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Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión: 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1 (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL 1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES 106,348,928.26 ########### ########### ########### 1111 --> EFECTIVO 132,000.00 3,000.00 5,000.00 130,000.00 1111-01 --> EFECTIVO PLANTELES 92,000.00 3,000.00 5,000.00 90,000.00 1111-01-0001 --> Pablo Ernesto Sanchez Zimbron 0.00 0.00 0.00 1111-01-0002 --> Aurelio Quijano Ramírez 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0003 --> Isidro Ivan Cruz Montoya 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0004 --> Jorge Hernández Lozano 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0005 --> Mercedes Teresita Trujillo Moreno 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0006 --> Tomas Hernández López 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0007 --> Noelya Castillo Martínez 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0008 --> Pedro Maldonado Torres 0.00 0.00 0.00 1111-01-0009 --> Ma. Esther Rubio Trejo 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0010 --> Hypatia Pérez Garcia 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0011 --> Cecilio Salomón Rocha 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0012 --> Salomon Juárez García 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0013 --> María Guadalupe Sevilla Molina 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0014 --> Roberto Federico Godinez 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0015 --> Norma Daniela Ramírez Copca 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1111-01-0016 --> Gabriel Cervantes Herrera 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0017 --> Patricia Arrollo López 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0018 --> Ignacio Arellanos Valdivia 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0019 --> Gamaliel Olivares Hernández 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0020 --> Carlo Asaf Moreno García 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0021 --> Jessica Guerrero Fuentes 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0022 --> Alejandra Sánchez Hernández 0.00 0.00 0.00 1111-01-0023 --> Diego Sierra Santillan 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 01/09/2017 S/N I00522 / CANCELACIÓN FONDO DIEGO SIERRA 5,000.00 1111-01-0024 --> Leonel Islas Agua Dezha 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0025 --> Osmar Felipe Modesto 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0026 --> José Humberto Sánchez Sánchez 0.00 0.00 0.00 1111-01-0027 --> Juvenal Victoriano Gonzalez 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0028 --> Laura Georgina Cabrera Castañeda 3,000.00 0.00 3,000.00 13/09/2017 1766 E02333 / F.1766-6730-SF1332.- APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 3,000.00 3,000.00 1111-02 --> EFECTIVO DIR. GRAL. 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 1111-02-0001 --> Julieta Cabrera Castañeda 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 1111-02-0002 --> Ariana Peña Cervantes 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 1112 --> BANCOS/TESORERÍA 106,216,928.26 ########### ########### ###########

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Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES 106,348,928.26 ########### ########### ###########

1111 --> EFECTIVO 132,000.00 3,000.00 5,000.00 130,000.00

1111-01 --> EFECTIVO PLANTELES 92,000.00 3,000.00 5,000.00 90,000.00

1111-01-0001 --> Pablo Ernesto Sanchez Zimbron 0.00 0.00 0.00

1111-01-0002 --> Aurelio Quijano Ramírez 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0003 --> Isidro Ivan Cruz Montoya 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0004 --> Jorge Hernández Lozano 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0005 --> Mercedes Teresita Trujillo Moreno 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0006 --> Tomas Hernández López 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0007 --> Noelya Castillo Martínez 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0008 --> Pedro Maldonado Torres 0.00 0.00 0.00

1111-01-0009 --> Ma. Esther Rubio Trejo 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0010 --> Hypatia Pérez Garcia 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0011 --> Cecilio Salomón Rocha 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0012 --> Salomon Juárez García 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0013 --> María Guadalupe Sevilla Molina 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0014 --> Roberto Federico Godinez 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0015 --> Norma Daniela Ramírez Copca 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

1111-01-0016 --> Gabriel Cervantes Herrera 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0017 --> Patricia Arrollo López 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0018 --> Ignacio Arellanos Valdivia 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0019 --> Gamaliel Olivares Hernández 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0020 --> Carlo Asaf Moreno García 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0021 --> Jessica Guerrero Fuentes 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0022 --> Alejandra Sánchez Hernández 0.00 0.00 0.00

1111-01-0023 --> Diego Sierra Santillan 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

01/09/2017 S/N I00522 / CANCELACIÓN FONDO DIEGO SIERRA 5,000.001111-01-0024 --> Leonel Islas Agua Dezha 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0025 --> Osmar Felipe Modesto 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1111-01-0026 --> José Humberto Sánchez Sánchez 0.00 0.00 0.00

1111-01-0027 --> Juvenal Victoriano Gonzalez 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

1111-01-0028 --> Laura Georgina Cabrera Castañeda 3,000.00 0.00 3,000.00

13/09/2017 1766 E02333 / F.1766-6730-SF1332.- APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 3,000.00 3,000.001111-02 --> EFECTIVO DIR. GRAL. 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

1111-02-0001 --> Julieta Cabrera Castañeda 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

1111-02-0002 --> Ariana Peña Cervantes 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

1112 --> BANCOS/TESORERÍA 106,216,928.26 ########### ########### ###########

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1112-01 --> BANCOMER 106,216,928.26 ########### ########### ###########

1112-01-0001 --> Bancomer 0450813605 Estatal 9,879,439.30 3,481,591.00 1,447,742.64 ###########

12/09/2017 S/N I00515 / RID-SUSIDIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 1,366,578.80 ###########12/09/2017 S/N I00515 / RID-SUSIDIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 2,115,012.20 ###########22/09/2017 1910 E02506 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V. 47,742.64 ###########27/09/2017 1925 E02528 / F.1925-8002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A AL CUENTA DE 1,400,000.00 ###########1112-01-0002 --> Bancomer 0451180533 Gastos 146,268.02 4,111,028.43 4,149,169.60 108,126.85

01/09/2017 S/N I00522 / CANCELACIÓN FONDO DIEGO SIERRA 5,000.00 151,268.0201/09/2017 1709 E02284 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 40,000.00 111,268.0204/09/2017 1714 E02285 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,499.00 105,769.0204/09/2017 1715 E02286 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,298.00 98,471.0204/09/2017 1716 E02287 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,992.00 91,479.0204/09/2017 1717 E02288 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA 557.08 90,921.9404/09/2017 1718 E02289 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA 3,435.32 87,486.6204/09/2017 1719 E02290 / F.1719-8016.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A 500,000.00 587,486.6204/09/2017 1720 E02417 / ISSSTE 294,038.39 293,448.2305/09/2017 1722 E02291 / F.1722-4500-SF1285.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AJA 211.00 293,237.2305/09/2017 1723 E02292 / F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATOT 360.00 292,877.2305/09/2017 1724 E02293 / F.1724-4500-SF1284.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ME 938.00 291,939.2305/09/2017 1725 E02294 / F.1725-4500-SF1275.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC TEC 150.00 291,789.2305/09/2017 1526 E02295 / F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 386.00 291,403.2305/09/2017 1727 E02296 / F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 1,300.00 290,103.2305/09/2017 1728 E02297 / F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFICIAL 75.00 290,028.2305/09/2017 1728 E02297 / F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFICIAL 85.00 289,943.2305/09/2017 1729 E02298 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,753.00 283,190.2305/09/2017 1731 E02299 / DIGEPE S.A. DE C.V. 1,500.00 281,690.2305/09/2017 1732 E02300 / ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V. 3,200.00 278,490.2305/09/2017 1733 E02301 / ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V. 3,552.00 274,938.2305/09/2017 1735 E02302 / GASO PLUS DE HIDALGO S.A. DE C.V. 4,000.00 270,938.2305/09/2017 1736 E02303 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 18,480.00 252,458.2305/09/2017 1738 E02304 / LATANST S.A. DE C.V. 1,904.00 250,554.2305/09/2017 1739 E02305 / JOSÉ HORACIO RIVERA CAMARGO 5,388.00 245,166.2305/09/2017 1734 E02321 / SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V. 5,360.00 239,806.2305/09/2017 1737 E02411 / ROSA MARÍA JAIME NIETO 5,149.59 234,656.6405/09/2017 1730 E02412 / DIGEPE S.A. DE C.V. 5,000.00 229,656.6406/09/2017 1740 E02306 / F.1740-2750-SF1307.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATOTONILC 468.00 229,188.6406/09/2017 1741 E02307 / F.1741-2750-SF1305.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL CUAUTE 144.00 229,044.6406/09/2017 1742 E02308 / F.1742-2750-SF1301.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL HUICHAP 672.00 228,372.6406/09/2017 1743 E02309 / F.1743-2750-SF1298.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC JACALA 632.00 227,740.6406/09/2017 1744 E02310 / F.1744-2750-SF1300.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL ZIMAPÁN 258.00 227,482.6407/09/2017 1745 E02311 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 912.00 226,570.6407/09/2017 1746 E02312 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10,318.00 216,252.6407/09/2017 1747 E02313 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21,480.00 194,772.6407/09/2017 1751 E02317 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO 14,790.00 179,982.6408/09/2017 1748 E02314 / F.1748-1970-SF1313.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL M 420.00 179,562.6408/09/2017 1749 E02315 / F.1749-1970-SF1315.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC TLA 2,500.00 177,062.6408/09/2017 1750 E02316 / F.1750-1970-SF1311.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 115.00 176,947.6408/09/2017 1752 E02318 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8,930.00 168,017.6408/09/2017 1753 E02322 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,681.00 160,336.6409/09/2017 S/N I00525 / DEV. VIATICOS 4,550.80 164,887.4411/09/2017 1005934 E02342 / CH.1005934.- PAGO PERITAJE DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1890/2016 164,887.4412/09/2017 1754 E02319 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 1,218.16 163,669.2812/09/2017 1755 E02320 / HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A DE C.V. 4,656.00 159,013.2812/09/2017 1756 E02323 / FARUM SERVICIOS S.A. DE C.V. 4,912.00 154,101.2812/09/2017 1757 E02324 / VICENTE MUÑOZ SALAS 3,500.00 150,601.2812/09/2017 1758 E02325 / JULIÁN GONZÁLEZ ZARAGOZA 2,544.00 148,057.2812/09/2017 1759 E02326 / MANLIO OMAR PACHECO VALDESPINO 5,584.00 142,473.2812/09/2017 1760 E02327 / SERVICIO JACALA S.A DE C.V. 6,500.00 135,973.2812/09/2017 1775 E02343 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 2,946.00 133,027.2812/09/2017 1776 E02344 / ROSA MARÍA JAIME NIETO 5,299.58 127,727.7013/09/2017 1761 E02328 / F.1761-6730-SF1330.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AGU 1,870.40 125,857.3013/09/2017 1762 E02329 / F.1762-6730-SF1334.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL A 852.99 125,004.3113/09/2017 1763 E02330 / F.1763-6730-SF1339.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL I 2,448.04 122,556.2713/09/2017 1764 E02331 / F.1764-6730-SF1321.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC JAC 420.00 122,136.2713/09/2017 1765 E02332 / F.1765-6730-SF1324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC TEC 470.00 121,666.2713/09/2017 1766 E02333 / F.1766-6730-SF1332.- APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TEPEAPUL 3,000.00 118,666.2713/09/2017 1767 E02334 / F.1767-6730-SF1336.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TEZON 933.43 117,732.84

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 1768 E02335 / F.1768-6730-SF1337.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TULA 696.00 117,036.8413/09/2017 1469 E02336 / F.1769-6730-SF1326.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL ZACUA 948.00 116,088.8413/09/2017 1770 E02337 / F.1770-9560-SF1323,1328 Y 1305.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OF 75.00 116,013.8413/09/2017 1770 E02337 / F.1770-9560-SF1323,1328 Y 1305.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OF 85.00 115,928.8413/09/2017 1770 E02337 / F.1770-9560-SF1323,1328 Y 1305.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OF 85.00 115,843.8413/09/2017 1771 E02338 / GASOLINERÍA AGUA BLANCA S.A. DE C.V. 4,752.00 111,091.8413/09/2017 1772 E02339 / JOSAFAT RAFAEL MORALES PÉREZ 5,288.00 105,803.8413/09/2017 1773 E02340 / SERVICIO ZACUALTIPÁN S.A. DE C.V. 5,000.00 100,803.8413/09/2017 1774 E02341 / LATANST S.A. DE C.V. 1,162.00 99,641.8413/09/2017 1778 E02346 / F.1778-9002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A 1,500,000.00 1,599,641.8413/09/2017 1779 E02347 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO 97,674.27 1,501,967.5713/09/2017 1780 E02348 / CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA SA DE CV 20,860.98 1,481,106.5913/09/2017 1781 E02349 / CARMEN JULIA RODRÍGUEZ RIVERA 1,740.00 1,479,366.5913/09/2017 1782 E02350 / RODRIGO QUIROZ NAVA 4,870.93 1,474,495.6613/09/2017 1783 E02351 / INFRA, S.A. DE C.V. 472.94 1,474,022.7213/09/2017 1784 E02352 / JORGE HERNÁNDEZ ORTEGA 2,204.00 1,471,818.7213/09/2017 1785 E02353 / PLÁSTICOS Y TELAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 150.00 1,471,668.7213/09/2017 1786 E02354 / F.1786-4115.- PAGO COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSONAS QUE ASIS 72.07 1,471,596.6513/09/2017 1787 E02355 / CARLOS JAVIER OSTI ESPÍNDOLA 450.00 1,471,146.6513/09/2017 1788 E02356 / INTERNET EN EL AIRE. DE R.L. DE C.V. 1,200.00 1,469,946.6513/09/2017 1789 E02357 / CAJUVSA S.A. DE C.V. 42,504.95 1,427,441.7013/09/2017 1790 E02358 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,140.00 1,420,301.7013/09/2017 1791 E02359 / AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. 552.50 1,419,749.2013/09/2017 1792 E02360 / VICTORIA MALDONADO SOTO 2,679.60 1,417,069.6013/09/2017 1793 E02361 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO 31,610.00 1,385,459.6013/09/2017 1794 E02362 / F.1794-2314-SF1335.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL EMS DE SEPT 3,400.00 1,382,059.6014/09/2017 1797 E02363 / F.1797-8130-SF1344.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATOT 248.00 1,381,811.6014/09/2017 1798 E02364 / F.1798-8130-SF1340.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 520.01 1,381,291.5914/09/2017 1799 E02365 / F.1799-8130-SF1347.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 1,435.48 1,379,856.1114/09/2017 1800 E02366 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,042.00 1,374,814.1114/09/2017 1801 E02367 / SERVICIO ATLAPEXCO S.A. DE C.V. 4,500.00 1,370,314.1114/09/2017 1802 E02368 / TIMOTEO ARTEAGA TORAL 2,715.56 1,367,598.5514/09/2017 1803 E02369 / MARCOS REYES ROMERO 2,755.00 1,364,843.5514/09/2017 1804 E02370 / WILFREDO CARDENAS PIZANO 1,537.00 1,363,306.5514/09/2017 1805 E02371 / F.1805-7097-SF1352.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIÓN OFICIAL 85.00 1,363,221.5515/09/2017 S/N I00529 / DEP. COMPROBACIÓN DE GTOA SR RAMIRO 2.00 1,363,223.5515/09/2017 1807 E02373 / F.1804-4270-SF1351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 957.00 1,362,266.5515/09/2017 1808 E02374 / F.1808-4270-SF1353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL M 681.00 1,361,585.5515/09/2017 1809 E02375 / F.1809-4270-SF1350.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 2,364.39 1,359,221.1615/09/2017 1812 E02376 / F.1812-2002-TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A L 1,000,000.00 2,359,221.1615/09/2017 1813 E02377 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,207.00 2,355,014.1615/09/2017 1814 E02378 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 13,427.00 2,341,587.1615/09/2017 1815 E02379 / NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 7,071.81 2,334,515.3515/09/2017 1005935 E02409 / CH.1005935-SF1368,SM923,904,946 Y 935.- PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVE 5,482.01 2,329,033.3415/09/2017 1810 E02442 / IMPUESTO SOBRE NOMINA 148,000.00 2,181,033.3415/09/2017 1811 E02443 / ISR RETENCIONES ASIMILADOS 677,473.00 1,503,560.3415/09/2017 1833 E02450 / PAGO SAR FOVISSSTE 1,015,978.86 487,581.4815/09/2017 1834 E02451 / AHORRO SOLIDARIO 185,669.58 301,911.9017/09/2017 S/N I00521 / COMPROBACIÓN DE VIATICOS JULIO A. CERVANTES HERNANDEZ 485.00 302,396.9018/09/2017 1816 E02380 / F.1816-5510-SF1366.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL A 1,518.04 300,878.8618/09/2017 1817 E02381 / F.1817-5510-SF1357.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ME 1,784.00 299,094.8618/09/2017 1818 E02382 / F.1818-5510-SF1359.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC SANT 1,325.75 297,769.1118/09/2017 1819 E02383 / F.1819-5510-SF1359.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC TEC 504.00 297,265.1118/09/2017 1820 E02384 / F.1820-5510-SF1361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 313.00 296,952.1118/09/2017 1821 E02385 / BEATRIZ GODÍNEZ JARILLO 1,160.00 295,792.1118/09/2017 1822 E02386 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 2,887.50 292,904.6119/09/2017 S/N I00523 / COMPROBACIÓN DE GASTOS 288.63 293,193.2419/09/2017 S/N I00524 / DEV. VIATICOS 702.00 293,895.2419/09/2017 1823 E02387 / JULIO CÉSAR GODÍNEZ SOTO 1,100.03 292,795.2119/09/2017 1824 E02388 / EUROHERSA S.A. DE C.V. 576.74 292,218.4719/09/2017 1825 E02389 / RODRIGO QUIROZ NAVA 3,342.77 288,875.7019/09/2017 1826 E02390 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 11,226.96 277,648.7419/09/2017 1827 E02391 / PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V. 5,281.20 272,367.5419/09/2017 1828 E02392 / ISRAEL DEMETRIO PORTILLO GARCÍA 2,800.00 269,567.5419/09/2017 1829 E02393 / JUAN CARLOS MARTÍNEZ TEJEDA 22,968.00 246,599.5419/09/2017 1830 E02394 / CANDELARIO OLVERA QUIROZ 45,588.00 201,011.5419/09/2017 1835 E02395 / F.1835-6030-SF1356.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA AMC AJACUBA 135.00 200,876.5419/09/2017 1836 E02396 / F.1836-6030-SF1356.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA AMC AJACUBA 60.00 200,816.5419/09/2017 1837 E02397 / F.1837-6030-SF1356.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA AMC AJACUBA 160.00 200,656.5419/09/2017 1838 E02398 / KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION SA DE CV 114,187.50 86,469.0419/09/2017 1005836 E02540 / CH: 1005936 PAGO PERITAJE DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1890/2016 7,000.00 79,469.04

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL20/09/2017 1840 E02399 / F.1840-3002.- TRASPASO DE LA CUETA DE SUBSIDIO FEDERAL A L 500,000.00 579,469.0420/09/2017 1841 E02400 / JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN 51,040.00 528,429.0420/09/2017 1842 E02401 / ROSARIO VARGAS ARRIAGA 35,860.00 492,569.0420/09/2017 1843 E02402 / ROSARIO VARGAS ARRIAGA 115,814.40 376,754.6420/09/2017 1845 E02403 / LUIS ANGEL MAYEN GARCIA 4,229.96 372,524.6820/09/2017 1846 E02404 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ 9,071.20 363,453.4820/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 7,269.54 356,183.9420/09/2017 1848 E02406 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 556.80 355,627.1420/09/2017 1849 E02407 / MAURICIO NAVA MORENO 1,206.40 354,420.7420/09/2017 1850 E02408 / ROSA MARÍA JAIME NIETO 5,599.56 348,821.1820/09/2017 1844 E02460 / ISSSTE 287,241.32 61,579.8620/09/2017 1880 E02461 / F.1880-2310-SF1418.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 857.00 60,722.8621/09/2017 1851 E02418 / RODRIGO QUIROZ NAVA 17,600.56 43,122.3021/09/2017 1852 E02419 / RICARDO HERNANDEZ MORALES 2,086.96 41,035.3421/09/2017 1853 E02420 / ROBERTO CHAVEZ SANCHEZ 4,872.00 36,163.3421/09/2017 1854 E02421 / CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A DE C.V 7,251.39 28,911.9521/09/2017 1855 E02422 / F.1855-7006.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A 300,000.00 328,911.9521/09/2017 1856 E02423 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 10,000.00 318,911.9521/09/2017 1857 E02424 / AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. 552.50 318,359.4521/09/2017 1858 E02425 / F.1858-5271.- PAGO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 7,308.00 311,051.4522/09/2017 1859 E02426 / F.1859-3450-SF1398.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AGU 2,407.80 308,643.6522/09/2017 1860 E02427 / F.1860-3450-SF1375.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATOT 452.00 308,191.6522/09/2017 1861 E02428 / F.1861-3450-SF1374.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL C 1,186.81 307,004.8422/09/2017 1862 E02429 / F.1862-3450-SF1372.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 444.99 306,559.8522/09/2017 1863 E02430 / F.1863-3450-SF1393.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 1,561.81 304,998.0422/09/2017 1864 E02431 / F.1864-3450-SF1370.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC JAC 460.00 304,538.0422/09/2017 1865 E02432 / F.1865-3450-SF1371.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ME 510.00 304,028.0422/09/2017 1866 E02433 / F.1866-3450-SF1376.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 1,000.00 303,028.0422/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁTICOS POR 675.00 302,353.0422/09/2017 1868 E02435 / F.1868-2760-SF1412.- GASTOS A COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS A 12,585.00 289,768.0422/09/2017 1868 E02435 / F.1868-2760-SF1412.- GASTOS A COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS A 585.00 289,183.0422/09/2017 1869 E02446 / F.1869-2310-SF1382.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AGU 570.32 288,612.7222/09/2017 1870 E02447 / F.1870-2310-SF1411.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL C 700.00 287,912.7222/09/2017 1871 E02448 / F.1871-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 550.50 287,362.2222/09/2017 1872 E02449 / F.1872-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 2,243.01 285,119.2122/09/2017 1873 E02453 / F.1873-2310-SF1415.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL I 410.57 284,708.6422/09/2017 1874 E02454 / F.1874-2310-SF1419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC SANT 776.00 283,932.6422/09/2017 1875 E02455 / F.1875-2310-SF1404.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC TEC 235.00 283,697.6422/09/2017 1876 E02456 / .1876-2310-SF1416.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TE 237.00 283,460.6422/09/2017 1877 E02457 / F.1877-2310-SF1385 Y 1406.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LKA 2,210.00 281,250.6422/09/2017 1878 E02458 / F.1878-2310-SF1400.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 1,364.00 279,886.6422/09/2017 1879 E02459 / F.1879-2310-SF1408.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 648.00 279,238.6422/09/2017 1881 E02462 / F.1881-4100-SF1403 Y 1417.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFICIAL 100.00 279,138.6422/09/2017 1881 E02462 / F.1881-4100-SF1403 Y 1417.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFICIAL 170.00 278,968.6422/09/2017 1881 E02462 / F.1881-4100-SF1403 Y 1417.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFICIAL 100.00 278,868.6422/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 22,163.64 256,705.0022/09/2017 1883 E02470 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 601.00 256,104.0022/09/2017 1884 E02480 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 4,881.17 251,222.8322/09/2017 1885 E02481 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 3,001.24 248,221.5922/09/2017 1886 E02482 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 37,904.95 210,316.6422/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 33,644.95 176,671.6922/09/2017 1888 E02484 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 12,160.28 164,511.4122/09/2017 1889 E02485 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 8,078.24 156,433.1722/09/2017 1890 E02486 / JULIO CÉSAR YAFFAR NOCHEBUENA 4,640.00 151,793.1722/09/2017 1891 E02487 / FELIPE DE JESúS GUEVARA áNGELES 9,767.20 142,025.9722/09/2017 1892 E02488 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO 4,398.72 137,627.2522/09/2017 1893 E02489 / GARBEL COMERCE S.A. DE C.V. 2,500.00 135,127.2522/09/2017 1894 E02490 / CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ CASTILLO 65,888.00 69,239.2522/09/2017 1895 E02491 / INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 32,916.22 36,323.0322/09/2017 1896 E02492 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,257.00 32,066.0322/09/2017 1897 E02493 / CHRISTIAN MORALES PÉREZ 400.00 31,666.0322/09/2017 1898 E02494 / RICARDO HERNANDEZ MORALES 4,059.77 27,606.2622/09/2017 1899 E02495 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9,580.00 18,026.2622/09/2017 1901 E02496 / F.1901-2003.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A 300,000.00 318,026.2622/09/2017 1900 E02497 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,092.00 310,934.2622/09/2017 1902 E02498 / JUAN CARLOS LOPEZ OLGUIN 3,340.80 307,593.4622/09/2017 1903 E02499 / REGUGIO ESPINOSA SANTANDER 26,035.14 281,558.3222/09/2017 1904 E02500 / PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V. 20,274.24 261,284.0822/09/2017 1905 E02501 / WILFREDO CARDENAS PIZANO 2,455.72 258,828.3622/09/2017 1906 E02502 / LUIS ANGEL MAYEN GARCIA 1,413.00 257,415.3622/09/2017 1907 E02503 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V. 2,786.00 254,629.36

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1908 E02504 / REYNOSO BECERRA REYNA 28,200.00 226,429.3622/09/2017 1909 E02505 / JOSÉ LUIS ORTUÑO GÓMEZ 11,112.80 215,316.5622/09/2017 1911 E02507 / SERVICIO LARA S.A. DE C.V. 5,558.00 209,758.5622/09/2017 1912 E02508 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 16,866.40 192,892.1622/09/2017 1913 E02509 / COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES 2,151.80 190,740.3622/09/2017 1914 E02510 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 46,525.76 144,214.6022/09/2017 1915 E02511 / SOLUCIONES INTEGRALES MARD 6,543.00 137,671.6022/09/2017 1916 E02512 / F.1916-2037-SF1399.- PAGO ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELCTRICIDAD D ELA AP 4,646.41 133,025.1922/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE FINANZ 1,387.00 131,638.1922/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL DE 5,497.83 126,140.3623/09/2017 1917 E02513 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL A 2,093.85 124,046.5123/09/2017 1918 E02514 / F.1918-5260-SF1428.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL A 212.00 123,834.5123/09/2017 1919 E02515 / F.1919-5260-SF1430 Y 1435.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 612.00 123,222.5123/09/2017 1920 E02516 / F.1920-5260-SF1420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL M 2,399.35 120,823.1623/09/2017 1921 E02517 / F.1921-5260-SF1423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL M 730.00 120,093.1623/09/2017 1922 E02518 / F.1922-5260-SF1429.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 708.00 119,385.1623/09/2017 1923 E02519 / F.1923-5260-SF1426.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 123.31 119,261.8523/09/2017 1924 E02520 / F.1924-7020-SF1431,1432 Y 1433.- PAGOI VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OF 75.00 119,186.8523/09/2017 1924 E02520 / F.1924-7020-SF1431,1432 Y 1433.- PAGOI VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OF 85.00 119,101.8523/09/2017 1924 E02520 / F.1924-7020-SF1431,1432 Y 1433.- PAGOI VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OF 75.00 119,026.8527/09/2017 1929 E02530 / ALMACÉNES ÁNFORA S.A. DE C.V. 5,850.00 113,176.8528/09/2017 1930 E02531 / SANTOS DE LA PAZ S.A. DE C.V. 2,000.00 111,176.8528/09/2017 1005941 E02532 / CH.1005941-SF1452, 1396,1395,1394,1421 Y 1389.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE 3,050.00 108,126.851112-01-0003 --> Bancomer 0451180746 Ingresos 9,465,446.27 1,091,337.00 0.00 ###########

01/09/2017 S/N I00459 / RID-DEP. DIR GRAL POR CONCEPTO CUOTA DE RECUPERACIÓN DE 2,520.00 9,467,966.2701/09/2017 S/N I00465 / RID-DIR GRAL 2,520.00 9,470,486.2701/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 74,445.00 9,544,931.2701/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 888.00 9,545,819.2701/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 15,000.00 9,560,819.2701/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 23,125.00 9,583,944.2701/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 3,000.00 9,586,944.2701/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 36,400.00 9,623,344.2701/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 7,500.00 9,630,844.2701/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 335.00 9,631,179.2701/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 2,300.00 9,633,479.2701/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 125.00 9,633,604.2701/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 7,500.00 9,641,104.2701/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 42,900.00 9,684,004.2701/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 7,500.00 9,691,504.2701/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 26,015.00 9,717,519.2701/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 46,100.00 9,763,619.2705/09/2017 S/N I00489 / RID-ING. AJACUBA 3,400.00 9,767,019.2705/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 24,900.00 9,791,919.2705/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 18,800.00 9,810,719.2705/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 3,000.00 9,813,719.2705/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 2,400.00 9,816,119.2705/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 1,200.00 9,817,319.2705/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 1,740.00 9,819,059.2706/09/2017 S/N I00500 / RID-ING. MIXQUIAHUALA 33,325.00 9,852,384.2706/09/2017 S/N I00512 / RID-ING. ZIMAPAN 9,200.00 9,861,584.2706/09/2017 S/N I00512 / RID-ING. ZIMAPAN 6,200.00 9,867,784.2707/09/2017 S/N I00508 / RID-ING. TOLCAYUCA 18,000.00 9,885,784.2707/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 3,400.00 9,889,184.2707/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 18,050.00 9,907,234.2707/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 3,000.00 9,910,234.2707/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 125.00 9,910,359.2708/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 22,400.00 9,932,759.2708/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 22,900.00 9,955,659.2708/09/2017 S/N I00517 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO 7,500.00 9,963,159.2711/09/2017 S/N I00460 / RID-DIR GRAL 700.00 9,963,859.2711/09/2017 S/N I00461 / RID-DIR GRAL 125.00 9,963,984.2712/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 44,500.00 ###########12/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 870.00 ###########12/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 522.00 ###########12/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 200.00 ###########12/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 250.00 ###########12/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 7,000.00 ###########12/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 6,400.00 ###########12/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 5,100.00 ###########12/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 444.00 ###########

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL12/09/2017 S/N I00518 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO 4,500.00 ###########13/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 25,500.00 ###########13/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 16,850.00 ###########13/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 20.00 ###########13/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 8,800.00 ###########15/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 250.00 ###########15/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 10,900.00 ###########15/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 5,200.00 ###########15/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 10,370.00 ###########15/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 6,000.00 ###########18/09/2017 S/N I00492 / RID-ING. ATLAPEXCO 4,800.00 ###########18/09/2017 S/N I00492 / RID-ING. ATLAPEXCO 9,000.00 ###########18/09/2017 S/N I00492 / RID-ING. ATLAPEXCO 6,500.00 ###########18/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 22,000.00 ###########18/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 9,725.00 ###########19/09/2017 S/N I00462 / RID-DIR GRAL 950.00 ###########19/09/2017 S/N I00463 / RID-DIR GRAL 525.00 ###########19/09/2017 S/N I00464 / RID-DIR GRAL 49,236.00 ###########19/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 3,200.00 ###########19/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 17,200.00 ###########19/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 4,900.00 ###########19/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 3,200.00 ###########19/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 4,900.00 ###########19/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 3,000.00 ###########19/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 100.00 ###########19/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 1,850.00 ###########19/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 5,700.00 ###########19/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 24,950.00 ###########19/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 5,500.00 ###########19/09/2017 S/N I00509 / RID-ING. TULA 65,900.00 ###########19/09/2017 S/N I00510 / RID-ING. TULA 3,000.00 ###########20/09/2017 S/N I00519 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO 6,000.00 ###########21/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 3,695.00 ###########21/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 12,550.00 ###########21/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 15,170.00 ###########21/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 14,300.00 ###########21/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 7,900.00 ###########21/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 8,000.00 ###########21/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 12,100.00 ###########21/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 10,082.00 ###########21/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 5,100.00 ###########21/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 1,740.00 ###########21/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 13,750.00 ###########21/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 67,750.00 ###########25/09/2017 S/N I00513 / RID-ING. TULA 9,000.00 ###########26/09/2017 S/N I00514 / RID-ING. TULA 3,000.00 ###########27/09/2017 S/N I00520 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO 2,850.00 ###########1112-01-0004 --> Bancomer 0157493746 Fondo de R. 40,616.15 3,197,466.77 -3,156,850.62

04/09/2017 Tr.S/N C00003 / INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 3,197,466.77 -3,197,466.7729/09/2017 S/N I00530 / RENDIMIENTOS DE LA CTA. DE FONDOS DE RES. ACUERDO SO-34/015/40,616.15 -3,156,850.621112-01-0005 --> Bancomer 0132420813 Becas 5,300.00 0.05 0.05 5,300.00

01/09/2017 S/N I00526 / INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE BECAS 0.05 5,300.0501/09/2017 S/N E02587 / I.S.R. RETENIDO DE LA CUENTA DE BECAS 0.05 5,300.001112-01-0006 --> Bancomer 0137380968 Nominas 341,464.45 5,800,382.59 6,116,284.05 25,562.99

01/09/2017 1710 E02413 / CREDITO HIPOTECARIO 118,783.11 222,681.3401/09/2017 1711 E02414 / SEGURO CREDITO HIPOTECARIO 603.50 222,077.8401/09/2017 1712 E02415 / MET-LIFE 13,868.11 208,209.7304/09/2017 1713 E02416 / FONACOT 56,724.39 151,485.3405/09/2017 5309 E02546 / CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 26,345.16 125,140.1813/09/2017 1777 E02345 / F.1777-1002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A 2,500,000.00 2,625,140.1813/09/2017 5310 E02463 / PENSIÓN ALIMENTICIA 5,214.30 2,619,925.8813/09/2017 5310 E02525 / CH: 5310 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 15,769.95 2,604,155.9313/09/2017 5311 E02526 / CH: 5311 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 9,423.55 2,594,732.3813/09/2017 5312 E02527 / CH: 5312 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 16,003.56 2,578,728.8214/09/2017 1806 E02372 / F.1806-4005.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A 500,000.00 3,078,728.8214/09/2017 1795 E02437 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 10,792.12 3,067,936.7014/09/2017 1796 E02440 / PAGO SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 20171,222,600.81 1,845,335.8914/09/2017 5314 E02464 / PENSIÓN ALIMENTICIA 1,489.80 1,843,846.09

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL14/09/2017 5315 E02465 / PENSIÓN ALIMENTICIA 1,100.00 1,842,746.0914/09/2017 5316 E02466 / PENSIÓN ALIMENTICIA 2,861.25 1,839,884.8414/09/2017 5317 E02468 / PENSIÓN ALIMENTICIA 474.61 1,839,410.2314/09/2017 5318 E02469 / PENSIÓN ALIMENTICIA 1,275.29 1,838,134.9414/09/2017 5319 E02471 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 727.34 1,837,407.6014/09/2017 5320 E02472 / PAGO REPOSICIÓN DE CH. 5168 DEL 15 DE FEB DE 2017 PENSIÓN A 382.59 1,837,790.1914/09/2017 5320 E02472 / PAGO REPOSICIÓN DE CH. 5168 DEL 15 DE FEB DE 2017 PENSIÓN ALIMENTICIA DE 382.59 1,837,407.6015/09/2017 1795 E02438 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 921,859.12 915,548.4815/09/2017 1795 E02439 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 518,826.11 396,722.3715/09/2017 1796 E02441 / PAGO SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 42,781.14 353,941.2318/09/2017 1795 E02533 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 1,373.94 352,567.2919/09/2017 5321 E02410 / CH.5321-NOM.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 32,516.55 320,050.7419/09/2017 1831 E02444 / CREDITO HIPOTECARIO 116,536.44 203,514.3019/09/2017 1832 E02445 / SEGURO DE DAÑOS CREDITO HIPOTECARIO 603.50 202,910.8019/09/2017 1839 E02452 / MET-LIFE 13,531.40 189,379.4022/09/2017 1795 E02436 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 152,387.16 36,992.2422/09/2017 5322 E02473 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 5,214.30 31,777.9422/09/2017 5323 E02474 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 1,489.80 30,288.1422/09/2017 5324 E02475 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 1,100.00 29,188.1422/09/2017 5325 E02476 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 2,861.25 26,326.8922/09/2017 5328 E02477 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 264.50 26,062.3922/09/2017 5329 E02478 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 1,122.47 24,939.9222/09/2017 5330 E02479 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 448.99 24,490.9322/09/2017 5326 E02521 / CH.5326-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACION 8,784.56 15,706.3722/09/2017 5327 E02522 / CH.5327-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACION 4,379.54 11,326.8327/09/2017 1925 E02528 / F.1925-8002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A 1,400,000.00 1,411,326.8327/09/2017 1926 E02529 / F.1926-8006.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A 1,400,000.00 2,811,326.8327/09/2017 1928 E02537 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PAGEL.) 8,627.45 2,802,699.3828/09/2017 1928 E02534 / F. 1928-5910 PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PAGE 144,938.16 2,657,761.2228/09/2017 1928 E02535 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PAGEL.) 906,597.26 1,751,163.9628/09/2017 1928 E02536 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PAGEL.) 454,440.67 1,296,723.2928/09/2017 1927 E02542 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS A SALRIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE 42,475.33 1,254,247.9628/09/2017 1927 E02543 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS A SALRIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE 1,211,423.72 42,824.2429/09/2017 1928 E02538 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 ( RECH.) 10,229.14 32,595.1029/09/2017 1795 E02539 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 ( RECH.) 3,505.49 29,089.6129/09/2017 1928 E02541 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 ( RECH.) 3,526.62 25,562.991112-01-0007 --> Bancomer 0151059580 Federal 50,620,405.40 5,886,460.00 8,500,000.00 ###########

04/09/2017 1719 E02290 / F.1719-8016.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 500,000.00 ###########08/09/2017 S/N I00516 / RID-Recaudacion Devengada 5,886,460.00 ###########13/09/2017 1777 E02345 / F.1777-1002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 2,500,000.00 ###########13/09/2017 1778 E02346 / F.1778-9002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 1,500,000.00 ###########14/09/2017 1806 E02372 / F.1806-4005.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 500,000.00 ###########15/09/2017 1812 E02376 / F.1812-2002-TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 1,000,000.00 ###########20/09/2017 1840 E02399 / F.1840-3002.- TRASPASO DE LA CUETA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GA500,000.00 ###########21/09/2017 1855 E02422 / F.1855-7006.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 300,000.00 ###########22/09/2017 1901 E02496 / F.1901-2003.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 300,000.00 ###########27/09/2017 1926 E02529 / F.1926-8006.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 1,400,000.00 ###########1112-01-0008 --> Bancomer 0152680122 CIATIV 462,317.78 84,148.24 0.00 546,466.02

01/09/2017 S/N I00486 / RID-CIATIV 1,444.20 463,761.9804/09/2017 S/N I00467 / RID-CIATIV 49,504.16 513,266.1405/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 1,260.92 514,527.0605/09/2017 S/N I00471 / RID-CIATIV 313.20 514,840.2605/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 2,105.40 516,945.6605/09/2017 S/N I00474 / RID-CIATIV 146.16 517,091.8205/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 4,254.88 521,346.7005/09/2017 S/N I00476 / RID-CIATIV 42.00 521,388.7006/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 574.20 521,962.9008/09/2017 S/N I00484 / RID-CIATIV 2,590.00 524,552.9012/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 3,676.04 528,228.9413/09/2017 S/N I00480 / RID-CIATIV 187.92 528,416.8614/09/2017 S/N I00472 / RID-CIATIV 730.80 529,147.6614/09/2017 S/N I00485 / RID-CIATIV 1,118.24 530,265.9015/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 2,258.52 532,524.4218/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 6,500.64 539,025.0619/09/2017 S/N I00479 / RID-CIATIV 1,170.00 540,195.0619/09/2017 S/N I00483 / RID-CIATIV 1,506.84 541,701.9020/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 615.96 542,317.8620/09/2017 S/N I00481 / RID-CIATIV 229.68 542,547.5421/09/2017 S/N I00466 / RID-CIATIV 3,918.48 546,466.02

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1112-01-0009 --> Bancomer 0137384939 Actopan 5,000.09 2,093.85 2,093.85 5,000.09

22/09/2017 495 E02568 / REPOSICIÓN DE FONDO 2,093.85 2,906.2423/09/2017 1917 E02513 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2,093.85 5,000.091112-01-0010 --> Bancomer 0137382758 Apan 5,000.00 2,583.03 2,583.03 5,000.00

13/09/2017 1762 E02329 / F.1762-6730-SF1334.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 852.99 5,852.9913/09/2017 486 E02544 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PANTEL 852.99 5,000.0015/09/2017 487 E02545 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PANTEL 1,518.04 3,481.9618/09/2017 1816 E02380 / F.1816-5510-SF1366.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 1,518.04 5,000.0022/09/2017 488 E02575 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 212.00 4,788.0023/09/2017 1918 E02514 / F.1918-5260-SF1428.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 212.00 5,000.001112-01-0011 --> Bancomer 0137381727 Cuautepec 5,000.00 2,030.81 2,030.81 5,000.00

06/09/2017 1741 E02307 / F.1741-2750-SF1305.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 144.00 5,144.0007/09/2017 488 E02549 / REPOSICIÓN DE FONDO 144.00 5,000.0022/09/2017 1861 E02428 / F.1861-3450-SF1374.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 1,186.81 6,186.8122/09/2017 1870 E02447 / F.1870-2310-SF1411.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 700.00 6,886.8122/09/2017 489 E02569 / REPOSICIÓN DE FONDO 1,886.81 5,000.001112-01-0012 --> Bancomer 0137382316 Mixquiahuala 5,000.50 730.00 730.00 5,000.50

23/09/2017 1921 E02517 / F.1921-5260-SF1423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 730.00 5,730.5025/09/2017 455 E02582 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 730.00 5,000.501112-01-0013 --> Bancomer 0137384459 Ixmiquilpan 5,000.00 2,858.61 2,858.61 5,000.00

13/09/2017 1763 E02330 / F.1763-6730-SF1339.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2,448.04 7,448.0413/09/2017 480 E02553 / REPOSICIÓN DE FONDO 2,448.04 5,000.0022/09/2017 1873 E02453 / F.1873-2310-SF1415.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 410.57 5,410.5722/09/2017 481 E02583 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 410.57 5,000.001112-01-0014 --> Bancomer 0137533551 Mineral 5,000.00 3,500.35 3,500.35 5,000.00

08/09/2017 1748 E02314 / F.1748-1970-SF1313.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 420.00 5,420.0008/09/2017 518 E02554 / REPOSICIÓN DE CHEQUE 420.00 5,000.0015/09/2017 1808 E02374 / F.1808-4270-SF1353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 681.00 5,681.0018/09/2017 519 E02555 / REPOSICIÓN DE FONDO 681.00 5,000.0023/09/2017 1920 E02516 / F.1920-5260-SF1420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2,399.35 7,399.3525/09/2017 521 E02579 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2,399.35 5,000.0025/09/2017 520 E02580 / CANCELADO 5,000.001112-01-0015 --> Bancomer 0137383533 Tenango 5,000.00 2,364.39 2,364.39 5,000.00

15/09/2017 1809 E02375 / F.1809-4270-SF1350.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2,364.39 7,364.3918/09/2017 364 E02556 / CANCELADO 7,364.3921/09/2017 365 E02557 / REPOSICIÓN DE FONDO 2,364.39 5,000.001112-01-0016 --> Bancomer 0137381336 Tezontepec 5,000.00 1,483.43 1,483.43 5,000.00

12/09/2017 446 E02558 / REPOSICIÓN DE FINDO 933.43 4,066.5713/09/2017 1767 E02334 / F.1767-6730-SF1336.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PL 933.43 5,000.0018/09/2017 1820 E02384 / F.1820-5510-SF1361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 313.00 5,313.0022/09/2017 1876 E02456 / .1876-2310-SF1416.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 237.00 5,550.0029/09/2017 447 E02585 / REPOSICIÓN DE FONDO 550.00 5,000.001112-01-0017 --> Bancomer 0137383843 Zimapan 5,000.00 3,415.00 3,415.00 5,000.00

05/09/2017 1727 E02296 / F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 1,300.00 6,300.0006/09/2017 1744 E02310 / F.1744-2750-SF1300.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 258.00 6,558.0007/09/2017 398 E02566 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZIMAPAN 1,300.00 5,258.0007/09/2017 399 E02567 / REPOSICIÓN DE FONDO 258.00 5,000.0020/09/2017 1880 E02461 / F.1880-2310-SF1418.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 857.00 5,857.0022/09/2017 1866 E02433 / F.1866-3450-SF1376.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 1,000.00 6,857.0022/09/2017 400 E02573 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,000.00 5,857.0022/09/2017 401 E02574 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 857.00 5,000.001112-01-0018 --> Bancomer 0100525448 Huejutla 5,000.00 1,515.50 1,515.50 5,000.00

14/09/2017 1798 E02364 / F.1798-8130-SF1340.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 520.01 5,520.0114/09/2017 494 E02550 / REPOSICIÓN DE FONDO 520.01 5,000.0021/09/2017 495 E02584 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 444.99 4,555.0122/09/2017 1862 E02429 / F.1862-3450-SF1372.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 444.99 5,000.0022/09/2017 1871 E02448 / F.1871-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 550.50 5,550.5022/09/2017 496 E02586 / REPOSICIÓN DE FONDO 550.50 5,000.001112-01-0019 --> Bancomer 0100467359 Tula 6,111.61 3,733.79 4,844.40 5,001.00

06/09/2017 830 E02559 / REPOSICIÓN DE FONDO 1,110.31 5,001.30

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL08/09/2017 1750 E02316 / F.1750-1970-SF1311.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 115.00 5,116.3008/09/2017 831 E02560 / REPOSICIÓN DE FONDO 115.00 5,001.3012/09/2017 832 E02561 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL 696.00 4,305.3013/09/2017 1768 E02335 / F.1768-6730-SF1337.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL P 696.00 5,001.3014/09/2017 1799 E02365 / F.1799-8130-SF1347.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 1,435.48 6,436.7814/09/2017 833 E02562 / CANCELADO 6,436.7814/09/2017 834 E02563 / REPOSICIÓN DE FONDO 1,435.78 5,001.0022/09/2017 1878 E02458 / F.1878-2310-SF1400.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 1,364.00 6,365.0023/09/2017 1923 E02519 / F.1923-5260-SF1426.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 123.31 6,488.3125/09/2017 835 E02577 / CANCELADO 6,488.3125/09/2017 836 E02578 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,487.31 5,001.001112-01-0020 --> Bancomer 0100701130 Zacualtipan 5,000.00 1,982.00 1,982.00 5,000.00

05/09/2017 1526 E02295 / F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 386.00 5,386.0005/09/2017 557 E02564 / REPOSICIÓN DE FONDO 386.00 5,000.0012/09/2017 558 E02565 / REPOSICIÓN DE FONDO 948.00 4,052.0013/09/2017 1469 E02336 / F.1769-6730-SF1326.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PL 948.00 5,000.0022/09/2017 1879 E02459 / F.1879-2310-SF1408.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 648.00 5,648.0022/09/2017 559 E02572 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZACUALTIPAN 648.00 5,000.001112-01-0021 --> Bancomer 0154244524 Huichapan 5,001.02 5,433.87 5,433.82 5,001.07

06/09/2017 1742 E02308 / F.1742-2750-SF1301.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 672.00 5,673.0206/09/2017 369 E02551 / REPOSICIÓN DE FONDO 672.00 5,001.0214/09/2017 370 E02552 / REPOSICIÓN DE FONDO 957.00 4,044.0215/09/2017 1807 E02373 / F.1804-4270-SF1351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 957.00 5,001.0222/09/2017 1863 E02430 / F.1863-3450-SF1393.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 1,561.81 6,562.8322/09/2017 1872 E02449 / F.1872-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2,243.01 8,805.8422/09/2017 371 E02570 / REPOSICIÓN DE FONDO 1,561.81 7,244.0322/09/2017 372 E02571 / REPOSICIÓN DE FONDO 2,243.01 5,001.0230/09/2017 S/N I00527 / INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE HUCHAPAN 0.05 5,001.071112-01-0022 --> Bancomer 0158120617 Campus Virtual 180,825.00 0.00 0.00 180,825.00

1112-01-0023 --> Bancomer 0175743524 AMC Atoto 5,000.01 1,528.00 1,528.00 5,000.01

05/09/2017 1723 E02292 / F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 360.00 5,360.0105/09/2017 210 E02547 / REPOSCICIÓN DE FONDO 360.00 5,000.0106/09/2017 1740 E02306 / F.1740-2750-SF1307.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DE LA A 468.00 5,468.0114/09/2017 1797 E02363 / F.1797-8130-SF1344.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 248.00 5,716.0114/09/2017 211 E02548 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PANTEL 248.00 5,468.0122/09/2017 1860 E02427 / F.1860-3450-SF1375.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 452.00 5,920.0122/09/2017 212 E02576 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 452.00 5,468.0127/09/2017 213 E02581 / REPOSICIÓN DE FONDO 468.00 5,000.011112-01-0024 --> Bancomer 0197212305 Proy Huichapan 2,044,300.75 2,445.15 0.00 2,046,745.90

01/09/2017 S/N I00528 / INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE PROY HUICHAPAN 2,445.15 2,046,745.901112-01-0025 --> Bancomer 0110179922 Ingresos 3,787,599.97 0.00 0.00 3,787,599.97

1112-02 --> BANRURAL 0.00 0.00 0.00

1112-02-0001 --> BANRURAL CTA. 50300201085-9 0.00 0.00 0.00

1112-02-0002 --> BANRURAL CTA. 50310024753 0.00 0.00 0.00

1112-02-0003 --> BANRURAL CTA. 5030100011-1 0.00 0.00 0.00

1112-02-0004 --> BANRURAL CTA. 503100248-07 0.00 0.00 0.00

1112-03 --> BANAMEX 0.00 0.00 0.00

1112-03-0001 --> CTA. 44370004452 0.00 0.00 0.00

1113 --> BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00

1113-0001 --> Banco/Dependencia 1 0.00 0.00 0.00

1113-0002 --> Banco/Dependencia 2 0.00 0.00 0.00

1113-0003 --> Banco/Dependencia 3 0.00 0.00 0.00

1113-0004 --> Banco/Dependencia N 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1114 --> INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 0.00

1114-01 --> Contrato X 0.00 0.00 0.00

1114-02 --> Banco X 0.00 0.00 0.00

1114-02-0001 --> Contrato 1, Banco X 0.00 0.00 0.00

1114-02-0002 --> Contrato 2, Banco X 0.00 0.00 0.00

1114-02-0003 --> Contrato N, Banco X 0.00 0.00 0.00

1115 --> FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0.00 0.00 0.00

1115-01 --> Fondo 1 0.00 0.00 0.00

1115-02 --> Fondo 2 0.00 0.00 0.00

1115-03 --> Fondo 3 0.00 0.00 0.00

1115-04 --> Fondo N 0.00 0.00 0.00

1116 --> DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN 0.00 0.00 0.00

1116-01 --> Depósitos Garantía 0.00 0.00 0.00

1116-01-0001 --> Depósito en Garantia 1 0.00 0.00 0.00

1116-02 --> Depósitos de Administración 0.00 0.00 0.00

1116-02-0001 --> Depósito de Administración 1 0.00 0.00 0.00

1116-03 --> Depósitos X 0.00 0.00 0.00

1116-03-0001 --> Depósito X, Número 1 0.00 0.00 0.00

1119 --> OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0.00 0.00

1119-01 --> Efectivo 1 0.00 0.00 0.00

1119-02 --> Equivalente a Efectivo 1 0.00 0.00 0.00

1120 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT 49,991,329.51 ########### ########### ###########

1121 --> INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ########### ########### 0.00

1122-01 --> RECIBOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00

1122-01-0001 --> Gobierno del Estado de Hidalgo 0.00 0.00 0.00

1122-01-0002 --> Instituto Hidalguense de Educacion 0.00 0.00 0.00

1122-01-0003 --> Municipio de Tepeapulco 0.00 0.00 0.00

1122-01-0004 --> Serv. Comerciales COCOSA, S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1122-01-0005 --> Municipio de Pachuca de Soto 0.00 0.00 0.00

1122-01-0006 --> GTL Servicios Administrativos de 0.00 0.00 0.00

1122-01-0007 --> Capital Humano y Contrat. de Hidalgo S.A 0.00 0.00 0.00

1122-01-0008 --> Comercializadora Kiko´s Valle de Mexico 0.00 0.00 0.00

1122-83 --> Convenios 9,368,051.00 9,368,051.00 0.00

08/09/2017 S/N I00516 / RID-Recaudacion Devengada 5,886,460.00 -5,886,460.0012/09/2017 S/N I00515 / RID-SUSIDIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 3,481,591.00 -9,368,051.0030/09/2017 S/N P00662 / Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 31,019.00 -9,337,032.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00663 / Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 3,450,572.00 -5,886,460.0030/09/2017 S/N P00664 / Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 5,886,460.001122-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

04/09/2017 S/N D00485 / Ingreso Directo 4,653,778.49 4,653,778.4904/09/2017 S/N D00485 / Ingreso Directo 4,653,778.491122-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi 0.00 0.00 0.00

1123 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA 60,142.01 17,939.82 59,141.91 18,939.92

1123-01 --> DEUDORES ICATHI 60,141.91 17,816.41 59,141.91 18,816.41

1123-01-0001 --> Pablo Moreno Calva 0.00 0.00 0.00

1123-01-0002 --> Osiel Ponce Hernandez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0003 --> Angel Muñoz Sanchez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0004 --> Ramiro Campos Santillan 1.74 0.00 1.74 0.00

15/09/2017 S/N I00529 / DEP. COMPROBACIÓN DE GTOA SR RAMIRO 1.741123-01-0005 --> Oscar Esquivel Camacho 0.00 0.00 0.00

1123-01-0006 --> Roxana Manjarrez Olmos 0.00 0.00 0.00

1123-01-0007 --> Andres Tapia Gamero 0.00 0.00 0.00

1123-01-0008 --> Raul Lopez Perez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0009 --> Miguel Islas Enciso 0.00 0.00 0.00

1123-01-0010 --> Ma. Angeles Osorio Sánchez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0011 --> Juvenal Victoriano Gonzalez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0012 --> Marcos Nava Garcia 0.00 0.00 0.00

1123-01-0013 --> Gabriela Concepcion Galindo 0.00 0.00 0.00

1123-01-0014 --> Nicolas Reyes Perez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0015 --> Jose Luis Martinez Vazquez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0016 --> Alfonso Lases Carbajal 0.00 0.00 0.00

1123-01-0017 --> Wendy Anilu Juarez Melo 0.00 0.00 0.00

1123-01-0018 --> Jorge Armando Bustillos Tovar 0.00 0.00 0.00

1123-01-0019 --> Jorge Eladio Espejel Rivera 0.00 0.00 0.00

1123-01-0020 --> Rigoberto Quijada Castañon 0.00 0.00 0.00

1123-01-0021 --> Jorge Lozano Hernández 0.00 0.00 0.00

1123-01-0022 --> Alfonso Lases Carbajal 0.00 0.00 0.00

1123-01-0023 --> Ignacio Arellanos Valdivia 7,350.00 0.00 7,350.00 0.00

09/09/2017 S/N I00525 / DEV. VIATICOS 4,550.80 2,799.2027/09/2017 S/N D00470 / COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR AL 5TO. CONCURSO NAL. GASTRNO 2,799.201123-01-0024 --> Pedro Maldonado Torres 0.00 0.00 0.00

1123-01-0025 --> Emma Jiménez Rodríguez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0026 --> Hector Alejandro Conde Asiain 0.00 0.00 0.00

1123-01-0027 --> Miguel Minvielle Prado 0.00 0.00 0.00

1123-01-0028 --> Lilia Reyes Pérez 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1123-01-0030 --> Jacobo Plata Cano 0.00 0.00 0.00

1123-01-0031 --> Daniel Gama Ocampo 0.00 0.00 0.00

1123-01-0032 --> Florencio Lara Perez 12,585.00 0.00 12,585.00

22/09/2017 1868 E02435 / F.1868-2760-SF1412.- GASTOS A COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE 12,585.00 12,585.001123-01-0033 --> Ariana Peña Cervantes 19,555.65 0.00 19,555.65 0.00

13/09/2017 1786 E02354 / F.1786-4115.- PAGO COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSONAS QUE ASIS 19,555.651123-01-0034 --> Edith Juana Sosa Cruz 0.00 0.00 0.00

1123-01-0035 --> Jose Rodolfo Nieto Acosta 0.00 0.00 0.00

1123-01-0036 --> Arturo Martinez Jimenez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0037 --> Hermenegildo de Jesus Rodriguez Fonseca 0.00 0.00 0.00

1123-01-0038 --> Eligio Figueroa Chavez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0039 --> Cecilia de Jesus Gonzalez Serrano 0.00 0.00 0.00

1123-01-0040 --> Rosalva Cravioto Luna. 0.00 0.00 0.00

1123-01-0041 --> Hector Solares Morales 0.00 0.00 0.00

1123-01-0042 --> Miguel Alfonso Ilsas Encisco 0.00 0.00 0.00

1123-01-0043 --> Raul Lopez Perez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0044 --> Roberto Flores Garcia 0.00 0.00 0.00

1123-01-0045 --> Ruth Lopez Gamboa 0.00 0.00 0.00

1123-01-0046 --> Diana Torres Castañeda 0.00 0.00 0.00

1123-01-0047 --> Marcos Araujo 0.00 0.00 0.00

1123-01-0048 --> Diego Sierra Santillán 0.00 0.00 0.00

1123-01-0049 --> Karen Flores Arteaga 0.00 0.00 0.00

1123-01-0050 --> Alejandra Sánchez Hernández 0.00 0.00 0.00

1123-01-0051 --> Gabriela Bautista Pérez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0052 --> Justina Salinas Jiménez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0053 --> Maribel Azpeitia Camargo 0.00 0.00 0.00

1123-01-0054 --> Óscar Gustavo Orueta Cañada 0.00 0.00 0.00

1123-01-0055 --> Nora Iveth Meneses Dávila 0.00 0.00 0.00

1123-01-0056 --> Adrián Salinas Plata 0.00 0.00 0.00

1123-01-0057 --> Gisela Vargas Hernández 0.00 0.00 0.00

1123-01-0058 --> Juan Iram Chacon Trejo 0.00 0.00 0.00

1123-01-0059 --> Osmar Felipe Modesto 0.00 0.00 0.00

1123-01-0060 --> Aidée Skinfield Escamilla 0.00 0.00 0.00

1123-01-0061 --> Horacio Gutiérrez Cervantes 4,646.41 0.00 4,646.41

22/09/2017 1916 E02512 / F.1916-2037-SF1399.- PAGO ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELCTRIC 4,646.41 4,646.411123-01-0062 --> Óscar León Galicia Gómez 585.00 0.00 585.00

22/09/2017 1868 E02435 / F.1868-2760-SF1412.- GASTOS A COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE 585.00 585.001123-01-0063 --> Isidro Ivan Cruz Montoya 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1123-01-0064 --> Tanya Alejandra Jiménez Ramos 0.00 0.00 0.00

1123-01-0065 --> Álvaro Amaya Martínez 0.00 0.00 0.00

1123-01-0066 --> Leonardo Murvatian Estrada 0.00 0.00 0.00

1123-01-0067 --> Guadalupe Martín Meza López 0.00 0.00 0.00

1123-01-0068 --> Edwin Ernesto Chávez Olvera 0.00 0.00 0.00

1123-01-0069 --> Julio Antonio Cervantes Hernández 4,985.00 0.00 3,985.00 1,000.00

17/09/2017 S/N I00521 / COMPROBACIÓN DE VIATICOS JULIO A. CERVANTES HERNANDEZ 485.00 4,500.0019/09/2017 S/N I00523 / COMPROBACIÓN DE GASTOS 288.63 4,211.3719/09/2017 S/N I00524 / DEV. VIATICOS 702.00 3,509.3721/09/2017 S/N D00469 / COMPROBACIÓN DEL FOLIO 1683 GASTOS A COMPROBAR PARA GASOLINA Y CA 1,711.37 1,798.0021/09/2017 S/N D00469 / COMPROBACIÓN DEL FOLIO 1683 GASTOS A COMPROBAR PARA GASOLINA Y CA 798.00 1,000.001123-01-0070 --> Ignacio Arellanos Valdivia 0.00 0.00 0.00

1123-01-0071 --> Rocío Bautista Hernández 0.00 0.00 0.00

1123-01-0072 --> José Ramón Najera Vargas 28,249.52 0.00 28,249.52 0.00

27/09/2017 S/N D00473 / COMPROBACION DEL PAGO DE SOFWARE PARA EL CIATIV 28,249.521123-02 --> DEUDORES EXTERNOS 0.00 0.00 0.00

1123-02-0001 --> Combustibles Bentan S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0002 --> Gasolinera Agua Blanca S.A de C.V 0.00 0.00 0.00

1123-02-0003 --> Servicio Zacualtipán S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0004 --> LATANST S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0005 --> Leonila Calderón Vargas 0.00 0.00 0.00

1123-02-0006 --> Servicio Facil del Sureste S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0007 --> Estación Santa Maria VII S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0008 --> Jose Horacio Rivera Camargo 0.00 0.00 0.00

1123-02-0009 --> Esmher Hidrocarburos S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0010 --> Servicio X-O S.A de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0011 --> Farum Servicios S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0012 --> Gaso Plus de Hidalgo S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0013 --> Servicio Lara S.A. de C.V 0.00 0.00 0.00

1123-02-0014 --> Raul Tellez Romero 0.00 0.00 0.00

1123-02-0015 --> DIGEPE S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0016 --> Santos de la Paz S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0017 --> Servicio Atlapexco S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0018 --> Servicio Jacala S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0019 --> Hidrocarburos Santa Ana S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0020 --> PROMOGAS S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00

1123-02-0022 --> Comision Federal de Electricidad 0.00 0.00 0.00

1123-02-0023 --> Secretaria de Gobernacion 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1123-02-0024 --> Compañia Hotelera Lucema S.A de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0025 --> Bancomer 0.00 0.00 0.00

1123-02-0026 --> Estacion Real de la Plata S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0027 --> Sistema DIF Hidalgo 0.00 0.00 0.00

1123-02-0028 --> Servicio y Asesoría Samm S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-02-0029 --> Felipe de Jesús Gutiérrez álvarez 0.00 0.00 0.00

1123-02-0030 --> Secretaría de Finanzas de Gob. del Estad 0.00 0.00 0.00

1123-02-0031 --> Roberto Cortes Palma 0.00 0.00 0.00

1123-02-0032 --> Operadora Angelópolis S.A.de C.V. 0.00 0.00 0.00

1123-03 --> OTROS DEUDORES 0.10 123.41 0.00 123.51

1123-03-0001 --> Subsidio al Empleo 0.10 123.41 0.00 123.51

22/09/2017 5327 E02522 / CH.5327-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P 123.41 123.511124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,141,826.99 1,141,826.99 0.00

1124-43 --> Derechos por prestación de servicios 1,069,287.00 1,069,287.00 0.00

01/09/2017 S/N I00459 / RID-DEP. DIR GRAL POR CONCEPTO CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS 2,520.00 -2,520.0001/09/2017 S/N I00465 / RID-DIR GRAL 2,520.00 -5,040.0001/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 840.00 -5,880.0001/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 42,300.00 -48,180.0001/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 27,600.00 -75,780.0001/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 468.00 -76,248.0001/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 15,000.00 -91,248.0001/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 125.00 -91,373.0001/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 4,000.00 -95,373.0001/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 58,400.00 -153,773.0001/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 1,000.00 -154,773.0001/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 3,000.00 -157,773.0001/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 125.00 -157,898.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 125.00 -158,023.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 88,900.00 -246,923.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 15,400.00 -262,323.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 22,500.00 -284,823.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 390.00 -285,213.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 2,500.00 -287,713.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 250.00 -287,963.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 10,000.00 -297,963.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 210.00 -298,173.0005/09/2017 S/N I00489 / RID-ING. AJACUBA 3,400.00 -301,573.0005/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 27,800.00 -329,373.0005/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 1,500.00 -330,873.0005/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 22,500.00 -353,373.0006/09/2017 S/N I00500 / RID-ING. MIXQUIAHUALA 33,200.00 -386,573.0006/09/2017 S/N I00500 / RID-ING. MIXQUIAHUALA 125.00 -386,698.0006/09/2017 S/N I00512 / RID-ING. ZIMAPAN 7,200.00 -393,898.0006/09/2017 S/N I00512 / RID-ING. ZIMAPAN 8,200.00 -402,098.0006/09/2017 S/N P00601 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,520.00 -399,578.0007/09/2017 S/N I00508 / RID-ING. TOLCAYUCA 18,000.00 -417,578.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 5,750.00 -423,328.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 125.00 -423,453.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 3,500.00 -426,953.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 15,200.00 -442,153.0008/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 10,500.00 -452,653.0008/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 6,800.00 -459,453.0008/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 28,000.00 -487,453.0011/09/2017 S/N I00460 / RID-DIR GRAL 700.00 -488,153.0011/09/2017 S/N I00461 / RID-DIR GRAL 125.00 -488,278.0011/09/2017 S/N P00602 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 700.00 -487,578.0011/09/2017 S/N P00603 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 125.00 -487,453.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 41,400.00 -528,853.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL12/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 250.00 -529,103.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 312.00 -529,415.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 210.00 -529,625.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 750.00 -530,375.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 3,300.00 -533,675.0012/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 210.00 -533,885.0012/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 18,500.00 -552,385.0012/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 234.00 -552,619.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 4,500.00 -557,119.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 11,800.00 -568,919.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 34,000.00 -602,919.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 750.00 -603,669.0015/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 250.00 -603,919.0015/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 2,900.00 -606,819.0015/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 13,200.00 -620,019.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 6,000.00 -626,019.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 750.00 -626,769.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 5,100.00 -631,869.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 4,400.00 -636,269.0015/09/2017 S/N P00604 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 325.00 -635,944.0015/09/2017 S/N P00604 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 625.00 -635,319.0015/09/2017 S/N P00605 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 400.00 -634,919.0015/09/2017 S/N P00605 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 125.00 -634,794.0018/09/2017 S/N I00492 / RID-ING. ATLAPEXCO 2,500.00 -637,294.0018/09/2017 S/N I00492 / RID-ING. ATLAPEXCO 17,800.00 -655,094.0018/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 25,400.00 -680,494.0018/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 6,200.00 -686,694.0018/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 125.00 -686,819.0018/09/2017 S/N P00606 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 47,736.00 -639,083.0018/09/2017 S/N P00606 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,500.00 -637,583.0019/09/2017 S/N I00462 / RID-DIR GRAL 625.00 -638,208.0019/09/2017 S/N I00462 / RID-DIR GRAL 325.00 -638,533.0019/09/2017 S/N I00463 / RID-DIR GRAL 125.00 -638,658.0019/09/2017 S/N I00463 / RID-DIR GRAL 400.00 -639,058.0019/09/2017 S/N I00464 / RID-DIR GRAL 47,736.00 -686,794.0019/09/2017 S/N I00464 / RID-DIR GRAL 1,500.00 -688,294.0019/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 11,800.00 -700,094.0019/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 21,600.00 -721,694.0019/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 1,850.00 -723,544.0019/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 8,800.00 -732,344.0019/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 17,000.00 -749,344.0019/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 9,200.00 -758,544.0019/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 4,250.00 -762,794.0019/09/2017 S/N I00509 / RID-ING. TULA 58,600.00 -821,394.0019/09/2017 S/N I00509 / RID-ING. TULA 7,300.00 -828,694.0019/09/2017 S/N I00510 / RID-ING. TULA 3,000.00 -831,694.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 2,400.00 -834,094.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 1,500.00 -835,594.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 26,900.00 -862,494.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 125.00 -862,619.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 250.00 -862,869.0021/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 21,400.00 -884,269.0021/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 5,800.00 -890,069.0021/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 3,000.00 -893,069.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 5,800.00 -898,869.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 20,300.00 -919,169.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 312.00 -919,481.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 750.00 -920,231.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 1,500.00 -921,731.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 32,800.00 -954,531.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 46,200.00 -1,000,731.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 2,250.00 -1,002,981.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 250.00 -1,003,231.0025/09/2017 S/N I00513 / RID-ING. TULA 9,000.00 -1,012,231.0026/09/2017 S/N I00514 / RID-ING. TULA 3,000.00 -1,015,231.0027/09/2017 S/N P00607 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,520.00 -1,012,711.0030/09/2017 S/N P00633 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 468.00 -1,012,243.0030/09/2017 S/N P00633 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 42,300.00 -969,943.0030/09/2017 S/N P00633 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 840.00 -969,103.0030/09/2017 S/N P00633 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 15,000.00 -954,103.0030/09/2017 S/N P00633 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 4,000.00 -950,103.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00633 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 27,600.00 -922,503.0030/09/2017 S/N P00633 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 125.00 -922,378.0030/09/2017 S/N P00634 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,900.00 -919,478.0030/09/2017 S/N P00634 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 250.00 -919,228.0030/09/2017 S/N P00634 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 13,200.00 -906,028.0030/09/2017 S/N P00635 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,400.00 -902,628.0030/09/2017 S/N P00636 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 250.00 -902,378.0030/09/2017 S/N P00636 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 125.00 -902,253.0030/09/2017 S/N P00636 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,400.00 -899,853.0030/09/2017 S/N P00636 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 26,900.00 -872,953.0030/09/2017 S/N P00636 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,500.00 -871,453.0030/09/2017 S/N P00638 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 250.00 -871,203.0030/09/2017 S/N P00638 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 210.00 -870,993.0030/09/2017 S/N P00638 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 750.00 -870,243.0030/09/2017 S/N P00638 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 312.00 -869,931.0030/09/2017 S/N P00638 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,300.00 -866,631.0030/09/2017 S/N P00638 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 41,400.00 -825,231.0030/09/2017 S/N P00639 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 17,800.00 -807,431.0030/09/2017 S/N P00639 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,500.00 -804,931.0030/09/2017 S/N P00640 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,000.00 -801,931.0030/09/2017 S/N P00640 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 21,400.00 -780,531.0030/09/2017 S/N P00640 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 5,800.00 -774,731.0030/09/2017 S/N P00641 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 6,200.00 -768,531.0030/09/2017 S/N P00641 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 25,400.00 -743,131.0030/09/2017 S/N P00641 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 125.00 -743,006.0030/09/2017 S/N P00642 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 125.00 -742,881.0030/09/2017 S/N P00642 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,000.00 -739,881.0030/09/2017 S/N P00642 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,000.00 -738,881.0030/09/2017 S/N P00642 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 58,400.00 -680,481.0030/09/2017 S/N P00643 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 11,800.00 -668,681.0030/09/2017 S/N P00643 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 21,600.00 -647,081.0030/09/2017 S/N P00644 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 11,800.00 -635,281.0030/09/2017 S/N P00644 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 4,500.00 -630,781.0030/09/2017 S/N P00644 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 34,000.00 -596,781.0030/09/2017 S/N P00644 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 750.00 -596,031.0030/09/2017 S/N P00645 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 8,800.00 -587,231.0030/09/2017 S/N P00645 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,850.00 -585,381.0030/09/2017 S/N P00646 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 125.00 -585,256.0030/09/2017 S/N P00646 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 250.00 -585,006.0030/09/2017 S/N P00646 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 210.00 -584,796.0030/09/2017 S/N P00646 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 390.00 -584,406.0030/09/2017 S/N P00646 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 22,500.00 -561,906.0030/09/2017 S/N P00646 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,500.00 -559,406.0030/09/2017 S/N P00646 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 10,000.00 -549,406.0030/09/2017 S/N P00646 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 88,900.00 -460,506.0030/09/2017 S/N P00646 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 15,400.00 -445,106.0030/09/2017 S/N P00647 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 33,200.00 -411,906.0030/09/2017 S/N P00647 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 125.00 -411,781.0030/09/2017 S/N P00648 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 22,500.00 -389,281.0030/09/2017 S/N P00648 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 27,800.00 -361,481.0030/09/2017 S/N P00648 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,500.00 -359,981.0030/09/2017 S/N P00649 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 20,300.00 -339,681.0030/09/2017 S/N P00649 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 5,800.00 -333,881.0030/09/2017 S/N P00649 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 312.00 -333,569.0030/09/2017 S/N P00649 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 750.00 -332,819.0030/09/2017 S/N P00650 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 18,500.00 -314,319.0030/09/2017 S/N P00650 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 210.00 -314,109.0030/09/2017 S/N P00650 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 234.00 -313,875.0030/09/2017 S/N P00651 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 750.00 -313,125.0030/09/2017 S/N P00651 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 4,400.00 -308,725.0030/09/2017 S/N P00651 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 6,000.00 -302,725.0030/09/2017 S/N P00651 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 5,100.00 -297,625.0030/09/2017 S/N P00652 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 32,800.00 -264,825.0030/09/2017 S/N P00652 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 250.00 -264,575.0030/09/2017 S/N P00652 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,250.00 -262,325.0030/09/2017 S/N P00652 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 46,200.00 -216,125.0030/09/2017 S/N P00652 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,500.00 -214,625.0030/09/2017 S/N P00653 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 9,200.00 -205,425.0030/09/2017 S/N P00653 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 17,000.00 -188,425.0030/09/2017 S/N P00653 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 4,250.00 -184,175.0030/09/2017 S/N P00654 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 6,800.00 -177,375.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00654 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 10,500.00 -166,875.0030/09/2017 S/N P00654 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 28,000.00 -138,875.0030/09/2017 S/N P00655 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 18,000.00 -120,875.0030/09/2017 S/N P00656 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 58,600.00 -62,275.0030/09/2017 S/N P00656 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 7,300.00 -54,975.0030/09/2017 S/N P00657 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,000.00 -51,975.0030/09/2017 S/N P00658 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,500.00 -48,475.0030/09/2017 S/N P00658 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 125.00 -48,350.0030/09/2017 S/N P00658 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 15,200.00 -33,150.0030/09/2017 S/N P00658 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 5,750.00 -27,400.0030/09/2017 S/N P00659 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 7,200.00 -20,200.0030/09/2017 S/N P00659 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 8,200.00 -12,000.0030/09/2017 S/N P00660 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 9,000.00 -3,000.0030/09/2017 S/N P00661 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,000.001124-51 --> Productos de tipo corriente 72,539.99 72,539.99 0.00

01/09/2017 S/N I00486 / RID-CIATIV 90.00 -90.0001/09/2017 S/N I00486 / RID-CIATIV 1,155.00 -1,245.0001/09/2017 S/N P00610 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 108.00 -1,137.0001/09/2017 S/N P00610 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,270.00 2,133.0004/09/2017 S/N I00467 / RID-CIATIV 33,243.99 -31,110.9904/09/2017 S/N I00467 / RID-CIATIV 9,432.00 -40,542.9905/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 720.00 -41,262.9905/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 42.00 -41,304.9905/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 325.00 -41,629.9905/09/2017 S/N I00471 / RID-CIATIV 270.00 -41,899.9905/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 300.00 -42,199.9905/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 522.00 -42,721.9905/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 993.00 -43,714.9905/09/2017 S/N I00474 / RID-CIATIV 126.00 -43,840.9905/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 2,102.00 -45,942.9905/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 1,170.00 -47,112.9905/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 396.00 -47,508.9905/09/2017 S/N I00476 / RID-CIATIV 36.00 -47,544.9906/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 90.00 -47,634.9906/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 150.00 -47,784.9906/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 75.00 -47,859.9906/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 126.00 -47,985.9906/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 54.00 -48,039.9908/09/2017 S/N I00484 / RID-CIATIV 72.00 -48,111.9908/09/2017 S/N I00484 / RID-CIATIV 2,160.00 -50,271.9912/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 493.00 -50,764.9912/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 396.00 -51,160.9912/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 2,280.00 -53,440.9913/09/2017 S/N I00480 / RID-CIATIV 162.00 -53,602.9914/09/2017 S/N I00472 / RID-CIATIV 630.00 -54,232.9914/09/2017 S/N I00485 / RID-CIATIV 820.00 -55,052.9914/09/2017 S/N I00485 / RID-CIATIV 144.00 -55,196.9915/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 237.00 -55,433.9915/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 495.00 -55,928.9915/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 945.00 -56,873.9915/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 270.00 -57,143.9918/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 90.00 -57,233.9918/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 324.00 -57,557.9918/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 170.00 -57,727.9918/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 5,020.00 -62,747.9919/09/2017 S/N I00479 / RID-CIATIV 1,008.00 -63,755.9919/09/2017 S/N I00483 / RID-CIATIV 1,155.00 -64,910.9919/09/2017 S/N I00483 / RID-CIATIV 144.00 -65,054.9920/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 15.00 -65,069.9920/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 162.00 -65,231.9920/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 324.00 -65,555.9920/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 30.00 -65,585.9920/09/2017 S/N I00481 / RID-CIATIV 198.00 -65,783.9921/09/2017 S/N I00466 / RID-CIATIV 108.00 -65,891.9921/09/2017 S/N I00466 / RID-CIATIV 3,270.00 -69,161.9925/09/2017 S/N P00611 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 33,243.99 -35,918.0025/09/2017 S/N P00611 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 9,432.00 -26,486.0025/09/2017 S/N P00612 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 170.00 -26,316.0025/09/2017 S/N P00612 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 90.00 -26,226.0025/09/2017 S/N P00612 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 5,020.00 -21,206.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL25/09/2017 S/N P00612 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 324.00 -20,882.0025/09/2017 S/N P00613 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 945.00 -19,937.0025/09/2017 S/N P00613 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 495.00 -19,442.0025/09/2017 S/N P00613 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 237.00 -19,205.0025/09/2017 S/N P00613 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 270.00 -18,935.0025/09/2017 S/N P00614 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 720.00 -18,215.0025/09/2017 S/N P00614 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 325.00 -17,890.0025/09/2017 S/N P00614 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 42.00 -17,848.0025/09/2017 S/N P00616 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 270.00 -17,578.0025/09/2017 S/N P00617 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 630.00 -16,948.0025/09/2017 S/N P00618 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 993.00 -15,955.0025/09/2017 S/N P00618 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 300.00 -15,655.0025/09/2017 S/N P00618 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 522.00 -15,133.0025/09/2017 S/N P00619 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 126.00 -15,007.0025/09/2017 S/N P00620 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,102.00 -12,905.0025/09/2017 S/N P00620 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,170.00 -11,735.0025/09/2017 S/N P00620 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 396.00 -11,339.0025/09/2017 S/N P00621 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 36.00 -11,303.0025/09/2017 S/N P00622 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 54.00 -11,249.0025/09/2017 S/N P00622 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 150.00 -11,099.0025/09/2017 S/N P00622 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 75.00 -11,024.0025/09/2017 S/N P00622 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 126.00 -10,898.0025/09/2017 S/N P00622 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 90.00 -10,808.0025/09/2017 S/N P00624 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 15.00 -10,793.0025/09/2017 S/N P00624 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 162.00 -10,631.0025/09/2017 S/N P00624 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 324.00 -10,307.0025/09/2017 S/N P00624 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 30.00 -10,277.0025/09/2017 S/N P00625 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,008.00 -9,269.0025/09/2017 S/N P00626 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 162.00 -9,107.0025/09/2017 S/N P00627 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 198.00 -8,909.0025/09/2017 S/N P00628 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,280.00 -6,629.0025/09/2017 S/N P00628 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 493.00 -6,136.0025/09/2017 S/N P00628 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 396.00 -5,740.0025/09/2017 S/N P00629 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 144.00 -5,596.0025/09/2017 S/N P00629 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,155.00 -4,441.0025/09/2017 S/N P00630 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2,160.00 -2,281.0025/09/2017 S/N P00630 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 72.00 -2,209.0025/09/2017 S/N P00631 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 144.00 -2,065.0025/09/2017 S/N P00631 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 820.00 -1,245.0026/09/2017 S/N P00632 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 90.00 -1,155.0026/09/2017 S/N P00632 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,155.00 0.001124-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 0.00

1125 --> DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A 0.00 0.00 0.00

1126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1129 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI 49,931,187.50 0.00 0.00 ###########

1129-01 --> SUBSISDIO ESTATAL POR RECIBIR 41,978,742.64 0.00 0.00 ###########

1129-01-0001 --> Ministraciones Pendientes 2012 2,730,825.47 0.00 0.00 2,730,825.47

1129-01-0002 --> Ministraciones Pendientes 2013 0.00 0.00 0.00

1129-01-0003 --> Ministraciones Pendientes 2014 12,544,913.00 0.00 0.00 ###########

1129-01-0004 --> Ministraciones Pendientes 2015 26,703,004.17 0.00 0.00 ###########

1129-02 --> SUBSIDIO FEDERAL POR RECIBIR 7,952,444.86 0.00 0.00 7,952,444.86

1129-02-0001 --> Ministraciones Pendientes 2013 0.00 0.00 0.00

1129-02-0002 --> Ministraciones Pendientes 2014 0.00 0.00 0.00

1129-02-0004 --> Ministraciones Pendientes 2015 7,952,444.86 0.00 0.00 7,952,444.86

1130 --> DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 2,794,559.11 0.00 1,396,133.55 1,398,425.56

1131 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1132 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D 0.00 0.00 0.00

1132-01 --> ANTICIPO A PREVEEDORES POR LA COMPRA DE 0.00 0.00 0.00

1132-01-0001 --> FESTO PNEUMATIC S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00

1133 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D 0.00 0.00 0.00

1134 --> ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC 2,794,559.11 0.00 1,396,133.55 1,398,425.56

1134-01 --> ANTICIPO A CONTRATISTAS CD. SAHAGUN 2,794,559.11 0.00 1,396,133.55 1,398,425.56

1134-01-0001 --> Rebeca Mosqueira Oliva 0.00 0.00 0.00

1134-01-0002 --> ALBE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE 661,339.09 0.00 0.00 661,339.09

1134-01-0003 --> INMOBILIARIO DAYAMI, S.A. DE C.V. 2,133,220.02 0.00 1,396,133.55 737,086.47

04/09/2017 Tr.S/N C00003 / INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 1,396,133.55 737,086.471139 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC 0.00 0.00 0.00

1140 --> INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00

1141 --> INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA 0.00 0.00 0.00

1142 --> INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 0.00 0.00 0.00

1143 --> INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE E 0.00 0.00 0.00

1144 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE 0.00 0.00 0.00

1144-1 --> Productos Alimenticios, Agropecuarios y 0.00 0.00 0.00

1144-2 --> Insumos Textiles Adquiridos como Materia 0.00 0.00 0.00

1144-3 --> Productos de Papel, Cartón e Impresos Ad 0.00 0.00 0.00

1144-4 --> Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adq 0.00 0.00 0.00

1144-5 --> Productos Químicos, Farmacéuticos y de L 0.00 0.00 0.00

1144-6 --> Productos Metálicos y a Base de Minerale 0.00 0.00 0.00

1144-7 --> Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hul 0.00 0.00 0.00

1144-9 --> Otros Productos y Mercancías Adquiridas 0.00 0.00 0.00

1145 --> BIENES EN TRÁNSITO 0.00 0.00 0.00

1150 --> ALMACENES 0.00 0.00 0.00

1151 --> ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C 0.00 0.00 0.00

1151-1 --> Materiales de Administración, Emisión de 0.00 0.00 0.00

1151-2 --> Alimentos y Utensilios 0.00 0.00 0.00

1151-3 --> Materiales y Artículos de Construcción y 0.00 0.00 0.00

1151-4 --> Productos Químicos, Farmacéuticos y de L 0.00 0.00 0.00

1151-5 --> Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00 0.00 0.00

1151-6 --> Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció 0.00 0.00 0.00

1151-7 --> Materiales y Suministros de Seguridad 0.00 0.00 0.00

1151-8 --> Herramientas, Refacciones y Accesorios M 0.00 0.00 0.00

1160 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC 0.00 0.00 -0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1161 --> ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO 0.00 0.00 -0.00

1161-1 --> Estimación para Cuentas Incobrables por 0.00 0.00 0.00

1161-2 --> Estimación para Cuentas Incobrables por 0.00 0.00 0.00

1161-3 --> Estimación para Cuentas Incobrables por 0.00 0.00 0.00

1161-4 --> Estimación para Cuentas Incobrables por 0.00 0.00 0.00

1161-5 --> Estimación para Cuentas Incobrables por 0.00 0.00 0.00

1161-6 --> Estimación para Cuentas Incobrables por 0.00 0.00 0.00

1162 --> ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 0.00 -0.00

1162-1 --> Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00 0.00

1162-2 --> Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00 0.00

1162-3 --> Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00 0.00

1162-4 --> Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00 0.00

1162-5 --> Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00 0.00

1190 --> OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 3,597.00 0.00 0.00 3,597.00

1191 --> VALORES EN GARANTÍA 3,597.00 0.00 0.00 3,597.00

1191-01 --> ARRENDAMIENTOS 3,597.00 0.00 0.00 3,597.00

1191-01-0001 --> Radio Movil Dipsa S.A. de C.V. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

1191-01-0002 --> Comunicaciones Nextel de Mexico 597.00 0.00 0.00 597.00

1192 --> BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE 0.00 0.00 0.00

1193 --> BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, 0.00 0.00 0.00

1194 --> ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS 0.00 0.00 0.00

1200 --> ACTIVO NO CIRCULANTE 226,101,360.35 4,653,778.49 2,983,896.72 ###########

1210 --> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1211 --> INVERSIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1211-1 --> Depósitos a LP en Moneda Nacional 0.00 0.00 0.00

1211-2 --> Depósitos a LP en Moneda Extranjera 0.00 0.00 0.00

1212 --> TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1212-1 --> Bonos a LP 0.00 0.00 0.00

1212-2 --> Valores Representativos de Deuda a LP 0.00 0.00 0.00

1212-3 --> Obligaciones Negociables a LP 0.00 0.00 0.00

1212-9 --> Otros Valores a LP 0.00 0.00 0.00

1213 --> FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO 0.00 0.00 0.00

1213-1 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo 0.00 0.00 0.00

1213-2 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo 0.00 0.00 0.00

1213-3 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo 0.00 0.00 0.00

1213-4 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1213-5 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo 0.00 0.00 0.00

1213-6 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo 0.00 0.00 0.00

1213-7 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo 0.00 0.00 0.00

1213-8 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo 0.00 0.00 0.00

1213-9 --> Otras inversiones en fideicomisos 0.00 0.00 0.00

1214 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA 0.00 0.00 0.00

1214-1 --> Participaciones y Aportaciones de Capita 0.00 0.00 0.00

1214-2 --> Participaciones y Aportaciones de Capita 0.00 0.00 0.00

1214-3 --> Participaciones y Aportaciones de Capita 0.00 0.00 0.00

1220 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT 0.00 0.00 0.00

1221 --> DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1222 --> DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1223 --> INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1224 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1224-1 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi 0.00 0.00 0.00

1224-2 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva 0.00 0.00 0.00

1224-3 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter 0.00 0.00 0.00

1229 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI 0.00 0.00 0.00

1230 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS 183,997,485.85 4,653,778.49 0.00 ###########

1231 --> TERRENOS 42,702,882.17 0.00 0.00 ###########

1231-01 --> Terrenos y Donaciones CAPECE 875,894.00 0.00 0.00 875,894.00

1231-02 --> Terrenos Actopan 4,455,000.00 0.00 0.00 4,455,000.00

1231-03 --> Terrenos Apan 3,387,783.60 0.00 0.00 3,387,783.60

1231-04 --> Terrenos Cuautepec 2,045,327.20 0.00 0.00 2,045,327.20

1231-05 --> Terrenos Huejutla 3,335,699.92 0.00 0.00 3,335,699.92

1231-06 --> Terrenos Huichapan 4,952,794.50 0.00 0.00 4,952,794.50

1231-07 --> Terrenos Ixmiquilpan 2,936,052.00 0.00 0.00 2,936,052.00

1231-08 --> Terrenos Mixquiahuala 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1231-09 --> Terrenos Tezontepec 867,671.00 0.00 0.00 867,671.00

1231-10 --> Terrenos Tenango 893,100.00 0.00 0.00 893,100.00

1231-11 --> Terrenos Tula 74,820.00 0.00 0.00 74,820.00

1231-12 --> Terrenos Zimapan 5,465,358.40 0.00 0.00 5,465,358.40

1231-13 --> Terrenos Dir. General 9,917,867.25 0.00 0.00 9,917,867.25

1231-14 --> Terrenos Mpio. Agua Blanca 569,700.00 0.00 0.00 569,700.00

1231-15 --> Terrenos Mpio. de Tlaxcoapan 58,848.30 0.00 0.00 58,848.30

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1231-16 --> Terrenos Mpio. de Tepeapulco 0.00 0.00 0.00

1231-17 --> Terrenos Tesatla en Cd. Sahagun 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00

1231-18 --> Terrenos Municipio de Atitalaquia 1,506,966.00 0.00 0.00 1,506,966.00

1232 --> VIVIENDAS 0.00 0.00 0.00

1233 --> EDIFICIOS NO HABITACIONALES 30,938,422.40 0.00 0.00 ###########

1233-01 --> Edificios 30,938,422.40 0.00 0.00 ###########

1234 --> INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00

1234-1 --> Infraestructura de Carreteras 0.00 0.00 0.00

1234-2 --> Infraestructura Ferroviaria y Multimodal 0.00 0.00 0.00

1234-3 --> Infraestructura Portuaria 0.00 0.00 0.00

1234-4 --> Infraestructura Aeroportuaria 0.00 0.00 0.00

1234-5 --> Infraestructura de Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00

1234-6 --> Infraestructura de Agua Potable, Saneami 0.00 0.00 0.00

1234-7 --> Infraestructura Eléctrica 0.00 0.00 0.00

1234-8 --> Infraestructura de Producción de Hidroca 0.00 0.00 0.00

1234-9 --> Infraestructura de Refinación, Gas y Pet 0.00 0.00 0.00

1235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D 0.00 0.00 0.00

1235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso 0.00 0.00 0.00

1235-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso 0.00 0.00 0.00

1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi 0.00 0.00 0.00

1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O 0.00 0.00 0.00

1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en 0.00 0.00 0.00

1235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil 0.00 0.00 0.00

1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc 0.00 0.00 0.00

1235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y 0.00 0.00 0.00

1236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP 12,572,801.03 4,653,778.49 0.00 ###########

1236-1 --> Edificación Habitacional en Proceso 0.00 0.00 0.00

1236-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso 12,572,801.03 4,653,778.49 0.00 ###########

1236-2-622001 --> Edificación no habitacional 12,572,801.03 4,653,778.49 0.00 ###########

04/09/2017 S/N P00586 / Presupuesto Devengado 4,653,778.49 ###########1236-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi 0.00 0.00 0.00

1236-4 --> División de Terrenos y Construcción de O 0.00 0.00 0.00

1236-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en 0.00 0.00 0.00

1236-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil 0.00 0.00 0.00

1236-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc 0.00 0.00 0.00

1236-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1239 --> OTROS BIENES INMUEBLES 97,783,380.25 0.00 0.00 ###########

1239-0003 --> Cisterna 0.00 0.00 0.00

1239-01 --> CONSTRUCCIONES 97,685,531.68 0.00 0.00 ###########

1239-01-0001 --> Construcciones y Donaciones 80,829,573.11 0.00 0.00 ###########

1239-01-0002 --> Malla Ciclonica 217,024.50 0.00 0.00 217,024.50

1239-01-0003 --> Cisterna 41,833.64 0.00 0.00 41,833.64

1239-01-0004 --> Estructuras 2,122,584.67 0.00 0.00 2,122,584.67

1239-01-0005 --> Aulas 205,658.81 0.00 0.00 205,658.81

1239-01-0006 --> Bodegas 484,562.90 0.00 0.00 484,562.90

1239-01-0007 --> Viveros 15,888.01 0.00 0.00 15,888.01

1239-01-0008 --> Construccion Plantel Tula 1,441,206.04 0.00 0.00 1,441,206.04

1239-01-0009 --> Construcción Plantel Tepeapulco 12,327,200.00 0.00 0.00 ###########

1239-02 --> PROYECTOS DE 97,848.57 0.00 0.00 97,848.57

1239-02-0001 --> Huejutla 13,636.29 0.00 0.00 13,636.29

1239-02-0002 --> Mineral de la Reforma 79,494.22 0.00 0.00 79,494.22

1239-02-0003 --> Tenango de Doria 4,718.06 0.00 0.00 4,718.06

1240 --> BIENES MUEBLES 86,036,036.34 0.00 0.00 ###########

1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 19,119,875.17 0.00 0.00 ###########

1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería 2,396,390.31 0.00 0.00 2,396,390.31

1241-1-0001 --> Muebles de Oficina y Estantería 0.00 0.00 0.00

1241-1-001 --> Muebles de Oficina y Estanteria 2,003,730.49 0.00 0.00 2,003,730.49

1241-1-001-01 --> Icathi 1,063,034.40 0.00 0.00 1,063,034.40

1241-1-001-02 --> Capece 940,696.09 0.00 0.00 940,696.09

1241-1-511001 --> Muebles de oficina y estantería 392,659.82 0.00 0.00 392,659.82

1241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 210,559.14 0.00 0.00 210,559.14

1241-2-0001 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 0.00 0.00 0.00

1241-2-001 --> Muebles Exepto de Oficina y Estantería 202,961.14 0.00 0.00 202,961.14

1241-2-001-01 --> Icathi 202,961.14 0.00 0.00 202,961.14

1241-2-001-02 --> Capece 0.00 0.00 0.00

1241-2-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 7,598.00 0.00 0.00 7,598.00

1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 12,200,599.84 0.00 0.00 ###########

1241-3-0001 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 0.00 0.00 0.00

1241-3-001 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 5,630,047.69 0.00 0.00 5,630,047.69

1241-3-001-01 --> Icathi 5,630,047.69 0.00 0.00 5,630,047.69

1241-3-515001 --> Bienes informáticos 6,570,552.15 0.00 0.00 6,570,552.15

1241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr 4,312,325.88 0.00 0.00 4,312,325.88

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1241-9-0001 --> Equipo de Administracion CAPECE 0.00 0.00 0.00

1241-9-0002 --> Equipo de Administracion SEIT 0.00 0.00 0.00

1241-9-0003 --> CAPECE Mexico 0.00 0.00 0.00

1241-9-0004 --> CAPECE Queretaro 0.00 0.00 0.00

1241-9-0005 --> ORT Tenango 0.00 0.00 0.00

1241-9-0006 --> ORT Apan 0.00 0.00 0.00

1241-9-0007 --> Mob. Elaborado por el ICATHI 0.00 0.00 0.00

1241-9-0008 --> Equipo de Administracion Donaciones 0.00 0.00 0.00

1241-9-0009 --> Donaciones por Gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00

1241-9-0010 --> Otros Mob y Equipo de Admon. 0.00 0.00 0.00

1241-9-010 --> Otros Mob y Equipo de Admon. 4,268,013.88 0.00 0.00 4,268,013.88

1241-9-010-01 --> Icathi 4,268,013.88 0.00 0.00 4,268,013.88

1241-9-519001 --> Equipo de Administración 44,312.00 0.00 0.00 44,312.00

1242 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 15,674,835.59 0.00 0.00 ###########

1242-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales 456,499.54 0.00 0.00 456,499.54

1242-1-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales 238,962.65 0.00 0.00 238,962.65

1242-2 --> Aparatos Deportivos 0.00 0.00 0.00

1242-3 --> Cámaras Fotográficas y de Video 19,488.00 0.00 0.00 19,488.00

1242-3-523001 --> Cámaras fotográficas y de video 19,488.00 0.00 0.00 19,488.00

1242-9 --> Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R 15,198,848.05 0.00 0.00 ###########

1242-9-0001 --> Equipo Educ. y Recreativo 0.00 0.00 0.00

1242-9-0002 --> Equipo de Taller de Corte y Confeccion 0.00 0.00 0.00

1242-9-0003 --> Mobiliario del CIATIV 0.00 0.00 0.00

1242-9-0004 --> Otros Mobiliarios y Equipos 0.00 0.00 0.00

1242-9-001 --> Otro mobiliario y Equipo Educacional y r 2,383,250.86 0.00 0.00 2,383,250.86

1242-9-001-01 --> Icathi 2,383,250.86 0.00 0.00 2,383,250.86

1242-9-001-02 --> Capece 0.00 0.00 0.00

1242-9-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo 12,815,597.19 0.00 0.00 ###########

1243 --> EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA 15,625.20 0.00 0.00 15,625.20

1243-1 --> Equipo Médico y de Laboratorio 15,625.20 0.00 0.00 15,625.20

1243-2 --> Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00

1244 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,598,968.57 0.00 0.00 8,598,968.57

1244-1 --> Vehículos y Equipo Terrestre 5,791,067.50 0.00 0.00 5,791,067.50

1244-2 --> Carrocerías y Remolques 2,807,901.07 0.00 0.00 2,807,901.07

1244-2-542001 --> Carrocerías y remolques 2,047,521.07 0.00 0.00 2,047,521.07

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1244-3 --> Equipo Aeroespacial 0.00 0.00 0.00

1244-4 --> Equipo Ferroviario 0.00 0.00 0.00

1244-5 --> Embarcaciones 0.00 0.00 0.00

1244-9 --> Otros Equipos de Transporte 0.00 0.00 0.00

1245 --> EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00

1246 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 42,626,731.81 0.00 0.00 ###########

1246-01 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario 1,260,404.35 0.00 0.00 1,260,404.35

1246-01-0001 --> Capece 1,260,404.35 0.00 0.00 1,260,404.35

1246-06 --> Equipos de Generación Eléctrica, Aparato 684,128.93 0.00 0.00 684,128.93

1246-06-0001 --> Icathi 368,051.01 0.00 0.00 368,051.01

1246-06-0002 --> Capece 312,063.92 0.00 0.00 312,063.92

1246-06-0003 --> Donaciones por Gob. del Edo. 4,014.00 0.00 0.00 4,014.00

1246-07 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta 19,270,032.41 0.00 0.00 ###########

1246-07-0001 --> Icathi 11,848,606.34 0.00 0.00 ###########

1246-07-0002 --> Capece 7,332,568.07 0.00 0.00 7,332,568.07

1246-07-0003 --> Ort Apan 9,030.00 0.00 0.00 9,030.00

1246-07-0004 --> Mob. Elaborado por Icathi 71,728.00 0.00 0.00 71,728.00

1246-07-0005 --> Donaciones IHCE 8,100.00 0.00 0.00 8,100.00

1246-1 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario 372,104.22 0.00 0.00 372,104.22

1246-1-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario 372,104.22 0.00 0.00 372,104.22

1246-2 --> Maquinaria y Equipo Industrial 5,920,023.12 0.00 0.00 5,920,023.12

1246-2-001 --> Maquinaria y Equipo Industrial 4,586,326.60 0.00 0.00 4,586,326.60

1246-2-001-01 --> Icathi 3,233,771.80 0.00 0.00 3,233,771.80

1246-2-001-02 --> Capece 1,348,754.80 0.00 0.00 1,348,754.80

1246-2-001-03 --> Ort Apan 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00

1246-2-562001 --> Maquinaria y equipo industrial 1,333,696.52 0.00 0.00 1,333,696.52

1246-3 --> Maquinaria y Equipo de Construcción 0.00 0.00 0.00

1246-4 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc 100,550.25 0.00 0.00 100,550.25

1246-4-0001 --> Sistemas de Aire Acondicionado,Calefacci 100,550.25 0.00 0.00 100,550.25

1246-4-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

1246-5 --> Equipo de Comunicación y Telecomunicació 273,546.75 0.00 0.00 273,546.75

1246-5-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 6,398.56 0.00 0.00 6,398.56

1246-6 --> Equipos de Generación Eléctrica, Aparato 2,081,783.33 0.00 0.00 2,081,783.33

1246-6-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 2,081,783.33 0.00 0.00 2,081,783.33

1246-7 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta 10,069,253.85 0.00 0.00 ###########

1246-7-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas 10,069,253.85 0.00 0.00 ###########

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1246-9 --> Otros Equipos 2,594,904.60 0.00 0.00 2,594,904.60

1246-9-0001 --> Maquinaria y Equipo Diverso 0.00 0.00 0.00

1246-9-0002 --> Equipo de Seguridad 0.00 0.00 0.00

1246-9-0003 --> Otros Equipos 815,812.60 0.00 0.00 815,812.60

1246-9-0003-01 --> Icathi 794,688.60 0.00 0.00 794,688.60

1246-9-0003-02 --> Capece 21,124.00 0.00 0.00 21,124.00

1246-9-569001 --> Otros equipos 747,672.00 0.00 0.00 747,672.00

1246-9-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES 1,031,420.00 0.00 0.00 1,031,420.00

1247 --> COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL 0.00 0.00 0.00

1247-1 --> Bienes Artísticos, Culturales y Científi 0.00 0.00 0.00

1247-2 --> Objetos de Valor 0.00 0.00 0.00

1248 --> ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00

1248-1 --> Bovinos 0.00 0.00 0.00

1248-2 --> Porcinos 0.00 0.00 0.00

1248-3 --> Aves 0.00 0.00 0.00

1248-4 --> Ovinos y Caprinos 0.00 0.00 0.00

1248-5 --> Peces y Acuicultura 0.00 0.00 0.00

1248-6 --> Equinos 0.00 0.00 0.00

1248-7 --> Especies Menores y de Zoológico 0.00 0.00 0.00

1248-8 --> Árboles y Plantas 0.00 0.00 0.00

1248-9 --> Otros Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00

1250 --> ACTIVOS INTANGIBLES 2,754,934.85 0.00 0.00 2,754,934.85

1251 --> SOFTWARE 2,754,934.85 0.00 0.00 2,754,934.85

1251-01 --> Software 1,855,338.34 0.00 0.00 1,855,338.34

1251-01-0001 --> Icathi 1,600,426.91 0.00 0.00 1,600,426.91

1251-01-0002 --> Capece 136,519.95 0.00 0.00 136,519.95

1251-01-0003 --> Donaciones por Gob del Estado 118,391.48 0.00 0.00 118,391.48

1251-1 --> Software 0.00 0.00 0.00

1251-591001 --> Software 899,596.51 0.00 0.00 899,596.51

1252 --> PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00

1252-1 --> Patentes 0.00 0.00 0.00

1252-2 --> Marcas 0.00 0.00 0.00

1252-3 --> Derechos 0.00 0.00 0.00

1253 --> CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 0.00 0.00

1253-1 --> Concesiones 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1253-2 --> Franquicias 0.00 0.00 0.00

1254 --> LICENCIAS 0.00 0.00 0.00

1254-1 --> Licencias Informáticas e Intelectuales 0.00 0.00 0.00

1254-1-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales 0.00 0.00 0.00

1254-2 --> Licencias Industriales, Comerciales y Ot 0.00 0.00 0.00

1259 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

1260 --> DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A 46,687,096.69 0.00 2,983,896.72 ###########

1261 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL 0.00 0.00 -0.00

1261-1 --> Depreciación Acumulada de Terrenos. 0.00 0.00 0.00

1261-2 --> Depreciación Acumulada de Viviendas. 0.00 0.00 0.00

1261-3 --> Depreciación Acumulada de Edificios no H 0.00 0.00 0.00

1261-4 --> Depreciación Acumulada de Otros Bienes I 0.00 0.00 0.00

1262 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR 0.00 0.00 0.00

1263 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 46,068,136.93 0.00 2,857,442.80 ###########

1263-1 --> Depreciación Acumulada de Mobiliario y E 12,941,847.88 0.00 886,893.83 ###########

1263-1-001 --> Muebles de Oficina y Estanteria 1,453,159.96 0.00 54,311.24 1,507,471.20

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 54,311.24 1,507,471.201263-1-002 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria 120,074.24 0.00 5,263.98 125,338.22

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 5,263.98 125,338.221263-1-003 --> Equipo de Computo y de Tecnologías de la 7,847,969.87 0.00 737,390.37 8,585,360.24

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 737,390.37 8,585,360.241263-1-004 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr 3,520,643.81 0.00 89,928.24 3,610,572.05

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 89,928.24 3,610,572.051263-2 --> Depreciación Acumulada de Mobiliario y E 4,823,023.95 0.00 793,796.21 5,616,820.16

1263-2-001 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales 242,871.69 0.00 32,229.81 275,101.50

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 32,229.81 275,101.501263-2-002 --> Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R 4,572,032.26 0.00 759,942.40 5,331,974.66

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 759,942.40 5,331,974.661263-2-003 --> Camaras Fotografícas y de video 8,120.00 0.00 1,624.00 9,744.00

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 1,624.00 9,744.001263-3 --> Depreciación Acumulada de Instrumental M 7,552.18 0.00 781.26 8,333.44

1263-3-001 --> Equipo Medico y de Laboratorio 7,552.18 0.00 781.26 8,333.44

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 781.26 8,333.441263-4 --> Depreciación Acumulada de Equipo de Tran 4,203,857.48 0.00 364,026.18 4,567,883.66

1263-4-001 --> Vehículos y Equipo Terrestre 3,631,588.38 0.00 223,631.13 3,855,219.51

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 223,631.13 3,855,219.511263-4-002 --> Carroceria y Remolques 572,269.10 0.00 140,395.05 712,664.15

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 140,395.05 712,664.151263-5 --> Depreciación Acumulada de Equipo de Defe 0.00 0.00 0.00

1263-6 --> Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot 24,091,855.44 0.00 811,945.32 ###########

1263-6-001 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario 973,910.41 0.00 40,812.71 1,014,723.12

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 40,812.71 1,014,723.121263-6-002 --> Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos 533,557.45 0.00 68,867.18 602,424.63

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 68,867.18 602,424.631263-6-003 --> Herramientas y Maquinas-Herramienta 17,349,498.70 0.00 540,730.85 ###########

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 540,730.85 ###########1263-6-004 --> Maquinaria y Equipo Industrial 4,271,740.70 0.00 92,607.60 4,364,348.30

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 92,607.60 4,364,348.301263-6-005 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc 83,396.00 0.00 2,513.76 85,909.76

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 2,513.76 85,909.761263-6-006 --> Equipo de Comunicación y Telecomunicació 224,413.16 0.00 6,838.67 231,251.83

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 6,838.67 231,251.831263-6-008 --> Otros Equipos 655,339.02 0.00 59,574.55 714,913.57

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 59,574.55 714,913.571263-7 --> Depreciación Acumulada de Colecciones, O 0.00 0.00 0.00

1264 --> DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO 0.00 0.00 0.00

1265 --> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG 618,959.76 0.00 126,453.92 745,413.68

1265-1 --> Amortización Acumulada de Software. 618,959.76 0.00 126,453.92 745,413.68

1265-1-0001 --> Software 618,959.76 0.00 126,453.92 745,413.68

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 126,453.92 745,413.681265-2 --> Amortización Acumulada de Patentes, Marc 0.00 0.00 0.00

1265-3 --> Amortización Acumulada de Concesiones y 0.00 0.00 0.00

1265-4 --> Amortización Acumulada de Licencias. 0.00 0.00 0.00

1265-5 --> Amortización Acumulada de otros Activos 0.00 0.00 0.00

1270 --> ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00

1271 --> ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR 0.00 0.00 0.00

1272 --> DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRE 0.00 0.00 0.00

1273 --> GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL 0.00 0.00 0.00

1274 --> ANTICIPOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

1275 --> BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO 0.00 0.00 0.00

1279 --> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00

1280 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC 0.00 0.00 -0.00

1281 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO 0.00 0.00 0.00

1282 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO 0.00 0.00 0.00

1283 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO 0.00 0.00 0.00

1284 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO 0.00 0.00 0.00

1289 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTA 0.00 0.00 0.00

1290 --> OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00

1291 --> BIENES EN CONCESIÓN 0.00 0.00 0.00

1292 --> BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

1293 --> BIENES EN COMODATO 0.00 0.00 0.00

2000 --> PASIVO 0.00 0.00 0.00

2100 --> PASIVO CIRCULANTE 2,922,647.69 ########### ########### 2,587,983.16

2110 --> CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,922,647.69 ########### ########### 2,587,983.16

2111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P ########### ########### 0.00

2111-1 --> Remuneración por pagar al Personal de ca 4,354,936.64 4,354,936.64 0.00

2111-1-113001 --> Sueldos 4,354,936.64 4,354,936.64 0.00

14/09/2017 1796 E02440 / PAGO SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPT 1,222,600.81 -1,222,600.8114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.10 -2,155,118.9114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.10 -1,222,600.8114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.66 -1,844,279.4714/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.66 -1,222,600.8114/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 1,265,381.95 42,781.1415/09/2017 1796 E02441 / PAGO SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPT 42,781.14 -0.0025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.81 -921,214.8125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.12 -307,071.6925/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.81 614,143.1225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.12 -0.002111-2 --> Remuneración por pagar al Personal de ca 7,863,357.51 7,863,357.51 0.00

2111-2-121001 --> Honorarios Asimilados 7,863,357.51 7,863,357.51 0.00

14/09/2017 1795 E02437 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEP 10,792.12 -10,792.1214/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.07 703,442.9514/09/2017 S/N D00450 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 1,607,001.76 2,310,444.7114/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.07 1,596,209.6414/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.58 2,667,562.2214/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.58 1,596,209.6415/09/2017 1795 E02438 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEP 921,859.12 674,350.5215/09/2017 1795 E02439 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEP 518,826.11 155,524.4118/09/2017 1795 E02533 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEP 1,373.94 154,150.4722/09/2017 1795 E02436 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEP 152,387.16 1,763.3125/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 1,253,899.05 1,255,662.3625/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.51 243,601.8525/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.06 918,308.9125/09/2017 S/N D00472 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 1,530,101.48 2,448,410.3925/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.51 3,460,470.9025/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.06 2,785,763.8427/09/2017 1928 E02537 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 (P 8,627.45 2,777,136.3928/09/2017 1928 E02534 / F. 1928-5910 PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBR 144,938.16 2,632,198.2328/09/2017 1928 E02535 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 (P 906,597.26 1,725,600.9728/09/2017 1928 E02536 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 (P 454,440.67 1,271,160.3028/09/2017 1927 E02542 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS A SALRIOS DE LA SEGUNDA QUINC 42,475.33 1,228,684.9728/09/2017 1927 E02543 / PAGO SUELDOS ASIMILADOS A SALRIOS DE LA SEGUNDA QUINC 1,211,423.72 17,261.2529/09/2017 1928 E02538 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 ( 10,229.14 7,032.1129/09/2017 1795 E02539 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 ( 3,505.49 3,526.6229/09/2017 1928 E02541 / PAGO DE ASIMILADOS DE LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 ( 3,526.62 0.002111-3 --> Remuneraciones Adicionales y Especiales 371,688.52 371,688.52 0.00

2111-3-131001 --> Prima Quinquenal 0.00 0.00 0.00

2111-3-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical 10,111.48 10,111.48 0.00

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.47 2,402.4705/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.4705/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.64 -1,601.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.6413/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.15 -575.1513/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 -1,437.8713/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 -575.1513/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.15 0.0013/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 -552.2613/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 0.0013/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.39 828.39

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.39 0.0013/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.92 -876.9213/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.92 0.0013/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 584.6213/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 0.0022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.93 503.9322/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.90 -251.9722/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.90 503.9322/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.93 0.0022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.99 -226.9922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.49 -567.4822/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.99 -340.4922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.49 0.002111-3-132002 --> Gratificación Anual 85,010.09 85,010.09 0.00

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.64 -11,818.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.95 5,909.3105/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.95 -11,818.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.6413/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.26 6,847.2613/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.2613/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.91 10,270.9113/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.9113/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.69 -3,589.6913/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.54 1,794.8513/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.54 -3,589.6913/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.6913/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.98 -6,959.9813/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.9813/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.97 -10,439.9713/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.9722/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.50 -4,969.5022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.5022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.00 -3,313.0022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.0022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.45 1,475.4522/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.4522/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.20 2,213.2022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.202111-3-134001 --> Compensaciones 233,973.42 233,973.42 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.91 -907.9114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.9114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.75 118,240.7514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.7525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 -779.7425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.32 116,640.5825/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 117,420.3225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.322111-3-JANR610701A66 --> FALTA NOMBRE 42,593.53 42,593.53 0.00

19/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.45 -15,119.4519/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.4519/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.93 2,876.9319/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.95 958.9819/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.95 2,876.9319/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.20 -19,802.2719/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.20 2,876.9319/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.93 0.002111-4 --> Seguridad Social y Seguros por pagar a C 684,403.69 684,403.69 0.00

2111-4-141001 --> Aportaciones al ISSSTE 304,122.64 304,122.64 0.00

25/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.59 -182,473.5925/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.05 -60,824.5425/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.59 121,649.0525/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.052111-4-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 38,739.80 38,739.80 0.00

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.80 38,739.8025/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.80

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2111-4-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 58,109.69 58,109.69 0.00

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.69 -58,109.6925/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.692111-4-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE 152,518.88 152,518.88 0.00

25/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.55 61,007.5525/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.33 -30,503.7825/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.33 61,007.5525/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.552111-4-143001 --> Aportaciones al S.A.R. 88,969.58 88,969.58 0.00

25/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.50 36,604.5025/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.05 61,007.5525/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.05 36,604.5025/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.5025/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.03 -27,962.0325/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.032111-4-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario 41,943.10 41,943.10 0.00

25/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.10 -41,943.1025/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.102111-4-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal 0.00 0.00 0.00

2111-5 --> Otras prestaciones sociales y económicas 493,409.65 493,409.65 0.00

2111-5-152001 --> Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00

2111-5-152002 --> Pago de liquidaciones 0.00 0.00 0.00

2111-5-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

2111-5-154002 --> Compensación Garantizada 5,262.74 5,262.74 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.14 -1,054.1414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.20 527.0614/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.20 -1,054.1414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.1425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.44 1,576.4425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.96 525.4825/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.96 1,576.4425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.442111-5-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo 35,889.21 35,889.21 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.55 -7,195.5514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.5514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.30 -10,793.3014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.3025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.15 7,160.1525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.21 -3,580.0625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.21 7,160.1525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.152111-5-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

2111-5-159001 --> Otras prestaciones 411,738.68 411,738.68 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 -1,361.8714/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.92 175,999.0514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.92 206,433.9714/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.92 175,999.0514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 177,360.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.92 0.0025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 1,169.6225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 31,513.6325/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.32 -144,616.6925/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.32 31,513.6325/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 30,344.0125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 0.002111-5-159002 --> Otras Prestaciones 40,519.02 40,519.02 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.81 20,289.81

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.8125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.21 -20,229.2125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.212111-6 --> Estímulos a servidores públicos por paga 0.00 0.00 -0.00

2111-6-171001 --> Estímulos 0.00 0.00 0.00

2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 400.00 1,620,808.47 1,620,408.47 0.00

2112-1 --> Deudas por Adquisición de Bienes y Contr 400.00 1,620,808.47 1,620,408.47 0.00

2112-1-211001 --> Material de Oficina 2,944.00 2,944.00 0.00

05/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.00 72.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.0008/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.00 -420.0008/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.00 396.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.00 175.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.0022/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.00 235.0022/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.0022/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.00 -700.0022/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.00 270.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.00 333.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.00 -168.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.00 -175.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.002112-1-211002 --> Gastos de Oficina 0.00 0.00 0.00

2112-1-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 0.00

2112-1-214001 --> Material para Bienes Informáticos 0.00 0.00 0.00

2112-1-214002 --> Materiales de Grabación 0.00 0.00 0.00

2112-1-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

2112-1-216001 --> Material de Limpieza 0.00 0.00 0.00

2112-1-217001 --> Material Didáctico 9,813.54 9,813.54 0.00

06/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.00 300.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.04 262.0413/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.00 -835.9613/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.04 -1,098.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.00 1,000.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.39 574.3915/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.3918/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.20 662.2018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.2022/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.81 1,186.8122/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.8122/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.50 -280.5022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.5022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.41 -2,085.4122/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.4123/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.85 -1,010.8523/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.8523/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.34 -1,353.3423/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.342112-1-218001 --> Placas de circulación vehicular 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

2112-1-221001 --> Alimentación de Personas 0.00 0.00 0.00

2112-1-221004 --> Productos alimenticios para el personal 0.00 0.00 0.00

2112-1-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

2112-1-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

2112-1-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

2112-1-241001 --> Productos minerales no metálicos 0.00 0.00 0.00

2112-1-242001 --> Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00

2112-1-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso 0.00 0.00 0.00

2112-1-244001 --> Madera y productos de madera 0.00 0.00 0.00

2112-1-245001 --> Vidrio y productos de vidrio 0.00 0.00 0.00

2112-1-246001 --> Material Eléctrico 177.05 177.05 0.00

22/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.23 106.2322/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.2322/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.82 -70.8222/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.822112-1-246002 --> Material Electrónico 0.00 0.00 0.00

2112-1-247001 --> Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00

2112-1-248001 --> Materiales complementarios 0.00 0.00 0.00

2112-1-249001 --> Otros materiales y artículos de construc 4,030.40 4,030.40 0.00

06/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.00 -144.0006/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.0013/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.01 -980.0113/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.39 -1,870.4013/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.01 -890.3913/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.39 -0.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.00 378.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.00 -0.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.00 935.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.00 -0.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.00 -585.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.00 -0.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.00 -118.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.00 -0.002112-1-251001 --> Sustancias Químicas 0.00 0.00 0.00

2112-1-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0.00 0.00 0.00

2112-1-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 0.00 0.00

2112-1-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 0.00 0.00 0.00

2112-1-259001 --> Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00

2112-1-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 4,751.97 4,751.97 0.00

05/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.00 200.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.00 -1,360.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.01 -450.0114/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.0121/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.54 900.5421/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.83 89.7121/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.54 -810.83

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL21/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.8322/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.00 -80.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.0022/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.99 -444.9922/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.9923/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.60 25.6023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.6023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.00 -480.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.002112-1-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 6,233.35 6,233.35 0.00

13/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.00 -300.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.00 -2,040.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.00 240.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.00 157.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.00 350.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.55 -78.5518/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.5518/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.04 -200.0418/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.0422/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.00 -120.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.76 1,000.7622/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.7622/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 500.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.0022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.60 -157.6022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.6023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.00 31.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.40 -38.4023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.4023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.00 -320.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.00 700.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.002112-1-271001 --> Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 0.00

2112-1-272001 --> Prendas de Protección 0.00 0.00 0.00

2112-1-274001 --> Productos textiles 0.00 0.00 0.00

2112-1-291001 --> Herramientas Menores 0.00 0.00 0.00

2112-1-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif 0.00 0.00 0.00

2112-1-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 0.00 0.00 0.00

2112-1-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi 0.00 0.00 0.00

2112-1-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

2112-1-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b 1,075.00 1,075.00 0.00

13/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.99 -66.9913/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.9922/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 500.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.01 508.0123/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.012112-1-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00

2112-1-312001 --> Gas 0.00 0.00 0.00

2112-1-313001 --> Servicio de Agua 1,036.86 1,036.86 0.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL14/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.48 99.4814/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.4822/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.07 54.0722/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.0723/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.00 -700.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.00 30.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.00 45.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.31 -8.3123/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.00 -108.3123/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.00 -8.3123/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.31 -0.002112-1-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional 0.00 0.00 0.00

2112-1-315001 --> Servicio de Telefonía Celular 0.00 0.00 0.00

2112-1-316003 --> Servicios de internet 0.00 0.00 0.00

2112-1-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 0.00 0.00 0.00

2112-1-318001 --> Servicio Postal 0.00 0.00 0.00

2112-1-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 0.00 0.00 0.00

2112-1-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 0.00 0.00 0.00

2112-1-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00

2112-1-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles 28,249.52 28,249.52 0.00

27/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.38 -12,948.3827/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.3827/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.14 -15,301.1427/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.142112-1-329001 --> Otros arrendamientos 1,977.80 1,977.80 0.00

22/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.80 -1,977.8022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.802112-1-329003 --> Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00

2112-1-331001 --> Servicios legales 0.00 0.00 0.00

2112-1-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

2112-1-331003 --> Servicios de Consultoría 0.00 0.00 0.00

2112-1-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

2112-1-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 0.00 0.00 0.00

2112-1-333001 --> Servicios de informática 0.00 0.00 0.00

2112-1-333003 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

2112-1-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

2112-1-334001 --> Capacitación 1,500.00 1,500.00 0.00

28/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.00 900.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.00 300.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.00 900.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.002112-1-335001 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

2112-1-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 0.00 0.00 0.00

2112-1-336002 --> Formas valoradas 0.00 0.00 0.00

2112-1-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-338001 --> Servicios de Vigilancia 0.00 0.00 0.00

2112-1-339001 --> Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00

2112-1-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.05 0.05 0.00

01/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.05 -0.0501/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.052112-1-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

2112-1-345001 --> Seguros 0.00 0.00 0.00

2112-1-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in 0.00 0.00 0.00

2112-1-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

2112-1-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos 0.00 0.00 0.00

2112-1-355001 --> Mantenimiento de Vehículos 1,220.00 1,220.00 0.00

18/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.00 -1,160.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.00 60.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.002112-1-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos 0.00 0.00 0.00

2112-1-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00

2112-1-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

2112-1-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 0.00 0.00 0.00

2112-1-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación 0.00 0.00 0.00

2112-1-361001 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 0.00

2112-1-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales 0.00 0.00 0.00

2112-1-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m 0.00 0.00 0.00

2112-1-371001 --> Pasajes aéreos 0.00 0.00 0.00

2112-1-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

2112-1-372001 --> Pasajes terrestres 12,278.00 12,278.00 0.00

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.40 84.4005/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.4005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.00 170.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.00 -398.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.00 -568.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.00 -60.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.0005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.00 360.0005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.00 314.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.00 520.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.00 168.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.0006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.20 -103.2006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.2008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.00 -2,100.0008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.00 48.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.0013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.00 -470.0013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL14/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.00 -248.0014/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.00 70.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.00 504.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.00 -120.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.0018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.00 -504.0018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.00 -54.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.00 24.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.00 -64.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.0022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.00 430.0022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.0022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.00 -510.0022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.0022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.00 -776.0022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.0022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.00 -2,210.0022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.0022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.00 -452.0022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.0022/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.00 648.0022/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.60 -209.6022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.6023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.80 188.8023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.8028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.00 300.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.002112-1-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 10,382.50 10,382.50 0.00

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.60 126.6005/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.6005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.00 -90.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.00 780.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.0006/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.00 -632.0006/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.0006/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.00 672.0006/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.0006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.80 154.8006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.8008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.00 -400.0008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.0008/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.00 -115.0008/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.00 -72.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.0013/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.00 786.0013/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.00 452.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.00 336.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.00 422.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.00 -505.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.0018/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.00 -1,318.0018/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.00 138.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.00 -81.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.00 -36.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL19/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.00 -96.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.00 -260.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.00 384.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.50 296.5022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.5022/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.00 237.0022/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.40 314.4022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.4023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.00 -322.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.20 -283.2023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.00 -47.2023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.00 -283.2023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.2023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.00 120.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.0023/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.00 212.0023/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.00 100.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.00 -15.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.002112-1-375001 --> Viáticos en el país 1,049.00 1,049.00 0.00

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.00 75.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.00 109.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.00 75.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.00 -68.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.00 -730.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.00 -34.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.00 -108.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.002112-1-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ 24,235.92 24,235.92 0.00

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.00 51.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 -85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.00 -75.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.0013/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.72 19,627.7213/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.7214/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.00 85.0014/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 100.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.00 175.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.00 100.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.00 160.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.00 100.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 185.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 100.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 185.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 285.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.00 336.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 236.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 151.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 236.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 151.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.00 100.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.00 162.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.00 -100.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.00 290.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.00 85.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 10.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 85.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 10.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 85.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.20 -313.2027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.2027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.00 -1,182.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.00 -362.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.00 942.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.002112-1-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje 160.00 160.00 0.00

28/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.00 160.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.002112-1-382001 --> Gastos de orden social 0.00 0.00 0.00

2112-1-383001 --> Congresos, Convenciones 0.00 0.00 0.00

2112-1-384001 --> Exposiciones 0.00 0.00 0.00

2112-1-385001 --> Gastos de representación 0.00 0.00 0.00

2112-1-392002 --> PAGO DE DERECHOS 4,200.00 4,200.00 0.00

19/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.00 4,200.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.002112-1-392005 --> Pago de otros impuestos 0.00 0.00 0.00

2112-1-392006 --> Pago de derechos 2,800.00 2,800.00 0.00

19/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.00 -2,800.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.002112-1-AAS9207314T7 --> AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-AETT521207E6A --> TIMOTEO ARTEAGA TORAL 2,715.56 2,715.56 0.00

14/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.56 2,715.5614/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.562112-1-AEVG660526EK9 --> GUSTAVO ÁNGEL ARCE VARGAS 0.00 0.00 0.00

2112-1-AIA120606TU8 --> AIANELI S.A. DE C.V 0.00 0.00 0.00

2112-1-AIC980601988 --> AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 0.00 0.00 0.00

2112-1-AIMW9307148T7 --> WENDY JHOANNA ÁVILA MORENO 0.00 0.00 0.00

2112-1-AIN150709SX9 --> FALTA NOMBRE 0.00 0.00 0.00

2112-1-AMF430610EK1 --> THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC 0.00 0.00 0.00

2112-1-ANF940707EP6 --> ALMACÉNES ÁNFORA S.A. DE C.V. 5,850.00 5,850.00 0.00

27/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.00 5,850.0027/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.002112-1-APU640930KV9 --> AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-ASE931116231 --> AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-BEAE890128F21 --> EDER BELTRÁN ACOSTA 0.00 0.00 0.00

2112-1-BEF140714U67 --> BEFALEX, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-BEPA720211227 --> ALFONSO BEJOS PAREDES 0.00 0.00 0.00

2112-1-BICH760911Q70 --> JOSÉ CARLOS BRINGAS HERNÁNDEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-BPE101126145 --> BELLEZA Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE HIDALG 0.00 0.00 0.00

2112-1-CAA910531IS4 --> COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIS 2,151.80 2,151.80 0.00

22/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.80 2,151.8022/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.802112-1-CAAI751112A60 --> IRMA CARBALLO ÁLVAREZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-CAAM7005303DA --> MARIBEL CASTRO ÁNGELES 0.00 0.00 0.00

2112-1-CABF6503153C9 --> FRANCISCO CHAPA BETZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-CAGM711116FP9 --> MAURICIO RAÚL CALVILLO GARCÍA 0.00 0.00 0.00

2112-1-CAJ130508RC5 --> CAJUVSA S.A. DE C.V. 42,504.95 42,504.95 0.00

13/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.95 -42,504.9513/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.952112-1-CAJC5409076H9 --> MARIA CONCEPCIÓN CASTRO JIMENEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-CAMH520517S2A --> HUMBELIA CHÁVEZ MORENO 0.00 0.00 0.00

2112-1-CAP920406LG8 --> COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MP 0.00 0.00 0.00

2112-1-CAPW740425AV9 --> WILFREDO CARDENAS PIZANO 4,673.72 4,673.72 0.00

14/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.00 1,537.0014/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.00 -108.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.00 -43.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.00 -108.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.00 508.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.0022/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.72 -2,455.7222/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.722112-1-CAR0911277H6 --> CONSULTORÍA EN APLICACIONES Y RECURSOS E 0.00 0.00 0.00

2112-1-CASP451009H41 --> PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ 9,071.20 9,071.20 0.00

20/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 -1,020.8020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.00 3,503.2020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 4,524.0020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 997.6020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 4,524.0020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.002112-1-CASR5105043PA --> ROBERTO CHAVEZ SANCHEZ 4,872.00 4,872.00 0.00

21/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.00 -4,872.0021/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.002112-1-CAVL280117EM0 --> LEONILA CALDERÓN VARGAS 0.00 0.00 0.00

2112-1-CBE0105298PA --> COMBUSTIBLES BENTÁN S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-CBI061025HX3 --> CERRO DE BISNAGAS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-CCI101105HU3 --> CORPORATIVO CARFRAM INGENIERÍA Y DISEÑO 0.00 0.00 0.00

2112-1-CCO141027QZ8 --> CENTRAL CONCEPTUAL S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-CDM030612RX8 --> COPIADORAS DIGITALES MITA S.A.DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-CDM940711GX3 --> CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUC 7,269.54 7,269.54 0.00

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.60 -97.6020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 121.0620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 -97.6020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 -21.6220/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 1,395.5620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.60 1,493.1620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 1,671.6620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 1,493.1620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 5,326.4120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 1,493.1620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 860.1520/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 1,493.1620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 75.9820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 191.6220/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 -20.9020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 191.6220/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.19 -180.5720/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 -296.2120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 -372.1920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.19 -0.0020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.01 115.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.01 -0.002112-1-CEAL790530LM4 --> LUZ OFELIA CERVANTES ARELLANO 0.00 0.00 0.00

2112-1-CEC001110LC8 --> CECAPIEM S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-CEI121212GZ8 --> COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUTON S. 0.00 0.00 0.00

2112-1-CEP140530NJ0 --> CONTROL DE EMISIONES PACHUCA S.A. DE C.V 0.00 0.00 0.00

2112-1-CERM930831EH0 --> MARICRUZ CERVANTES ROMERO 0.00 0.00 0.00

2112-1-CFE120926C34 --> COMERCIALIZADORA FEMORA S.A. DE C.V 0.00 0.00 0.00

2112-1-CFE370814-QI0 --> COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 144,176.00 144,176.00 0.00

04/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.00 5,499.0004/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.00 7,298.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.00 6,992.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.00 -6,753.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.00 18,480.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.00 9,150.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.00 10,318.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.00 9,150.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.00 -21,480.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.00 8,930.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.00 -7,681.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.00 7,140.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.00 5,042.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.00 4,207.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.00 -427.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.00 -13,000.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.00 157.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.00 -3,943.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.00 -4,100.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.0022/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.00 9,580.0022/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.0022/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.00 7,092.0022/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.002112-1-CKH131211959 --> COMERCIALIZADORA KIKO¨S S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-CMI040927B49 --> CELULAR MILENIUM S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-CNM980114PI2 --> COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A DE 10,347.32 10,347.32 0.00

13/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.50 552.5013/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.5021/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.50 552.5021/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.5021/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.00 7,308.0021/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.32 330.3222/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.3222/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.00 144.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.00 48.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.00 144.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.00 480.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.00 1,238.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.00 480.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.00 354.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.00 -126.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.002112-1-CNN050429887 --> CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERT 3,992.40 3,992.40 0.00

04/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.08 -557.0804/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.0804/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.32 3,435.3204/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.322112-1-COGL5912151P9 --> LUCÍA CONTRERAS GUERRA 0.00 0.00 0.00

2112-1-COPR761020L24 --> ROBERTO CORTES PALMA 0.00 0.00 0.00

2112-1-CSI000905MZ6 --> CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA O 20,860.98 20,860.98 0.00

13/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.98 -20,860.9813/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.982112-1-CSM910618137 --> COMERCIALIZADORA SIETE DE MÉXICO S.A DE 0.00 0.00 0.00

2112-1-DCP1010054L3 --> DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INGEN 0.00 0.00 0.00

2112-1-DELF4911175U8 --> FRANCISCO DELFIN LARA 0.00 0.00 0.00

2112-1-DIG971205KB1 --> DIGEPE S.A. DE C.V. 6,500.00 6,500.00 0.00

05/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.00 1,500.0005/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.00 13.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.00 -4,974.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.00 13.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.002112-1-DITA670205ESA --> ABIGAIL DIAZ TRUJILLO 0.00 0.00 0.00

2112-1-DIV820904UX0 --> DIVAL S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-DSD0103089Q7 --> DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIDACTICOS S.A 0.00 0.00 0.00

2112-1-DSP960705PB0 --> DIRECCION SPORT S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-EAMT611219TE5 --> TIMOTEO ESTARDA MENDOZA 0.00 0.00 0.00

2112-1-EBS070622LV1 --> EXPO BANQUETES DE SANTA FE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-EESL820307F41 --> LIZETH MONSERRAT ESMERADO SERRANO 0.00 0.00 0.00

2112-1-EHI1008112R0 --> ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V. 3,552.00 3,552.00 0.00

05/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.40 1,670.4005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.60 556.8005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.00 -211.2005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.40 -1,881.6005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.00 -1,113.6005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.602112-1-EHP010926CB4 --> EMPRESA HIDALGUENSE PRESTADORA DE SERVIC 0.00 0.00 0.00

2112-1-EIH110414727 --> FALTA NOMBRE 0.00 0.00 0.00

2112-1-EISJ680701IC6 --> REGUGIO ESPINOSA SANTANDER 26,035.14 26,035.14 0.00

22/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.39 -17,458.3922/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.75 -8,881.6422/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.75 -17,458.3922/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.392112-1-ERP021008E30 --> ESTACIÓN REAL DE LA PLATA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-ESC050322355 --> ESTACIÓN DE SERVICIO EL CHACÓN, S.A. DE 0.00 0.00 0.00

2112-1-ESC150508DC3 --> ESTACIÓN DE SERVIICO LA CONCEPCIÓN SA DE 50,000.00 50,000.00 0.00

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.00 5,712.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.00 28,149.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.00 6,139.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.00 2,768.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.00 -2,416.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.00 -5,184.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 -3,136.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 -5,184.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.002112-1-ESM030512UEA --> ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V. 3,200.00 3,200.00 0.00

05/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.00 1,280.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.00 -640.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.00 -1,920.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.002112-1-ETI110524221 --> ELECTROCONTROL TIZA S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-EUR020223N24 --> EUROHERSA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-EURO20223N24 --> EUROHERSA S.A. DE C.V. 576.74 576.74 0.00

19/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.74 576.7419/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.742112-1-FAP931221E18 --> FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOL 0.00 0.00 0.00

2112-1-FCO0102285H1 --> FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA 0.00 0.00 0.00

2112-1-FCO030203UQ5 --> FAR CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00

2112-1-FMP850503275 --> FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA 0.00 0.00 0.00

2112-1-FOIL840202T3A --> LUIS FLORES ISLAS 0.00 0.00 0.00

2112-1-FPN710301GQ3 --> FESTO PNEUMATIC. S.A. 0.00 0.00 0.00

2112-1-FSE000908NUS --> FARUM SERVICIOS S.A. DE C.V. 4,912.00 4,912.00 0.00

12/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.00 -4,912.0012/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.002112-1-GAAJ791014UB7 --> JUAN PABLO GALINDO AGUIRRE 0.00 0.00 0.00

2112-1-GAB040402KL8 --> GASOLINERÍA AGUA BLANCA S.A. DE C.V. 4,752.00 4,752.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

13/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.00 208.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.40 2,726.4013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.4013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.60 1,817.6013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.602112-1-GABF610430CF4 --> FEDERICO DANIEL GARCÍA BAUTISTA 0.00 0.00 0.00

2112-1-GALN711224DSA --> NESTOR GARCÍA LÓPEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-GAS060516DA4 --> GASOCACT S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GBA860520BM2 --> GABRIEL BAYOM Y CIA. S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00

2112-1-GCO130725316 --> GARBEL COMERCE S.A. DE C.V. 2,500.00 2,500.00 0.00

22/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.00 2,500.0022/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.002112-1-GEC100421RW0 --> GRUPO EMPRENENT CDA MÉXICO S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GEE010226RQ7 --> GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00

2112-1-GEH690116NV7 --> GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 2,946.00 2,946.00 0.00

12/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.00 2,946.0012/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.002112-1-GEN080603TP9 --> GENDES A.C. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GGR110124FE3 --> GRUPO GRECSA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GIA0210316S0 --> GAS IMPERIAL DE AXAPUSCO S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GIM000908TM9 --> GIMTRAC S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GIM831119IDA --> GAS IMPERIAL S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GME980923CLA --> GURY DE MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GOCC7812164J5 --> FALTA NOMBRE 65,888.00 65,888.00 0.00

22/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.00 -65,888.0022/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.002112-1-GOCJ8309054B0 --> JUSTINIANO GODÍNEZ CORDERO 0.00 0.00 0.00

2112-1-GOJB880720DQ3 --> BEATRIZ GODÍNEZ JARILLO 1,160.00 1,160.00 0.00

18/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.00 -464.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.00 232.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.00 696.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.002112-1-GOJM7404241X2 --> MIRYAM GÓMEZ JUÁREZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-GOP050530GCA --> GRUPO PORT S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GOSJ8805262N7 --> JULIO CÉSAR GODÍNEZ SOTO 1,100.03 1,100.03 0.00

19/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.03 1,100.0319/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.032112-1-GOZJ610617M4A --> JULIÁN GONZÁLEZ ZARAGOZA 2,544.00 2,544.00 0.00

12/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.00 1,824.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.00 1,104.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.00 1,824.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.002112-1-GPH070906K67 --> GASO PLUS DE HIDALGO S.A. DE C.V. 4,000.00 4,000.00 0.00

05/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.00 -4,000.0005/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.002112-1-GPO920120440 --> GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-GSA120511Q81 --> GRUPO SABAT S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-GUAF530205HQA --> FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ ÁNGELES 0.00 0.00 0.00

2112-1-GUAF620719PS4 --> FELIPE DE JESúS GUEVARA áNGELES 9,767.20 9,767.20 0.00

22/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.20 9,767.2022/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.202112-1-GUHW750603C46 --> WENDY GUERRA HERRERA 0.00 0.00 0.00

2112-1-GUME701220SF6 --> ENRIQUE JOSÉ GUERRERO MANNING 0.00 0.00 0.00

2112-1-GWC991019PUA --> GRUPO W COM, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-HCH070307Q82 --> HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C 0.00 0.00 0.00

2112-1-HEC091008FPA --> HG ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C. 0.00 0.00 0.00

2112-1-HEGA7703196K1 --> JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-HEGA881212GT5 --> ALEJANDRA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-HEME68101371A --> EDUARDO HERNANDEZ MENESES 0.00 0.00 0.00

2112-1-HEMR850125GV6 --> RICARDO HERNANDEZ MORALES 6,146.73 6,146.73 0.00

21/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.96 -2,086.9621/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.9622/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.77 -4,059.7722/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.772112-1-HENR6410246MB --> RAFAEL HERNÁNDEZ NAVA 0.00 0.00 0.00

2112-1-HEOJ7504235B5 --> JORGE HERNÁNDEZ ORTEGA 2,204.00 2,204.00 0.00

13/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.00 2,204.0013/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.002112-1-HEPO710131LH4 --> OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES 0.00 0.00 0.00

2112-1-HETC521117TM9 --> CAROLINA HERNÁNDEZ TORRES 0.00 0.00 0.00

2112-1-HSA0507189C2 --> HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A DE C.V. 4,656.00 4,656.00 0.00

12/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.00 -4,272.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.00 -3,888.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.00 384.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.002112-1-HVI570226HQQ --> HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-IAH1203288Q5 --> INTERNET EN EL AIRES. DE R.L. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-IAI1203288Q5 --> INTERNET EN EL AIRE. DE R.L. DE C.V. 1,200.00 1,200.00 0.00

13/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.00 1,200.0013/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.002112-1-IDA121115G99 --> INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 32,916.22 32,916.22 0.00

22/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.22 32,916.2222/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.222112-1-IDT7304062KA --> INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE 0.00 0.00 0.00

2112-1-IEA120222855 --> INGENIERÍA EN ALIMENTOS ADA, S.A. DE C.V 0.00 0.00 0.00

2112-1-IED111026HF2 --> INGENIERIA EDMA S.A .DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-IJO951214ITA --> IDEAS JOSBRIS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-ILM070710AT1 --> INDUSTRIAS LONG MENG S DE RL DE MI 0.00 0.00 0.00

2112-1-IMP871216310 --> INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C. 0.00 0.00 0.00

2112-1-INF891031LT4 --> INFRA, S.A. DE C.V. 472.94 472.94 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

13/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.94 -472.9413/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.942112-1-IPH070628NU1 --> IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. 0.00 0.00 0.00

2112-1-JANR610701A66 --> ROSA MARÍA JAIME NIETO 21,530.74 21,530.74 0.00

05/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.59 -5,149.5905/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.5912/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.58 -5,299.5812/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.5815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.00 440.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.58 -2,247.5815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.58 440.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.41 718.4115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.01 576.4015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.41 297.9915/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.00 -142.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.00 -282.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.00 -142.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.00 -542.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.00 -142.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.01 -342.0215/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.01 -142.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.00 -1,336.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.00 -142.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.0120/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.82 -2,239.8220/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.74 -5,599.5620/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.82 -3,359.7420/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.74 0.002112-1-JAOE750411SK0 --> EDGAR GABRIEL JACOBO DE LA O 0.00 0.00 0.00

2112-1-JAZ040402JS6 --> JUBILEO AZUL S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-JUGS8504278P7 --> SALOMÓN JUÁREZ GARCÍA| 0.00 0.00 0.00

2112-1-JULJ590916FE7 --> JAVIER JUAREZ LOPEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-KMI150711KV8 --> FALTA NOMBRE 114,187.50 114,187.50 0.00

19/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.50 -114,187.5019/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.502112-1-LAT030821DK1 --> LATANST S.A. DE C.V. 3,066.00 3,066.00 0.00

05/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.60 761.6005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.6005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.40 -1,142.4005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.4013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.80 464.8013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.20 -232.4013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.80 -697.2013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.202112-1-LOBU930303NR1 --> URIEL LÓPEZ BARRERA 0.00 0.00 0.00

2112-1-LOOJ800624Z9 --> JUAN CARLOS LOPEZ OLGUIN 3,340.80 3,340.80 0.00

22/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.80 -3,340.8022/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.802112-1-LORF670526MN3 --> FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ROMERO 50,798.72 50,798.72 0.00

07/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.00 14,790.0007/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.00 30,000.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.00 -1,610.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.0022/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.72 4,398.7222/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.722112-1-MACS490523983 --> SERGIO MALDONADO CERVANTES 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-MAGL910406A92 --> LUIS ANGEL MAYEN GARCIA 5,642.96 5,642.96 0.00

20/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.96 -4,229.9620/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.9622/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.00 1,313.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.00 1,213.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.00 -100.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.002112-1-MAHA7908222F5 --> ANA YANCI MAQUEDA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-MAHC670406JR6 --> CELSO EFRAÍN MAGOS HERNÁNDEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-MALM750924NR1 --> MILTON MARTINEZ LUNA 0.00 0.00 0.00

2112-1-MALR790918T26 --> RAÚL MARTÍNEZ LÓPEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-MASS881121KW5 --> SURIEL MARTINEZ SERRANO 0.00 0.00 0.00

2112-1-MASV601223KU3 --> VICTORIA MALDONADO SOTO 2,679.60 2,679.60 0.00

13/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.60 -2,679.6013/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.602112-1-MATJ701219279 --> JUAN CARLOS MARTÍNEZ TEJEDA 22,968.00 22,968.00 0.00

19/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.00 -22,968.0019/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.002112-1-MCS060615NS3 --> MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-MECE800411870 --> EDGAR MENDOZA CERÓN 0.00 0.00 0.00

2112-1-MEDM710729DS5 --> MARTHA BEATRIZ MEJÍA DOMÍNGUEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-MEGF510423KB7 --> FIDEL MEJÍA GÓMEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-MHE911019L8A --> MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. D 0.00 0.00 0.00

2112-1-MMG990204RW7 --> MICROVISA MG S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-MOAA470901KT1 --> ANA MARÍA MOTA ÁNGELES 0.00 0.00 0.00

2112-1-MOCM731204VA1 --> JOSE MARÍA MORENO CRUZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-MOOR711225TJ8 --> FALTA NOMBRE 0.00 0.00 0.00

2112-1-MOPC881017FK1 --> CHRISTIAN MORALES PÉREZ 400.00 400.00 0.00

22/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.00 400.0022/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.002112-1-MOPJ391114845 --> JOSAFAT RAFAEL MORALES PÉREZ 5,288.00 5,288.00 0.00

13/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.00 3,240.0013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.0013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.00 2,048.0013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.002112-1-MPS080619Q24 --> MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-MTO010802DL4 --> MARKETING TOOLS S. DE R.L. 0.00 0.00 0.00

2112-1-MUSV840306Q48 --> VICENTE MUÑOZ SALAS 3,500.00 3,500.00 0.00

12/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.00 2,100.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.00 3,500.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.00 1,400.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.002112-1-MVI820723BA3 --> MÉXICO VIRUTEX, SA DE CV. 0.00 0.00 0.00

2112-1-NAGJ730609F44 --> JAIME NARVÁEZ GÓMEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-NAMM898209EC5 --> MAURICIO NAVA MORENO 1,206.40 1,206.40 0.00

20/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.40 -1,206.40

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL20/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.402112-1-NEG990914166 --> NEGRECAR S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-NPA8701284L2 --> NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 7,071.81 7,071.81 0.00

15/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.81 7,071.8115/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.812112-1-NTR100520NQ1 --> NIKZOR TRAVEL S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-OBU921022V51 --> OVNIBUS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-OEOP8903209V7 --> PAOLA OLVERA OLGUÍN 0.00 0.00 0.00

2112-1-OEQC560202T92 --> FALTA NOMBRE 45,588.00 45,588.00 0.00

19/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.00 45,588.0019/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.002112-1-OICJ711128K66 --> JUAN GABRIEL ORTIZ CORTÉS 0.00 0.00 0.00

2112-1-OIEC801128HC6 --> CARLOS JAVIER OSTI ESPÍNDOLA 450.00 450.00 0.00

13/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.00 450.0013/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.002112-1-ONO960328UT2 --> OPERADORA NOCHEBUENA S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-OUGL710213684 --> JOSÉ LUIS ORTUÑO GÓMEZ 11,112.80 11,112.80 0.00

22/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.80 -7,516.8022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.8022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.00 3,596.0022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.002112-1-OURF840725F18 --> FELIPE ANTONIO OLGUIN RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-PACD611229J68 --> DAVID PAZ CRUZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-PAVC580603162 --> CLEOTILDE PAREDES VARGAS 0.00 0.00 0.00

2112-1-PAVM341103FY3 --> MANLIO OMAR PACHECO VALDESPINO 5,584.00 5,584.00 0.00

12/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.00 3,648.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.00 1,712.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.00 3,648.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.002112-1-PEGH86046RS4 --> HYPATIA PÉREZ GARCÍA 0.00 0.00 0.00

2112-1-PEPH550505SG5 --> HORACIO PÉREZ PAGOLA 0.00 0.00 0.00

2112-1-PEVA780727QJ3 --> ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 4,400.50 4,400.50 0.00

07/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.00 42.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.00 912.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.00 42.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.80 -895.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.00 -788.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.20 -1,386.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.00 -1,493.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.80 -597.2018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.00 -684.2018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.20 -87.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.50 -1,200.5018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.5022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.80 -28.8022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.8022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.00 529.0022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 485.8022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 529.0022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.002112-1-PGM120816NTA --> PROVEEDORA DE CASES DEL MEZQUITAL 0.00 0.00 0.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-PIB120515NX2 --> POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D 97,674.27 97,674.27 0.00

13/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 -32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.092112-1-POCM921119QC8 --> MARIO PORRAS CRUZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-POE930504LVA --> PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEB 0.00 0.00 0.00

2112-1-POGI810424QQ6 --> ISRAEL DEMETRIO PORTILLO GARCÍA 2,800.00 2,800.00 0.00

19/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.00 1,930.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.00 2,800.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.00 870.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.002112-1-PPA011109IZ2 --> PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V. 25,555.44 25,555.44 0.00

19/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.20 5,281.2019/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.2022/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.65 17,048.6522/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.59 20,274.2422/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.59 17,048.6522/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.652112-1-PPC0308211Z4 --> PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA 0.00 0.00 0.00

2112-1-PRO070116NG8 --> PROMOGAS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-PSP790723649 --> CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S. 7,251.39 7,251.39 0.00

21/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.39 7,251.3921/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.392112-1-PTI0102089F7 --> PLÁSTICOS Y TELAS INDUSTRIALES, S.A. DE 150.00 150.00 0.00

13/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.00 150.0013/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.002112-1-PTO-800424-3H --> PLASTICOS TOYO, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-PZA040713B49 --> PABELLÓN ZAPOTLÁN S.P.R. DE R.L. 0.00 0.00 0.00

2112-1-QFI080205JC4 --> QUIMERA FILMS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-QSR011123RU2 --> QUALITY SOLUTION REGISTER, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-QUNR810218EF6 --> RODRIGO QUIROZ NAVA 25,814.26 25,814.26 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.93 -1,883.9313/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.9313/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.56 -598.5613/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.5613/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.60 -69.6013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.40 -261.0013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 -1,458.1213/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 -574.2013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.40 -620.6013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 -1,504.5213/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.40 -1,458.1213/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.60 -1,388.5213/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 -191.4013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.40 -0.0019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.50 -913.5019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.52 -1,287.0219/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.52 -913.5019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.28 -875.2219/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.50 38.2819/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 2,055.7519/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 38.2819/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.28 -0.0021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.74 -1,422.74

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL21/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.40 -1,376.3421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.04 -2,413.3821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.04 -1,376.3421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.40 -1,422.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.74 -3,019.4821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 -2,656.9821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 -3,019.4821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.14 10,115.6621/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.14 -3,019.4821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.74 -1,422.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.74 0.002112-1-QURA800925LF6 --> AURELIO QUIJANO RAMÍREZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-RAGG740302SKA --> GILBERTO RAMÍREZ GALARZA 0.00 0.00 0.00

2112-1-RDI841003QJ4 --> RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-REBR6401075E4 --> REYNOSO BECERRA REYNA 28,200.00 28,200.00 0.00

22/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.00 7,000.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 -200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 7,000.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 -7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.00 -400.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.00 -7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.002112-1-RERM740507U89 --> MARCOS REYES ROMERO 2,755.00 2,755.00 0.00

14/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.00 -2,755.0014/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.002112-1-RETE7811061Z2 --> ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 17,326.29 17,326.29 0.00

12/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.16 -1,218.1612/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.1619/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.96 -11,226.9619/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.9622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.66 943.6622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.6622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 375.9922/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.54 1,107.5322/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 731.5422/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.5422/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.98 -2,829.9822/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.982112-1-REUY721004P64 --> YOLANDA RESÉNDIZ UGALDE 0.00 0.00 0.00

2112-1-RFO890819661 --> REAL DEL FORTÍN, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-RICH821121MBA --> JOSÉ HORACIO RIVERA CAMARGO 5,388.00 5,388.00 0.00

05/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.00 -5,388.0005/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.002112-1-RILR7111142LA --> ROGELIO RIVAS LÓPEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-RISD760812RR9 --> DULY SUSANA RIVERA SIFUENTES 0.00 0.00 0.00

2112-1-RISS730328K1A --> SIXTO RÍOS SÁNCHEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-RORC790828MV5 --> CARMEN JULIA RODRÍGUEZ RIVERA 1,740.00 1,740.00 0.00

13/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.00 -696.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.00 -1,740.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.00 -696.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.002112-1-ROTJ570105RC0 --> ROSAS TELLEZ JESÚS 0.00 0.00 0.00

2112-1-RUGM6811039K0 --> MARTIN RUIZ GRIJALVA 0.00 0.00 0.00

2112-1-SAGB860306EC1 --> BERTHA SANTANA GUTIÉRREZ 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-SAHM791202MK5 --> MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-SAOD500721BP1 --> JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN 51,040.00 51,040.00 0.00

20/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.00 51,040.0020/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.002112-1-SAOL670413C16 --> LUIS SANTILLÁN OLVERA 0.00 0.00 0.00

2112-1-SAPJ461225PB4 --> JOSÉ SANTILLÁN PARDO 0.00 0.00 0.00

2112-1-SAS060127QD2 --> SERVICIOS Y ASESORIA SAMM, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-SASL9502077A4 --> LILIANA SANTOS SANCHEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-SAT030813SN2 --> SERVICIO ATLAPEXCO S.A. DE C.V. 4,500.00 4,500.00 0.00

14/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.00 2,400.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.00 1,900.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.00 3,500.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.00 4,000.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.00 2,400.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.002112-1-SEFC480202SE2 --> CANDELARIO SERRANO FERNANDEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-SEPR770106HM9 --> REYES LEONARDO SERRANO LOPEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-SEX100616G90 --> SOFÍA EXPRESS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-SFS920210NY3 --> SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V. 5,360.00 5,360.00 0.00

05/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.00 5,360.0005/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.002112-1-SIM160129E85 --> SOLUCIONES INTEGRALES MARD 6,543.00 6,543.00 0.00

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.00 5,757.0022/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.00 4,971.0022/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.00 -786.0022/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.002112-1-SIMA821024817 --> JOSE ANTONIO SILVA MORENO 103,599.61 103,599.61 0.00

22/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.04 312.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.42 265.6222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 2,186.5822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 1,969.6622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.24 9,235.9022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.08 7,654.8222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.42 7,701.2422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.48 7,494.7622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 5,573.8022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.96 5,678.7622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.24 -1,587.4822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 5,247.2322/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.08 6,828.3122/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.96 6,723.3522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 -111.3622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 105.5622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.48 312.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.20 -262.1622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.20 312.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.00 544.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.68 -265.6422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.68 544.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.95 2,601.9922/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.95 544.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.00 312.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.04 0.0022/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.56 1,932.5622/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.76 2,900.3222/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.92 3,001.2422/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.56 1,068.6822/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.76 100.92

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.92 0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 73.8922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 776.2622/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.48 -61.4822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.48 0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.56 32,092.5622/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.5622/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.44 2,563.4422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.33 4,024.7722/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.33 2,563.4422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.4422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.99 -875.9922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.9922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.20 81.2022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 -208.8022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.16 -1,108.9622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.36 -15,169.3222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.20 -15,250.5222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.88 -15,619.4022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.36 -1,559.0422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.00 -1,631.0422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 -1,341.0422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.69 6,870.6522/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.60 7,404.2522/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 7,658.8722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.00 6,250.8722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.47 6,447.3422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.24 5,097.1022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 4,842.4822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.09 3,100.3922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.16 4,000.5522/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.00 5,408.5522/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.69 -2,803.1422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.60 -3,336.7422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 -3,668.4622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 -3,336.7422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.14 -3,115.6022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.14 -3,336.7422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.08 -5,468.8222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.30 -4,778.5222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.40 -5,578.9222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.30 -6,269.2222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.08 -4,137.1422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.00 -4,065.1422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.40 -3,264.7422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.24 -1,914.5022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.47 -2,110.9722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.88 -1,742.0922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.09 0.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.60 225.6022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.60 0.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 200.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 0.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.40 -150.4022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.00 -345.4022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.00 -247.4022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.40 -97.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.00 -192.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.00 3.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.00 98.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.00 125.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.00 98.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.00 294.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.00 98.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 -102.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 98.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.00 0.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.00 -575.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.00 217.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.60 113.4022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.00 -678.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.60 -575.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.90 -629.9022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.00 -54.9022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.90 0.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.60 36.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.00 -163.4022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.00 36.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.80 -577.2022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.80 36.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.20 -372.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.20 36.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 -190.4022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.40 -35.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 192.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 618.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.60 581.4122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.00 981.4122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.00 816.4122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.00 981.4122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.00 904.4122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.01 1,188.4222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.00 788.4222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.40 633.0222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.00 623.0222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.00 633.0222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 207.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.30 538.3122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.01 254.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.00 175.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.00 254.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.01 -303.7122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.01 254.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.30 -77.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.00 0.002112-1-SJA010614N12 --> SERVICIO JACALA S.A DE C.V. 9,077.43 9,077.43 0.00

12/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.00 -6,500.0012/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.0013/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.43 -342.4313/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.00 248.5713/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.00 -342.4313/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.4313/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.00 -648.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.00 -696.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.00 -648.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.0013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.00 948.0013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.002112-1-SLA990426UQ0 --> SERVICIO LARA S.A. DE C.V. 5,558.00 5,558.00 0.00

22/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.00 -4,368.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.00 -5,558.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.00 -1,190.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.002112-1-SOGC8900816HC --> JOSÉ SOLIS GONZÁLEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-SOMJ810226AG1 --> JOEL SOBERANES MONTIEL 0.00 0.00 0.00

2112-1-SON080721MN7 --> SERVICIO EL ONCE SA DE CV 0.00 0.00 0.00

2112-1-SPA091202TL6 --> SANTOS DE LA PAZ S.A. DE C.V. 2,000.00 2,000.00 0.00

28/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.00 -2,000.0028/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.002112-1-SPA1210318P0 --> SMART PROJECT ADVISORS S. DE R.L. DE C. 0.00 0.00 0.00

2112-1-SST990129FT2 --> SÚPER STEREO DE TULA, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-SXO051024291 --> SERVICIO X-O S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-1-SZA961016BW6 --> SERVICIO ZACUALTIPÁN S.A. DE C.V. 5,000.00 5,000.00 0.00

13/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.00 -5,000.0013/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.002112-1-TEAE661008PC5 --> ERNESTO TREJO ÁLVAREZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-TEEA490614MD9 --> ANTONIO TÉLLEZ ENCISO 0.00 0.00 0.00

2112-1-TERR531103F29 --> RAÚL TÉLLEZ ROMERO 0.00 0.00 0.00

2112-1-TME840315-KT6 --> TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 400.00 63,392.16 62,992.16 0.00

22/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.40 17,266.4022/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.40 400.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.76 18,425.7622/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.76 400.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.00 -4,600.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.00 5,800.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.00 13,300.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.00 5,800.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.00 -4,600.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.00 -2,520.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.00 -4,600.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.00 -1,480.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.00 -4,600.0022/09/2017 1914 E02510 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 400.00 -5,000.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.002112-1-TOJE7905306E0 --> ERIK TOVAR JUÁREZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-TOME901123EX0 --> ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 20,795.32 20,795.32 0.00

20/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.80 -556.8020/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.8022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.96 2,761.9622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.76 3,122.7222/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.76 2,761.9622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.76 7,095.7222/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 6,509.9222/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.00 7,089.9222/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.76 2,756.1622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.00 2,176.1622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 5,714.1622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 2,176.1622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 2,761.9622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.9622/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.00 -5,626.0022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 -7,437.9222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 -5,626.0022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 -5,370.8022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 -5,626.0022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 -5,240.8822/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.00 385.1222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 -0.002112-1-TOPA880802SS6 --> ANA KAREN TORRES PÉREZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-TRP7901274T1 --> TELAS RIVERA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-TSD060804340 --> TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. 47,742.64 47,742.64 0.00

22/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.00 45,000.0022/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.0022/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.64 2,742.6422/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.642112-1-TSI920206NV0 --> TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE INGENIERÍ 0.00 0.00 0.00

2112-1-UAE610303799 --> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDAL 0.00 0.00 0.00

2112-1-VAAR8210071M4 --> ROSARIO VARGAS ARRIAGA 151,674.40 151,674.40 0.00

20/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.00 -35,860.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL20/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.0020/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.40 -115,814.4020/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.402112-1-VAH090109R93 --> VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE 2,786.00 2,786.00 0.00

22/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.40 -79.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.60 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 796.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 796.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.60 318.4022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 716.4022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 318.4022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.4022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.002112-1-VALL6207213E4 --> LORENZO VARGAS LÁZARO 0.00 0.00 0.00

2112-1-VEPD860116J33 --> DARIO VENTURA PERALTA 0.00 0.00 0.00

2112-1-VHI9806087T3 --> VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-VIHB870618BYA --> BLADIMIR VILLEDA HERNÁNDEZ 0.00 0.00 0.00

2112-1-VIVR430115KQ5 --> ROSA GUADALUPE VIZUET VEGA 0.00 0.00 0.00

2112-1-VPA860210EK1 --> VIAJES PACHUCA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-1-YANJ4601274D4 --> JULIO CÉSAR YAFFAR NOCHEBUENA 4,640.00 4,640.00 0.00

22/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.00 4,640.0022/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.002112-1-ZAP560409293 --> ZAPATA S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl 0.00 0.00 -0.00

2112-2-511001 --> Muebles de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

2112-2-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

2112-2-515001 --> Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00

2112-2-519001 --> Equipo de Administración 0.00 0.00 0.00

2112-2-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 0.00 0.00

2112-2-523001 --> Cámaras fotográficas y de video 0.00 0.00 0.00

2112-2-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00

2112-2-542001 --> Carrocerías y remolques 0.00 0.00 0.00

2112-2-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 0.00

2112-2-562001 --> Maquinaria y equipo industrial 0.00 0.00 0.00

2112-2-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

2112-2-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

2112-2-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

2112-2-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas 0.00 0.00 0.00

2112-2-569001 --> Otros equipos 0.00 0.00 0.00

2112-2-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2112-2-591001 --> Software 0.00 0.00 0.00

2112-2-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales 0.00 0.00 0.00

2112-2-AIN150709SX9 --> AASI INNOVACIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00

2112-2-CAJ130508RC5 --> CAJUVSA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2112-2-CEAL790530LM4 --> LUZ OFELIA CERVANTES ARELLANO 0.00 0.00 0.00

2112-2-CFE370814-QI0 --> COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 0.00

2112-2-FPN710301GQ3 --> FESTO PNEUMATIC. S.A. 0.00 0.00 0.00

2112-2-IDP0312174Y3 --> INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DID 0.00 0.00 0.00

2112-2-KMI150711KV8 --> KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION SA DE CV 0.00 0.00 0.00

2112-2-MCS060615NS3 --> MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2113 --> CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

2113-622001 --> Edificación no habitacional 0.00 0.00 0.00

2113-ACI041110U27 --> ALBE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE C 0.00 0.00 0.00

2113-HEME68101371A --> EDUARDO HERNANDEZ MENESES 0.00 0.00 0.00

2113-IDA121115G99 --> INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

04/09/2017 Tr.S/N C00003 / Pasivo Correspondiente P00587 4,653,778.49 -4,653,778.4904/09/2017 S/N P00586 / Presupuesto Devengado 4,653,778.492113-INF891031LT4 --> INFRA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00

2113-MOOR711225TJ8 --> REBECA MOSQUEIRA OLIVA 0.00 0.00 0.00

2113-PEEE751014UP2 --> EMERSON MANUEL PÉREZ ESCAMILLA 0.00 0.00 0.00

2113-SFH080118R25 --> SERVICIOS FORESTALES DE HIDALGO 0.00 0.00 0.00

2114 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00

2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR 0.00 0.00 -0.00

2115-442001 --> Becas 0.00 0.00 0.00

2116 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 0.00 0.00 0.00

2117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 2,473,203.00 2,617,063.31 2,299,840.07 2,155,979.76

2117-01 --> IMPUESTOS 823,158.84 825,473.00 1,105,557.72 1,103,243.56

2117-01-0001 --> ISR Retenido de Sueldos 503,547.15 503,699.00 516,312.05 516,160.20

05/09/2017 5309 E02546 / CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 7,205.54 510,752.6913/09/2017 5310 E02525 / CH: 5310 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2,786.09 513,538.7813/09/2017 5311 E02526 / CH: 5311 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 931.33 514,470.1113/09/2017 5312 E02527 / CH: 5312 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2,857.93 517,328.0414/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 246,827.64 764,155.6815/09/2017 1811 E02443 / ISR RETENCIONES POR SALARIOS 503,699.00 260,456.6819/09/2017 5321 E02410 / CH.5321-NOM.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 10,076.98 270,533.6622/09/2017 5326 E02521 / CH.5326-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACION 757.77 271,291.4325/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 244,868.77 516,160.202117-01-0002 --> ISR Retenido de Honorarios 163,809.14 165,975.00 330,484.10 328,318.24

14/09/2017 S/N D00450 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 175,881.31 339,690.4515/09/2017 1811 E02443 / ISR RETENCIONES ASIMILADOS 165,975.00 173,715.4525/09/2017 S/N D00472 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 154,602.79 328,318.242117-01-0003 --> ISR 10% Ret. S/Honorarios Prof. 0.37 0.00 0.00 0.37

2117-01-0004 --> Impuesto Sobre Nomina 148,003.00 148,000.00 185,777.00 185,780.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

15/09/2017 1810 E02442 / IMPUESTO SOBRE NOMINA 148,000.00 3.0025/09/2017 S/N D00479 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE LA PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE NÓMINA SEP 185,777.00 185,780.002117-01-0005 --> Inspección y vigilancia al 0.50% 0.00 20,059.39 20,059.39

04/09/2017 Tr.S/N C00003 / INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 20,059.39 20,059.392117-01-0006 --> Ley de Hda. 30 % del 5 al millar 0.00 0.00 0.00

2117-01-0007 --> Obras de Beneficio Social 1 % 0.00 40,118.78 40,118.78

04/09/2017 Tr.S/N C00003 / INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 40,118.78 40,118.782117-01-0008 --> Unete 0.3 % 0.00 0.00 0.00

2117-01-0009 --> Asesoria y Supervisión 0.00 0.00 0.00

2117-01-0010 --> IVA por pagar 7,799.18 7,799.00 12,806.40 12,806.58

01/09/2017 S/N I00486 / RID-CIATIV 199.20 7,998.3804/09/2017 S/N I00467 / RID-CIATIV 6,828.16 14,826.5405/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 173.92 15,000.4605/09/2017 S/N I00471 / RID-CIATIV 43.20 15,043.6605/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 290.40 15,334.0605/09/2017 S/N I00474 / RID-CIATIV 20.16 15,354.2205/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 586.88 15,941.1005/09/2017 S/N I00476 / RID-CIATIV 5.76 15,946.8605/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 240.00 16,186.8606/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 79.20 16,266.0608/09/2017 S/N I00484 / RID-CIATIV 357.12 16,623.1812/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 507.04 17,130.2212/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 120.00 17,250.2213/09/2017 S/N I00480 / RID-CIATIV 25.92 17,276.1413/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 120.00 17,396.1414/09/2017 S/N I00472 / RID-CIATIV 100.80 17,496.9414/09/2017 S/N I00485 / RID-CIATIV 154.24 17,651.1815/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 311.52 17,962.7015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 120.00 18,082.7015/09/2017 1811 E02443 / ISR RETENCIONES ASIMILADOS 7,799.00 10,283.7018/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 896.64 11,180.3419/09/2017 S/N I00479 / RID-CIATIV 161.28 11,341.6219/09/2017 S/N I00483 / RID-CIATIV 207.84 11,549.4620/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 84.96 11,634.4220/09/2017 S/N I00481 / RID-CIATIV 31.68 11,666.1021/09/2017 S/N I00466 / RID-CIATIV 540.48 12,206.5821/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 240.00 12,446.5821/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 120.00 12,566.5821/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 240.00 12,806.582117-02 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD 1,650,044.16 1,605,813.31 1,008,505.35 1,052,736.20

2117-02-0001 --> Retencion ISSSTE Patronal 156,155.92 308,574.24 304,122.64 151,704.32

04/09/2017 1720 E02417 / ISSSTE 155,558.53 597.3920/09/2017 1844 E02460 / ISSSTE 153,015.71 -152,418.3225/09/2017 S/N D00477 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL ISSSTE SEPTIEMBRE 2017 304,122.64 151,704.322117-02-0002 --> Retencion ISSSTE Serv. Publicos 454,712.41 521,048.69 324,101.66 257,765.38

04/09/2017 1720 E02417 / ISSSTE 70,212.65 384,499.7614/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 163,069.53 547,569.2915/09/2017 1833 E02450 / PAGO SAR FOVISSSTE 381,771.10 165,798.1920/09/2017 1844 E02460 / ISSSTE 69,064.94 96,733.2525/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 161,032.13 257,765.382117-02-0003 --> Aportaciones al SAR 2% 539,045.72 266,642.48 130,912.68 403,315.92

15/09/2017 1833 E02450 / PAGO SAR FOVISSSTE 124,659.86 414,385.8615/09/2017 1834 E02451 / AHORRO SOLIDARIO 141,982.62 272,403.2425/09/2017 S/N D00474 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL SAR SEPTIEMBRE 2017 61,007.55 333,410.7925/09/2017 S/N D00478 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL AHORRO SOLIDARIO SEPTIEMBRE 2017 69,905.13 403,315.922117-02-0004 --> Aportaciones al Fovissste 5% 313,902.45 311,649.86 152,518.88 154,771.47

15/09/2017 1833 E02450 / PAGO SAR FOVISSSTE 311,649.86 2,252.5925/09/2017 S/N D00476 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL FOVISSSTE SEPTIEMBRE 2017 152,518.88 154,771.472117-02-0005 --> Cesantia en Edad Avanzada y Vejez 186,227.66 197,898.04 96,849.49 85,179.11

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

15/09/2017 1833 E02450 / PAGO SAR FOVISSSTE 197,898.04 -11,670.3825/09/2017 S/N D00475 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE LA CESANTÍA SEPTIEMBRE 2017 96,849.49 85,179.112117-02-0009 --> Asesorias y Supervision 0.00 0.00 0.00

2117-71-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 185,777.00 185,777.00 0.00

25/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.00 60,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.00 90,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.00 54,223.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.00 90,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.002117-72-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 0.00 0.00 0.00

2118 --> DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P 0.00 0.00 0.00

2119 --> OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 449,044.69 559,772.38 542,731.09 432,003.40

2119-01 --> Acreedores ICATHI 1,111.63 36,363.19 35,252.58 1.02

2119-01-0001 --> Leonel Islas Agua Dezha 2,858.61 2,858.61 0.00

13/09/2017 480 E02553 / REPOSICIÓN DE FONDO 2,448.04 -2,448.0413/09/2017 S/N D00437 / F.1763-6730-SF1339.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL I 2,448.0422/09/2017 481 E02583 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 410.57 -410.5722/09/2017 S/N D00459 / F.1873-2310-SF1415.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL I 410.572119-01-0002 --> Jorge Armando Bustillos Tovar 0.00 0.00 0.00

2119-01-0003 --> Mercedes Teresita Trujillo Moreno 2,030.81 2,030.81 0.00

06/09/2017 S/N D00431 / F.1741-2750-SF1305.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL CUAUTE 144.00 144.0007/09/2017 488 E02549 / REPOSICIÓN DE FONDO 144.0022/09/2017 489 E02569 / REPOSICIÓN DE FONDO 1,886.81 -1,886.8122/09/2017 S/N D00452 / F.1861-3450-SF1374.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL C 1,186.81 -700.0022/09/2017 S/N D00456 / F.1870-2310-SF1411.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL C 700.002119-01-0004 --> Jorge Hernández Lozano 1,515.50 1,515.50 0.00

14/09/2017 494 E02550 / REPOSICIÓN DE FONDO 520.01 -520.0114/09/2017 S/N D00442 / F.1798-8130-SF1340.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 520.0121/09/2017 495 E02584 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 444.99 -444.9922/09/2017 496 E02586 / REPOSICIÓN DE FONDO 550.50 -995.4922/09/2017 S/N D00453 / F.1862-3450-SF1372.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 444.99 -550.5022/09/2017 S/N D00457 / F.1871-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 550.502119-01-0005 --> Tomas Hernandez Lopez 5,433.82 5,433.82 0.00

06/09/2017 369 E02551 / REPOSICIÓN DE FONDO 672.00 -672.0006/09/2017 S/N D00432 / F.1742-2750-SF1301.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL HUICHAP 672.0014/09/2017 370 E02552 / REPOSICIÓN DE FONDO 957.00 -957.0015/09/2017 S/N D00444 / F.1804-4270-SF1351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 957.0022/09/2017 371 E02570 / REPOSICIÓN DE FONDO 1,561.81 -1,561.8122/09/2017 372 E02571 / REPOSICIÓN DE FONDO 2,243.01 -3,804.8222/09/2017 S/N D00454 / F.1863-3450-SF1393.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 1,561.81 -2,243.0122/09/2017 S/N D00458 / F.1872-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL H 2,243.012119-01-0006 --> Imelda Ventura Garcia 0.00 0.00 0.00

2119-01-0007 --> Jose Humberto Sanchez Sanchez 0.00 0.00 0.00

2119-01-0008 --> Isidro Ivan Cruz Montoya 0.00 0.00 0.00

2119-01-0009 --> Aurelio Quijano Ramirez 1,982.00 1,982.00 0.00

05/09/2017 557 E02564 / REPOSICIÓN DE FONDO 386.00 -386.0005/09/2017 S/N D00428 / F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 386.0012/09/2017 558 E02565 / REPOSICIÓN DE FONDO 948.00 -948.0013/09/2017 S/N D00440 / F.1769-6730-SF1326.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL ZACUA 948.0022/09/2017 559 E02572 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZACUALTIPAN 648.00 -648.0022/09/2017 S/N D00462 / F.1879-2310-SF1408.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 648.002119-01-0010 --> Jonathan Villeda Camacho 0.00 0.00 0.00

2119-01-0011 --> Raul Sanchez Mendoza 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2119-01-0012 --> Noelya Castillo Martinez 2,583.03 2,583.03 0.00

13/09/2017 486 E02544 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PANTEL 852.99 -852.9913/09/2017 S/N D00436 / F.1762-6730-SF1334.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL A 852.9915/09/2017 487 E02545 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PANTEL 1,518.04 -1,518.0418/09/2017 S/N D00447 / F.1816-5510-SF1366.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL A 1,518.0422/09/2017 488 E02575 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 212.00 -212.0023/09/2017 S/N D00465 / F.1987-5260-SF1428.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL A 212.002119-01-0013 --> Juan Gabriel Ortiz Cortes 0.00 0.00 0.00

2119-01-0014 --> Ma. Esther Rubio Trejo 0.00 0.00 0.00

2119-01-0015 --> Maria Guadalupe Sevilla Molina 2,364.39 2,364.39 0.00

15/09/2017 S/N D00446 / F.1809-4270-SF1350.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 2,364.39 2,364.3921/09/2017 365 E02557 / REPOSICIÓN DE FONDO 2,364.392119-01-0016 --> Hypatia Perez Garcia 0.01 2,093.85 2,093.85 0.01

22/09/2017 495 E02568 / REPOSICIÓN DE FONDO 2,093.85 -2,093.8423/09/2017 S/N D00464 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL A 2,093.85 0.012119-01-0017 --> Cecilio Salomon Rocha 1,483.43 1,483.43 0.00

12/09/2017 446 E02558 / REPOSICIÓN DE FINDO 933.43 -933.4313/09/2017 S/N D00438 / F.1767-6730-SF1336.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TEZON 933.4318/09/2017 S/N D00448 / F.1820-5510-SF1361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 313.00 313.0022/09/2017 S/N D00460 / .1876-2310-SF1416.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TE 237.00 550.0029/09/2017 447 E02585 / REPOSICIÓN DE FONDO 550.002119-01-0018 --> Andres Tapia Gamero 0.00 0.00 0.00

2119-01-0019 --> Emma Jímenez Rodriguez 0.00 0.00 0.00

2119-01-0020 --> Mary Cruz Cuellar Hernandez 0.00 0.00 0.00

2119-01-0021 --> Nicolas Reyes Perez 0.00 0.00 0.00

2119-01-0022 --> Daniel Gama Ocampo 0.00 0.00 0.00

2119-01-0023 --> Marcos Rubi Flores Gutierrez 0.00 0.00 0.00

2119-01-0024 --> Ignacio Arellanos Valdivia 1,111.61 4,844.40 3,733.79 1.00

06/09/2017 830 E02559 / REPOSICIÓN DE FONDO 1,110.31 1.3008/09/2017 831 E02560 / REPOSICIÓN DE FONDO 115.00 -113.7008/09/2017 S/N D00435 / F.1750-1970-SF1311.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 115.00 1.3012/09/2017 832 E02561 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL 696.00 -694.7013/09/2017 S/N D00439 / F.1768-6730-SF1337.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TULA 696.00 1.3014/09/2017 834 E02563 / REPOSICIÓN DE FONDO 1,435.78 -1,434.4814/09/2017 S/N D00443 / F.1799-8130-SF1347.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 1,435.48 1.0022/09/2017 S/N D00461 / F.1878-2310-SF1400.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 1,364.00 1,365.0023/09/2017 S/N D00468 / F.1923-5260-SF1426.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL T 123.31 1,488.3125/09/2017 836 E02578 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,487.31 1.002119-01-0025 --> Juvenal Victoriano González 3,500.35 3,500.35 0.00

08/09/2017 518 E02554 / REPOSICIÓN DE CHEQUE 420.00 -420.0008/09/2017 S/N D00434 / F.1748-1970-SF1313.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL M 420.0015/09/2017 S/N D00445 / F.1808-4270-SF1353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL M 681.00 681.0018/09/2017 519 E02555 / REPOSICIÓN DE FONDO 681.0023/09/2017 S/N D00466 / F.1920-5260-SF1420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL M 2,399.35 2,399.3525/09/2017 521 E02579 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2,399.352119-01-0026 --> Gisela Vargas Hernández 0.00 0.00 0.00

2119-01-0027 --> Roberto Federico Godínez 3,415.00 3,415.00 0.00

05/09/2017 S/N D00429 / F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 1,300.00 1,300.0006/09/2017 S/N D00433 / F.1744-2750-SF1300.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL ZIMAPÁN 258.00 1,558.0007/09/2017 398 E02566 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZIMAPAN 1,300.00 258.0007/09/2017 399 E02567 / REPOSICIÓN DE FONDO 258.0022/09/2017 400 E02573 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,000.00 -1,000.0022/09/2017 401 E02574 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 857.00 -1,857.0022/09/2017 S/N D00455 / F.1866-3450-SF1376.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 1,000.00 -857.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 S/N D00463 / F.1880-2310-SF1418.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 857.002119-01-0028 --> Alejandra Sánchez Hernández 0.00 0.00 0.00

2119-01-0029 --> Guillermo Beltrán García 0.00 0.00 0.00

2119-01-0030 --> Patricia Arroyo López 730.00 730.00 0.00

23/09/2017 S/N D00467 / F.1921-5260-SF1423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL M 730.00 730.0025/09/2017 455 E02582 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 730.002119-01-0031 --> Osmar Felipe Modesto 0.01 1,528.00 1,528.00 0.01

05/09/2017 210 E02547 / REPOSCICIÓN DE FONDO 360.00 -359.9905/09/2017 S/N D00427 / F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AT 360.00 0.0106/09/2017 S/N D00430 / F.1740-2750-SF1307.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATOTONIL 468.00 468.0114/09/2017 211 E02548 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PANTEL 248.00 220.0114/09/2017 S/N D00441 / F.1797-8130-SF1344.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AT 248.00 468.0122/09/2017 212 E02576 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 452.00 16.0122/09/2017 S/N D00451 / F.1860-3450-SF1375.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AT 452.00 468.0127/09/2017 213 E02581 / REPOSICIÓN DEFO 468.00 0.012119-01-0032 --> Diego Sierra Santillán 0.00 0.00 0.00

2119-01-0033 --> Aidée Skinfield Escamilla 0.00 0.00 0.00

2119-01-0034 --> Ariana Peña Cervantes 0.00 0.00 0.00

2119-01-0035 --> Carlo Asaf Moreno García 0.00 0.00 0.00

2119-01-0036 --> Rigoberto Quijada Castañon 0.00 0.00 0.00

2119-02 --> Otros Acreedores 447,933.06 523,409.19 507,478.51 432,002.38

2119-02-0001 --> Prestamos ISSSTE 68,272.41 133,427.88 129,714.32 64,558.85

04/09/2017 1720 E02417 / ISSSTE 68,267.21 5.2014/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 65,160.67 65,165.8720/09/2017 1844 E02460 / ISSSTE 65,160.67 5.2025/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 64,553.65 64,558.852119-02-0002 --> FONACOT 56,719.98 56,724.39 52,536.53 52,532.12

04/09/2017 1713 E02416 / FONACOT 56,724.39 -4.4114/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 26,540.95 26,536.5425/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 25,995.58 52,532.122119-02-0003 --> Credito Hipotecario 118,783.11 235,319.55 228,978.25 112,441.81

01/09/2017 1710 E02413 / CREDITO HIPOTECARIO 118,783.1114/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 116,536.44 116,536.4419/09/2017 1831 E02444 / CREDITO HIPOTECARIO 116,536.4425/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 112,441.81 112,441.812119-02-0004 --> Ahorro Solidario 127,277.55 43,686.96 21,509.27 105,099.86

14/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 10,787.48 138,065.0315/09/2017 1834 E02451 / AHORRO SOLIDARIO 43,686.96 94,378.0725/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 10,721.79 105,099.862119-02-0005 --> Met-Life Mexico S.A. de C.V. 13,868.11 27,399.51 27,062.80 13,531.40

01/09/2017 1712 E02415 / MET-LIFE 13,868.1114/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 13,304.06 13,304.0614/09/2017 S/N D00450 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 227.34 13,531.4019/09/2017 1839 E02452 / MET-LIFE 13,531.4025/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 13,304.06 13,304.0625/09/2017 S/N D00472 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 227.34 13,531.402119-02-0006 --> Depositos no Identificados 62,047.66 0.00 20,851.94 82,899.60

08/09/2017 S/N I00517 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO 7,500.00 69,547.6612/09/2017 S/N I00518 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO 4,500.00 74,047.6620/09/2017 S/N I00519 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO 6,000.00 80,047.6627/09/2017 S/N I00520 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO 2,850.00 82,897.6630/09/2017 S/N D00486 / RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS INGRESOS 0.72 82,898.3830/09/2017 S/N D00486 / RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS INGRESOS 0.32 82,898.7030/09/2017 S/N D00486 / RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS INGRESOS 0.70 82,899.4030/09/2017 S/N D00486 / RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS INGRESOS 0.20 82,899.60

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2119-02-0007 --> Pension Alimenticia -0.02 25,643.90 25,643.90 -0.02

13/09/2017 5310 E02463 / PENSIÓN ALIMENTICIA 5,214.30 -5,214.3214/09/2017 5314 E02464 / PENSIÓN ALIMENTICIA 1,489.80 -6,704.1214/09/2017 5315 E02465 / PENSIÓN ALIMENTICIA 1,100.00 -7,804.1214/09/2017 5316 E02466 / PENSIÓN ALIMENTICIA 2,861.25 -10,665.3714/09/2017 5317 E02468 / PENSIÓN ALIMENTICIA 474.61 -11,139.9814/09/2017 5318 E02469 / PENSIÓN ALIMENTICIA 1,275.29 -12,415.2714/09/2017 5319 E02471 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEP 727.34 -13,142.6114/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 10,665.35 -2,477.2614/09/2017 S/N D00450 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 2,477.24 -0.0222/09/2017 5322 E02473 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO 5,214.30 -5,214.3222/09/2017 5323 E02474 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO 1,489.80 -6,704.1222/09/2017 5324 E02475 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO 1,100.00 -7,804.1222/09/2017 5325 E02476 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO 2,861.25 -10,665.3722/09/2017 5328 E02477 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO 264.50 -10,929.8722/09/2017 5329 E02478 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO 1,122.47 -12,052.3422/09/2017 5330 E02479 / PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO 448.99 -12,501.3325/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 10,665.35 -1,835.9825/09/2017 S/N D00472 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 1,835.96 -0.022119-02-0008 --> Seguro de Daños por Credito Hipotecario 603.50 1,207.00 1,181.50 578.00

01/09/2017 1711 E02414 / SEGURO CREDITO HIPOTECARIO 603.5014/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE 603.50 603.5019/09/2017 1832 E02445 / SEGURO DE DAÑOS CREDITO HIPOTECARIO 603.5025/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S 578.00 578.002119-02-0009 --> Alvaro Garcia Licona 0.00 0.00 0.00

2119-02-0010 --> Comision Federal de Electricidad 0.00 0.00 0.00

2119-02-0011 --> Miriam Gomez Juarez 360.76 0.00 0.00 360.76

2120 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2121 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00 0.00

2122 --> DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ 0.00 0.00 0.00

2129 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2130 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC 0.00 0.00 -0.00

2131 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC 0.00 0.00 -0.00

2131-1 --> Porción a Corto Plazo de Títulos y Valor 0.00 0.00 0.00

2131-2 --> Porción a CP de los Préstamos de la Deud 0.00 0.00 0.00

2132 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC 0.00 0.00 -0.00

2132-1 --> Porción a CP de Títulos y Valores de Deu 0.00 0.00 0.00

2132-2 --> Porción a CP de los Préstamos de la Deud 0.00 0.00 0.00

2133 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO F 0.00 0.00 -0.00

2133-1 --> Porción a CP de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 0.00

2133-2 --> Porción a CP de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 0.00

2140 --> TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2141 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN 0.00 0.00 0.00

2142 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX 0.00 0.00 0.00

2150 --> PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2151 --> INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO 0.00 0.00 0.00

2152 --> INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORT 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2159 --> OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2160 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 0.00 -0.00

2161 --> FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2162 --> FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2163 --> FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2164 --> FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR 0.00 0.00 0.00

2165 --> OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 0.00 0.00 0.00

2166 --> VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLA 0.00 0.00 0.00

2170 --> PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2171 --> PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORT 0.00 0.00 0.00

2172 --> PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLA 0.00 0.00 0.00

2179 --> OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2190 --> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2191 --> INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00 0.00

2192 --> RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR 0.00 0.00 0.00

2199 --> OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00

2200 --> PASIVO NO CIRCULANTE 0.00 0.00 -0.00

2210 --> CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2211 --> PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2212 --> CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA 0.00 0.00 0.00

2220 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2221 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO 0.00 0.00 0.00

2222 --> DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ 0.00 0.00 0.00

2229 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2230 --> DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2231 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN 0.00 0.00 0.00

2232 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX 0.00 0.00 0.00

2233 --> PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO 0.00 0.00 0.00

2234 --> PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PO 0.00 0.00 0.00

2235 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LAR 0.00 0.00 0.00

2240 --> PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2241 --> CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2242 --> INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARG 0.00 0.00 0.00

2249 --> OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2250 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 0.00 -0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2251 --> FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2252 --> FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2253 --> FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2254 --> FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR 0.00 0.00 0.00

2255 --> OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 0.00 0.00 0.00

2256 --> VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLA 0.00 0.00 0.00

2260 --> PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 -0.00

2261 --> PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARG 0.00 0.00 0.00

2262 --> PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2263 --> PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLA 0.00 0.00 0.00

2269 --> OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

3000 --> HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00

3100 --> HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 209,238,535.74 0.00 0.00 ###########

3110 --> APORTACIONES 80,014,993.71 0.00 0.00 ###########

3110-01 --> Adquisiciones por ICATHI 80,014,993.71 0.00 0.00 ###########

3120 --> DONACIONES DE CAPITAL 129,223,542.03 0.00 0.00 ###########

3120-01 --> PATRIMONIO DONATIVOS 129,223,542.03 0.00 0.00 ###########

3120-01-0001 --> Donaciones de Gobierno del Estado 4,479,371.48 0.00 0.00 4,479,371.48

3120-01-0002 --> Donaciones CAPECE INHIFE 94,544,620.18 0.00 0.00 ###########

3120-01-0003 --> Donaciones Varias 29,928,324.92 0.00 0.00 ###########

3120-01-0004 --> Donaciones ORT Tenango 140,000.17 0.00 0.00 140,000.17

3120-01-0005 --> Donaciones ORT Apan 12,830.00 0.00 0.00 12,830.00

3120-01-0006 --> Donaciones SEIT 63.28 0.00 0.00 63.28

3120-01-0007 --> Donaciones IHCE 118,332.00 0.00 0.00 118,332.00

3130 --> ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT 0.00 0.00 -0.00

3130-01 --> PATRIMONIO GASTOS DE OPERACION 0.00 0.00 -0.00

3130-01-0001 --> Patrimonios ICATHI 0.00 0.00 0.00

3130-02 --> PATRIMONIO DONATIVOS 0.00 0.00 -0.00

3130-02-0001 --> Donaciones Gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00

3130-02-0002 --> Donaciones CEPECE INIFHE 0.00 0.00 0.00

3130-02-0003 --> Donaciones Varias 0.00 0.00 0.00

3130-02-0004 --> Donaciones ORT Tenango 0.00 0.00 0.00

3130-02-0005 --> Donaciones ORT Apan 0.00 0.00 0.00

3130-02-0006 --> Donaciones SEIT 0.00 0.00 0.00

3130-02-0007 --> Mobiliario Elaborado por ICATHI 0.00 0.00 0.00

3130-02-0008 --> Donaciones Corp. de Fom de Infra 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

3130-03 --> PATRIMONIO AUT. H.J.G. 0.00 0.00 -0.00

3130-03-0001 --> Dacion en Pago 0.00 0.00 0.00

3200 --> HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 134,135,182.83 4,653,778.49 0.00 ###########

3210 --> RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO 0.00 0.00 -0.00

3210-01 --> Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorr ########### ########### 0.00

3210-01-0001 --> Resultado del Ejercicio 2012 0.00 0.00 0.00

3210-01-0002 --> Resultado del Ejercicio 2013 0.00 0.00 0.00

3210-01-0003 --> Resultado del Ejercicio 2014 0.00 0.00 0.00

3210-01-0004 --> Resultado del Ejercicio 2015 0.00 0.00 0.00

3210-01-0005 --> Resultado del Ejercicio 2016 ########### ########### 0.00

30/09/2017 S/N D00487 / RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS ########### ###########30/09/2017 S/N D00487 / RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS ###########3210-2015 --> Resultado del Ejercicio Actual2015 0.00 0.00 0.00

3210-2016 --> Resultado del Ejercicio Actual2016 ########### ########### 0.00

30/09/2017 S/N D00487 / RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS ########### ###########30/09/2017 S/N D00487 / RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS ###########3220 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 163,682,531.68 4,653,778.49 0.00 ###########

3220-01 --> FONOD DE PREVISION 30,678,386.06 4,653,778.49 0.00 ###########

3220-01-0001 --> Fondo de Reserva 2006 1,848.06 0.00 0.00 1,848.06

3220-01-0002 --> Fondo de Reserva 2007 0.00 0.00 0.00

3220-01-0003 --> Fondo de Reserva 2008 1.53 0.00 0.00 1.53

3220-01-0004 --> Fondo de Reserva 2009 0.00 0.00 0.00

3220-01-0005 --> Fondo de Reserva 2010 7,620.01 0.00 0.00 7,620.01

3220-01-0006 --> Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00

3220-01-0007 --> Fondo de Reserva 2011 0.00 0.00 0.00

3220-01-0008 --> Fondo de Reserva 2012 0.00 0.00 0.00

3220-01-0009 --> Fondo de Reserva 2013 5,217,837.52 0.00 0.00 5,217,837.52

3220-01-0010 --> Fondo de Reserva 2014 25,451,078.94 4,653,778.49 0.00 ###########

04/09/2017 S/N D00485 / PAGO TERCERA ESTIMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTR 4,653,778.49 ###########3220-02 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 15,275,738.80 0.00 ########### ###########

3220-02-0001 --> Resultado del Ejercicio 2012 2,730,825.47 0.00 0.00 2,730,825.47

3220-02-0002 --> Resultado del ejercicio 2014 12,544,913.33 0.00 0.00 ###########

3220-02-0003 --> Resultado del ejercicio 2015 0.00 ########### ###########

30/09/2017 S/N D00487 / RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS ########### ###########3220-02-0004 --> Resultado del Ejercicio 2016 0.00 ########### ###########

30/09/2017 S/N D00487 / RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS ########### ###########3220-2015 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2015 58,935,094.97 0.00 ########### -0.00

30/09/2017 S/N D00487 / RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS ###########3220-2016 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2016 58,793,311.85 0.00 ########### -0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N D00487 / RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS ###########3230 --> REVALÚOS 0.00 0.00 -0.00

3231 --> REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00

3232 --> REVALÚO DE BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00

3233 --> REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

3239 --> OTROS REVALÚOS 0.00 0.00 0.00

3240 --> RESERVAS 0.00 0.00 -0.00

3241 --> RESERVAS DE PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00

3242 --> RESERVAS TERRITORIALES 0.00 0.00 0.00

3243 --> RESERVAS POR CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00

3250 --> RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC -29,547,348.85 0.00 0.00 ###########

3251 --> CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00 0.00

3252 --> CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -29,547,348.85 0.00 0.00 ###########

3252-01 --> PATRIMONIO GASTOS DE OPERACION -29,547,348.85 0.00 0.00 ###########

3252-01-0001 --> Patrimonios ICATHI -29,547,348.85 0.00 0.00 ###########

3252-01-0002 --> Mobiliario Elaborado por ICATHI 0.00 0.00 0.00

3252-01-0003 --> Patrimonio Aut. H.J.G. 0.00 0.00 -0.00

3252-01-0003-01 --> Dacion en Pago 0.00 0.00 0.00

3300 --> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI 0.00 0.00 -0.00

3310 --> RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00 0.00

3320 --> RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON 0.00 0.00 0.00

4000 --> INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00

4100 --> INGRESOS DE GESTIÓN 20,703,131.20 0.00 1,141,826.99 ###########

4110 --> IMPUESTOS 0.00 0.00 -0.00

4111 --> IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

4112 --> IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00

4113 --> IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM 0.00 0.00 0.00

4114 --> IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0.00 0.00 0.00

4115 --> IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0.00 0.00 0.00

4116 --> IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00

4117 --> ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00

4119 --> OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00

4120 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 0.00 0.00 -0.00

4121 --> APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0.00 0.00 0.00

4122 --> CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0.00 0.00 0.00

4123 --> CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0.00 0.00 0.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

4124 --> ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE S 0.00 0.00 0.00

4129 --> OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGU 0.00 0.00 0.00

4130 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 -0.00

4131 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 0.00 0.00 0.00

4140 --> DERECHOS 20,311,989.81 0.00 1,069,287.00 ###########

4141 --> DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN 0.00 0.00 0.00

4142 --> DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00

4143 --> DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 20,311,989.81 0.00 1,069,287.00 ###########

4143-01 --> 01 Certificado por especialidad 41,500.00 0.00 3,000.00 44,500.00

11/09/2017 S/N P00603 / Derechos por prestación de servicios 125.00 41,625.0015/09/2017 S/N P00604 / Derechos por prestación de servicios 625.00 42,250.0015/09/2017 S/N P00605 / Derechos por prestación de servicios 125.00 42,375.0030/09/2017 S/N P00634 / Derechos por prestación de servicios 250.00 42,625.0030/09/2017 S/N P00636 / Derechos por prestación de servicios 125.00 42,750.0030/09/2017 S/N P00638 / Derechos por prestación de servicios 250.00 43,000.0030/09/2017 S/N P00642 / Derechos por prestación de servicios 1,000.00 44,000.0030/09/2017 S/N P00646 / Derechos por prestación de servicios 250.00 44,250.0030/09/2017 S/N P00647 / Derechos por prestación de servicios 125.00 44,375.0030/09/2017 S/N P00658 / Derechos por prestación de servicios 125.00 44,500.004143-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial 24,780.00 0.00 1,470.00 26,250.00

30/09/2017 S/N P00633 / Derechos por prestación de servicios 840.00 25,620.0030/09/2017 S/N P00638 / Derechos por prestación de servicios 210.00 25,830.0030/09/2017 S/N P00646 / Derechos por prestación de servicios 210.00 26,040.0030/09/2017 S/N P00650 / Derechos por prestación de servicios 210.00 26,250.004143-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit 2,500.00 0.00 375.00 2,875.00

30/09/2017 S/N P00633 / Derechos por prestación de servicios 125.00 2,625.0030/09/2017 S/N P00641 / Derechos por prestación de servicios 125.00 2,750.0030/09/2017 S/N P00646 / Derechos por prestación de servicios 125.00 2,875.004143-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp 4,250.00 0.00 625.00 4,875.00

30/09/2017 S/N P00636 / Derechos por prestación de servicios 250.00 4,500.0030/09/2017 S/N P00642 / Derechos por prestación de servicios 125.00 4,625.0030/09/2017 S/N P00652 / Derechos por prestación de servicios 250.00 4,875.004143-05 --> 05 Certificado en estandares de competen 0.00 0.00 0.00

4143-06 --> 06 Certificado en estándares de competen 241,680.00 0.00 70,236.00 311,916.00

18/09/2017 S/N P00606 / Derechos por prestación de servicios 47,736.00 289,416.0030/09/2017 S/N P00646 / Derechos por prestación de servicios 22,500.00 311,916.004143-07 --> 07 Certificado en estándares de competen 34,621.00 0.00 0.00 34,621.00

4143-08 --> 08 Certificado en estándares de competen 0.00 0.00 0.00

4143-09 --> 09 Certificado en estándares de competen 12,775,690.85 0.00 0.00 ###########

4143-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a 20,750.00 0.00 1,425.00 22,175.00

11/09/2017 S/N P00602 / Derechos por prestación de servicios 700.00 21,450.0015/09/2017 S/N P00604 / Derechos por prestación de servicios 325.00 21,775.0015/09/2017 S/N P00605 / Derechos por prestación de servicios 400.00 22,175.004143-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES 48,000.00 0.00 3,000.00 51,000.00

30/09/2017 S/N P00648 / Derechos por prestación de servicios 1,500.00 49,500.0030/09/2017 S/N P00652 / Derechos por prestación de servicios 1,500.00 51,000.004143-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e 29,250.00 0.00 4,500.00 33,750.00

30/09/2017 S/N P00636 / Derechos por prestación de servicios 1,500.00 30,750.0030/09/2017 S/N P00638 / Derechos por prestación de servicios 750.00 31,500.0030/09/2017 S/N P00644 / Derechos por prestación de servicios 750.00 32,250.0030/09/2017 S/N P00649 / Derechos por prestación de servicios 750.00 33,000.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00651 / Derechos por prestación de servicios 750.00 33,750.004143-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació 400.00 0.00 0.00 400.00

4143-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de 3,375.00 0.00 0.00 3,375.00

4143-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re 30,980.82 0.00 1,716.00 32,696.82

30/09/2017 S/N P00633 / Derechos por prestación de servicios 468.00 31,448.8230/09/2017 S/N P00638 / Derechos por prestación de servicios 312.00 31,760.8230/09/2017 S/N P00646 / Derechos por prestación de servicios 390.00 32,150.8230/09/2017 S/N P00649 / Derechos por prestación de servicios 312.00 32,462.8230/09/2017 S/N P00650 / Derechos por prestación de servicios 234.00 32,696.824143-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad 16,380.00 0.00 5,040.00 21,420.00

06/09/2017 S/N P00601 / Derechos por prestación de servicios 2,520.00 18,900.0027/09/2017 S/N P00607 / Derechos por prestación de servicios 2,520.00 21,420.004143-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de 0.00 0.00 0.00

4143-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g 0.00 0.00 0.00

4143-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe 1,670,950.00 0.00 284,650.00 1,955,600.00

30/09/2017 S/N P00633 / Derechos por prestación de servicios 42,300.00 1,713,250.0030/09/2017 S/N P00634 / Derechos por prestación de servicios 2,900.00 1,716,150.0030/09/2017 S/N P00636 / Derechos por prestación de servicios 26,900.00 1,743,050.0030/09/2017 S/N P00638 / Derechos por prestación de servicios 3,300.00 1,746,350.0030/09/2017 S/N P00640 / Derechos por prestación de servicios 5,800.00 1,752,150.0030/09/2017 S/N P00641 / Derechos por prestación de servicios 6,200.00 1,758,350.0030/09/2017 S/N P00643 / Derechos por prestación de servicios 21,600.00 1,779,950.0030/09/2017 S/N P00644 / Derechos por prestación de servicios 11,800.00 1,791,750.0030/09/2017 S/N P00645 / Derechos por prestación de servicios 1,850.00 1,793,600.0030/09/2017 S/N P00646 / Derechos por prestación de servicios 15,400.00 1,809,000.0030/09/2017 S/N P00648 / Derechos por prestación de servicios 22,500.00 1,831,500.0030/09/2017 S/N P00649 / Derechos por prestación de servicios 20,300.00 1,851,800.0030/09/2017 S/N P00650 / Derechos por prestación de servicios 18,500.00 1,870,300.0030/09/2017 S/N P00651 / Derechos por prestación de servicios 5,100.00 1,875,400.0030/09/2017 S/N P00652 / Derechos por prestación de servicios 46,200.00 1,921,600.0030/09/2017 S/N P00653 / Derechos por prestación de servicios 9,200.00 1,930,800.0030/09/2017 S/N P00654 / Derechos por prestación de servicios 6,800.00 1,937,600.0030/09/2017 S/N P00656 / Derechos por prestación de servicios 7,300.00 1,944,900.0030/09/2017 S/N P00658 / Derechos por prestación de servicios 3,500.00 1,948,400.0030/09/2017 S/N P00659 / Derechos por prestación de servicios 7,200.00 1,955,600.004143-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració 4,037,000.00 0.00 585,500.00 4,622,500.00

30/09/2017 S/N P00633 / Derechos por prestación de servicios 27,600.00 4,064,600.0030/09/2017 S/N P00634 / Derechos por prestación de servicios 13,200.00 4,077,800.0030/09/2017 S/N P00635 / Derechos por prestación de servicios 3,400.00 4,081,200.0030/09/2017 S/N P00636 / Derechos por prestación de servicios 2,400.00 4,083,600.0030/09/2017 S/N P00638 / Derechos por prestación de servicios 41,400.00 4,125,000.0030/09/2017 S/N P00639 / Derechos por prestación de servicios 17,800.00 4,142,800.0030/09/2017 S/N P00640 / Derechos por prestación de servicios 21,400.00 4,164,200.0030/09/2017 S/N P00641 / Derechos por prestación de servicios 25,400.00 4,189,600.0030/09/2017 S/N P00642 / Derechos por prestación de servicios 58,400.00 4,248,000.0030/09/2017 S/N P00643 / Derechos por prestación de servicios 11,800.00 4,259,800.0030/09/2017 S/N P00644 / Derechos por prestación de servicios 34,000.00 4,293,800.0030/09/2017 S/N P00645 / Derechos por prestación de servicios 8,800.00 4,302,600.0030/09/2017 S/N P00646 / Derechos por prestación de servicios 88,900.00 4,391,500.0030/09/2017 S/N P00647 / Derechos por prestación de servicios 33,200.00 4,424,700.0030/09/2017 S/N P00648 / Derechos por prestación de servicios 27,800.00 4,452,500.0030/09/2017 S/N P00649 / Derechos por prestación de servicios 5,800.00 4,458,300.0030/09/2017 S/N P00651 / Derechos por prestación de servicios 4,400.00 4,462,700.0030/09/2017 S/N P00652 / Derechos por prestación de servicios 32,800.00 4,495,500.0030/09/2017 S/N P00653 / Derechos por prestación de servicios 17,000.00 4,512,500.0030/09/2017 S/N P00654 / Derechos por prestación de servicios 28,000.00 4,540,500.0030/09/2017 S/N P00656 / Derechos por prestación de servicios 58,600.00 4,599,100.0030/09/2017 S/N P00658 / Derechos por prestación de servicios 15,200.00 4,614,300.0030/09/2017 S/N P00659 / Derechos por prestación de servicios 8,200.00 4,622,500.004143-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu 35,000.00 0.00 10,000.00 45,000.00

30/09/2017 S/N P00646 / Derechos por prestación de servicios 10,000.00 45,000.004143-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec 866,632.14 0.00 58,500.00 925,132.14

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

18/09/2017 S/N P00606 / Derechos por prestación de servicios 1,500.00 868,132.1430/09/2017 S/N P00633 / Derechos por prestación de servicios 15,000.00 883,132.1430/09/2017 S/N P00642 / Derechos por prestación de servicios 3,000.00 886,132.1430/09/2017 S/N P00651 / Derechos por prestación de servicios 6,000.00 892,132.1430/09/2017 S/N P00655 / Derechos por prestación de servicios 18,000.00 910,132.1430/09/2017 S/N P00657 / Derechos por prestación de servicios 3,000.00 913,132.1430/09/2017 S/N P00660 / Derechos por prestación de servicios 9,000.00 922,132.1430/09/2017 S/N P00661 / Derechos por prestación de servicios 3,000.00 925,132.144143-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

4143-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

4143-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

4143-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

4143-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

4143-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

4143-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

4143-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

4143-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

4143-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe 0.00 0.00 0.00

4143-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas 414,250.00 0.00 39,250.00 453,500.00

30/09/2017 S/N P00633 / Derechos por prestación de servicios 4,000.00 418,250.0030/09/2017 S/N P00639 / Derechos por prestación de servicios 2,500.00 420,750.0030/09/2017 S/N P00640 / Derechos por prestación de servicios 3,000.00 423,750.0030/09/2017 S/N P00644 / Derechos por prestación de servicios 4,500.00 428,250.0030/09/2017 S/N P00646 / Derechos por prestación de servicios 2,500.00 430,750.0030/09/2017 S/N P00652 / Derechos por prestación de servicios 2,250.00 433,000.0030/09/2017 S/N P00653 / Derechos por prestación de servicios 4,250.00 437,250.0030/09/2017 S/N P00654 / Derechos por prestación de servicios 10,500.00 447,750.0030/09/2017 S/N P00658 / Derechos por prestación de servicios 5,750.00 453,500.004143-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas 0.00 0.00 0.00

4143-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas 0.00 0.00 0.00

4143-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES 0.00 0.00 0.00

4143-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de 0.00 0.00 0.00

4143-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil 0.00 0.00 0.00

4144 --> ACCESORIOS DE DERECHOS 0.00 0.00 0.00

4149 --> OTROS DERECHOS 0.00 0.00 0.00

4150 --> PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 391,141.39 0.00 72,539.99 463,681.38

4151 --> PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM 0.00 0.00 0.00

4152 --> ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS 0.00 0.00 0.00

4153 --> ACCESORIOS DE PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00

4159 --> OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR 391,141.39 0.00 72,539.99 463,681.38

4159-02 --> Otros Productos 0.00 0.00 0.00

4159-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

4159-04 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

4159-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla 134.40 0.00 0.00 134.40

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

4159-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co 289,459.99 0.00 50,864.99 340,324.98

01/09/2017 S/N P00610 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 3,270.00 292,729.9925/09/2017 S/N P00611 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 33,243.99 325,973.9825/09/2017 S/N P00612 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 5,020.00 330,993.9825/09/2017 S/N P00613 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 945.00 331,938.9825/09/2017 S/N P00614 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 42.00 331,980.9825/09/2017 S/N P00620 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 396.00 332,376.9825/09/2017 S/N P00622 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 54.00 332,430.9825/09/2017 S/N P00624 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 324.00 332,754.9825/09/2017 S/N P00628 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 2,280.00 335,034.9825/09/2017 S/N P00629 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 1,155.00 336,189.9825/09/2017 S/N P00630 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 2,160.00 338,349.9825/09/2017 S/N P00631 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 820.00 339,169.9826/09/2017 S/N P00632 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 1,155.00 340,324.984159-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas 9,015.00 0.00 1,695.00 10,710.00

25/09/2017 S/N P00612 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 90.00 9,105.0025/09/2017 S/N P00613 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 495.00 9,600.0025/09/2017 S/N P00614 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 720.00 10,320.0025/09/2017 S/N P00618 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 300.00 10,620.0025/09/2017 S/N P00622 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 75.00 10,695.0025/09/2017 S/N P00624 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 15.00 10,710.004159-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas 2,250.00 0.00 180.00 2,430.00

25/09/2017 S/N P00622 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 150.00 2,400.0025/09/2017 S/N P00624 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 30.00 2,430.004159-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00 9,659.00 0.00 4,446.00 14,105.00

25/09/2017 S/N P00612 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 170.00 9,829.0025/09/2017 S/N P00613 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 237.00 10,066.0025/09/2017 S/N P00614 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 325.00 10,391.0025/09/2017 S/N P00618 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 993.00 11,384.0025/09/2017 S/N P00620 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 2,102.00 13,486.0025/09/2017 S/N P00622 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 126.00 13,612.0025/09/2017 S/N P00628 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 493.00 14,105.004159-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron 76,842.00 0.00 15,354.00 92,196.00

01/09/2017 S/N P00610 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 108.00 76,950.0025/09/2017 S/N P00611 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 9,432.00 86,382.0025/09/2017 S/N P00612 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 324.00 86,706.0025/09/2017 S/N P00613 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 270.00 86,976.0025/09/2017 S/N P00616 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 270.00 87,246.0025/09/2017 S/N P00617 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 630.00 87,876.0025/09/2017 S/N P00618 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 522.00 88,398.0025/09/2017 S/N P00619 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 126.00 88,524.0025/09/2017 S/N P00620 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 1,170.00 89,694.0025/09/2017 S/N P00621 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 36.00 89,730.0025/09/2017 S/N P00622 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 90.00 89,820.0025/09/2017 S/N P00624 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 162.00 89,982.0025/09/2017 S/N P00625 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 1,008.00 90,990.0025/09/2017 S/N P00626 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 162.00 91,152.0025/09/2017 S/N P00627 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 198.00 91,350.0025/09/2017 S/N P00628 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 396.00 91,746.0025/09/2017 S/N P00629 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 144.00 91,890.0025/09/2017 S/N P00630 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 72.00 91,962.0025/09/2017 S/N P00631 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 144.00 92,106.0026/09/2017 S/N P00632 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de b 90.00 92,196.004159-12 --> 45 Ponchado por computadora 0.00 0.00 0.00

4159-13 --> 46 Tendido a mano de tela 3,781.00 0.00 0.00 3,781.00

4160 --> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 -0.00

4161 --> INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 0.00 0.00 0.00

4162 --> MULTAS 0.00 0.00 0.00

4163 --> INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

4164 --> REINTEGROS 0.00 0.00 0.00

4165 --> APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS P 0.00 0.00 0.00

4166 --> APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DER 0.00 0.00 0.00

4167 --> APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP 0.00 0.00 0.00

4168 --> ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

4169 --> OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 -0.00

4169-01 --> Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00

4169-02 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

4169-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

4170 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 -0.00

4171 --> INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS 0.00 0.00 0.00

4172 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

4173 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

4174 --> INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAE 0.00 0.00 0.00

4190 --> INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION 0.00 0.00 -0.00

4191 --> IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO 0.00 0.00 0.00

4192 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRO 0.00 0.00 0.00

4200 --> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE 101,620,998.04 0.00 ########### ###########

4210 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 90,946,721.72 0.00 9,368,051.00 ###########

4211 --> PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00

4212 --> APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

4213 --> CONVENIOS 90,946,721.72 0.00 9,368,051.00 ###########

4213-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal 60,216,838.72 0.00 5,886,460.00 ###########

4213-01-0001 --> Convenio Federal 2016 8,059,697.72 0.00 0.00 8,059,697.72

4213-01-0002 --> Convenio Federal 2017 52,157,141.00 0.00 5,886,460.00 ###########

30/09/2017 S/N P00664 / Convenios 5,886,460.00 ###########4213-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal 30,729,883.00 0.00 3,481,591.00 ###########

4213-02-0001 --> Convenio Estatal 2016 0.00 0.00 0.00

4213-02-0002 --> Convenio Estatal 2017 30,729,883.00 0.00 3,481,591.00 ###########

30/09/2017 S/N P00662 / Convenios 31,019.00 ###########30/09/2017 S/N P00663 / Convenios 3,450,572.00 ###########4220 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 10,674,276.32 0.00 4,653,778.49 ###########

4221 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D 10,674,276.32 0.00 4,653,778.49 ###########

4221-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores 10,674,276.32 0.00 4,653,778.49 ###########

4221-01-0001 --> Fondo de reserva 2006 0.00 0.00 0.00

4221-01-0002 --> Fondo de reserva 2010 634,790.11 0.00 0.00 634,790.11

4221-01-0003 --> Fondo de reserva 2012 9,149,355.59 0.00 0.00 9,149,355.59

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

4221-01-0004 --> Fondo de reserva 2013 0.00 0.00 0.00

4221-01-0005 --> Fondo de reserva 2014 890,130.62 0.00 4,653,778.49 5,543,909.11

04/09/2017 S/N D00485 / PAGO TERCERA ESTIMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIT 4,653,778.49 5,543,909.114221-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015 0.00 0.00 0.00

4221-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008 0.00 0.00 0.00

4222 --> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI 0.00 0.00 -0.00

4222-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal 0.00 0.00 0.00

4222-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal 0.00 0.00 0.00

4223 --> SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 0.00

4224 --> AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 0.00

4225 --> PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00

4226 --> TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00

4300 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 406,853.02 1.94 43,063.51 449,914.59

4310 --> INGRESOS FINANCIEROS 376,262.73 0.00 43,061.40 419,324.13

4311 --> INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, 0.00 0.00 0.00

4319 --> OTROS INGRESOS FINANCIEROS 376,262.73 0.00 43,061.40 419,324.13

4319-01 --> Intereses de Cuentas 376,262.73 0.00 43,061.40 419,324.13

4319-01-0001 --> Cuenta Productiva 66,013.66 0.00 0.00 66,013.66

4319-01-0002 --> Rendimientos 289,927.67 0.00 40,616.15 330,543.82

29/09/2017 S/N I00530 / RENDIMIENTOS DE LA CTA. DE FONDOS DE RES. ACUERDO SO-34/015/2000 DE JUN 40,616.15 330,543.824319-01-0003 --> Cta proyectos Huichapan y Sahagun 20,320.68 0.00 2,445.15 22,765.83

01/09/2017 S/N I00528 / INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE PROY HUICHAPAN 2,445.15 22,765.834319-01-0004 --> Intereses de Cuentas 0.00 0.10 0.10

01/09/2017 S/N I00526 / INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE BECAS 0.05 0.0530/09/2017 S/N I00527 / INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE HUCHAPAN 0.05 0.104320 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 -0.00

4321 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00

4322 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00

4323 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00

4324 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00

4325 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE M 0.00 0.00 0.00

4330 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P 0.00 0.00 -0.00

4331 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P 0.00 0.00 0.00

4340 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00 0.00 -0.00

4341 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES 0.00 0.00 0.00

4390 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 30,590.29 1.94 2.11 30,590.46

4391 --> OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00

4392 --> BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

4393 --> DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR E 0.00 0.00 0.00

4394 --> DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN V 0.00 0.00 0.00

4395 --> RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00 0.00

4396 --> UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00

4399 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 30,590.29 1.94 2.11 30,590.46

4399-01 --> Otros Ingresos 30,590.29 1.94 2.11 30,590.46

4399-01-0001 --> Otros Ingresos 30,590.29 1.94 2.11 30,590.46

04/09/2017 S/N I00467 / RID-CIATIV 0.01 30,590.3005/09/2017 S/N I00476 / RID-CIATIV 0.24 30,590.5408/09/2017 S/N I00484 / RID-CIATIV 0.88 30,591.4215/09/2017 S/N I00529 / DEP. COMPROBAIÓN DE GASTOS RAMIRO 0.26 30,591.6819/09/2017 S/N I00479 / RID-CIATIV 0.72 30,592.4030/09/2017 S/N D00486 / RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS I 0.20 30,592.2030/09/2017 S/N D00486 / RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS I 0.70 30,591.5030/09/2017 S/N D00486 / RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS I 0.72 30,590.7830/09/2017 S/N D00486 / RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS I 0.32 30,590.465000 --> GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 0.00 0.00 0.00

5100 --> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 77,709,199.70 9,917,597.24 0.00 ###########

5110 --> SERVICIOS PERSONALES 56,785,661.31 8,111,411.77 0.00 ###########

5111 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 24,767,325.65 3,089,554.69 0.00 ###########

5111-113001 --> Sueldos 24,767,325.65 3,089,554.69 0.00 ###########

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.10 ###########14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.66 ###########25/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.12 ###########25/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.81 ###########5112 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T 20,466,639.99 3,472,355.22 0.00 ###########

5112-121001 --> Honorarios Asimilados 20,466,639.99 3,472,355.22 0.00 ###########

14/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.58 ###########14/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.07 ###########25/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.51 ###########25/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.06 ###########5113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,938,262.85 371,688.52 0.00 2,309,951.37

5113-131001 --> Prima Quinquenal 0.00 0.00 0.00

5113-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical 7,219.19 14,906.36 0.00 22,125.55

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.47 9,621.6605/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.64 11,223.3013/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 12,086.0213/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.15 12,661.1713/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.39 13,489.5613/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 14,041.8213/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.92 14,918.7413/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 15,503.3619/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.95 17,421.3119/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.93 20,298.2422/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.93 20,802.1722/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.90 21,558.0722/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.49 21,898.5622/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.99 22,125.555113-132002 --> Gratificación Anual 50,296.21 122,808.74 0.00 173,104.95

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.64 62,114.8505/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.95 79,842.8013/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.26 86,690.0613/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.91 96,960.97

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.69 100,550.6613/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.54 105,935.2013/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.98 112,895.1813/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.97 123,335.1519/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.45 138,454.6019/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.20 161,133.8022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.00 164,446.8022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.50 169,416.3022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.20 171,629.5022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.45 173,104.955113-134001 --> Compensaciones 1,880,747.45 233,973.42 0.00 2,114,720.87

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.75 1,998,988.2014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.91 1,998,080.2925/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 1,997,300.5525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.32 2,114,720.875114 --> SEGURIDAD SOCIAL 5,645,860.65 684,403.69 0.00 6,330,264.34

5114-141001 --> Aportaciones al ISSSTE 2,574,120.33 304,122.64 0.00 2,878,242.97

25/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.59 2,756,593.9225/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.05 2,878,242.975114-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 310,476.93 38,739.80 0.00 349,216.73

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.80 349,216.735114-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 465,715.30 58,109.69 0.00 523,824.99

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.69 523,824.995114-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE 1,222,349.96 152,518.88 0.00 1,374,868.84

25/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.55 1,283,357.5125/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.33 1,374,868.845114-143001 --> Aportaciones al S.A.R. 722,643.14 88,969.58 0.00 811,612.72

25/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.50 759,247.6425/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.05 783,650.6925/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.03 811,612.725114-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario 350,554.99 41,943.10 0.00 392,498.09

25/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.10 392,498.095114-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal 0.00 0.00 0.00

5115 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,967,572.17 493,409.65 0.00 4,460,981.82

5115-152001 --> Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00

5115-152002 --> Pago de liquidaciones 0.00 0.00 0.00

5115-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

5115-154002 --> Compensación Garantizada 42,491.40 5,262.74 0.00 47,754.14

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.14 43,545.5414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.20 45,126.7425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.96 46,177.7025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.44 47,754.145115-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo 286,434.90 35,889.21 0.00 322,324.11

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.55 293,630.4514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.30 304,423.7525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.21 315,163.9625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.15 322,324.115115-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

5115-159001 --> Otras prestaciones 3,311,635.77 411,738.68 0.00 3,723,374.45

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 3,310,273.9014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.92 3,487,634.8214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.92 3,518,069.7425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 3,548,413.7525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 3,547,244.13

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL25/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.32 3,723,374.455115-159002 --> Otras Prestaciones 327,010.10 40,519.02 0.00 367,529.12

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.81 347,299.9125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.21 367,529.125116 --> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00

5116-171001 --> Estímulos 0.00 0.00 0.00

5120 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 2,686,338.86 448,495.88 0.00 3,134,834.74

5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 579,248.14 30,622.63 0.00 609,870.77

5121-211001 --> Material de Oficina 80,939.59 8,205.30 0.00 89,144.89

05/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.00 81,011.5907/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.00 81,053.5908/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.00 81,473.5913/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.00 81,869.5913/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.00 81,917.5915/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.00 83,111.5915/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.00 83,219.5918/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.00 83,326.5918/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.50 84,527.0918/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.80 85,422.8918/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.00 85,597.8922/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.00 85,832.8922/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.00 86,361.8922/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 86,405.0922/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.80 87,018.8922/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.00 87,718.8922/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.00 87,988.8922/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.00 88,468.8922/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.00 88,801.8923/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.00 88,969.8923/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.00 89,144.895121-211002 --> Gastos de Oficina 33,620.81 1,910.20 0.00 35,531.01

13/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.00 34,268.8115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.00 34,408.8118/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.20 35,006.0118/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.00 35,093.0122/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.80 35,121.8122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.20 35,531.015121-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 0.00

5121-214001 --> Material para Bienes Informáticos 61,153.07 786.00 0.00 61,939.07

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.00 61,939.075121-214002 --> Materiales de Grabación 0.00 0.00 0.00

5121-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 12,269.00 0.00 0.00 12,269.00

5121-216001 --> Material de Limpieza 11,923.00 91.50 0.00 12,014.50

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.90 11,977.9022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.60 12,014.505121-217001 --> Material Didáctico 372,011.47 19,629.63 0.00 391,641.10

06/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.00 372,311.4712/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.16 373,529.6313/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.94 374,002.5713/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.04 374,264.6113/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.00 375,362.6113/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.43 375,705.0414/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.00 376,705.0415/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.39 377,279.4318/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.20 377,941.6322/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.56 379,874.1922/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.81 381,061.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.50 381,341.50

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.41 383,426.9123/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.85 384,437.7623/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.34 385,791.1027/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.00 391,641.105121-218001 --> Placas de circulación vehicular 0.00 0.00 0.00

5121-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización 7,331.20 0.00 0.00 7,331.20

5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS 26,091.86 1,507.01 0.00 27,598.87

5122-221001 --> Alimentación de Personas 23,556.52 949.00 0.00 24,505.52

07/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.00 24,426.5222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.00 24,505.525122-221004 --> Productos alimenticios para el personal 567.98 558.01 0.00 1,125.99

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.01 1,125.995122-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 1,967.36 0.00 0.00 1,967.36

5123 --> MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI 76,625.37 0.00 0.00 76,625.37

5123-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 52,262.13 0.00 0.00 52,262.13

5123-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 24,363.24 0.00 0.00 24,363.24

5124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 579,216.86 192,447.21 0.00 771,664.07

5124-241001 --> Productos minerales no metálicos 19,868.43 2,132.08 0.00 22,000.51

22/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.08 22,000.515124-242001 --> Cemento y productos de concreto 577.49 0.00 0.00 577.49

5124-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso 149.03 0.00 0.00 149.03

5124-244001 --> Madera y productos de madera 36,847.13 26,982.38 0.00 63,829.51

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.93 38,731.0613/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 39,928.1813/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 40,812.1013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.56 41,410.6619/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 43,428.1321/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.14 56,563.2722/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.24 63,829.515124-245001 --> Vidrio y productos de vidrio 795.96 32,092.56 0.00 32,888.52

22/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.56 32,888.525124-246001 --> Material Eléctrico 336,884.57 93,601.19 0.00 430,485.76

13/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.95 379,389.5215/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.58 382,077.1019/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.96 393,304.0622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.20 393,878.2622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.48 394,084.7422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 400,919.4522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.95 402,977.4022/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.66 403,921.0622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.98 406,751.0422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.33 408,212.3722/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.44 410,775.8122/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 411,030.4322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.14 411,251.5722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.36 425,311.9322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 425,643.6522/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.76 429,977.4122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.30 430,308.7122/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.82 430,379.5322/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.23 430,485.765124-246002 --> Material Electrónico 1,360.35 0.00 0.00 1,360.35

5124-247001 --> Artículos metálicos para la construcción 7,470.30 2,473.42 0.00 9,943.72

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.40 7,516.7013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.60 7,586.3013/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.00 7,736.3015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.41 8,014.7121/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.40 8,061.1122/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.96 8,166.0722/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.68 8,975.7522/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.47 9,172.2222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.30 9,862.5222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.20 9,943.725124-248001 --> Materiales complementarios 0.00 0.00 0.00

5124-249001 --> Otros materiales y artículos de construc 175,263.60 35,165.58 0.00 210,429.18

06/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.00 175,407.6013/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.39 176,297.9913/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.01 177,278.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.00 177,718.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.00 178,096.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.00 178,161.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.00 179,096.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.00 179,681.0019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.50 180,594.5019/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.20 185,875.7021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.04 186,912.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.74 188,509.4822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.04 188,821.5222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.00 189,053.5222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.42 189,099.9422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 189,389.9422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.00 189,461.9422/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.59 192,687.5322/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.65 209,736.1822/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.00 210,311.1823/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.00 210,429.185125 --> PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L 45,555.57 2,082.34 0.00 47,637.91

5125-251001 --> Sustancias Químicas 0.00 0.00 0.00

5125-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 109.49 0.00 0.00 109.49

5125-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos 34,486.18 576.74 0.00 35,062.92

19/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.74 35,062.925125-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 10,959.90 1,505.60 0.00 12,465.50

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.60 11,057.5022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.00 12,465.505125-259001 --> Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00

5126 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 943,252.04 150,782.45 0.00 1,094,034.49

5126-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 729,894.34 79,109.81 0.00 809,004.15

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.00 736,033.3405/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.00 736,233.3405/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.00 737,733.3405/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.00 739,013.3405/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.60 740,126.9405/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.60 740,888.5405/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.00 746,276.5405/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.00 751,636.5405/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.00 756,623.5412/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.00 760,895.5412/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.00 765,807.5412/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.00 767,207.5412/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.00 769,031.5412/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.00 772,679.5413/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.60 774,497.1413/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.00 777,737.1413/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.00 782,737.14

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.80 783,201.9413/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.00 784,561.9414/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.00 786,161.9414/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.00 788,916.9414/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.01 789,366.9521/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.00 792,134.9521/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.00 797,318.9521/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 799,366.9521/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.83 800,177.7821/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.54 801,078.3222/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.00 801,158.3222/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.32 801,488.6422/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.00 801,584.6422/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.92 801,685.5622/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.00 806,053.5622/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.99 806,498.5523/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.60 806,524.1523/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.00 807,004.1528/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.00 809,004.155126-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 213,357.70 71,672.64 0.00 285,030.34

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.00 241,506.7001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.00 247,218.7005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.00 249,138.7005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.40 250,809.1005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.00 251,577.1005/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.00 255,577.1005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.40 256,719.5005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.00 256,732.5012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.00 257,116.5012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.00 259,216.5012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.00 259,936.5012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.00 261,872.5012/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.00 268,372.5013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.00 268,672.5013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.00 268,880.5013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.40 271,606.9013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.00 273,654.9013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.20 274,352.1013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.00 276,392.1013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.00 276,632.1014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.00 277,132.1014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.00 279,532.1015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.01 279,674.1115/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.00 279,831.1115/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.00 280,181.1118/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.55 280,259.6618/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.04 280,459.7022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.00 280,579.7022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.00 280,723.7022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.88 281,092.5822/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.00 282,282.5822/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.76 283,283.3422/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 283,783.3422/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.60 283,940.9423/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.40 283,979.3423/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.00 284,010.3423/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.00 284,330.3428/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.00 285,030.345127 --> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ 64,205.63 1,082.77 0.00 65,288.40

5127-271001 --> Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 0.00

5127-272001 --> Prendas de Protección 49,736.54 967.76 0.00 50,704.30

22/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.76 50,704.305127-274001 --> Productos textiles 14,469.09 115.01 0.00 14,584.10

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.01 14,584.105128 --> MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

5129 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M 372,143.39 69,971.47 0.00 442,114.86

5129-291001 --> Herramientas Menores 57,035.24 7,640.75 0.00 64,675.99

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.19 57,407.4322/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.08 58,988.5122/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.48 59,049.9922/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.00 64,675.995129-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif 11,762.06 8,039.47 0.00 19,801.53

19/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.03 12,862.0919/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.28 12,900.3721/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.74 14,323.1122/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.24 15,673.3522/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.40 16,473.7522/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.60 17,007.3522/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.16 17,907.5122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 18,333.5222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 18,560.5222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.00 19,352.5222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.00 19,517.5222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.01 19,801.535129-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 16,675.75 564.92 0.00 17,240.67

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.40 16,867.1519/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.52 17,240.675129-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi 9,801.72 5,757.00 0.00 15,558.72

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.00 15,558.725129-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 6,193.81 0.00 0.00 6,193.81

5129-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b 270,674.81 47,969.33 0.00 318,644.14

13/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.99 270,741.8015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.00 271,249.8019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.00 273,179.8020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 276,706.2020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 277,727.0020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.00 282,251.0020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 282,463.5220/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 283,880.7020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 284,513.7120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 284,589.6920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 284,808.3520/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 284,923.9920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 285,102.4920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 288,935.7420/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.80 289,492.5421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 289,855.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 290,071.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 291,992.9222/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.54 292,724.4622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 293,100.4522/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 293,174.3422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 293,950.6022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.99 294,826.5922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.69 303,038.2822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.09 304,780.3722/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 308,318.3722/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.76 308,679.1322/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 309,264.9322/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.00 309,844.9322/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.96 312,606.8922/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 314,418.8122/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 314,674.0122/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 315,059.1322/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.00 317,559.1322/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.00 317,636.1322/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 318,136.1323/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.01 318,644.145130 --> SERVICIOS GENERALES 18,237,199.53 1,357,689.59 0.00 ###########

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

5131 --> SERVICIOS BÁSICOS 2,036,614.49 273,406.17 0.00 2,310,020.66

5131-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica 1,292,902.00 177,092.22 0.00 1,469,994.22

04/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.00 1,298,401.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.00 1,305,699.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.00 1,312,691.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.00 1,319,444.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.00 1,337,924.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.00 1,339,092.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.00 1,348,242.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.00 1,369,722.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.00 1,378,652.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.00 1,386,333.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.00 1,393,473.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.00 1,398,515.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.00 1,402,722.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.00 1,415,722.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.00 1,416,149.0022/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.22 1,449,065.2222/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.00 1,453,165.2222/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.00 1,453,322.2222/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.00 1,462,902.2222/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.00 1,469,994.225131-312001 --> Gas 0.00 0.00 0.00

5131-313001 --> Servicio de Agua 146,552.00 18,721.06 0.00 165,273.06

13/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.60 149,231.6014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.48 149,331.0821/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.00 154,203.0822/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.00 158,843.0822/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.80 162,183.8822/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.80 164,335.6822/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.07 164,389.7523/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.00 165,089.7523/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.00 165,119.7523/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.00 165,164.7523/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.00 165,264.7523/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.31 165,273.065131-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional 242,917.37 30,525.76 0.00 273,443.13

22/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.00 250,417.3722/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.00 255,417.3722/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.76 273,443.135131-315001 --> Servicio de Telefonía Celular 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00

5131-316003 --> Servicios de internet 332,932.71 40,725.40 0.00 373,658.11

13/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.00 333,976.7113/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.00 334,672.7113/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.00 336,876.7113/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.00 337,326.7113/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.00 338,526.7113/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.50 339,079.2118/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.00 339,775.2118/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.00 340,239.2121/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.50 340,791.7122/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.00 341,191.7122/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.40 358,058.1122/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.00 360,138.1122/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.00 370,538.1122/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.00 373,658.115131-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 16,695.68 6,146.73 0.00 22,842.41

21/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.96 18,782.6422/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.77 22,842.415131-318001 --> Servicio Postal 1,314.73 195.00 0.00 1,509.73

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.00 1,509.73

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

5132 --> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 663,656.16 104,005.10 0.00 767,661.26

5132-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 173,980.69 2,742.64 0.00 176,723.33

22/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.64 176,723.335132-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 411,637.53 71,035.14 0.00 482,672.67

22/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.75 420,214.2822/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.39 437,672.6722/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.00 482,672.675132-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00

5132-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles 78,037.94 28,249.52 0.00 106,287.46

27/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.38 90,986.3227/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.14 106,287.465132-329001 --> Otros arrendamientos 1,977.80 0.00 1,977.80

22/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.80 1,977.805132-329003 --> Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00

5133 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T 10,526,673.98 188,440.27 0.00 ###########

5133-331001 --> Servicios legales 0.00 0.00 0.00

5133-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 39,000.00 0.00 0.00 39,000.00

5133-331003 --> Servicios de Consultoría 0.00 0.00 0.00

5133-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

5133-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 88,856.00 0.00 88,856.00

19/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.00 22,968.0022/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.00 88,856.005133-333001 --> Servicios de informática 32,433.60 0.00 0.00 32,433.60

5133-333003 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

5133-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 1,670.40 0.00 0.00 1,670.40

5133-334001 --> Capacitación 9,081,686.88 1,500.00 0.00 9,083,186.88

28/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.00 9,082,586.8828/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.00 9,083,186.885133-335001 --> Servicios de investigación científica y 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

5133-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 2,450.94 400.00 0.00 2,850.94

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.00 2,850.945133-336002 --> Formas valoradas 389,711.00 10.00 0.00 389,721.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.00 389,721.005133-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para 192,327.00 0.00 0.00 192,327.00

5133-338001 --> Servicios de Vigilancia 781,394.16 97,674.27 0.00 879,068.43

13/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 813,952.2513/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 846,510.3413/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 879,068.435133-339001 --> Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00

5134 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER 548,404.70 0.05 0.00 548,404.75

5134-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.35 0.05 0.00 0.40

01/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.05 0.405134-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

5134-345001 --> Seguros 548,404.35 0.00 0.00 548,404.35

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

5135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA 2,452,258.65 506,149.06 0.00 2,958,407.71

5135-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in 1,591,007.92 202,714.40 0.00 1,793,722.32

20/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.00 1,642,047.9220/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.00 1,677,907.9220/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.40 1,793,722.325135-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 86,756.40 0.00 0.00 86,756.40

5135-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos 5,560.00 0.00 0.00 5,560.00

5135-355001 --> Mantenimiento de Vehículos 368,545.98 91,728.17 0.00 460,274.15

07/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.00 383,335.9813/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.00 384,945.9814/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.56 387,661.5414/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.00 389,198.5415/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.81 396,270.3518/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.00 397,430.3520/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.96 401,660.3120/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.40 402,866.7122/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.20 412,633.9122/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.72 417,032.6322/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.72 419,488.3522/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.00 420,801.3522/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.00 420,901.3522/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 428,101.3522/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.00 435,101.3522/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 442,301.3522/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.00 449,101.3522/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.80 456,618.1522/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.00 460,214.1522/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.00 460,274.155135-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos 11,875.74 30,000.00 0.00 41,875.74

13/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.00 41,875.745135-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 90,356.60 160,645.50 0.00 251,002.10

19/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.00 91,226.6019/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.00 136,814.6019/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.50 251,002.105135-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 53,722.03 0.00 0.00 53,722.03

5135-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 166,365.98 21,060.99 0.00 187,426.97

13/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.98 187,226.9615/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.01 187,426.975135-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación 78,068.00 0.00 0.00 78,068.00

5136 --> SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI 340,280.67 15,159.39 0.00 355,440.06

5136-361001 --> Difusión de programas y actividades gube 25.80 7,308.00 0.00 7,333.80

21/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.00 7,333.805136-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales 30,808.20 7,251.39 0.00 38,059.59

21/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.39 38,059.595136-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m 309,446.67 600.00 0.00 310,046.67

15/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.00 309,846.6722/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.00 310,046.675137 --> SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 277,308.85 51,344.42 0.00 328,653.27

5137-371001 --> Pasajes aéreos 0.00 0.00 0.00

5137-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

5137-372001 --> Pasajes terrestres 128,928.20 13,226.00 0.00 142,154.20

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.40 129,012.6005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.00 129,182.60

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL05/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.00 129,750.6005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.00 129,810.6005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.00 130,170.6005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.00 130,484.6005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.00 131,004.6006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.00 131,172.6006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.20 131,275.8008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.00 133,375.8013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.00 133,423.8013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.00 133,893.8013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.00 134,841.8014/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.00 135,089.8014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.00 135,159.8018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.00 135,663.8018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.00 135,783.8018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.00 136,287.8019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.00 136,341.8019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.00 136,365.8019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.00 136,429.8022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.00 136,859.8022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.00 137,369.8022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.00 138,145.8022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.00 140,355.8022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.00 140,807.8022/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.00 141,455.8022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.60 141,665.4023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.80 141,854.2028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.00 142,154.205137-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 73,344.29 11,731.50 0.00 85,075.79

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.60 73,470.8905/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.00 73,560.8905/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.00 74,340.8906/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.00 74,972.8906/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.00 75,644.8906/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.80 75,799.6908/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.00 76,199.6908/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.00 76,314.6913/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.00 76,386.6913/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.00 77,172.6913/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.00 77,624.6913/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.00 78,215.6914/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.00 78,551.6915/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.00 78,973.6915/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.00 79,478.6918/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.00 80,796.6918/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.00 80,934.6919/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.00 81,015.6919/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.00 81,051.6919/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.00 81,147.6922/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.00 81,407.6922/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.00 81,791.6922/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.50 82,088.1922/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.00 82,325.1922/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.00 83,083.1922/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.40 83,397.5923/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.00 83,719.5923/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.00 83,955.5923/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.20 84,238.7923/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.00 84,358.7923/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.00 84,570.7923/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.00 84,670.7923/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.00 84,685.7928/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 84,815.7928/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 84,945.7928/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 85,075.795137-375001 --> Viáticos en el país 55,068.65 1,693.00 0.00 56,761.65

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.00 55,102.6505/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.00 55,177.6521/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.00 55,907.65

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL21/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.00 55,975.6522/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.00 56,009.6522/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.00 56,117.6522/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.00 56,144.6522/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.00 56,340.6522/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 56,540.6522/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.00 56,635.6522/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.00 56,761.655137-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ 18,554.71 24,333.92 0.00 42,888.63

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.00 18,605.7113/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 18,690.7113/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.00 18,765.7113/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 18,850.7113/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.72 38,478.4314/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.00 38,563.4322/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.00 38,623.4322/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.00 38,698.4322/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 38,783.4322/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 38,868.4322/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 38,968.4322/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.00 39,019.4322/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 39,104.4322/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 39,204.4322/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.00 39,366.4322/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.00 39,466.4322/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.00 39,564.4323/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.00 39,854.4323/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 39,929.4323/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 40,004.4323/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.00 40,089.4327/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.00 41,271.4327/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.20 41,584.6327/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.00 41,946.6327/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.00 42,888.635137-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje 1,413.00 360.00 0.00 1,773.00

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 1,613.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.00 1,773.005138 --> SERVICIOS OFICIALES 9,090.00 16,307.73 0.00 25,397.73

5138-382001 --> Gastos de orden social 0.00 0.00 0.00

5138-383001 --> Congresos, Convenciones 16,048.73 0.00 16,048.73

05/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.59 5,149.5912/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.58 10,449.1720/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.82 12,688.9920/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.74 16,048.735138-384001 --> Exposiciones 0.00 0.00 0.00

5138-385001 --> Gastos de representación 9,090.00 259.00 0.00 9,349.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.60 9,193.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.40 9,349.005139 --> OTROS SERVICIOS GENERALES 1,382,912.03 202,877.40 0.00 1,585,789.43

5139-392002 --> PAGO DE DERECHOS 47,736.89 13,831.60 0.00 61,568.49

04/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.08 48,293.9704/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.32 51,729.2912/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.00 54,675.2919/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.00 58,875.2922/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 59,273.2922/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 59,671.2922/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 60,069.2922/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.60 60,546.8922/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 60,944.8922/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 61,342.8922/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.60 61,568.495139-392005 --> Pago de otros impuestos 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

5139-392006 --> Pago de derechos 55,011.14 3,268.80 0.00 58,279.94

19/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.00 57,811.1422/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.40 58,129.5422/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.40 58,279.945139-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 1,280,164.00 185,777.00 0.00 1,465,941.00

25/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.00 1,315,941.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.00 1,375,941.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.00 1,465,941.005200 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

5210 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A 0.00 0.00 0.00

5211 --> ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00

5212 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC 0.00 0.00 0.00

5220 --> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI 0.00 0.00 0.00

5221 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 0.00 0.00 0.00

5222 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y 0.00 0.00 0.00

5230 --> SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 0.00

5231 --> SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

5232 --> SUBVENCIONES 0.00 0.00 0.00

5240 --> AYUDAS SOCIALES 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

5241 --> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00

5242 --> BECAS 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

5242-442001 --> Becas 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

5243 --> AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00

5244 --> AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES 0.00 0.00 0.00

5250 --> PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00

5251 --> PENSIONES 0.00 0.00 0.00

5252 --> JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00

5259 --> OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00

5260 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 0.00 0.00 0.00

5261 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 0.00 0.00 0.00

5262 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 0.00 0.00 0.00

5270 --> TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00

5271 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY 0.00 0.00 0.00

5280 --> DONATIVOS 0.00 0.00 0.00

5281 --> DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L 0.00 0.00 0.00

5282 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI 0.00 0.00 0.00

5283 --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT 0.00 0.00 0.00

5284 --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

5285 --> DONATIVOS INTERNACIONALES 0.00 0.00 0.00

5290 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00

5291 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E 0.00 0.00 0.00

5292 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO 0.00 0.00 0.00

5300 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

5310 --> PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00

5311 --> PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID 0.00 0.00 0.00

5312 --> PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT 0.00 0.00 0.00

5320 --> APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

5321 --> APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE 0.00 0.00 0.00

5322 --> APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA 0.00 0.00 0.00

5330 --> CONVENIOS 0.00 0.00 0.00

5331 --> CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00

5332 --> CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 0.00 0.00 0.00

5400 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 0.00 0.00 0.00

5410 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00

5411 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00

5412 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00 0.00 0.00

5420 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00

5421 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00

5422 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00 0.00 0.00

5430 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00

5431 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00

5432 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00 0.00 0.00

5440 --> COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00 0.00

5441 --> COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00 0.00

5450 --> APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00

5451 --> APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS 0.00 0.00 0.00

5452 --> APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDOR 0.00 0.00 0.00

5500 --> OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 6,070,574.59 2,983,896.72 0.00 9,054,471.31

5510 --> ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS 6,070,574.59 2,983,896.72 0.00 9,054,471.31

5511 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE 0.00 0.00 0.00

5512 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE 0.00 0.00 0.00

5513 --> DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00

5514 --> DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00

5515 --> DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 5,817,666.75 2,857,442.80 0.00 8,675,109.55

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

5515-1 --> Depreciación de Mobiliario y Equipo de A 1,807,121.43 886,893.83 0.00 2,694,015.26

5515-1-001 --> Muebles de Oficina y Estantería 111,627.84 54,311.24 0.00 165,939.08

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 54,311.24 165,939.085515-1-002 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria 10,527.96 5,263.98 0.00 15,791.94

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 5,263.98 15,791.945515-1-003 --> Equipo de Computo y de Tecnologías de la 1,510,381.06 737,390.37 0.00 2,247,771.43

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 737,390.37 2,247,771.435515-1-004 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr 174,584.57 89,928.24 0.00 264,512.81

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 89,928.24 264,512.815515-2 --> Depreciación de Mobiliario y Equipo Educ 1,591,466.96 793,796.21 0.00 2,385,263.17

5515-2-001 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales 68,334.16 32,229.81 0.00 100,563.97

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 32,229.81 100,563.975515-2-002 --> Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y 1,519,884.80 759,942.40 0.00 2,279,827.20

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 759,942.40 2,279,827.205515-2-003 --> Camaras fotografícas y de Video 3,248.00 1,624.00 0.00 4,872.00

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 1,624.00 4,872.005515-3 --> Depreciación de Instrumentos Médicos y d 1,562.52 781.26 0.00 2,343.78

5515-3-001 --> Equipo Medico y de Laboratorio 1,562.52 781.26 0.00 2,343.78

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 781.26 2,343.785515-4 --> Depreciación de Equipo de Transporte 754,842.36 364,026.18 0.00 1,118,868.54

5515-4-001 --> Vehiculos y Equipo Terrestre 474,052.26 223,631.13 0.00 697,683.39

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 223,631.13 697,683.395515-4-002 --> Carroceria y Remolques 280,790.10 140,395.05 0.00 421,185.15

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 140,395.05 421,185.155515-6 --> Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y 1,662,673.48 811,945.32 0.00 2,474,618.80

5515-6-001 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario 81,625.42 40,812.71 0.00 122,438.13

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 40,812.71 122,438.135515-6-002 --> Equipo de Generación Electrica, Aparatos 137,734.36 68,867.18 0.00 206,601.54

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 68,867.18 206,601.545515-6-003 --> Herramienta y Maquinas-Herramienta 1,126,224.16 540,730.85 0.00 1,666,955.01

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 540,730.85 1,666,955.015515-6-004 --> Maquinaria y Equipo Industrial 177,013.51 92,607.60 0.00 269,621.11

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 92,607.60 269,621.115515-6-005 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc 4,349.59 2,513.76 0.00 6,863.35

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 2,513.76 6,863.355515-6-006 --> Equipo de Comunicaciones y Telecomunicac 13,677.34 6,838.67 0.00 20,516.01

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 6,838.67 20,516.015515-6-008 --> Otros Equipos 122,049.10 59,574.55 0.00 181,623.65

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 59,574.55 181,623.655516 --> DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00

5517 --> AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 252,907.84 126,453.92 0.00 379,361.76

5517-1 --> Software 252,907.84 126,453.92 0.00 379,361.76

30/09/2017 S/N D00483 / DEPRECIÓN 3ER TRIMESTRE 2017 126,453.92 379,361.765518 --> DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOL 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

5520 --> PROVISIONES 0.00 0.00 0.00

5521 --> PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

5522 --> PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

5530 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00

5531 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 0.00 0.00 0.00

5532 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 0.00 0.00 0.00

5533 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 0.00 0.00 0.00

5534 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS P 0.00 0.00 0.00

5535 --> DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y S 0.00 0.00 0.00

5540 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONE 0.00 0.00 0.00

5541 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONE 0.00 0.00 0.00

5550 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 0.00 0.00

5551 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 0.00 0.00

5590 --> OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00

5591 --> GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00

5592 --> PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES 0.00 0.00 0.00

5593 --> BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS 0.00 0.00 0.00

5594 --> DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS 0.00 0.00 0.00

5595 --> DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN 0.00 0.00 0.00

5596 --> RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00 0.00

5597 --> PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00

5599 --> OTROS GASTOS VARIOS 0.00 0.00 0.00

5600 --> INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 0.00

5610 --> INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 0.00 0.00 0.00

5611 --> CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZABLE 0.00 0.00 0.00

6000 --> CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 0.00 0.00 0.00

6100 --> RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 0.00 0.00 0.00

6100-99 --> Resumen de Ingresos y Gasto 0.00 0.00 0.00

6200 --> AHORRO DE LA GESTIÓN 0.00 0.00 0.00

6200-99 --> Ahorro de la Gestión 0.00 0.00 0.00

6300 --> DESAHORRO DE LA GESTIÓN 0.00 0.00 0.00

6300-99 --> Desahorro de la Gestión 0.00 0.00 0.00

7000 --> CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0.00 0.00 0.00

7100 --> VALORES 0.00 0.00 0.00

7110 --> VALORES EN CUSTODIA 0.00 0.00 0.00

7110-01 --> CIATIV 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

7110-01-0001 --> Const. por Definir Prop. (CIATIV) 0.00 0.00 0.00

7110-01-0002 --> Const. Prop. Definida (CIATIV) 0.00 0.00 0.00

7110-01-0003 --> Activo Fijo por Definir Propiedad -2,296,333.33 0.00 0.00 -2,296,333.33

7110-01-0004 --> Activo Fijo Propiedad Definida 2,296,333.33 0.00 0.00 2,296,333.33

7110-02 --> ACTIVOS 0.00 0.00 0.00

7110-02-0001 --> Terrenos regularizados -12,372,126.00 0.00 0.00 ###########

7110-02-0002 --> Terrenos legalizados 0.00 0.00 0.00

7110-02-0003 --> Terrenos pendientes por legalizar 12,372,126.00 0.00 0.00 ###########

7110-02-0004 --> B. Mueb. Donados INHIFE Regularizados -13,264,307.11 0.00 0.00 ###########

7110-02-0005 --> B. Mueb. Donados INHIFE Legalizados 0.00 0.00 0.00

7110-02-0006 --> B. Mueb. Donados INHIFE por Legalizar 13,264,307.11 0.00 0.00 ###########

7110-02-0007 --> B. Inmuebles por recibir Regularizados 0.00 0.00 0.00

7110-02-0008 --> B. Inmuebles por recibir Legalizados 0.00 0.00 0.00

7110-02-0009 --> B. Inmuebles por recibir por Legalizar 0.00 0.00 0.00

7110-03 --> ALMACEN 0.00 0.00 0.00

7110-03-0001 --> Almacen 0.00 0.00 0.00

7110-03-0002 --> Almacen de Material Consumible 0.00 0.00 0.00

7110-03-0003 --> Material Consumido del Almacen 0.00 0.00 0.00

7110-04 --> INVENTARIO DE BIENES 0.00 0.00 0.00

7110-04-0001 --> Bienes Inventariables 7,023.00 0.00 0.00 7,023.00

7110-04-0002 --> Inventario de Bienes -7,023.00 0.00 0.00 -7,023.00

7110-05 --> INGRESOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00

7110-05-0001 --> Ingresos por Cobrar 281,493.48 23,765.52 0.00 305,259.00

07/09/2017 S/N D00481 / METALICA Y TEC ESTRUCTURAL BIM FACT. 111 -18,000.00 263,493.4819/09/2017 S/N D00482 / ALEIDA GUADALUPE FACT. Z904 -3,000.00 260,493.4821/09/2017 S/N D00480 / LORENA LAMAS CORRO FACT. 1183 -3,918.48 256,575.0030/09/2017 S/N D00484 / CAP. HUMANO FACT. C305 300.00 256,875.0030/09/2017 S/N D00484 / ELSA MARTINEZ ALVARADO FACT. V150 6,000.00 262,875.0030/09/2017 S/N D00484 / PORCELANAS ANFORA FACT. I606 6,000.00 268,875.0030/09/2017 S/N D00484 / INSTITUTO HIDALGUENSE FACT. A583 36,384.00 305,259.007110-05-0002 --> Cobro de Ingresos -23,765.52 0.00 -23,765.52

07/09/2017 S/N D00481 / METALICA Y TEC ESTRUCTURAL BIM FACT. 111 18,000.00 18,000.0019/09/2017 S/N D00482 / ALEIDA GUADALUPE FACT. Z904 3,000.00 21,000.0021/09/2017 S/N D00480 / LORENA LAMAS CORRO FACT. 1183 3,918.48 24,918.4830/09/2017 S/N D00484 / PORCELANAS ANFORA FACT. I606 -6,000.00 18,918.4830/09/2017 S/N D00484 / INSTITUTO HIDALGUENSE FACT. A583 -36,384.00 -17,465.5230/09/2017 S/N D00484 / ELSA MARTINEZ ALVARADO FACT. V150 -6,000.00 -23,465.5230/09/2017 S/N D00484 / CAP. HUMANO FACT. C305 -300.00 -23,765.527110-06 --> DERECHOS A RECIBIR 0.00 0.00 0.00

7110-06-0001 --> Subsidio Estatal por Recibir 14,775,032.67 0.00 0.00 ###########

7110-06-0002 --> Derecho a Recibir Subsidio Estatal -14,775,032.67 0.00 0.00 ###########

7110-06-0003 --> Subsidio Federal por Recibir 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

7110-06-0004 --> Derecho a Recibir Subsidio Federal 0.00 0.00 0.00

7120 --> CUSTODIA DE VALORES 0.00 0.00 0.00

7130 --> INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORM 0.00 0.00 0.00

7140 --> PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FO 0.00 0.00 0.00

7150 --> INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GAR 0.00 0.00 0.00

7160 --> GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FO 0.00 0.00 0.00

7200 --> EMISIÓN DE OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00

7210 --> AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, T 0.00 0.00 0.00

7220 --> AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, T 0.00 0.00 0.00

7230 --> EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLIC 0.00 0.00 0.00

7240 --> SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y 0.00 0.00 0.00

7250 --> SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y 0.00 0.00 0.00

7260 --> CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIO 0.00 0.00 0.00

7300 --> AVALES Y GARANTÍAS 0.00 0.00 -0.00

7310 --> AVALES AUTORIZADOS 0.00 0.00 0.00

7320 --> AVALES FIRMADOS 0.00 0.00 0.00

7330 --> FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS 0.00 0.00 0.00

7340 --> FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS 0.00 0.00 0.00

7350 --> FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGAC 0.00 0.00 0.00

7360 --> FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESP 0.00 0.00 0.00

7400 --> JUICIOS 0.00 0.00 0.00

7410 --> DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI 0.00 0.00 0.00

7420 --> RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI 0.00 0.00 0.00

7500 --> INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA 0.00 0.00 0.00

7510 --> CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYEC 0.00 0.00 0.00

7520 --> INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PR 0.00 0.00 0.00

7600 --> BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO 0.00 0.00 0.00

7610 --> BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN 0.00 0.00 0.00

7620 --> CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES 0.00 0.00 0.00

7630 --> BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO 0.00 0.00 0.00

7640 --> CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 0.00 0.00 0.00

7700 --> BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓ 0.00 0.00 0.00

7710 --> BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA 0.00 0.00 0.00

7720 --> CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00

7730 --> BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA 0.00 0.00 0.00

7740 --> CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

7750 --> BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA 0.00 0.00 0.00

7760 --> CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS 0.00 0.00 0.00

8000 --> CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 0.00 0.00

8100 --> LEY DE INGRESOS ########### ########### 0.00

8110 --> LEY DE INGRESOS ESTIMADA 174,001,085.00 0.00 0.00 ###########

8110-10 --> IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00

8110-11 --> Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 0.00

8110-12 --> Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00

8110-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum 0.00 0.00 0.00

8110-14 --> Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00

8110-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00 0.00

8110-16 --> Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00

8110-17 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8110-18 --> Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00

8110-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio 0.00 0.00 0.00

8110-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 0.00 0.00 0.00

8110-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 0.00 0.00

8110-22 --> Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00

8110-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00

8110-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu 0.00 0.00 0.00

8110-25 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8110-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00

8110-31 --> Contribución de mejoras por obras públic 0.00 0.00 0.00

8110-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida 0.00 0.00 0.00

8110-40 --> DERECHOS 0.00 0.00 0.00

8110-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien 0.00 0.00 0.00

8110-42 --> Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00

8110-43 --> Derechos por prestación de servicios 10,321,000.00 0.00 0.00 ###########

8110-43-01 --> 01 Certificado por especialidad 27,500.00 0.00 0.00 27,500.00

8110-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial 15,960.00 0.00 0.00 15,960.00

8110-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit 1,375.00 0.00 0.00 1,375.00

8110-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

8110-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen 16,350.00 0.00 0.00 16,350.00

8110-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen 36,720.00 0.00 0.00 36,720.00

8110-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen 112,250.00 0.00 0.00 112,250.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8110-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen 31,836.00 0.00 0.00 31,836.00

8110-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen 76,525.00 0.00 0.00 76,525.00

8110-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

8110-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES 97,500.00 0.00 0.00 97,500.00

8110-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00

8110-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00

8110-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de 10,125.00 0.00 0.00 10,125.00

8110-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re 23,712.00 0.00 0.00 23,712.00

8110-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad 7,560.00 0.00 0.00 7,560.00

8110-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00

8110-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g 5,200.00 0.00 0.00 5,200.00

8110-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe 2,070,100.00 0.00 0.00 2,070,100.00

8110-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració 5,129,684.00 0.00 0.00 5,129,684.00

8110-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00

8110-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec 1,857,903.00 0.00 0.00 1,857,903.00

8110-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

8110-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a 33,750.00 0.00 0.00 33,750.00

8110-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8110-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8110-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

8110-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8110-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8110-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8110-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8110-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe 0.00 0.00 0.00

8110-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas 320,250.00 0.00 0.00 320,250.00

8110-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas 180,400.00 0.00 0.00 180,400.00

8110-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas 119,700.00 0.00 0.00 119,700.00

8110-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

8110-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

8110-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

8110-44 --> Otros Derechos 0.00 0.00 0.00

8110-45 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8110-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion 0.00 0.00 0.00

8110-50 --> PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00

8110-51 --> Productos de tipo corriente 679,000.00 0.00 0.00 679,000.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8110-51-9-02 --> Otros Productos 0.00 0.00 0.00

8110-51-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8110-51-9-04 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8110-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla 800.00 0.00 0.00 800.00

8110-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co 508,000.00 0.00 0.00 508,000.00

8110-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00

8110-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas 18,700.00 0.00 0.00 18,700.00

8110-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00 41,200.00 0.00 0.00 41,200.00

8110-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron 82,200.00 0.00 0.00 82,200.00

8110-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora 0.00 0.00 0.00

8110-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00

8110-60 --> APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8110-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 0.00

8110-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00

8110-61-9-02 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8110-61-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8110-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 0.00 0.00

8110-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8110-72 --> Ingresos de operación de entidades parae 0.00 0.00 0.00

8110-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8110-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

8110-81 --> Participaciones 0.00 0.00 0.00

8110-82 --> Aportaciones 0.00 0.00 0.00

8110-83 --> Convenios 163,001,085.00 0.00 0.00 ###########

8110-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal 97,800,651.00 0.00 0.00 ###########

8110-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016 0.00 0.00 0.00

8110-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017 97,800,651.00 0.00 0.00 ###########

8110-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal 65,200,434.00 0.00 0.00 ###########

8110-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016 0.00 0.00 0.00

8110-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017 65,200,434.00 0.00 0.00 ###########

8110-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8110-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a 0.00 0.00 0.00

8110-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00

8110-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006 0.00 0.00 0.00

8110-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8110-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012 0.00 0.00 0.00

8110-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013 0.00 0.00 0.00

8110-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014 0.00 0.00 0.00

8110-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015 0.00 0.00 0.00

8110-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008 0.00 0.00 0.00

8110-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi 0.00 0.00 0.00

8110-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal 0.00 0.00 0.00

8110-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal 0.00 0.00 0.00

8110-93 --> Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00

8110-94 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8110-95 --> Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00

8110-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos 0.00 0.00 0.00

8110-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8110-O1 --> Endeudamiento interno 0.00 0.00 0.00

8110-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00 0.00

8110-O2 --> Endeudamiento externo 0.00 0.00 0.00

8120 --> LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 55,398,534.14 ########### 948,703.51 ###########

8120-10 --> IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00

8120-11 --> Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 0.00

8120-12 --> Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00

8120-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum 0.00 0.00 0.00

8120-14 --> Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00

8120-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00 0.00

8120-16 --> Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00

8120-17 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8120-18 --> Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00

8120-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio 0.00 0.00 0.00

8120-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 0.00 0.00 0.00

8120-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 0.00 0.00

8120-22 --> Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00

8120-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00

8120-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu 0.00 0.00 0.00

8120-25 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8120-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00

8120-31 --> Contribución de mejoras por obras públic 0.00 0.00 0.00

8120-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida 0.00 0.00 0.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8120-40 --> DERECHOS 0.00 0.00 0.00

8120-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien 0.00 0.00 0.00

8120-42 --> Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00

8120-43 --> Derechos por prestación de servicios 2,784,701.04 1,984,237.51 914,950.51 1,715,414.04

8120-43-01 --> 01 Certificado por especialidad 16,000.00 5,750.00 1,750.00 12,000.00

11/09/2017 S/N P00603 / L.Ingresos por Ejecutar 125.00 15,875.0015/09/2017 S/N P00604 / L.Ingresos por Ejecutar 625.00 15,250.0015/09/2017 S/N P00605 / L.Ingresos por Ejecutar 125.00 15,125.0030/09/2017 S/N P00634 / L.Ingresos por Ejecutar 250.00 14,875.0030/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos por Ejecutar 125.00 14,750.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos por Ejecutar 250.00 14,500.0030/09/2017 S/N P00642 / L.Ingresos por Ejecutar 1,000.00 13,500.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos por Ejecutar 250.00 13,250.0030/09/2017 S/N P00647 / L.Ingresos por Ejecutar 125.00 13,125.0030/09/2017 S/N P00658 / L.Ingresos por Ejecutar 125.00 13,000.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 2,750.00 10,250.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 1,750.00 12,000.008120-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial 21,180.00 9,960.00 0.00 11,220.00

30/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos por Ejecutar 840.00 20,340.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos por Ejecutar 210.00 20,130.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos por Ejecutar 210.00 19,920.0030/09/2017 S/N P00650 / L.Ingresos por Ejecutar 210.00 19,710.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 8,490.00 11,220.008120-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit 3,875.00 1,625.00 0.00 2,250.00

30/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos por Ejecutar 125.00 3,750.0030/09/2017 S/N P00641 / L.Ingresos por Ejecutar 125.00 3,625.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos por Ejecutar 125.00 3,500.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 1,250.00 2,250.008120-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp 1,750.00 685.00 70.00 1,135.00

30/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos por Ejecutar 250.00 1,500.0030/09/2017 S/N P00642 / L.Ingresos por Ejecutar 125.00 1,375.0030/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos por Ejecutar 250.00 1,125.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 60.00 1,065.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 70.00 1,135.008120-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen 16,350.00 16,350.00 0.00 0.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 16,350.008120-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen -204,960.00 92,268.00 297,228.00 0.00

18/09/2017 S/N P00606 / L.Ingresos por Ejecutar 47,736.00 -252,696.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos por Ejecutar 22,500.00 -275,196.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 22,032.00 -297,228.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 297,228.008120-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen 77,629.00 55,179.00 0.00 22,450.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 55,179.00 22,450.008120-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen 31,836.00 31,836.00 0.00 0.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 31,836.008120-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen 76,525.00 36,732.00 0.00 39,793.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 36,732.00 39,793.008120-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a 18,525.00 6,650.00 75.00 11,950.00

11/09/2017 S/N P00602 / L.Ingresos por Ejecutar 700.00 17,825.0015/09/2017 S/N P00604 / L.Ingresos por Ejecutar 325.00 17,500.0015/09/2017 S/N P00605 / L.Ingresos por Ejecutar 400.00 17,100.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 5,225.00 11,875.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 75.00 11,950.008120-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES 49,500.00 24,000.00 1,500.00 27,000.00

30/09/2017 S/N P00648 / L.Ingresos por Ejecutar 1,500.00 48,000.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos por Ejecutar 1,500.00 46,500.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 21,000.00 25,500.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 1,500.00 27,000.008120-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e -3,000.00 4,500.00 13,500.00 6,000.00

30/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos por Ejecutar 1,500.00 -4,500.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos por Ejecutar 750.00 -5,250.0030/09/2017 S/N P00644 / L.Ingresos por Ejecutar 750.00 -6,000.0030/09/2017 S/N P00649 / L.Ingresos por Ejecutar 750.00 -6,750.0030/09/2017 S/N P00651 / L.Ingresos por Ejecutar 750.00 -7,500.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 13,500.00 6,000.008120-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació 2,200.00 1,200.00 0.00 1,000.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 1,200.00 1,000.008120-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de 6,750.00 3,870.00 0.00 2,880.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 3,870.00 2,880.008120-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re -1,840.82 1,716.00 5,208.00 1,651.18

30/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos por Ejecutar 468.00 -2,308.8230/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos por Ejecutar 312.00 -2,620.8230/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos por Ejecutar 390.00 -3,010.8230/09/2017 S/N P00649 / L.Ingresos por Ejecutar 312.00 -3,322.8230/09/2017 S/N P00650 / L.Ingresos por Ejecutar 234.00 -3,556.8230/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 5,208.00 1,651.188120-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad 4,960.00 5,040.00 80.00 0.00

06/09/2017 S/N P00601 / L.Ingresos por Ejecutar 2,520.00 2,440.0027/09/2017 S/N P00607 / L.Ingresos por Ejecutar 2,520.00 -80.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 10,080.00 10,000.0030/09/2017 S/N P00668 / Ampliacion Ley Ingresos -10,000.008120-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 6,500.008120-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 5,200.008120-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe 426,042.00 315,958.00 186,834.00 296,918.00

30/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos por Ejecutar 42,300.00 383,742.0030/09/2017 S/N P00634 / L.Ingresos por Ejecutar 2,900.00 380,842.0030/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos por Ejecutar 26,900.00 353,942.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos por Ejecutar 3,300.00 350,642.0030/09/2017 S/N P00640 / L.Ingresos por Ejecutar 5,800.00 344,842.0030/09/2017 S/N P00641 / L.Ingresos por Ejecutar 6,200.00 338,642.0030/09/2017 S/N P00643 / L.Ingresos por Ejecutar 21,600.00 317,042.0030/09/2017 S/N P00644 / L.Ingresos por Ejecutar 11,800.00 305,242.0030/09/2017 S/N P00645 / L.Ingresos por Ejecutar 1,850.00 303,392.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos por Ejecutar 15,400.00 287,992.0030/09/2017 S/N P00648 / L.Ingresos por Ejecutar 22,500.00 265,492.0030/09/2017 S/N P00649 / L.Ingresos por Ejecutar 20,300.00 245,192.0030/09/2017 S/N P00650 / L.Ingresos por Ejecutar 18,500.00 226,692.0030/09/2017 S/N P00651 / L.Ingresos por Ejecutar 5,100.00 221,592.0030/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos por Ejecutar 46,200.00 175,392.0030/09/2017 S/N P00653 / L.Ingresos por Ejecutar 9,200.00 166,192.0030/09/2017 S/N P00654 / L.Ingresos por Ejecutar 6,800.00 159,392.0030/09/2017 S/N P00656 / L.Ingresos por Ejecutar 7,300.00 152,092.0030/09/2017 S/N P00658 / L.Ingresos por Ejecutar 3,500.00 148,592.0030/09/2017 S/N P00659 / L.Ingresos por Ejecutar 7,200.00 141,392.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 31,308.00 110,084.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 186,834.00 296,918.008120-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració 1,013,113.00 644,287.86 345,455.51 714,280.65

30/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos por Ejecutar 27,600.00 985,513.0030/09/2017 S/N P00634 / L.Ingresos por Ejecutar 13,200.00 972,313.0030/09/2017 S/N P00635 / L.Ingresos por Ejecutar 3,400.00 968,913.0030/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos por Ejecutar 2,400.00 966,513.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos por Ejecutar 41,400.00 925,113.0030/09/2017 S/N P00639 / L.Ingresos por Ejecutar 17,800.00 907,313.0030/09/2017 S/N P00640 / L.Ingresos por Ejecutar 21,400.00 885,913.0030/09/2017 S/N P00641 / L.Ingresos por Ejecutar 25,400.00 860,513.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00642 / L.Ingresos por Ejecutar 58,400.00 802,113.0030/09/2017 S/N P00643 / L.Ingresos por Ejecutar 11,800.00 790,313.0030/09/2017 S/N P00644 / L.Ingresos por Ejecutar 34,000.00 756,313.0030/09/2017 S/N P00645 / L.Ingresos por Ejecutar 8,800.00 747,513.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos por Ejecutar 88,900.00 658,613.0030/09/2017 S/N P00647 / L.Ingresos por Ejecutar 33,200.00 625,413.0030/09/2017 S/N P00648 / L.Ingresos por Ejecutar 27,800.00 597,613.0030/09/2017 S/N P00649 / L.Ingresos por Ejecutar 5,800.00 591,813.0030/09/2017 S/N P00651 / L.Ingresos por Ejecutar 4,400.00 587,413.0030/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos por Ejecutar 32,800.00 554,613.0030/09/2017 S/N P00653 / L.Ingresos por Ejecutar 17,000.00 537,613.0030/09/2017 S/N P00654 / L.Ingresos por Ejecutar 28,000.00 509,613.0030/09/2017 S/N P00656 / L.Ingresos por Ejecutar 58,600.00 451,013.0030/09/2017 S/N P00658 / L.Ingresos por Ejecutar 15,200.00 435,813.0030/09/2017 S/N P00659 / L.Ingresos por Ejecutar 8,200.00 427,613.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 118,787.86 308,825.1430/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 345,455.51 654,280.6530/09/2017 S/N P00667 / REDUCCIÓN Ley Ingresos -60,000.00 714,280.658120-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu 9,000.00 13,500.00 8,000.00 3,500.00

30/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos por Ejecutar 10,000.00 -1,000.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 3,500.00 -4,500.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 8,000.00 3,500.008120-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec 834,491.86 445,655.65 0.00 388,836.21

18/09/2017 S/N P00606 / L.Ingresos por Ejecutar 1,500.00 832,991.8630/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos por Ejecutar 15,000.00 817,991.8630/09/2017 S/N P00642 / L.Ingresos por Ejecutar 3,000.00 814,991.8630/09/2017 S/N P00651 / L.Ingresos por Ejecutar 6,000.00 808,991.8630/09/2017 S/N P00655 / L.Ingresos por Ejecutar 18,000.00 790,991.8630/09/2017 S/N P00657 / L.Ingresos por Ejecutar 3,000.00 787,991.8630/09/2017 S/N P00660 / L.Ingresos por Ejecutar 9,000.00 778,991.8630/09/2017 S/N P00661 / L.Ingresos por Ejecutar 3,000.00 775,991.8630/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 387,155.65 388,836.218120-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a 28,000.00 20,000.00 0.00 8,000.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 20,000.00 8,000.008120-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a 19,750.00 11,900.00 0.00 7,850.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 11,900.00 7,850.008120-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8120-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8120-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 4,500.008120-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8120-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8120-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8120-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8120-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe 0.00 0.00 0.00

8120-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas 3,250.00 39,250.00 55,250.00 19,250.00

30/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos por Ejecutar 4,000.00 -750.0030/09/2017 S/N P00639 / L.Ingresos por Ejecutar 2,500.00 -3,250.0030/09/2017 S/N P00640 / L.Ingresos por Ejecutar 3,000.00 -6,250.0030/09/2017 S/N P00644 / L.Ingresos por Ejecutar 4,500.00 -10,750.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos por Ejecutar 2,500.00 -13,250.0030/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos por Ejecutar 2,250.00 -15,500.0030/09/2017 S/N P00653 / L.Ingresos por Ejecutar 4,250.00 -19,750.0030/09/2017 S/N P00654 / L.Ingresos por Ejecutar 10,500.00 -30,250.0030/09/2017 S/N P00658 / L.Ingresos por Ejecutar 5,750.00 -36,000.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 105,250.00 69,250.0030/09/2017 S/N P00668 / Ampliacion Ley Ingresos -50,000.00 19,250.008120-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas 156,875.00 95,125.00 0.00 61,750.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 95,125.00 61,750.008120-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas 119,700.00 71,400.00 0.00 48,300.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 71,400.00 48,300.008120-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES 15,000.00 13,000.00 0.00 2,000.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 13,000.00 2,000.008120-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

8120-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil 1,000.00 600.00 0.00 400.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 600.00 400.008120-44 --> Otros Derechos 0.00 0.00 0.00

8120-45 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8120-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion 0.00 0.00 0.00

8120-50 --> PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00

8120-51 --> Productos de tipo corriente 287,858.61 106,292.99 33,753.00 215,318.62

8120-51-9-02 --> Otros Productos 0.00 0.00 0.00

8120-51-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8120-51-9-04 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8120-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla 800.00 800.00 0.00 0.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 800.008120-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co 214,840.61 64,056.99 14,446.39 165,230.01

01/09/2017 S/N P00610 / L.Ingresos por Ejecutar 3,270.00 211,570.6125/09/2017 S/N P00611 / L.Ingresos por Ejecutar 33,243.99 178,326.6225/09/2017 S/N P00612 / L.Ingresos por Ejecutar 5,020.00 173,306.6225/09/2017 S/N P00613 / L.Ingresos por Ejecutar 945.00 172,361.6225/09/2017 S/N P00614 / L.Ingresos por Ejecutar 42.00 172,319.6225/09/2017 S/N P00620 / L.Ingresos por Ejecutar 396.00 171,923.6225/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos por Ejecutar 54.00 171,869.6225/09/2017 S/N P00624 / L.Ingresos por Ejecutar 324.00 171,545.6225/09/2017 S/N P00628 / L.Ingresos por Ejecutar 2,280.00 169,265.6225/09/2017 S/N P00629 / L.Ingresos por Ejecutar 1,155.00 168,110.6225/09/2017 S/N P00630 / L.Ingresos por Ejecutar 2,160.00 165,950.6225/09/2017 S/N P00631 / L.Ingresos por Ejecutar 820.00 165,130.6226/09/2017 S/N P00632 / L.Ingresos por Ejecutar 1,155.00 163,975.6230/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 13,192.00 150,783.6230/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 14,446.39 165,230.018120-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas 6,585.00 4,303.00 227.00 2,509.00

25/09/2017 S/N P00612 / L.Ingresos por Ejecutar 90.00 6,495.0025/09/2017 S/N P00613 / L.Ingresos por Ejecutar 495.00 6,000.0025/09/2017 S/N P00614 / L.Ingresos por Ejecutar 720.00 5,280.0025/09/2017 S/N P00618 / L.Ingresos por Ejecutar 300.00 4,980.0025/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos por Ejecutar 75.00 4,905.0025/09/2017 S/N P00624 / L.Ingresos por Ejecutar 15.00 4,890.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 2,608.00 2,282.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 227.00 2,509.008120-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas 16,450.00 5,464.00 0.00 10,986.00

25/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos por Ejecutar 150.00 16,300.0025/09/2017 S/N P00624 / L.Ingresos por Ejecutar 30.00 16,270.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 5,284.00 10,986.008120-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00 31,541.00 12,155.00 0.00 19,386.00

25/09/2017 S/N P00612 / L.Ingresos por Ejecutar 170.00 31,371.0025/09/2017 S/N P00613 / L.Ingresos por Ejecutar 237.00 31,134.0025/09/2017 S/N P00614 / L.Ingresos por Ejecutar 325.00 30,809.0025/09/2017 S/N P00618 / L.Ingresos por Ejecutar 993.00 29,816.0025/09/2017 S/N P00620 / L.Ingresos por Ejecutar 2,102.00 27,714.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL25/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos por Ejecutar 126.00 27,588.0025/09/2017 S/N P00628 / L.Ingresos por Ejecutar 493.00 27,095.0030/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 7,709.00 19,386.008120-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron 8,923.00 15,354.00 17,378.61 10,947.61

01/09/2017 S/N P00610 / L.Ingresos por Ejecutar 108.00 8,815.0025/09/2017 S/N P00611 / L.Ingresos por Ejecutar 9,432.00 -617.0025/09/2017 S/N P00612 / L.Ingresos por Ejecutar 324.00 -941.0025/09/2017 S/N P00613 / L.Ingresos por Ejecutar 270.00 -1,211.0025/09/2017 S/N P00616 / L.Ingresos por Ejecutar 270.00 -1,481.0025/09/2017 S/N P00617 / L.Ingresos por Ejecutar 630.00 -2,111.0025/09/2017 S/N P00618 / L.Ingresos por Ejecutar 522.00 -2,633.0025/09/2017 S/N P00619 / L.Ingresos por Ejecutar 126.00 -2,759.0025/09/2017 S/N P00620 / L.Ingresos por Ejecutar 1,170.00 -3,929.0025/09/2017 S/N P00621 / L.Ingresos por Ejecutar 36.00 -3,965.0025/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos por Ejecutar 90.00 -4,055.0025/09/2017 S/N P00624 / L.Ingresos por Ejecutar 162.00 -4,217.0025/09/2017 S/N P00625 / L.Ingresos por Ejecutar 1,008.00 -5,225.0025/09/2017 S/N P00626 / L.Ingresos por Ejecutar 162.00 -5,387.0025/09/2017 S/N P00627 / L.Ingresos por Ejecutar 198.00 -5,585.0025/09/2017 S/N P00628 / L.Ingresos por Ejecutar 396.00 -5,981.0025/09/2017 S/N P00629 / L.Ingresos por Ejecutar 144.00 -6,125.0025/09/2017 S/N P00630 / L.Ingresos por Ejecutar 72.00 -6,197.0025/09/2017 S/N P00631 / L.Ingresos por Ejecutar 144.00 -6,341.0026/09/2017 S/N P00632 / L.Ingresos por Ejecutar 90.00 -6,431.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 17,378.61 10,947.618120-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora 0.00 0.00 0.00

8120-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela 8,719.00 4,160.00 1,701.00 6,260.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 4,160.00 4,559.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 1,701.00 6,260.008120-60 --> APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8120-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 -0.00

8120-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00

8120-61-9-02 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8120-61-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8120-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 0.00 0.00

8120-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8120-72 --> Ingresos de operación de entidades parae 0.00 0.00 0.00

8120-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8120-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

8120-81 --> Participaciones 0.00 0.00 0.00

8120-82 --> Aportaciones 0.00 0.00 0.00

8120-83 --> Convenios 47,672,196.00 9,368,051.00 0.00 ###########

8120-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal 26,178,392.00 5,886,460.00 0.00 ###########

8120-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016 0.00 0.00 0.00

8120-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017 26,178,392.00 5,886,460.00 0.00 ###########

30/09/2017 S/N P00664 / L.Ingresos por Ejecutar 5,886,460.00 ###########8120-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal 21,493,804.00 3,481,591.00 0.00 ###########

8120-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016 0.00 0.00 0.00

8120-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017 21,493,804.00 3,481,591.00 0.00 ###########

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00662 / L.Ingresos por Ejecutar 31,019.00 ###########30/09/2017 S/N P00663 / L.Ingresos por Ejecutar 3,450,572.00 ###########8120-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8120-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00 0.00

8120-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00 0.00

8120-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006 0.00 0.00 0.00

8120-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010 0.00 0.00 0.00

8120-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012 0.00 0.00 0.00

8120-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013 0.00 0.00 0.00

8120-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00 0.00

04/09/2017 S/N D00485 / Ingreso Directo 4,653,778.498120-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015 0.00 0.00 0.00

8120-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008 0.00 0.00 0.00

8120-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi 0.00 0.00 -0.00

8120-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal 0.00 0.00 0.00

8120-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal 0.00 0.00 0.00

8120-93 --> Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00

8120-94 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8120-95 --> Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00

8120-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos 0.00 0.00 0.00

8120-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8120-O1 --> Endeudamiento interno 0.00 0.00 -0.00

8120-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00 0.00

8120-O2 --> Endeudamiento externo 0.00 0.00 0.00

8130 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI 3,721,578.38 948,703.51 948,703.51 3,721,578.38

8130-10 --> IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00

8130-11 --> Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 0.00

8130-12 --> Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00

8130-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum 0.00 0.00 0.00

8130-14 --> Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00

8130-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00 0.00

8130-16 --> Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00

8130-17 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8130-18 --> Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00

8130-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio 0.00 0.00 0.00

8130-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 0.00 0.00 0.00

8130-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8130-22 --> Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00

8130-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00

8130-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu 0.00 0.00 0.00

8130-25 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8130-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00

8130-31 --> Contribución de mejoras por obras públic 0.00 0.00 0.00

8130-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida 0.00 0.00 0.00

8130-40 --> DERECHOS 0.00 0.00 0.00

8130-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien 0.00 0.00 0.00

8130-42 --> Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00

8130-43 --> Derechos por prestación de servicios 12,775,690.85 914,950.51 914,950.51 ###########

8130-43-01 --> 01 Certificado por especialidad 30,000.00 1,750.00 2,750.00 29,000.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 2,750.00 27,250.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 1,750.00 29,000.008130-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial 30,000.00 0.00 8,490.00 21,510.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 8,490.00 21,510.008130-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit 5,000.00 0.00 1,250.00 3,750.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 1,250.00 3,750.008130-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp 5,000.00 70.00 60.00 5,010.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 60.00 4,940.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 70.00 5,010.008130-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen 0.00 16,350.00 -16,350.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 16,350.00 -16,350.008130-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen 297,228.00 22,032.00 275,196.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 22,032.00 -22,032.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 297,228.00 275,196.008130-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen 0.00 55,179.00 -55,179.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 55,179.00 -55,179.008130-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen 0.00 31,836.00 -31,836.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 31,836.00 -31,836.008130-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen 12,775,690.85 0.00 36,732.00 ###########

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 36,732.00 ###########8130-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a 34,775.00 75.00 5,225.00 29,625.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 5,225.00 29,550.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 75.00 29,625.008130-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES 1,500.00 21,000.00 -19,500.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 21,000.00 -21,000.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 1,500.00 -19,500.008130-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e 3,750.00 13,500.00 0.00 17,250.00

30/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 13,500.00 17,250.008130-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació 0.00 1,200.00 -1,200.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 1,200.00 -1,200.008130-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de 0.00 3,870.00 -3,870.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 3,870.00 -3,870.008130-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re 5,428.00 5,208.00 0.00 10,636.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 5,208.00 10,636.008130-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad 13,780.00 80.00 0.00 13,860.00

30/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 10,080.00 23,860.0030/09/2017 S/N P00668 / Ampliacion Ley Ingresos -10,000.00 13,860.008130-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de 0.00 6,500.00 -6,500.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 6,500.00 -6,500.008130-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g 0.00 5,200.00 -5,200.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 5,200.00 -5,200.008130-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe 26,892.00 186,834.00 31,308.00 182,418.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 31,308.00 -4,416.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 186,834.00 182,418.008130-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració -79,571.00 345,455.51 58,787.86 207,096.65

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 118,787.86 -198,358.8630/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 345,455.51 147,096.6530/09/2017 S/N P00667 / REDUCCIÓN Ley Ingresos -60,000.00 207,096.658130-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu 8,000.00 8,000.00 3,500.00 12,500.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 3,500.00 4,500.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 8,000.00 12,500.008130-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec -156,779.00 0.00 387,155.65 -543,934.65

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 387,155.65 -543,934.658130-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 20,000.00 -20,000.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 20,000.00 -20,000.008130-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 11,900.00 -11,900.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 11,900.00 -11,900.008130-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8130-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8130-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 4,500.00 -4,500.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 4,500.00 -4,500.008130-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8130-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8130-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8130-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8130-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe 0.00 0.00 0.00

8130-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas 97,250.00 55,250.00 0.00 152,500.00

30/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 105,250.00 202,500.0030/09/2017 S/N P00668 / Ampliacion Ley Ingresos -50,000.00 152,500.008130-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas -23,525.00 0.00 95,125.00 -118,650.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 95,125.00 -118,650.008130-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas 0.00 71,400.00 -71,400.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 71,400.00 -71,400.008130-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES 0.00 13,000.00 -13,000.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 13,000.00 -13,000.008130-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de 0.00 0.00 0.00

8130-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil 0.00 600.00 -600.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 600.00 -600.008130-44 --> Otros Derechos 0.00 0.00 0.00

8130-45 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8130-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion 0.00 0.00 0.00

8130-50 --> PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00

8130-51 --> Productos de tipo corriente 33,753.00 33,753.00 0.00

8130-51-9-02 --> Otros Productos 0.00 0.00 0.00

8130-51-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8130-51-9-04 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8130-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla 134.40 0.00 800.00 -665.60

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 800.00 -665.608130-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co -3,699.40 14,446.39 13,192.00 -2,445.01

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 13,192.00 -16,891.4030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 14,446.39 -2,445.018130-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas 227.00 2,608.00 -2,381.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 2,608.00 -2,608.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 227.00 -2,381.008130-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas 0.00 5,284.00 -5,284.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 5,284.00 -5,284.008130-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00 0.00 7,709.00 -7,709.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 7,709.00 -7,709.008130-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron 3,565.00 17,378.61 0.00 20,943.61

30/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 17,378.61 20,943.618130-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora 0.00 0.00 0.00

8130-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela 1,701.00 4,160.00 -2,459.00

30/09/2017 S/N P00665 / REDUCCIÓN Ley Ingresos 4,160.00 -4,160.0030/09/2017 S/N P00666 / Ampliacion Ley Ingresos 1,701.00 -2,459.008130-60 --> APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8130-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 0.00

8130-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00

8130-61-9-02 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8130-61-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8130-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 0.00 0.00

8130-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8130-72 --> Ingresos de operación de entidades parae 0.00 0.00 0.00

8130-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8130-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

8130-81 --> Participaciones 0.00 0.00 0.00

8130-82 --> Aportaciones 0.00 0.00 0.00

8130-83 --> Convenios -24,382,167.28 0.00 0.00 ###########

8130-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal -11,405,420.28 0.00 0.00 ###########

8130-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016 8,059,697.72 0.00 0.00 8,059,697.72

8130-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017 -19,465,118.00 0.00 0.00 ###########

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8130-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal -12,976,747.00 0.00 0.00 ###########

8130-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016 0.00 0.00 0.00

8130-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017 -12,976,747.00 0.00 0.00 ###########

8130-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8130-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a 15,328,054.81 0.00 0.00 ###########

8130-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores 15,328,054.81 0.00 0.00 ###########

8130-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006 0.00 0.00 0.00

8130-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010 634,790.11 0.00 0.00 634,790.11

8130-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012 9,149,355.59 0.00 0.00 9,149,355.59

8130-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013 0.00 0.00 0.00

8130-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014 5,543,909.11 0.00 0.00 5,543,909.11

8130-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015 0.00 0.00 0.00

8130-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008 0.00 0.00 0.00

8130-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi 0.00 0.00 0.00

8130-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal 0.00 0.00 0.00

8130-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal 0.00 0.00 0.00

8130-93 --> Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00

8130-94 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8130-95 --> Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00

8130-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos 0.00 0.00 0.00

8130-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8130-O1 --> Endeudamiento interno 0.00 0.00 0.00

8130-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00 0.00

8130-O2 --> Endeudamiento externo 0.00 0.00 0.00

8140 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA ########### ########### 0.00

8140-10 --> IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00

8140-11 --> Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 0.00

8140-12 --> Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00

8140-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum 0.00 0.00 0.00

8140-14 --> Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00

8140-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00 0.00

8140-16 --> Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00

8140-17 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8140-18 --> Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00

8140-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio 0.00 0.00 0.00

8140-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 0.00 0.00 0.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8140-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 0.00 0.00

8140-22 --> Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00

8140-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00

8140-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu 0.00 0.00 0.00

8140-25 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8140-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00

8140-31 --> Contribución de mejoras por obras públic 0.00 0.00 0.00

8140-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida 0.00 0.00 0.00

8140-40 --> DERECHOS 0.00 0.00 0.00

8140-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien 0.00 0.00 0.00

8140-42 --> Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00

8140-43 --> Derechos por prestación de servicios 1,069,287.00 1,069,287.00 0.00

8140-43-01 --> 01 Certificado por especialidad 3,000.00 3,000.00 0.00

01/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 1,000.00 -1,000.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 250.00 -1,250.0006/09/2017 S/N I00500 / RID-ING. MIXQUIAHUALA 125.00 -1,375.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 125.00 -1,500.0011/09/2017 S/N I00461 / RID-DIR GRAL 125.00 -1,625.0011/09/2017 S/N P00603 / L.Ingresos Devengada 125.00 -1,500.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 250.00 -1,750.0015/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 250.00 -2,000.0015/09/2017 S/N P00604 / L.Ingresos Devengada 625.00 -1,375.0015/09/2017 S/N P00605 / L.Ingresos Devengada 125.00 -1,250.0019/09/2017 S/N I00462 / RID-DIR GRAL 625.00 -1,875.0019/09/2017 S/N I00463 / RID-DIR GRAL 125.00 -2,000.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 125.00 -2,125.0030/09/2017 S/N P00634 / L.Ingresos Devengada 250.00 -1,875.0030/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos Devengada 125.00 -1,750.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos Devengada 250.00 -1,500.0030/09/2017 S/N P00642 / L.Ingresos Devengada 1,000.00 -500.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos Devengada 250.00 -250.0030/09/2017 S/N P00647 / L.Ingresos Devengada 125.00 -125.0030/09/2017 S/N P00658 / L.Ingresos Devengada 125.008140-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial 1,470.00 1,470.00 0.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 840.00 -840.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 210.00 -1,050.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 210.00 -1,260.0012/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 210.00 -1,470.0030/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos Devengada 840.00 -630.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos Devengada 210.00 -420.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos Devengada 210.00 -210.0030/09/2017 S/N P00650 / L.Ingresos Devengada 210.008140-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit 375.00 375.00 0.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 125.00 -125.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 125.00 -250.0018/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 125.00 -375.0030/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos Devengada 125.00 -250.0030/09/2017 S/N P00641 / L.Ingresos Devengada 125.00 -125.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos Devengada 125.008140-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp 625.00 625.00 0.00

01/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 125.00 -125.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 250.00 -375.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 250.00 -625.0030/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos Devengada 250.00 -375.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00642 / L.Ingresos Devengada 125.00 -250.0030/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos Devengada 250.008140-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen 0.00 0.00 0.00

8140-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen 70,236.00 70,236.00 0.00

01/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 22,500.00 -22,500.0018/09/2017 S/N P00606 / L.Ingresos Devengada 47,736.00 25,236.0019/09/2017 S/N I00464 / RID-DIR GRAL 47,736.00 -22,500.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos Devengada 22,500.008140-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen 0.00 0.00 0.00

8140-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen 0.00 0.00 0.00

8140-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen 0.00 0.00 0.00

8140-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a 1,425.00 1,425.00 0.00

11/09/2017 S/N I00460 / RID-DIR GRAL 700.00 -700.0011/09/2017 S/N P00602 / L.Ingresos Devengada 700.0015/09/2017 S/N P00604 / L.Ingresos Devengada 325.00 325.0015/09/2017 S/N P00605 / L.Ingresos Devengada 400.00 725.0019/09/2017 S/N I00462 / RID-DIR GRAL 325.00 400.0019/09/2017 S/N I00463 / RID-DIR GRAL 400.008140-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES 3,000.00 3,000.00 0.00

05/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 1,500.00 -1,500.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 1,500.00 -3,000.0030/09/2017 S/N P00648 / L.Ingresos Devengada 1,500.00 -1,500.0030/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos Devengada 1,500.008140-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e 4,500.00 4,500.00 0.00

12/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 750.00 -750.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 750.00 -1,500.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 750.00 -2,250.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 1,500.00 -3,750.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 750.00 -4,500.0030/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos Devengada 1,500.00 -3,000.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos Devengada 750.00 -2,250.0030/09/2017 S/N P00644 / L.Ingresos Devengada 750.00 -1,500.0030/09/2017 S/N P00649 / L.Ingresos Devengada 750.00 -750.0030/09/2017 S/N P00651 / L.Ingresos Devengada 750.008140-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació 0.00 0.00 0.00

8140-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de 0.00 0.00 0.00

8140-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re 1,716.00 1,716.00 0.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 468.00 -468.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 390.00 -858.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 312.00 -1,170.0012/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 234.00 -1,404.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 312.00 -1,716.0030/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos Devengada 468.00 -1,248.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos Devengada 312.00 -936.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos Devengada 390.00 -546.0030/09/2017 S/N P00649 / L.Ingresos Devengada 312.00 -234.0030/09/2017 S/N P00650 / L.Ingresos Devengada 234.008140-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad 5,040.00 5,040.00 0.00

01/09/2017 S/N I00459 / RID-DEP. DIR GRAL POR CONCEPTO CUOTA DE RECUPERACIÓN DE 2,520.00 -2,520.0001/09/2017 S/N I00465 / RID-DIR GRAL 2,520.00 -5,040.0006/09/2017 S/N P00601 / L.Ingresos Devengada 2,520.00 -2,520.0027/09/2017 S/N P00607 / L.Ingresos Devengada 2,520.008140-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de 0.00 0.00 0.00

8140-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g 0.00 0.00 0.00

8140-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe 284,650.00 284,650.00 0.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 42,300.00 -42,300.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL01/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 15,400.00 -57,700.0005/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 22,500.00 -80,200.0006/09/2017 S/N I00512 / RID-ING. ZIMAPAN 7,200.00 -87,400.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 3,500.00 -90,900.0008/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 6,800.00 -97,700.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 3,300.00 -101,000.0012/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 18,500.00 -119,500.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 11,800.00 -131,300.0015/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 2,900.00 -134,200.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 5,100.00 -139,300.0018/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 6,200.00 -145,500.0019/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 21,600.00 -167,100.0019/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 1,850.00 -168,950.0019/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 9,200.00 -178,150.0019/09/2017 S/N I00509 / RID-ING. TULA 7,300.00 -185,450.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 26,900.00 -212,350.0021/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 5,800.00 -218,150.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 20,300.00 -238,450.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 46,200.00 -284,650.0030/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos Devengada 42,300.00 -242,350.0030/09/2017 S/N P00634 / L.Ingresos Devengada 2,900.00 -239,450.0030/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos Devengada 26,900.00 -212,550.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos Devengada 3,300.00 -209,250.0030/09/2017 S/N P00640 / L.Ingresos Devengada 5,800.00 -203,450.0030/09/2017 S/N P00641 / L.Ingresos Devengada 6,200.00 -197,250.0030/09/2017 S/N P00643 / L.Ingresos Devengada 21,600.00 -175,650.0030/09/2017 S/N P00644 / L.Ingresos Devengada 11,800.00 -163,850.0030/09/2017 S/N P00645 / L.Ingresos Devengada 1,850.00 -162,000.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos Devengada 15,400.00 -146,600.0030/09/2017 S/N P00648 / L.Ingresos Devengada 22,500.00 -124,100.0030/09/2017 S/N P00649 / L.Ingresos Devengada 20,300.00 -103,800.0030/09/2017 S/N P00650 / L.Ingresos Devengada 18,500.00 -85,300.0030/09/2017 S/N P00651 / L.Ingresos Devengada 5,100.00 -80,200.0030/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos Devengada 46,200.00 -34,000.0030/09/2017 S/N P00653 / L.Ingresos Devengada 9,200.00 -24,800.0030/09/2017 S/N P00654 / L.Ingresos Devengada 6,800.00 -18,000.0030/09/2017 S/N P00656 / L.Ingresos Devengada 7,300.00 -10,700.0030/09/2017 S/N P00658 / L.Ingresos Devengada 3,500.00 -7,200.0030/09/2017 S/N P00659 / L.Ingresos Devengada 7,200.008140-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració 585,500.00 585,500.00 0.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 27,600.00 -27,600.0001/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 58,400.00 -86,000.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 88,900.00 -174,900.0005/09/2017 S/N I00489 / RID-ING. AJACUBA 3,400.00 -178,300.0005/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 27,800.00 -206,100.0006/09/2017 S/N I00500 / RID-ING. MIXQUIAHUALA 33,200.00 -239,300.0006/09/2017 S/N I00512 / RID-ING. ZIMAPAN 8,200.00 -247,500.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 15,200.00 -262,700.0008/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 28,000.00 -290,700.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 41,400.00 -332,100.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 34,000.00 -366,100.0015/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 13,200.00 -379,300.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 4,400.00 -383,700.0018/09/2017 S/N I00492 / RID-ING. ATLAPEXCO 17,800.00 -401,500.0018/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 25,400.00 -426,900.0019/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 11,800.00 -438,700.0019/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 8,800.00 -447,500.0019/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 17,000.00 -464,500.0019/09/2017 S/N I00509 / RID-ING. TULA 58,600.00 -523,100.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 2,400.00 -525,500.0021/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 21,400.00 -546,900.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 5,800.00 -552,700.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 32,800.00 -585,500.0030/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos Devengada 27,600.00 -557,900.0030/09/2017 S/N P00634 / L.Ingresos Devengada 13,200.00 -544,700.0030/09/2017 S/N P00635 / L.Ingresos Devengada 3,400.00 -541,300.0030/09/2017 S/N P00636 / L.Ingresos Devengada 2,400.00 -538,900.0030/09/2017 S/N P00638 / L.Ingresos Devengada 41,400.00 -497,500.0030/09/2017 S/N P00639 / L.Ingresos Devengada 17,800.00 -479,700.0030/09/2017 S/N P00640 / L.Ingresos Devengada 21,400.00 -458,300.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00641 / L.Ingresos Devengada 25,400.00 -432,900.0030/09/2017 S/N P00642 / L.Ingresos Devengada 58,400.00 -374,500.0030/09/2017 S/N P00643 / L.Ingresos Devengada 11,800.00 -362,700.0030/09/2017 S/N P00644 / L.Ingresos Devengada 34,000.00 -328,700.0030/09/2017 S/N P00645 / L.Ingresos Devengada 8,800.00 -319,900.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos Devengada 88,900.00 -231,000.0030/09/2017 S/N P00647 / L.Ingresos Devengada 33,200.00 -197,800.0030/09/2017 S/N P00648 / L.Ingresos Devengada 27,800.00 -170,000.0030/09/2017 S/N P00649 / L.Ingresos Devengada 5,800.00 -164,200.0030/09/2017 S/N P00651 / L.Ingresos Devengada 4,400.00 -159,800.0030/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos Devengada 32,800.00 -127,000.0030/09/2017 S/N P00653 / L.Ingresos Devengada 17,000.00 -110,000.0030/09/2017 S/N P00654 / L.Ingresos Devengada 28,000.00 -82,000.0030/09/2017 S/N P00656 / L.Ingresos Devengada 58,600.00 -23,400.0030/09/2017 S/N P00658 / L.Ingresos Devengada 15,200.00 -8,200.0030/09/2017 S/N P00659 / L.Ingresos Devengada 8,200.008140-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu 10,000.00 10,000.00 0.00

01/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 10,000.00 -10,000.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos Devengada 10,000.008140-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec 58,500.00 58,500.00 0.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 15,000.00 -15,000.0001/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 3,000.00 -18,000.0007/09/2017 S/N I00508 / RID-ING. TOLCAYUCA 18,000.00 -36,000.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 6,000.00 -42,000.0018/09/2017 S/N P00606 / L.Ingresos Devengada 1,500.00 -40,500.0019/09/2017 S/N I00464 / RID-DIR GRAL 1,500.00 -42,000.0019/09/2017 S/N I00510 / RID-ING. TULA 3,000.00 -45,000.0025/09/2017 S/N I00513 / RID-ING. TULA 9,000.00 -54,000.0026/09/2017 S/N I00514 / RID-ING. TULA 3,000.00 -57,000.0030/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos Devengada 15,000.00 -42,000.0030/09/2017 S/N P00642 / L.Ingresos Devengada 3,000.00 -39,000.0030/09/2017 S/N P00651 / L.Ingresos Devengada 6,000.00 -33,000.0030/09/2017 S/N P00655 / L.Ingresos Devengada 18,000.00 -15,000.0030/09/2017 S/N P00657 / L.Ingresos Devengada 3,000.00 -12,000.0030/09/2017 S/N P00660 / L.Ingresos Devengada 9,000.00 -3,000.0030/09/2017 S/N P00661 / L.Ingresos Devengada 3,000.008140-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8140-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8140-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8140-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8140-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8140-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8140-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8140-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8140-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8140-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe 0.00 0.00 0.00

8140-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas 39,250.00 39,250.00 0.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 4,000.00 -4,000.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 2,500.00 -6,500.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 5,750.00 -12,250.0008/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 10,500.00 -22,750.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 4,500.00 -27,250.0018/09/2017 S/N I00492 / RID-ING. ATLAPEXCO 2,500.00 -29,750.0019/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 4,250.00 -34,000.0021/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 3,000.00 -37,000.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 2,250.00 -39,250.0030/09/2017 S/N P00633 / L.Ingresos Devengada 4,000.00 -35,250.0030/09/2017 S/N P00639 / L.Ingresos Devengada 2,500.00 -32,750.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL30/09/2017 S/N P00640 / L.Ingresos Devengada 3,000.00 -29,750.0030/09/2017 S/N P00644 / L.Ingresos Devengada 4,500.00 -25,250.0030/09/2017 S/N P00646 / L.Ingresos Devengada 2,500.00 -22,750.0030/09/2017 S/N P00652 / L.Ingresos Devengada 2,250.00 -20,500.0030/09/2017 S/N P00653 / L.Ingresos Devengada 4,250.00 -16,250.0030/09/2017 S/N P00654 / L.Ingresos Devengada 10,500.00 -5,750.0030/09/2017 S/N P00658 / L.Ingresos Devengada 5,750.008140-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas 0.00 0.00 0.00

8140-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas 0.00 0.00 0.00

8140-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES 0.00 0.00 0.00

8140-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de 0.00 0.00 0.00

8140-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil 0.00 0.00 0.00

8140-44 --> Otros Derechos 0.00 0.00 0.00

8140-45 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8140-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion 0.00 0.00 0.00

8140-50 --> PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00

8140-51 --> Productos de tipo corriente 72,539.99 72,539.99 0.00

8140-51-9-02 --> Otros Productos 0.00 0.00 0.00

8140-51-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8140-51-9-04 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8140-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla 0.00 0.00 0.00

8140-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co 50,864.99 50,864.99 0.00

01/09/2017 S/N I00486 / RID-CIATIV 1,155.00 -1,155.0001/09/2017 S/N P00610 / L.Ingresos Devengada 3,270.00 2,115.0004/09/2017 S/N I00467 / RID-CIATIV 33,243.99 -31,128.9905/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 42.00 -31,170.9905/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 396.00 -31,566.9906/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 54.00 -31,620.9908/09/2017 S/N I00484 / RID-CIATIV 2,160.00 -33,780.9912/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 2,280.00 -36,060.9914/09/2017 S/N I00485 / RID-CIATIV 820.00 -36,880.9915/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 945.00 -37,825.9918/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 5,020.00 -42,845.9919/09/2017 S/N I00483 / RID-CIATIV 1,155.00 -44,000.9920/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 324.00 -44,324.9921/09/2017 S/N I00466 / RID-CIATIV 3,270.00 -47,594.9925/09/2017 S/N P00611 / L.Ingresos Devengada 33,243.99 -14,351.0025/09/2017 S/N P00612 / L.Ingresos Devengada 5,020.00 -9,331.0025/09/2017 S/N P00613 / L.Ingresos Devengada 945.00 -8,386.0025/09/2017 S/N P00614 / L.Ingresos Devengada 42.00 -8,344.0025/09/2017 S/N P00620 / L.Ingresos Devengada 396.00 -7,948.0025/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos Devengada 54.00 -7,894.0025/09/2017 S/N P00624 / L.Ingresos Devengada 324.00 -7,570.0025/09/2017 S/N P00628 / L.Ingresos Devengada 2,280.00 -5,290.0025/09/2017 S/N P00629 / L.Ingresos Devengada 1,155.00 -4,135.0025/09/2017 S/N P00630 / L.Ingresos Devengada 2,160.00 -1,975.0025/09/2017 S/N P00631 / L.Ingresos Devengada 820.00 -1,155.0026/09/2017 S/N P00632 / L.Ingresos Devengada 1,155.008140-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas 1,695.00 1,695.00 0.00

05/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 720.00 -720.0005/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 300.00 -1,020.0006/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 75.00 -1,095.0015/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 495.00 -1,590.0018/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 90.00 -1,680.0020/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 15.00 -1,695.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL25/09/2017 S/N P00612 / L.Ingresos Devengada 90.00 -1,605.0025/09/2017 S/N P00613 / L.Ingresos Devengada 495.00 -1,110.0025/09/2017 S/N P00614 / L.Ingresos Devengada 720.00 -390.0025/09/2017 S/N P00618 / L.Ingresos Devengada 300.00 -90.0025/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos Devengada 75.00 -15.0025/09/2017 S/N P00624 / L.Ingresos Devengada 15.008140-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas 180.00 180.00 0.00

06/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 150.00 -150.0020/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 30.00 -180.0025/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos Devengada 150.00 -30.0025/09/2017 S/N P00624 / L.Ingresos Devengada 30.008140-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00 4,446.00 4,446.00 0.00

05/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 325.00 -325.0005/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 993.00 -1,318.0005/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 2,102.00 -3,420.0006/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 126.00 -3,546.0012/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 493.00 -4,039.0015/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 237.00 -4,276.0018/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 170.00 -4,446.0025/09/2017 S/N P00612 / L.Ingresos Devengada 170.00 -4,276.0025/09/2017 S/N P00613 / L.Ingresos Devengada 237.00 -4,039.0025/09/2017 S/N P00614 / L.Ingresos Devengada 325.00 -3,714.0025/09/2017 S/N P00618 / L.Ingresos Devengada 993.00 -2,721.0025/09/2017 S/N P00620 / L.Ingresos Devengada 2,102.00 -619.0025/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos Devengada 126.00 -493.0025/09/2017 S/N P00628 / L.Ingresos Devengada 493.008140-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron 15,354.00 15,354.00 0.00

01/09/2017 S/N I00486 / RID-CIATIV 90.00 -90.0001/09/2017 S/N P00610 / L.Ingresos Devengada 108.00 18.0004/09/2017 S/N I00467 / RID-CIATIV 9,432.00 -9,414.0005/09/2017 S/N I00471 / RID-CIATIV 270.00 -9,684.0005/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 522.00 -10,206.0005/09/2017 S/N I00474 / RID-CIATIV 126.00 -10,332.0005/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 1,170.00 -11,502.0005/09/2017 S/N I00476 / RID-CIATIV 36.00 -11,538.0006/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 90.00 -11,628.0008/09/2017 S/N I00484 / RID-CIATIV 72.00 -11,700.0012/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 396.00 -12,096.0013/09/2017 S/N I00480 / RID-CIATIV 162.00 -12,258.0014/09/2017 S/N I00472 / RID-CIATIV 630.00 -12,888.0014/09/2017 S/N I00485 / RID-CIATIV 144.00 -13,032.0015/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 270.00 -13,302.0018/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 324.00 -13,626.0019/09/2017 S/N I00479 / RID-CIATIV 1,008.00 -14,634.0019/09/2017 S/N I00483 / RID-CIATIV 144.00 -14,778.0020/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 162.00 -14,940.0020/09/2017 S/N I00481 / RID-CIATIV 198.00 -15,138.0021/09/2017 S/N I00466 / RID-CIATIV 108.00 -15,246.0025/09/2017 S/N P00611 / L.Ingresos Devengada 9,432.00 -5,814.0025/09/2017 S/N P00612 / L.Ingresos Devengada 324.00 -5,490.0025/09/2017 S/N P00613 / L.Ingresos Devengada 270.00 -5,220.0025/09/2017 S/N P00616 / L.Ingresos Devengada 270.00 -4,950.0025/09/2017 S/N P00617 / L.Ingresos Devengada 630.00 -4,320.0025/09/2017 S/N P00618 / L.Ingresos Devengada 522.00 -3,798.0025/09/2017 S/N P00619 / L.Ingresos Devengada 126.00 -3,672.0025/09/2017 S/N P00620 / L.Ingresos Devengada 1,170.00 -2,502.0025/09/2017 S/N P00621 / L.Ingresos Devengada 36.00 -2,466.0025/09/2017 S/N P00622 / L.Ingresos Devengada 90.00 -2,376.0025/09/2017 S/N P00624 / L.Ingresos Devengada 162.00 -2,214.0025/09/2017 S/N P00625 / L.Ingresos Devengada 1,008.00 -1,206.0025/09/2017 S/N P00626 / L.Ingresos Devengada 162.00 -1,044.0025/09/2017 S/N P00627 / L.Ingresos Devengada 198.00 -846.0025/09/2017 S/N P00628 / L.Ingresos Devengada 396.00 -450.0025/09/2017 S/N P00629 / L.Ingresos Devengada 144.00 -306.0025/09/2017 S/N P00630 / L.Ingresos Devengada 72.00 -234.0025/09/2017 S/N P00631 / L.Ingresos Devengada 144.00 -90.0026/09/2017 S/N P00632 / L.Ingresos Devengada 90.008140-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8140-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela 0.00 0.00 0.00

8140-60 --> APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8140-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 -0.00

8140-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00

8140-61-9-02 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8140-61-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8140-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 0.00 0.00

8140-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8140-72 --> Ingresos de operación de entidades parae 0.00 0.00 0.00

8140-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8140-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

8140-81 --> Participaciones 0.00 0.00 0.00

8140-82 --> Aportaciones 0.00 0.00 0.00

8140-83 --> Convenios 9,368,051.00 9,368,051.00 0.00

8140-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal 5,886,460.00 5,886,460.00 0.00

8140-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016 0.00 0.00 0.00

8140-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017 5,886,460.00 5,886,460.00 0.00

08/09/2017 S/N I00516 / RID-Recaudacion Devengada 5,886,460.00 -5,886,460.0030/09/2017 S/N P00664 / L.Ingresos Devengada 5,886,460.008140-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal 3,481,591.00 3,481,591.00 0.00

8140-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016 0.00 0.00 0.00

8140-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017 3,481,591.00 3,481,591.00 0.00

12/09/2017 S/N I00515 / RID-SUSIDIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 3,481,591.00 -3,481,591.0030/09/2017 S/N P00662 / L.Ingresos Devengada 31,019.00 -3,450,572.0030/09/2017 S/N P00663 / L.Ingresos Devengada 3,450,572.008140-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8140-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

8140-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

8140-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006 0.00 0.00 0.00

8140-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010 0.00 0.00 0.00

8140-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012 0.00 0.00 0.00

8140-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013 0.00 0.00 0.00

8140-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

04/09/2017 S/N D00485 / Ingreso Directo 4,653,778.49 4,653,778.4904/09/2017 S/N D00485 / Ingreso Directo 4,653,778.498140-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015 0.00 0.00 0.00

8140-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008 0.00 0.00 0.00

8140-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi 0.00 0.00 -0.00

8140-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8140-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal 0.00 0.00 0.00

8140-93 --> Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00

8140-94 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8140-95 --> Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00

8140-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos 0.00 0.00 0.00

8140-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8140-O1 --> Endeudamiento interno 0.00 0.00 -0.00

8140-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00 0.00

8140-O2 --> Endeudamiento externo 0.00 0.00 0.00

8150 --> LEY DE INGRESOS RECAUDADA 122,324,129.24 0.00 ########### ###########

8150-10 --> IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00

8150-11 --> Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 0.00

8150-12 --> Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00

8150-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum 0.00 0.00 0.00

8150-14 --> Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00

8150-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00 0.00

8150-16 --> Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00

8150-17 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8150-18 --> Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00

8150-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio 0.00 0.00 0.00

8150-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 0.00 0.00 0.00

8150-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 0.00 0.00

8150-22 --> Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00

8150-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00

8150-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu 0.00 0.00 0.00

8150-25 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8150-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00

8150-31 --> Contribución de mejoras por obras públic 0.00 0.00 0.00

8150-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida 0.00 0.00 0.00

8150-40 --> DERECHOS 0.00 0.00 0.00

8150-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien 0.00 0.00 0.00

8150-42 --> Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00

8150-43 --> Derechos por prestación de servicios 20,311,989.81 0.00 1,069,287.00 ###########

8150-43-01 --> 01 Certificado por especialidad 41,500.00 0.00 3,000.00 44,500.00

01/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 1,000.00 42,500.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 250.00 42,750.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL06/09/2017 S/N I00500 / RID-ING. MIXQUIAHUALA 125.00 42,875.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 125.00 43,000.0011/09/2017 S/N I00461 / RID-DIR GRAL 125.00 43,125.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 250.00 43,375.0015/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 250.00 43,625.0019/09/2017 S/N I00462 / RID-DIR GRAL 625.00 44,250.0019/09/2017 S/N I00463 / RID-DIR GRAL 125.00 44,375.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 125.00 44,500.008150-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial 24,780.00 0.00 1,470.00 26,250.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 840.00 25,620.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 210.00 25,830.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 210.00 26,040.0012/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 210.00 26,250.008150-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit 2,500.00 0.00 375.00 2,875.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 125.00 2,625.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 125.00 2,750.0018/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 125.00 2,875.008150-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp 4,250.00 0.00 625.00 4,875.00

01/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 125.00 4,375.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 250.00 4,625.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 250.00 4,875.008150-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen 0.00 0.00 0.00

8150-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen 241,680.00 0.00 70,236.00 311,916.00

01/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 22,500.00 264,180.0019/09/2017 S/N I00464 / RID-DIR GRAL 47,736.00 311,916.008150-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen 34,621.00 0.00 0.00 34,621.00

8150-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen 0.00 0.00 0.00

8150-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen 12,775,690.85 0.00 0.00 ###########

8150-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a 20,750.00 0.00 1,425.00 22,175.00

11/09/2017 S/N I00460 / RID-DIR GRAL 700.00 21,450.0019/09/2017 S/N I00462 / RID-DIR GRAL 325.00 21,775.0019/09/2017 S/N I00463 / RID-DIR GRAL 400.00 22,175.008150-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES 48,000.00 0.00 3,000.00 51,000.00

05/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 1,500.00 49,500.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 1,500.00 51,000.008150-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e 29,250.00 0.00 4,500.00 33,750.00

12/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 750.00 30,000.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 750.00 30,750.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 750.00 31,500.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 1,500.00 33,000.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 750.00 33,750.008150-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació 400.00 0.00 0.00 400.00

8150-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de 3,375.00 0.00 0.00 3,375.00

8150-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re 30,980.82 0.00 1,716.00 32,696.82

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 468.00 31,448.8201/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 390.00 31,838.8212/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 312.00 32,150.8212/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 234.00 32,384.8221/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 312.00 32,696.828150-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad 16,380.00 0.00 5,040.00 21,420.00

01/09/2017 S/N I00459 / RID-DEP. DIR GRAL POR CONCEPTO CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS 2,520.00 18,900.0001/09/2017 S/N I00465 / RID-DIR GRAL 2,520.00 21,420.008150-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de 0.00 0.00 0.00

8150-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8150-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe 1,670,950.00 0.00 284,650.00 1,955,600.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 42,300.00 1,713,250.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 15,400.00 1,728,650.0005/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 22,500.00 1,751,150.0006/09/2017 S/N I00512 / RID-ING. ZIMAPAN 7,200.00 1,758,350.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 3,500.00 1,761,850.0008/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 6,800.00 1,768,650.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 3,300.00 1,771,950.0012/09/2017 S/N I00503 / RID-ING. TECOZAUTLA 18,500.00 1,790,450.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 11,800.00 1,802,250.0015/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 2,900.00 1,805,150.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 5,100.00 1,810,250.0018/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 6,200.00 1,816,450.0019/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 21,600.00 1,838,050.0019/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 1,850.00 1,839,900.0019/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 9,200.00 1,849,100.0019/09/2017 S/N I00509 / RID-ING. TULA 7,300.00 1,856,400.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 26,900.00 1,883,300.0021/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 5,800.00 1,889,100.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 20,300.00 1,909,400.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 46,200.00 1,955,600.008150-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració 4,037,000.00 0.00 585,500.00 4,622,500.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 27,600.00 4,064,600.0001/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 58,400.00 4,123,000.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 88,900.00 4,211,900.0005/09/2017 S/N I00489 / RID-ING. AJACUBA 3,400.00 4,215,300.0005/09/2017 S/N I00501 / RID-ING. TENANGO 27,800.00 4,243,100.0006/09/2017 S/N I00500 / RID-ING. MIXQUIAHUALA 33,200.00 4,276,300.0006/09/2017 S/N I00512 / RID-ING. ZIMAPAN 8,200.00 4,284,500.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 15,200.00 4,299,700.0008/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 28,000.00 4,327,700.0012/09/2017 S/N I00491 / RID-ING. ATITALAQUIA 41,400.00 4,369,100.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 34,000.00 4,403,100.0015/09/2017 S/N I00488 / RID-ING. AGUA BLANCA 13,200.00 4,416,300.0015/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 4,400.00 4,420,700.0018/09/2017 S/N I00492 / RID-ING. ATLAPEXCO 17,800.00 4,438,500.0018/09/2017 S/N I00494 / RID-ING. CUAUTEPEC 25,400.00 4,463,900.0019/09/2017 S/N I00496 / RID-ING. HUICHAPAN 11,800.00 4,475,700.0019/09/2017 S/N I00498 / RID-ING. METZTITLAN 8,800.00 4,484,500.0019/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 17,000.00 4,501,500.0019/09/2017 S/N I00509 / RID-ING. TULA 58,600.00 4,560,100.0021/09/2017 S/N I00490 / RID-ING. APAN 2,400.00 4,562,500.0021/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 21,400.00 4,583,900.0021/09/2017 S/N I00502 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYA 5,800.00 4,589,700.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 32,800.00 4,622,500.008150-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu 35,000.00 0.00 10,000.00 45,000.00

01/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 10,000.00 45,000.008150-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec 866,632.14 0.00 58,500.00 925,132.14

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 15,000.00 881,632.1401/09/2017 S/N I00495 / RID-ING. HUEJUTLA 3,000.00 884,632.1407/09/2017 S/N I00508 / RID-ING. TOLCAYUCA 18,000.00 902,632.1415/09/2017 S/N I00504 / RID-ING. TEPEAPULCO 6,000.00 908,632.1419/09/2017 S/N I00464 / RID-DIR GRAL 1,500.00 910,132.1419/09/2017 S/N I00510 / RID-ING. TULA 3,000.00 913,132.1425/09/2017 S/N I00513 / RID-ING. TULA 9,000.00 922,132.1426/09/2017 S/N I00514 / RID-ING. TULA 3,000.00 925,132.148150-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8150-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

8150-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8150-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8150-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8150-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8150-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8150-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8150-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a 0.00 0.00 0.00

8150-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe 0.00 0.00 0.00

8150-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas 414,250.00 0.00 39,250.00 453,500.00

01/09/2017 S/N I00487 / RID-ING. ACTOPAN 4,000.00 418,250.0001/09/2017 S/N I00499 / RID-ING. MINERAL 2,500.00 420,750.0007/09/2017 S/N I00511 / RID-ING. ZACUALTIPAN 5,750.00 426,500.0008/09/2017 S/N I00507 / RID-ING. TOLCAYUCA 10,500.00 437,000.0013/09/2017 S/N I00497 / RID-ING. IXMIQUILPAN 4,500.00 441,500.0018/09/2017 S/N I00492 / RID-ING. ATLAPEXCO 2,500.00 444,000.0019/09/2017 S/N I00506 / RID-ING. TLANCHINOL 4,250.00 448,250.0021/09/2017 S/N I00493 / RID-ATOTONILCO 3,000.00 451,250.0021/09/2017 S/N I00505 / RID-ING. TEZONTEPEC 2,250.00 453,500.008150-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas 0.00 0.00 0.00

8150-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas 0.00 0.00 0.00

8150-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES 0.00 0.00 0.00

8150-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de 0.00 0.00 0.00

8150-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil 0.00 0.00 0.00

8150-44 --> Otros Derechos 0.00 0.00 0.00

8150-45 --> Accesorios 0.00 0.00 0.00

8150-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion 0.00 0.00 0.00

8150-50 --> PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00

8150-51 --> Productos de tipo corriente 391,141.39 0.00 72,539.99 463,681.38

8150-51-9-02 --> Otros Productos 0.00 0.00 0.00

8150-51-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8150-51-9-04 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8150-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla 134.40 0.00 0.00 134.40

8150-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co 289,459.99 0.00 50,864.99 340,324.98

01/09/2017 S/N I00486 / RID-CIATIV 1,155.00 290,614.9904/09/2017 S/N I00467 / RID-CIATIV 33,243.99 323,858.9805/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 42.00 323,900.9805/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 396.00 324,296.9806/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 54.00 324,350.9808/09/2017 S/N I00484 / RID-CIATIV 2,160.00 326,510.9812/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 2,280.00 328,790.9814/09/2017 S/N I00485 / RID-CIATIV 820.00 329,610.9815/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 945.00 330,555.9818/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 5,020.00 335,575.9819/09/2017 S/N I00483 / RID-CIATIV 1,155.00 336,730.9820/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 324.00 337,054.9821/09/2017 S/N I00466 / RID-CIATIV 3,270.00 340,324.988150-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas 9,015.00 0.00 1,695.00 10,710.00

05/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 720.00 9,735.0005/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 300.00 10,035.0006/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 75.00 10,110.0015/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 495.00 10,605.0018/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 90.00 10,695.0020/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 15.00 10,710.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8150-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas 2,250.00 0.00 180.00 2,430.00

06/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 150.00 2,400.0020/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 30.00 2,430.008150-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00 9,659.00 0.00 4,446.00 14,105.00

05/09/2017 S/N I00470 / RID-CIATIV 325.00 9,984.0005/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 993.00 10,977.0005/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 2,102.00 13,079.0006/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 126.00 13,205.0012/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 493.00 13,698.0015/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 237.00 13,935.0018/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 170.00 14,105.008150-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron 76,842.00 0.00 15,354.00 92,196.00

01/09/2017 S/N I00486 / RID-CIATIV 90.00 76,932.0004/09/2017 S/N I00467 / RID-CIATIV 9,432.00 86,364.0005/09/2017 S/N I00471 / RID-CIATIV 270.00 86,634.0005/09/2017 S/N I00473 / RID-CIATIV 522.00 87,156.0005/09/2017 S/N I00474 / RID-CIATIV 126.00 87,282.0005/09/2017 S/N I00475 / RID-CIATIV 1,170.00 88,452.0005/09/2017 S/N I00476 / RID-CIATIV 36.00 88,488.0006/09/2017 S/N I00477 / RID-CIATIV 90.00 88,578.0008/09/2017 S/N I00484 / RID-CIATIV 72.00 88,650.0012/09/2017 S/N I00482 / RID-CIATIV 396.00 89,046.0013/09/2017 S/N I00480 / RID-CIATIV 162.00 89,208.0014/09/2017 S/N I00472 / RID-CIATIV 630.00 89,838.0014/09/2017 S/N I00485 / RID-CIATIV 144.00 89,982.0015/09/2017 S/N I00469 / RID-CIATIV 270.00 90,252.0018/09/2017 S/N I00468 / RID-CIATIV 324.00 90,576.0019/09/2017 S/N I00479 / RID-CIATIV 1,008.00 91,584.0019/09/2017 S/N I00483 / RID-CIATIV 144.00 91,728.0020/09/2017 S/N I00478 / RID-CIATIV 162.00 91,890.0020/09/2017 S/N I00481 / RID-CIATIV 198.00 92,088.0021/09/2017 S/N I00466 / RID-CIATIV 108.00 92,196.008150-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora 0.00 0.00 0.00

8150-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela 3,781.00 0.00 0.00 3,781.00

8150-60 --> APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8150-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 -0.00

8150-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00

8150-61-9-02 --> Intereses Bancarios 0.00 0.00 0.00

8150-61-9-03 --> Rendimientos 0.00 0.00 0.00

8150-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 0.00 0.00

8150-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8150-72 --> Ingresos de operación de entidades parae 0.00 0.00 0.00

8150-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio 0.00 0.00 0.00

8150-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

8150-81 --> Participaciones 0.00 0.00 0.00

8150-82 --> Aportaciones 0.00 0.00 0.00

8150-83 --> Convenios 90,946,721.72 0.00 9,368,051.00 ###########

8150-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal 60,216,838.72 0.00 5,886,460.00 ###########

8150-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016 8,059,697.72 0.00 0.00 8,059,697.72

8150-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017 52,157,141.00 0.00 5,886,460.00 ###########

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL08/09/2017 S/N I00516 / RID-Recaudacion Devengada 5,886,460.00 ###########8150-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal 30,729,883.00 0.00 3,481,591.00 ###########

8150-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016 0.00 0.00 0.00

8150-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017 30,729,883.00 0.00 3,481,591.00 ###########

12/09/2017 S/N I00515 / RID-SUSIDIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 3,481,591.00 ###########8150-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8150-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a 10,674,276.32 0.00 4,653,778.49 ###########

8150-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores 10,674,276.32 0.00 4,653,778.49 ###########

8150-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006 0.00 0.00 0.00

8150-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010 634,790.11 0.00 0.00 634,790.11

8150-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012 9,149,355.59 0.00 0.00 9,149,355.59

8150-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013 0.00 0.00 0.00

8150-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014 890,130.62 0.00 4,653,778.49 5,543,909.11

04/09/2017 S/N D00485 / Ingreso Directo 4,653,778.49 5,543,909.118150-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015 0.00 0.00 0.00

8150-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008 0.00 0.00 0.00

8150-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi 0.00 0.00 -0.00

8150-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal 0.00 0.00 0.00

8150-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal 0.00 0.00 0.00

8150-93 --> Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00

8150-94 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8150-95 --> Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00

8150-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos 0.00 0.00 0.00

8150-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00

8150-O1 --> Endeudamiento interno 0.00 0.00 -0.00

8150-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00 0.00

8150-O2 --> Endeudamiento externo 0.00 0.00 0.00

8200 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS ########### ########### 0.00

8210 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 174,001,085.00 0.00 0.00 ###########

8210-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ 174,001,085.00 0.00 0.00 ###########

8210-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00

8210-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p 0.00 0.00 0.00

8210-01-113001 --> Sueldos 38,246,793.00 0.00 0.00 ###########

8210-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente) 38,246,793.00 0.00 0.00 ###########

8210-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t 0.00 0.00 0.00

8210-01-121001 --> Honorarios Asimilados 65,784,568.00 0.00 0.00 ###########

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente) 65,784,568.00 0.00 0.00 ###########

8210-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 0.00 0.00

8210-01-131001 --> Prima Quinquenal 0.00 0.00 -0.00

8210-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8210-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical 1,047,858.00 0.00 0.00 1,047,858.00

8210-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie 1,047,858.00 0.00 0.00 1,047,858.00

8210-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8210-01-132002 --> Gratificación Anual 10,606,951.00 0.00 0.00 ###########

8210-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente) 10,606,951.00 0.00 0.00 ###########

8210-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-134001 --> Compensaciones 2,945,575.20 0.00 0.00 2,945,575.20

8210-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente) 2,945,575.20 0.00 0.00 2,945,575.20

8210-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-140000 --> Seguridad Social 0.00 0.00 0.00

8210-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE 4,010,535.00 0.00 0.00 4,010,535.00

8210-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente) 4,010,535.00 0.00 0.00 4,010,535.00

8210-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 479,025.20 0.00 0.00 479,025.20

8210-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 479,025.20 0.00 0.00 479,025.20

8210-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 0.00 0.00 0.00

8210-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 718,537.80 0.00 0.00 718,537.80

8210-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 718,537.80 0.00 0.00 718,537.80

8210-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 0.00 0.00 0.00

8210-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE 1,912,339.00 0.00 0.00 1,912,339.00

8210-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente) 1,912,339.00 0.00 0.00 1,912,339.00

8210-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R. 1,111,673.60 0.00 0.00 1,111,673.60

8210-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente) 1,111,673.60 0.00 0.00 1,111,673.60

8210-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario 535,955.40 0.00 0.00 535,955.40

8210-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor 535,955.40 0.00 0.00 535,955.40

8210-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8210-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal 0.00 0.00 -0.00

8210-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi 0.00 0.00 0.00

8210-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 0.00 0.00

8210-01-152001 --> Indemnizaciones 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00

8210-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente) 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00

8210-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-152002 --> Pago de liquidaciones 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00

8210-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente) 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00

8210-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 -0.00

8210-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8210-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8210-01-154002 --> Compensación Garantizada 64,507.00 0.00 0.00 64,507.00

8210-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente) 64,507.00 0.00 0.00 64,507.00

8210-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo 438,416.00 0.00 0.00 438,416.00

8210-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co 438,416.00 0.00 0.00 438,416.00

8210-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca 0.00 0.00 0.00

8210-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 -0.00

8210-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8210-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8210-01-159001 --> Otras prestaciones 6,220,482.00 0.00 0.00 6,220,482.00

8210-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente) 6,220,482.00 0.00 0.00 6,220,482.00

8210-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-159002 --> Otras Prestaciones 1,201,412.80 0.00 0.00 1,201,412.80

8210-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente) 1,201,412.80 0.00 0.00 1,201,412.80

8210-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.00

8210-01-171001 --> Estímulos 0.00 0.00 -0.00

8210-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8210-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00

8210-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de 0.00 0.00 0.00

8210-01-211001 --> Material de Oficina 346,225.40 0.00 0.00 346,225.40

8210-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente) 346,225.40 0.00 0.00 346,225.40

8210-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-211002 --> Gastos de Oficina 32,799.60 0.00 0.00 32,799.60

8210-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente) 32,799.60 0.00 0.00 32,799.60

8210-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 -0.00

8210-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri 0.00 0.00 0.00

8210-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8210-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos 26,778.00 0.00 0.00 26,778.00

8210-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor 26,778.00 0.00 0.00 26,778.00

8210-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8210-01-214002 --> Materiales de Grabación 200.00 0.00 0.00 200.00

8210-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente) 200.00 0.00 0.00 200.00

8210-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 53,500.00 0.00 0.00 53,500.00

8210-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 53,500.00 0.00 0.00 53,500.00

8210-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8210-01-216001 --> Material de Limpieza 2,987.00 0.00 0.00 2,987.00

8210-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente) 2,987.00 0.00 0.00 2,987.00

8210-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-217001 --> Material Didáctico 421,578.00 0.00 0.00 421,578.00

8210-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente) 421,578.00 0.00 0.00 421,578.00

8210-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-218001 --> Placas de circulación vehicular 0.00 0.00 -0.00

8210-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8210-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8210-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización 10,890.00 0.00 0.00 10,890.00

8210-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización 10,890.00 0.00 0.00 10,890.00

8210-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8210-01-220000 --> Alimentos y utensilios 0.00 0.00 0.00

8210-01-221001 --> Alimentación de Personas 118,617.51 0.00 0.00 118,617.51

8210-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente) 118,617.51 0.00 0.00 118,617.51

8210-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal 227.40 0.00 0.00 227.40

8210-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal 227.40 0.00 0.00 227.40

8210-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal 0.00 0.00 0.00

8210-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 155.00 0.00 0.00 155.00

8210-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 155.00 0.00 0.00 155.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8210-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci 0.00 0.00 0.00

8210-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 54,991.00 0.00 0.00 54,991.00

8210-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 54,991.00 0.00 0.00 54,991.00

8210-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8210-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 26,610.00 0.00 0.00 26,610.00

8210-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 26,610.00 0.00 0.00 26,610.00

8210-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8210-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y 0.00 0.00 0.00

8210-01-241001 --> Productos minerales no metálicos 31,500.00 0.00 0.00 31,500.00

8210-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri 31,500.00 0.00 0.00 31,500.00

8210-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8210-01-242001 --> Cemento y productos de concreto 21,500.00 0.00 0.00 21,500.00

8210-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie 21,500.00 0.00 0.00 21,500.00

8210-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8210-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso 6,300.00 0.00 0.00 6,300.00

8210-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient 6,300.00 0.00 0.00 6,300.00

8210-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-244001 --> Madera y productos de madera 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00

8210-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00

8210-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

8210-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

8210-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-246001 --> Material Eléctrico 724,189.00 0.00 0.00 724,189.00

8210-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente) 724,189.00 0.00 0.00 724,189.00

8210-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-246002 --> Material Electrónico 3,318.00 0.00 0.00 3,318.00

8210-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente) 3,318.00 0.00 0.00 3,318.00

8210-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción 648,113.00 0.00 0.00 648,113.00

8210-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción 648,113.00 0.00 0.00 648,113.00

8210-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00

8210-01-248001 --> Materiales complementarios 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

8210-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente) 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc 731,148.00 0.00 0.00 731,148.00

8210-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc 731,148.00 0.00 0.00 731,148.00

8210-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc 0.00 0.00 0.00

8210-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l 0.00 0.00 0.00

8210-01-251001 --> Sustancias Químicas 5,496.00 0.00 0.00 5,496.00

8210-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente) 5,496.00 0.00 0.00 5,496.00

8210-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 2,485.00 0.00 0.00 2,485.00

8210-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co 2,485.00 0.00 0.00 2,485.00

8210-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8210-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos 23,444.00 0.00 0.00 23,444.00

8210-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co 23,444.00 0.00 0.00 23,444.00

8210-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8210-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 19,701.00 0.00 0.00 19,701.00

8210-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 19,701.00 0.00 0.00 19,701.00

8210-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 0.00 0.00 0.00

8210-01-259001 --> Otros productos químicos 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

8210-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente) 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

8210-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00

8210-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 1,200,105.00 0.00 0.00 1,200,105.00

8210-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 1,200,105.00 0.00 0.00 1,200,105.00

8210-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 0.00 0.00 0.00

8210-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 296,316.00 0.00 0.00 296,316.00

8210-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 296,316.00 0.00 0.00 296,316.00

8210-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 0.00 0.00 0.00

8210-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció 0.00 0.00 0.00

8210-01-271001 --> Vestuario, Uniformes 64,700.00 0.00 0.00 64,700.00

8210-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente) 64,700.00 0.00 0.00 64,700.00

8210-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-272001 --> Prendas de Protección 80,397.00 0.00 0.00 80,397.00

8210-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente) 80,397.00 0.00 0.00 80,397.00

8210-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-274001 --> Productos textiles 17,731.00 0.00 0.00 17,731.00

8210-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente) 17,731.00 0.00 0.00 17,731.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m 0.00 0.00 0.00

8210-01-291001 --> Herramientas Menores 85,506.00 0.00 0.00 85,506.00

8210-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente) 85,506.00 0.00 0.00 85,506.00

8210-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif 46,565.00 0.00 0.00 46,565.00

8210-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif 46,565.00 0.00 0.00 46,565.00

8210-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif 0.00 0.00 0.00

8210-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 23,600.00 0.00 0.00 23,600.00

8210-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 23,600.00 0.00 0.00 23,600.00

8210-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 0.00 0.00 0.00

8210-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi 36,428.76 0.00 0.00 36,428.76

8210-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi 36,428.76 0.00 0.00 36,428.76

8210-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi 0.00 0.00 0.00

8210-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 170,647.00 0.00 0.00 170,647.00

8210-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 170,647.00 0.00 0.00 170,647.00

8210-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8210-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b 746,184.00 0.00 0.00 746,184.00

8210-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b 746,184.00 0.00 0.00 746,184.00

8210-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b 0.00 0.00 0.00

8210-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

8210-01-310000 --> Servicios básicos 0.00 0.00 0.00

8210-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica 4,705,088.00 0.00 0.00 4,705,088.00

8210-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien 4,705,088.00 0.00 0.00 4,705,088.00

8210-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital 0.00 0.00 0.00

8210-01-312001 --> Gas 32.00 0.00 0.00 32.00

8210-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente) 32.00 0.00 0.00 32.00

8210-01-312001-2 --> Gas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-313001 --> Servicio de Agua 221,233.00 0.00 0.00 221,233.00

8210-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente) 221,233.00 0.00 0.00 221,233.00

8210-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional 578,200.00 0.00 0.00 578,200.00

8210-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie 578,200.00 0.00 0.00 578,200.00

8210-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8210-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00

8210-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-316003 --> Servicios de internet 784,800.00 0.00 0.00 784,800.00

8210-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente) 784,800.00 0.00 0.00 784,800.00

8210-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 15,400.00 0.00 0.00 15,400.00

8210-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 15,400.00 0.00 0.00 15,400.00

8210-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 0.00 0.00 0.00

8210-01-318001 --> Servicio Postal 7,450.00 0.00 0.00 7,450.00

8210-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente) 7,450.00 0.00 0.00 7,450.00

8210-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-320000 --> Servicios de arrendamiento 0.00 0.00 0.00

8210-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 621,828.00 0.00 0.00 621,828.00

8210-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 621,828.00 0.00 0.00 621,828.00

8210-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 0.00 0.00 0.00

8210-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 903,552.00 0.00 0.00 903,552.00

8210-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 903,552.00 0.00 0.00 903,552.00

8210-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 0.00 0.00 0.00

8210-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

8210-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

8210-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8210-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00

8210-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00

8210-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 0.00 0.00 0.00

8210-01-329001 --> Otros arrendamientos 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

8210-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente) 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

8210-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-329003 --> Otros Arrendamientos 0.00 0.00 -0.00

8210-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8210-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té 0.00 0.00 0.00

8210-01-331001 --> Servicios legales 0.00 0.00 -0.00

8210-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8210-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00

8210-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8210-01-331003 --> Servicios de Consultoría 0.00 0.00 -0.00

8210-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8210-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 -0.00

8210-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8210-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8210-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

8210-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

8210-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 0.00 0.00 0.00

8210-01-333001 --> Servicios de informática 94,320.00 0.00 0.00 94,320.00

8210-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente) 94,320.00 0.00 0.00 94,320.00

8210-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 -0.00

8210-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8210-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8210-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00

8210-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00

8210-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8210-01-334001 --> Capacitación 217,000.00 0.00 0.00 217,000.00

8210-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente) 217,000.00 0.00 0.00 217,000.00

8210-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-335001 --> Servicios de investigación científica y 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

8210-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

8210-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8210-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 23,950.00 0.00 0.00 23,950.00

8210-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 23,950.00 0.00 0.00 23,950.00

8210-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 0.00 0.00 0.00

8210-01-336002 --> Formas valoradas 400,939.20 0.00 0.00 400,939.20

8210-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente) 400,939.20 0.00 0.00 400,939.20

8210-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para 170,158.80 0.00 0.00 170,158.80

8210-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para 170,158.80 0.00 0.00 170,158.80

8210-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8210-01-338001 --> Servicios de Vigilancia 7,960,360.00 0.00 0.00 7,960,360.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente) 7,960,360.00 0.00 0.00 7,960,360.00

8210-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-339001 --> Estudios e Investigaciones 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

8210-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente) 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

8210-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer 0.00 0.00 0.00

8210-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.00 0.00 -0.00

8210-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.00 0.00 0.00

8210-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.00 0.00 0.00

8210-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 -0.00

8210-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8210-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8210-01-345001 --> Seguros 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00

8210-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente) 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00

8210-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma 0.00 0.00 0.00

8210-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in 2,674,608.00 0.00 0.00 2,674,608.00

8210-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in 2,674,608.00 0.00 0.00 2,674,608.00

8210-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in 0.00 0.00 0.00

8210-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

8210-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

8210-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8210-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos 13,300.00 0.00 0.00 13,300.00

8210-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 13,300.00 0.00 0.00 13,300.00

8210-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

8210-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos 426,120.00 0.00 0.00 426,120.00

8210-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente) 426,120.00 0.00 0.00 426,120.00

8210-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos 11,880.00 0.00 0.00 11,880.00

8210-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient 11,880.00 0.00 0.00 11,880.00

8210-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 1,868,040.00 0.00 0.00 1,868,040.00

8210-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 1,868,040.00 0.00 0.00 1,868,040.00

8210-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8210-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 25,360.00 0.00 0.00 25,360.00

8210-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 25,360.00 0.00 0.00 25,360.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8210-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 332,400.00 0.00 0.00 332,400.00

8210-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 332,400.00 0.00 0.00 332,400.00

8210-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 0.00 0.00 0.00

8210-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

8210-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

8210-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8210-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi 0.00 0.00 0.00

8210-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 -0.00

8210-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 0.00

8210-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 0.00

8210-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales 30,600.00 0.00 0.00 30,600.00

8210-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 30,600.00 0.00 0.00 30,600.00

8210-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 0.00 0.00 0.00

8210-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m 780,700.00 0.00 0.00 780,700.00

8210-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m 780,700.00 0.00 0.00 780,700.00

8210-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m 0.00 0.00 0.00

8210-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00

8210-01-371001 --> Pasajes aéreos 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

8210-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente) 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

8210-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

8210-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

8210-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8210-01-372001 --> Pasajes terrestres 214,891.20 0.00 0.00 214,891.20

8210-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente) 214,891.20 0.00 0.00 214,891.20

8210-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 64,090.80 0.00 0.00 64,090.80

8210-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 64,090.80 0.00 0.00 64,090.80

8210-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 0.00 0.00 0.00

8210-01-375001 --> Viáticos en el país 283,711.00 0.00 0.00 283,711.00

8210-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente) 283,711.00 0.00 0.00 283,711.00

8210-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ 34,530.00 0.00 0.00 34,530.00

8210-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ 34,530.00 0.00 0.00 34,530.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ 0.00 0.00 0.00

8210-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje 7,156.00 0.00 0.00 7,156.00

8210-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 7,156.00 0.00 0.00 7,156.00

8210-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 0.00 0.00 0.00

8210-01-380000 --> Servicios oficiales 0.00 0.00 0.00

8210-01-382001 --> Gastos de orden social 415,000.00 0.00 0.00 415,000.00

8210-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente) 415,000.00 0.00 0.00 415,000.00

8210-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-383001 --> Congresos, Convenciones 0.00 0.00 -0.00

8210-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8210-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-384001 --> Exposiciones 0.00 0.00 -0.00

8210-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8210-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-385001 --> Gastos de representación 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00

8210-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente) 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00

8210-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-390000 --> Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00

8210-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS 47,302.20 0.00 0.00 47,302.20

8210-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente) 47,302.20 0.00 0.00 47,302.20

8210-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-392005 --> Pago de otros impuestos 0.00 0.00 -0.00

8210-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8210-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-392006 --> Pago de derechos 84,534.80 0.00 0.00 84,534.80

8210-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente) 84,534.80 0.00 0.00 84,534.80

8210-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 3,487,508.33 0.00 0.00 3,487,508.33

8210-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 3,487,508.33 0.00 0.00 3,487,508.33

8210-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 0.00 0.00 0.00

8210-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8210-01-440000 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8210-01-442001 --> Becas 0.00 0.00 -0.00

8210-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8210-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

8210-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00

8210-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00

8210-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

8210-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

8210-01-515001 --> Bienes informáticos 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

8210-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital) 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

8210-01-519001 --> Equipo de Administración 0.00 0.00 -0.00

8210-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea 0.00 0.00 0.00

8210-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

8210-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

8210-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8210-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8210-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8210-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8210-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00

8210-01-542001 --> Carrocerías y remolques 0.00 0.00 -0.00

8210-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00

8210-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 -0.00

8210-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8210-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

8210-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

8210-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 -0.00

8210-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8210-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 -0.00

8210-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8210-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8210-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8210-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

8210-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

8210-01-569001 --> Otros equipos 0.00 0.00 -0.00

8210-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8210-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 -0.00

8210-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8210-01-590000 --> Activos intangibles 0.00 0.00 0.00

8210-01-591001 --> Software 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8210-01-591001-2 --> Software(G.Capital) 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8210-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales 99,800.00 0.00 0.00 99,800.00

8210-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G 99,800.00 0.00 0.00 99,800.00

8210-01-600000 --> INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00

8210-01-620000 --> Obra pública en bienes propios 0.00 0.00 0.00

8210-01-622001 --> Edificación no habitacional 0.00 0.00 -0.00

8210-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 89,339,187.36 0.00 ########### ###########

8220-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ 89,339,187.36 0.00 ########### ###########

8220-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00

8220-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p 0.00 0.00 0.00

8220-01-113001 --> Sueldos 13,561,267.35 0.00 3,089,554.69 ###########

8220-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente) 13,561,267.35 0.00 3,089,554.69 ###########

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.10 ###########14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.66 ###########25/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.12 ###########25/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.81 ###########8220-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t 0.00 0.00 0.00

8220-01-121001 --> Honorarios Asimilados 31,292,128.01 -25,000.00 3,472,355.22 ###########

8220-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente) 31,292,128.01 -25,000.00 3,472,355.22 ###########

04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal -15,000.00 ###########04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal -10,000.00 ###########14/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.58 ###########14/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.07 ###########25/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.51 ###########25/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.06 ###########8220-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 0.00 0.00

8220-01-131001 --> Prima Quinquenal 0.00 0.00 0.00

8220-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical 1,249,538.81 4,000.00 14,906.36 1,238,632.45

8220-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie 1,249,538.81 4,000.00 14,906.36 1,238,632.45

04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 1,600.00 1,251,138.8104/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 2,400.00 1,253,538.8105/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.64 1,251,937.1705/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.47 1,249,534.7013/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 1,248,671.9813/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.15 1,248,096.8313/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.39 1,247,268.4413/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 1,246,716.1813/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.92 1,245,839.26

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 1,245,254.6419/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.93 1,242,377.7119/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.95 1,240,459.7622/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.90 1,239,703.8622/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.93 1,239,199.9322/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.49 1,238,859.4422/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.99 1,238,632.458220-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8220-01-132002 --> Gratificación Anual 11,360,754.79 22,000.00 122,808.74 ###########

8220-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente) 11,360,754.79 22,000.00 122,808.74 ###########

04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 8,800.00 ###########04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 13,200.00 ###########05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.95 ###########05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.64 ###########13/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.26 ###########13/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.91 ###########13/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.69 ###########13/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.54 ###########13/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.98 ###########13/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.97 ###########19/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.45 ###########19/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.20 ###########22/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.50 ###########22/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.00 ###########22/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.45 ###########22/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.20 ###########8220-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-134001 --> Compensaciones 1,083,587.75 0.00 233,973.42 849,614.33

8220-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente) 1,083,587.75 0.00 233,973.42 849,614.33

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.75 965,347.0014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.91 966,254.9125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 967,034.6525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.32 849,614.338220-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-140000 --> Seguridad Social 0.00 0.00 0.00

8220-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE 1,501,214.67 0.00 304,122.64 1,197,092.03

8220-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente) 1,501,214.67 0.00 304,122.64 1,197,092.03

25/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.59 1,318,741.0825/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.05 1,197,092.038220-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 194,468.27 0.00 38,739.80 155,728.47

8220-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 194,468.27 0.00 38,739.80 155,728.47

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.80 155,728.478220-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 0.00 0.00 0.00

8220-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 291,702.50 0.00 58,109.69 233,592.81

8220-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 291,702.50 0.00 58,109.69 233,592.81

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.69 233,592.818220-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 0.00 0.00 0.00

8220-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE 733,189.04 -1,000.00 152,518.88 579,670.16

8220-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente) 733,189.04 -1,000.00 152,518.88 579,670.16

04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal -400.00 732,789.0404/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal -600.00 732,189.04

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL25/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.33 640,677.7125/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.55 579,670.168220-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R. 509,030.46 0.00 88,969.58 420,060.88

8220-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente) 509,030.46 0.00 88,969.58 420,060.88

25/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.05 484,627.4125/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.50 448,022.9125/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.03 420,060.888220-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario 242,100.41 0.00 41,943.10 200,157.31

8220-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor 242,100.41 0.00 41,943.10 200,157.31

25/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.10 200,157.318220-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8220-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal 0.00 0.00 0.00

8220-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr 0.00 0.00 0.00

8220-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi 0.00 0.00 0.00

8220-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 0.00 0.00

8220-01-152001 --> Indemnizaciones 230,800.00 0.00 0.00 230,800.00

8220-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente) 230,800.00 0.00 0.00 230,800.00

8220-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-152002 --> Pago de liquidaciones 346,200.00 0.00 0.00 346,200.00

8220-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente) 346,200.00 0.00 0.00 346,200.00

8220-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8220-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8220-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8220-01-154002 --> Compensación Garantizada 65,215.60 0.00 5,262.74 59,952.86

8220-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente) 65,215.60 0.00 5,262.74 59,952.86

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.20 63,634.4014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.14 62,580.2625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.44 61,003.8225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.96 59,952.868220-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo 231,181.10 0.00 35,889.21 195,291.89

8220-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co 231,181.10 0.00 35,889.21 195,291.89

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.30 220,387.8014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.55 213,192.2525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.21 202,452.0425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.15 195,291.898220-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca 0.00 0.00 0.00

8220-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8220-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8220-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-159001 --> Otras prestaciones 3,198,106.23 0.00 411,738.68 2,786,367.55

8220-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente) 3,198,106.23 0.00 411,738.68 2,786,367.55

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.92 3,167,671.3114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 3,169,033.1814/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.92 2,991,672.2625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 2,992,841.8825/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.32 2,816,711.5625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 2,786,367.558220-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-159002 --> Otras Prestaciones 1,048,482.70 0.00 40,519.02 1,007,963.68

8220-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente) 1,048,482.70 0.00 40,519.02 1,007,963.68

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.81 1,028,192.8925/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.21 1,007,963.688220-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.00

8220-01-171001 --> Estímulos 0.00 0.00 0.00

8220-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00

8220-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de 0.00 0.00 0.00

8220-01-211001 --> Material de Oficina 315,615.41 0.00 8,205.30 307,410.11

8220-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente) 315,615.41 0.00 8,205.30 307,410.11

05/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.00 315,543.4107/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.00 315,501.4108/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.00 315,081.4113/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.00 314,685.4113/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.00 314,637.4115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.00 313,443.4115/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.00 313,335.4118/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.00 313,228.4118/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.80 312,332.6118/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.50 311,132.1118/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.00 310,957.1122/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.00 310,722.1122/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.00 310,193.1122/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 310,149.9122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.80 309,536.1122/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.00 308,836.1122/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.00 308,566.1122/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.00 308,086.1122/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.00 307,753.1123/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.00 307,585.1123/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.00 307,410.118220-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-211002 --> Gastos de Oficina 14,500.19 0.00 1,910.20 12,589.99

8220-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente) 14,500.19 0.00 1,910.20 12,589.99

13/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.00 13,852.1915/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.00 13,712.1918/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.00 13,625.1918/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.20 13,027.9922/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.80 12,999.1922/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.20 12,589.998220-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión 11,609.00 0.00 0.00 11,609.00

8220-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri 11,609.00 0.00 0.00 11,609.00

8220-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8220-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos 265,932.93 -1,000.00 786.00 264,146.93

8220-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor 265,932.93 -1,000.00 786.00 264,146.93

04/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -1,000.00 264,932.9322/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.00 264,146.938220-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8220-01-214002 --> Materiales de Grabación 200.00 0.00 0.00 200.00

8220-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente) 200.00 0.00 0.00 200.00

8220-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 28,097.00 0.00 0.00 28,097.00

8220-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 28,097.00 0.00 0.00 28,097.00

8220-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8220-01-216001 --> Material de Limpieza 274,652.00 0.00 91.50 274,560.50

8220-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente) 274,652.00 0.00 91.50 274,560.50

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.60 274,615.4022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.90 274,560.508220-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-217001 --> Material Didáctico 247,980.53 0.00 19,629.63 228,350.90

8220-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente) 247,980.53 0.00 19,629.63 228,350.90

06/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.00 247,680.5312/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.16 246,462.3713/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.94 245,989.4313/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.00 244,891.4313/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.04 244,629.3913/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.43 244,286.9614/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.00 243,286.9615/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.39 242,712.5718/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.20 242,050.3722/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.56 240,117.8122/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.81 238,931.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.50 238,650.5022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.41 236,565.0923/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.85 235,554.2423/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.34 234,200.9027/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.00 228,350.908220-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-218001 --> Placas de circulación vehicular 0.00 0.00 0.00

8220-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8220-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8220-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización 3,558.80 0.00 0.00 3,558.80

8220-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización 3,558.80 0.00 0.00 3,558.80

8220-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8220-01-220000 --> Alimentos y utensilios 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-221001 --> Alimentación de Personas 57,658.99 -1,824.00 949.00 54,885.99

8220-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente) 57,658.99 -1,824.00 949.00 54,885.99

04/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal -1,824.00 55,834.9907/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.00 54,964.9922/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.00 54,885.998220-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal 8,463.42 0.00 558.01 7,905.41

8220-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal 8,463.42 0.00 558.01 7,905.41

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.01 7,905.418220-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal 0.00 0.00 0.00

8220-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 1,084.64 0.00 0.00 1,084.64

8220-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 1,084.64 0.00 0.00 1,084.64

8220-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8220-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci 0.00 0.00 0.00

8220-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 34,791.87 0.00 0.00 34,791.87

8220-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 34,791.87 0.00 0.00 34,791.87

8220-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8220-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 31,359.76 -1,288.00 0.00 30,071.76

8220-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 31,359.76 -1,288.00 0.00 30,071.76

04/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -1,288.00 30,071.768220-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8220-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y 0.00 0.00 0.00

8220-01-241001 --> Productos minerales no metálicos 11,031.57 0.00 2,132.08 8,899.49

8220-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri 11,031.57 0.00 2,132.08 8,899.49

22/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.08 8,899.498220-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8220-01-242001 --> Cemento y productos de concreto 16,122.51 0.00 0.00 16,122.51

8220-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie 16,122.51 0.00 0.00 16,122.51

8220-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8220-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso 5,150.97 0.00 0.00 5,150.97

8220-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient 5,150.97 0.00 0.00 5,150.97

8220-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-244001 --> Madera y productos de madera 117,605.87 6,000.00 26,982.38 96,623.49

8220-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente 117,605.87 6,000.00 26,982.38 96,623.49

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 13,000.00 130,605.8704/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -7,000.00 123,605.8713/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 122,721.9513/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.56 122,123.3913/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.93 120,239.4613/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 119,042.3419/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 117,024.8721/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.14 103,889.7322/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.24 96,623.49

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio 7,029.04 35,500.00 32,092.56 10,436.48

8220-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente 7,029.04 35,500.00 32,092.56 10,436.48

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 7,000.00 14,029.0404/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 400.00 14,429.0404/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 600.00 15,029.0404/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 27,500.00 42,529.0422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.56 10,436.488220-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-246001 --> Material Eléctrico 332,029.99 -30,500.00 93,601.19 207,928.80

8220-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente) 332,029.99 -30,500.00 93,601.19 207,928.80

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal -27,500.00 304,529.9904/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -2,000.00 302,529.9904/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -400.00 302,129.9904/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -600.00 301,529.9913/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.95 259,025.0415/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.58 256,337.4619/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.96 245,110.5022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.95 243,052.5522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 236,217.8422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.48 236,011.3622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.20 235,437.1622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.98 232,607.1822/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.66 231,663.5222/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.44 229,100.0822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.33 227,638.7522/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 227,307.0322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 227,052.4122/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.14 226,831.2722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.36 212,770.9122/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.76 208,437.1522/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.30 208,105.8522/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.82 208,035.0322/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.23 207,928.808220-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-246002 --> Material Electrónico 395.65 0.00 0.00 395.65

8220-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente) 395.65 0.00 0.00 395.65

8220-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción 65,865.68 4,487.00 2,473.42 67,879.26

8220-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción 65,865.68 4,487.00 2,473.42 67,879.26

04/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 1,700.00 67,565.6804/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 2,787.00 70,352.6813/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.40 70,306.2813/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.60 70,236.6813/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.00 70,086.6815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.41 69,808.2721/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.40 69,761.8722/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.68 68,952.1922/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.96 68,847.2322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.30 68,156.9322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.47 67,960.4622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.20 67,879.268220-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00

8220-01-248001 --> Materiales complementarios 13,390.00 0.00 0.00 13,390.00

8220-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente) 13,390.00 0.00 0.00 13,390.00

8220-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc 101,979.88 2,600.00 35,165.58 69,414.30

8220-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc 101,979.88 2,600.00 35,165.58 69,414.30

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 3,500.00 105,479.8804/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -200.00 105,279.8804/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -700.00 104,579.8806/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.00 104,435.8813/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.01 103,455.8713/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.39 102,565.4815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.00 102,125.4815/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.00 101,747.4815/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.00 101,682.4815/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.00 100,747.4818/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.00 100,162.4819/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.50 99,248.9819/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.20 93,967.7821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.04 92,930.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.74 91,334.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.04 91,021.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.00 90,789.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.42 90,743.5422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 90,453.5422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.00 90,381.5422/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.59 87,155.9522/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.65 70,107.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.00 69,532.3023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.00 69,414.308220-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc 0.00 0.00 0.00

8220-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l 0.00 0.00 0.00

8220-01-251001 --> Sustancias Químicas 0.00 0.00 0.00

8220-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 3,476.51 0.00 0.00 3,476.51

8220-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co 3,476.51 0.00 0.00 3,476.51

8220-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8220-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos 33,270.82 -819.00 576.74 31,875.08

8220-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co 33,270.82 -819.00 576.74 31,875.08

04/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -819.00 32,451.8219/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.74 31,875.088220-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8220-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 31,385.10 -6,200.00 1,505.60 23,679.50

8220-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 31,385.10 -6,200.00 1,505.60 23,679.50

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal -3,000.00 28,385.1004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -3,200.00 25,185.1020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.60 25,087.5022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.00 23,679.508220-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 0.00 0.00 0.00

8220-01-259001 --> Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00

8220-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 465,321.06 1,824.00 79,109.81 388,035.25

8220-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 465,321.06 1,824.00 79,109.81 388,035.25

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.00 459,182.0604/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 1,824.00 461,006.0605/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.00 460,806.0605/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.00 459,306.0605/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.00 458,026.0605/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.60 456,912.4605/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.60 456,150.8605/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.00 450,762.8605/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.00 445,402.8605/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.00 440,415.8612/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.00 436,143.8612/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.00 431,231.8612/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.00 429,831.8612/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.00 428,007.8612/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.00 424,359.8613/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.60 422,542.2613/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.00 419,302.2613/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.00 414,302.2613/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.80 413,837.4613/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.00 412,477.4614/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.00 410,877.4614/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.00 408,122.4614/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.01 407,672.4521/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.00 404,904.4521/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.00 399,720.4521/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 397,672.4521/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.54 396,771.9121/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.83 395,961.0822/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.00 395,881.0822/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.00 395,785.0822/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.32 395,454.7622/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.92 395,353.8422/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.00 390,985.8422/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.99 390,540.8523/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.60 390,515.2523/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.00 390,035.2528/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.00 388,035.258220-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 0.00 0.00 0.00

8220-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 433,860.90 0.00 71,672.64 362,188.26

8220-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 433,860.90 0.00 71,672.64 362,188.26

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.00 428,148.9001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.00 399,999.9005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.00 398,079.9005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.40 396,409.5005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.00 395,641.5005/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.00 391,641.5005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.40 390,499.1005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.00 390,486.1012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.00 390,102.1012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.00 388,002.1012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.00 387,282.1012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.00 385,346.1012/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.00 378,846.1013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.00 378,546.1013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.00 378,338.1013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.40 375,611.7013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.00 373,563.7013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.20 372,866.5013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.00 370,826.5013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.00 370,586.5014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.00 368,186.5014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.00 367,686.5015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.01 367,544.4915/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.00 367,387.49

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL15/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.00 367,037.4918/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.55 366,958.9418/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.04 366,758.9022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.00 366,638.9022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.00 366,494.9022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.88 366,126.0222/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.00 364,936.0222/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.76 363,935.2622/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 363,435.2622/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.60 363,277.6623/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.40 363,239.2623/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.00 363,208.2623/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.00 362,888.2628/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.00 362,188.268220-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 0.00 0.00 0.00

8220-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció 0.00 0.00 0.00

8220-01-271001 --> Vestuario, Uniformes 115,789.00 0.00 0.00 115,789.00

8220-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente) 115,789.00 0.00 0.00 115,789.00

8220-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-272001 --> Prendas de Protección 59,653.46 0.00 967.76 58,685.70

8220-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente) 59,653.46 0.00 967.76 58,685.70

22/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.76 58,685.708220-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-274001 --> Productos textiles 32,829.91 -6,300.00 115.01 26,414.90

8220-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente) 32,829.91 -6,300.00 115.01 26,414.90

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal -4,000.00 28,829.9104/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -2,300.00 26,529.9120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.01 26,414.908220-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m 0.00 0.00 0.00

8220-01-291001 --> Herramientas Menores 71,912.76 32,700.00 7,640.75 96,972.01

8220-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente) 71,912.76 32,700.00 7,640.75 96,972.01

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 26,000.00 97,912.7604/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 6,700.00 104,612.7620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.19 104,240.5722/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.08 102,659.4922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.48 102,598.0122/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.00 96,972.018220-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif 44,465.34 -2,080.00 8,039.47 34,345.87

8220-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif 44,465.34 -2,080.00 8,039.47 34,345.87

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal -3,000.00 41,465.3404/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 1,000.00 42,465.3404/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -80.00 42,385.3419/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.03 41,285.3119/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.28 41,247.0321/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.74 39,824.2922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.16 38,924.1322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.40 38,123.7322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.60 37,590.1322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.24 36,239.8922/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.01 35,955.8822/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 35,728.8822/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.00 34,936.88

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.00 34,771.8822/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 34,345.878220-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif 0.00 0.00 0.00

8220-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 50,624.25 -4,900.00 564.92 45,159.33

8220-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 50,624.25 -4,900.00 564.92 45,159.33

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 1,000.00 51,624.2504/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -400.00 51,224.2504/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -5,500.00 45,724.2513/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.40 45,532.8519/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.52 45,159.338220-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 0.00 0.00 0.00

8220-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi 59,661.04 0.00 5,757.00 53,904.04

8220-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi 59,661.04 0.00 5,757.00 53,904.04

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.00 53,904.048220-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi 0.00 0.00 0.00

8220-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 157,658.19 -11,000.00 0.00 146,658.19

8220-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 157,658.19 -11,000.00 0.00 146,658.19

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal -8,000.00 149,658.1904/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -3,000.00 146,658.198220-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8220-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b 256,628.77 -17,200.00 47,969.33 191,459.44

8220-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b 256,628.77 -17,200.00 47,969.33 191,459.44

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal -5,000.00 251,628.7704/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal -12,200.00 239,428.7713/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.99 239,361.7815/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.00 238,853.7819/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.00 236,923.7820/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.00 232,399.7820/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 231,378.9820/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 227,852.5820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 224,019.3320/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 223,806.8120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 223,691.1720/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 223,615.1920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 222,982.1820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 222,803.6820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 222,585.0220/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 221,167.8420/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.80 220,611.0421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 220,248.5422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 220,031.6222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 218,110.6622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.54 217,379.1222/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 217,003.1322/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 216,226.8722/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.99 215,350.8822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 215,276.9922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.09 213,534.9022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.69 205,323.2122/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.96 202,561.2522/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 199,023.2522/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.00 198,443.2522/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 197,857.4522/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.76 197,496.6922/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 197,241.4922/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 195,429.5722/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 195,044.4522/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.00 192,544.4522/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.00 192,467.45

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 191,967.4523/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.01 191,459.448220-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b 0.00 0.00 0.00

8220-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

8220-01-310000 --> Servicios básicos 0.00 0.00 0.00

8220-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica 1,030,916.00 18,750.00 177,092.22 872,573.78

8220-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien 1,030,916.00 18,750.00 177,092.22 872,573.78

04/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.00 1,025,417.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.00 1,018,119.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.00 1,011,127.0004/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -10,000.00 1,001,127.0004/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -2,000.00 999,127.0004/09/2017 S/N P00593 / Transferencia presupuestal 500.00 999,627.0004/09/2017 S/N P00594 / Transferencia presupuestal 33,000.00 1,032,627.0004/09/2017 S/N P00596 / Transferencia presupuestal 2,200.00 1,034,827.0004/09/2017 S/N P00597 / Transferencia presupuestal -1,950.00 1,032,877.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.00 1,026,124.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.00 1,007,644.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.00 998,494.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.00 997,326.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.00 975,846.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.00 966,916.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.00 959,235.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.00 952,095.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.00 947,053.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.00 942,846.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.00 929,846.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.00 929,419.0022/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.22 896,502.7822/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.00 892,402.7822/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.00 892,245.7822/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.00 882,665.7822/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.00 875,573.7825/09/2017 S/N P00615 / Transferencia presupuestal -3,000.00 872,573.788220-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital 0.00 0.00 0.00

8220-01-312001 --> Gas 4,032.00 0.00 0.00 4,032.00

8220-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente) 4,032.00 0.00 0.00 4,032.00

8220-01-312001-2 --> Gas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-313001 --> Servicio de Agua 128,169.00 -1,300.00 18,721.06 108,147.94

8220-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente) 128,169.00 -1,300.00 18,721.06 108,147.94

04/09/2017 S/N P00596 / Transferencia presupuestal -1,000.00 127,169.0004/09/2017 S/N P00597 / Transferencia presupuestal -300.00 126,869.0013/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.60 124,189.4014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.48 124,089.9221/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.00 119,217.9222/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.00 114,577.9222/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.80 111,237.1222/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.80 109,085.3222/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.07 109,031.2523/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.00 108,331.2523/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.00 108,301.2523/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.00 108,256.2523/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.31 108,247.9423/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.00 108,147.948220-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional 5,251.30 60,400.00 30,525.76 35,125.54

8220-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie 5,251.30 60,400.00 30,525.76 35,125.54

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -4,200.00 1,051.3004/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 53,000.00 54,051.3004/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 7,500.00 61,551.3004/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 5,000.00 66,551.3022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.76 48,525.5422/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.00 43,525.5422/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.00 36,025.5425/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal -360.00 35,665.5425/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal -540.00 35,125.548220-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8220-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular 3,300.00 -1,200.00 0.00 2,100.00

8220-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient 3,300.00 -1,200.00 0.00 2,100.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -1,200.00 2,100.008220-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-316003 --> Servicios de internet 12,933.68 71,600.00 40,725.40 43,808.28

8220-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente) 12,933.68 71,600.00 40,725.40 43,808.28

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 41,000.00 53,933.6804/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 5,400.00 59,333.6804/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 200.00 59,533.6804/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 300.00 59,833.6813/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.00 59,137.6813/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.00 58,093.6813/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.00 55,889.6813/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.00 55,439.6813/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.00 54,239.6813/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.50 53,687.1815/09/2017 S/N P00609 / Transferencia presupuestal 20,200.00 73,887.1818/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.00 73,191.1818/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.00 72,727.1821/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.50 72,174.6822/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.00 71,774.6822/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.40 54,908.2822/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.00 44,508.2822/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.00 42,428.2822/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.00 39,308.2825/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 1,800.00 41,108.2825/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 2,700.00 43,808.288220-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 291.32 6,200.00 6,146.73 344.59

8220-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 291.32 6,200.00 6,146.73 344.59

15/09/2017 S/N P00608 / Transferencia presupuestal 4,100.00 4,391.3221/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.96 2,304.3622/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.77 -1,755.4125/09/2017 S/N P00623 / Transferencia presupuestal 2,100.00 344.598220-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 0.00 0.00 0.00

8220-01-318001 --> Servicio Postal 7,981.27 0.00 195.00 7,786.27

8220-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente) 7,981.27 0.00 195.00 7,786.27

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.00 7,786.278220-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-320000 --> Servicios de arrendamiento 0.00 0.00 0.00

8220-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 184,247.31 -3,000.00 2,742.64 178,504.67

8220-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 184,247.31 -3,000.00 2,742.64 178,504.67

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -3,000.00 181,247.3122/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.64 178,504.678220-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 176,817.47 0.00 71,035.14 105,782.33

8220-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 176,817.47 0.00 71,035.14 105,782.33

22/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.75 168,240.7222/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.39 150,782.3322/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.00 105,782.338220-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 0.00 0.00 0.00

8220-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 10.00 0.00 0.00 10.00

8220-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 10.00 0.00 0.00 10.00

8220-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8220-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles 114,412.06 -21,050.00 28,249.52 65,112.54

8220-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 114,412.06 -21,050.00 28,249.52 65,112.54

15/09/2017 S/N P00609 / Transferencia presupuestal -20,200.00 94,212.0625/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal -340.00 93,872.0625/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal -510.00 93,362.0627/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.14 78,060.9227/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.38 65,112.548220-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 0.00 0.00 0.00

8220-01-329001 --> Otros arrendamientos 27,800.00 -7,300.00 1,977.80 18,522.20

8220-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente) 27,800.00 -7,300.00 1,977.80 18,522.20

04/09/2017 S/N P00600 / Transferencia presupuestal -7,300.00 20,500.0022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.80 18,522.208220-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-329003 --> Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00

8220-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té 0.00 0.00 0.00

8220-01-331001 --> Servicios legales 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

8220-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente) 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

8220-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8220-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8220-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8220-01-331003 --> Servicios de Consultoría 0.00 0.00 0.00

8220-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8220-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8220-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8220-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 89,000.00 88,856.00 144.00

8220-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 89,000.00 88,856.00 144.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL04/09/2017 S/N P00591 / Transferencia presupuestal 89,000.00 89,000.0019/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.00 66,032.0022/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.00 144.008220-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 0.00 0.00 0.00

8220-01-333001 --> Servicios de informática 35,386.40 0.00 0.00 35,386.40

8220-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente) 35,386.40 0.00 0.00 35,386.40

8220-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8220-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8220-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8220-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 9.60 0.00 0.00 9.60

8220-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 9.60 0.00 0.00 9.60

8220-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8220-01-334001 --> Capacitación 3,871,253.97 -20,600.00 1,500.00 3,849,153.97

8220-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente) 3,871,253.97 -20,600.00 1,500.00 3,849,153.97

04/09/2017 S/N P00592 / Transferencia presupuestal -1,200.00 3,870,053.9704/09/2017 S/N P00592 / Transferencia presupuestal -1,800.00 3,868,253.9704/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal -10,560.00 3,857,693.9704/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal -7,040.00 3,850,653.9728/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.00 3,849,753.9728/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.00 3,849,153.978220-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-335001 --> Servicios de investigación científica y 85.00 0.00 0.00 85.00

8220-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y 85.00 0.00 0.00 85.00

8220-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8220-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 1,499.06 0.00 400.00 1,099.06

8220-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 1,499.06 0.00 400.00 1,099.06

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.00 1,099.068220-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 0.00 0.00 0.00

8220-01-336002 --> Formas valoradas 418.20 0.00 10.00 408.20

8220-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente) 418.20 0.00 10.00 408.20

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.00 408.208220-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para 187,831.80 0.00 0.00 187,831.80

8220-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para 187,831.80 0.00 0.00 187,831.80

8220-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8220-01-338001 --> Servicios de Vigilancia 479,434.84 0.00 97,674.27 381,760.57

8220-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente) 479,434.84 0.00 97,674.27 381,760.57

13/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 446,876.7513/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 414,318.6613/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 381,760.578220-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-339001 --> Estudios e Investigaciones 47,000.00 0.00 0.00 47,000.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente) 47,000.00 0.00 0.00 47,000.00

8220-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer 0.00 0.00 0.00

8220-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 249.65 0.00 0.05 249.60

8220-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 249.65 0.00 0.05 249.60

01/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.05 249.608220-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.00 0.00 0.00

8220-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8220-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8220-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8220-01-345001 --> Seguros 41,595.65 0.00 0.00 41,595.65

8220-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente) 41,595.65 0.00 0.00 41,595.65

8220-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma 0.00 0.00 0.00

8220-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in 927,870.26 -253,000.00 202,714.40 472,155.86

8220-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in 927,870.26 -253,000.00 202,714.40 472,155.86

04/09/2017 S/N P00591 / Transferencia presupuestal -220,000.00 707,870.2604/09/2017 S/N P00594 / Transferencia presupuestal -33,000.00 674,870.2620/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.00 623,830.2620/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.00 587,970.2620/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.40 472,155.868220-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in 0.00 0.00 0.00

8220-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 68,657.60 0.00 0.00 68,657.60

8220-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 68,657.60 0.00 0.00 68,657.60

8220-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8220-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos 4,040.00 0.00 0.00 4,040.00

8220-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 4,040.00 0.00 0.00 4,040.00

8220-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

8220-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos 255,323.02 0.00 91,728.17 163,594.85

8220-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente) 255,323.02 0.00 91,728.17 163,594.85

07/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.00 240,533.0213/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.00 238,923.0214/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.56 236,207.4614/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.00 234,670.4615/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.81 227,598.6518/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.00 226,438.6520/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.96 222,208.6920/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.40 221,002.2922/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.20 211,235.0922/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.72 206,836.3722/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.72 204,380.6522/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.00 204,280.6522/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.00 202,967.6522/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.00 195,967.6522/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 188,767.6522/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 181,567.65

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.00 174,767.6522/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.00 171,171.6522/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.80 163,654.8522/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.00 163,594.858220-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos 30,004.26 0.00 30,000.00 4.26

8220-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient 30,004.26 0.00 30,000.00 4.26

13/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.00 4.268220-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 142,129.12 131,000.00 160,645.50 112,483.62

8220-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 142,129.12 131,000.00 160,645.50 112,483.62

04/09/2017 S/N P00591 / Transferencia presupuestal 131,000.00 273,129.1219/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.00 272,259.1219/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.00 226,671.1219/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.50 112,483.628220-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8220-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 147.73 0.00 0.00 147.73

8220-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 147.73 0.00 0.00 147.73

8220-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8220-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 86,295.02 0.00 21,060.99 65,234.03

8220-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 86,295.02 0.00 21,060.99 65,234.03

13/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.98 65,434.0415/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.01 65,234.038220-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 0.00 0.00 0.00

8220-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación 64,012.00 0.00 0.00 64,012.00

8220-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 64,012.00 0.00 0.00 64,012.00

8220-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8220-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi 0.00 0.00 0.00

8220-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube 60,034.20 -15,000.00 7,308.00 37,726.20

8220-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube 60,034.20 -15,000.00 7,308.00 37,726.20

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -15,000.00 45,034.2021/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.00 37,726.208220-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 0.00

8220-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales 3,990.80 7,300.00 7,251.39 4,039.41

8220-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 3,990.80 7,300.00 7,251.39 4,039.41

04/09/2017 S/N P00600 / Transferencia presupuestal 7,300.00 11,290.8021/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.39 4,039.418220-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 0.00 0.00 0.00

8220-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m 280,279.33 0.00 600.00 279,679.33

8220-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m 280,279.33 0.00 600.00 279,679.33

15/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.00 279,879.3322/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.00 279,679.338220-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m 0.00 0.00 0.00

8220-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-371001 --> Pasajes aéreos 13,395.00 -1,200.00 0.00 12,195.00

8220-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente) 13,395.00 -1,200.00 0.00 12,195.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -1,200.00 12,195.008220-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 69,200.00 -28,000.00 0.00 41,200.00

8220-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 69,200.00 -28,000.00 0.00 41,200.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -1,800.00 67,400.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal -20,000.00 47,400.0015/09/2017 S/N P00608 / Transferencia presupuestal -4,100.00 43,300.0025/09/2017 S/N P00623 / Transferencia presupuestal -2,100.00 41,200.008220-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8220-01-372001 --> Pasajes terrestres 104,698.20 550.00 13,226.00 92,022.20

8220-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente) 104,698.20 550.00 13,226.00 92,022.20

04/09/2017 S/N P00593 / Transferencia presupuestal -500.00 104,198.2004/09/2017 S/N P00596 / Transferencia presupuestal -1,200.00 102,998.2004/09/2017 S/N P00597 / Transferencia presupuestal 2,250.00 105,248.2005/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.40 105,163.8005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.00 104,595.8005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.00 104,425.8005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.00 104,365.8005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.00 104,005.8005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.00 103,691.8005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.00 103,171.8006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.00 103,003.8006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.20 102,900.6008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.00 100,800.6013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.00 100,752.6013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.00 100,282.6013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.00 99,334.6014/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.00 99,086.6014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.00 99,016.6018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.00 98,896.6018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.00 98,392.6018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.00 97,888.6019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.00 97,834.6019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.00 97,810.6019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.00 97,746.6022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.00 97,316.6022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.00 96,806.6022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.00 96,030.6022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.00 93,820.6022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.00 93,368.6022/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.00 92,720.6022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.60 92,511.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.80 92,322.2028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.00 92,022.208220-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 90,267.31 445.00 11,731.50 78,980.81

8220-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 90,267.31 445.00 11,731.50 78,980.81

04/09/2017 S/N P00598 / Transferencia presupuestal 445.00 90,712.3105/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.60 90,585.7105/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.00 90,495.7105/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.00 89,715.7106/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.00 89,083.7106/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.00 88,411.7106/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.80 88,256.9108/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.00 87,856.9108/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.00 87,741.9113/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.00 87,669.9113/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.00 86,883.91

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.00 86,431.9113/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.00 85,840.9114/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.00 85,504.9115/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.00 85,082.9115/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.00 84,577.9118/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.00 83,259.9118/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.00 83,121.9119/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.00 83,040.9119/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.00 83,004.9119/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.00 82,908.9122/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.00 82,648.9122/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.00 82,264.9122/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.50 81,968.4122/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.00 81,731.4122/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.00 80,973.4122/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.40 80,659.0123/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.00 80,337.0123/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.20 80,053.8123/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.00 79,817.8123/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.00 79,697.8123/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.00 79,485.8123/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.00 79,385.8123/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.00 79,370.8128/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 79,240.8128/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 79,110.8128/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 78,980.818220-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 0.00 0.00 0.00

8220-01-375001 --> Viáticos en el país 118,709.35 -5,600.00 1,693.00 111,416.35

8220-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente) 118,709.35 -5,600.00 1,693.00 111,416.35

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -2,800.00 115,909.3504/09/2017 S/N P00592 / Transferencia presupuestal 1,200.00 117,109.3504/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal -4,000.00 113,109.3505/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.00 113,034.3505/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.00 113,000.3521/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.00 112,932.3521/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.00 112,202.3522/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.00 112,168.3522/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.00 112,060.3522/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 111,860.3522/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.00 111,833.3522/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.00 111,637.3522/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.00 111,542.3522/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.00 111,416.358220-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ 294,269.29 -8,630.00 24,333.92 261,305.37

8220-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ 294,269.29 -8,630.00 24,333.92 261,305.37

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -4,200.00 290,069.2904/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -13,485.00 276,584.2904/09/2017 S/N P00592 / Transferencia presupuestal 1,800.00 278,384.2904/09/2017 S/N P00598 / Transferencia presupuestal -445.00 277,939.2904/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 4,700.00 282,639.2905/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.00 282,588.2913/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 282,503.2913/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.00 282,428.2913/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 282,343.2913/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.72 262,715.5714/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.00 262,630.5722/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.00 262,555.5722/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 262,455.5722/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.00 262,395.5722/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.00 262,344.5722/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 262,259.5722/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 262,159.5722/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 262,074.5722/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 261,989.57

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.00 261,889.5722/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.00 261,727.5722/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.00 261,629.5723/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.00 261,339.5723/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 261,264.5723/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.00 261,179.5723/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 261,104.5725/09/2017 S/N P00615 / Transferencia presupuestal 3,000.00 264,104.5727/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.00 263,162.5727/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.20 262,849.3727/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.00 262,487.3727/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.00 261,305.378220-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ 0.00 0.00 0.00

8220-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje 12,443.00 0.00 360.00 12,083.00

8220-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 12,443.00 0.00 360.00 12,083.00

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 12,243.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.00 12,083.008220-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 0.00 0.00 0.00

8220-01-380000 --> Servicios oficiales 0.00 0.00 0.00

8220-01-382001 --> Gastos de orden social 0.00 0.00 0.00

8220-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-383001 --> Congresos, Convenciones 180,000.00 36,900.00 16,048.73 200,851.27

8220-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente) 180,000.00 36,900.00 16,048.73 200,851.27

04/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 4,000.00 184,000.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 15,300.00 199,300.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 10,560.00 209,860.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 7,040.00 216,900.0005/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.59 211,750.4112/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.58 206,450.8320/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.74 203,091.0920/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.82 200,851.278220-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-384001 --> Exposiciones 0.00 0.00 0.00

8220-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-385001 --> Gastos de representación 20,810.00 -3,000.00 259.00 17,551.00

8220-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente) 20,810.00 -3,000.00 259.00 17,551.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -1,200.00 19,610.0004/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -1,800.00 17,810.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.40 17,654.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.60 17,551.008220-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-390000 --> Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00

8220-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS 151,219.31 -52,165.00 13,831.60 85,222.71

8220-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente) 151,219.31 -52,165.00 13,831.60 85,222.71

04/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.08 150,662.2304/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.32 147,226.9104/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal -50,515.00 96,711.9112/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.00 93,765.9119/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.00 89,565.91

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 89,167.9122/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 88,769.9122/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 88,371.9122/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.60 87,894.3122/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 87,496.3122/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 87,098.3122/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.60 86,872.7125/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal -1,650.00 85,222.718220-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-392005 --> Pago de otros impuestos 0.00 0.00 0.00

8220-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-392006 --> Pago de derechos 111,763.66 -1,100.00 3,268.80 107,394.86

8220-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente) 111,763.66 -1,100.00 3,268.80 107,394.86

19/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.00 108,963.6622/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.40 108,645.2622/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.40 108,494.8625/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal -1,100.00 107,394.868220-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 878,514.33 0.00 185,777.00 692,737.33

8220-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 878,514.33 0.00 185,777.00 692,737.33

25/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.00 818,514.3325/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.00 728,514.3325/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.00 692,737.338220-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 0.00 0.00 0.00

8220-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8220-01-440000 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8220-01-442001 --> Becas 0.00 0.00 0.00

8220-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8220-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

8220-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00 0.00

8220-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00

8220-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00

8220-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

8220-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

8220-01-515001 --> Bienes informáticos 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

8220-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital) 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

8220-01-519001 --> Equipo de Administración 0.00 0.00 0.00

8220-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea 0.00 0.00 0.00

8220-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

8220-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

8220-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8220-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8220-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8220-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8220-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00

8220-01-542001 --> Carrocerías y remolques 0.00 0.00 0.00

8220-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00

8220-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 0.00

8220-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8220-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

8220-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

8220-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8220-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8220-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8220-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8220-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8220-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8220-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

8220-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

8220-01-569001 --> Otros equipos 0.00 0.00 0.00

8220-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00

8220-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8220-01-590000 --> Activos intangibles 0.00 0.00 0.00

8220-01-591001 --> Software 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8220-01-591001-2 --> Software(G.Capital) 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

8220-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales 99,800.00 0.00 0.00 99,800.00

8220-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G 99,800.00 0.00 0.00 99,800.00

8220-01-600000 --> INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00

8220-01-620000 --> Obra pública en bienes propios 0.00 0.00 0.00

8220-01-622001 --> Edificación no habitacional 4,653,778.49 0.00 4,653,778.49 0.00

8220-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital) 4,653,778.49 0.00 4,653,778.49 0.00

01/09/2017 S/N P00585 / Presupuesto Comprometido 4,653,778.498230 --> MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 3,721,578.38 575,606.00 575,606.00 3,721,578.38

8230-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ 3,721,578.38 575,606.00 575,606.00 3,721,578.38

8230-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p 0.00 0.00 0.00

8230-01-113001 --> Sueldos 81,800.00 0.00 0.00 81,800.00

8230-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente) 81,800.00 0.00 0.00 81,800.00

8230-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t 0.00 0.00 0.00

8230-01-121001 --> Honorarios Asimilados -14,025,800.00 25,000.00 0.00 ###########

8230-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente) -14,025,800.00 25,000.00 0.00 ###########

04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 15,000.00 ###########04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 10,000.00 ###########8230-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 0.00 0.00

8230-01-131001 --> Prima Quinquenal 0.00 0.00 -0.00

8230-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8230-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical 208,900.00 0.00 4,000.00 212,900.00

8230-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie 208,900.00 0.00 4,000.00 212,900.00

04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 1,600.00 210,500.0004/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 2,400.00 212,900.008230-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8230-01-132002 --> Gratificación Anual 804,100.00 0.00 22,000.00 826,100.00

8230-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente) 804,100.00 0.00 22,000.00 826,100.00

04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 8,800.00 812,900.0004/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 13,200.00 826,100.008230-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-134001 --> Compensaciones 18,760.00 0.00 0.00 18,760.00

8230-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente) 18,760.00 0.00 0.00 18,760.00

8230-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-140000 --> Seguridad Social 0.00 0.00 0.00

8230-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE 64,800.00 0.00 0.00 64,800.00

8230-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente) 64,800.00 0.00 0.00 64,800.00

8230-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 25,920.00 0.00 0.00 25,920.00

8230-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 25,920.00 0.00 0.00 25,920.00

8230-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 0.00 0.00 0.00

8230-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 38,880.00 0.00 0.00 38,880.00

8230-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 38,880.00 0.00 0.00 38,880.00

8230-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 0.00 0.00 0.00

8230-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE 43,200.00 1,000.00 0.00 42,200.00

8230-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente) 43,200.00 1,000.00 0.00 42,200.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

04/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 400.00 42,800.0004/09/2017 S/N P00588 / Transferencia presupuestal 600.00 42,200.008230-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R. 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

8230-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente) 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

8230-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario 56,700.00 0.00 0.00 56,700.00

8230-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor 56,700.00 0.00 0.00 56,700.00

8230-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8230-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal 0.00 0.00 -0.00

8230-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr 0.00 0.00 0.00

8230-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi 0.00 0.00 0.00

8230-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 0.00 0.00

8230-01-152001 --> Indemnizaciones -9,200.00 0.00 0.00 -9,200.00

8230-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente) -9,200.00 0.00 0.00 -9,200.00

8230-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-152002 --> Pago de liquidaciones -13,800.00 0.00 0.00 -13,800.00

8230-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente) -13,800.00 0.00 0.00 -13,800.00

8230-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 -0.00

8230-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8230-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8230-01-154002 --> Compensación Garantizada 43,200.00 0.00 0.00 43,200.00

8230-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente) 43,200.00 0.00 0.00 43,200.00

8230-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo 79,200.00 0.00 0.00 79,200.00

8230-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co 79,200.00 0.00 0.00 79,200.00

8230-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca 0.00 0.00 0.00

8230-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 -0.00

8230-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8230-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8230-01-159001 --> Otras prestaciones 289,260.00 0.00 0.00 289,260.00

8230-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente) 289,260.00 0.00 0.00 289,260.00

8230-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-159002 --> Otras Prestaciones 174,080.00 0.00 0.00 174,080.00

8230-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente) 174,080.00 0.00 0.00 174,080.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.00

8230-01-171001 --> Estímulos 0.00 0.00 -0.00

8230-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8230-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00

8230-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de 0.00 0.00 0.00

8230-01-211001 --> Material de Oficina 50,329.60 0.00 0.00 50,329.60

8230-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente) 50,329.60 0.00 0.00 50,329.60

8230-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-211002 --> Gastos de Oficina 15,321.40 0.00 0.00 15,321.40

8230-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente) 15,321.40 0.00 0.00 15,321.40

8230-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión 11,609.00 0.00 0.00 11,609.00

8230-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri 11,609.00 0.00 0.00 11,609.00

8230-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8230-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos 300,308.00 1,000.00 0.00 299,308.00

8230-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor 300,308.00 1,000.00 0.00 299,308.00

04/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 1,000.00 299,308.008230-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8230-01-214002 --> Materiales de Grabación 0.00 0.00 -0.00

8230-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8230-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic -13,134.00 0.00 0.00 -13,134.00

8230-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic -13,134.00 0.00 0.00 -13,134.00

8230-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8230-01-216001 --> Material de Limpieza 283,588.00 0.00 0.00 283,588.00

8230-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente) 283,588.00 0.00 0.00 283,588.00

8230-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-217001 --> Material Didáctico 198,414.00 0.00 0.00 198,414.00

8230-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente) 198,414.00 0.00 0.00 198,414.00

8230-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-218001 --> Placas de circulación vehicular 0.00 0.00 -0.00

8230-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8230-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8230-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 -0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8230-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8230-01-220000 --> Alimentos y utensilios 0.00 0.00 0.00

8230-01-221001 --> Alimentación de Personas -37,402.00 1,824.00 0.00 -39,226.00

8230-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente) -37,402.00 1,824.00 0.00 -39,226.00

04/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 1,824.00 -39,226.008230-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal 8,804.00 0.00 0.00 8,804.00

8230-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal 8,804.00 0.00 0.00 8,804.00

8230-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal 0.00 0.00 0.00

8230-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 2,897.00 0.00 0.00 2,897.00

8230-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 2,897.00 0.00 0.00 2,897.00

8230-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8230-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci 0.00 0.00 0.00

8230-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 32,063.00 0.00 0.00 32,063.00

8230-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 32,063.00 0.00 0.00 32,063.00

8230-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8230-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 29,113.00 1,288.00 0.00 27,825.00

8230-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 29,113.00 1,288.00 0.00 27,825.00

04/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 1,288.00 27,825.008230-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8230-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y 0.00 0.00 0.00

8230-01-241001 --> Productos minerales no metálicos -600.00 0.00 0.00 -600.00

8230-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri -600.00 0.00 0.00 -600.00

8230-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8230-01-242001 --> Cemento y productos de concreto -4,800.00 0.00 0.00 -4,800.00

8230-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie -4,800.00 0.00 0.00 -4,800.00

8230-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8230-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso -1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00

8230-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient -1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00

8230-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-244001 --> Madera y productos de madera 137,453.00 7,000.00 13,000.00 143,453.00

8230-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente 137,453.00 7,000.00 13,000.00 143,453.00

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 13,000.00 150,453.0004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 7,000.00 143,453.008230-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio 825.00 0.00 35,500.00 36,325.00

8230-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente 825.00 0.00 35,500.00 36,325.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 7,000.00 7,825.0004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 600.00 8,425.0004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 27,500.00 35,925.0004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 400.00 36,325.008230-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-246001 --> Material Eléctrico -55,274.44 30,500.00 0.00 -85,774.44

8230-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente) -55,274.44 30,500.00 0.00 -85,774.44

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 27,500.00 -82,774.4404/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 2,000.00 -84,774.4404/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 400.00 -85,174.4404/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 600.00 -85,774.448230-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-246002 --> Material Electrónico -1,562.00 0.00 0.00 -1,562.00

8230-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente) -1,562.00 0.00 0.00 -1,562.00

8230-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción -574,777.02 0.00 4,487.00 -570,290.02

8230-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción -574,777.02 0.00 4,487.00 -570,290.02

04/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 2,787.00 -571,990.0204/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 1,700.00 -570,290.028230-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00

8230-01-248001 --> Materiales complementarios 4,390.00 0.00 0.00 4,390.00

8230-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente) 4,390.00 0.00 0.00 4,390.00

8230-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc -453,904.52 900.00 3,500.00 -451,304.52

8230-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc -453,904.52 900.00 3,500.00 -451,304.52

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 3,500.00 -450,404.5204/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 200.00 -450,604.5204/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 700.00 -451,304.528230-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc 0.00 0.00 0.00

8230-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l 0.00 0.00 0.00

8230-01-251001 --> Sustancias Químicas -5,496.00 0.00 0.00 -5,496.00

8230-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente) -5,496.00 0.00 0.00 -5,496.00

8230-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 1,101.00 0.00 0.00 1,101.00

8230-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co 1,101.00 0.00 0.00 1,101.00

8230-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8230-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos 44,313.00 819.00 0.00 43,494.00

8230-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co 44,313.00 819.00 0.00 43,494.00

04/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 819.00 43,494.008230-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8230-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 22,644.00 6,200.00 0.00 16,444.00

8230-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 22,644.00 6,200.00 0.00 16,444.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 3,000.00 19,644.0004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 3,200.00 16,444.008230-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 0.00 0.00 0.00

8230-01-259001 --> Otros productos químicos -3,000.00 0.00 0.00 -3,000.00

8230-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente) -3,000.00 0.00 0.00 -3,000.00

8230-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00

8230-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e -4,889.60 0.00 1,824.00 -3,065.60

8230-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e -4,889.60 0.00 1,824.00 -3,065.60

04/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 1,824.00 -3,065.608230-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 0.00 0.00 0.00

8230-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 350,902.60 0.00 0.00 350,902.60

8230-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 350,902.60 0.00 0.00 350,902.60

8230-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 0.00 0.00 0.00

8230-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció 0.00 0.00 0.00

8230-01-271001 --> Vestuario, Uniformes 51,089.00 0.00 0.00 51,089.00

8230-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente) 51,089.00 0.00 0.00 51,089.00

8230-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-272001 --> Prendas de Protección 28,993.00 0.00 0.00 28,993.00

8230-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente) 28,993.00 0.00 0.00 28,993.00

8230-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-274001 --> Productos textiles 29,568.00 6,300.00 0.00 23,268.00

8230-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente) 29,568.00 6,300.00 0.00 23,268.00

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 4,000.00 25,568.0004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 2,300.00 23,268.008230-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m 0.00 0.00 0.00

8230-01-291001 --> Herramientas Menores 43,442.00 0.00 32,700.00 76,142.00

8230-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente) 43,442.00 0.00 32,700.00 76,142.00

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 26,000.00 69,442.0004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 6,700.00 76,142.008230-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif 9,662.40 3,080.00 1,000.00 7,582.40

8230-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif 9,662.40 3,080.00 1,000.00 7,582.40

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 3,000.00 6,662.4004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 1,000.00 7,662.4004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 80.00 7,582.408230-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif 0.00 0.00 0.00

8230-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 43,700.00 5,900.00 1,000.00 38,800.00

8230-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 43,700.00 5,900.00 1,000.00 38,800.00

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 1,000.00 44,700.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL04/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 400.00 44,300.0004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 5,500.00 38,800.008230-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 0.00 0.00 0.00

8230-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi 33,034.00 0.00 0.00 33,034.00

8230-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi 33,034.00 0.00 0.00 33,034.00

8230-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi 0.00 0.00 0.00

8230-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu -6,795.00 11,000.00 0.00 -17,795.00

8230-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu -6,795.00 11,000.00 0.00 -17,795.00

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 8,000.00 -14,795.0004/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 3,000.00 -17,795.008230-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8230-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b -218,880.42 17,200.00 0.00 -236,080.42

8230-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b -218,880.42 17,200.00 0.00 -236,080.42

04/09/2017 S/N P00590 / Transferencia presupuestal 5,000.00 -223,880.4204/09/2017 S/N P00595 / Transferencia presupuestal 12,200.00 -236,080.428230-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b 0.00 0.00 0.00

8230-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

8230-01-310000 --> Servicios básicos 0.00 0.00 0.00

8230-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica -2,381,270.00 16,950.00 35,700.00 -2,362,520.00

8230-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien -2,381,270.00 16,950.00 35,700.00 -2,362,520.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 2,000.00 -2,383,270.0004/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 10,000.00 -2,393,270.0004/09/2017 S/N P00593 / Transferencia presupuestal 500.00 -2,392,770.0004/09/2017 S/N P00594 / Transferencia presupuestal 33,000.00 -2,359,770.0004/09/2017 S/N P00596 / Transferencia presupuestal 2,200.00 -2,357,570.0004/09/2017 S/N P00597 / Transferencia presupuestal 1,950.00 -2,359,520.0025/09/2017 S/N P00615 / Transferencia presupuestal 3,000.00 -2,362,520.008230-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital 0.00 0.00 0.00

8230-01-312001 --> Gas 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

8230-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente) 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

8230-01-312001-2 --> Gas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-313001 --> Servicio de Agua 53,488.00 1,300.00 0.00 52,188.00

8230-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente) 53,488.00 1,300.00 0.00 52,188.00

04/09/2017 S/N P00596 / Transferencia presupuestal 1,000.00 52,488.0004/09/2017 S/N P00597 / Transferencia presupuestal 300.00 52,188.008230-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional -330,031.33 5,100.00 65,500.00 -269,631.33

8230-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie -330,031.33 5,100.00 65,500.00 -269,631.33

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 53,000.00 -277,031.3304/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 7,500.00 -269,531.3304/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 4,200.00 -273,731.3304/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 5,000.00 -268,731.3325/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 360.00 -269,091.3325/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 540.00 -269,631.338230-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8230-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular -600.00 1,200.00 0.00 -1,800.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient -600.00 1,200.00 0.00 -1,800.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 1,200.00 -1,800.008230-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-316003 --> Servicios de internet -438,933.61 0.00 71,600.00 -367,333.61

8230-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente) -438,933.61 0.00 71,600.00 -367,333.61

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 41,000.00 -397,933.6104/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 200.00 -397,733.6104/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 300.00 -397,433.6104/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 5,400.00 -392,033.6115/09/2017 S/N P00609 / Transferencia presupuestal 20,200.00 -371,833.6125/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 2,700.00 -369,133.6125/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 1,800.00 -367,333.618230-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 1,587.00 0.00 6,200.00 7,787.00

8230-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 1,587.00 0.00 6,200.00 7,787.00

15/09/2017 S/N P00608 / Transferencia presupuestal 4,100.00 5,687.0025/09/2017 S/N P00623 / Transferencia presupuestal 2,100.00 7,787.008230-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 0.00 0.00 0.00

8230-01-318001 --> Servicio Postal 1,846.00 0.00 0.00 1,846.00

8230-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente) 1,846.00 0.00 0.00 1,846.00

8230-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-320000 --> Servicios de arrendamiento 0.00 0.00 0.00

8230-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá -263,600.00 3,000.00 0.00 -266,600.00

8230-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá -263,600.00 3,000.00 0.00 -266,600.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 3,000.00 -266,600.008230-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 0.00 0.00 0.00

8230-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado -315,097.00 0.00 0.00 -315,097.00

8230-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G -315,097.00 0.00 0.00 -315,097.00

8230-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 0.00 0.00 0.00

8230-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo -39,990.00 0.00 0.00 -39,990.00

8230-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C -39,990.00 0.00 0.00 -39,990.00

8230-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8230-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles 62,450.00 21,050.00 0.00 41,400.00

8230-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 62,450.00 21,050.00 0.00 41,400.00

15/09/2017 S/N P00609 / Transferencia presupuestal 20,200.00 42,250.0025/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 510.00 41,740.0025/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 340.00 41,400.008230-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 0.00 0.00 0.00

8230-01-329001 --> Otros arrendamientos -2,200.00 7,300.00 0.00 -9,500.00

8230-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente) -2,200.00 7,300.00 0.00 -9,500.00

04/09/2017 S/N P00600 / Transferencia presupuestal 7,300.00 -9,500.008230-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-329003 --> Otros Arrendamientos 0.00 0.00 -0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8230-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té 0.00 0.00 0.00

8230-01-331001 --> Servicios legales 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

8230-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente) 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

8230-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s -6,000.00 0.00 0.00 -6,000.00

8230-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s -6,000.00 0.00 0.00 -6,000.00

8230-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8230-01-331003 --> Servicios de Consultoría 0.00 0.00 -0.00

8230-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8230-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 -0.00

8230-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8230-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8230-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y -40,000.00 0.00 89,000.00 49,000.00

8230-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y -40,000.00 0.00 89,000.00 49,000.00

04/09/2017 S/N P00591 / Transferencia presupuestal 89,000.00 49,000.008230-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 0.00 0.00 0.00

8230-01-333001 --> Servicios de informática -26,500.00 0.00 0.00 -26,500.00

8230-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente) -26,500.00 0.00 0.00 -26,500.00

8230-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 -0.00

8230-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8230-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8230-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion -1,800.00 0.00 0.00 -1,800.00

8230-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion -1,800.00 0.00 0.00 -1,800.00

8230-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8230-01-334001 --> Capacitación 12,735,940.85 20,600.00 0.00 ###########

8230-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente) 12,735,940.85 20,600.00 0.00 ###########

04/09/2017 S/N P00592 / Transferencia presupuestal 1,800.00 ###########04/09/2017 S/N P00592 / Transferencia presupuestal 1,200.00 ###########04/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 7,040.00 ###########04/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 10,560.00 ###########8230-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-335001 --> Servicios de investigación científica y 4,085.00 0.00 0.00 4,085.00

8230-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y 4,085.00 0.00 0.00 4,085.00

8230-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc -20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00

8230-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc -20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00

8230-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 0.00 0.00 0.00

8230-01-336002 --> Formas valoradas -10,810.00 0.00 0.00 -10,810.00

8230-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente) -10,810.00 0.00 0.00 -10,810.00

8230-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00

8230-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00

8230-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8230-01-338001 --> Servicios de Vigilancia -6,699,531.00 0.00 0.00 -6,699,531.00

8230-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente) -6,699,531.00 0.00 0.00 -6,699,531.00

8230-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-339001 --> Estudios e Investigaciones 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00

8230-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente) 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00

8230-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer 0.00 0.00 0.00

8230-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 250.00 0.00 0.00 250.00

8230-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 250.00 0.00 0.00 250.00

8230-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.00 0.00 0.00

8230-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 -0.00

8230-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8230-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8230-01-345001 --> Seguros 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

8230-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente) 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

8230-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma 0.00 0.00 0.00

8230-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in -155,729.82 253,000.00 0.00 -408,729.82

8230-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in -155,729.82 253,000.00 0.00 -408,729.82

04/09/2017 S/N P00591 / Transferencia presupuestal 220,000.00 -375,729.8204/09/2017 S/N P00594 / Transferencia presupuestal 33,000.00 -408,729.828230-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in 0.00 0.00 0.00

8230-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 65,414.00 0.00 0.00 65,414.00

8230-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 65,414.00 0.00 0.00 65,414.00

8230-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8230-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos -3,700.00 0.00 0.00 -3,700.00

8230-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C -3,700.00 0.00 0.00 -3,700.00

8230-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos 197,749.00 0.00 0.00 197,749.00

8230-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente) 197,749.00 0.00 0.00 197,749.00

8230-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

8230-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

8230-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo -1,635,554.28 0.00 131,000.00 -1,504,554.28

8230-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C -1,635,554.28 0.00 131,000.00 -1,504,554.28

04/09/2017 S/N P00591 / Transferencia presupuestal 131,000.00 -1,504,554.288230-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8230-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 28,509.76 0.00 0.00 28,509.76

8230-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 28,509.76 0.00 0.00 28,509.76

8230-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8230-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga -79,739.00 0.00 0.00 -79,739.00

8230-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga -79,739.00 0.00 0.00 -79,739.00

8230-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 0.00 0.00 0.00

8230-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación 82,080.00 0.00 0.00 82,080.00

8230-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 82,080.00 0.00 0.00 82,080.00

8230-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8230-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi 0.00 0.00 0.00

8230-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube 60,060.00 15,000.00 0.00 45,060.00

8230-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube 60,060.00 15,000.00 0.00 45,060.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 15,000.00 45,060.008230-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 0.00

8230-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales 4,199.00 0.00 7,300.00 11,499.00

8230-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 4,199.00 0.00 7,300.00 11,499.00

04/09/2017 S/N P00600 / Transferencia presupuestal 7,300.00 11,499.008230-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 0.00 0.00 0.00

8230-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m -190,974.00 0.00 0.00 -190,974.00

8230-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m -190,974.00 0.00 0.00 -190,974.00

8230-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m 0.00 0.00 0.00

8230-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00

8230-01-371001 --> Pasajes aéreos 7,395.00 1,200.00 0.00 6,195.00

8230-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente) 7,395.00 1,200.00 0.00 6,195.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 1,200.00 6,195.008230-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 60,200.00 28,000.00 0.00 32,200.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 60,200.00 28,000.00 0.00 32,200.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 1,800.00 58,400.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 20,000.00 38,400.0015/09/2017 S/N P00608 / Transferencia presupuestal 4,100.00 34,300.0025/09/2017 S/N P00623 / Transferencia presupuestal 2,100.00 32,200.008230-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8230-01-372001 --> Pasajes terrestres 18,735.20 1,700.00 2,250.00 19,285.20

8230-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente) 18,735.20 1,700.00 2,250.00 19,285.20

04/09/2017 S/N P00593 / Transferencia presupuestal 500.00 18,235.2004/09/2017 S/N P00596 / Transferencia presupuestal 1,200.00 17,035.2004/09/2017 S/N P00597 / Transferencia presupuestal 2,250.00 19,285.208230-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 99,520.80 0.00 445.00 99,965.80

8230-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 99,520.80 0.00 445.00 99,965.80

04/09/2017 S/N P00598 / Transferencia presupuestal 445.00 99,965.808230-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 0.00 0.00 0.00

8230-01-375001 --> Viáticos en el país -109,933.00 6,800.00 1,200.00 -115,533.00

8230-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente) -109,933.00 6,800.00 1,200.00 -115,533.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 2,800.00 -112,733.0004/09/2017 S/N P00592 / Transferencia presupuestal 1,200.00 -111,533.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 4,000.00 -115,533.008230-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ 278,294.00 18,130.00 9,500.00 269,664.00

8230-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ 278,294.00 18,130.00 9,500.00 269,664.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 13,485.00 264,809.0004/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 4,200.00 260,609.0004/09/2017 S/N P00592 / Transferencia presupuestal 1,800.00 262,409.0004/09/2017 S/N P00598 / Transferencia presupuestal 445.00 261,964.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 4,700.00 266,664.0025/09/2017 S/N P00615 / Transferencia presupuestal 3,000.00 269,664.008230-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ 0.00 0.00 0.00

8230-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje 6,700.00 0.00 0.00 6,700.00

8230-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 6,700.00 0.00 0.00 6,700.00

8230-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 0.00 0.00 0.00

8230-01-380000 --> Servicios oficiales 0.00 0.00 0.00

8230-01-382001 --> Gastos de orden social -415,000.00 0.00 0.00 -415,000.00

8230-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente) -415,000.00 0.00 0.00 -415,000.00

8230-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-383001 --> Congresos, Convenciones 180,000.00 0.00 36,900.00 216,900.00

8230-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente) 180,000.00 0.00 36,900.00 216,900.00

04/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 15,300.00 195,300.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 4,000.00 199,300.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 7,040.00 206,340.0004/09/2017 S/N P00599 / Transferencia presupuestal 10,560.00 216,900.008230-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-384001 --> Exposiciones 0.00 0.00 -0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8230-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-385001 --> Gastos de representación -6,100.00 3,000.00 0.00 -9,100.00

8230-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente) -6,100.00 3,000.00 0.00 -9,100.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 1,200.00 -7,300.0004/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 1,800.00 -9,100.008230-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-390000 --> Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00

8230-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS 151,654.00 52,165.00 0.00 99,489.00

8230-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente) 151,654.00 52,165.00 0.00 99,489.00

04/09/2017 S/N P00589 / Transferencia presupuestal 50,515.00 101,139.0025/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 1,650.00 99,489.008230-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-392005 --> Pago de otros impuestos 0.00 0.00 -0.00

8230-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8230-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-392006 --> Pago de derechos 82,240.00 1,100.00 0.00 81,140.00

8230-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente) 82,240.00 1,100.00 0.00 81,140.00

25/09/2017 S/N P00637 / Transferencia presupuestal 1,100.00 81,140.008230-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de -1,328,830.00 0.00 0.00 -1,328,830.00

8230-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de -1,328,830.00 0.00 0.00 -1,328,830.00

8230-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 0.00 0.00 0.00

8230-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8230-01-440000 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8230-01-442001 --> Becas 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

8230-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente) 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

8230-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

8230-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00 0.00

8230-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería 0.00 0.00 -0.00

8230-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8230-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 -0.00

8230-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8230-01-515001 --> Bienes informáticos 0.00 0.00 -0.00

8230-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-519001 --> Equipo de Administración 0.00 0.00 -0.00

8230-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8230-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 0.00 -0.00

8230-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8230-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video 0.00 0.00 -0.00

8230-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8230-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 -0.00

8230-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8230-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00

8230-01-542001 --> Carrocerías y remolques 0.00 0.00 -0.00

8230-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00

8230-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 -0.00

8230-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8230-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial 0.00 0.00 -0.00

8230-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital 0.00 0.00 0.00

8230-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 -0.00

8230-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8230-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 -0.00

8230-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8230-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 -0.00

8230-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

8230-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas 0.00 0.00 -0.00

8230-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C 0.00 0.00 0.00

8230-01-569001 --> Otros equipos 0.00 0.00 -0.00

8230-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 -0.00

8230-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-590000 --> Activos intangibles 0.00 0.00 0.00

8230-01-591001 --> Software 0.00 0.00 -0.00

8230-01-591001-2 --> Software(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8230-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales 0.00 0.00 -0.00

8230-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G 0.00 0.00 0.00

8230-01-600000 --> INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00

8230-01-620000 --> Obra pública en bienes propios 0.00 0.00 0.00

8230-01-622001 --> Edificación no habitacional 15,320,254.81 0.00 0.00 ###########

8230-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital) 15,320,254.81 0.00 0.00 ###########

8240 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ########### ########### 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ ########### ########### 0.00

8240-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00

8240-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p 0.00 0.00 0.00

8240-01-113001 --> Sueldos 3,089,554.69 3,089,554.69 0.00

8240-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente) 3,089,554.69 3,089,554.69 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.66 621,678.6614/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.6614/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.10 932,518.1014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.1025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.12 614,143.1225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.1225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.81 921,214.8125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.818240-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t 0.00 0.00 0.00

8240-01-121001 --> Honorarios Asimilados 3,472,355.22 3,472,355.22 0.00

8240-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente) 3,472,355.22 3,472,355.22 0.00

14/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.58 1,071,352.5814/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.5814/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.07 -714,235.0714/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.0725/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.51 1,012,060.5125/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.06 1,686,767.5725/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.51 674,707.0625/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.068240-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 0.00 0.00

8240-01-131001 --> Prima Quinquenal 0.00 0.00 0.00

8240-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical 14,906.36 14,906.36 0.00

8240-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie 14,906.36 14,906.36 0.00

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.64 -1,601.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.47 2,402.4705/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.4713/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.15 -575.1513/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 287.5713/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 -575.1513/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.1513/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.39 -828.3913/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 -276.1313/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 -828.3913/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.3913/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.92 -876.9213/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 -292.3013/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 -876.9213/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.9219/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.95 -1,917.9519/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.93 -4,794.8819/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.95 -2,876.9319/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.93 -0.0022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.93 -503.9322/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.93 -0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.90 -755.9022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.90 -0.0022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.49 340.4922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.49 -0.0022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.99 -226.9922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.99 -0.008240-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8240-01-132002 --> Gratificación Anual 122,808.74 122,808.74 0.00

8240-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente) 122,808.74 122,808.74 0.00

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.64 11,818.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.95 -17,727.9505/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.9513/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.26 6,847.2613/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.2613/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.91 -10,270.9113/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.9113/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.54 5,384.5413/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.5413/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.69 3,589.6913/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.6913/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.97 10,439.9713/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.98 3,479.9913/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.98 10,439.9713/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.9719/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.45 15,119.4519/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.4519/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.20 22,679.2019/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.2022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.50 4,969.5022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.00 1,656.5022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.50 -3,313.0022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.0022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.45 -1,475.4522/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.4522/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.20 2,213.2022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.208240-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-134001 --> Compensaciones 233,973.42 233,973.42 0.00

8240-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente) 233,973.42 233,973.42 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.91 -907.9114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.75 -119,148.6614/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.75 -907.9114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.91 -0.0025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 -779.7425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.32 116,640.5825/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.32 -779.7425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 -0.008240-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-140000 --> Seguridad Social 0.00 0.00 0.00

8240-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE 304,122.64 304,122.64 0.00

8240-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente) 304,122.64 304,122.64 0.00

25/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.59 -182,473.5925/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.05 -60,824.5425/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.59 121,649.0525/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.058240-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 38,739.80 38,739.80 0.00

8240-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 38,739.80 38,739.80 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.80 -38,739.8025/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.808240-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 0.00 0.00 0.00

8240-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 58,109.69 58,109.69 0.00

8240-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 58,109.69 58,109.69 0.00

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.69 58,109.6925/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.698240-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 0.00 0.00 0.00

8240-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE 152,518.88 152,518.88 0.00

8240-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente) 152,518.88 152,518.88 0.00

25/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.55 -61,007.5525/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.5525/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.33 -91,511.3325/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.338240-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R. 88,969.58 88,969.58 0.00

8240-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente) 88,969.58 88,969.58 0.00

25/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.05 -24,403.0525/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.0525/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.50 -36,604.5025/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.5025/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.03 -27,962.0325/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.038240-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario 41,943.10 41,943.10 0.00

8240-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor 41,943.10 41,943.10 0.00

25/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.10 41,943.1025/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.108240-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8240-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal 0.00 0.00 0.00

8240-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr 0.00 0.00 0.00

8240-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi 0.00 0.00 0.00

8240-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 0.00 0.00

8240-01-152001 --> Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00

8240-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-152002 --> Pago de liquidaciones 0.00 0.00 0.00

8240-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8240-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8240-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8240-01-154002 --> Compensación Garantizada 5,262.74 5,262.74 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente) 5,262.74 5,262.74 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.14 -1,054.1414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.1414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.20 1,581.2014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.2025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.96 1,050.9625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.9625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.44 1,576.4425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.448240-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo 35,889.21 35,889.21 0.00

8240-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co 35,889.21 35,889.21 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.30 10,793.3014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.55 3,597.7514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.55 10,793.3014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.3025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.15 7,160.1525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.21 17,900.3625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.21 7,160.1525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.15 0.008240-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca 0.00 0.00 0.00

8240-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8240-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8240-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8240-01-159001 --> Otras prestaciones 411,738.68 411,738.68 0.00

8240-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente) 411,738.68 411,738.68 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.92 -177,360.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 -178,722.7914/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 -177,360.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.92 -207,795.8414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.92 -30,434.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.92 -0.0025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 -1,169.6225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.32 -177,299.9425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.32 -1,169.6225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 -31,513.6325/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 -1,169.6225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 -0.008240-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-159002 --> Otras Prestaciones 40,519.02 40,519.02 0.00

8240-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente) 40,519.02 40,519.02 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.81 -20,289.8114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.8125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.21 20,229.2125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.218240-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.00

8240-01-171001 --> Estímulos 0.00 0.00 0.00

8240-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00

8240-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-211001 --> Material de Oficina 8,205.30 8,205.30 0.00

8240-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente) 8,205.30 8,205.30 0.00

05/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.00 -72.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.00 -42.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.0008/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.00 -420.0008/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.00 396.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.00 -48.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.00 -1,194.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.00 108.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.80 895.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.00 -107.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.50 -1,200.5018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.5018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.00 -175.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.0022/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.00 -235.0022/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.0022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.00 529.0022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 572.2022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.00 43.2022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 0.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.80 -613.8022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.8022/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.00 700.0022/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.00 -270.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.00 -480.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.00 333.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.00 168.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.00 175.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.008240-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-211002 --> Gastos de Oficina 1,910.20 1,910.20 0.00

8240-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente) 1,910.20 1,910.20 0.00

13/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.00 648.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.00 -140.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.00 -87.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.20 -597.2018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.2022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.80 -28.8022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.8022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.20 409.2022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.208240-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 0.00

8240-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8240-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos 786.00 786.00 0.00

8240-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor 786.00 786.00 0.00

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.00 786.0022/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.008240-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8240-01-214002 --> Materiales de Grabación 0.00 0.00 0.00

8240-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8240-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8240-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8240-01-216001 --> Material de Limpieza 91.50 91.50 0.00

8240-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente) 91.50 91.50 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.60 36.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.90 -18.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.90 36.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.608240-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-217001 --> Material Didáctico 19,629.63 19,629.63 0.00

8240-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente) 19,629.63 19,629.63 0.00

06/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.00 300.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.0012/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.16 -1,218.1612/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.1613/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.94 -472.9413/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.9413/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.00 -1,098.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.04 -262.0413/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.0413/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.43 342.4313/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.4314/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.00 1,000.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.39 -574.3915/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.3918/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.20 -662.2018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.2022/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.56 1,932.5622/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.5622/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.81 1,186.8122/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.8122/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.50 280.5022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.5022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.41 2,085.4122/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.4123/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.85 1,010.8523/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.8523/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.34 1,353.3423/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.3427/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.00 5,850.0027/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.008240-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-218001 --> Placas de circulación vehicular 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8240-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8240-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8240-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8240-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8240-01-220000 --> Alimentos y utensilios 0.00 0.00 0.00

8240-01-221001 --> Alimentación de Personas 949.00 949.00 0.00

8240-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente) 949.00 949.00 0.00

07/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.00 -870.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.00 -79.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.008240-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal 558.01 558.01 0.00

8240-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal 558.01 558.01 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.01 558.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.018240-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal 0.00 0.00 0.00

8240-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8240-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8240-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8240-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci 0.00 0.00 0.00

8240-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8240-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8240-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8240-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8240-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8240-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8240-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y 0.00 0.00 0.00

8240-01-241001 --> Productos minerales no metálicos 2,132.08 2,132.08 0.00

8240-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri 2,132.08 2,132.08 0.00

22/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.08 2,132.0822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.088240-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8240-01-242001 --> Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00

8240-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8240-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8240-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso 0.00 0.00 0.00

8240-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-244001 --> Madera y productos de madera 26,982.38 26,982.38 0.00

8240-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente 26,982.38 26,982.38 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.93 -1,883.9313/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 -1,000.0113/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 -1,883.9313/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 -3,081.0513/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 -1,883.9313/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.56 -1,285.3713/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.56 -1,883.9313/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.93 -0.0019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 2,017.4719/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 -0.0021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.14 13,135.1421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.1422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.24 7,266.2422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.248240-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio 32,092.56 32,092.56 0.00

8240-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente 32,092.56 32,092.56 0.00

22/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.56 32,092.5622/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.568240-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-246001 --> Material Eléctrico 93,601.19 93,601.19 0.00

8240-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente) 93,601.19 93,601.19 0.00

13/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.95 42,504.9513/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.9515/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.58 -2,687.5815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.5819/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.96 11,226.9619/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.20 574.2022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 7,408.9122/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.48 7,615.3922/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.48 7,408.9122/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 574.2022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.95 -1,483.7522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.95 574.2022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.20 -0.0022/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.98 2,829.9822/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.66 1,886.3222/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.66 2,829.9822/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.98 -0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.44 2,563.4422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.44 -0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.33 1,461.3322/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.33 -0.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.14 -221.1422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.14 -0.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 -331.7222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 -586.3422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.36 13,474.0222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 13,728.6422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 14,060.3622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.3622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.76 -4,333.7622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.7622/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.30 331.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.3022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.82 -70.8222/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.8222/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.23 106.23

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.238240-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-246002 --> Material Electrónico 0.00 0.00 0.00

8240-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción 2,473.42 2,473.42 0.00

8240-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción 2,473.42 2,473.42 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.40 46.4013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.4013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.60 -69.6013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.6013/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.00 150.0013/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.41 -278.4115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.4121/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.40 46.4021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.4022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.96 -104.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.68 809.6822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.6822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.47 -196.4722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.30 -886.7722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.20 -805.5722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.30 -115.2722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.20 -196.4722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.47 0.008240-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00

8240-01-248001 --> Materiales complementarios 0.00 0.00 0.00

8240-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc 35,165.58 35,165.58 0.00

8240-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc 35,165.58 35,165.58 0.00

06/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.00 144.0006/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.0013/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.01 -980.0113/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.0113/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.39 890.3913/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.3915/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.00 440.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.00 378.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.00 -65.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.00 -935.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.00 -585.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.0019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.50 913.5019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.5019/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.20 -5,281.2019/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.2021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.04 -1,037.0421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.74 -2,633.7821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.04 -1,596.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.74 0.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.00 232.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.04 544.04

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.42 590.4622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.04 278.4222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.42 232.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.00 0.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 290.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.00 218.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.00 290.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 0.0022/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.65 17,048.6522/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.59 20,274.2422/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.65 3,225.5922/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.5922/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.00 575.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.00 -118.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.008240-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc 0.00 0.00 0.00

8240-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l 0.00 0.00 0.00

8240-01-251001 --> Sustancias Químicas 0.00 0.00 0.00

8240-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0.00 0.00 0.00

8240-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co 0.00 0.00 0.00

8240-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8240-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos 576.74 576.74 0.00

8240-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co 576.74 576.74 0.00

19/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.74 576.7419/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.748240-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8240-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 1,505.60 1,505.60 0.00

8240-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 1,505.60 1,505.60 0.00

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.60 97.6020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.6022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.00 1,408.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.008240-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 0.00 0.00 0.00

8240-01-259001 --> Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00

8240-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00

8240-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 79,109.81 79,109.81 0.00

8240-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 79,109.81 79,109.81 0.00

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.00 -6,139.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.00 200.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.0005/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.00 1,500.0005/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.00 1,280.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.0005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.60 -1,113.60

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No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL05/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.6005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.60 761.6005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.6005/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.00 5,388.0005/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.0005/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.00 5,360.0005/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.00 4,987.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.00 4,272.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.0012/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.00 -4,912.0012/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.00 -1,400.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.00 -1,824.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.00 3,648.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.60 -1,817.6013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.6013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.00 -3,240.0013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.0013/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.00 -5,000.0013/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.0013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.80 464.8013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.8013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.00 -1,360.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.00 -1,600.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.0014/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.00 2,755.0014/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.01 -450.0114/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.0121/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.00 2,768.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.00 7,952.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.00 5,184.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 3,136.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 5,184.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.83 -810.8321/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.8321/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.54 900.5421/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.5422/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.00 80.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.00 96.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.32 -234.3222/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.00 -330.3222/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.3222/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.92 100.9222/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.9222/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.00 -4,368.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.0022/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.99 444.9922/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.9923/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.60 25.6023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.6023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.00 -480.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.0028/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.00 2,000.0028/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.008240-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 0.00 0.00 0.00

8240-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 71,672.64 71,672.64 0.00

8240-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 71,672.64 71,672.64 0.00

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.00 -28,149.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.00

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.00 5,712.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.00 -1,920.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.0005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.40 -1,670.4005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.00 -902.4005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.00 -1,670.4005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.4005/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.00 -4,000.0005/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.0005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.40 -1,142.4005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.4005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.00 -13.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.00 384.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.00 -2,100.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.00 -720.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.00 1,936.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.0012/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.00 -6,500.0012/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.00 -300.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.00 208.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.40 -2,518.4013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.00 -2,726.4013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.4013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.00 2,048.0013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.0013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.20 -697.2013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.2013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.00 2,040.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.00 240.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.00 -2,400.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.00 -1,900.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.00 -2,400.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.01 -142.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.0115/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.00 -157.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.00 -350.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.55 -78.5518/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.5518/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.04 -200.0418/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.0422/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.00 -120.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.00 144.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.88 -368.8822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.8822/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.00 1,190.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.76 1,000.7622/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.7622/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 500.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.0022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.60 -157.6022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.6023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.00 -31.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.40 -69.4023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.00 -38.4023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.40 -0.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.00 320.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL23/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.00 -700.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.008240-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 0.00 0.00 0.00

8240-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció 0.00 0.00 0.00

8240-01-271001 --> Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 0.00

8240-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-272001 --> Prendas de Protección 967.76 967.76 0.00

8240-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente) 967.76 967.76 0.00

22/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.76 967.7622/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.768240-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-274001 --> Productos textiles 115.01 115.01 0.00

8240-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente) 115.01 115.01 0.00

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.01 -115.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.018240-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m 0.00 0.00 0.00

8240-01-291001 --> Herramientas Menores 7,640.75 7,640.75 0.00

8240-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente) 7,640.75 7,640.75 0.00

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.19 -372.1920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.1922/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.08 1,581.0822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.0822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.48 -61.4822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.4822/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.00 -5,626.0022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.008240-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif 8,039.47 8,039.47 0.00

8240-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif 8,039.47 8,039.47 0.00

19/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.03 1,100.0319/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.0319/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.28 -38.2819/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.2821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.74 -1,422.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.7422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.40 800.4022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.4022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.60 -533.6022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.6022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.16 -900.1622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.1622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.24 -1,350.2422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.2422/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.01 -284.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.00 -119.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.00 -284.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.00 -792.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 -365.9922/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 -792.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 -565.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 -792.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.008240-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif 0.00 0.00 0.00

8240-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 564.92 564.92 0.00

8240-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 564.92 564.92 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.40 191.4013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.4019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.52 -373.5219/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.528240-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 0.00 0.00 0.00

8240-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi 5,757.00 5,757.00 0.00

8240-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi 5,757.00 5,757.00 0.00

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.00 5,757.0022/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.008240-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi 0.00 0.00 0.00

8240-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8240-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8240-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8240-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b 47,969.33 47,969.33 0.00

8240-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b 47,969.33 47,969.33 0.00

13/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.99 -66.9913/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.9915/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.00 -508.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.00 -1,930.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.0020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 -3,526.4020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 -4,547.2020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 -3,526.4020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.00 997.6020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.00 -3,526.4020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 0.0020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 -178.5020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 1,238.6820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 -178.5020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 454.5120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 -178.5020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 3,654.7520/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 3,730.7320/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 3,909.2320/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 3,793.5920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 4,012.2520/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 3,793.5920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 -39.6620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 75.9820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 -136.5420/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 75.9820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 0.0020/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.80 556.8020/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.80 0.0021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 -362.5021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 0.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 216.9222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 -1,704.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 -1,920.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 0.0022/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 375.9922/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.54 -355.5522/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 -731.54

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.54 0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.99 -875.9922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 -1,652.2522/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 -875.9922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 -949.8822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 -875.9922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.99 0.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.69 8,211.6922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.6922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.09 1,742.0922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.0922/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 585.8022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.96 3,347.7622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 2,761.9622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.76 2,401.2022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.00 1,821.2022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.00 2,401.2022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 -1,136.8022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.76 -776.0422/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 2,761.9622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.9622/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 -385.1222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 -129.9222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 -385.1222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 1,426.8022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 -385.1222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 0.0022/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.00 2,500.0022/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.00 77.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 -500.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.01 508.0123/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.018240-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b 0.00 0.00 0.00

8240-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

8240-01-310000 --> Servicios básicos 0.00 0.00 0.00

8240-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica 177,092.22 177,092.22 0.00

8240-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien 177,092.22 177,092.22 0.00

04/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.00 5,499.0004/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.00 7,298.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.00 -6,992.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.00 6,753.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.00 -18,480.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.00 -9,150.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.00 -7,982.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.00 1,168.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.00 -21,480.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.00 -8,930.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.00 -7,681.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.00 -7,140.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.00 5,042.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.00 -4,207.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL15/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.00 427.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.00 13,427.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.00 13,000.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.0022/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.22 32,916.2222/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.2222/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.00 -157.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.00 -4,100.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.0022/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.00 -9,580.0022/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.0022/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.00 7,092.0022/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.008240-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital 0.00 0.00 0.00

8240-01-312001 --> Gas 0.00 0.00 0.00

8240-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-312001-2 --> Gas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-313001 --> Servicio de Agua 18,721.06 18,721.06 0.00

8240-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente) 18,721.06 18,721.06 0.00

13/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.60 2,679.6013/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.6014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.48 99.4814/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.4821/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.00 4,872.0021/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.0022/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.00 4,640.0022/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.0022/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.80 3,340.8022/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.8022/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.80 2,151.8022/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.8022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.07 54.0722/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.0723/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.00 700.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.00 45.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.00 75.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.00 45.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.00 100.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.31 8.3123/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.318240-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional 30,525.76 30,525.76 0.00

8240-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie 30,525.76 30,525.76 0.00

22/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.00 5,000.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.76 18,025.7622/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.00 25,525.7622/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.76 7,500.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.008240-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8240-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular 0.00 0.00 0.00

8240-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient 0.00 0.00 0.00

8240-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-316003 --> Servicios de internet 40,725.40 40,725.40 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente) 40,725.40 40,725.40 0.00

13/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.00 1,044.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.00 696.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.0013/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.00 2,204.0013/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.0013/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.00 -450.0013/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.0013/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.00 1,200.0013/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.0013/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.50 552.5013/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.5018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.00 464.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.00 696.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.0021/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.50 -552.5021/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.5022/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.00 400.0022/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.0022/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.40 16,866.4022/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.4022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.00 3,120.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.00 10,400.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.00 12,480.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.00 2,080.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.008240-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 6,146.73 6,146.73 0.00

8240-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 6,146.73 6,146.73 0.00

21/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.96 -2,086.9621/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.9622/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.77 -4,059.7722/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.778240-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 0.00 0.00 0.00

8240-01-318001 --> Servicio Postal 195.00 195.00 0.00

8240-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente) 195.00 195.00 0.00

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.00 195.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.008240-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-320000 --> Servicios de arrendamiento 0.00 0.00 0.00

8240-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 2,742.64 2,742.64 0.00

8240-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 2,742.64 2,742.64 0.00

22/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.64 -2,742.6422/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.648240-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 0.00 0.00 0.00

8240-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 71,035.14 71,035.14 0.00

8240-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 71,035.14 71,035.14 0.00

22/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.39 17,458.3922/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.3922/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.75 8,576.7522/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.7522/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.00 -45,000.0022/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 0.00 0.00 0.00

8240-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00

8240-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8240-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8240-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles 28,249.52 28,249.52 0.00

8240-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 28,249.52 28,249.52 0.00

27/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.38 12,948.3827/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.14 28,249.5227/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.14 12,948.3827/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.38 -0.008240-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 0.00 0.00 0.00

8240-01-329001 --> Otros arrendamientos 1,977.80 1,977.80 0.00

8240-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente) 1,977.80 1,977.80 0.00

22/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.80 1,977.8022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.808240-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-329003 --> Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00

8240-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té 0.00 0.00 0.00

8240-01-331001 --> Servicios legales 0.00 0.00 0.00

8240-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8240-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8240-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8240-01-331003 --> Servicios de Consultoría 0.00 0.00 0.00

8240-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8240-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8240-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8240-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 88,856.00 88,856.00 0.00

8240-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 88,856.00 88,856.00 0.00

19/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.00 -22,968.0019/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.0022/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.00 65,888.0022/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.008240-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 0.00 0.00 0.00

8240-01-333001 --> Servicios de informática 0.00 0.00 0.00

8240-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8240-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8240-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8240-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8240-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8240-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8240-01-334001 --> Capacitación 1,500.00 1,500.00 0.00

8240-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente) 1,500.00 1,500.00 0.00

28/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.00 -600.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.00 -900.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.008240-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-335001 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8240-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8240-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8240-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 400.00 400.00 0.00

8240-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 400.00 400.00 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.00 400.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.008240-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 0.00 0.00 0.00

8240-01-336002 --> Formas valoradas 10.00 10.00 0.00

8240-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente) 10.00 10.00 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.00 -10.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.008240-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8240-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8240-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8240-01-338001 --> Servicios de Vigilancia 97,674.27 97,674.27 0.00

8240-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente) 97,674.27 97,674.27 0.00

13/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 -32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 -32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 -65,116.1813/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 -32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.098240-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-339001 --> Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00

8240-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer 0.00 0.00 0.00

8240-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.05 0.05 0.00

8240-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.05 0.05 0.00

01/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.05 -0.0501/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.058240-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.00 0.00 0.00

8240-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8240-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8240-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8240-01-345001 --> Seguros 0.00 0.00 0.00

8240-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma 0.00 0.00 0.00

8240-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in 202,714.40 202,714.40 0.00

8240-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in 202,714.40 202,714.40 0.00

20/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.00 -51,040.0020/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.0020/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.00 35,860.0020/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.0020/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.40 -115,814.4020/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.408240-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in 0.00 0.00 0.00

8240-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8240-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8240-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8240-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos 0.00 0.00 0.00

8240-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

8240-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

8240-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos 91,728.17 91,728.17 0.00

8240-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente) 91,728.17 91,728.17 0.00

07/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.00 -14,790.0007/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.00 1,610.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.0014/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.56 2,715.5614/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.5614/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.00 -1,537.0014/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.0015/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.81 7,071.8115/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.8118/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.00 1,160.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.0020/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.96 4,229.9620/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.9620/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.40 -1,206.4020/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.4022/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.20 -9,767.2022/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.2022/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.72 4,398.72

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.7222/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.72 -2,455.7222/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.7222/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.00 -1,313.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.00 -1,213.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.00 -1,313.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.00 -7,000.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 -7,000.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.00 6,800.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 -400.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 6,800.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.0022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.00 3,596.0022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.0022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.80 7,516.8022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.8022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.00 60.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.008240-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos 30,000.00 30,000.00 0.00

8240-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient 30,000.00 30,000.00 0.00

13/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.00 -30,000.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.008240-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 160,645.50 160,645.50 0.00

8240-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 160,645.50 160,645.50 0.00

19/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.00 -870.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.0019/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.00 -45,588.0019/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.0019/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.50 114,187.5019/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.508240-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8240-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8240-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8240-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8240-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 21,060.99 21,060.99 0.00

8240-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 21,060.99 21,060.99 0.00

13/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.98 -20,860.9813/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.9815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.01 -200.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.018240-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 0.00 0.00 0.00

8240-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación 0.00 0.00 0.00

8240-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8240-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8240-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi 0.00 0.00 0.00

8240-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube 7,308.00 7,308.00 0.00

8240-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube 7,308.00 7,308.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL21/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.00 -7,308.0021/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.008240-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 0.00

8240-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales 7,251.39 7,251.39 0.00

8240-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 7,251.39 7,251.39 0.00

21/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.39 -7,251.3921/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.398240-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 0.00 0.00 0.00

8240-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m 600.00 600.00 0.00

8240-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m 600.00 600.00 0.00

15/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.00 400.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.00 -200.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.008240-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m 0.00 0.00 0.00

8240-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00

8240-01-371001 --> Pasajes aéreos 0.00 0.00 0.00

8240-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8240-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8240-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8240-01-372001 --> Pasajes terrestres 13,226.00 13,226.00 0.00

8240-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente) 13,226.00 13,226.00 0.00

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.40 -84.4005/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.4005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.00 170.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.00 738.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.00 568.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.00 60.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.0005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.00 360.0005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.00 -314.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.00 520.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.00 -168.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.0006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.20 103.2006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.2008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.00 -2,100.0008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.00 48.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.0013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.00 -470.0013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.0013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.00 948.0013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.0014/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.00 -248.0014/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.00 -70.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.00 120.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL18/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.00 -384.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.00 -504.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.0018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.00 504.0018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.00 54.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.00 -24.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.00 -64.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.0022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.00 -430.0022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.0022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.00 -510.0022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.0022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.00 776.0022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.0022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.00 2,210.0022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.0022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.00 -452.0022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.0022/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.00 -648.0022/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.60 -209.6022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.6023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.80 -188.8023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.8028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.00 300.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.008240-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 11,731.50 11,731.50 0.00

8240-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 11,731.50 11,731.50 0.00

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.60 126.6005/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.6005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.00 -90.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.00 780.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.0006/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.00 -632.0006/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.0006/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.00 -672.0006/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.0006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.80 -154.8006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.8008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.00 400.0008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.0008/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.00 115.0008/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.00 -72.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.0013/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.00 -786.0013/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.00 452.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.0013/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.00 -591.0013/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.00 336.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.00 -422.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.00 -505.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.0018/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.00 1,318.0018/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.00 138.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.00 -81.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL19/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.00 36.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.00 -96.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.00 -260.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.00 -384.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.50 -296.5022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.5022/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.00 237.0022/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.00 -758.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.40 -314.4022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.4023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.00 -322.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.00 -236.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.20 -519.2023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.20 -236.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.00 -0.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.00 120.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.00 -0.0023/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.00 212.0023/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.00 -0.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.00 -100.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.00 -0.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.00 -15.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.00 -0.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -0.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -0.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -0.008240-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 0.00 0.00 0.00

8240-01-375001 --> Viáticos en el país 1,693.00 1,693.00 0.00

8240-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente) 1,693.00 1,693.00 0.00

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.00 -75.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.00 -109.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.00 -34.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.00 -68.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.00 730.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.00 -34.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.00 108.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.00 95.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.00 -196.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.00 -223.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 -23.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.00 4.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.00 200.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.00 126.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.008240-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ 24,333.92 24,333.92 0.00

8240-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ 24,333.92 24,333.92 0.00

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.00 51.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.00 -75.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 10.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.00 85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 -85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.0013/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.72 19,627.7213/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.7214/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.00 85.0014/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.00 60.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 145.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 60.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 145.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 60.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 160.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 60.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 145.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 45.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 145.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 60.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.00 75.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.00 51.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.00 -100.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.00 -262.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.00 -100.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.00 -98.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.00 -290.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.00 -85.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 -10.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 -85.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 -10.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 -85.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.00 362.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.00 1,304.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.00 362.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.20 -313.2027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.2027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.00 -1,182.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.008240-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ 0.00 0.00 0.00

8240-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje 360.00 360.00 0.00

8240-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 360.00 360.00 0.00

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 -200.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.00 160.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.008240-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 0.00 0.00 0.00

8240-01-380000 --> Servicios oficiales 0.00 0.00 0.00

8240-01-382001 --> Gastos de orden social 0.00 0.00 0.00

8240-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-383001 --> Congresos, Convenciones 16,048.73 16,048.73 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente) 16,048.73 16,048.73 0.00

05/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.59 -5,149.5905/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.5912/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.58 -5,299.5812/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.5820/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.82 2,239.8220/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.74 -1,119.9220/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.82 -3,359.7420/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.748240-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-384001 --> Exposiciones 0.00 0.00 0.00

8240-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-385001 --> Gastos de representación 259.00 259.00 0.00

8240-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente) 259.00 259.00 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.60 103.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.40 155.4022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.408240-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-390000 --> Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00

8240-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS 13,831.60 13,831.60 0.00

8240-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente) 13,831.60 13,831.60 0.00

04/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.08 557.0804/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.0804/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.32 3,435.3204/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.3212/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.00 -2,946.0012/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.00 -4,200.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.60 -477.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -875.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -477.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 796.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.60 -225.6022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.608240-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-392005 --> Pago de otros impuestos 0.00 0.00 0.00

8240-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-392006 --> Pago de derechos 3,268.80 3,268.80 0.00

8240-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente) 3,268.80 3,268.80 0.00

19/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.00 -2,800.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.40 318.40

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.4022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.40 -150.4022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.408240-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 185,777.00 185,777.00 0.00

8240-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 185,777.00 185,777.00 0.00

25/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.00 60,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.00 150,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.00 114,223.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.00 150,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.00 60,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.008240-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 0.00 0.00 0.00

8240-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8240-01-440000 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8240-01-442001 --> Becas 0.00 0.00 0.00

8240-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8240-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

8240-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00 0.00

8240-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8240-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8240-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8240-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8240-01-515001 --> Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00

8240-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-519001 --> Equipo de Administración 0.00 0.00 0.00

8240-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea 0.00 0.00 0.00

8240-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 0.00 0.00

8240-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8240-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video 0.00 0.00 0.00

8240-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8240-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00

8240-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8240-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00

8240-01-542001 --> Carrocerías y remolques 0.00 0.00 0.00

8240-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00

8240-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 0.00

8240-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8240-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial 0.00 0.00 0.00

8240-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital 0.00 0.00 0.00

8240-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8240-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8240-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8240-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8240-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

8240-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

8240-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas 0.00 0.00 0.00

8240-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C 0.00 0.00 0.00

8240-01-569001 --> Otros equipos 0.00 0.00 0.00

8240-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00

8240-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-590000 --> Activos intangibles 0.00 0.00 0.00

8240-01-591001 --> Software 0.00 0.00 0.00

8240-01-591001-2 --> Software(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8240-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales 0.00 0.00 0.00

8240-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G 0.00 0.00 0.00

8240-01-600000 --> INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00

8240-01-620000 --> Obra pública en bienes propios 0.00 0.00 0.00

8240-01-622001 --> Edificación no habitacional 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

8240-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital) 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

01/09/2017 S/N P00585 / Presupuesto Comprometido 4,653,778.49 4,653,778.4904/09/2017 S/N P00586 / Presupuesto Devengado 4,653,778.498250 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ########### ########### 0.00

8250-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ ########### ########### 0.00

8250-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00

8250-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p 0.00 0.00 0.00

8250-01-113001 --> Sueldos 3,089,554.69 3,089,554.69 0.00

8250-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente) 3,089,554.69 3,089,554.69 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.10 -932,518.1014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.66 -310,839.4414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.66 -932,518.1014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.1025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.12 614,143.1225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.1225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.81 921,214.8125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.818250-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-121001 --> Honorarios Asimilados 3,472,355.22 3,472,355.22 0.00

8250-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente) 3,472,355.22 3,472,355.22 0.00

14/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.58 -1,071,352.5814/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.5814/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.07 -714,235.0714/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.0725/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.06 -674,707.0625/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.0625/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.51 -1,012,060.5125/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.518250-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 0.00 0.00

8250-01-131001 --> Prima Quinquenal 0.00 0.00 0.00

8250-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical 14,906.36 14,906.36 0.00

8250-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie 14,906.36 14,906.36 0.00

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.64 -1,601.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.47 800.8305/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.47 -1,601.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.6413/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.15 -575.1513/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 -1,437.8713/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.15 -862.7213/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 0.0013/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.39 828.3913/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 276.1313/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.39 -552.2613/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 0.0013/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 -584.6213/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.92 292.3013/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 876.9213/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.92 0.0019/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.93 2,876.9319/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.95 958.9819/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.95 2,876.9319/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.9322/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.90 -755.9022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.9022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.93 503.9322/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.9322/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.99 226.9922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.9922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.49 -340.4922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.498250-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8250-01-132002 --> Gratificación Anual 122,808.74 122,808.74 0.00

8250-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente) 122,808.74 122,808.74 0.00

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.95 17,727.9505/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.64 29,546.5905/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.64 17,727.9505/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.9513/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.26 -6,847.2613/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.2613/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.91 -10,270.9113/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.9113/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.54 -5,384.5413/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.54

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.69 -3,589.6913/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.6913/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.97 10,439.9713/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.98 3,479.9913/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.98 10,439.9713/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.9719/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.20 -22,679.2019/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.45 -7,559.7519/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.45 -22,679.2019/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.2022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.00 3,313.0022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.50 -1,656.5022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.00 -4,969.5022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.5022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.45 -1,475.4522/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.20 737.7522/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.45 2,213.2022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.208250-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-134001 --> Compensaciones 233,973.42 233,973.42 0.00

8250-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente) 233,973.42 233,973.42 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.75 118,240.7514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.7514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.91 907.9114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.9125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 -779.7425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.32 -118,200.0625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.32 -779.7425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 -0.008250-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-140000 --> Seguridad Social 0.00 0.00 0.00

8250-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE 304,122.64 304,122.64 0.00

8250-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente) 304,122.64 304,122.64 0.00

25/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.05 121,649.0525/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.0525/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.59 182,473.5925/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.598250-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 38,739.80 38,739.80 0.00

8250-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 38,739.80 38,739.80 0.00

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.80 38,739.8025/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.808250-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 0.00 0.00 0.00

8250-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 58,109.69 58,109.69 0.00

8250-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 58,109.69 58,109.69 0.00

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.69 -58,109.6925/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.698250-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 0.00 0.00 0.00

8250-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE 152,518.88 152,518.88 0.00

8250-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente) 152,518.88 152,518.88 0.00

25/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.33 91,511.3325/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.3325/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.55 61,007.5525/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.558250-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R. 88,969.58 88,969.58 0.00

8250-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente) 88,969.58 88,969.58 0.00

25/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.50 36,604.5025/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.5025/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.05 24,403.0525/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.0525/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.03 -27,962.0325/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.038250-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario 41,943.10 41,943.10 0.00

8250-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor 41,943.10 41,943.10 0.00

25/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.10 41,943.1025/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.108250-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8250-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal 0.00 0.00 0.00

8250-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr 0.00 0.00 0.00

8250-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi 0.00 0.00 0.00

8250-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 0.00 0.00

8250-01-152001 --> Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00

8250-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-152002 --> Pago de liquidaciones 0.00 0.00 0.00

8250-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8250-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8250-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8250-01-154002 --> Compensación Garantizada 5,262.74 5,262.74 0.00

8250-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente) 5,262.74 5,262.74 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.14 1,054.1414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.20 2,635.3414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.20 1,054.1414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.1425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.96 1,050.9625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.44 2,627.4025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.96 1,576.4425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.448250-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo 35,889.21 35,889.21 0.00

8250-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co 35,889.21 35,889.21 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.30 10,793.3014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.55 17,988.8514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.30 7,195.5514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.55 -0.0025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.21 -10,740.2125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.15 -3,580.06

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL25/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.15 -10,740.2125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.218250-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca 0.00 0.00 0.00

8250-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8250-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8250-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8250-01-159001 --> Otras prestaciones 411,738.68 411,738.68 0.00

8250-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente) 411,738.68 411,738.68 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.92 177,360.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 178,722.7914/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 177,360.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.92 -30,434.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.9225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 1,169.6225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 31,513.6325/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 1,169.6225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 -0.0025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.32 -176,130.3225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.328250-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-159002 --> Otras Prestaciones 40,519.02 40,519.02 0.00

8250-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente) 40,519.02 40,519.02 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.81 -20,289.8114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.8125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.21 -20,229.2125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.218250-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.00

8250-01-171001 --> Estímulos 0.00 0.00 0.00

8250-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00

8250-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de 0.00 0.00 0.00

8250-01-211001 --> Material de Oficina 8,205.30 8,205.30 0.00

8250-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente) 8,205.30 8,205.30 0.00

05/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.00 72.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.00 42.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.0008/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.00 420.0008/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.00 396.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.00 48.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.00 1,194.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.00 -108.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.80 -895.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.00 -788.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.00 -895.80

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL18/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.50 1,200.5018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.5018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.00 -175.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.0022/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.00 -235.0022/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.0022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 43.2022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.00 -485.8022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.00 43.2022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 -0.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.80 -613.8022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.8022/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.00 700.0022/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.00 270.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.00 480.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.00 333.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.00 168.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.00 175.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.008250-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-211002 --> Gastos de Oficina 1,910.20 1,910.20 0.00

8250-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente) 1,910.20 1,910.20 0.00

13/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.00 648.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.00 140.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.20 597.2018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.00 510.2018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.00 597.2018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.2022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.80 -28.8022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.8022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.20 -409.2022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.208250-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 0.00

8250-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri 0.00 0.00 0.00

8250-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8250-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos 786.00 786.00 0.00

8250-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor 786.00 786.00 0.00

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.00 786.0022/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.008250-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8250-01-214002 --> Materiales de Grabación 0.00 0.00 0.00

8250-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8250-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8250-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-216001 --> Material de Limpieza 91.50 91.50 0.00

8250-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente) 91.50 91.50 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.90 54.9022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.9022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.60 -36.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.608250-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-217001 --> Material Didáctico 19,629.63 19,629.63 0.00

8250-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente) 19,629.63 19,629.63 0.00

06/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.00 -300.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.0012/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.16 -1,218.1612/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.1613/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.94 472.9413/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.9413/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.00 -1,098.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.04 -1,360.0413/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.00 -262.0413/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.04 0.0013/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.43 -342.4313/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.43 0.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.00 1,000.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.39 574.3915/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.3918/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.20 -662.2018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.2022/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.56 -1,932.5622/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.5622/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.81 -1,186.8122/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.8122/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.50 280.5022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.5022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.41 -2,085.4122/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.4123/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.85 -1,010.8523/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.8523/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.34 1,353.3423/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.3427/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.00 5,850.0027/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.008250-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-218001 --> Placas de circulación vehicular 0.00 0.00 0.00

8250-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8250-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8250-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8250-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8250-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8250-01-220000 --> Alimentos y utensilios 0.00 0.00 0.00

8250-01-221001 --> Alimentación de Personas 949.00 949.00 0.00

8250-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente) 949.00 949.00 0.00

07/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.00 -870.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.00 79.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.008250-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal 558.01 558.01 0.00

8250-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal 558.01 558.01 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.01 558.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.018250-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal 0.00 0.00 0.00

8250-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8250-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8250-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8250-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci 0.00 0.00 0.00

8250-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8250-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8250-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8250-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8250-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8250-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8250-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y 0.00 0.00 0.00

8250-01-241001 --> Productos minerales no metálicos 2,132.08 2,132.08 0.00

8250-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri 2,132.08 2,132.08 0.00

22/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.08 -2,132.0822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.088250-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8250-01-242001 --> Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00

8250-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8250-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8250-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso 0.00 0.00 0.00

8250-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient 0.00 0.00 0.00

8250-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-244001 --> Madera y productos de madera 26,982.38 26,982.38 0.00

8250-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente 26,982.38 26,982.38 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 883.9213/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 -313.2013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 -1,197.1213/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.93 -3,081.0513/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.93 -1,197.1213/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.56 -1,795.6813/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 -598.5613/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.56 -0.0019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 -2,017.4719/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 -0.0021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.14 13,135.1421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.1422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.24 -7,266.2422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.248250-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio 32,092.56 32,092.56 0.00

8250-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente 32,092.56 32,092.56 0.00

22/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.56 32,092.5622/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.568250-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-246001 --> Material Eléctrico 93,601.19 93,601.19 0.00

8250-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente) 93,601.19 93,601.19 0.00

13/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.95 42,504.9513/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.9515/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.58 -2,687.5815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.5819/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.96 11,226.9619/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 6,834.7122/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.95 8,892.6622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 2,057.9522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.48 1,851.4722/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.48 2,057.9522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.20 2,632.1522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.20 2,057.9522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.9522/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.66 943.6622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.6622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.98 -2,829.9822/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.9822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.44 -2,563.4422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.4422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.33 -1,461.3322/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.3322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.36 -14,060.3622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.14 -14,281.5022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 -13,949.7822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 -14,281.5022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 -14,026.8822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.14 -13,805.7422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 -14,060.3622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.3622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.76 -4,333.7622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.7622/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.30 -331.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.3022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.82 70.8222/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.23 -35.4122/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.23 70.8222/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.828250-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-246002 --> Material Electrónico 0.00 0.00 0.00

8250-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción 2,473.42 2,473.42 0.00

8250-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción 2,473.42 2,473.42 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.60 -69.6013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.40 -116.0013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.40 -69.6013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.6013/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.00 -150.0013/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.41 278.4115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.4121/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.40 -46.40

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL21/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.4022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.68 809.6822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.96 914.6422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.68 104.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.96 0.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.30 -690.3022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.3022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.20 81.2022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.47 -115.2722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.20 -196.4722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.478250-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00

8250-01-248001 --> Materiales complementarios 0.00 0.00 0.00

8250-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc 35,165.58 35,165.58 0.00

8250-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc 35,165.58 35,165.58 0.00

06/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.00 -144.0006/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.0013/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.01 -980.0113/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.39 -89.6213/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.01 890.3913/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.3915/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.00 -440.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.00 378.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.00 65.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.00 935.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.00 -585.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.0019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.50 -913.5019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.5019/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.20 5,281.2019/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.2021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.74 1,596.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.04 -1,037.0421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.42 46.4222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.00 278.4222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.42 232.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.04 -312.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.0422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 -290.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.00 -362.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 -72.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.0022/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.65 -17,048.6522/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.6522/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.59 -3,225.5922/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.5922/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.00 -575.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.00 118.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.008250-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc 0.00 0.00 0.00

8250-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l 0.00 0.00 0.00

8250-01-251001 --> Sustancias Químicas 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0.00 0.00 0.00

8250-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co 0.00 0.00 0.00

8250-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8250-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos 576.74 576.74 0.00

8250-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co 576.74 576.74 0.00

19/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.74 576.7419/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.748250-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8250-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 1,505.60 1,505.60 0.00

8250-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 1,505.60 1,505.60 0.00

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.60 97.6020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.6022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.00 -1,408.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.008250-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 0.00 0.00 0.00

8250-01-259001 --> Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00

8250-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00

8250-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 79,109.81 79,109.81 0.00

8250-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 79,109.81 79,109.81 0.00

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.00 -6,139.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.00 200.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.0005/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.00 -1,500.0005/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.00 1,280.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.0005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.60 1,113.6005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.6005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.60 761.6005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.6005/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.00 -5,388.0005/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.0005/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.00 5,360.0005/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.00 4,987.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.00 4,272.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.0012/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.00 4,912.0012/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.00 1,400.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.00 -1,824.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.00 3,648.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.60 1,817.6013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.6013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.00 -3,240.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.0013/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.00 -5,000.0013/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.0013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.80 -464.8013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.8013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.00 1,360.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.00 1,600.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.0014/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.00 -2,755.0014/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.01 -450.0114/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.0121/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 2,048.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.00 -3,136.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.00 2,048.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.00 -720.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 -2,768.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.54 -900.5421/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.83 -1,711.3721/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.54 -810.8321/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.83 0.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.00 -80.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.00 0.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.32 -330.3222/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.32 0.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.00 -96.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.00 0.0022/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.92 100.9222/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.92 0.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.00 4,368.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.0022/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.99 -444.9922/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.9923/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.60 25.6023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.6023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.00 480.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.0028/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.00 2,000.0028/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.008250-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 0.00 0.00 0.00

8250-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 71,672.64 71,672.64 0.00

8250-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 71,672.64 71,672.64 0.00

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.00 5,712.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.00 33,861.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.00 5,712.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.00 -1,920.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.0005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.40 1,670.4005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.00 902.4005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.40 -768.0005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.0005/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.00 -4,000.0005/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.0005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.40 1,142.4005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.4005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.00 13.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.00 384.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.00 2,100.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.00 -720.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.00 -1,936.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL12/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.00 6,500.0012/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.00 300.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.00 208.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.40 -2,726.4013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.4013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.00 -2,048.0013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.0013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.20 697.2013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.2013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.00 2,040.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.00 -240.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.00 2,400.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.00 1,900.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.00 2,400.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.01 142.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.0115/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.00 157.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.00 350.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.55 -78.5518/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.5518/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.04 200.0418/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.0422/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.00 -120.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.00 144.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.88 -368.8822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.8822/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.00 1,190.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.76 -1,000.7622/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.7622/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 500.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.0022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.60 157.6022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.6023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.40 38.4023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.4023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.00 31.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.00 320.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.00 -700.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.008250-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 0.00 0.00 0.00

8250-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció 0.00 0.00 0.00

8250-01-271001 --> Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 0.00

8250-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-272001 --> Prendas de Protección 967.76 967.76 0.00

8250-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente) 967.76 967.76 0.00

22/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.76 967.7622/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.768250-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-274001 --> Productos textiles 115.01 115.01 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente) 115.01 115.01 0.00

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.01 115.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.018250-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m 0.00 0.00 0.00

8250-01-291001 --> Herramientas Menores 7,640.75 7,640.75 0.00

8250-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente) 7,640.75 7,640.75 0.00

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.19 372.1920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.1922/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.08 -1,581.0822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.0822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.48 -61.4822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.4822/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.00 -5,626.0022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.008250-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif 8,039.47 8,039.47 0.00

8250-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif 8,039.47 8,039.47 0.00

19/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.03 -1,100.0319/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.0319/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.28 38.2819/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.2821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.74 1,422.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.7422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.40 800.4022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.16 -99.7622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.60 433.8422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.24 1,784.0822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.24 433.8422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.60 -99.7622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.16 800.4022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.40 -0.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.01 -284.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 -710.0222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 -937.0222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.00 -1,729.0222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.00 -1,894.0222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.00 -1,102.0222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 -676.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 -449.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.00 -284.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.018250-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif 0.00 0.00 0.00

8250-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 564.92 564.92 0.00

8250-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 564.92 564.92 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.40 -191.4013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.4019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.52 373.5219/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.528250-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 0.00 0.00 0.00

8250-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi 5,757.00 5,757.00 0.00

8250-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi 5,757.00 5,757.00 0.00

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.00 -5,757.0022/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.008250-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8250-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8250-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8250-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b 47,969.33 47,969.33 0.00

8250-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b 47,969.33 47,969.33 0.00

13/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.99 66.9913/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.9915/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.00 -508.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.00 1,930.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.0020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 -3,526.4020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.00 997.6020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.00 -3,526.4020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 -4,547.2020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 -3,526.4020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 0.0020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 -633.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 -420.4920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 -633.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 -517.3720/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 -633.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 -557.0320/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 -633.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 784.1720/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 1,417.1820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 5,250.4320/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 1,417.1820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 1,595.6820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 1,417.1820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 1,635.8420/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 1,417.1820/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 0.0020/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.80 -556.8020/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.80 0.0021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 362.5021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 0.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 -1,920.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 0.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 -216.9222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 0.0022/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.54 731.5422/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.54 0.0022/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 375.9922/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 776.2622/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 -73.8922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.99 875.9922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.99 0.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.69 8,211.6922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.6922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.09 -1,742.0922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.0922/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.00 -580.0022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.96 2,181.9622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.96 -580.0022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 2,958.0022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 -580.0022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.0022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 585.8022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.76 225.0422/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 -360.7622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.7622/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 385.12

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 129.9222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 385.1222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 2,197.0422/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 385.1222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 -0.0022/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.00 -2,500.0022/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.00 -77.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 500.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.01 508.0123/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.018250-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b 0.00 0.00 0.00

8250-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

8250-01-310000 --> Servicios básicos 0.00 0.00 0.00

8250-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica 177,092.22 177,092.22 0.00

8250-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien 177,092.22 177,092.22 0.00

04/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.00 -5,499.0004/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.00 7,298.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.00 6,992.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.00 6,753.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.00 18,480.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.00 9,150.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.00 1,168.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.00 21,480.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.00 -8,930.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.00 -7,681.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.00 -7,140.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.00 5,042.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.00 4,207.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.00 -13,000.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.00 -427.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.0022/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.22 -32,916.2222/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.2222/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.00 -4,100.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.00 -157.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.0022/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.00 9,580.0022/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.0022/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.00 7,092.0022/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.008250-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital 0.00 0.00 0.00

8250-01-312001 --> Gas 0.00 0.00 0.00

8250-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-312001-2 --> Gas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-313001 --> Servicio de Agua 18,721.06 18,721.06 0.00

8250-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente) 18,721.06 18,721.06 0.00

13/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.60 2,679.6013/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.6014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.48 99.4814/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.4821/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.00 4,872.0021/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.0022/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.00 -4,640.0022/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.0022/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.80 3,340.8022/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.8022/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.80 -2,151.8022/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.8022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.07 -54.0722/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.0723/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.00 700.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.00 -30.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.00 15.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.00 -30.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.00 100.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.31 8.3123/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.318250-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional 30,525.76 30,525.76 0.00

8250-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie 30,525.76 30,525.76 0.00

22/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.00 -5,000.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.76 -23,025.7622/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.00 -30,525.7622/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.00 -25,525.7622/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.76 -7,500.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.008250-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8250-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular 0.00 0.00 0.00

8250-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient 0.00 0.00 0.00

8250-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-316003 --> Servicios de internet 40,725.40 40,725.40 0.00

8250-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente) 40,725.40 40,725.40 0.00

13/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.00 1,044.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.00 -696.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.0013/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.00 -2,204.0013/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.0013/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.00 -450.0013/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.0013/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.00 -1,200.0013/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.0013/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.50 -552.5013/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.5018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.00 -696.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.00 -464.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.0021/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.50 -552.5021/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.5022/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.00 -400.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.0022/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.40 -16,866.4022/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.4022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.00 10,400.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.00 2,080.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.00 3,120.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.008250-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 6,146.73 6,146.73 0.00

8250-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 6,146.73 6,146.73 0.00

21/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.96 2,086.9621/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.9622/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.77 4,059.7722/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.778250-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 0.00 0.00 0.00

8250-01-318001 --> Servicio Postal 195.00 195.00 0.00

8250-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente) 195.00 195.00 0.00

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.00 -195.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.008250-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-320000 --> Servicios de arrendamiento 0.00 0.00 0.00

8250-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 2,742.64 2,742.64 0.00

8250-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 2,742.64 2,742.64 0.00

22/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.64 -2,742.6422/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.648250-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 0.00 0.00 0.00

8250-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 71,035.14 71,035.14 0.00

8250-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 71,035.14 71,035.14 0.00

22/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.75 8,576.7522/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.7522/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.39 17,458.3922/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.3922/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.00 45,000.0022/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.008250-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 0.00 0.00 0.00

8250-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00

8250-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8250-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8250-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles 28,249.52 28,249.52 0.00

8250-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 28,249.52 28,249.52 0.00

27/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.38 -12,948.3827/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.14 -28,249.5227/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.38 -15,301.1427/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.14 0.008250-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 0.00 0.00 0.00

8250-01-329001 --> Otros arrendamientos 1,977.80 1,977.80 0.00

8250-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente) 1,977.80 1,977.80 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.80 -1,977.8022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.808250-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-329003 --> Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00

8250-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té 0.00 0.00 0.00

8250-01-331001 --> Servicios legales 0.00 0.00 0.00

8250-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8250-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8250-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8250-01-331003 --> Servicios de Consultoría 0.00 0.00 0.00

8250-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8250-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8250-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8250-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 88,856.00 88,856.00 0.00

8250-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 88,856.00 88,856.00 0.00

19/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.00 22,968.0019/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.0022/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.00 -65,888.0022/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.008250-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 0.00 0.00 0.00

8250-01-333001 --> Servicios de informática 0.00 0.00 0.00

8250-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8250-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8250-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8250-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8250-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8250-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8250-01-334001 --> Capacitación 1,500.00 1,500.00 0.00

8250-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente) 1,500.00 1,500.00 0.00

28/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.00 600.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.00 1,500.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.00 600.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL28/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.008250-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-335001 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8250-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8250-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8250-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 400.00 400.00 0.00

8250-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 400.00 400.00 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.00 400.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.008250-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 0.00 0.00 0.00

8250-01-336002 --> Formas valoradas 10.00 10.00 0.00

8250-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente) 10.00 10.00 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.00 -10.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.008250-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8250-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8250-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8250-01-338001 --> Servicios de Vigilancia 97,674.27 97,674.27 0.00

8250-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente) 97,674.27 97,674.27 0.00

13/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 -32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 -65,116.1813/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 -32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.098250-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-339001 --> Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00

8250-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer 0.00 0.00 0.00

8250-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.05 0.05 0.00

8250-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.05 0.05 0.00

01/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.05 -0.0501/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.058250-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.00 0.00 0.00

8250-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8250-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8250-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8250-01-345001 --> Seguros 0.00 0.00 0.00

8250-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma 0.00 0.00 0.00

8250-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in 202,714.40 202,714.40 0.00

8250-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in 202,714.40 202,714.40 0.00

20/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.00 51,040.0020/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.0020/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.00 35,860.0020/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.0020/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.40 -115,814.4020/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.408250-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in 0.00 0.00 0.00

8250-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8250-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8250-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8250-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos 0.00 0.00 0.00

8250-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

8250-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

8250-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos 91,728.17 91,728.17 0.00

8250-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente) 91,728.17 91,728.17 0.00

07/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.00 14,790.0007/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.00 1,610.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.0014/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.56 2,715.5614/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.5614/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.00 -1,537.0014/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.0015/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.81 -7,071.8115/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.8118/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.00 1,160.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.0020/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.96 4,229.9620/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.9620/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.40 1,206.4020/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.4022/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.20 9,767.2022/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.2022/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.72 4,398.7222/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.7222/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.72 2,455.7222/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.7222/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.00 -100.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.00 -1,413.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.00 -100.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.00 200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.00 7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.00 6,800.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.0022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.80 7,516.8022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.00 11,112.8022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.00 7,516.8022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.80 -0.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.00 -60.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.00 -0.008250-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos 30,000.00 30,000.00 0.00

8250-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient 30,000.00 30,000.00 0.00

13/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.00 -30,000.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.008250-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 160,645.50 160,645.50 0.00

8250-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 160,645.50 160,645.50 0.00

19/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.00 870.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.0019/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.00 -45,588.0019/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.0019/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.50 -114,187.5019/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.508250-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8250-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8250-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8250-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8250-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 21,060.99 21,060.99 0.00

8250-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 21,060.99 21,060.99 0.00

13/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.98 -20,860.9813/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.9815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.01 -200.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.018250-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 0.00 0.00 0.00

8250-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación 0.00 0.00 0.00

8250-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8250-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8250-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi 0.00 0.00 0.00

8250-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube 7,308.00 7,308.00 0.00

8250-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube 7,308.00 7,308.00 0.00

21/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.00 -7,308.0021/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.008250-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 0.00

8250-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales 7,251.39 7,251.39 0.00

8250-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 7,251.39 7,251.39 0.00

21/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.39 7,251.3921/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.398250-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 0.00 0.00 0.00

8250-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m 600.00 600.00 0.00

8250-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m 600.00 600.00 0.00

15/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.00 400.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.00 -200.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.008250-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00

8250-01-371001 --> Pasajes aéreos 0.00 0.00 0.00

8250-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8250-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8250-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8250-01-372001 --> Pasajes terrestres 13,226.00 13,226.00 0.00

8250-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente) 13,226.00 13,226.00 0.00

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.40 84.4005/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.4005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.00 -170.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.00 398.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.00 -170.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.00 -60.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.0005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.00 360.0005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.00 314.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.00 520.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.00 168.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.0006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.20 -103.2006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.2008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.00 -2,100.0008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.00 48.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.0013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.00 -470.0013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.0013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.00 948.0013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.0014/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.00 248.0014/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.00 -70.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.00 -504.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.00 120.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.0018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.00 504.0018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.00 -54.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.00 -24.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.00 64.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.0022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.00 430.0022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.0022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.00 -510.0022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.0022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.00 -776.0022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.0022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.00 -2,210.0022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.0022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.00 452.0022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.0022/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.00 648.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.60 209.6022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.6023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.80 188.8023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.8028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.00 300.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.008250-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 11,731.50 11,731.50 0.00

8250-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 11,731.50 11,731.50 0.00

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.60 126.6005/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.6005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.00 -90.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.00 -780.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.0006/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.00 -632.0006/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.0006/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.00 672.0006/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.0006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.80 154.8006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.8008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.00 -400.0008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.0008/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.00 -115.0008/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.00 72.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.0013/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.00 786.0013/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.00 452.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.0013/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.00 591.0013/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.00 -336.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.00 422.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.00 -505.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.0018/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.00 -1,318.0018/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.00 -138.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.00 81.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.00 -36.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.00 96.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.00 260.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.00 384.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.50 296.5022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.5022/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.00 -237.0022/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.00 758.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.40 -314.4022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.4023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.00 322.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.00 236.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.20 519.2023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.20 236.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL23/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.00 -120.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.00 0.0023/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.00 212.0023/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.00 0.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.00 100.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.00 0.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.00 -15.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.00 0.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 0.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 0.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 0.008250-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 0.00 0.00 0.00

8250-01-375001 --> Viáticos en el país 1,693.00 1,693.00 0.00

8250-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente) 1,693.00 1,693.00 0.00

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.00 -75.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.00 -41.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.00 -75.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.00 730.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.00 662.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.00 -68.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.00 34.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.00 -108.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 200.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.00 105.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.00 301.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 101.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.00 196.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.00 27.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.00 -126.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.008250-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ 24,333.92 24,333.92 0.00

8250-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ 24,333.92 24,333.92 0.00

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.00 -51.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 -85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.00 75.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.0013/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.72 19,627.7213/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.7214/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.00 85.0014/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 -85.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 -170.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 -270.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.00 -330.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.00 -270.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 -185.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.00 -110.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 -10.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 75.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.00 126.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 211.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 126.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.00 75.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 -100.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.00 -162.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.00 -100.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.00 98.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.00 290.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 75.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.00 85.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 160.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.00 75.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.00 1,182.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.00 820.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.00 1,182.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.20 868.8027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.00 1,810.8027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.00 868.8027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.20 1,182.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.008250-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ 0.00 0.00 0.00

8250-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje 360.00 360.00 0.00

8250-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 360.00 360.00 0.00

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 -200.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.00 -160.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.008250-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 0.00 0.00 0.00

8250-01-380000 --> Servicios oficiales 0.00 0.00 0.00

8250-01-382001 --> Gastos de orden social 0.00 0.00 0.00

8250-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-383001 --> Congresos, Convenciones 16,048.73 16,048.73 0.00

8250-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente) 16,048.73 16,048.73 0.00

05/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.59 5,149.5905/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.5912/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.58 -5,299.5812/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.5820/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.74 3,359.7420/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.7420/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.82 -2,239.8220/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.828250-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-384001 --> Exposiciones 0.00 0.00 0.00

8250-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-385001 --> Gastos de representación 259.00 259.00 0.00

8250-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente) 259.00 259.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.40 155.4022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.60 51.8022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.40 -103.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.608250-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-390000 --> Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00

8250-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS 13,831.60 13,831.60 0.00

8250-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente) 13,831.60 13,831.60 0.00

04/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.08 557.0804/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.0804/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.32 3,435.3204/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.3212/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.00 2,946.0012/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.00 -4,200.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.60 -477.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -79.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.60 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.60 225.6022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.608250-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-392005 --> Pago de otros impuestos 0.00 0.00 0.00

8250-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-392006 --> Pago de derechos 3,268.80 3,268.80 0.00

8250-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente) 3,268.80 3,268.80 0.00

19/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.00 -2,800.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.40 -318.4022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.4022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.40 -150.4022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.408250-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 185,777.00 185,777.00 0.00

8250-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 185,777.00 185,777.00 0.00

25/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.00 -90,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.00 -30,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.00 60,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.00 95,777.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.00 35,777.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.008250-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 0.00 0.00 0.00

8250-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8250-01-440000 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8250-01-442001 --> Becas 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8250-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

8250-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00 0.00

8250-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8250-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8250-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8250-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8250-01-515001 --> Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00

8250-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-519001 --> Equipo de Administración 0.00 0.00 0.00

8250-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea 0.00 0.00 0.00

8250-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 0.00 0.00

8250-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8250-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video 0.00 0.00 0.00

8250-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8250-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00

8250-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8250-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00

8250-01-542001 --> Carrocerías y remolques 0.00 0.00 0.00

8250-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00

8250-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 0.00

8250-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8250-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial 0.00 0.00 0.00

8250-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital 0.00 0.00 0.00

8250-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8250-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8250-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8250-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8250-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

8250-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

8250-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas 0.00 0.00 0.00

8250-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C 0.00 0.00 0.00

8250-01-569001 --> Otros equipos 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8250-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00

8250-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-590000 --> Activos intangibles 0.00 0.00 0.00

8250-01-591001 --> Software 0.00 0.00 0.00

8250-01-591001-2 --> Software(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8250-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales 0.00 0.00 0.00

8250-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G 0.00 0.00 0.00

8250-01-600000 --> INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00

8250-01-620000 --> Obra pública en bienes propios 0.00 0.00 0.00

8250-01-622001 --> Edificación no habitacional 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

8250-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital) 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

04/09/2017 S/N P00586 / Presupuesto Devengado 4,653,778.49 4,653,778.4904/09/2017 S/N P00587 / Presupuesto Ejercido 4,653,778.498260 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ########### ########### 0.00

8260-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ ########### ########### 0.00

8260-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00

8260-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p 0.00 0.00 0.00

8260-01-113001 --> Sueldos 3,089,554.69 3,089,554.69 0.00

8260-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente) 3,089,554.69 3,089,554.69 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.66 -621,678.6614/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 621,678.6614/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.10 932,518.1014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 932,518.1025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.81 -921,214.8125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 921,214.8125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.12 614,143.1225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 614,143.128260-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t 0.00 0.00 0.00

8260-01-121001 --> Honorarios Asimilados 3,472,355.22 3,472,355.22 0.00

8260-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente) 3,472,355.22 3,472,355.22 0.00

14/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.07 714,235.0714/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 714,235.0714/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.58 -1,071,352.5814/09/2017 S/N D00450 / Gasto Directo 1,071,352.5825/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.06 674,707.0625/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.51 1,686,767.5725/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 674,707.06 1,012,060.5125/09/2017 S/N D00472 / Gasto Directo 1,012,060.518260-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 0.00 0.00

8260-01-131001 --> Prima Quinquenal 0.00 0.00 0.00

8260-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical 14,906.36 14,906.36 0.00

8260-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie 14,906.36 14,906.36 0.00

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.47 2,402.4705/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.64 800.8305/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 1,601.64 2,402.4705/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 2,402.4713/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.15 -575.1513/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 -1,437.8713/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 575.15 -862.7213/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 862.72 0.0013/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 552.2613/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.39 -276.1313/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 828.39 552.2613/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 552.26 0.0013/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.92 -876.9213/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 -1,461.5413/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 584.62 -876.9213/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 876.9219/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.93 -2,876.9319/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 2,876.9319/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.95 -1,917.9519/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 1,917.9522/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.93 -503.9322/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 503.9322/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.90 755.9022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 755.9022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.99 -226.9922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 226.9922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.49 -340.4922/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 340.498260-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8260-01-132002 --> Gratificación Anual 122,808.74 122,808.74 0.00

8260-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente) 122,808.74 122,808.74 0.00

05/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.64 -11,818.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.95 -29,546.5905/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 17,727.95 -11,818.6405/09/2017 5309 E02546 / Gasto Directo 11,818.6413/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.91 -10,270.9113/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 10,270.9113/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.26 -6,847.2613/09/2017 5310 E02525 / Gasto Directo 6,847.2613/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.69 -3,589.6913/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.54 1,794.8513/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 3,589.69 5,384.5413/09/2017 5311 E02526 / Gasto Directo 5,384.5413/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.98 -6,959.9813/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.97 -17,399.9513/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 6,959.98 -10,439.9713/09/2017 5312 E02527 / Gasto Directo 10,439.97 0.0019/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.45 15,119.4519/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 15,119.45 0.0019/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.20 -22,679.2019/09/2017 5321 E02410 / Gasto Directo 22,679.20 0.0022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.50 4,969.5022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 4,969.50 0.0022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.00 3,313.0022/09/2017 5326 E02521 / Gasto Directo 3,313.00 0.0022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.45 1,475.4522/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 1,475.45 0.0022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.20 -2,213.2022/09/2017 5327 E02522 / Gasto Directo 2,213.20 0.008260-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-134001 --> Compensaciones 233,973.42 233,973.42 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente) 233,973.42 233,973.42 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.75 118,240.7514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.91 119,148.6614/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -907.91 118,240.7514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 118,240.7525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.32 -117,420.3225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 -118,200.0625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 117,420.32 -779.7425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -779.74 -0.008260-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-140000 --> Seguridad Social 0.00 0.00 0.00

8260-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE 304,122.64 304,122.64 0.00

8260-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente) 304,122.64 304,122.64 0.00

25/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.05 121,649.0525/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 121,649.0525/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.59 182,473.5925/09/2017 S/N D00477 / Gasto Directo 182,473.598260-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 38,739.80 38,739.80 0.00

8260-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 38,739.80 38,739.80 0.00

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.80 38,739.8025/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 38,739.808260-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 0.00 0.00 0.00

8260-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 58,109.69 58,109.69 0.00

8260-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 58,109.69 58,109.69 0.00

25/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.69 58,109.6925/09/2017 S/N D00475 / Gasto Directo 58,109.698260-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 0.00 0.00 0.00

8260-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE 152,518.88 152,518.88 0.00

8260-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente) 152,518.88 152,518.88 0.00

25/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.55 -61,007.5525/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 61,007.5525/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.33 91,511.3325/09/2017 S/N D00476 / Gasto Directo 91,511.338260-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R. 88,969.58 88,969.58 0.00

8260-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente) 88,969.58 88,969.58 0.00

25/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.50 -36,604.5025/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.05 -12,201.4525/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 36,604.50 24,403.0525/09/2017 S/N D00474 / Gasto Directo 24,403.0525/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.03 27,962.0325/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 27,962.038260-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario 41,943.10 41,943.10 0.00

8260-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor 41,943.10 41,943.10 0.00

25/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.10 -41,943.1025/09/2017 S/N D00478 / Gasto Directo 41,943.108260-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8260-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr 0.00 0.00 0.00

8260-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi 0.00 0.00 0.00

8260-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 0.00 0.00

8260-01-152001 --> Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00

8260-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-152002 --> Pago de liquidaciones 0.00 0.00 0.00

8260-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8260-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8260-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8260-01-154002 --> Compensación Garantizada 5,262.74 5,262.74 0.00

8260-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente) 5,262.74 5,262.74 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.14 -1,054.1414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,054.1414/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.20 -1,581.2014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 1,581.2025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.96 1,050.9625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,050.9625/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.44 -1,576.4425/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 1,576.448260-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo 35,889.21 35,889.21 0.00

8260-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co 35,889.21 35,889.21 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.30 10,793.3014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 10,793.3014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.55 7,195.5514/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 7,195.5525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.21 10,740.2125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 10,740.2125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.15 7,160.1525/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 7,160.158260-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca 0.00 0.00 0.00

8260-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8260-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8260-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8260-01-159001 --> Otras prestaciones 411,738.68 411,738.68 0.00

8260-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente) 411,738.68 411,738.68 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.92 30,434.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.92 -146,926.0014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 -148,287.8714/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo -1,361.87 -146,926.0014/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 30,434.92 -177,360.9214/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 177,360.92 0.0025/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 -1,169.6225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 29,174.39

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL25/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo -1,169.62 30,344.0125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.32 -145,786.3125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 30,344.01 -176,130.3225/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 176,130.32 0.008260-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-159002 --> Otras Prestaciones 40,519.02 40,519.02 0.00

8260-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente) 40,519.02 40,519.02 0.00

14/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.81 20,289.8114/09/2017 S/N D00449 / Gasto Directo 20,289.8125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.21 -20,229.2125/09/2017 S/N D00471 / Gasto Directo 20,229.218260-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.00

8260-01-171001 --> Estímulos 0.00 0.00 0.00

8260-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00

8260-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de 0.00 0.00 0.00

8260-01-211001 --> Material de Oficina 8,205.30 8,205.30 0.00

8260-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente) 8,205.30 8,205.30 0.00

05/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.00 72.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 72.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.00 42.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 42.0008/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.00 420.0008/09/2017 S/N D00434 / Gasto Directo 420.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.00 396.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 396.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.00 -48.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 48.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.00 -1,194.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 1,194.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.00 108.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 108.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.00 -107.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.80 788.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 107.00 895.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 895.8018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.50 1,200.5018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 1,200.5018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.00 175.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 175.0022/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.00 235.0022/09/2017 1875 E02455 / Gasto Directo 235.0022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 43.2022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.00 572.2022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 529.00 43.2022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 43.20 0.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.80 613.8022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 613.8022/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.00 -700.0022/09/2017 S/N D00456 / Gasto Directo 700.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.00 270.0022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 270.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.00 -480.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 480.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.00 -333.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 333.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.00 168.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL23/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 168.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.00 175.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 175.008260-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-211002 --> Gastos de Oficina 1,910.20 1,910.20 0.00

8260-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente) 1,910.20 1,910.20 0.00

13/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.00 648.0013/09/2017 S/N D00439 / Gasto Directo 648.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.00 -140.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 140.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.20 597.2018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 597.2018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.00 87.0018/09/2017 1822 E02386 / Gasto Directo 87.0022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.80 -28.8022/09/2017 1883 E02470 / Gasto Directo 28.8022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.20 409.2022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 409.208260-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 0.00

8260-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri 0.00 0.00 0.00

8260-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8260-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos 786.00 786.00 0.00

8260-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor 786.00 786.00 0.00

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.00 786.0022/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 786.008260-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8260-01-214002 --> Materiales de Grabación 0.00 0.00 0.00

8260-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8260-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8260-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8260-01-216001 --> Material de Limpieza 91.50 91.50 0.00

8260-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente) 91.50 91.50 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.90 -54.9022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.60 -18.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 36.60 -54.9022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 54.908260-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-217001 --> Material Didáctico 19,629.63 19,629.63 0.00

8260-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente) 19,629.63 19,629.63 0.00

06/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.00 -300.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 300.0012/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.16 -1,218.1612/09/2017 1754 E02319 / Gasto Directo 1,218.1613/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.94 472.9413/09/2017 1783 E02351 / Gasto Directo 472.9413/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.00 1,098.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 1,098.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.04 262.0413/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 262.0413/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.43 342.4313/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 342.4314/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.00 -1,000.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 1,000.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.39 574.3915/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 574.3918/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.20 662.2018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 662.2022/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.56 1,932.5622/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 1,932.5622/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.81 1,186.8122/09/2017 S/N D00452 / Gasto Directo 1,186.8122/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.50 280.5022/09/2017 S/N D00457 / Gasto Directo 280.5022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.41 -2,085.4122/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 2,085.4123/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.85 1,010.8523/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 1,010.8523/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.34 1,353.3423/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 1,353.3427/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.00 -5,850.0027/09/2017 1929 E02530 / Gasto Directo 5,850.008260-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-218001 --> Placas de circulación vehicular 0.00 0.00 0.00

8260-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8260-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8260-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8260-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8260-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8260-01-220000 --> Alimentos y utensilios 0.00 0.00 0.00

8260-01-221001 --> Alimentación de Personas 949.00 949.00 0.00

8260-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente) 949.00 949.00 0.00

07/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.00 -870.0007/09/2017 1745 E02311 / Gasto Directo 870.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.00 -79.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 79.008260-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal 558.01 558.01 0.00

8260-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal 558.01 558.01 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.01 -558.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 558.018260-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal 0.00 0.00 0.00

8260-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8260-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8260-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8260-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci 0.00 0.00 0.00

8260-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8260-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8260-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8260-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8260-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8260-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y 0.00 0.00 0.00

8260-01-241001 --> Productos minerales no metálicos 2,132.08 2,132.08 0.00

8260-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri 2,132.08 2,132.08 0.00

22/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.08 -2,132.0822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 2,132.088260-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8260-01-242001 --> Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00

8260-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8260-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8260-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso 0.00 0.00 0.00

8260-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient 0.00 0.00 0.00

8260-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-244001 --> Madera y productos de madera 26,982.38 26,982.38 0.00

8260-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente 26,982.38 26,982.38 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.93 -1,883.9313/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 -3,081.0513/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.56 -2,482.4913/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 598.56 -3,081.0513/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,197.12 -1,883.9313/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 -2,767.8513/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 883.92 -1,883.9313/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 1,883.93 -0.0019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 2,017.4719/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 2,017.47 -0.0021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.14 -13,135.1421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 13,135.1422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.24 7,266.2422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 7,266.248260-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio 32,092.56 32,092.56 0.00

8260-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente 32,092.56 32,092.56 0.00

22/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.56 -32,092.5622/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 32,092.568260-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-246001 --> Material Eléctrico 93,601.19 93,601.19 0.00

8260-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente) 93,601.19 93,601.19 0.00

13/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.95 -42,504.9513/09/2017 1789 E02357 / Gasto Directo 42,504.9515/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.58 2,687.5815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 2,687.5819/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.96 11,226.9619/09/2017 1826 E02390 / Gasto Directo 11,226.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.95 -2,057.9522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 -8,892.6622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 6,834.71 -2,057.9522/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 2,057.95

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.20 -574.2022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 574.2022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.48 -206.4822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 206.4822/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.66 943.6622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 943.6622/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.98 -2,829.9822/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 2,829.9822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.44 -2,563.4422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 2,563.4422/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.33 -1,461.3322/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 1,461.3322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 -254.6222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.14 -475.7622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 254.62 -221.1422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 221.1422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 331.7222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.36 14,392.0822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 14,060.36 331.7222/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 331.72 -0.0022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.76 4,333.7622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 4,333.76 -0.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.30 331.3022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 331.30 -0.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.23 -106.2322/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 106.23 -0.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.82 -70.8222/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 70.82 -0.008260-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-246002 --> Material Electrónico 0.00 0.00 0.00

8260-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción 2,473.42 2,473.42 0.00

8260-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción 2,473.42 2,473.42 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.40 -46.4013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 46.4013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.60 69.6013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 69.6013/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.00 150.0013/09/2017 1785 E02353 / Gasto Directo 150.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.41 -278.4115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 278.4121/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.40 46.4021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 46.4022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.68 -809.6822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.96 -704.7222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 104.96 -809.6822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 809.6822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.47 -196.4722/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.30 493.8322/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 196.47 690.3022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 690.3022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.20 81.2022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 81.208260-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00

8260-01-248001 --> Materiales complementarios 0.00 0.00 0.00

8260-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc 35,165.58 35,165.58 0.00

8260-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc 35,165.58 35,165.58 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

06/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.00 -144.0006/09/2017 S/N D00431 / Gasto Directo 144.0013/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.39 890.3913/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 890.3913/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.01 980.0113/09/2017 1761 E02328 / Gasto Directo 980.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.00 440.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 440.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.00 378.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 378.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.00 -65.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 65.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.00 -935.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 935.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.00 -585.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 585.0019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.50 913.5019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 913.5019/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.20 5,281.2019/09/2017 1827 E02391 / Gasto Directo 5,281.2021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.74 1,596.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.04 559.7021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,596.74 -1,037.0421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,037.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.42 -46.4222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 46.4222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.00 -232.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 232.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.04 312.0422/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 312.0422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.00 72.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 -218.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 290.00 72.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 72.0022/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.59 3,225.5922/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 3,225.5922/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.65 17,048.6522/09/2017 1904 E02500 / Gasto Directo 17,048.6522/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.00 -575.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 575.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.00 -118.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 118.008260-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc 0.00 0.00 0.00

8260-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l 0.00 0.00 0.00

8260-01-251001 --> Sustancias Químicas 0.00 0.00 0.00

8260-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0.00 0.00 0.00

8260-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co 0.00 0.00 0.00

8260-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8260-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos 576.74 576.74 0.00

8260-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co 576.74 576.74 0.00

19/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.74 576.7419/09/2017 1824 E02388 / Gasto Directo 576.748260-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8260-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 1,505.60 1,505.60 0.00

8260-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 1,505.60 1,505.60 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.60 97.6020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 97.6022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.00 -1,408.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,408.008260-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 0.00 0.00 0.00

8260-01-259001 --> Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00

8260-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00

8260-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 79,109.81 79,109.81 0.00

8260-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 79,109.81 79,109.81 0.00

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.00 6,139.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 6,139.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.00 200.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 200.0005/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.00 -1,500.0005/09/2017 1731 E02299 / Gasto Directo 1,500.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.00 -1,280.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,280.0005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.60 1,113.6005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,113.6005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.60 761.6005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 761.6005/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.00 5,388.0005/09/2017 1739 E02305 / Gasto Directo 5,388.0005/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.00 5,360.0005/09/2017 1734 E02321 / Gasto Directo 5,360.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.00 -4,987.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 4,987.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.00 -4,272.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 4,272.0012/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.00 -4,912.0012/09/2017 1756 E02323 / Gasto Directo 4,912.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.00 1,400.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 1,400.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.00 -1,824.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 1,824.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.00 -3,648.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 3,648.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.60 -1,817.6013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 1,817.6013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.00 3,240.0013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 3,240.0013/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.00 5,000.0013/09/2017 1773 E02340 / Gasto Directo 5,000.0013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.80 -464.8013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 464.8013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.00 1,360.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 1,360.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.00 -1,600.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 1,600.0014/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.00 2,755.0014/09/2017 1803 E02369 / Gasto Directo 2,755.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.01 -450.0114/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 450.0121/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.00 2,768.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.00 -2,416.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 -4,464.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,768.00 -7,232.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 2,048.00 -5,184.0021/09/2017 1856 E02423 / Gasto Directo 5,184.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.83 -810.8321/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.54 89.7121/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 810.83 900.54

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL21/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 900.5422/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.00 -80.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 80.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.32 330.3222/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 330.3222/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.00 96.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 96.0022/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.92 100.9222/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 100.9222/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.00 -4,368.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 4,368.0022/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.99 444.9922/09/2017 S/N D00453 / Gasto Directo 444.9923/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.60 25.6023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 25.6023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.00 -480.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 480.0028/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.00 -2,000.0028/09/2017 1930 E02531 / Gasto Directo 2,000.008260-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 0.00 0.00 0.00

8260-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 71,672.64 71,672.64 0.00

8260-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 71,672.64 71,672.64 0.00

01/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.00 -5,712.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 5,712.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.00 -28,149.0001/09/2017 1709 E02284 / Gasto Directo 28,149.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.00 -1,920.0005/09/2017 1732 E02300 / Gasto Directo 1,920.0005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.40 -1,670.4005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 1,670.4005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.00 -768.0005/09/2017 1733 E02301 / Gasto Directo 768.0005/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.00 -4,000.0005/09/2017 1735 E02302 / Gasto Directo 4,000.0005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.40 1,142.4005/09/2017 1738 E02304 / Gasto Directo 1,142.4005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.00 -13.0005/09/2017 1730 E02412 / Gasto Directo 13.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.00 384.0012/09/2017 1755 E02320 / Gasto Directo 384.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.00 -2,100.0012/09/2017 1757 E02324 / Gasto Directo 2,100.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.00 -720.0012/09/2017 1758 E02325 / Gasto Directo 720.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.00 -1,936.0012/09/2017 1759 E02326 / Gasto Directo 1,936.0012/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.00 -6,500.0012/09/2017 1760 E02327 / Gasto Directo 6,500.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.00 300.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 300.0013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.40 -2,726.4013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.00 -2,934.4013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 208.00 -2,726.4013/09/2017 1771 E02338 / Gasto Directo 2,726.4013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.00 2,048.0013/09/2017 1772 E02339 / Gasto Directo 2,048.0013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.20 697.2013/09/2017 1774 E02341 / Gasto Directo 697.2013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.00 -2,040.0013/09/2017 1794 E02362 / Gasto Directo 2,040.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.00 240.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 240.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.00 -2,400.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 2,400.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.00 500.0014/09/2017 1801 E02367 / Gasto Directo 500.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.01 142.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 142.01

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL15/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.00 -157.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 157.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.00 -350.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 350.0018/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.55 78.5518/09/2017 1818 E02382 / Gasto Directo 78.5518/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.04 200.0418/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 200.0422/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.00 120.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 120.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.00 -144.0022/09/2017 1869 E02446 / Gasto Directo 144.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.88 -368.8822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 368.8822/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.00 1,190.0022/09/2017 1911 E02507 / Gasto Directo 1,190.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.76 -1,000.7622/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 1,000.7622/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 -500.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.0022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.60 -157.6022/09/2017 S/N D00458 / Gasto Directo 157.6023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.40 -38.4023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.00 -69.4023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 31.00 -38.4023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 38.40 -0.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.00 -320.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 320.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.00 -700.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 700.008260-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 0.00 0.00 0.00

8260-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció 0.00 0.00 0.00

8260-01-271001 --> Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 0.00

8260-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-272001 --> Prendas de Protección 967.76 967.76 0.00

8260-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente) 967.76 967.76 0.00

22/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.76 967.7622/09/2017 1885 E02481 / Gasto Directo 967.768260-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-274001 --> Productos textiles 115.01 115.01 0.00

8260-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente) 115.01 115.01 0.00

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.01 -115.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.018260-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m 0.00 0.00 0.00

8260-01-291001 --> Herramientas Menores 7,640.75 7,640.75 0.00

8260-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente) 7,640.75 7,640.75 0.00

20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.19 -372.1920/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 372.1922/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.08 1,581.0822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,581.0822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.48 -61.4822/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 61.4822/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.00 -5,626.0022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 5,626.008260-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif 8,039.47 8,039.47 0.00

8260-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif 8,039.47 8,039.47 0.00

19/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.03 1,100.0319/09/2017 1823 E02387 / Gasto Directo 1,100.0319/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.28 -38.2819/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 38.2821/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.74 -1,422.7421/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 1,422.7422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.24 1,350.2422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,350.2422/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.40 -800.4022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.16 99.7622/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 900.16 -800.4022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 800.4022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.60 533.6022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 533.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 227.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.00 62.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.00 854.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 227.00 627.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.01 342.9922/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 -83.0222/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 426.01 342.9922/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 792.00 -449.0122/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 284.01 -165.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 165.008260-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif 0.00 0.00 0.00

8260-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 564.92 564.92 0.00

8260-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 564.92 564.92 0.00

13/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.40 191.4013/09/2017 1782 E02350 / Gasto Directo 191.4019/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.52 373.5219/09/2017 1825 E02389 / Gasto Directo 373.528260-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 0.00 0.00 0.00

8260-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi 5,757.00 5,757.00 0.00

8260-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi 5,757.00 5,757.00 0.00

22/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.00 -5,757.0022/09/2017 1915 E02511 / Gasto Directo 5,757.008260-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi 0.00 0.00 0.00

8260-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8260-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8260-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8260-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b 47,969.33 47,969.33 0.00

8260-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b 47,969.33 47,969.33 0.00

13/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.99 -66.9913/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 66.9915/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.00 -508.0015/09/2017 S/N D00445 / Gasto Directo 508.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.00 -1,930.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 1,930.0020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.00 4,524.0020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 3,503.2020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 1,020.80 4,524.0020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 997.6020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 3,526.40 4,524.0020/09/2017 1846 E02404 / Gasto Directo 4,524.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL20/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 -633.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 -4,466.2620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 3,833.25 -633.0120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 -845.5320/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 -2,262.7120/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 -2,378.3520/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 -2,454.3320/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 633.01 -1,821.3220/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 -1,642.8220/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 75.98 -1,566.8420/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 178.50 -1,745.3420/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 1,417.18 -328.1620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 115.64 -212.5220/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 212.52 0.0020/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 218.6620/09/2017 1847 E02405 / Gasto Directo 218.66 0.0020/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.80 -556.8020/09/2017 1848 E02406 / Gasto Directo 556.80 0.0021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 -362.5021/09/2017 1851 E02418 / Gasto Directo 362.50 0.0022/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 -1,920.9622/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 -2,137.8822/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 1,920.96 -216.9222/09/2017 1882 E02467 / Gasto Directo 216.92 -0.0022/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.54 731.5422/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 731.54 -0.0022/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 375.9922/09/2017 1884 E02480 / Gasto Directo 375.99 -0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 73.8922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 73.89 -0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 776.2622/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 776.26 -0.0022/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.99 875.9922/09/2017 1886 E02482 / Gasto Directo 875.99 -0.0022/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.69 -8,211.6922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.09 -9,953.7822/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 1,742.09 -8,211.6922/09/2017 1887 E02483 / Gasto Directo 8,211.6922/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.76 -360.7622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.96 2,401.2022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.00 1,821.2022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 2,761.96 -940.7622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 580.00 -360.7622/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 360.76 -0.0022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 585.8022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 4,123.8022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 585.80 3,538.0022/09/2017 1888 E02484 / Gasto Directo 3,538.00 -0.0022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 385.1222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 385.12 -0.0022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 255.2022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 255.20 -0.0022/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 -1,811.9222/09/2017 1889 E02485 / Gasto Directo 1,811.92 -0.0022/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.00 2,500.0022/09/2017 1893 E02489 / Gasto Directo 2,500.00 -0.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.00 77.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 77.00 -0.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 -500.0022/09/2017 S/N D00455 / Gasto Directo 500.00 -0.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.01 508.0123/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 508.01 -0.008260-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b 0.00 0.00 0.00

8260-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

8260-01-310000 --> Servicios básicos 0.00 0.00 0.00

8260-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica 177,092.22 177,092.22 0.00

8260-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien 177,092.22 177,092.22 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

04/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.00 -5,499.0004/09/2017 1714 E02285 / Gasto Directo 5,499.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.00 7,298.0004/09/2017 1715 E02286 / Gasto Directo 7,298.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.00 -6,992.0004/09/2017 1716 E02287 / Gasto Directo 6,992.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.00 -6,753.0005/09/2017 1729 E02298 / Gasto Directo 6,753.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.00 18,480.0005/09/2017 1736 E02303 / Gasto Directo 18,480.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.00 9,150.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 9,150.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.00 -1,168.0007/09/2017 1746 E02312 / Gasto Directo 1,168.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.00 21,480.0007/09/2017 1747 E02313 / Gasto Directo 21,480.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.00 8,930.0008/09/2017 1752 E02318 / Gasto Directo 8,930.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.00 7,681.0008/09/2017 1753 E02322 / Gasto Directo 7,681.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.00 -7,140.0013/09/2017 1790 E02358 / Gasto Directo 7,140.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.00 5,042.0014/09/2017 1800 E02366 / Gasto Directo 5,042.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.00 4,207.0015/09/2017 1813 E02377 / Gasto Directo 4,207.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.00 -427.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.00 12,573.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 427.00 13,000.0015/09/2017 1814 E02378 / Gasto Directo 13,000.0022/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.22 32,916.2222/09/2017 1895 E02491 / Gasto Directo 32,916.2222/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.00 -157.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 157.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.00 -4,100.0022/09/2017 1896 E02492 / Gasto Directo 4,100.0022/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.00 -9,580.0022/09/2017 1899 E02495 / Gasto Directo 9,580.0022/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.00 7,092.0022/09/2017 1900 E02497 / Gasto Directo 7,092.008260-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital 0.00 0.00 0.00

8260-01-312001 --> Gas 0.00 0.00 0.00

8260-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-312001-2 --> Gas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-313001 --> Servicio de Agua 18,721.06 18,721.06 0.00

8260-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente) 18,721.06 18,721.06 0.00

13/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.60 2,679.6013/09/2017 1792 E02360 / Gasto Directo 2,679.6014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.48 -99.4814/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 99.4821/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.00 4,872.0021/09/2017 1853 E02420 / Gasto Directo 4,872.0022/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.00 -4,640.0022/09/2017 1890 E02486 / Gasto Directo 4,640.0022/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.80 3,340.8022/09/2017 1902 E02498 / Gasto Directo 3,340.8022/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.80 -2,151.8022/09/2017 1913 E02509 / Gasto Directo 2,151.8022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.07 54.0722/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 54.0723/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.00 -700.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 700.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.00 30.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.00 75.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL23/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 30.00 45.0023/09/2017 S/N D00467 / Gasto Directo 45.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.31 8.3123/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 8.3123/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.00 100.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 100.008260-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional 30,525.76 30,525.76 0.00

8260-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie 30,525.76 30,525.76 0.00

22/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.00 7,500.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.00 2,500.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 5,000.00 7,500.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 7,500.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.76 18,025.7622/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 18,025.768260-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8260-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular 0.00 0.00 0.00

8260-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient 0.00 0.00 0.00

8260-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-316003 --> Servicios de internet 40,725.40 40,725.40 0.00

8260-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente) 40,725.40 40,725.40 0.00

13/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.00 1,044.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.00 348.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 1,044.00 -696.0013/09/2017 1781 E02349 / Gasto Directo 696.0013/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.00 2,204.0013/09/2017 1784 E02352 / Gasto Directo 2,204.0013/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.00 -450.0013/09/2017 1787 E02355 / Gasto Directo 450.0013/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.00 1,200.0013/09/2017 1788 E02356 / Gasto Directo 1,200.0013/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.50 552.5013/09/2017 1791 E02359 / Gasto Directo 552.5018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.00 464.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 464.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.00 -696.0018/09/2017 1821 E02385 / Gasto Directo 696.0021/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.50 -552.5021/09/2017 1857 E02424 / Gasto Directo 552.5022/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.00 -400.0022/09/2017 1897 E02493 / Gasto Directo 400.0022/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.40 -16,866.4022/09/2017 1912 E02508 / Gasto Directo 16,866.4022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.00 2,080.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 2,080.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.00 3,120.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.00 13,520.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 10,400.00 3,120.0022/09/2017 1914 E02510 / Gasto Directo 3,120.008260-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 6,146.73 6,146.73 0.00

8260-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 6,146.73 6,146.73 0.00

21/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.96 -2,086.9621/09/2017 1852 E02419 / Gasto Directo 2,086.9622/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.77 -4,059.7722/09/2017 1898 E02494 / Gasto Directo 4,059.778260-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 0.00 0.00 0.00

8260-01-318001 --> Servicio Postal 195.00 195.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente) 195.00 195.00 0.00

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.00 195.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 195.008260-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-320000 --> Servicios de arrendamiento 0.00 0.00 0.00

8260-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 2,742.64 2,742.64 0.00

8260-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 2,742.64 2,742.64 0.00

22/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.64 2,742.6422/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 2,742.648260-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 0.00 0.00 0.00

8260-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 71,035.14 71,035.14 0.00

8260-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 71,035.14 71,035.14 0.00

22/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.39 -17,458.3922/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 17,458.3922/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.75 -8,576.7522/09/2017 1903 E02499 / Gasto Directo 8,576.7522/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.00 45,000.0022/09/2017 1910 E02506 / Gasto Directo 45,000.008260-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 0.00 0.00 0.00

8260-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00

8260-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8260-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8260-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles 28,249.52 28,249.52 0.00

8260-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 28,249.52 28,249.52 0.00

27/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.14 15,301.1427/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 15,301.1427/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.38 -12,948.3827/09/2017 S/N D00473 / Gasto Directo 12,948.388260-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 0.00 0.00 0.00

8260-01-329001 --> Otros arrendamientos 1,977.80 1,977.80 0.00

8260-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente) 1,977.80 1,977.80 0.00

22/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.80 -1,977.8022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 1,977.808260-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-329003 --> Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00

8260-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té 0.00 0.00 0.00

8260-01-331001 --> Servicios legales 0.00 0.00 0.00

8260-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8260-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8260-01-331003 --> Servicios de Consultoría 0.00 0.00 0.00

8260-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8260-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8260-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8260-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 88,856.00 88,856.00 0.00

8260-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 88,856.00 88,856.00 0.00

19/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.00 -22,968.0019/09/2017 1829 E02393 / Gasto Directo 22,968.0022/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.00 -65,888.0022/09/2017 1894 E02490 / Gasto Directo 65,888.008260-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 0.00 0.00 0.00

8260-01-333001 --> Servicios de informática 0.00 0.00 0.00

8260-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8260-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8260-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8260-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8260-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8260-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8260-01-334001 --> Capacitación 1,500.00 1,500.00 0.00

8260-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente) 1,500.00 1,500.00 0.00

28/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.00 -600.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.00 300.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 600.00 900.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 900.008260-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-335001 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8260-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8260-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8260-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 400.00 400.00 0.00

8260-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 400.00 400.00 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.00 400.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 400.008260-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 0.00 0.00 0.00

8260-01-336002 --> Formas valoradas 10.00 10.00 0.00

8260-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente) 10.00 10.00 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.00 -10.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 10.008260-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8260-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8260-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8260-01-338001 --> Servicios de Vigilancia 97,674.27 97,674.27 0.00

8260-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente) 97,674.27 97,674.27 0.00

13/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.09 -32,558.0913/09/2017 1779 E02347 / Gasto Directo 32,558.098260-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-339001 --> Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00

8260-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer 0.00 0.00 0.00

8260-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.05 0.05 0.00

8260-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.05 0.05 0.00

01/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.05 -0.0501/09/2017 S/N E02587 / Gasto Directo 0.058260-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.00 0.00 0.00

8260-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8260-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8260-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8260-01-345001 --> Seguros 0.00 0.00 0.00

8260-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma 0.00 0.00 0.00

8260-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in 202,714.40 202,714.40 0.00

8260-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in 202,714.40 202,714.40 0.00

20/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.00 -51,040.0020/09/2017 1841 E02400 / Gasto Directo 51,040.0020/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.00 -35,860.0020/09/2017 1842 E02401 / Gasto Directo 35,860.0020/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.40 -115,814.4020/09/2017 1843 E02402 / Gasto Directo 115,814.408260-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in 0.00 0.00 0.00

8260-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8260-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8260-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8260-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

8260-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

8260-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos 91,728.17 91,728.17 0.00

8260-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente) 91,728.17 91,728.17 0.00

07/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.00 -14,790.0007/09/2017 1751 E02317 / Gasto Directo 14,790.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.00 -1,610.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 1,610.0014/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.56 -2,715.5614/09/2017 1802 E02368 / Gasto Directo 2,715.5614/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.00 1,537.0014/09/2017 1804 E02370 / Gasto Directo 1,537.0015/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.81 7,071.8115/09/2017 1815 E02379 / Gasto Directo 7,071.8118/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.00 1,160.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 1,160.0020/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.96 -4,229.9620/09/2017 1845 E02403 / Gasto Directo 4,229.9620/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.40 1,206.4020/09/2017 1849 E02407 / Gasto Directo 1,206.4022/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.20 -9,767.2022/09/2017 1891 E02487 / Gasto Directo 9,767.2022/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.72 -4,398.7222/09/2017 1892 E02488 / Gasto Directo 4,398.7222/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.72 -2,455.7222/09/2017 1905 E02501 / Gasto Directo 2,455.7222/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.00 -1,313.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.00 -1,413.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 100.00 -1,313.0022/09/2017 1906 E02502 / Gasto Directo 1,313.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 -7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.00 -7,000.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,000.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.00 6,800.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 6,800.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.00 7,200.0022/09/2017 1908 E02504 / Gasto Directo 7,200.0022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.00 3,596.0022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.80 11,112.8022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 3,596.00 7,516.8022/09/2017 1909 E02505 / Gasto Directo 7,516.80 -0.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.00 -60.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 60.00 -0.008260-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos 30,000.00 30,000.00 0.00

8260-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient 30,000.00 30,000.00 0.00

13/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.00 30,000.0013/09/2017 1793 E02361 / Gasto Directo 30,000.008260-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 160,645.50 160,645.50 0.00

8260-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 160,645.50 160,645.50 0.00

19/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.00 870.0019/09/2017 1828 E02392 / Gasto Directo 870.0019/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.00 -45,588.0019/09/2017 1830 E02394 / Gasto Directo 45,588.0019/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.50 -114,187.5019/09/2017 1838 E02398 / Gasto Directo 114,187.508260-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8260-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8260-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8260-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 21,060.99 21,060.99 0.00

8260-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 21,060.99 21,060.99 0.00

13/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.98 -20,860.9813/09/2017 1780 E02348 / Gasto Directo 20,860.9815/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.01 200.0115/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 200.018260-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 0.00 0.00 0.00

8260-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación 0.00 0.00 0.00

8260-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8260-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8260-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi 0.00 0.00 0.00

8260-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube 7,308.00 7,308.00 0.00

8260-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube 7,308.00 7,308.00 0.00

21/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.00 7,308.0021/09/2017 1858 E02425 / Gasto Directo 7,308.008260-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 0.00

8260-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales 7,251.39 7,251.39 0.00

8260-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 7,251.39 7,251.39 0.00

21/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.39 -7,251.3921/09/2017 1854 E02421 / Gasto Directo 7,251.398260-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 0.00 0.00 0.00

8260-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m 600.00 600.00 0.00

8260-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m 600.00 600.00 0.00

15/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.00 400.0015/09/2017 1005935 E02409 / Gasto Directo 400.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.00 -200.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 200.008260-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m 0.00 0.00 0.00

8260-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00

8260-01-371001 --> Pasajes aéreos 0.00 0.00 0.00

8260-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8260-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8260-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8260-01-372001 --> Pasajes terrestres 13,226.00 13,226.00 0.00

8260-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente) 13,226.00 13,226.00 0.00

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.40 84.4005/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 84.4005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.00 -170.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.00 398.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL05/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 170.00 568.0005/09/2017 1724 E02293 / Gasto Directo 568.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.00 -60.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 60.0005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.00 360.0005/09/2017 S/N D00427 / Gasto Directo 360.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.00 -314.0005/09/2017 S/N D00428 / Gasto Directo 314.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.00 -520.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 520.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.00 -168.0006/09/2017 S/N D00430 / Gasto Directo 168.0006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.20 103.2006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 103.2008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.00 2,100.0008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 2,100.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.00 48.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 48.0013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.00 -470.0013/09/2017 1765 E02332 / Gasto Directo 470.0013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.00 -948.0013/09/2017 S/N D00440 / Gasto Directo 948.0014/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.00 -248.0014/09/2017 S/N D00441 / Gasto Directo 248.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.00 -70.0014/09/2017 S/N D00442 / Gasto Directo 70.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.00 504.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.00 624.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 120.00 504.0018/09/2017 1817 E02381 / Gasto Directo 504.0018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.00 504.0018/09/2017 1819 E02383 / Gasto Directo 504.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.00 54.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 54.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.00 24.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 24.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.00 64.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 64.0022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.00 -430.0022/09/2017 1859 E02426 / Gasto Directo 430.0022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.00 -510.0022/09/2017 1865 E02432 / Gasto Directo 510.0022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.00 776.0022/09/2017 1874 E02454 / Gasto Directo 776.0022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.00 -2,210.0022/09/2017 1877 E02457 / Gasto Directo 2,210.0022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.00 -452.0022/09/2017 S/N D00451 / Gasto Directo 452.0022/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.00 648.0022/09/2017 S/N D00462 / Gasto Directo 648.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.60 209.6022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 209.6023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.80 -188.8023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 188.8028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.00 300.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 300.008260-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 11,731.50 11,731.50 0.00

8260-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 11,731.50 11,731.50 0.00

05/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.60 -126.6005/09/2017 1722 E02291 / Gasto Directo 126.6005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.00 90.0005/09/2017 1725 E02294 / Gasto Directo 90.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.00 -780.0005/09/2017 S/N D00429 / Gasto Directo 780.0006/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.00 632.0006/09/2017 1743 E02309 / Gasto Directo 632.0006/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.00 672.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL06/09/2017 S/N D00432 / Gasto Directo 672.0006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.80 154.8006/09/2017 S/N D00433 / Gasto Directo 154.8008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.00 -400.0008/09/2017 1749 E02315 / Gasto Directo 400.0008/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.00 115.0008/09/2017 S/N D00435 / Gasto Directo 115.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.00 -72.0013/09/2017 1764 E02331 / Gasto Directo 72.0013/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.00 786.0013/09/2017 S/N D00436 / Gasto Directo 786.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.00 452.0013/09/2017 S/N D00437 / Gasto Directo 452.0013/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.00 -591.0013/09/2017 S/N D00438 / Gasto Directo 591.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.00 336.0014/09/2017 S/N D00443 / Gasto Directo 336.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.00 -422.0015/09/2017 S/N D00444 / Gasto Directo 422.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.00 505.0015/09/2017 S/N D00446 / Gasto Directo 505.0018/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.00 -1,318.0018/09/2017 S/N D00447 / Gasto Directo 1,318.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.00 138.0018/09/2017 S/N D00448 / Gasto Directo 138.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.00 -81.0019/09/2017 1835 E02395 / Gasto Directo 81.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.00 36.0019/09/2017 1836 E02396 / Gasto Directo 36.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.00 -96.0019/09/2017 1837 E02397 / Gasto Directo 96.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.00 260.0022/09/2017 1864 E02431 / Gasto Directo 260.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.00 -384.0022/09/2017 S/N D00454 / Gasto Directo 384.0022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.50 296.5022/09/2017 S/N D00459 / Gasto Directo 296.5022/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.00 237.0022/09/2017 S/N D00460 / Gasto Directo 237.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.00 758.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 758.0022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.40 -314.4022/09/2017 S/N D00463 / Gasto Directo 314.4023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.00 -322.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 322.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.00 236.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 236.0023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.20 283.2023/09/2017 1922 E02518 / Gasto Directo 283.2023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.00 120.0023/09/2017 S/N D00464 / Gasto Directo 120.0023/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.00 212.0023/09/2017 S/N D00465 / Gasto Directo 212.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.00 100.0023/09/2017 S/N D00466 / Gasto Directo 100.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.00 15.0023/09/2017 S/N D00468 / Gasto Directo 15.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 -130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.00 130.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 130.008260-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 0.00 0.00 0.00

8260-01-375001 --> Viáticos en el país 1,693.00 1,693.00 0.00

8260-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente) 1,693.00 1,693.00 0.00

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.00 75.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.00 41.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 34.00 75.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 75.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.00 -68.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.00 -798.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 68.00 -730.0021/09/2017 S/N D00469 / Gasto Directo 730.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.00 -34.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 34.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.00 -108.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 108.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 -200.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.00 -227.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 -27.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.00 -223.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 196.00 -27.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 27.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.00 95.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 95.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.00 126.0022/09/2017 S/N D00461 / Gasto Directo 126.008260-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ 24,333.92 24,333.92 0.00

8260-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ 24,333.92 24,333.92 0.00

05/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.00 -51.0005/09/2017 1728 E02297 / Gasto Directo 51.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.00 -75.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 10.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 75.00 85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.00 -85.0013/09/2017 1770 E02337 / Gasto Directo 85.0013/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.72 -19,627.7213/09/2017 1786 E02354 / Gasto Directo 19,627.7214/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.00 85.0014/09/2017 1805 E02371 / Gasto Directo 85.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 100.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 -85.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.00 -145.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 -230.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 -130.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 100.00 -230.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 -145.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.00 -196.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 51.00 -145.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 -60.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.00 25.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.00 100.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 75.00 25.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 60.00 85.0022/09/2017 1867 E02434 / Gasto Directo 85.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.00 100.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.00 262.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 100.00 162.0022/09/2017 1881 E02462 / Gasto Directo 162.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.00 98.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 98.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.00 290.0023/09/2017 1919 E02515 / Gasto Directo 290.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.00 -85.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 -160.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 85.00 -75.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.00 -75.0023/09/2017 1924 E02520 / Gasto Directo 75.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.20 -313.2027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.00 628.8027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.00 1,810.80

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL27/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 942.00 868.8027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 1,182.00 -313.2027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 313.20 -0.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.00 362.0027/09/2017 S/N D00470 / Gasto Directo 362.00 -0.008260-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ 0.00 0.00 0.00

8260-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje 360.00 360.00 0.00

8260-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 360.00 360.00 0.00

22/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.00 -200.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 200.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.00 160.0028/09/2017 1005941 E02532 / Gasto Directo 160.008260-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 0.00 0.00 0.00

8260-01-380000 --> Servicios oficiales 0.00 0.00 0.00

8260-01-382001 --> Gastos de orden social 0.00 0.00 0.00

8260-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-383001 --> Congresos, Convenciones 16,048.73 16,048.73 0.00

8260-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente) 16,048.73 16,048.73 0.00

05/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.59 -5,149.5905/09/2017 1737 E02411 / Gasto Directo 5,149.5912/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.58 5,299.5812/09/2017 1776 E02344 / Gasto Directo 5,299.5820/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.82 2,239.8220/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 2,239.8220/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.74 -3,359.7420/09/2017 1850 E02408 / Gasto Directo 3,359.748260-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-384001 --> Exposiciones 0.00 0.00 0.00

8260-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-385001 --> Gastos de representación 259.00 259.00 0.00

8260-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente) 259.00 259.00 0.00

22/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.60 -103.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.40 -259.0022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 155.40 -103.6022/09/2017 1005940 E02524 / Gasto Directo 103.608260-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-390000 --> Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00

8260-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS 13,831.60 13,831.60 0.00

8260-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente) 13,831.60 13,831.60 0.00

04/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.08 557.0804/09/2017 1717 E02288 / Gasto Directo 557.0804/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.32 -3,435.3204/09/2017 1718 E02289 / Gasto Directo 3,435.3212/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.00 2,946.0012/09/2017 1775 E02343 / Gasto Directo 2,946.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.00 -4,200.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 4,200.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -796.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -1,194.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -796.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.60 79.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 477.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 875.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 1,273.6022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 477.60 796.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 398.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 398.00 -0.0022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.60 225.6022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 225.60 -0.008260-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-392005 --> Pago de otros impuestos 0.00 0.00 0.00

8260-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-392006 --> Pago de derechos 3,268.80 3,268.80 0.00

8260-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente) 3,268.80 3,268.80 0.00

19/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.00 -2,800.0019/09/2017 1005836 E02540 / Gasto Directo 2,800.0022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.40 318.4022/09/2017 1907 E02503 / Gasto Directo 318.4022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.40 150.4022/09/2017 1005939 E02523 / Gasto Directo 150.408260-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 185,777.00 185,777.00 0.00

8260-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 185,777.00 185,777.00 0.00

25/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.00 90,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 90,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.00 -35,777.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.00 24,223.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 35,777.00 60,000.0025/09/2017 S/N D00479 / Gasto Directo 60,000.008260-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 0.00 0.00 0.00

8260-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8260-01-440000 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8260-01-442001 --> Becas 0.00 0.00 0.00

8260-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8260-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

8260-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00 0.00

8260-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8260-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8260-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8260-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8260-01-515001 --> Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00

8260-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-519001 --> Equipo de Administración 0.00 0.00 0.00

8260-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea 0.00 0.00 0.00

8260-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 0.00 0.00

8260-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8260-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video 0.00 0.00 0.00

8260-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8260-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00

8260-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8260-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00

8260-01-542001 --> Carrocerías y remolques 0.00 0.00 0.00

8260-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00

8260-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 0.00

8260-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8260-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial 0.00 0.00 0.00

8260-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital 0.00 0.00 0.00

8260-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8260-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8260-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8260-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8260-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

8260-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

8260-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas 0.00 0.00 0.00

8260-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C 0.00 0.00 0.00

8260-01-569001 --> Otros equipos 0.00 0.00 0.00

8260-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00

8260-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-590000 --> Activos intangibles 0.00 0.00 0.00

8260-01-591001 --> Software 0.00 0.00 0.00

8260-01-591001-2 --> Software(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8260-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales 0.00 0.00 0.00

8260-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G 0.00 0.00 0.00

8260-01-600000 --> INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00

8260-01-620000 --> Obra pública en bienes propios 0.00 0.00 0.00

8260-01-622001 --> Edificación no habitacional 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8260-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital) 4,653,778.49 4,653,778.49 0.00

04/09/2017 Tr.S/N C00003 / PRESUPUESTO EJERCIDO P00587 4,653,778.49 -4,653,778.4904/09/2017 S/N P00587 / Presupuesto Ejercido 4,653,778.498270 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 88,383,476.02 ########### 0.00 ###########

8270-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ 88,383,476.02 ########### 0.00 ###########

8270-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00

8270-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p 0.00 0.00 0.00

8270-01-113001 --> Sueldos 24,767,325.65 3,089,554.69 0.00 ###########

8270-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente) 24,767,325.65 3,089,554.69 0.00 ###########

14/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 621,678.66 ###########14/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 932,518.10 ###########25/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 614,143.12 ###########25/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 921,214.81 ###########8270-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t 0.00 0.00 0.00

8270-01-121001 --> Honorarios Asimilados 20,466,639.99 3,472,355.22 0.00 ###########

8270-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente) 20,466,639.99 3,472,355.22 0.00 ###########

14/09/2017 S/N D00450 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 1,071,352.58 ###########14/09/2017 S/N D00450 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 714,235.07 ###########25/09/2017 S/N D00472 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 1,012,060.51 ###########25/09/2017 S/N D00472 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2017 674,707.06 ###########8270-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 0.00 0.00

8270-01-131001 --> Prima Quinquenal 0.00 0.00 0.00

8270-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical 7,219.19 14,906.36 0.00 22,125.55

8270-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie 7,219.19 14,906.36 0.00 22,125.55

05/09/2017 5309 E02546 / CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 2,402.47 9,621.6605/09/2017 5309 E02546 / CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 1,601.64 11,223.3013/09/2017 5310 E02525 / CH: 5310 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 575.15 11,798.4513/09/2017 5310 E02525 / CH: 5310 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 862.72 12,661.1713/09/2017 5311 E02526 / CH: 5311 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 552.26 13,213.4313/09/2017 5311 E02526 / CH: 5311 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 828.39 14,041.8213/09/2017 5312 E02527 / CH: 5312 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 876.92 14,918.7413/09/2017 5312 E02527 / CH: 5312 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 584.62 15,503.3619/09/2017 5321 E02410 / CH.5321-NOM.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 2,876.93 18,380.2919/09/2017 5321 E02410 / CH.5321-NOM.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 1,917.95 20,298.2422/09/2017 5326 E02521 / CH.5326-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P 755.90 21,054.1422/09/2017 5326 E02521 / CH.5326-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P 503.93 21,558.0722/09/2017 5327 E02522 / CH.5327-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P 226.99 21,785.0622/09/2017 5327 E02522 / CH.5327-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P 340.49 22,125.558270-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8270-01-132002 --> Gratificación Anual 50,296.21 122,808.74 0.00 173,104.95

8270-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente) 50,296.21 122,808.74 0.00 173,104.95

05/09/2017 5309 E02546 / CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 11,818.64 62,114.8505/09/2017 5309 E02546 / CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 17,727.95 79,842.8013/09/2017 5310 E02525 / CH: 5310 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 6,847.26 86,690.0613/09/2017 5310 E02525 / CH: 5310 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 10,270.91 96,960.9713/09/2017 5311 E02526 / CH: 5311 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 5,384.54 102,345.51

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 5311 E02526 / CH: 5311 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 3,589.69 105,935.2013/09/2017 5312 E02527 / CH: 5312 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 6,959.98 112,895.1813/09/2017 5312 E02527 / CH: 5312 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 10,439.97 123,335.1519/09/2017 5321 E02410 / CH.5321-NOM.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 15,119.45 138,454.6019/09/2017 5321 E02410 / CH.5321-NOM.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA 22,679.20 161,133.8022/09/2017 5326 E02521 / CH.5326-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P 3,313.00 164,446.8022/09/2017 5326 E02521 / CH.5326-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P 4,969.50 169,416.3022/09/2017 5327 E02522 / CH.5327-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P 2,213.20 171,629.5022/09/2017 5327 E02522 / CH.5327-NOM.- PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P 1,475.45 173,104.958270-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-134001 --> Compensaciones 1,880,747.45 233,973.42 0.00 2,114,720.87

8270-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente) 1,880,747.45 233,973.42 0.00 2,114,720.87

14/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU -907.91 1,879,839.5414/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 118,240.75 1,998,080.2925/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 117,420.32 2,115,500.6125/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU -779.74 2,114,720.878270-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-140000 --> Seguridad Social 0.00 0.00 0.00

8270-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE 2,574,120.33 304,122.64 0.00 2,878,242.97

8270-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente) 2,574,120.33 304,122.64 0.00 2,878,242.97

25/09/2017 S/N D00477 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL ISSSTE SEPTIEMBRE 2017 182,473.59 2,756,593.9225/09/2017 S/N D00477 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL ISSSTE SEPTIEMBRE 2017 121,649.05 2,878,242.978270-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 310,476.93 38,739.80 0.00 349,216.73

8270-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 310,476.93 38,739.80 0.00 349,216.73

25/09/2017 S/N D00475 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE LA CESANTÍA SEPTIEMBRE 2017 38,739.80 349,216.738270-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed 0.00 0.00 0.00

8270-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 465,715.30 58,109.69 0.00 523,824.99

8270-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 465,715.30 58,109.69 0.00 523,824.99

25/09/2017 S/N D00475 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE LA CESANTÍA SEPTIEMBRE 2017 58,109.69 523,824.998270-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed 0.00 0.00 0.00

8270-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE 1,222,349.96 152,518.88 0.00 1,374,868.84

8270-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente) 1,222,349.96 152,518.88 0.00 1,374,868.84

25/09/2017 S/N D00476 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL FOVISSSTE SEPTIEMBRE 2017 91,511.33 1,313,861.2925/09/2017 S/N D00476 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL FOVISSSTE SEPTIEMBRE 2017 61,007.55 1,374,868.848270-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R. 722,643.14 88,969.58 0.00 811,612.72

8270-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente) 722,643.14 88,969.58 0.00 811,612.72

25/09/2017 S/N D00474 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL SAR SEPTIEMBRE 2017 36,604.50 759,247.6425/09/2017 S/N D00474 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL SAR SEPTIEMBRE 2017 24,403.05 783,650.6925/09/2017 S/N D00478 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL AHORRO SOLIDARIO SEPTIEMB 27,962.03 811,612.728270-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario 350,554.99 41,943.10 0.00 392,498.09

8270-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor 350,554.99 41,943.10 0.00 392,498.09

25/09/2017 S/N D00478 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL AHORRO SOLIDARIO SEPTIEMB 41,943.10 392,498.098270-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8270-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr 0.00 0.00 0.00

8270-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi 0.00 0.00 0.00

8270-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 0.00 0.00

8270-01-152001 --> Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00

8270-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-152002 --> Pago de liquidaciones 0.00 0.00 0.00

8270-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8270-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8270-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione 0.00 0.00 0.00

8270-01-154002 --> Compensación Garantizada 42,491.40 5,262.74 0.00 47,754.14

8270-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente) 42,491.40 5,262.74 0.00 47,754.14

14/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 1,054.14 43,545.5414/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 1,581.20 45,126.7425/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 1,050.96 46,177.7025/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 1,576.44 47,754.148270-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo 286,434.90 35,889.21 0.00 322,324.11

8270-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co 286,434.90 35,889.21 0.00 322,324.11

14/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 10,793.30 297,228.2014/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 7,195.55 304,423.7525/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 10,740.21 315,163.9625/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 7,160.15 322,324.118270-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca 0.00 0.00 0.00

8270-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8270-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8270-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor 0.00 0.00 0.00

8270-01-159001 --> Otras prestaciones 3,311,635.77 411,738.68 0.00 3,723,374.45

8270-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente) 3,311,635.77 411,738.68 0.00 3,723,374.45

14/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 177,360.92 3,488,996.6914/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU -1,361.87 3,487,634.8214/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 30,434.92 3,518,069.7425/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 30,344.01 3,548,413.7525/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 176,130.32 3,724,544.0725/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU -1,169.62 3,723,374.458270-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-159002 --> Otras Prestaciones 327,010.10 40,519.02 0.00 367,529.12

8270-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente) 327,010.10 40,519.02 0.00 367,529.12

14/09/2017 S/N D00449 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU 20,289.81 347,299.9125/09/2017 S/N D00471 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU 20,229.21 367,529.128270-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-171001 --> Estímulos 0.00 0.00 0.00

8270-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00

8270-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de 0.00 0.00 0.00

8270-01-211001 --> Material de Oficina 80,939.59 8,205.30 0.00 89,144.89

8270-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente) 80,939.59 8,205.30 0.00 89,144.89

05/09/2017 S/N D00428 / F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 72.00 81,011.5907/09/2017 1745 E02311 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 42.00 81,053.5908/09/2017 S/N D00434 / F.1748-1970-SF1313.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 420.00 81,473.5913/09/2017 S/N D00437 / F.1763-6730-SF1339.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 396.00 81,869.5913/09/2017 S/N D00439 / F.1768-6730-SF1337.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PL 48.00 81,917.5915/09/2017 1005935 E02409 / CH.1005935-SF1368,SM923,904,946 Y 935.- PAGO REPOSICION DE FON 1,194.00 83,111.5915/09/2017 S/N D00445 / F.1808-4270-SF1353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 108.00 83,219.5918/09/2017 1822 E02386 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 895.80 84,115.3918/09/2017 1822 E02386 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 107.00 84,222.3918/09/2017 1822 E02386 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 1,200.50 85,422.8918/09/2017 S/N D00448 / F.1820-5510-SF1361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 175.00 85,597.8922/09/2017 1875 E02455 / F.1875-2310-SF1404.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 235.00 85,832.8922/09/2017 1883 E02470 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 43.20 85,876.0922/09/2017 1883 E02470 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 529.00 86,405.0922/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 613.80 87,018.8922/09/2017 S/N D00456 / F.1870-2310-SF1411.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 700.00 87,718.8922/09/2017 S/N D00457 / F.1871-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 270.00 87,988.8922/09/2017 S/N D00461 / F.1878-2310-SF1400.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 480.00 88,468.8922/09/2017 S/N D00463 / F.1880-2310-SF1418.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 333.00 88,801.8923/09/2017 S/N D00464 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 168.00 88,969.8923/09/2017 S/N D00467 / F.1921-5260-SF1423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 175.00 89,144.898270-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-211002 --> Gastos de Oficina 33,620.81 1,910.20 0.00 35,531.01

8270-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente) 33,620.81 1,910.20 0.00 35,531.01

13/09/2017 S/N D00439 / F.1768-6730-SF1337.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PL 648.00 34,268.8115/09/2017 1005935 E02409 / CH.1005935-SF1368,SM923,904,946 Y 935.- PAGO REPOSICION DE FON 140.00 34,408.8118/09/2017 1822 E02386 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 597.20 35,006.0118/09/2017 1822 E02386 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 87.00 35,093.0122/09/2017 1883 E02470 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 28.80 35,121.8122/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 409.20 35,531.018270-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 0.00

8270-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri 0.00 0.00 0.00

8270-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8270-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos 61,153.07 786.00 0.00 61,939.07

8270-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor 61,153.07 786.00 0.00 61,939.07

22/09/2017 1915 E02511 / SOLUCIONES INTEGRALES MARD 786.00 61,939.078270-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap 0.00 0.00 0.00

8270-01-214002 --> Materiales de Grabación 0.00 0.00 0.00

8270-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 12,269.00 0.00 0.00 12,269.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 12,269.00 0.00 0.00 12,269.00

8270-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic 0.00 0.00 0.00

8270-01-216001 --> Material de Limpieza 11,923.00 91.50 0.00 12,014.50

8270-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente) 11,923.00 91.50 0.00 12,014.50

22/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 54.90 11,977.9022/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 36.60 12,014.508270-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-217001 --> Material Didáctico 372,011.47 19,629.63 0.00 391,641.10

8270-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente) 372,011.47 19,629.63 0.00 391,641.10

06/09/2017 S/N D00430 / F.1740-2750-SF1307.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DE LA A 300.00 372,311.4712/09/2017 1754 E02319 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 1,218.16 373,529.6313/09/2017 1783 E02351 / INFRA, S.A. DE C.V. 472.94 374,002.5713/09/2017 S/N D00437 / F.1763-6730-SF1339.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 262.04 374,264.6113/09/2017 S/N D00437 / F.1763-6730-SF1339.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,098.00 375,362.6113/09/2017 S/N D00438 / F.1767-6730-SF1336.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PL 342.43 375,705.0414/09/2017 S/N D00443 / F.1799-8130-SF1347.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,000.00 376,705.0415/09/2017 S/N D00446 / F.1809-4270-SF1350.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 574.39 377,279.4318/09/2017 1818 E02382 / F.1818-5510-SF1359.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 662.20 377,941.6322/09/2017 1885 E02481 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 1,932.56 379,874.1922/09/2017 S/N D00452 / F.1861-3450-SF1374.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,186.81 381,061.0022/09/2017 S/N D00457 / F.1871-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 280.50 381,341.5022/09/2017 S/N D00458 / F.1872-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2,085.41 383,426.9123/09/2017 S/N D00464 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,010.85 384,437.7623/09/2017 S/N D00466 / F.1920-5260-SF1420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,353.34 385,791.1027/09/2017 1929 E02530 / ALMACÉNES ÁNFORA S.A. DE C.V. 5,850.00 391,641.108270-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-218001 --> Placas de circulación vehicular 0.00 0.00 0.00

8270-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie 0.00 0.00 0.00

8270-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8270-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización 7,331.20 0.00 0.00 7,331.20

8270-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización 7,331.20 0.00 0.00 7,331.20

8270-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 0.00

8270-01-220000 --> Alimentos y utensilios 0.00 0.00 0.00

8270-01-221001 --> Alimentación de Personas 23,556.52 949.00 0.00 24,505.52

8270-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente) 23,556.52 949.00 0.00 24,505.52

07/09/2017 1745 E02311 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ 870.00 24,426.5222/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 79.00 24,505.528270-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal 567.98 558.01 0.00 1,125.99

8270-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal 567.98 558.01 0.00 1,125.99

22/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 558.01 1,125.998270-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal 0.00 0.00 0.00

8270-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 1,967.36 0.00 0.00 1,967.36

8270-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 1,967.36 0.00 0.00 1,967.36

8270-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac 0.00 0.00 0.00

8270-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 52,262.13 0.00 0.00 52,262.13

8270-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 52,262.13 0.00 0.00 52,262.13

8270-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad 0.00 0.00 0.00

8270-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 24,363.24 0.00 0.00 24,363.24

8270-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 24,363.24 0.00 0.00 24,363.24

8270-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul 0.00 0.00 0.00

8270-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y 0.00 0.00 0.00

8270-01-241001 --> Productos minerales no metálicos 19,868.43 2,132.08 0.00 22,000.51

8270-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri 19,868.43 2,132.08 0.00 22,000.51

22/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 2,132.08 22,000.518270-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8270-01-242001 --> Cemento y productos de concreto 577.49 0.00 0.00 577.49

8270-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie 577.49 0.00 0.00 577.49

8270-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8270-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso 149.03 0.00 0.00 149.03

8270-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient 149.03 0.00 0.00 149.03

8270-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-244001 --> Madera y productos de madera 36,847.13 26,982.38 0.00 63,829.51

8270-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente 36,847.13 26,982.38 0.00 63,829.51

13/09/2017 1782 E02350 / RODRIGO QUIROZ NAVA 1,883.93 38,731.0613/09/2017 1782 E02350 / RODRIGO QUIROZ NAVA 883.92 39,614.9813/09/2017 1782 E02350 / RODRIGO QUIROZ NAVA 598.56 40,213.5413/09/2017 1782 E02350 / RODRIGO QUIROZ NAVA 1,197.12 41,410.6619/09/2017 1825 E02389 / RODRIGO QUIROZ NAVA 2,017.47 43,428.1321/09/2017 1851 E02418 / RODRIGO QUIROZ NAVA 13,135.14 56,563.2722/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 7,266.24 63,829.518270-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio 795.96 32,092.56 0.00 32,888.52

8270-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente 795.96 32,092.56 0.00 32,888.52

22/09/2017 1886 E02482 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 32,092.56 32,888.528270-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-246001 --> Material Eléctrico 336,884.57 93,601.19 0.00 430,485.76

8270-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente) 336,884.57 93,601.19 0.00 430,485.76

13/09/2017 1789 E02357 / CAJUVSA S.A. DE C.V. 42,504.95 379,389.5215/09/2017 1005935 E02409 / CH.1005935-SF1368,SM923,904,946 Y 935.- PAGO REPOSICION DE FON 2,687.58 382,077.1019/09/2017 1826 E02390 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 11,226.96 393,304.0622/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 206.48 393,510.5422/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 574.20 394,084.7422/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 6,834.71 400,919.4522/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 2,057.95 402,977.4022/09/2017 1884 E02480 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 2,829.98 405,807.3822/09/2017 1884 E02480 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 943.66 406,751.0422/09/2017 1886 E02482 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 2,563.44 409,314.4822/09/2017 1886 E02482 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 1,461.33 410,775.8122/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 221.14 410,996.9522/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 331.72 411,328.6722/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 254.62 411,583.29

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 14,060.36 425,643.6522/09/2017 1888 E02484 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 4,333.76 429,977.4122/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 331.30 430,308.7122/09/2017 S/N D00454 / F.1863-3450-SF1393.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 106.23 430,414.9422/09/2017 S/N D00454 / F.1863-3450-SF1393.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 70.82 430,485.768270-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-246002 --> Material Electrónico 1,360.35 0.00 0.00 1,360.35

8270-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente) 1,360.35 0.00 0.00 1,360.35

8270-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción 7,470.30 2,473.42 0.00 9,943.72

8270-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción 7,470.30 2,473.42 0.00 9,943.72

13/09/2017 1782 E02350 / RODRIGO QUIROZ NAVA 46.40 7,516.7013/09/2017 1782 E02350 / RODRIGO QUIROZ NAVA 69.60 7,586.3013/09/2017 1785 E02353 / PLÁSTICOS Y TELAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 150.00 7,736.3015/09/2017 1005935 E02409 / CH.1005935-SF1368,SM923,904,946 Y 935.- PAGO REPOSICION DE FON 278.41 8,014.7121/09/2017 1851 E02418 / RODRIGO QUIROZ NAVA 46.40 8,061.1122/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 809.68 8,870.7922/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 104.96 8,975.7522/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 196.47 9,172.2222/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 81.20 9,253.4222/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 690.30 9,943.728270-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00

8270-01-248001 --> Materiales complementarios 0.00 0.00 0.00

8270-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc 175,263.60 35,165.58 0.00 210,429.18

8270-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc 175,263.60 35,165.58 0.00 210,429.18

06/09/2017 S/N D00431 / F.1741-2750-SF1305.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 144.00 175,407.6013/09/2017 1761 E02328 / F.1761-6730-SF1330.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 980.01 176,387.6113/09/2017 1761 E02328 / F.1761-6730-SF1330.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 890.39 177,278.0015/09/2017 1005935 E02409 / CH.1005935-SF1368,SM923,904,946 Y 935.- PAGO REPOSICION DE FON 440.00 177,718.0015/09/2017 S/N D00444 / F.1804-4270-SF1351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 378.00 178,096.0015/09/2017 S/N D00445 / F.1808-4270-SF1353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 65.00 178,161.0015/09/2017 S/N D00446 / F.1809-4270-SF1350.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 935.00 179,096.0018/09/2017 1818 E02382 / F.1818-5510-SF1359.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 585.00 179,681.0019/09/2017 1825 E02389 / RODRIGO QUIROZ NAVA 913.50 180,594.5019/09/2017 1827 E02391 / PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V. 5,281.20 185,875.7021/09/2017 1851 E02418 / RODRIGO QUIROZ NAVA 1,596.74 187,472.4421/09/2017 1851 E02418 / RODRIGO QUIROZ NAVA 1,037.04 188,509.4822/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 312.04 188,821.5222/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 232.00 189,053.5222/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 46.42 189,099.9422/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 290.00 189,389.9422/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 72.00 189,461.9422/09/2017 1904 E02500 / PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V. 17,048.65 206,510.5922/09/2017 1904 E02500 / PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V. 3,225.59 209,736.1822/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 575.00 210,311.1823/09/2017 S/N D00466 / F.1920-5260-SF1420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 118.00 210,429.188270-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc 0.00 0.00 0.00

8270-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l 0.00 0.00 0.00

8270-01-251001 --> Sustancias Químicas 0.00 0.00 0.00

8270-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 109.49 0.00 0.00 109.49

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co 109.49 0.00 0.00 109.49

8270-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8270-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos 34,486.18 576.74 0.00 35,062.92

8270-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co 34,486.18 576.74 0.00 35,062.92

19/09/2017 1824 E02388 / EUROHERSA S.A. DE C.V. 576.74 35,062.928270-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca 0.00 0.00 0.00

8270-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 10,959.90 1,505.60 0.00 12,465.50

8270-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 10,959.90 1,505.60 0.00 12,465.50

20/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 97.60 11,057.5022/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 1,408.00 12,465.508270-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de 0.00 0.00 0.00

8270-01-259001 --> Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00

8270-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00

8270-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 729,894.34 79,109.81 0.00 809,004.15

8270-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 729,894.34 79,109.81 0.00 809,004.15

01/09/2017 1709 E02284 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 6,139.00 736,033.3405/09/2017 1724 E02293 / F.1724-4500-SF1284.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 200.00 736,233.3405/09/2017 1731 E02299 / DIGEPE S.A. DE C.V. 1,500.00 737,733.3405/09/2017 1732 E02300 / ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V. 1,280.00 739,013.3405/09/2017 1733 E02301 / ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V. 1,113.60 740,126.9405/09/2017 1738 E02304 / LATANST S.A. DE C.V. 761.60 740,888.5405/09/2017 1739 E02305 / JOSÉ HORACIO RIVERA CAMARGO 5,388.00 746,276.5405/09/2017 1734 E02321 / SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V. 5,360.00 751,636.5405/09/2017 1730 E02412 / DIGEPE S.A. DE C.V. 4,987.00 756,623.5412/09/2017 1755 E02320 / HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A DE C.V. 4,272.00 760,895.5412/09/2017 1756 E02323 / FARUM SERVICIOS S.A. DE C.V. 4,912.00 765,807.5412/09/2017 1757 E02324 / VICENTE MUÑOZ SALAS 1,400.00 767,207.5412/09/2017 1758 E02325 / JULIÁN GONZÁLEZ ZARAGOZA 1,824.00 769,031.5412/09/2017 1759 E02326 / MANLIO OMAR PACHECO VALDESPINO 3,648.00 772,679.5413/09/2017 1771 E02338 / GASOLINERÍA AGUA BLANCA S.A. DE C.V. 1,817.60 774,497.1413/09/2017 1772 E02339 / JOSAFAT RAFAEL MORALES PÉREZ 3,240.00 777,737.1413/09/2017 1773 E02340 / SERVICIO ZACUALTIPÁN S.A. DE C.V. 5,000.00 782,737.1413/09/2017 1774 E02341 / LATANST S.A. DE C.V. 464.80 783,201.9413/09/2017 1794 E02362 / F.1794-2314-SF1335.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE 1,360.00 784,561.9414/09/2017 1801 E02367 / SERVICIO ATLAPEXCO S.A. DE C.V. 1,600.00 786,161.9414/09/2017 1803 E02369 / MARCOS REYES ROMERO 2,755.00 788,916.9414/09/2017 S/N D00442 / F.1798-8130-SF1340.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 450.01 789,366.9521/09/2017 1856 E02423 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 5,184.00 794,550.9521/09/2017 1856 E02423 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 2,768.00 797,318.9521/09/2017 1856 E02423 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 2,048.00 799,366.9521/09/2017 S/N D00469 / COMPROBACIÓN DEL FOLIO 1683 GASTOS A COMPROBAR PARA GA 810.83 800,177.7821/09/2017 S/N D00469 / COMPROBACIÓN DEL FOLIO 1683 GASTOS A COMPROBAR PARA GA 900.54 801,078.3222/09/2017 1864 E02431 / F.1864-3450-SF1370.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 80.00 801,158.3222/09/2017 1869 E02446 / F.1869-2310-SF1382.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 330.32 801,488.6422/09/2017 1869 E02446 / F.1869-2310-SF1382.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 96.00 801,584.6422/09/2017 1885 E02481 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 100.92 801,685.5622/09/2017 1911 E02507 / SERVICIO LARA S.A. DE C.V. 4,368.00 806,053.5622/09/2017 S/N D00453 / F.1862-3450-SF1372.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 444.99 806,498.5523/09/2017 S/N D00464 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 25.60 806,524.1523/09/2017 S/N D00467 / F.1921-5260-SF1423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 480.00 807,004.1528/09/2017 1930 E02531 / SANTOS DE LA PAZ S.A. DE C.V. 2,000.00 809,004.158270-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e 0.00 0.00 0.00

8270-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 213,357.70 71,672.64 0.00 285,030.34

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 213,357.70 71,672.64 0.00 285,030.34

01/09/2017 1709 E02284 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 28,149.00 241,506.7001/09/2017 1709 E02284 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 5,712.00 247,218.7005/09/2017 1732 E02300 / ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V. 1,920.00 249,138.7005/09/2017 1733 E02301 / ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V. 768.00 249,906.7005/09/2017 1733 E02301 / ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V. 1,670.40 251,577.1005/09/2017 1735 E02302 / GASO PLUS DE HIDALGO S.A. DE C.V. 4,000.00 255,577.1005/09/2017 1738 E02304 / LATANST S.A. DE C.V. 1,142.40 256,719.5005/09/2017 1730 E02412 / DIGEPE S.A. DE C.V. 13.00 256,732.5012/09/2017 1755 E02320 / HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A DE C.V. 384.00 257,116.5012/09/2017 1757 E02324 / VICENTE MUÑOZ SALAS 2,100.00 259,216.5012/09/2017 1758 E02325 / JULIÁN GONZÁLEZ ZARAGOZA 720.00 259,936.5012/09/2017 1759 E02326 / MANLIO OMAR PACHECO VALDESPINO 1,936.00 261,872.5012/09/2017 1760 E02327 / SERVICIO JACALA S.A DE C.V. 6,500.00 268,372.5013/09/2017 1764 E02331 / F.1764-6730-SF1321.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 300.00 268,672.5013/09/2017 1771 E02338 / GASOLINERÍA AGUA BLANCA S.A. DE C.V. 2,726.40 271,398.9013/09/2017 1771 E02338 / GASOLINERÍA AGUA BLANCA S.A. DE C.V. 208.00 271,606.9013/09/2017 1772 E02339 / JOSAFAT RAFAEL MORALES PÉREZ 2,048.00 273,654.9013/09/2017 1774 E02341 / LATANST S.A. DE C.V. 697.20 274,352.1013/09/2017 1794 E02362 / F.1794-2314-SF1335.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE 2,040.00 276,392.1013/09/2017 S/N D00437 / F.1763-6730-SF1339.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 240.00 276,632.1014/09/2017 1801 E02367 / SERVICIO ATLAPEXCO S.A. DE C.V. 500.00 277,132.1014/09/2017 1801 E02367 / SERVICIO ATLAPEXCO S.A. DE C.V. 2,400.00 279,532.1015/09/2017 1005935 E02409 / CH.1005935-SF1368,SM923,904,946 Y 935.- PAGO REPOSICION DE FON 142.01 279,674.1115/09/2017 S/N D00444 / F.1804-4270-SF1351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 157.00 279,831.1115/09/2017 S/N D00446 / F.1809-4270-SF1350.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 350.00 280,181.1118/09/2017 1818 E02382 / F.1818-5510-SF1359.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 78.55 280,259.6618/09/2017 S/N D00447 / F.1816-5510-SF1366.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 200.04 280,459.7022/09/2017 1864 E02431 / F.1864-3450-SF1370.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 120.00 280,579.7022/09/2017 1869 E02446 / F.1869-2310-SF1382.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 144.00 280,723.7022/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 368.88 281,092.5822/09/2017 1911 E02507 / SERVICIO LARA S.A. DE C.V. 1,190.00 282,282.5822/09/2017 S/N D00454 / F.1863-3450-SF1393.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,000.76 283,283.3422/09/2017 S/N D00455 / F.1866-3450-SF1376.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 500.00 283,783.3422/09/2017 S/N D00458 / F.1872-2310-SF1405.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 157.60 283,940.9423/09/2017 S/N D00464 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 38.40 283,979.3423/09/2017 S/N D00464 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 31.00 284,010.3423/09/2017 S/N D00466 / F.1920-5260-SF1420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 320.00 284,330.3428/09/2017 1005941 E02532 / CH.1005941-SF1452, 1396,1395,1394,1421 Y 1389.- PAGO REPOSICIÓN 700.00 285,030.348270-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par 0.00 0.00 0.00

8270-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció 0.00 0.00 0.00

8270-01-271001 --> Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 0.00

8270-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-272001 --> Prendas de Protección 49,736.54 967.76 0.00 50,704.30

8270-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente) 49,736.54 967.76 0.00 50,704.30

22/09/2017 1885 E02481 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 967.76 50,704.308270-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-274001 --> Productos textiles 14,469.09 115.01 0.00 14,584.10

8270-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente) 14,469.09 115.01 0.00 14,584.10

20/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 115.01 14,584.108270-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m 0.00 0.00 0.00

8270-01-291001 --> Herramientas Menores 57,035.24 7,640.75 0.00 64,675.99

8270-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente) 57,035.24 7,640.75 0.00 64,675.99

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL20/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 372.19 57,407.4322/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 1,581.08 58,988.5122/09/2017 1886 E02482 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 61.48 59,049.9922/09/2017 1889 E02485 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 5,626.00 64,675.998270-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif 11,762.06 8,039.47 0.00 19,801.53

8270-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif 11,762.06 8,039.47 0.00 19,801.53

19/09/2017 1823 E02387 / JULIO CÉSAR GODÍNEZ SOTO 1,100.03 12,862.0919/09/2017 1825 E02389 / RODRIGO QUIROZ NAVA 38.28 12,900.3721/09/2017 1851 E02418 / RODRIGO QUIROZ NAVA 1,422.74 14,323.1122/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 533.60 14,856.7122/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 800.40 15,657.1122/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 1,350.24 17,007.3522/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 900.16 17,907.5122/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 165.00 18,072.5122/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 284.01 18,356.5222/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 227.00 18,583.5222/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 426.01 19,009.5322/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 792.00 19,801.538270-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif 0.00 0.00 0.00

8270-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 16,675.75 564.92 0.00 17,240.67

8270-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 16,675.75 564.92 0.00 17,240.67

13/09/2017 1782 E02350 / RODRIGO QUIROZ NAVA 191.40 16,867.1519/09/2017 1825 E02389 / RODRIGO QUIROZ NAVA 373.52 17,240.678270-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi 0.00 0.00 0.00

8270-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi 9,801.72 5,757.00 0.00 15,558.72

8270-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi 9,801.72 5,757.00 0.00 15,558.72

22/09/2017 1915 E02511 / SOLUCIONES INTEGRALES MARD 5,757.00 15,558.728270-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi 0.00 0.00 0.00

8270-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 6,193.81 0.00 0.00 6,193.81

8270-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 6,193.81 0.00 0.00 6,193.81

8270-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu 0.00 0.00 0.00

8270-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b 270,674.81 47,969.33 0.00 318,644.14

8270-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b 270,674.81 47,969.33 0.00 318,644.14

13/09/2017 S/N D00436 / F.1762-6730-SF1334.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 66.99 270,741.8015/09/2017 S/N D00445 / F.1808-4270-SF1353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 508.00 271,249.8019/09/2017 1828 E02392 / ISRAEL DEMETRIO PORTILLO GARCÍA 1,930.00 273,179.8020/09/2017 1846 E02404 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ 4,524.00 277,703.8020/09/2017 1846 E02404 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ 1,020.80 278,724.6020/09/2017 1846 E02404 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ 3,526.40 282,251.0020/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 178.50 282,429.5020/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 218.66 282,648.1620/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 115.64 282,763.8020/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 75.98 282,839.7820/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 633.01 283,472.7920/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 3,833.25 287,306.0420/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 1,417.18 288,723.2220/09/2017 1847 E02405 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. DE C.V. 212.52 288,935.7420/09/2017 1848 E02406 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 556.80 289,492.5421/09/2017 1851 E02418 / RODRIGO QUIROZ NAVA 362.50 289,855.0422/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 1,920.96 291,776.0022/09/2017 1882 E02467 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 216.92 291,992.9222/09/2017 1884 E02480 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 731.54 292,724.4622/09/2017 1884 E02480 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO 375.99 293,100.4522/09/2017 1886 E02482 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 73.89 293,174.3422/09/2017 1886 E02482 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 875.99 294,050.33

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1886 E02482 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 776.26 294,826.5922/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 1,742.09 296,568.6822/09/2017 1887 E02483 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO 8,211.69 304,780.3722/09/2017 1888 E02484 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 585.80 305,366.1722/09/2017 1888 E02484 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 580.00 305,946.1722/09/2017 1888 E02484 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 360.76 306,306.9322/09/2017 1888 E02484 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 3,538.00 309,844.9322/09/2017 1888 E02484 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 2,761.96 312,606.8922/09/2017 1889 E02485 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 385.12 312,992.0122/09/2017 1889 E02485 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 255.20 313,247.2122/09/2017 1889 E02485 / ERENDIRA CINTHIA TOVAR MIQUEL 1,811.92 315,059.1322/09/2017 1893 E02489 / GARBEL COMERCE S.A. DE C.V. 2,500.00 317,559.1322/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 77.00 317,636.1322/09/2017 S/N D00455 / F.1866-3450-SF1376.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 500.00 318,136.1323/09/2017 S/N D00466 / F.1920-5260-SF1420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 508.01 318,644.148270-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b 0.00 0.00 0.00

8270-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

8270-01-310000 --> Servicios básicos 0.00 0.00 0.00

8270-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica 1,292,902.00 177,092.22 0.00 1,469,994.22

8270-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien 1,292,902.00 177,092.22 0.00 1,469,994.22

04/09/2017 1714 E02285 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,499.00 1,298,401.0004/09/2017 1715 E02286 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,298.00 1,305,699.0004/09/2017 1716 E02287 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,992.00 1,312,691.0005/09/2017 1729 E02298 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,753.00 1,319,444.0005/09/2017 1736 E02303 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 18,480.00 1,337,924.0007/09/2017 1746 E02312 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9,150.00 1,347,074.0007/09/2017 1746 E02312 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,168.00 1,348,242.0007/09/2017 1747 E02313 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21,480.00 1,369,722.0008/09/2017 1752 E02318 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8,930.00 1,378,652.0008/09/2017 1753 E02322 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,681.00 1,386,333.0013/09/2017 1790 E02358 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,140.00 1,393,473.0014/09/2017 1800 E02366 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,042.00 1,398,515.0015/09/2017 1813 E02377 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,207.00 1,402,722.0015/09/2017 1814 E02378 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 427.00 1,403,149.0015/09/2017 1814 E02378 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 13,000.00 1,416,149.0022/09/2017 1895 E02491 / INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 32,916.22 1,449,065.2222/09/2017 1896 E02492 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 157.00 1,449,222.2222/09/2017 1896 E02492 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,100.00 1,453,322.2222/09/2017 1899 E02495 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9,580.00 1,462,902.2222/09/2017 1900 E02497 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,092.00 1,469,994.228270-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital 0.00 0.00 0.00

8270-01-312001 --> Gas 0.00 0.00 0.00

8270-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-312001-2 --> Gas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-313001 --> Servicio de Agua 146,552.00 18,721.06 0.00 165,273.06

8270-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente) 146,552.00 18,721.06 0.00 165,273.06

13/09/2017 1792 E02360 / VICTORIA MALDONADO SOTO 2,679.60 149,231.6014/09/2017 S/N D00443 / F.1799-8130-SF1347.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 99.48 149,331.0821/09/2017 1853 E02420 / ROBERTO CHAVEZ SANCHEZ 4,872.00 154,203.0822/09/2017 1890 E02486 / JULIO CÉSAR YAFFAR NOCHEBUENA 4,640.00 158,843.0822/09/2017 1902 E02498 / JUAN CARLOS LOPEZ OLGUIN 3,340.80 162,183.8822/09/2017 1913 E02509 / COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM 2,151.80 164,335.6822/09/2017 S/N D00459 / F.1873-2310-SF1415.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 54.07 164,389.7523/09/2017 S/N D00464 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 700.00 165,089.7523/09/2017 S/N D00467 / F.1921-5260-SF1423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 30.00 165,119.7523/09/2017 S/N D00467 / F.1921-5260-SF1423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 45.00 165,164.7523/09/2017 S/N D00468 / F.1923-5260-SF1426.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 100.00 165,264.7523/09/2017 S/N D00468 / F.1923-5260-SF1426.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 8.31 165,273.068270-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional 242,917.37 30,525.76 0.00 273,443.13

8270-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie 242,917.37 30,525.76 0.00 273,443.13

22/09/2017 1914 E02510 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 7,500.00 250,417.3722/09/2017 1914 E02510 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 5,000.00 255,417.3722/09/2017 1914 E02510 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 18,025.76 273,443.138270-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8270-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00

8270-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00

8270-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-316003 --> Servicios de internet 332,932.71 40,725.40 0.00 373,658.11

8270-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente) 332,932.71 40,725.40 0.00 373,658.11

13/09/2017 1781 E02349 / CARMEN JULIA RODRÍGUEZ RIVERA 696.00 333,628.7113/09/2017 1781 E02349 / CARMEN JULIA RODRÍGUEZ RIVERA 1,044.00 334,672.7113/09/2017 1784 E02352 / JORGE HERNÁNDEZ ORTEGA 2,204.00 336,876.7113/09/2017 1787 E02355 / CARLOS JAVIER OSTI ESPÍNDOLA 450.00 337,326.7113/09/2017 1788 E02356 / INTERNET EN EL AIRE. DE R.L. DE C.V. 1,200.00 338,526.7113/09/2017 1791 E02359 / AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. 552.50 339,079.2118/09/2017 1821 E02385 / BEATRIZ GODÍNEZ JARILLO 696.00 339,775.2118/09/2017 1821 E02385 / BEATRIZ GODÍNEZ JARILLO 464.00 340,239.2121/09/2017 1857 E02424 / AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. 552.50 340,791.7122/09/2017 1897 E02493 / CHRISTIAN MORALES PÉREZ 400.00 341,191.7122/09/2017 1912 E02508 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 16,866.40 358,058.1122/09/2017 1914 E02510 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 10,400.00 368,458.1122/09/2017 1914 E02510 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 2,080.00 370,538.1122/09/2017 1914 E02510 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 3,120.00 373,658.118270-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 16,695.68 6,146.73 0.00 22,842.41

8270-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 16,695.68 6,146.73 0.00 22,842.41

21/09/2017 1852 E02419 / RICARDO HERNANDEZ MORALES 2,086.96 18,782.6422/09/2017 1898 E02494 / RICARDO HERNANDEZ MORALES 4,059.77 22,842.418270-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó 0.00 0.00 0.00

8270-01-318001 --> Servicio Postal 1,314.73 195.00 0.00 1,509.73

8270-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente) 1,314.73 195.00 0.00 1,509.73

22/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP 195.00 1,509.738270-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-320000 --> Servicios de arrendamiento 0.00 0.00 0.00

8270-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 173,980.69 2,742.64 0.00 176,723.33

8270-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 173,980.69 2,742.64 0.00 176,723.33

22/09/2017 1910 E02506 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V. 2,742.64 176,723.338270-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá 0.00 0.00 0.00

8270-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 411,637.53 71,035.14 0.00 482,672.67

8270-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 411,637.53 71,035.14 0.00 482,672.67

22/09/2017 1903 E02499 / REGUGIO ESPINOSA SANTANDER 17,458.39 429,095.9222/09/2017 1903 E02499 / REGUGIO ESPINOSA SANTANDER 8,576.75 437,672.6722/09/2017 1910 E02506 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V. 45,000.00 482,672.678270-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G 0.00 0.00 0.00

8270-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00

8270-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8270-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles 78,037.94 28,249.52 0.00 106,287.46

8270-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 78,037.94 28,249.52 0.00 106,287.46

27/09/2017 S/N D00473 / COMPROBACION DEL PAGO DE SOFWARE PARA EL CIATIV 12,948.38 90,986.3227/09/2017 S/N D00473 / COMPROBACION DEL PAGO DE SOFWARE PARA EL CIATIV 15,301.14 106,287.468270-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C 0.00 0.00 0.00

8270-01-329001 --> Otros arrendamientos 1,977.80 0.00 1,977.80

8270-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente) 1,977.80 0.00 1,977.80

22/09/2017 1859 E02426 / F.1859-3450-SF1398.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 1,977.80 1,977.808270-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-329003 --> Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00

8270-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té 0.00 0.00 0.00

8270-01-331001 --> Servicios legales 0.00 0.00 0.00

8270-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 39,000.00 0.00 0.00 39,000.00

8270-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 39,000.00 0.00 0.00 39,000.00

8270-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s 0.00 0.00 0.00

8270-01-331003 --> Servicios de Consultoría 0.00 0.00 0.00

8270-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8270-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8270-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro 0.00 0.00 0.00

8270-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 88,856.00 0.00 88,856.00

8270-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 88,856.00 0.00 88,856.00

19/09/2017 1829 E02393 / JUAN CARLOS MARTÍNEZ TEJEDA 22,968.00 22,968.0022/09/2017 1894 E02490 / CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ CASTILLO 65,888.00 88,856.008270-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y 0.00 0.00 0.00

8270-01-333001 --> Servicios de informática 32,433.60 0.00 0.00 32,433.60

8270-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente) 32,433.60 0.00 0.00 32,433.60

8270-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8270-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8270-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación 0.00 0.00 0.00

8270-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 1,670.40 0.00 0.00 1,670.40

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 1,670.40 0.00 0.00 1,670.40

8270-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion 0.00 0.00 0.00

8270-01-334001 --> Capacitación 9,081,686.88 1,500.00 0.00 9,083,186.88

8270-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente) 9,081,686.88 1,500.00 0.00 9,083,186.88

28/09/2017 1005941 E02532 / CH.1005941-SF1452, 1396,1395,1394,1421 Y 1389.- PAGO REPOSICIÓN 900.00 9,082,586.8828/09/2017 1005941 E02532 / CH.1005941-SF1452, 1396,1395,1394,1421 Y 1389.- PAGO REPOSICIÓN 600.00 9,083,186.888270-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-335001 --> Servicios de investigación científica y 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

8270-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

8270-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y 0.00 0.00 0.00

8270-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 2,450.94 400.00 0.00 2,850.94

8270-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 2,450.94 400.00 0.00 2,850.94

22/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 400.00 2,850.948270-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc 0.00 0.00 0.00

8270-01-336002 --> Formas valoradas 389,711.00 10.00 0.00 389,721.00

8270-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente) 389,711.00 10.00 0.00 389,721.00

22/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 10.00 389,721.008270-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para 192,327.00 0.00 0.00 192,327.00

8270-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para 192,327.00 0.00 0.00 192,327.00

8270-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para 0.00 0.00 0.00

8270-01-338001 --> Servicios de Vigilancia 781,394.16 97,674.27 0.00 879,068.43

8270-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente) 781,394.16 97,674.27 0.00 879,068.43

13/09/2017 1779 E02347 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO 32,558.09 813,952.2513/09/2017 1779 E02347 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO 32,558.09 846,510.3413/09/2017 1779 E02347 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO 32,558.09 879,068.438270-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-339001 --> Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00

8270-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer 0.00 0.00 0.00

8270-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.35 0.05 0.00 0.40

8270-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.35 0.05 0.00 0.40

01/09/2017 S/N E02587 / I.S.R. RETENIDO DE LA CUENTA DE BECAS 0.05 0.408270-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios 0.00 0.00 0.00

8270-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8270-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8270-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y 0.00 0.00 0.00

8270-01-345001 --> Seguros 548,404.35 0.00 0.00 548,404.35

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente) 548,404.35 0.00 0.00 548,404.35

8270-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma 0.00 0.00 0.00

8270-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in 1,591,007.92 202,714.40 0.00 1,793,722.32

8270-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in 1,591,007.92 202,714.40 0.00 1,793,722.32

20/09/2017 1841 E02400 / JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN 51,040.00 1,642,047.9220/09/2017 1842 E02401 / ROSARIO VARGAS ARRIAGA 35,860.00 1,677,907.9220/09/2017 1843 E02402 / ROSARIO VARGAS ARRIAGA 115,814.40 1,793,722.328270-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in 0.00 0.00 0.00

8270-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 86,756.40 0.00 0.00 86,756.40

8270-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 86,756.40 0.00 0.00 86,756.40

8270-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 0.00 0.00 0.00

8270-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos 5,560.00 0.00 0.00 5,560.00

8270-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 5,560.00 0.00 0.00 5,560.00

8270-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C 0.00 0.00 0.00

8270-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos 368,545.98 91,728.17 0.00 460,274.15

8270-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente) 368,545.98 91,728.17 0.00 460,274.15

07/09/2017 1751 E02317 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO 14,790.00 383,335.9813/09/2017 1793 E02361 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO 1,610.00 384,945.9814/09/2017 1802 E02368 / TIMOTEO ARTEAGA TORAL 2,715.56 387,661.5414/09/2017 1804 E02370 / WILFREDO CARDENAS PIZANO 1,537.00 389,198.5415/09/2017 1815 E02379 / NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 7,071.81 396,270.3518/09/2017 1817 E02381 / F.1817-5510-SF1357.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 1,160.00 397,430.3520/09/2017 1845 E02403 / LUIS ANGEL MAYEN GARCIA 4,229.96 401,660.3120/09/2017 1849 E02407 / MAURICIO NAVA MORENO 1,206.40 402,866.7122/09/2017 1891 E02487 / FELIPE DE JESúS GUEVARA áNGELES 9,767.20 412,633.9122/09/2017 1892 E02488 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO 4,398.72 417,032.6322/09/2017 1905 E02501 / WILFREDO CARDENAS PIZANO 2,455.72 419,488.3522/09/2017 1906 E02502 / LUIS ANGEL MAYEN GARCIA 100.00 419,588.3522/09/2017 1906 E02502 / LUIS ANGEL MAYEN GARCIA 1,313.00 420,901.3522/09/2017 1908 E02504 / REYNOSO BECERRA REYNA 7,200.00 428,101.3522/09/2017 1908 E02504 / REYNOSO BECERRA REYNA 7,200.00 435,301.3522/09/2017 1908 E02504 / REYNOSO BECERRA REYNA 7,000.00 442,301.3522/09/2017 1908 E02504 / REYNOSO BECERRA REYNA 6,800.00 449,101.3522/09/2017 1909 E02505 / JOSÉ LUIS ORTUÑO GÓMEZ 3,596.00 452,697.3522/09/2017 1909 E02505 / JOSÉ LUIS ORTUÑO GÓMEZ 7,516.80 460,214.1522/09/2017 S/N D00459 / F.1873-2310-SF1415.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 60.00 460,274.158270-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos 11,875.74 30,000.00 0.00 41,875.74

8270-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient 11,875.74 30,000.00 0.00 41,875.74

13/09/2017 1793 E02361 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO 30,000.00 41,875.748270-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 90,356.60 160,645.50 0.00 251,002.10

8270-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 90,356.60 160,645.50 0.00 251,002.10

19/09/2017 1828 E02392 / ISRAEL DEMETRIO PORTILLO GARCÍA 870.00 91,226.6019/09/2017 1830 E02394 / CANDELARIO OLVERA QUIROZ 45,588.00 136,814.6019/09/2017 1838 E02398 / KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION SA DE CV 114,187.50 251,002.108270-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C 0.00 0.00 0.00

8270-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 53,722.03 0.00 0.00 53,722.03

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 53,722.03 0.00 0.00 53,722.03

8270-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y 0.00 0.00 0.00

8270-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 166,365.98 21,060.99 0.00 187,426.97

8270-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 166,365.98 21,060.99 0.00 187,426.97

13/09/2017 1780 E02348 / CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA SA DE CV 20,860.98 187,226.9615/09/2017 1005935 E02409 / CH.1005935-SF1368,SM923,904,946 Y 935.- PAGO REPOSICION DE FON 200.01 187,426.978270-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga 0.00 0.00 0.00

8270-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación 78,068.00 0.00 0.00 78,068.00

8270-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 78,068.00 0.00 0.00 78,068.00

8270-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C 0.00 0.00 0.00

8270-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi 0.00 0.00 0.00

8270-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube 25.80 7,308.00 0.00 7,333.80

8270-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube 25.80 7,308.00 0.00 7,333.80

21/09/2017 1858 E02425 / F.1858-5271.- PAGO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FE 7,308.00 7,333.808270-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube 0.00 0.00 0.00

8270-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales 30,808.20 7,251.39 0.00 38,059.59

8270-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 30,808.20 7,251.39 0.00 38,059.59

21/09/2017 1854 E02421 / CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A DE C.V 7,251.39 38,059.598270-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G. 0.00 0.00 0.00

8270-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m 309,446.67 600.00 0.00 310,046.67

8270-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m 309,446.67 600.00 0.00 310,046.67

15/09/2017 1005935 E02409 / CH.1005935-SF1368,SM923,904,946 Y 935.- PAGO REPOSICION DE FON 400.00 309,846.6722/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 200.00 310,046.678270-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m 0.00 0.00 0.00

8270-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00

8270-01-371001 --> Pasajes aéreos 0.00 0.00 0.00

8270-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8270-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8270-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore 0.00 0.00 0.00

8270-01-372001 --> Pasajes terrestres 128,928.20 13,226.00 0.00 142,154.20

8270-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente) 128,928.20 13,226.00 0.00 142,154.20

05/09/2017 1722 E02291 / F.1722-4500-SF1285.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 84.40 129,012.6005/09/2017 1724 E02293 / F.1724-4500-SF1284.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 568.00 129,580.6005/09/2017 1724 E02293 / F.1724-4500-SF1284.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 170.00 129,750.6005/09/2017 1725 E02294 / F.1725-4500-SF1275.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 60.00 129,810.6005/09/2017 S/N D00427 / F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 360.00 130,170.6005/09/2017 S/N D00428 / F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 314.00 130,484.6005/09/2017 S/N D00429 / F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 520.00 131,004.6006/09/2017 S/N D00430 / F.1740-2750-SF1307.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DE LA A 168.00 131,172.6006/09/2017 S/N D00433 / F.1744-2750-SF1300.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 103.20 131,275.8008/09/2017 1749 E02315 / F.1749-1970-SF1315.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2,100.00 133,375.8013/09/2017 1764 E02331 / F.1764-6730-SF1321.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 48.00 133,423.80

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL13/09/2017 1765 E02332 / F.1765-6730-SF1324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 470.00 133,893.8013/09/2017 S/N D00440 / F.1769-6730-SF1326.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PL 948.00 134,841.8014/09/2017 S/N D00441 / F.1797-8130-SF1344.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 248.00 135,089.8014/09/2017 S/N D00442 / F.1798-8130-SF1340.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 70.00 135,159.8018/09/2017 1817 E02381 / F.1817-5510-SF1357.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 504.00 135,663.8018/09/2017 1817 E02381 / F.1817-5510-SF1357.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 120.00 135,783.8018/09/2017 1819 E02383 / F.1819-5510-SF1359.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 504.00 136,287.8019/09/2017 1835 E02395 / F.1835-6030-SF1356.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA AMC AJ 54.00 136,341.8019/09/2017 1836 E02396 / F.1836-6030-SF1356.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA AMC AJ 24.00 136,365.8019/09/2017 1837 E02397 / F.1837-6030-SF1356.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA AMC AJ 64.00 136,429.8022/09/2017 1859 E02426 / F.1859-3450-SF1398.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 430.00 136,859.8022/09/2017 1865 E02432 / F.1865-3450-SF1371.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 510.00 137,369.8022/09/2017 1874 E02454 / F.1874-2310-SF1419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 776.00 138,145.8022/09/2017 1877 E02457 / F.1877-2310-SF1385 Y 1406.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE 2,210.00 140,355.8022/09/2017 S/N D00451 / F.1860-3450-SF1375.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 452.00 140,807.8022/09/2017 S/N D00462 / F.1879-2310-SF1408.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 648.00 141,455.8022/09/2017 S/N D00463 / F.1880-2310-SF1418.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 209.60 141,665.4023/09/2017 1922 E02518 / F.1922-5260-SF1429.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 188.80 141,854.2028/09/2017 1005941 E02532 / CH.1005941-SF1452, 1396,1395,1394,1421 Y 1389.- PAGO REPOSICIÓN 300.00 142,154.208270-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 73,344.29 11,731.50 0.00 85,075.79

8270-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 73,344.29 11,731.50 0.00 85,075.79

05/09/2017 1722 E02291 / F.1722-4500-SF1285.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 126.60 73,470.8905/09/2017 1725 E02294 / F.1725-4500-SF1275.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 90.00 73,560.8905/09/2017 S/N D00429 / F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 780.00 74,340.8906/09/2017 1743 E02309 / F.1743-2750-SF1298.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DE LA A 632.00 74,972.8906/09/2017 S/N D00432 / F.1742-2750-SF1301.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 672.00 75,644.8906/09/2017 S/N D00433 / F.1744-2750-SF1300.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL PLA 154.80 75,799.6908/09/2017 1749 E02315 / F.1749-1970-SF1315.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 400.00 76,199.6908/09/2017 S/N D00435 / F.1750-1970-SF1311.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 115.00 76,314.6913/09/2017 1764 E02331 / F.1764-6730-SF1321.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 72.00 76,386.6913/09/2017 S/N D00436 / F.1762-6730-SF1334.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 786.00 77,172.6913/09/2017 S/N D00437 / F.1763-6730-SF1339.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 452.00 77,624.6913/09/2017 S/N D00438 / F.1767-6730-SF1336.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PL 591.00 78,215.6914/09/2017 S/N D00443 / F.1799-8130-SF1347.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 336.00 78,551.6915/09/2017 S/N D00444 / F.1804-4270-SF1351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 422.00 78,973.6915/09/2017 S/N D00446 / F.1809-4270-SF1350.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 505.00 79,478.6918/09/2017 S/N D00447 / F.1816-5510-SF1366.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1,318.00 80,796.6918/09/2017 S/N D00448 / F.1820-5510-SF1361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 138.00 80,934.6919/09/2017 1835 E02395 / F.1835-6030-SF1356.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA AMC AJ 81.00 81,015.6919/09/2017 1836 E02396 / F.1836-6030-SF1356.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA AMC AJ 36.00 81,051.6919/09/2017 1837 E02397 / F.1837-6030-SF1356.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA AMC AJ 96.00 81,147.6922/09/2017 1864 E02431 / F.1864-3450-SF1370.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 260.00 81,407.6922/09/2017 S/N D00454 / F.1863-3450-SF1393.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 384.00 81,791.6922/09/2017 S/N D00459 / F.1873-2310-SF1415.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 296.50 82,088.1922/09/2017 S/N D00460 / .1876-2310-SF1416.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 237.00 82,325.1922/09/2017 S/N D00461 / F.1878-2310-SF1400.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 758.00 83,083.1922/09/2017 S/N D00463 / F.1880-2310-SF1418.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 314.40 83,397.5923/09/2017 1919 E02515 / F.1919-5260-SF1430 Y 1435.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE 322.00 83,719.5923/09/2017 1922 E02518 / F.1922-5260-SF1429.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 283.20 84,002.7923/09/2017 1922 E02518 / F.1922-5260-SF1429.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 236.00 84,238.7923/09/2017 S/N D00464 / F.1917-5260-SF1437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 120.00 84,358.7923/09/2017 S/N D00465 / F.1987-5260-SF1428.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 212.00 84,570.7923/09/2017 S/N D00466 / F.1920-5260-SF1420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 100.00 84,670.7923/09/2017 S/N D00468 / F.1923-5260-SF1426.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15.00 84,685.7928/09/2017 1005941 E02532 / CH.1005941-SF1452, 1396,1395,1394,1421 Y 1389.- PAGO REPOSICIÓN 130.00 84,815.7928/09/2017 1005941 E02532 / CH.1005941-SF1452, 1396,1395,1394,1421 Y 1389.- PAGO REPOSICIÓN 130.00 84,945.7928/09/2017 1005941 E02532 / CH.1005941-SF1452, 1396,1395,1394,1421 Y 1389.- PAGO REPOSICIÓN 130.00 85,075.798270-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi 0.00 0.00 0.00

8270-01-375001 --> Viáticos en el país 55,068.65 1,693.00 0.00 56,761.65

8270-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente) 55,068.65 1,693.00 0.00 56,761.65

05/09/2017 1728 E02297 / F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMIS 75.00 55,143.6505/09/2017 1728 E02297 / F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMIS 34.00 55,177.6521/09/2017 S/N D00469 / COMPROBACIÓN DEL FOLIO 1683 GASTOS A COMPROBAR PARA GA 730.00 55,907.6521/09/2017 S/N D00469 / COMPROBACIÓN DEL FOLIO 1683 GASTOS A COMPROBAR PARA GA 68.00 55,975.65

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL22/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁ 34.00 56,009.6522/09/2017 1881 E02462 / F.1881-4100-SF1403 Y 1417.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMIS 108.00 56,117.6522/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP 200.00 56,317.6522/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP 95.00 56,412.6522/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP 27.00 56,439.6522/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP 196.00 56,635.6522/09/2017 S/N D00461 / F.1878-2310-SF1400.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 126.00 56,761.658270-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ 18,554.71 24,333.92 0.00 42,888.63

8270-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ 18,554.71 24,333.92 0.00 42,888.63

05/09/2017 1728 E02297 / F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMIS 51.00 18,605.7113/09/2017 1770 E02337 / F.1770-9560-SF1323,1328 Y 1305.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR C 85.00 18,690.7113/09/2017 1770 E02337 / F.1770-9560-SF1323,1328 Y 1305.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR C 75.00 18,765.7113/09/2017 1770 E02337 / F.1770-9560-SF1323,1328 Y 1305.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR C 85.00 18,850.7113/09/2017 1786 E02354 / F.1786-4115.- PAGO COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSON 19,627.72 38,478.4314/09/2017 1805 E02371 / F.1805-7097-SF1352.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIÓN OF 85.00 38,563.4322/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁ 100.00 38,663.4322/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁ 85.00 38,748.4322/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁ 60.00 38,808.4322/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁ 100.00 38,908.4322/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁ 51.00 38,959.4322/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁ 85.00 39,044.4322/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁ 85.00 39,129.4322/09/2017 1867 E02434 / F.1867-6030-SF1390,1391,1392,1373,1377,1355,1379 Y 1380.- PAGO VIÁ 75.00 39,204.4322/09/2017 1881 E02462 / F.1881-4100-SF1403 Y 1417.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMIS 100.00 39,304.4322/09/2017 1881 E02462 / F.1881-4100-SF1403 Y 1417.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMIS 162.00 39,466.4322/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP 98.00 39,564.4323/09/2017 1919 E02515 / F.1919-5260-SF1430 Y 1435.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE 290.00 39,854.4323/09/2017 1924 E02520 / F.1924-7020-SF1431,1432 Y 1433.- PAGOI VIÁTICOS POR REALIZAR C 85.00 39,939.4323/09/2017 1924 E02520 / F.1924-7020-SF1431,1432 Y 1433.- PAGOI VIÁTICOS POR REALIZAR C 75.00 40,014.4323/09/2017 1924 E02520 / F.1924-7020-SF1431,1432 Y 1433.- PAGOI VIÁTICOS POR REALIZAR C 75.00 40,089.4327/09/2017 S/N D00470 / COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR AL 5TO. CONCURSO 313.20 40,402.6327/09/2017 S/N D00470 / COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR AL 5TO. CONCURSO 942.00 41,344.6327/09/2017 S/N D00470 / COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR AL 5TO. CONCURSO 362.00 41,706.6327/09/2017 S/N D00470 / COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR AL 5TO. CONCURSO 1,182.00 42,888.638270-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ 0.00 0.00 0.00

8270-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje 1,413.00 360.00 0.00 1,773.00

8270-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 1,413.00 360.00 0.00 1,773.00

22/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP 200.00 1,613.0028/09/2017 1005941 E02532 / CH.1005941-SF1452, 1396,1395,1394,1421 Y 1389.- PAGO REPOSICIÓN 160.00 1,773.008270-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje( 0.00 0.00 0.00

8270-01-380000 --> Servicios oficiales 0.00 0.00 0.00

8270-01-382001 --> Gastos de orden social 0.00 0.00 0.00

8270-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-383001 --> Congresos, Convenciones 16,048.73 0.00 16,048.73

8270-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente) 16,048.73 0.00 16,048.73

05/09/2017 1737 E02411 / ROSA MARÍA JAIME NIETO 5,149.59 5,149.5912/09/2017 1776 E02344 / ROSA MARÍA JAIME NIETO 5,299.58 10,449.1720/09/2017 1850 E02408 / ROSA MARÍA JAIME NIETO 2,239.82 12,688.9920/09/2017 1850 E02408 / ROSA MARÍA JAIME NIETO 3,359.74 16,048.738270-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-384001 --> Exposiciones 0.00 0.00 0.00

8270-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-385001 --> Gastos de representación 9,090.00 259.00 0.00 9,349.00

8270-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente) 9,090.00 259.00 0.00 9,349.00

22/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 155.40 9,245.4022/09/2017 1005940 E02524 / CH.1005940-SF1438 Y SM957.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVO 103.60 9,349.008270-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-390000 --> Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00

8270-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS 47,736.89 13,831.60 0.00 61,568.49

8270-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente) 47,736.89 13,831.60 0.00 61,568.49

04/09/2017 1717 E02288 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 557.08 48,293.9704/09/2017 1718 E02289 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 3,435.32 51,729.2912/09/2017 1775 E02343 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 2,946.00 54,675.2919/09/2017 1005836 E02540 / CH: 1005936 PAGO PERITAJE DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1890/2016 4,200.00 58,875.2922/09/2017 1907 E02503 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V. 398.00 59,273.2922/09/2017 1907 E02503 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V. 398.00 59,671.2922/09/2017 1907 E02503 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V. 398.00 60,069.2922/09/2017 1907 E02503 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V. 398.00 60,467.2922/09/2017 1907 E02503 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V. 477.60 60,944.8922/09/2017 1907 E02503 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V. 398.00 61,342.8922/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP 225.60 61,568.498270-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-392005 --> Pago de otros impuestos 0.00 0.00 0.00

8270-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00

8270-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-392006 --> Pago de derechos 55,011.14 3,268.80 0.00 58,279.94

8270-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente) 55,011.14 3,268.80 0.00 58,279.94

19/09/2017 1005836 E02540 / CH: 1005936 PAGO PERITAJE DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1890/2016 2,800.00 57,811.1422/09/2017 1907 E02503 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V. 318.40 58,129.5422/09/2017 1005939 E02523 / CH.1005939-SF1378.- PAGO REP. DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP 150.40 58,279.948270-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 1,280,164.00 185,777.00 0.00 1,465,941.00

8270-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 1,280,164.00 185,777.00 0.00 1,465,941.00

25/09/2017 S/N D00479 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE LA PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBR 35,777.00 1,315,941.0025/09/2017 S/N D00479 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE LA PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBR 60,000.00 1,375,941.0025/09/2017 S/N D00479 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE LA PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBR 90,000.00 1,465,941.008270-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de 0.00 0.00 0.00

8270-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00

8270-01-440000 --> Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00

8270-01-442001 --> Becas 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

8270-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente) 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

8270-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

8270-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00 0.00

8270-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8270-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8270-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

8270-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-515001 --> Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00

8270-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-519001 --> Equipo de Administración 0.00 0.00 0.00

8270-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea 0.00 0.00 0.00

8270-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 0.00 0.00

8270-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8270-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video 0.00 0.00 0.00

8270-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8270-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00

8270-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita 0.00 0.00 0.00

8270-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00

8270-01-542001 --> Carrocerías y remolques 0.00 0.00 0.00

8270-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00

8270-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 0.00

8270-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit 0.00 0.00 0.00

8270-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial 0.00 0.00 0.00

8270-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital 0.00 0.00 0.00

8270-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8270-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc 0.00 0.00 0.00

8270-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8270-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel 0.00 0.00 0.00

8270-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

8270-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato 0.00 0.00 0.00

8270-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas 0.00 0.00 0.00

8270-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C 0.00 0.00 0.00

8270-01-569001 --> Otros equipos 0.00 0.00 0.00

8270-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00

8270-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-590000 --> Activos intangibles 0.00 0.00 0.00

8270-01-591001 --> Software 0.00 0.00 0.00

8270-01-591001-2 --> Software(G.Capital) 0.00 0.00 0.00

8270-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales 0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión:6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D OFecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

8270-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G 0.00 0.00 0.00

8270-01-600000 --> INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00

8270-01-620000 --> Obra pública en bienes propios 0.00 0.00 0.00

8270-01-622001 --> Edificación no habitacional 10,666,476.32 4,653,778.49 0.00 ###########

8270-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital) 10,666,476.32 4,653,778.49 0.00 ###########

04/09/2017 Tr.S/N C00003 / PRESUPUESTO PAGADO P00587 4,653,778.49 ###########9000 --> CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 0.00 0.00 0.00

9100 --> SEPERÁVIT FINANCIERO 0.00 0.00 -0.00

9100-99 --> Superávit Financiero 0.00 0.00 0.00

9200 --> DÉFICIT FINANCIERO 0.00 0.00 0.00

9200-99 --> Déficit Financiero 0.00 0.00 0.00

9300 --> ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE 0.00 0.00 0.00