PRIMAS DE SEGURO 7.706
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 5.500
22402 DE VEHÍCULOS 2.200
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 6
225 TRIBUTOS 8.400
22500 ESTATALES 3.200
22502 LOCALES 5.200
226 GASTOS DIVERSOS 8.256
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.250
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 139.506
22700 LIMPIEZA Y ASEO 37.500
22701 SEGURIDAD 90.000
22703 POSTALES 6
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.000
22709 OTROS 9.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.006
230 DIETAS 5.000
23002 DEL PERSONAL 5.000
231 LOCOMOCIÓN 2.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS: GASTOS
SECCIÓN 50 IMPRENTA REGIONAL
SERVICIO 00 IMPRENTA REGIONAL
Programa 126B IMPRENTA REGIONAL
Subconcepto Euros
23102 DEL PERSONAL 2.000
232 TRASLADOS 6
23200 TRASLADOS 6
6 INVERSIONES REALES 1.004.450
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 914.300
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.000
62100 EDIFICIOS 6.000
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 31.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 31.000
623 MAQUINARIA 602.000
62300 MAQUINARIA 602.000
624 UTILLAJE 600
62400 UTILLAJE 600
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 600
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 600
626 MOBILIARIO Y ENSERES 37.700
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 37.700
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 203.400
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 203.400
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 90.150
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 90.150
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 90.150
Total Programa 3.414.577
Total SERVICIO 3.414.577
Total SECCIÓN 3.414.577
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.697.191
30 TASAS 82.501
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 82.500
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 500
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU 82.000
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU 1
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R 1
31 PRECIOS PÚBLICOS 3.613.146
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES 1
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES 1
312 PRESTACIONES SOCIALES 3.613.145
31200 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE ALHAMA 211.250
31201 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE LORCA 603.210
31202 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD CARTAGENA 409.000
31203 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE MURCIA 697.370
31204 RESIDENCIA DR.FRANCISCO JAVIER ASTURIANO 171.280
31205 CONJUNTO RESIDENCIAL DE ESPINARDO 534.130
31206 RESIDENCIA LUIS VALENCIANO 174.555
31207 CENTRO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS EL PALMAR 57.095
31208 CENTRO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS CANTERAS 111.040
31209 CENTRO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS LOS OLIVOS 76.150
31210 CENTRO DE ATENCIÓN DE MINUSVÁLIDOS CHURRA 212.485
31211 CENTRO OCUPACIONAL DR.JULIO LÓPEZ AMBIT 317.240
31212 RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 13.250
31213 OTRAS RESIDENCIAS Y HOGARES DE ANCIANOS 25.090
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5
380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3
38100 PAGOS INDEBIDOS 1
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 1
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 1
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS 1
38205 REINTEGROS DE SUBVENCIONES DEL F.A.S. 1
39 OTROS INGRESOS 1.539
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS 2
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS 1
39101 INTERESES DE DEMORA 1
399 INGRESOS DIVERSOS 1.537
39904 BECAS A FAVOR DE CENTROS 1
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.536
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.752.480
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 2.929.857
403 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA 2.929.857
40317 PENSIONES F.A.S. 2.517.648
40318 GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 412.209
42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 67.822.623
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 67.822.623
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 66.682.689
42001 PLAN GERONTOLOGICO 1.139.934
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Subconcepto Euros
5 INGRESOS PATRIMONIALES 54.750
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 52.500
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 52.500
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 52.500
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECÍ 2.250
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 2.250
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS 750
55099 OTRAS CONCESIONES 1.500
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.886.107
72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 5.886.107
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 5.886.107
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL 5.782.444
72010 MTASS. PROGRAMA ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 103.663
Total 80.390.528
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 51. I.S.S.O.R.M.:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
5100 I.S.S.O.R.M. 44.356.015 19.872.633 10.259.273
Total General 44.356.015 19.872.633 10.259.273
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
74.487.921 5.902.607 5.902.607 80.390.528 80.390.528
74.487.921 5.902.607 5.902.607 80.390.528 80.390.528
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.924.816
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 2.922.891
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.877.236
12000 SUELDO 1.270.581
12001 TRIENIOS 168.910
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 662.242
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 447.943
12005 OTRAS REMUNERACIONES 327.560
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 45.655
12100 SUELDO 45.655
13 LABORALES 4.417
131 LABORAL TEMPORAL 4.417
13100 SALARIOS 4.417
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 176.445
151 GRATIFICACIONES 176.445
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 176.445
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 769.695
160 CUOTAS SOCIALES 763.695
16000 SEGURIDAD SOCIAL 763.695
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.116.960
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 110.000
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 110.000
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 110.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.304
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.506
21200 EDIFICIOS 5.125
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 5.381
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.129
21300 MAQUINARIA 7.688
21301 INSTALACIONES 5.416
21302 UTILLAJE 1.025
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.333
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.333
215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.175
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.175
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM
Subconcepto Euros
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 20.648
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 20.648
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 513
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 513
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 917.237
220 MATERIAL DE OFICINA 127.014
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.160
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.854
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 100.000
221 SUMINISTROS 118.562
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.750
22101 AGUA 4.100
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 10.250
22104 VESTUARIO 6.700
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 62
22109 OTROS SUMINISTROS 66.700
222 COMUNICACIONES 167.925
22200 TELEFÓNICAS 126.075
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 29.545
22202 TÉLEX Y TELEFAX 2.685
22203 INFORMÁTICAS 1.025
22209 OTRAS COMUNICACIONES 8.595
223 TRANSPORTES 1.883
22300 TRANSPORTES 1.883
224 PRIMAS DE SEGURO 185.975
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 88.830
22402 DE VEHÍCULOS 13.430
22409 DE OTROS RIESGOS 83.715
225 TRIBUTOS 2.879
22500 ESTATALES 266
22501 AUTONÓMICOS 5
22502 LOCALES 2.608
226 GASTOS DIVERSOS 57.660
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.236
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.947
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2.647
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 12.944
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.886
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 255.339
22700 LIMPIEZA Y ASEO 92.551
22703 POSTALES 13
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Página 477‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM
Subconcepto Euros
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 1.332
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 68
22707 PROCESO DE DATOS 138.888
22709 OTROS 22.487
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35.419
230 DIETAS 12.866
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.000
23002 DEL PERSONAL 11.866
231 LOCOMOCIÓN 22.553
23101 DE ALTOS CARGOS 1.000
23102 DEL PERSONAL 21.553
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.000
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 110.000
48118 FUNDACIONES PARA TUTELA DE PERSONAS DISCAPACITADAS 110.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 20.000
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 20.000
6 INVERSIONES REALES 325.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 319.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.000
62100 EDIFICIOS 113.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 17.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 17.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 113.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 113.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 10.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 10.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000
Total Programa 5.496.776
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 478‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.830.362
12 FUNCIONARIOS 1.797.770
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.655.790
12000 SUELDO 787.592
12001 TRIENIOS 121.715
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 390.801
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 147.089
12005 OTRAS REMUNERACIONES 208.593
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 141.980
12100 SUELDO 141.980
13 LABORALES 76.876
131 LABORAL TEMPORAL 76.876
13100 SALARIOS 76.876
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 336.084
151 GRATIFICACIONES 336.084
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 336.084
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 619.632
160 CUOTAS SOCIALES 619.632
16000 SEGURIDAD SOCIAL 619.632
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 667.920
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 48.424
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.119
21200 EDIFICIOS 8.663
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 7.456
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.310
21300 MAQUINARIA 8.763
21301 INSTALACIONES 9.923
21302 UTILLAJE 5.624
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 666
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 666
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.663
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.663
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 666
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 666
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 613.868
220 MATERIAL DE OFICINA 2.665
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.333
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 666
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 666
221 SUMINISTROS 379.283
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 91.323
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 479‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS
Subconcepto Euros
22101 AGUA 66.625
22102 GAS 9.994
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 24.385
22104 VESTUARIO 33.151
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 114.784
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6.663
22109 OTROS SUMINISTROS 32.358
222 COMUNICACIONES 8.900
22200 TELEFÓNICAS 6.504
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 666
22209 OTRAS COMUNICACIONES 1.730
223 TRANSPORTES 2.980
22300 TRANSPORTES 2.980
225 TRIBUTOS 4
22501 AUTONÓMICOS 4
226 GASTOS DIVERSOS 2.156
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 666
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.490
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 217.880
22700 LIMPIEZA Y ASEO 188.678
22709 OTROS 29.202
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.628
230 DIETAS 610
23002 DEL PERSONAL 610
231 LOCOMOCIÓN 1.018
23102 DEL PERSONAL 1.018
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.000
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.000
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.000
6 INVERSIONES REALES 1.334.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 1.334.500
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.316.500
62100 EDIFICIOS 1.316.500
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
Total Programa 4.832.782
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 480‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.945.185
12 FUNCIONARIOS 2.255.145
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.197.587
12000 SUELDO 1.026.117
12001 TRIENIOS 196.353
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 480.573
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 306.490
12005 OTRAS REMUNERACIONES 188.054
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 57.558
12100 SUELDO 57.558
13 LABORALES 51.223
131 LABORAL TEMPORAL 51.223
13100 SALARIOS 51.223
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 61.411
151 GRATIFICACIONES 61.411
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 61.411
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 577.406
160 CUOTAS SOCIALES 577.406
16000 SEGURIDAD SOCIAL 577.406
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.762.080
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.833
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.853
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 14.853
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 830
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 830
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.150
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.150
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24.393
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.981
21200 EDIFICIOS 7.981
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.327
21300 MAQUINARIA 2.363
21301 INSTALACIONES 8.902
21302 UTILLAJE 62
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 153
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 153
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.816
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.816
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.116
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.116
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 406.674
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 481‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
220 MATERIAL DE OFICINA 29.270
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.712
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.219
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.339
221 SUMINISTROS 77.646
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 44.662
22101 AGUA 16.768
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 300
22104 VESTUARIO 5.334
22109 OTROS SUMINISTROS 10.582
222 COMUNICACIONES 101.338
22200 TELEFÓNICAS 21.069
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 80.269
223 TRANSPORTES 91
22300 TRANSPORTES 91
226 GASTOS DIVERSOS 27.200
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 7.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.200
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 171.129
22700 LIMPIEZA Y ASEO 90.549
22709 OTROS 80.580
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.600
230 DIETAS 6.100
23002 DEL PERSONAL 6.100
231 LOCOMOCIÓN 14.500
23102 DEL PERSONAL 14.500
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 8.288.580
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 8.288.580
26001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS 1.032.243
26002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MAYORES 5.162.450
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLECTIVOS 74.285
26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS 1.619.285
26007 PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS 245.556
26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS 154.761
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 328.000
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 328.000
46114 PROGRAMA DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS 328.000
6 INVERSIONES REALES 13.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 13.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 482‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
Total Programa 12.048.265
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 483‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 13.341.915
12 FUNCIONARIOS 8.026.404
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 7.707.703
12000 SUELDO 3.897.432
12001 TRIENIOS 398.455
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.814.466
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 610.351
12005 OTRAS REMUNERACIONES 986.999
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 318.701
12100 SUELDO 318.701
13 LABORALES 1.388.502
131 LABORAL TEMPORAL 1.388.502
13100 SALARIOS 1.388.502
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.030.205
150 PRODUCTIVIDAD 150.000
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 150.000
151 GRATIFICACIONES 880.205
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 880.205
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 2.896.804
160 CUOTAS SOCIALES 2.896.804
16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.896.804
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.989.010
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 158.377
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 42.854
21200 EDIFICIOS 27.180
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 15.674
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.929
21300 MAQUINARIA 25.498
21301 INSTALACIONES 46.776
21302 UTILLAJE 8.655
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.028
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.028
215 MOBILIARIO Y ENSERES 17.616
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 17.616
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.950
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.950
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.647.693
220 MATERIAL DE OFICINA 23.081
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.463
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.779
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.839
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 484‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Subconcepto Euros
221 SUMINISTROS 1.289.706
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 95.327
22101 AGUA 91.672
22102 GAS 26.282
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 53.506
22104 VESTUARIO 75.425
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 835.579
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 15.382
22109 OTROS SUMINISTROS 96.533
222 COMUNICACIONES 43.300
22200 TELEFÓNICAS 36.658
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.629
22202 TÉLEX Y TELEFAX 413
22209 OTRAS COMUNICACIONES 3.600
223 TRANSPORTES 167.749
22300 TRANSPORTES 167.749
225 TRIBUTOS 62
22501 AUTONÓMICOS 10
22502 LOCALES 52
226 GASTOS DIVERSOS 37.733
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 600
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 37.133
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.086.062
22700 LIMPIEZA Y ASEO 838.107
22701 SEGURIDAD 23.320
22709 OTROS 224.635
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.860
230 DIETAS 5.070
23002 DEL PERSONAL 5.070
231 LOCOMOCIÓN 12.790
23102 DEL PERSONAL 12.790
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 165.080
251 CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 9.280
25100 CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 9.280
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 155.800
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 155.800
6 INVERSIONES REALES 1.934.303
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 1.934.303
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 844.303
63100 EDIFICIOS 844.303
633 MAQUINARIA 30.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 485‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Subconcepto Euros
63300 MAQUINARIA 30.000
636 MOBILIARIO Y ENSERES 1.060.000
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 1.060.000
Total Programa 18.265.228
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 486‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313G PERSONAS MAYORES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 18.433.855
12 FUNCIONARIOS 11.956.136
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 11.287.230
12000 SUELDO 5.796.534
12001 TRIENIOS 587.990
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.477.293
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 987.250
12005 OTRAS REMUNERACIONES 1.438.163
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 668.906
12100 SUELDO 668.906
13 LABORALES 1.239.953
131 LABORAL TEMPORAL 1.239.953
13100 SALARIOS 1.239.953
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.185.083
150 PRODUCTIVIDAD 150.000
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 150.000
151 GRATIFICACIONES 1.035.083
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.035.083
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 4.052.683
160 CUOTAS SOCIALES 4.052.683
16000 SEGURIDAD SOCIAL 4.052.683
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.023.720
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.360
209 CÁNONES 1.360
20900 CÁNONES 1.360
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 450.583
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 124.279
21200 EDIFICIOS 82.574
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 41.705
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 251.523
21300 MAQUINARIA 89.274
21301 INSTALACIONES 121.736
21302 UTILLAJE 40.513
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 31.642
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 31.642
215 MOBILIARIO Y ENSERES 35.349
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 35.349
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7.790
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7.790
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.486.997
220 MATERIAL DE OFICINA 74.938
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 487‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313G PERSONAS MAYORES
Subconcepto Euros
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 27.513
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 41.742
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.683
221 SUMINISTROS 2.997.055
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 510.590
22101 AGUA 205.761
22102 GAS 107.266
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 149.993
22104 VESTUARIO 138.981
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.497.551
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 36.684
22109 OTROS SUMINISTROS 350.229
222 COMUNICACIONES 86.778
22200 TELEFÓNICAS 73.680
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 11.960
22202 TÉLEX Y TELEFAX 560
22209 OTRAS COMUNICACIONES 578
223 TRANSPORTES 33.186
22300 TRANSPORTES 33.186
225 TRIBUTOS 6
22501 AUTONÓMICOS 6
226 GASTOS DIVERSOS 68.193
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 737
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 67.456
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.226.841
22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.007.129
22701 SEGURIDAD 31.185
22709 OTROS 188.527
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.586
230 DIETAS 4.467
23002 DEL PERSONAL 4.467
231 LOCOMOCIÓN 21.119
23102 DEL PERSONAL 21.119
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 59.194
251 CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 5.125
25100 CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 5.125
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 54.069
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 54.069
6 INVERSIONES REALES 2.267.304
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 349.978
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 349.978
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 488‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313G PERSONAS MAYORES
Subconcepto Euros
62100 EDIFICIOS 349.978
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 1.917.326
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.540.000
63100 EDIFICIOS 1.540.000
633 MAQUINARIA 30.000
63300 MAQUINARIA 30.000
636 MOBILIARIO Y ENSERES 347.326
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 347.326
Total Programa 26.724.879
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 489‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313H TURISMO SOCIAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 630.481
12 FUNCIONARIOS 395.944
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 395.944
12000 SUELDO 209.850
12001 TRIENIOS 20.806
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 70.544
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 39.684
12005 OTRAS REMUNERACIONES 55.060
13 LABORALES 39.561
131 LABORAL TEMPORAL 39.561
13100 SALARIOS 39.561
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 58.253
151 GRATIFICACIONES 58.253
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 58.253
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 136.723
160 CUOTAS SOCIALES 136.723
16000 SEGURIDAD SOCIAL 136.723
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.657
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.598
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.642
21200 EDIFICIOS 3.588
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 54
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.159
21300 MAQUINARIA 1.961
21301 INSTALACIONES 6.598
21302 UTILLAJE 600
215 MOBILIARIO Y ENSERES 797
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 797
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.159
220 MATERIAL DE OFICINA 2.210
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.106
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.104
221 SUMINISTROS 28.147
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.256
22101 AGUA 4.430
22102 GAS 2.765
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.530
22104 VESTUARIO 2.212
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 432
22109 OTROS SUMINISTROS 9.522
222 COMUNICACIONES 3.233
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 490‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 313H TURISMO SOCIAL
Subconcepto Euros
22200 TELEFÓNICAS 2.684
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 549
226 GASTOS DIVERSOS 300
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 300
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.269
22709 OTROS 3.269
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 900
230 DIETAS 100
23002 DEL PERSONAL 100
231 LOCOMOCIÓN 800
23102 DEL PERSONAL 800
6 INVERSIONES REALES 14.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 14.500
633 MAQUINARIA 2.500
63300 MAQUINARIA 2.500
636 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
Total Programa 696.638
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 491‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.249.401
12 FUNCIONARIOS 1.637.992
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.581.045
12000 SUELDO 717.549
12001 TRIENIOS 83.635
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 376.047
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 244.714
12005 OTRAS REMUNERACIONES 159.100
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 56.947
12100 SUELDO 56.947
13 LABORALES 119.876
131 LABORAL TEMPORAL 119.876
13100 SALARIOS 119.876
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30.726
151 GRATIFICACIONES 30.726
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 30.726
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 460.807
160 CUOTAS SOCIALES 460.807
16000 SEGURIDAD SOCIAL 460.807
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 261.286
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 45.074
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.074
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 45.074
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.412
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.999
21200 EDIFICIOS 1.666
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 333
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.831
21300 MAQUINARIA 2.332
21301 INSTALACIONES 1.166
21302 UTILLAJE 333
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 253
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 253
215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.664
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.664
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.665
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.665
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 198.900
220 MATERIAL DE OFICINA 17.696
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.825
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.106
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 492‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES
Subconcepto Euros
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.765
221 SUMINISTROS 38.672
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.250
22101 AGUA 1.105
22104 VESTUARIO 2.667
22109 OTROS SUMINISTROS 18.650
222 COMUNICACIONES 62.181
22200 TELEFÓNICAS 4.151
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 58.030
223 TRANSPORTES 54
22300 TRANSPORTES 54
225 TRIBUTOS 556
22500 ESTATALES 556
226 GASTOS DIVERSOS 26.100
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.391
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.666
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.043
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 53.641
22700 LIMPIEZA Y ASEO 45.638
22703 POSTALES 6.944
22709 OTROS 1.059
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.900
230 DIETAS 1.300
23002 DEL PERSONAL 1.300
231 LOCOMOCIÓN 2.600
23102 DEL PERSONAL 2.600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.801.273
46 A CORPORACIONES LOCALES 360.607
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 360.607
46104 PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL 360.607
47 A EMPRESAS PRIVADAS 180.304
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 180.304
47100 PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL 180.304
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.260.362
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 9.260.362
48103 PENSIONES DEL FONDO ASISTENCIAL 2.517.648
48104 PROGRAMAS,PRESTAC.Y AYUDAS INSERCIÓN Y PROTEC.SOCI 6.742.714
6 INVERSIONES REALES 14.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 14.000
635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.500
63501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.500
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 493‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 51 I.S.S.O.R.M.
SERVICIO 00 I.S.S.O.R.M.
Programa 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES
Subconcepto Euros
636 MOBILIARIO Y ENSERES 12.500
63600 MOBILIARIO Y ENSERES 12.500
Total Programa 12.325.960
Total SERVICIO 80.390.528
Total SECCIÓN 80.390.528
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 494‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7
30 TASAS 1
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1
33 VENTA DE BIENES 1
330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 1
33099 OTRAS PUBLICACIONES 1
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3
380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2
38100 PAGOS INDEBIDOS 1
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 1
39 OTROS INGRESOS 2
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS 1
39101 INTERESES DE DEMORA 1
399 INGRESOS DIVERSOS 1
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
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Página 495‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.437.896
42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 3.437.896
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 3.437.896
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 3.437.896
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 496‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Subconcepto Euros
5 INGRESOS PATRIMONIALES 11.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 11.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 11.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 11.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 497‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Subconcepto Euros
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 2
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 2
680 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
68000 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
681 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1
68100 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 498‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 396.543
72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 396.543
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 396.543
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL 396.543
Total 3.845.448
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 499‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 52. INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
5200 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M. 2.481.556 395.416 571.931
Total General 2.481.556 395.416 571.931
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 500‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
3.448.903 366.617 29.928 396.545 3.845.448 3.845.448
3.448.903 366.617 29.928 396.545 3.845.448 3.845.448
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 501‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 52 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.
SERVICIO 00 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.
Programa 315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.481.556
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 1.899.790
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.874.299
12000 SUELDO 840.863
12001 TRIENIOS 109.074
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 436.958
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 312.909
12005 OTRAS REMUNERACIONES 174.495
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 25.491
12100 SUELDO 9.270
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.666
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 7.470
12105 OTRAS REMUNERACIONES 3.085
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 40.000
151 GRATIFICACIONES 40.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 40.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 490.398
160 CUOTAS SOCIALES 488.748
16000 SEGURIDAD SOCIAL 488.748
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.650
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.650
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 395.416
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.310
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.630
21200 EDIFICIOS 12.630
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000
21300 MAQUINARIA 30.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.260
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.260
215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.300
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.300
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.500
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.500
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 620
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 620
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 285.081
220 MATERIAL DE OFICINA 30.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 502‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 52 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.
SERVICIO 00 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.
Programa 315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Subconcepto Euros
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.500
221 SUMINISTROS 75.050
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 25.000
22101 AGUA 7.600
22102 GAS 600
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 6.500
22104 VESTUARIO 1.600
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 28.000
22109 OTROS SUMINISTROS 5.750
222 COMUNICACIONES 25.400
22200 TELEFÓNICAS 15.600
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.000
22202 TÉLEX Y TELEFAX 300
22203 INFORMÁTICAS 2.600
22209 OTRAS COMUNICACIONES 900
223 TRANSPORTES 2.100
22300 TRANSPORTES 2.100
224 PRIMAS DE SEGURO 7.200
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 4.900
22402 DE VEHÍCULOS 1.700
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 300
22409 DE OTROS RIESGOS 300
225 TRIBUTOS 7.800
22502 LOCALES 7.800
226 GASTOS DIVERSOS 37.905
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.900
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22.200
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.800
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.005
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 99.626
22700 LIMPIEZA Y ASEO 65.674
22701 SEGURIDAD 3.000
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 600
22703 POSTALES 6.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 17.000
22707 PROCESO DE DATOS 1.238
22709 OTROS 6.114
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 31.025
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 503‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 52 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.
SERVICIO 00 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.
Programa 315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Subconcepto Euros
230 DIETAS 8.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.000
23002 DEL PERSONAL 5.000
231 LOCOMOCIÓN 23.025
23101 DE ALTOS CARGOS 2.500
23102 DEL PERSONAL 20.525
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 571.931
46 A CORPORACIONES LOCALES 123.800
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 123.800
46500 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES CC.LL. 123.800
47 A EMPRESAS PRIVADAS 166.315
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 166.315
47501 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 166.315
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 281.816
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 67.061
48310 BECAS DE FORMACIÓN 36.061
48312 BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN 31.000
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 214.755
48502 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 214.755
6 INVERSIONES REALES 366.617
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 160.005
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.000
62100 EDIFICIOS 11.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000
623 MAQUINARIA 35.000
62300 MAQUINARIA 35.000
624 UTILLAJE 1.005
62400 UTILLAJE 1.005
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 5.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 45.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 45.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 40.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 40.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 52 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.
SERVICIO 00 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.
Programa 315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Subconcepto Euros
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 130.612
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 108.539
63100 EDIFICIOS 108.539
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 10.073
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 10.073
633 MAQUINARIA 12.000
63300 MAQUINARIA 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 76.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 16.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 16.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 60.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 60.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.928
77 A EMPRESAS PRIVADAS 29.928
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 29.928
77508 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 29.928
Total Programa 3.845.448
Total SERVICIO 3.845.448
Total SECCIÓN 3.845.448
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 505‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.006.249
30 TASAS 20
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 20
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 13
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU 7
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 760.506
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 760.506
32200 PREMIO DE COBRANZA RECAUDAC.TRIBUT.LOCAL.EN VOLUNT 436.000
32201 PREMIO DE COBRANZA RECAUDAC.TRIBUT.LOCAL.EN EJECUT 324.506
33 VENTA DE BIENES 7
332 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS 7
33200 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS 7
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 21
380 DE EJERCICIOS CERRADOS 7
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS 7
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 14
38100 PAGOS INDEBIDOS 7
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 7
39 OTROS INGRESOS 245.695
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS 245.688
39101 INTERESES DE DEMORA 206.688
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO 39.000
399 INGRESOS DIVERSOS 7
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 7
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 506‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.253.218
42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 2.253.218
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 2.253.218
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 2.253.218
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Subconcepto Euros
5 INGRESOS PATRIMONIALES 330.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 330.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 330.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 330.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 296.000
72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 296.000
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 296.000
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL 296.000
Total 3.885.467
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 509‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 53. AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
5300 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN 2.564.402 993.906 31.159
Total General 2.564.402 993.906 31.159
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 510‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
3.589.467 296.000 296.000 3.885.467 3.885.467
3.589.467 296.000 296.000 3.885.467 3.885.467
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 511‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 53 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
SERVICIO 00 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
Programa 613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.564.402
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 1.692.355
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.670.981
12000 SUELDO 748.282
12001 TRIENIOS 58.551
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 401.919
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 272.251
12005 OTRAS REMUNERACIONES 189.978
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 21.374
12100 SUELDO 15.939
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.855
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.353
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.227
13 LABORALES 206.557
131 LABORAL TEMPORAL 206.557
13100 SALARIOS 206.557
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 84.143
150 PRODUCTIVIDAD 60.102
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 60.102
151 GRATIFICACIONES 24.041
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 24.041
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 529.979
160 CUOTAS SOCIALES 529.979
16000 SEGURIDAD SOCIAL 529.979
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 993.906
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 38.456
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 38.456
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 38.456
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 93.487
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.153
21200 EDIFICIOS 9.153
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.882
21300 MAQUINARIA 7.692
21301 INSTALACIONES 15.190
215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.499
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 8.499
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 52.953
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 512‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 53 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
SERVICIO 00 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
Programa 613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 52.953
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 826.882
220 MATERIAL DE OFICINA 52.955
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.917
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.924
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 11.114
221 SUMINISTROS 40.088
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22.120
22101 AGUA 1.933
22102 GAS 1.933
22104 VESTUARIO 642
22109 OTROS SUMINISTROS 13.460
222 COMUNICACIONES 357.919
22200 TELEFÓNICAS 57.886
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 300.000
22202 TÉLEX Y TELEFAX 33
223 TRANSPORTES 962
22300 TRANSPORTES 962
224 PRIMAS DE SEGURO 6.410
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 6.410
225 TRIBUTOS 4.416
22500 ESTATALES 2.942
22502 LOCALES 1.474
226 GASTOS DIVERSOS 227.122
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.753
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 36.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 18.759
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 155.196
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 12.131
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.283
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 137.010
22700 LIMPIEZA Y ASEO 53.846
22701 SEGURIDAD 26.658
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 10.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.506
22709 OTROS 34.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35.081
230 DIETAS 9.568
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.190
23002 DEL PERSONAL 6.378
231 LOCOMOCIÓN 25.513
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 513‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 53 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
SERVICIO 00 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
Programa 613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
23101 DE ALTOS CARGOS 1.914
23102 DEL PERSONAL 23.599
3 GASTOS FINANCIEROS 31.159
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 31.159
350 INTERESES DE DEMORA 31.030
35000 INTERESES DE DEMORA 31.030
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 129
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 129
6 INVERSIONES REALES 296.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 190.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000
62100 EDIFICIOS 14.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 32.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 32.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 56.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 56.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 84.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 84.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 4.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 4.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 106.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 36.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 36.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000
Total Programa 3.885.467
Total SERVICIO 3.885.467
Total SECCIÓN 3.885.467
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 65.036
30 TASAS 65.000
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 65.000
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU 65.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 30
380 DE EJERCICIOS CERRADOS 6
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS 6
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 24
38100 PAGOS INDEBIDOS 6
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 6
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 6
38199 OTROS 6
39 OTROS INGRESOS 6
399 INGRESOS DIVERSOS 6
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 6
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 515‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 986.561
42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 986.561
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 986.561
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 986.561
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‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Subconcepto Euros
5 INGRESOS PATRIMONIALES 770.506
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 70.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 70.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 70.000
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 300.506
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 300.506
54000 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 300.506
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES 400.000
570 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES 400.000
57000 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES 400.000
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 517‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Subconcepto Euros
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6.486
60 DE TERRENOS 6
600 VENTA DE SOLARES 6
60001 VENTA DE OTROS SOLARES 6
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 6.480
610 DE EDIFICIOS Y LOCALES 6.480
61000 VENTA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 6.480
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 518‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.442.374
72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 6.442.374
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 6.442.374
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL 6.442.374
Total 8.270.963
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‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 519‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 54. INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
5400 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M. 1.263.501 536.052 22.550
Total General 1.263.501 536.052 22.550
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
1.822.103 4.982.390 1.466.470 6.448.860 8.270.963 8.270.963
1.822.103 4.982.390 1.466.470 6.448.860 8.270.963 8.270.963
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 54 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.
SERVICIO 00 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.
Programa 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y SUELO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.263.501
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 850.418
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 849.817
12000 SUELDO 396.519
12001 TRIENIOS 33.301
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 206.165
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 132.922
12005 OTRAS REMUNERACIONES 80.910
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 601
12100 SUELDO 601
13 LABORALES 33.056
131 LABORAL TEMPORAL 33.056
13100 SALARIOS 33.056
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 61.003
150 PRODUCTIVIDAD 60.101
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 60.101
151 GRATIFICACIONES 902
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 902
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 267.656
160 CUOTAS SOCIALES 264.651
16000 SEGURIDAD SOCIAL 264.651
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.005
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.005
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 536.052
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16.156
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.156
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 2.050
20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES 12.568
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE 1.538
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.059
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.076
21200 EDIFICIOS 1.538
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 1.538
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21.525
21300 MAQUINARIA 12.300
21301 INSTALACIONES 5.125
21302 UTILLAJE 4.100
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 54 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.
SERVICIO 00 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.
Programa 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y SUELO
Subconcepto Euros
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.075
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.075
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.050
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.050
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 333
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 333
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 475.714
220 MATERIAL DE OFICINA 24.267
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.866
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.301
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.100
221 SUMINISTROS 10.511
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.100
22101 AGUA 767
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.640
22104 VESTUARIO 2.255
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6
22109 OTROS SUMINISTROS 1.743
222 COMUNICACIONES 31.085
22200 TELEFÓNICAS 9.970
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 20.500
22209 OTRAS COMUNICACIONES 615
223 TRANSPORTES 513
22300 TRANSPORTES 513
224 PRIMAS DE SEGURO 47.577
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 35.875
22402 DE VEHÍCULOS 1.452
22409 DE OTROS RIESGOS 10.250
225 TRIBUTOS 260.781
22502 LOCALES 260.781
226 GASTOS DIVERSOS 31.413
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.400
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 14.350
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.663
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 69.567
22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.090
22701 SEGURIDAD 2.696
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 1.025
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 32.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 54 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.
SERVICIO 00 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.
Programa 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y SUELO
Subconcepto Euros
22707 PROCESO DE DATOS 30.750
22709 OTROS 6
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.250
230 DIETAS 6.250
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.250
23002 DEL PERSONAL 4.000
231 LOCOMOCIÓN 7.000
23101 DE ALTOS CARGOS 4.000
23102 DEL PERSONAL 3.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 873
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 873
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 873
3 GASTOS FINANCIEROS 22.550
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 22.550
350 INTERESES DE DEMORA 19.270
35000 INTERESES DE DEMORA 19.270
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.280
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.280
6 INVERSIONES REALES 4.982.390
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 135.606
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6
62100 EDIFICIOS 6
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.100
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.100
623 MAQUINARIA 15.100
62300 MAQUINARIA 15.100
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.100
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.100
626 MOBILIARIO Y ENSERES 48.100
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 48.100
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 60.100
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 60.100
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.100
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 3.100
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 147.241
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 60.101
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 60.101
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 87.140
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 87.140
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 4.699.543
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 4.481.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 54 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.
SERVICIO 00 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.
Programa 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y SUELO
Subconcepto Euros
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 4.481.000
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PBCA. 218.543
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PBCA. 218.543
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.466.470
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.466.470
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA 1.466.470
76660 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDAS DE PROMOC.PBCA 721.215
76661 ACTUACIONES DE REALOJAMIENTO DE POBLACIÓN 745.255
Total Programa 8.270.963
Total SERVICIO 8.270.963
Total SECCIÓN 8.270.963
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 128.600
30 TASAS 128.600
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECTÁ.PBCOS. 125.000
30403 T340.-TASA POR ACTIVIDADES JUVENILES 125.000
309 TASAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN 3.600
30901 T920.-ESCUELA DE AEROMODELISMO 3.600
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.125.284
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 106.000
403 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA 106.000
40301 INJUVE.PROMOCIÓN DE JÓVENES 106.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 2.019.284
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 2.019.284
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 2.019.284
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.747.862
72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 3.747.862
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 3.747.862
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL 2.554.703
72001 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E. 1.193.159
Total 6.001.746
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 55. INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REG.MURC.:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
5500 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REG.MURC. 1.087.096 530.788 636.000
Total General 1.087.096 530.788 636.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
2.253.884 1.754.500 1.993.362 3.747.862 6.001.746 6.001.746
2.253.884 1.754.500 1.993.362 3.747.862 6.001.746 6.001.746
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 55 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REG.MURC.
SERVICIO 00 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REG.MURC.
Programa 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.087.096
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 768.822
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 762.822
12000 SUELDO 352.528
12001 TRIENIOS 54.725
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 179.375
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 87.282
12005 OTRAS REMUNERACIONES 88.912
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 6.000
12100 SUELDO 6.000
13 LABORALES 39.000
131 LABORAL TEMPORAL 39.000
13100 SALARIOS 39.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 224.906
160 CUOTAS SOCIALES 222.906
16000 SEGURIDAD SOCIAL 222.906
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 530.788
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 30.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 19.600
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
21200 EDIFICIOS 12.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000
21300 MAQUINARIA 6.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 600
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 600
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 462.188
220 MATERIAL DE OFICINA 26.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 55 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REG.MURC.
SERVICIO 00 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REG.MURC.
Programa 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
Subconcepto Euros
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000
221 SUMINISTROS 58.088
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22.288
22101 AGUA 12.000
22102 GAS 1.500
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2.500
22104 VESTUARIO 2.300
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 500
22109 OTROS SUMINISTROS 17.000
222 COMUNICACIONES 31.000
22200 TELEFÓNICAS 6.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 25.000
223 TRANSPORTES 2.000
22300 TRANSPORTES 2.000
224 PRIMAS DE SEGURO 2.000
22402 DE VEHÍCULOS 2.000
225 TRIBUTOS 15.000
22502 LOCALES 15.000
226 GASTOS DIVERSOS 8.100
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.600
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 320.000
22700 LIMPIEZA Y ASEO 108.000
22703 POSTALES 10.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.000
22709 OTROS 199.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.000
230 DIETAS 8.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.000
23002 DEL PERSONAL 4.000
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 1.000
231 LOCOMOCIÓN 11.000
23101 DE ALTOS CARGOS 5.000
23102 DEL PERSONAL 6.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 636.000
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 3.000
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 3.000
40901 CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES 3.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 90.200
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 55 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REG.MURC.
SERVICIO 00 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA REG.MURC.
Programa 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
Subconcepto Euros
440 A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 90.200
44030 CONSEJ.JUVEN.REG.MURC.GTOS.GRALES.DE FUNCIONAMIENT 90.200
46 A CORPORACIONES LOCALES 223.345
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 223.345
46440 ACTIVIDADES JUVENILES 223.345
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.455
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 39.455
48311 BECAS DE COLABORACIÓN 39.455
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 280.000
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES 226.000
48441 PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 12.000
48442 ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE JÓVENES 42.000
6 INVERSIONES REALES 1.754.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 132.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 42.000
62100 EDIFICIOS 42.000
623 MAQUINARIA 6.000
62300 MAQUINARIA 6.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 6.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 36.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 36.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 42.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 42.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.622.500
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.622.500
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.622.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.993.362
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.299.785
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP 277.700
76440 INSTALACIONES JUVENILES 277.700
765 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 1.022.085
76500 CENTROS LOCALES DE EMPLEO 1.022.085
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 693.577
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE 96.000
78440 ASOCIACIONES JUVENILES 96.000
785 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 597.577
78500 INTEGRACIÓN LABORAL DE JÓVENES 597.577
Total Programa 6.001.746
Total SERVICIO 6.001.746
Total SECCIÓN 6.001.746
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‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.733.047
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 63.106
403 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA 63.106
40300 PROGRAMAS DIRIGIDOS A MUJERES 63.106
42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 2.669.941
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 2.669.941
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 2.669.941
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‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.652.855
72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 3.652.855
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 3.652.855
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL 2.549.607
72001 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E. 434.116
72002 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR F.S.E. INICIAT.EQUAL 669.132
Total 6.385.902
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 56. INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REG.MURCIA:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
5600 INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REG.MURCIA 704.471 340.185 1.688.391
Total General 704.471 340.185 1.688.391
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
2.733.047 1.850.019 1.802.836 3.652.855 6.385.902 6.385.902
2.733.047 1.850.019 1.802.836 3.652.855 6.385.902 6.385.902
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 56 INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REG.MURCIA
SERVICIO 00 INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REG.MURCIA
Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 704.471
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 512.214
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 509.209
12000 SUELDO 227.729
12001 TRIENIOS 32.329
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 119.754
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 83.827
12005 OTRAS REMUNERACIONES 45.570
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 3.005
12100 SUELDO 3.005
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.513
151 GRATIFICACIONES 7.513
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 7.513
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 133.376
160 CUOTAS SOCIALES 130.371
16000 SEGURIDAD SOCIAL 130.371
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.005
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.005
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 340.185
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.100
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.600
21200 EDIFICIOS 4.600
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 818
21300 MAQUINARIA 308
21301 INSTALACIONES 510
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.067
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.067
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 615
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 615
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 255.797
220 MATERIAL DE OFICINA 17.783
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.262
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.067
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.454
221 SUMINISTROS 113.897
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.100
22101 AGUA 9.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 538‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 56 INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REG.MURCIA
SERVICIO 00 INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REG.MURCIA
Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER
Subconcepto Euros
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 300
22104 VESTUARIO 510
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 88.487
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.230
22109 OTROS SUMINISTROS 9.270
222 COMUNICACIONES 21.861
22200 TELEFÓNICAS 9.600
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.261
223 TRANSPORTES 615
22300 TRANSPORTES 615
226 GASTOS DIVERSOS 32.634
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.067
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.067
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 69.007
22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.640
22703 POSTALES 15.300
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000
22709 OTROS 3.067
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.984
230 DIETAS 6.667
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 3.600
23002 DEL PERSONAL 3.067
231 LOCOMOCIÓN 7.317
23101 DE ALTOS CARGOS 3.067
23102 DEL PERSONAL 4.250
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 61.304
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 61.304
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 61.304
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.688.391
46 A CORPORACIONES LOCALES 815.577
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 815.577
46103 ATENCIÓN A INMIGRANTES 60.102
46105 ALOJAMIENTOS DE ACOGIDA 135.175
46110 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 270.300
46111 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 350.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 100.000
47101 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 100.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 772.814
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 539‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 56 INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REG.MURCIA
SERVICIO 00 INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REG.MURCIA
Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER
Subconcepto Euros
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 748.774
48105 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 102.170
48107 ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 330.201
48110 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 211.242
48115 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 57.061
48116 ATENCIÓN A INMIGRANTES 48.100
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 24.040
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CÁNCER 24.040
6 INVERSIONES REALES 1.850.019
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 45.125
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.005
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.005
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.085
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.085
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21.035
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21.035
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.804.894
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.804.894
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.804.894
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.802.836
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.445.197
761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 555.558
76106 INVERS.EN CENTROS PARA CONCIL.VIDA LABORAL Y FAMIL 210.355
76107 INVERSIONES EN CENTROS E INSTALAC.PARA LA MUJER 345.203
765 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 889.639
76500 CENTROS LOCALES DE EMPLEO 889.639
77 A EMPRESAS PRIVADAS 294.700
771 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 80.135
77100 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 80.135
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 214.565
77500 INICIATIVA EMPRESARIAL Y AUTOEMPLEO 214.565
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 62.939
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 62.939
78107 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 62.939
Total Programa 6.385.902
Total SERVICIO 6.385.902
Total SECCIÓN 6.385.902
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7
30 TASAS 1
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5
380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2
38100 PAGOS INDEBIDOS 1
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 1
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS 2
38203 REINTEGROS PLAN FIP 1
38206 REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 1
39 OTROS INGRESOS 1
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS 1
39101 INTERESES DE DEMORA 1
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 541‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.974.547
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 24.266.104
404 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA EMPLEO Y RELAC.LABO 24.266.104
40401 INEM.FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 14.167.327
40402 INEM.ESCUELAS TALLER,CASAS OFICIO Y TALLERES EMPL. 9.420.527
40404 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO 678.250
42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 21.708.443
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 21.708.443
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 15.102.722
42002 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E. 6.605.721
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Subconcepto Euros
5 INGRESOS PATRIMONIALES 9.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 9.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 9.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 9.000
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Página 543‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Subconcepto Euros
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3
680 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
68000 DE EJERCICIOS CERRADOS 1
681 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1
68100 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1
682 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS 1
68201 DEL F.S.E. 1
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 544‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.107.756
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 12.608.170
704 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA EMPLEO Y RELAC.LABO 12.608.170
70400 PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO 305.850
70401 INTEGRACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS 1.969.000
70402 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN 1
70405 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL 480.000
70406 PLANES DE CONTRATACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS 3.600.000
70407 CC.LL.INFORMAC.ORIENTAC.BÚSQUEDA EMPLEO Y AUTOEMPL 704.000
70408 FOMENTO DESARROLLO LOCAL: CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 37.000
70409 FOMENTO EMPLEO INDEFINIDO:TRABAJADORES MINUSVÁLID. 2.193.000
70410 FOMENTO DESARROLLO LOCAL: EMPRESAS I+D 45.700
70411 CUOTAS S.S. CAPITALIZACIÓN DE PRESTACIONES 575.000
70412 INFORMACIÓN,ORIENTAC.BÚSQUEDA EMPLEO Y AUTOEMPLEO 365.000
70413 EMPLEO PUBLICO INSTITUCIONAL 2.333.619
72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 14.499.586
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 14.499.586
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL 9.877.366
72001 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E. 4.622.220
Total 73.091.313
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 57. SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.:GASTOS
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
5700 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC. 8.069.094 2.521.777 35.398.683
Total General 8.069.094 2.521.777 35.398.683
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 546‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
45.989.554 1.745.159 25.356.600 27.101.759 73.091.313 73.091.313
45.989.554 1.745.159 25.356.600 27.101.759 73.091.313 73.091.313
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 547‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.957.386
12 FUNCIONARIOS 3.164.572
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.159.272
12000 SUELDO 2.150.998
12001 TRIENIOS 198.752
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 428.386
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 146.484
12005 OTRAS REMUNERACIONES 234.652
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 5.300
12100 SUELDO 2.000
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.300
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.100
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 300
12105 OTRAS REMUNERACIONES 600
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.500
151 GRATIFICACIONES 4.500
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4.500
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 788.314
160 CUOTAS SOCIALES 786.314
16000 SEGURIDAD SOCIAL 786.314
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.360.952
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 148.334
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 148.334
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 148.334
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 65.600
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000
21200 EDIFICIOS 10.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.100
21300 MAQUINARIA 25.000
21301 INSTALACIONES 6.000
21302 UTILLAJE 100
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
Subconcepto Euros
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.141.318
220 MATERIAL DE OFICINA 41.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 18.000
221 SUMINISTROS 65.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 55.000
22101 AGUA 8.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 500
22104 VESTUARIO 500
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000
222 COMUNICACIONES 47.018
22200 TELEFÓNICAS 37.118
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 7.500
22203 INFORMÁTICAS 2.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 400
223 TRANSPORTES 1.500
22300 TRANSPORTES 1.500
224 PRIMAS DE SEGURO 1.700
22402 DE VEHÍCULOS 1.200
22409 DE OTROS RIESGOS 500
225 TRIBUTOS 16.350
22502 LOCALES 16.350
226 GASTOS DIVERSOS 14.500
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 954.250
22700 LIMPIEZA Y ASEO 250.000
22701 SEGURIDAD 19.000
22703 POSTALES 5.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 678.250
22709 OTROS 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.700
230 DIETAS 4.200
23002 DEL PERSONAL 4.200
231 LOCOMOCIÓN 1.500
23102 DEL PERSONAL 1.500
6 INVERSIONES REALES 413.167
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 232.113
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
Subconcepto Euros
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 68.000
62100 EDIFICIOS 68.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 20.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 20.000
623 MAQUINARIA 12.000
62300 MAQUINARIA 12.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 6.113
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.113
626 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 45.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 45.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 6.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 169.054
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 75.000
63100 EDIFICIOS 75.000
632 INSTALACIONES TÉCNICAS 75.000
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 75.000
633 MAQUINARIA 9.054
63300 MAQUINARIA 9.054
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 12.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.000
Total Programa 5.731.505
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 895.403
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 696.693
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 692.393
12000 SUELDO 329.392
12001 TRIENIOS 38.566
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 157.458
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 81.528
12005 OTRAS REMUNERACIONES 85.449
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 4.300
12100 SUELDO 1.500
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.000
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.000
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 300
12105 OTRAS REMUNERACIONES 500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.000
151 GRATIFICACIONES 3.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 144.342
160 CUOTAS SOCIALES 143.142
16000 SEGURIDAD SOCIAL 143.142
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.200
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.200
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 531.767
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.601
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500
21200 EDIFICIOS 1.500
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.601
21300 MAQUINARIA 1.500
21301 INSTALACIONES 100
21302 UTILLAJE 1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Subconcepto Euros
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 189.166
220 MATERIAL DE OFICINA 22.200
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 700
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.500
221 SUMINISTROS 6.960
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.000
22101 AGUA 1.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.060
22104 VESTUARIO 750
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 150
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000
222 COMUNICACIONES 46.600
22200 TELEFÓNICAS 7.500
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.500
22202 TÉLEX Y TELEFAX 500
22203 INFORMÁTICAS 36.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 100
223 TRANSPORTES 106
22300 TRANSPORTES 106
224 PRIMAS DE SEGURO 1.700
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 400
22402 DE VEHÍCULOS 1.200
22409 DE OTROS RIESGOS 100
225 TRIBUTOS 600
22500 ESTATALES 300
22502 LOCALES 300
226 GASTOS DIVERSOS 48.700
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 500
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 200
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 62.300
22700 LIMPIEZA Y ASEO 60.000
22701 SEGURIDAD 1.100
22703 POSTALES 1.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100
22709 OTROS 100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Subconcepto Euros
230 DIETAS 11.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 7.000
23002 DEL PERSONAL 4.000
231 LOCOMOCIÓN 10.000
23101 DE ALTOS CARGOS 6.000
23102 DEL PERSONAL 4.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 300.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 300.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 300.000
6 INVERSIONES REALES 634.418
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 28.800
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 530
62100 EDIFICIOS 530
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 636
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 636
623 MAQUINARIA 636
62300 MAQUINARIA 636
624 UTILLAJE 636
62400 UTILLAJE 636
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.590
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.590
626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.900
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.900
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7.600
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7.600
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 636
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 636
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 636
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 636
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 605.618
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 103.618
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 103.618
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 246.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 246.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 256.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 256.000
Total Programa 2.061.588
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.479.084
12 FUNCIONARIOS 1.160.750
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.156.450
12000 SUELDO 677.117
12001 TRIENIOS 81.076
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 191.488
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 97.948
12005 OTRAS REMUNERACIONES 108.821
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 4.300
12100 SUELDO 1.500
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.000
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.000
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 300
12105 OTRAS REMUNERACIONES 500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.000
151 GRATIFICACIONES 2.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 316.334
160 CUOTAS SOCIALES 315.334
16000 SEGURIDAD SOCIAL 315.334
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 211.817
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 51.557
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 51.557
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 51.557
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.550
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.500
21200 EDIFICIOS 6.500
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.350
21300 MAQUINARIA 1.200
21301 INSTALACIONES 1.000
21302 UTILLAJE 150
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 700
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 700
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO
Subconcepto Euros
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 136.210
220 MATERIAL DE OFICINA 19.500
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.000
221 SUMINISTROS 12.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.000
22101 AGUA 3.500
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.000
22109 OTROS SUMINISTROS 1.500
222 COMUNICACIONES 15.610
22200 TELEFÓNICAS 9.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.000
22203 INFORMÁTICAS 10
22209 OTRAS COMUNICACIONES 600
223 TRANSPORTES 800
22300 TRANSPORTES 800
224 PRIMAS DE SEGURO 2.500
22402 DE VEHÍCULOS 2.000
22409 DE OTROS RIESGOS 500
225 TRIBUTOS 200
22502 LOCALES 200
226 GASTOS DIVERSOS 20.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 65.600
22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.000
22701 SEGURIDAD 12.000
22703 POSTALES 4.900
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 27.700
22709 OTROS 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.500
230 DIETAS 2.000
23002 DEL PERSONAL 2.000
231 LOCOMOCIÓN 1.500
23102 DEL PERSONAL 1.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.631.317
46 A CORPORACIONES LOCALES 8.922.081
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 8.794.081
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Página 555‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO
Subconcepto Euros
46306 A ENTID.PROMOT.AYUDAS SALARIALES ALUMNOS TRABAJADO 8.794.081
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL 128.000
46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL 128.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 709.236
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 626.446
48313 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 231.385
48320 ENTIDADES PROMOTORAS ACTIV. EN ESCUELAS TALLER 395.061
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 82.790
48503 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 82.790
6 INVERSIONES REALES 143.115
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 19.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 2.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 124.115
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 123.115
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 123.115
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.356.600
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.575.193
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.575.193
70904 EMPLEO PUBLICO INSTITUCIONAL 1.575.193
76 A CORPORACIONES LOCALES 7.023.984
765 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 5.887.189
76501 INICIATIVAS DE DESARROLLO RURAL 1.583.189
76503 PLANES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL 3.600.000
76504 ACTUAC.INFORMAC.ORIENTAC.BÚSQUEDA EMPLEO Y AUTOEMP 704.000
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL 1.136.795
76801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL 480.000
76802 CENTROS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL 619.795
76811 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL 37.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 13.619.997
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 13.619.997
77500 INICIATIVA EMPRESARIAL Y AUTOEMPLEO 2.479.796
77502 INSERCIÓN OCUPACIONAL DE DESEMPLEADOS 3.341.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO
Subconcepto Euros
77503 INSERCIÓN OCUPACIONAL DE MUJERES 2.495.000
77505 INTEGRACIÓN LABORAL DEL MINUSVÁLIDO 4.377.000
77506 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN 246.501
77509 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL 45.700
77510 PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO 60.000
77511 CUOTAS SOCIALES Y CAPITALIZACIÓN DE PRESTACIONES 575.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.137.426
785 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES 3.137.426
78502 CULTURA Y ORIENTACIÓN EMPRESARIAL 1.112.000
78505 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 1.267.000
78508 EMPLEO PUBLICO INSTITUCIONAL 758.426
Total Programa 36.821.933
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.243.172
12 FUNCIONARIOS 1.006.809
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.002.509
12000 SUELDO 448.855
12001 TRIENIOS 82.240
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 218.343
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 161.530
12005 OTRAS REMUNERACIONES 91.541
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 4.300
12100 SUELDO 1.500
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.000
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.000
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 300
12105 OTRAS REMUNERACIONES 500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.000
151 GRATIFICACIONES 2.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 234.363
160 CUOTAS SOCIALES 233.363
16000 SEGURIDAD SOCIAL 233.363
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 359.381
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.241
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500
21200 EDIFICIOS 1.500
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 691
21300 MAQUINARIA 540
21301 INSTALACIONES 150
21302 UTILLAJE 1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.200
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.200
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.850
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.850
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 320.190
220 MATERIAL DE OFICINA 21.700
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
Subconcepto Euros
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.200
221 SUMINISTROS 7.150
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.000
22101 AGUA 500
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 950
22104 VESTUARIO 300
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 300
22109 OTROS SUMINISTROS 1.100
222 COMUNICACIONES 9.050
22200 TELEFÓNICAS 5.500
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.250
22202 TÉLEX Y TELEFAX 300
223 TRANSPORTES 3.000
22300 TRANSPORTES 3.000
224 PRIMAS DE SEGURO 1.050
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 100
22402 DE VEHÍCULOS 950
225 TRIBUTOS 1.250
22502 LOCALES 1.250
226 GASTOS DIVERSOS 146.260
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 630
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 133.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 630
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 130.730
22703 POSTALES 630
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000
22709 OTROS 100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.950
230 DIETAS 6.500
23002 DEL PERSONAL 6.500
231 LOCOMOCIÓN 19.450
23102 DEL PERSONAL 19.450
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.393.327
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 235.619
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 235.619
40903 CURSOS PLAN FIP EMPR.Y ENTID.PUBL DE ADMON.ESTADO 235.619
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 160.000
441 A SOCIEDADES MERCANTILES 160.000
44199 A SOCIEDADES MERCANTILES 160.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
Subconcepto Euros
46 A CORPORACIONES LOCALES 1.450.606
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 1.450.606
46308 CURSOS PLAN FIP ENTIDADES LOCALES 1.450.606
47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.980.876
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 9.980.876
47301 PRÁCTICAS PROFESIONALES 486.000
47306 CURSOS PLAN FIP EMPRESAS PRIVADAS 9.494.876
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.566.226
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 2.566.226
48313 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 1.050.000
48314 CURSOS DE FORMACIÓN DEL PLAN FIP 1.516.226
6 INVERSIONES REALES 80.072
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 13.712
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 637
62100 EDIFICIOS 637
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 637
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 637
623 MAQUINARIA 637
62300 MAQUINARIA 637
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 700
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 700
626 MOBILIARIO Y ENSERES 3.500
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 3.500
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 601
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 601
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 66.360
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 6.010
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 6.010
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.350
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.350
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 54.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 54.000
Total Programa 16.075.952
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 324B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 494.049
12 FUNCIONARIOS 142.870
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 142.870
12000 SUELDO 53.330
12001 TRIENIOS 17.377
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 28.919
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 32.393
12005 OTRAS REMUNERACIONES 10.851
13 LABORALES 268.000
131 LABORAL TEMPORAL 268.000
13100 SALARIOS 268.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.000
151 GRATIFICACIONES 1.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 82.179
160 CUOTAS SOCIALES 81.579
16000 SEGURIDAD SOCIAL 81.579
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 600
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 600
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 57.860
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.860
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250
21200 EDIFICIOS 250
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 390
21300 MAQUINARIA 240
21301 INSTALACIONES 150
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 620
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 620
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.250
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.250
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.250
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.100
220 MATERIAL DE OFICINA 3.100
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 800
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 300
221 SUMINISTROS 4.050
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 650
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 324B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL
Subconcepto Euros
22101 AGUA 600
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 900
22104 VESTUARIO 600
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 300
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000
222 COMUNICACIONES 1.750
22200 TELEFÓNICAS 800
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 350
22202 TÉLEX Y TELEFAX 600
223 TRANSPORTES 250
22300 TRANSPORTES 250
224 PRIMAS DE SEGURO 1.200
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 600
22402 DE VEHÍCULOS 600
225 TRIBUTOS 310
22502 LOCALES 310
226 GASTOS DIVERSOS 12.840
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 640
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.100
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 20.600
22703 POSTALES 600
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.900
230 DIETAS 2.600
23002 DEL PERSONAL 2.600
231 LOCOMOCIÓN 6.300
23102 DEL PERSONAL 6.300
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.374.039
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE CARM 402.700
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 402.700
44201 UNIVERSIDAD DE MURCIA.GASTOS ESPECÍFICOS 330.500
44211 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CARTAGENA.GASTOS ESPECÍFIC 72.200
46 A CORPORACIONES LOCALES 1.070.505
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 1.070.505
46304 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1.070.505
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.663.139
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 1.663.139
47304 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1.663.139
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.237.695
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 57 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
SERVICIO 00 SERVICIO PBCO. REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.
Programa 324B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL
Subconcepto Euros
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 37.274
48105 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 37.274
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 7.779.713
48315 PROGRAMAS Y OTROS CURSOS DE FORMACIÓN 7.552.172
48317 FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN 167.541
48318 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 60.000
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 420.708
48706 FUNDACIÓN SÉNECA 420.708
6 INVERSIONES REALES 474.387
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 38.375
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.805
62100 EDIFICIOS 1.805
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.203
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.203
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.006
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.006
626 MOBILIARIO Y ENSERES 31.061
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 31.061
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 300
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 300
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 436.012
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.006
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.006
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.006
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.006
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 430.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 430.000
Total Programa 12.400.335
Total SERVICIO 73.091.313
Total SECCIÓN 73.091.313
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Subconcepto Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 170.182
30 TASAS 98.142
307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 39.000
30704 T750.-LABORATORIO ENOLÓGICO,AGRARIO Y DE M.AMBIENT 39.000
309 TASAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN 59.142
30900 T910.-CENTROS DE CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRAR 59.142
33 VENTA DE BIENES 60.000
334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 60.000
33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 60.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 12.040
380 DE EJERCICIOS CERRADOS 10
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS 10
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 12.030
38100 PAGOS INDEBIDOS 10
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 12.000
38105 DE MUFACE Y OTRAS MUTUALIDADES 10
38106 REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR 10
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.125.130
42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 4.125.130
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 4.125.130
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 3.944.530
42002 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E. 180.600
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Subconcepto Euros
5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.010
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 6.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 6.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 6.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECÍ 10
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 10
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS 10
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.230.824
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.810.990
706 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA AGRICULT.,AGUA Y ME 1.810.990
70624 PLANES NACIONALES DE ACUICULTURA 165.000
70626 INIA.PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA 844.150
70628 MAPA.PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.AGRAR.Y ALIMEN 75.000
70632 PROGRAMA CONTRATACIÓN DOCTORES Mº CIENCIA Y TECNOL 726.840
72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 3.419.834
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 3.344.834
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL 948.114
72001 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E. 299.600
72003 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FEDER 2.097.120
721 DE OTRAS CONSEJERÍAS 75.000
72199 DE OTRAS CONSEJERÍAS 75.000
Total 9.532.146
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
SECCIÓN 58. IMIDA
SERVICIO Capítulo 1 2 3 4
5800 INST.MURCIANO INVEST.Y DESARR. AGRARIO Y 3.713.194 325.128 5.000 258.000
Total General 3.713.194 325.128 5.000 258.000
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
Operaciones Corrientes
6 7 Operaciones de Capital
Operaciones No
Financieras
8 9 Operaciones Financieras
Total
4.301.322 4.938.324 292.500 5.230.824 9.532.146 9.532.146
4.301.322 4.938.324 292.500 5.230.824 9.532.146 9.532.146
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 58 INST.MURCIANO INVEST.Y DESARR. AGRARIO Y
SERVICIO 00 INST.MURCIANO INVEST.Y DESARR. AGRARIO Y
Programa 542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.713.194
10 ALTOS CARGOS 51.368
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 51.368
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.681
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.687
12 FUNCIONARIOS 2.875.292
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.860.292
12000 SUELDO 1.168.589
12001 TRIENIOS 255.989
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 621.106
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 540.619
12005 OTRAS REMUNERACIONES 273.989
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 15.000
12100 SUELDO 15.000
13 LABORALES 53.350
131 LABORAL TEMPORAL 53.350
13100 SALARIOS 53.350
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.200
151 GRATIFICACIONES 2.200
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.200
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 730.984
160 CUOTAS SOCIALES 727.984
16000 SEGURIDAD SOCIAL 727.984
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 325.128
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 600
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.600
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000
21200 EDIFICIOS 1.000
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000
21300 MAQUINARIA 300
21301 INSTALACIONES 3.400
21302 UTILLAJE 300
215 MOBILIARIO Y ENSERES 300
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 300
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 58 INST.MURCIANO INVEST.Y DESARR. AGRARIO Y
SERVICIO 00 INST.MURCIANO INVEST.Y DESARR. AGRARIO Y
Programa 542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS
Subconcepto Euros
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 300
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 312.778
220 MATERIAL DE OFICINA 4.100
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.600
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000
221 SUMINISTROS 93.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 59.500
22101 AGUA 9.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 10.000
22104 VESTUARIO 14.000
22109 OTROS SUMINISTROS 500
222 COMUNICACIONES 749
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 749
225 TRIBUTOS 5.000
22502 LOCALES 5.000
226 GASTOS DIVERSOS 1.350
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 600
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 150
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 300
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 300
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 208.579
22700 LIMPIEZA Y ASEO 109.079
22701 SEGURIDAD 99.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.150
230 DIETAS 2.100
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.800
23002 DEL PERSONAL 300
231 LOCOMOCIÓN 2.050
23101 DE ALTOS CARGOS 1.800
23102 DEL PERSONAL 250
3 GASTOS FINANCIEROS 5.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000
350 INTERESES DE DEMORA 5.000
35000 INTERESES DE DEMORA 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 258.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 258.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 108.000
48312 BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN 108.000
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 150.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
ESTADO POR SERVICIOS Y PROGRAMAS:GASTOS
SECCIÓN 58 INST.MURCIANO INVEST.Y DESARR. AGRARIO Y
SERVICIO 00 INST.MURCIANO INVEST.Y DESARR. AGRARIO Y
Programa 542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS
Subconcepto Euros
48706 FUNDACIÓN SÉNECA 150.000
6 INVERSIONES REALES 4.938.324
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 2.010.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 425.000
62100 EDIFICIOS 425.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS 500.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 500.000
623 MAQUINARIA 210.000
62300 MAQUINARIA 210.000
624 UTILLAJE 210.000
62400 UTILLAJE 210.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 110.000
62500 FONDO ARTÍSTICO 110.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES 205.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 205.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 105.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 105.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 105.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 105.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 140.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 140.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.928.324
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.509.334
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.509.334
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 267.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 267.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 151.990
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 151.990
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 292.500
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 292.500
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR 292.500
78702 FUNDACIÓN SÉNECA 292.500
Total Programa 9.532.146
Total SERVICIO 9.532.146
Total SECCIÓN 9.532.146
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
(en euros)
INVERSIONES INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL 15.000 120.000
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
APLICACIONES INFORMATICAS 15.000 120.000
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL 4.785.000 4.200.000
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 3.750.000 3.200.000
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA 900.000 600.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 30.000 185.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 85.000 190.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO 20.000 25.000
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 1.000.000 300.000
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)
OTRAS APLICACIONES
TOTAL INVERSIONES 5.800.000 4.620.000
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.
FINANCIACIÓN INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL 5.800.000 4.620.000
PUBLICAS 5.800.000 4.620.000
PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA
OTRAS APORTACIONES
AUTOFINANCIACION
BENEFICIO DEL EJERCICIO
RESERVAS
OTRA AUTOFINANCIACION
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO
ENAJENACION DE INVERSIONES .
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO FINANCIERO
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION
TOTAL FINANCIACION 5.800.000 4.620.000
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
(en euros)
GASTOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS
OTROS APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL 3.959.578 4.086.500
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 3.124.578 3.226.500
CARGAS SOCIALES 835.000 860.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO
DOTACIONES A LAS PROVISIONES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.035.500 1.056.500
INVESTIGACION Y DESARROLLO
ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21.000 21.500
REPARACIONES Y CONSERVACION 140.000 142.000
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 66.000 67.500
TRANSPORTES 25.000 25.500
PRIMAS DE SEGUROS 45.000 45.500
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 79.000 80.000
SUMINISTROS 76.500 77.000
GASTOS DE OFICINA 63.000 64.000
GASTOS DE VIAJE 104.000 106.000
OTROS SERVICIOS 290.000 299.000
IMPUESTO DE SOCIEDADES
OTROS TRIBUTOS 126.000 128.500
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS REAL.ACC.DIREC.IMPUT.SUBVEN.GESTION 2.000.000 2.500.000
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS 20.821.955 22.556.077
GASTOS DE FINANCIEROS 20.000 6.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)
TOTAL GASTOS 27.837.033 30.205.077
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.
INGRESOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION 40.000 40.000
EXISTENCIA FINALES
VENTAS 40.000 40.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 91.955 91.955
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD 91.955 91.955
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS 22.730.000 24.964.122
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV. 22.730.000 24.964.122
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD
INGRESOS FINANCIEROS 285.078 294.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO) 4.690.000 4.815.000
TOTAL INGRESOS 27.837.033 30.205.077
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 3.959.578 4.086.500 3,2 126.922
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 1.035.500 1.056.500 2,0 21.000
III. Gastos Financieros 20.000 6.000 -70,0 -14.000
IV. Transferencias Corrientes 91.955 91.955
OPERACIONES CORRIENTES 5.107.033 5.240.955 2,6 133.922
VI. Inversiones Reales 4.800.000 4.320.000 -10,0 -480.000
VII. Transferencias de Capital 22.730.000 24.964.122 9,8 2.234.122
OPERACIONES DE CAPITAL 27.530.000 29.284.122 6,4 1.754.122
OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.637.033 34.525.077 5,8 1.888.044
VIII. Variación de Activos Financieros 1.000.000 300.000 -70,0 -700.000
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000 300.000 -70,0 -700.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 33.637.033 34.825.077 3,5 1.188.044
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 33.637.033 34.825.077 3,5 1.188.044
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 33.637.033 34.825.077 3,5 1.188.044
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos 40.000 40.000
IV. Transferencias Corrientes 4.781.955 4.906.955 2,6 125.000
V. Ingresos Patrimoniales 285.078 294.000 3,1 8.922
OPERACIONES CORRIENTES 5.107.033 5.240.955 2,6 133.922
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital 28.530.000 29.584.122 3,7 1.054.122
OPERACIONES DE CAPITAL 28.530.000 29.584.122 3,7 1.054.122
OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.637.033 34.825.077 3,5 1.188.044
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 33.637.033 34.825.077 3,5 1.188.044
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias
(-) Dotaciones Provisión Circulante
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios
(+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 33.637.033 34.825.077 3,5 1.188.044
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 33.637.033 34.825.077 3,5 1.188.044
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 33.637.033 34.825.077 3,5 1.188.044
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 33.637.033 34.825.077 3,5 1.188.044
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
(en euros)
GASTOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS
OTROS APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL 75.449 75.449
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 60.053 60.053
CARGAS SOCIALES 15.396 15.396
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 1.000 1.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 33.851 33.851
INVESTIGACION Y DESARROLLO
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
REPARACIONES Y CONSERVACION 1.800 1.800
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 5.000 5.000
TRANSPORTES 1.400 1.400
PRIMAS DE SEGUROS 850 850
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 616 616
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 13.000 13.000
SUMINISTROS 1.000 1.000
GASTOS DE OFICINA 885 885
GASTOS DE VIAJE 5.800 5.800
OTROS SERVICIOS 1.500 1.500
IMPUESTO DE SOCIEDADES
OTROS TRIBUTOS 2.000 2.000
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS
GASTOS DE FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS 400 400
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)
TOTAL GASTOS 110.700 110.700
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 579‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA
(en euros)
INGRESOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION 19.500 19.500
EXISTENCIA FINALES
VENTAS
PRESTACIONES DE SERVICIOS 14.000 14.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 5.500 5.500
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 90.200 90.200
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD 90.200 90.200
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD
INGRESOS FINANCIEROS 1.000 1.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)
TOTAL INGRESOS 110.700 110.700
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 75.449 75.449
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 34.251 34.251
III. Gastos Financieros
IV. Transferencias Corrientes
OPERACIONES CORRIENTES 109.700 109.700
VI. Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 109.700 109.700
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 109.700 109.700
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 109.700 109.700
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 109.700 109.700
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos 19.500 19.500
IV. Transferencias Corrientes 90.200 90.200
V. Ingresos Patrimoniales 1.000 1.000
OPERACIONES CORRIENTES 110.700 110.700
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.700 110.700
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 110.700 110.700
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias
(-) Dotaciones Provisión Circulante
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios
(+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 110.700 110.700
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 110.700 110.700
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 110.700 110.700
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 109.700 109.700
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 1.000 1.000
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)
1.000 1.000
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 582‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
(en euros)
INVERSIONES INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL 1.500
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
APLICACIONES INFORMATICAS 1.500
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL 12.021 64.500
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 6.011 55.500
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6.010 9.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)
OTRAS APLICACIONES
TOTAL INVERSIONES 12.021 66.000
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 583‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA
(en euros)
FINANCIACIÓN INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL
PUBLICAS
PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 12.021 66.000
OTRAS APORTACIONES
AUTOFINANCIACION
BENEFICIO DEL EJERCICIO
RESERVAS
OTRA AUTOFINANCIACION
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO
ENAJENACION DE INVERSIONES .
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO FINANCIERO
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION
TOTAL FINANCIACION 12.021 66.000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 584‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
(en euros)
GASTOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS
OTROS APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL 278.028 288.902
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 240.631 250.757
CARGAS SOCIALES 37.397 38.145
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 24.847 20.250
DOTACIONES A LAS PROVISIONES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 324.787 385.229
INVESTIGACION Y DESARROLLO
ARRENDAMIENTOS Y CANONES 30.051 16.030
REPARACIONES Y CONSERVACION 3.005 14.405
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 153.859 140.849
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS 1.503 3.500
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 54.738 45.961
SUMINISTROS 6.010 12.600
GASTOS DE OFICINA 28.540 33.500
GASTOS DE VIAJE 12.884 12.884
OTROS SERVICIOS 34.197 99.500
IMPUESTO DE SOCIEDADES
OTROS TRIBUTOS 6.000
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS 90.152 90.152
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS
GASTOS DE FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)
TOTAL GASTOS 717.814 784.533
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 585‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA
(en euros)
INGRESOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION
EXISTENCIA FINALES
VENTAS
PRESTACIONES DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD
INGRESOS FINANCIEROS 3.005 3.283
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 24.847 20.250
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO) 689.962 761.000
TOTAL INGRESOS 717.814 784.533
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 586‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 232.952 246.145 5,7 13.193
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 369.863 427.986 15,7 58.123
III. Gastos Financieros
IV. Transferencias Corrientes 90.152 90.152
OPERACIONES CORRIENTES 692.967 764.283 10,3 71.316
VI. Inversiones Reales 12.021 66.000 449,0 53.979
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL 12.021 66.000 449,0 53.979
OPERACIONES NO FINANCIERAS 704.988 830.283 17,8 125.295
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 704.988 830.283 17,8 125.295
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 704.988 830.283 17,8 125.295
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 704.988 830.283 17,8 125.295
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 587‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos
IV. Transferencias Corrientes 587.828 595.000 1,2 7.172
V. Ingresos Patrimoniales 3.005 3.283 9,3 278
OPERACIONES CORRIENTES 590.833 598.283 1,3 7.450
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital 12.021 66.000 449,0 53.979
OPERACIONES DE CAPITAL 12.021 66.000 449,0 53.979
OPERACIONES NO FINANCIERAS 602.854 664.283 10,2 61.429
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 602.854 664.283 10,2 61.429
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias
(-) Dotaciones Provisión Circulante
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 102.134 166.000 62,5 63.866
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios
(+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 102.134 166.000 62,5 63.866
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 602.854 664.283 10,2 61.429
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 102.134 166.000 62,5 63.866
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 704.988 830.283 17,8 125.295
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 704.988 830.283 17,8 125.295
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 704.988 830.283 17,8 125.295
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 588‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
(en euros)
INVERSIONES INICIAL 2003 PREVISION 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL 0 0
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
APLICACIONES INFORMATICAS
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL 52.033.967 60.403.991
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)
OTRAS APLICACIONES
TOTAL INVERSIONES 52.033.967 60.403.991
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 589‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD
(en euros)
FINANCIACIÓN INICIAL 2003 PREVISION 2004
APORTACIONES DE CAPITAL 17.765.708 39.249.951
PUBLICAS 17.765.708 39.249.951
PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 34.268.259 17.765.708
OTRAS APORTACIONES
AUTOFINANCIACION 0 3.388.332
BENEFICIO DEL EJERCICIO
RESERVAS
OTRA AUTOFINANCIACION 3.388.332
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 0 0
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO
ENAJENACION DE INVERSIONES . 0 0
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO FINANCIERO
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION
TOTAL FINANCIACION 52.033.967 60.403.991
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 590‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
(en euros)
GASTOS INICIAL 2003 INICIAL 2004
APROVISIONAMIENTOS 188.093.821 191.933.559
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS 188.093.821 191.933.559
OTROS APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL 446.226.388 488.464.480
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 376.851.944 399.934.037
CARGAS SOCIALES 69.374.444 88.530.443
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO
DOTACIONES A LAS PROVISIONES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 47.023.455 47.943.634
INVESTIGACION Y DESARROLLO
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
REPARACIONES Y CONSERVACION
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
SUMINISTROS
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE VIAJE
OTROS SERVICIOS
IMPUESTO DE SOCIEDADES
OTROS TRIBUTOS
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS 267.690.306 293.250.410
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS
GASTOS DE FINANCIEROS 2.040.000 2.549.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS 373.815 417.200
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)
TOTAL GASTOS 951.447.785 1.024.558.283
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 591‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD
(en euros)
INGRESOS INICIAL 2003 PREVISION 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION 59.236.773 33.077.226
EXISTENCIA FINALES
VENTAS 500.000 500.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS 58.736.773 32.577.226
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 0 0
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 0 0
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS 12.142.068 121.817
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV. 12.142.068 121.817
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD
INGRESOS FINANCIEROS 230.000 554.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO) 879.838.945 990.805.240
TOTAL INGRESOS 951.447.786 1.024.558.283
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 592‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 446.226.388 488.464.480 9,5 42.238.092
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 235.117.276 239.718.169 2,0 4.600.893
III. Gastos Financieros 2.040.000 2.549.000 25,0 509.000
IV. Transferencias Corrientes 267.690.306 293.250.410 9,5 25.560.104
OPERACIONES CORRIENTES 951.073.970 1.023.982.059 7,7 72.908.089
VI. Inversiones Reales 52.033.967 60.403.991 16,1 8.370.024
VII. Transferencias de Capital 0 0 0
OPERACIONES DE CAPITAL 52.033.967 60.403.991 16,1 8.370.024
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.003.107.937 1.084.386.050 8,1 81.278.113
VIII. Variación de Activos Financieros 0 0
IX. Variación de Pasivos Financieros 373.815 417.200 11,6 43.385
OPERACIONES FINANCIERAS 373.815 417.200 11,6 43.385
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 1.003.481.752 1.084.803.250 8,1 81.321.498
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2003-2002
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias 0
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio 0
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 0
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0
0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 1.003.481.752 1.084.803.250 8,1 81.321.498
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 1.003.481.752 1.084.803.250 8,1 81.321.498
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003
EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD
INICIAL 2003 PREVISION 2004
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 593‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos 0
II. Impuestos Indirectos 0
III. Tasas y otros Ingresos 59.236.772 33.077.226 -44,2 -26.159.546
IV. Transferencias Corrientes 891.981.013 998.538.057 11,9 106.557.044
V. Ingresos Patrimoniales 230.000 554.000 140,9 324.000
OPERACIONES CORRIENTES 951.447.785 1.032.169.283 8,5 80.721.498
VI. Enajenación Inversiones Reales 0
VII. Transferencias de Capital 52.033.967 52.633.967 1,2 600.000
OPERACIONES DE CAPITAL 52.033.967 52.633.967 1,2 600.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.003.481.752 1.084.803.250 8,1 81.321.498
VIII. Variación de Activos Financieros 0
IX. Variación de Pasivos Financieros 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 1.003.481.752 1.084.803.250 8,1 81.321.498
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias 0
(-) Dotaciones Provisión Circulante 0
(+) Aplicaciones provisiones de circulante 0
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio 0
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 0
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios 0
(+) Enajenación de acciones propias 0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0
0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 0 0 0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 1.003.481.752 1.084.803.250 8,1 81.321.498
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 0 0 0
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 1.003.481.752 1.084.803.250 8,1 81.321.498
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 1.003.481.752 1.084.803.250 8,1 81.321.498
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 1.003.481.752 1.084.803.250 8,1 81.321.498
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 594‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
(en euros)
INVERSIONES INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
APLICACIONES INFORMATICAS
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL 44.173 71.900
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA 32.153 30.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 12.020 41.900
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)
OTRAS APLICACIONES
TOTAL INVERSIONES 44.173 71.900
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 595‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA
(en euros)
FINANCIACIÓN INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL
PUBLICAS
PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 12.021 44.300
OTRAS APORTACIONES
AUTOFINANCIACION 30.050 27.600
BENEFICIO DEL EJERCICIO
RESERVAS
OTRA AUTOFINANCIACION 30.050 27.600
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO
ENAJENACION DE INVERSIONES .
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO FINANCIERO
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES) 2.102
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION
TOTAL FINANCIACION 44.173 71.900
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 596‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
(en euros)
GASTOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS
OTROS APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL 2.411.587 2.621.225
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 1.885.791 2.059.553
CARGAS SOCIALES 525.796 561.672
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 30.050 27.600
DOTACIONES A LAS PROVISIONES 3.005 3.005
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 705.261 730.997
INVESTIGACION Y DESARROLLO
ARRENDAMIENTOS Y CANONES 100.817 149.650
REPARACIONES Y CONSERVACION 26.440 19.559
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 181.195 168.250
TRANSPORTES 600 546
PRIMAS DE SEGUROS 8.500 8.500
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 3.005 640
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 9.015 11.265
SUMINISTROS 19.160 21.314
GASTOS DE OFICINA 16.051 12.061
GASTOS DE VIAJE 4.040 6.462
OTROS SERVICIOS 242.030 251.250
IMPUESTO DE SOCIEDADES
OTROS TRIBUTOS 94.408 81.500
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS
GASTOS DE FINANCIEROS 3.005 600
GASTOS EXTRAORDINARIOS
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)
TOTAL GASTOS 3.152.908 3.383.427
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 597‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA
(en euros)
INGRESOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION 396.668 396.668
EXISTENCIA FINALES
VENTAS 396.668 396.668
PRESTACIONES DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 2.755.038 2.982.600
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD 2.755.038 2.982.600
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD 2.957
INGRESOS FINANCIEROS 1.202 1.202
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)
TOTAL INGRESOS 3.152.908 3.383.427
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 598‡ P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 2.411.587 2.621.225 8,7 209.638
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 705.261 730.997 3,6 25.736
III. Gastos Financieros 3.005 600 -80,0 -2.405
IV. Transferencias Corrientes
OPERACIONES CORRIENTES 3.119.853 3.352.822 7,5 232.969
VI. Inversiones Reales 44.173 71.900 62,8 27.727
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL 44.173 71.900 62,8 27.727
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.164.026 3.424.722 8,2 260.696
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 3.164.026 3.424.722 8,2 260.696
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 3.164.026 3.424.722 8,2 260.696
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 3.164.026 3.424.722 8,2 260.696
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Página 599‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos 396.668 396.668
IV. Transferencias Corrientes 2.755.038 2.982.600 8,3 227.562
V. Ingresos Patrimoniales 1.202 1.202
OPERACIONES CORRIENTES 3.152.908 3.380.470 7,2 227.562
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital 12.021 44.300 268,5 32.279
OPERACIONES DE CAPITAL 12.021 44.300 268,5 32.279
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.164.929 3.424.770 8,2 259.841
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 3.164.929 3.424.770 8,2 259.841
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias
(-) Dotaciones Provisión Circulante -3.005 -3.005
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios
(+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS -3.005 -3.005
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 3.164.929 3.424.770 8,2 259.841
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS -3.005 -3.005
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 3.161.924 3.421.765 8,2 259.841
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 3.161.924 3.421.765 8,2 259.841
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 3.164.026 3.424.722 8,2 260.696
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 2.102 2.957 40,7 855
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)
2.102 2.957 40,7 855
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 600‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 830.900 667.893 -19,6 -163.007
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 388.614 25.611.565 6490,5 25.222.951
III. Gastos Financieros 12.020 12.020 0,0 0
IV. Transferencias Corrientes 20.403.288 -100,0 -20.403.288
OPERACIONES CORRIENTES 21.634.822 26.291.478 21,5 4.656.656
VI. Inversiones Reales 162.273 373.500 130,2 211.227
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL 162.273 373.500 130,2 211.227
OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: ESAMUR
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 601‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos 21.797.095 26.654.678 22,3 4.857.583
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos 10.300 10.300
IV. Transferencias Corrientes
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias
(-) Dotaciones Provisión Circulante
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios
(+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 21.797.095 26.664.978 22,3 4.867.883
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 602‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 461.500 655.000 41,9 193.500
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 495.000 575.000 16,2 80.000
III. Gastos Financieros 5.000 2.209 -55,8 -2.791
IV. Transferencias Corrientes
OPERACIONES CORRIENTES 961.500 1.232.209 28,2 270.709
VI. Inversiones Reales 32.500 152.500 369,2 120.000
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL 32.500 152.500 369,2 120.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 994.000 1.384.709 39,3 390.709
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 994.000 1.384.709 39,3 390.709
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 2.965 2.965
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 2.965 2.965
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 994.000 1.384.709 39,3 390.709
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.965 2.965
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 994.000 1.387.674 39,6 393.674
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 603‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos 833.500 829.850 -0,4 -3.650
IV. Transferencias Corrientes
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES 833.500 829.850 -0,4 -3.650
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 833.500 829.850 -0,4 -3.650
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 833.500 829.850 -0,4 -3.650
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias
(-) Dotaciones Provisión Circulante
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios 150.000 600.000 300,0 450.000 (+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 150.000 600.000 300,0 450.000
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 833.500 829.850 -0,4 -3.650
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 150.000 600.000 300,0 450.000
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 983.500 1.429.850 45,4 446.350
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 983.500 1.429.850TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 994.000 1.387.674VARIACIÓN FONDO MANIOBRA -10.500 42.176
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenesy aplicaciones de fondos)
-10.500 42.176
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 604‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
(en euros)
INVERSIONES INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
APLICACIONES INFORMATICAS
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL 3.870.097 725.959
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2.944.027 725.959
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 926.070
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)
OTRAS APLICACIONES 1.004.532
TOTAL INVERSIONES 3.870.097 1.730.491
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: MURCIA CULTURAL
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 605‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: MURCIA CULTURAL
(en euros)
FINANCIACIÓN INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL
PUBLICAS
PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 3.870.097 1.730.491
OTRAS APORTACIONES
AUTOFINANCIACION
BENEFICIO DEL EJERCICIO
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO
ENAJENACION DE INVERSIONES .
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO FINANCIERO
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION
TOTAL FINANCIACION 3.870.097 1.730.491
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 606‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
(en euros)
GASTOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS 1.143.458 1.143.458
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS 1.143.458 1.143.458
OTROS APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL 1.057.847 737.743
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 827.801 589.743
CARGAS SOCIALES 230.047 148.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 54.000 54.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 2.500.537 2.221.860
INVESTIGACION Y DESARROLLO
ARRENDAMIENTOS Y CANONES 111.025 60.890
REPARACIONES Y CONSERVACION 119.868 87.982
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1.572.443 1.577.783
TRANSPORTES 50.480 2.400
PRIMAS DE SEGUROS 55.610 37.010
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 300 300
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 106.629 94.160
SUMINISTROS 221.405 180.256
GASTOS DE OFICINA 31.083
GASTOS DE VIAJE 14.400
OTROS SERVICIOS 90.094 53.880
IMPUESTO DE SOCIEDADES
OTROS TRIBUTOS 127.200 127.200
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS
GASTOS DE FINANCIEROS 2.400 2.400
GASTOS EXTRAORDINARIOS
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)
TOTAL GASTOS 4.758.243 4.159.462
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: MURCIA CULTURAL
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 607‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: MURCIA CULTURAL
INGRESOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION 1.210.685 1.210.685
EXISTENCIA FINALES
VENTAS 571.101 571.101
PRESTACIONES DE SERVICIOS 381.550 381.550
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 258.034 258.034
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD
INGRESOS FINANCIEROS 12.000 12.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO) 3.535.559 2.936.777
TOTAL INGRESOS 4.758.244 4.159.462
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 608‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 1.057.847 737.743 -30,3 -320.104
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 3.643.995 3.365.318 -7,6 -278.677
III. Gastos Financieros 2.400 2.400
IV. Transferencias Corrientes
OPERACIONES CORRIENTES 4.704.242 4.105.461 -12,7 -598.781
VI. Inversiones Reales 3.870.097 725.959 -81,2 -3.144.138
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL 3.870.097 725.959 -81,2 -3.144.138
OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.574.339 4.831.420 -43,7 -3.742.919
VIII. Variación de Activos Financieros 240.399 240.399
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 240.399 240.399
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 8.574.339 5.071.819 -40,8 -3.502.520
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 1.004.532 1.004.532
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 1.004.532 1.004.532
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 8.574.339 5.071.819 -40,8 -3.502.520
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.004.532 1.004.532
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 8.574.339 6.076.351 -29,1 -2.497.988
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: MURCIA CULTURAL
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
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Página 609‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos 1.210.685 1.210.685
IV. Transferencias Corrientes 3.535.559 2.936.777 -16,9 -598.782
V. Ingresos Patrimoniales 12.000 12.000
OPERACIONES CORRIENTES 4.758.244 4.159.462 -12,6 -598.782
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital 3.870.097 1.730.491 -55,3 -2.139.606
OPERACIONES DE CAPITAL 3.870.097 1.730.491 -55,3 -2.139.606
OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.628.341 5.889.953 -31,7 -2.738.388
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 8.628.341 5.889.953 -31,7 -2.738.388
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias
(-) Dotaciones Provisión Circulante
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios 240.399 240.399
(+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 240.399 240.399
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 8.628.341 5.889.953 -31,7 -2.738.388
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 240.399 240.399
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 8.628.341 6.130.352 -29,0 -2.497.989
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 8.628.341 6.130.352
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 8.574.339 6.076.351
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)
54.002 54.001
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 610‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 65.304 70.536 8,0 5.232
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 2.650.314 6.397.239 141,4 3.746.925
III. Gastos Financieros
IV. Transferencias Corrientes
OPERACIONES CORRIENTES 2.715.618 6.467.775 138,2 3.752.157
VI. Inversiones Reales 507.842 -100,0 -507.842
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL 507.842 -100,0 -507.842
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.223.460 6.467.775 100,6 3.244.315
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 3.223.460 6.467.775 100,6 3.244.315
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+)dotacion amortizacion 9.962 9.962
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 62.358 62.358
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) -414.698 -414.698
(+) otros ajustes -327.029 -327.029
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS -669.407 -669.407
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 3.223.460 6.467.775 100,6 3.244.315
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS -669.407 -669.407
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 3.223.460 5.798.368 79,9 2.574.908
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: INDUSTRIALHAMA SA
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 611‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos 2.026.686 6.932.291 242,1 4.905.605
IV. Transferencias Corrientes 300.506 700.000 132,9 399.494
V. Ingresos Patrimoniales 62.871 62.871
OPERACIONES CORRIENTES 2.327.192 7.695.162 230,7 5.367.970
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.327.192 7.695.162 230,7 5.367.970
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 2.327.192 7.695.162 230,7 5.367.970
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias 1.033.685 87.900 -91,5 -945.785
(-) Dotaciones Provisión Circulante
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios
(+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
(+) Traspaso inmovilizado 864.585 864.585
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 1.033.685 952.485 -7,9 -81.200
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 2.327.192 7.695.162 230,7 5.367.970
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 1.033.685 952.485 -7,9 -81.200
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 3.360.877 8.647.647 157,3 5.286.770
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 3.360.877 8.647.647 157,3 5.286.770
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 3.223.460 5.798.368 79,9 2.574.908
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 137.417 2.849.279 1.973,5 2.711.862
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: INDUSTRIALHAMA SA
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 612‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
(en euros)
INVERSIONES INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
APLICACIONES INFORMATICAS
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL 2.060.093 2.571.890
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2.014.593 2.541.890
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 20.000 15.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25.500 15.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO 150.000 600.000
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS) 67.000
OTRAS APLICACIONES
TOTAL INVERSIONES 2.210.093 3.238.890
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
REGION DE MURCIA TURISTICA SA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 613‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
REGION DE MURCIA TURISTICA SA
(en euros)
FINANCIACIÓN INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL
PUBLICAS
PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 2.164.593 2.164.593
OTRAS APORTACIONES
AUTOFINANCIACION 45.500 1.074.297
BENEFICIO DEL EJERCICIO 45.500 67.000
RESERVAS
OTRA AUTOFINANCIACION 1.007.297
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO
ENAJENACION DE INVERSIONES .
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO FINANCIERO
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION
TOTAL FINANCIACION 2.210.093 3.238.890
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
(en euros)
GASTOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS
OTROS APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL 583.500 745.000
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 466.500 552.000
CARGAS SOCIALES 117.000 193.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO
DOTACIONES A LAS PROVISIONES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 4.124.187 4.230.687
INVESTIGACION Y DESARROLLO
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
REPARACIONES Y CONSERVACION
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 15.000 4.000
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 29.000 4.000
SUMINISTROS
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE VIAJE
OTROS SERVICIOS 4.000
IMPUESTO DE SOCIEDADES
OTROS TRIBUTOS 437.163 506.242
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.643.024 3.712.445
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS
GASTOS DE FINANCIEROS 1.000 1.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO) 67.000
TOTAL GASTOS 4.708.687 5.043.687
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: REGION DE MURCIA TURISTICA SA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: REGION DE MURCIA TURISTICA SA
(en euros)
INGRESOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION 45.000 30.000
EXISTENCIA FINALES
VENTAS
PRESTACIONES DE SERVICIOS 45.000 30.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 4.663.687 4.963.687
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD 4.663.687 4.963.687
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD
INGRESOS FINANCIEROS 50.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)
TOTAL INGRESOS 4.708.687 5.043.687
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
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‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 583.500 745.000 27,7 161.500
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 4.714.911 4.230.687 -10,3 -484.224
III. Gastos Financieros 1.000 1.000
IV. Transferencias Corrientes
OPERACIONES CORRIENTES 5.299.411 4.976.687 -6,1 -322.724
VI. Inversiones Reales 2.060.093 2.571.890 24,8 511.797
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL 2.060.093 2.571.890 24,8 511.797
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.359.504 7.548.577 2,6 189.073
VIII. Variación de Activos Financieros 150.000 600.000 300,0 450.000
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 150.000 600.000 300,0 450.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 7.509.504 8.148.577 8,5 639.073
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 2.827 -100,0 -2.827
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 2.827 -100,0 -2.827
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 7.509.504 8.148.577 8,5 639.073
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.827 -100,0 -2.827
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 7.512.331 8.148.577 8,5 636.246
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
REGION DE MURCIA TURISTICA SA
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
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Página 617‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos 45.000 80.000 77,8 35.000
IV. Transferencias Corrientes 4.663.687 4.963.687 6,4 300.000
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES 4.708.687 5.043.687 7,1 335.000
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital 2.164.593 2.164.593
OPERACIONES DE CAPITAL 2.164.593 2.164.593
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.873.280 7.208.280 4,9 335.000
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 6.873.280 7.208.280 4,9 335.000
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias
(-) Dotaciones Provisión Circulante
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 1.007.297 1.007.297 (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios
(+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 1.007.297 1.007.297
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 6.873.280 7.208.280 4,9 335.000
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 1.007.297 1.007.297
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 6.873.280 8.215.577 19,5 1.342.297
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 6.873.280 8.215.577 19,5 1.342.297TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 7.512.331 8.148.577 8,5 636.246VARIACIÓN FONDO MANIOBRA -639.051 67.000 -110,5 706.051
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenesy aplicaciones de fondos)
-639.051 67.000 -110,5 706.051
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
REGION DE MURCIA TURISTICA SA
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 618‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
(en euros)
INVERSIONES INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
APLICACIONES INFORMATICAS
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL 60.102 61.905
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 60.102 61.905
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)
OTRAS APLICACIONES
TOTAL INVERSIONES 60.102 61.905
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 619‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.
(en euros)
FINANCIACIÓN INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL
PUBLICAS
PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 60.102 61.905
OTRAS APORTACIONES
AUTOFINANCIACION
BENEFICIO DEL EJERCICIO
RESERVAS
OTRA AUTOFINANCIACION
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO
ENAJENACION DE INVERSIONES .
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO FINANCIERO
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION
TOTAL FINANCIACION 60.102 61.905
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 620‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
(en euros)
GASTOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS
OTROS APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL 154.169 187.294
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 154.169 187.294
CARGAS SOCIALES
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO
DOTACIONES A LAS PROVISIONES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 612.491 782.686
INVESTIGACION Y DESARROLLO
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
REPARACIONES Y CONSERVACION
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
SUMINISTROS
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE VIAJE
OTROS SERVICIOS
IMPUESTO DE SOCIEDADES
OTROS TRIBUTOS
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS
GASTOS DE FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)
TOTAL GASTOS 766.660 969.980
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 621‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.
(en euros)
INGRESOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION 168.300 353.670
EXISTENCIA FINALES
VENTAS 168.300 353.670
PRESTACIONES DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO) 598.360 616.310
TOTAL INGRESOS 766.660 969.980
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 622‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS %VAR. V. ABS.
I. Gastos de Personal 154.169 187.294 21,5 33.125
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 612.491 782.686 27,8 170.195
III. Gastos Financieros
IV. Transferencias Corrientes
OPERACIONES CORRIENTES 766.660 969.980 26,5 203.320
VI. Inversiones Reales 60.102 61.905 3,0 1.803
VII. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL 60.102 61.905 3,0 1.803
OPERACIONES NO FINANCIERAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
GASTOS %VAR. V. ABS.
(+) Disminución de existencias
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 826.762 1.031.885 24,8 205.123
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 623‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
(en euros)
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
I. Impuestos Directos
II. Impuestos Indirectos
III. Tasas y otros Ingresos 168.300 353.670 110,1 185.370
IV. Transferencias Corrientes 598.360 616.310 3,0 17.950
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES 766.660 969.980 26,5 203.320
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital 60.102 61.905 3,0 1.803
OPERACIONES DE CAPITAL 60.102 61.905 3,0 1.803
OPERACIONES NO FINANCIERAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123
VIII. Variación de Activos Financieros
IX. Variación de Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003
INGRESOS %VAR. V. ABS.
(+) Incrementos de existencias
(-) Dotaciones Provisión Circulante
(+) Aplicaciones provisiones de circulante
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios
(+) Enajenación de acciones propias
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 826.762 1.031.885 24,8 205.123
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 826.762 1.031.885 24,8 205.123
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 826.762 1.031.885 24,8 205.123
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
EMPRESA PÚBLICA: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 624‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A1 CUENTA RESUMEN DE OP. COMERCIALES
CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES
(en euros)
IMPORTE DEBE HABER IMPORTE
48.000 Existencias iniciales Existencias finales 48.000
Mercaderías Mercaderías
48.000 Materias Primas Materias Primas 48.000
Productos Semiterminados Productos Semiterminados
Productos Terminados Productos Terminados
600.000 Compras Ventas 1.200.000
Mercaderías Mercaderías
600.000 Materias Primas Productos 1.200.000
Productos Semiterminados Servicios
Productos Terminados
600.000 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES
1.248.000 TOTAL TOTAL 1.248.000
ORGANISMO AUTÓNOMO: IMPRENTA REGIONAL
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ F C ‡
‡ F F ‡ ‡ P C ‡
Página 625‡ P F ‡ ‡ C P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A2 CUENTA DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE EXPLOTACION
(en euros)
IMPORTE DEBE HABER IMPORTE
48.000 Existencias iniciales Existencias finales 48.000
600.000 Compras Ventas 2.966.321
1.766.794 Gastos de Personal Ingresos financieros 43.800
643.333 Gastos de bienes corrientes y servicios Subvenciones de explotación
Subvenciones de explotación Otros ingresos 6
Otras transferencias Provisiones aplicadas a su finalidad
Gastos financieros
120.202 Dotaciones del ejercicio para amortización
Dotaciones a las Provisiones
SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR 120.202
3.178.329 TOTAL TOTAL 3.178.329
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
ORGANISMO AUTÓNOMO: IMPRENTA REGIONAL
‡ F F ‡ ‡ N C ‡
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡
‡ N I C ‡BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡ N I F ‡
‡ C P I ‡ ‡ P C ‡
Página 626‡ P F ‡
‡ F C ‡
Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A3 CUADRO DE FINANCIACIÓN
(en euros)
APLICACION DE FONDOS 2.003 2.004 % VAR. V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 3.220.792 3.010.127 -6,5 -210.665
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 89.116 1.004.450 1027,1 915.334
a) Inmovilizaciones inmateriales 40.891 90.150 120,5 49.259
b) Inmovilizaciones materiales 48.225 914.300 1795,9 866.075
c) Inmovilizaciones financieras
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
TOTAL APLICACIONES 3.309.908 4.014.577 21,3 704.669
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············
(en euros)
ORIGEN DE FONDOS 2.003 2.004 % VAR. V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES 3.220.792 3.010.127 -6,5 -210.665
SUBVENCIONES DE CAPITAL
a) De la Comunidad Autónoma
b) De otras
DEUDAS A LARGO PLAZO
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
a) Inmovilizaciones inmateriales
b) Inmovilizaciones materiales
c) Inmovilizaciones financieras
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.
TOTAL ORIGENES 3.220.792 3.010.127 -6,5 -210.665
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES
(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ······· 89.116 1.004.450 1027,1 915.334
DIFERENCIAS 2004-2003
DIFERENCIAS 2004-2003
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
CUADRO DE FINANCIACION
ORGANISMO AUTÓNOMO: IMPRENTA REGIONAL
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A4 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
CONCEPTO 2003 2004
AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN
Existencias Deudores Acreedores Inversiones Financieras Temporales Tesorería 89.116 1.004.450
TOTALES 89.116 1.004.450
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 89.116 1.004.450
(en euros)
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
ORGANISMO AUTÓNOMO: IMPRENTA REGIONAL
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A1 CUENTA RESUMEN DE OP. COMERCIALES
CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES
(en euros)
IMPORTE DEBE HABER IMPORTE
1.729.890 Existencias iniciales Existencias finales 988.127
Mercaderías Mercaderías
Materias Primas Materias Primas
1.729.890 Productos Semiterminados Productos Semiterminados 988.127
Productos Terminados Productos Terminados
4.491.543 Compras Ventas 5.633.306
Mercaderías Mercaderías
Materias Primas Productos 3.733.306
Productos Semiterminados Servicios 1.900.000
Productos Terminados
400.000 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES
6.621.433 TOTAL TOTAL 6.621.433
ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGION DE MURCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A2 CUENTA DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE EXPLOTACION
(en euros)
IMPORTE DEBE HABER IMPORTE
1.729.890 Existencias iniciales Existencias finales 988.127
1.000.000 Compras Ventas 5.633.306
1.264.226 Gastos de Personal Ingresos financieros 70.000
754.595 Gastos de bienes corrientes y servicios Subvenciones de explotación 987.286
Subvenciones de explotación Otros ingresos 65.036
1.466.470 Otras transferencias Provisiones aplicadas a su finalidad
22.550 Gastos financieros
1.200.000 Dotaciones del ejercicio para amortización
Dotaciones a las Provisiones
7.437.731 7.743.755
306.024 SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR
7.743.755 TOTAL TOTAL 7.743.755
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
ORGANISMO AUTÓNOMO:
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGION DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A3 CUADRO DE FINANCIACIÓN
(en euros)
APLICACION DE FONDOS 2.003 2.004 % VAR. V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 7.926.953 12.453.268 57,1 4.526.315
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 288.847 288.847
a) Inmovilizaciones inmateriales 147.241 147.241
b) Inmovilizaciones materiales 141.606 141.606
c) Inmovilizaciones financieras
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
TOTAL APLICACIONES 8.215.800 12.742.115 55,1 4.526.315
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············
(en euros)
ORIGEN DE FONDOS 2.003 2.004 % VAR. V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES 7.926.953 12.453.268 57,1 4.526.315
SUBVENCIONES DE CAPITAL 288.847 288.847
a) De la Comunidad Autónoma 288.847 288.847
b) De otras
DEUDAS A LARGO PLAZO
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
a) Inmovilizaciones inmateriales
b) Inmovilizaciones materiales
c) Inmovilizaciones financieras
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.
TOTAL ORIGENES 8.215.800 12.742.115 55,1 4.526.315
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES
(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ·······
DIFERENCIAS 2004-2003
DIFERENCIAS 2004-2003
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
CUADRO DE FINANCIACION
ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGION DE MURCIA
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Suplemento número 11 del «B.O.R.M.» número 301 del 31-12-2003
PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A4 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
CONCEPTO 2003 2004
AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN
Existencias 1.729.890 741.763
Deudores 565.342 3.733.306
Acreedores 1.376.653 1.075.486
Inversiones Financieras Temporales Tesorería 918.579 1.916.057
TOTALES 2.295.232 2.295.232 3.733.306 3.733.306
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE
(en euros)
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004
ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGION DE MURCIA