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MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POS
2018 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY
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nota el cambio
ÍNDICE
I. PRESENTACIÓN..........................................................................................................3
II. INTRODUCCIÓN..........................................................................................................4
III. BASE LEGAL..............................................................................................................5IV. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL POI...................................................... 7V. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAI.........................................................................9
5.1 Visión Concertada (Plan de Desarrollo Local Concertado).................................... 9
5.2 Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020).........................9
5.3 Objetivos Estratégicos Institucionales..................................................................... 9
VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA........................................................................................ 126.1 Estructura orgánica de la MDM.............................................................................. 13
6.2 Organigrama.............................................................................................................16
VII. CENTRO DE COSTOS QUE ENTREGARON INFORMACIÓN........................................... 17VIII. ANEXOS.................................................................................................................. 19
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I. PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional es una herramienta de Gestión Institucional de
corto plazo, para la toma de decisiones y como marco orientador de las
actividades y proyectos a realizar en cada una de las áreas y oficinas que
conforman la Municipalidad Distrital de Manantay.
La presente modificación del Plan Operativo Institucional - POI es el
instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas
priorizadas por la institución en un periodo de un (01) año, así como la
ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los
objetivos con la ejecución presupuestal.
El presupuesto institucional se articula con el Plan Estratégico de la entidad,
desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los planes
operativos institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de
los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de
la entidad conforme a su escala de prioridad.
Esta modificación del Plan Operativo Institucional 2018, ha sido un trabajo
coordinado entre los diferentes actores de la Municipalidad Distrital de
Manantay para encaminar la gestión pública basada en resultados y a su vez el
accionar de este instrumento mediante la aplicación del monitoreo y
evaluación constante, la cual permitirá corregiry/o crear mejores condiciones
para alcanzar una gestión local eficiente y eficaz al servicio de la población.
Tec. Enf. KETTY ELIZABETH SANCHEZ FASABI
ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY
II. INTRODUCCIÓN
Mediante la Directiva N° 001- 2014 - CEPLAN1, se define que el proceso de
planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases: Fase
de análisis prospectivo; fase estratégica; fase institucional; y fase de
seguimiento. Con respecto a la tercera fase se indica que los instrumentos a
elaborar corresponden al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan
Operativo Institucional (POI).
La Municipalidad Distrital de Manantay, en los años anteriores, desarrolló
diversas iniciativas a fin de generar las condiciones mínimas necesarias para
llevar adelante procesos de Planeamiento Estratégico Institucional; además
sabiendo que la formulación del presupuesto institucional de los Gobiernos
Locales correspondiente al siguiente año fiscal se inicia en abril y finaliza en
diciembre del año actual, de acuerdo a los lincamientos del Ministerio de
Economía y Finanzas; por ello es necesario que para una correcta
implementación de la gestión pública, las necesidades institucionales sean
representadas oportunamente y/o mediante una modificación en el POI que
sirva para la inmediata incorporación en el Presupuesto Institucional.
En este sentido la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
de la Municipalidad Distrital de Manantay, en concordancia con la guía para
el planeamiento institucional el POI "Contiene la programación de las
actividades operativas é inversiones necesarias para ejecutar las acciones
estratégicas institucionales definidas en el PEI en un periodo anual” debido a
ello, las actividades definidas en el POI deben estar actualizadas de acuerdo a
la realidad en que se actúa y del futuro deseado para mejorar su oferta de
bienes y servicios, asimismo establece que el POI se modifica por cambios en
la programación de metas físicas de las actividades operativas é inversiones
relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos o por incorporación
mDe acuerdo a lo manifestado el presente documento recoge la propuesta de
de los centros de costos para la modificación del P01 2018, construido por el
Equipo Técnico de Planeamiento, es decir aplicando el numeral 4.3 de la guía
en mención.
III. BASE LEGAL
Las Municipalidades son órganos del Gobierno Local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad
con lo establecido en el Articulo N° 194 de la Constitución Política del Estado
y en concordancia con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Título I
Disposiciones generales, Capitulo II Integrantes del sistema Nacional de
Presupuesto, Artículo 7° Titular de la Entidad numeral 7.2 El titular de la
Entidad es el responsable de, inciso ii) Lograr que los objetivos y metas
establecidos en el Plan Operativo Institucional y presupuesto institucional se
reflejan en las funciones, programas, subprogramas, actividades y proyectos a
su cargo; e inciso iii] Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su
Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico Institucional.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido una Directiva N=001-2Ü17-
EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual de Presupuesto del Sector
Publico con una perspectiva de Programación Multianual'' aprobado mediante
Resolución Directoral N9 008-2017-EF/50.1, donde se establece las pautas y
el cronograma para la formulación del presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) 201.8, siendo el Plan Operativo Institucional (POI) el documento
complementario a este proceso.
Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-
CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva
para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico, la cual tiene por finalidad lograr que los
5
planes estratégicos de las entidades de la Administración Pública estén
articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN; contribuyendo
a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y
contribuyan al desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas en
los procesos de Planeamiento Estratégico; promoviendo que las entidades de
la Administración Pública mejoren la coordinación interinstitucional en sus
procesos de Planeamiento Estratégico y mejorando la capacidad de las
entidades de la Administración Pública para identificar, priorizary aprovechar
las oportunidades y gestionar los riesgos del entorno.
El Plan de Desarrollo Local Concertado Manantay al 2021 del distrito de
Manantay, actualizado y aprobado con Acuerdo de Concejo N9 024-2018-S0c-
MDM del 26 de junio de 2018, define los objetivos estratégicos, así como
objetivos específicos, políticas, Estrategias, Acciones y Proyectos a ser
cumplidas en dicho período, que se consideran necesarias para viabi 1 izar el
logro de la visión al futuro, Objetivos a largo plazo, el cual recoge las demandas
y propuestas de la población.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 -2020 de la Municipalidad Distrital
de Manantay, aprobado con Resolución de Alcaldía NQ 300-2017-MDM del 24
de Noviembre de 2017, define contar con una herramienta de gestión a
mediano plazo, como instrumento orientador del desarrollo territorial para la
toma de decisiones y como marco orientador de las actividades, programas e
inversiones a realizar en el distrito anualmente.
El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Manantay, aprobado mediante Ordenanza Municipal Ny 021-2016-MDM, de
fecha 06 de diciembre del 2016, señala en su Artículo 49°, que es función de la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; asesorar a la Alta
Dirección y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Manantay, en
asuntos relacionados a los sistemas de planificación, presupuesto,
racionalización, inversión pública y demás temas de su competencia.,
Establecer e impartir directivas para la formulación de los planes operativos
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en el marco del planeamiento estratégico retrospectivo, así como evaluar y
analizar los resultados en la ejecución del plan operativo y programa de
inversiones, entre otras funciones.
IV. M ETODOLOGÍA PARA LA MODIFICACIÓN DEL POI
La modificación del Plan Operativo Institucional (POI), es el documento
elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la
información generada en el PEI. Fste documento desagrega las acciones
estratégicas2 identificadas en el PEI en actividades3 para un periodo anual; esta
información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos
estratégicos inmediatos; asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el
Sistema de Presupuesto Público, es decir que el POI se elabora para un periodo
de 1 año.
La Directiva N° 005-2018-MDM "Directiva para la formulación, Aprobación,
Aplicación, Seguimiento, Actualización y Evaluación del Plan Operativo
Institucional - POI 2018 Municipalidad Distrital de Manantay" en su fase de
ACTUALIZACIÓN estipula que: se entenderá como reprogramación, al proceso a
través del cual sólo se insertan modificaciones en la cantidad de metas físicas de
las actividades inicialmente programadas en el POI aprobado.
La Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional -
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - Directiva N° 001-2017-CEPLAN,
se enmarca en una visión moderna del planeamiento y la gestión pública,
constituyendo una pieza fundamental para el desarrollo económico y social del
país.
Este planeamiento estratégico moderno se desarrolla a través de una
metodología técnica que enfatiza los enfoques prospectivo, territorial, e
institucional, de tal forma que se pueda conocerá cabalidad el contexto en el que
se desarrollan las políticas públicas, prevenir los riesgos a la economía nacional
- r jju e v a denominación o lo que anteriormente se le llamaba Objeli. os Específicos ^ J/tste término es diferente en su contenido a la C o !egoría Pre-jpue;'ol "Actividades".
my aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno económico, político y
social. En efecto, la importancia de la Directiva radica en que ella establece el
marco normativo y metodológico idóneo para que los gestores públicos
establezcan objetivos y rutas estratégicas para alcanzar los objetivos nacionales.
De acuerdo a la metodología normada en la Directiva 001-2017-CEPLAN, en el
marco de la elaboración del POI, este instrumento deberá estar alineado y
articulado al PEI de la Institución.
En el marco de la elaboración del proceso de Formulación del POI 20IB, se
requiere de 2 insumos básicos que se encuentran en el PEI: nos referimos a Ios-
Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales,
elementos que articulan el ejercicio presupuestal y la operatividad de cada
unidad de costeo con toda la cadena superior que concluye en la consecución de
los resultados finales del PDLC.
Dado lo mencionado hasta el momento, la acción de vincular el Planeamiento
Estratégico con el Presupuesto se refleja en el POI4, por tal motivo surge la
importancia de que este instrumento sea modificado y articulado
oportunamente; ya que el fin principal es aterrizar de una manera pragmática lo
planteado en el PDLC y PEI.
Es así que el POI, contiene la programación de actividades de cada unidad
orgánica que conforman el pliego los cuales deben estar aliados con los objetivos,
lincamientos de política y acciones estratégicas del PEI, en lo que pudiera
corresponderle según su ámbito de competencia funcional., en conclusión el POI
es la base para la asignación de recursos públicos (Bienes y Servicios - Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones y el Presupuesto Institucional), lo que implica
que deberán elaborarse en forma simultánea y / o secuencial.
V. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL v ’
5.1 Visión Concertada (Plan de Desarrollo Local Concertado)"Al 2021, el distrito es prospero, responsable y seguro, con servicios de
salud y educación de calidad, habitantes saludables, con una niñez y
juventud con valores, con un nivel de vida mejorado e integrado por vía
terrestre, aérea y fluvial, con ventajas comparativas de sus recursos
naturales y del medio ambiente, y con el desarrollo de actividades
industriales, gracias a la participación y esfuerzo de sus líderes y población".
5.2 Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020)
Somos una Municipalidad Distrital que promueve el desarrollo integral y
sostenible a través de la prestación de servicios públicos con
responsabilidad social y una adecuada organización y gestión municipal
transparente y eficiente para una mejor calidad de vida en el Distrito de
Manantay.
5.3 Objetivos Estratégicos Institucionales
Cuadro NQ 01: Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2020Objetivo Estratégico Institucional Acción estratégica Institucional
Cód. Descripción Cód. Descripción
OEIOl Ampliary optimizar la prestación de los Servicios Públicos.AEI01.01 Promover el acceso a la población a los servicios de agua potable,
saneamiento, electricidad y comunicaciones.
AEI01.02 Fomentar los buenos hábitos de salud.
OEI02 Institucionalizar espacios de concertación y participación ciudadana. AEI.02.01 Promover la participación activa de la sociedad civil.
OEIQ3 Fomentar una gestión eficaz en los sistemas Municipales orientados a resultados y la mejor atención al ciudadano.
AEI03.01 Optimizar la ejecución, seguimiento y evaluación del gasto.
AEI03.02 Simplificar la gestión del trámite administrativo
AEI03.03 Fortalecer las capacidades Técnicas y especializadas del Servidor de la Municipalidad.
AEI03.04 Fomentar cultura tributaria en los contribuyentes y Administrados.
AEI03.05 Integrar los Sistemas Informáticos de la Municipalidad.
AEI03.06 Mejorar la gestión estratégica municipal.-C5S
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2020Objetivo Estratégico Institucional Acción estratégica Institucional
Cód. Descripción Cód. Descripción
OEI04Implementar programas de promoción de empleo a través de los proyectos de mejoramiento de la calidad de vida.
AEI04.01 Formalizar la actividad económica del distrito.
AEI04.02 Promover el emprendimiento relacionado con el turismo, Artesanía, gastronomía.
OEI05 Implementar programas de desarrollo de capacidades locales para la producción competitiva. AEI05.01 Fortalecimiento de gremios y asociaciones de productores en gestión
empresarial, asistencia técnica y servicios.
OEIO6 Fomentar el desarrollo urbano del Distrito de Manantay.AEI06.01 Elaborar Proyectos de inversión.
AEI06.02 Programar el ordenamiento de ciudades y puertos.
OEI07 Implementar programas de desarrollo de infraestructura económica y productiva. AEI07.01 Promocionar los destinos turísticos.
OEIO8Promover el desarrollo adecuado de la gestión Integral del ambiente.
AEI08.01 Implementar el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
AEI08.02
Promover la ejecución de actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos.
AEI08.03Sensibilizar a la comunidad en temas de educación Ambiental para el manejo de Residuos sólidos.
OEI09 Promover el uso eficaz del agua y suelo. AEI09.01 Sensibilizar a la comunidad sobre el uso eficaz del agua y suelo.
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VI. E S T R U C T U R A ORGÁNICA
La Municipalidad Distrital de Manantay, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Municipal NQ 021- 2016-MDM, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera.
Las funciones generales que cumple la Municipalidad Distrital de Manantay, son las siguientes:
a) Acordar su régimen de organización interior.
b) La aprobación de su presupuesto participativo, la creación, modificación, supresión y exoneración de sus contribuciones y tasas de acuerdo a lo previsto en la Constitución y las Leyes.
c) Administrar sus bienes y rentas.
d) Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales.
e) Contratar con otras entidades públicas y no públicas, preferentemente locales, la atención de los servicios que no administra directamente.
f) Planificar el desarrollo de su circunscripción y ejecutar los planes correspondientes.
g) Exigir el cumplimiento de sus propias normas, sea con medios propios o con el auxilio de la fuerza pública.
h) Celebrar convenios con otras municipalidades para organizar servicios públicos locales comunes.
i) Promover y organizar, conforme a Ley Orgánica de Municipalidades, la participación de los vecinos en el desarrollo comunal.
j) Cooperar con la educación nacional, dentro de su jurisdicción directamente, de conformidad con la Ley General de Educación, o a través de su participación en los Consejos Comunales de Educación (COMUNED) en aplicación de la Ley de Participación Comunal en la Gestión y Administración Educativa.
k] Otras que le señalen leyes específicas.
1 2
Estructura orgánica de la MDM
ÓRGANOS DE GOBIERNO:
• Concejo Municipal
• Alcaldía
ÓRGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACIÓN:
• Comisiones de Regidores
ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN:
• Consejo de Coordinación Local Distrital.
• Consejo Local de la juventud
• junta de Delegados Vecinales
• Comité de Seguridad y Vigilancia Ciudadana.
• Comité Distrital de Defensa Civil.
ÓRGANO DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL:
• Órgano de Control Institucional
• Procuraduría Pública Municipal
ÓRGANO DE DIRECCIÓN:
• Gerencia Municipal
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
• Gerencia de Asesoría Jurídica.
• Gerencia de Planeam iento, Presupuesto y Racionalización.
Sub Gerencia Planeamiento
Sub Gerencia Presupuesto
Sub Gerencia Programación e Inversiones
Sub Gerencia de Racionalización
tflUftí/
ÓRGANOS DE APOYO.
• Secretaría General y Archivo Institucional.
• Oficina de Imagen Institucional y Protocolo.
• Gerencia de Administración.
Sub Gerencia de Contabilidad.
Sub Gerencia de Tesorería.
Sub Gerencia de Logística.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Oficina de Sistemas, Informática y Estadística.
ÓRGANOS DE LÍNEA.
• Gerencia de Desarrollo Social y Económico
■ Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Asuntos Sociales.
■ Sub Gerencia del Área Técnica Municipal (ATM)
■ Sub Gerencia de Turismo, Artesanía, MYPES y Asuntos
Indígenas.
Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM
■ División de Registro Civil
■ División Local de Empadronamiento
• Gerencia de Administración Tributaria.
■ Sub Gerencia de Recaudación, Control y Fiscalización.
■ Sub Gerencia Ejecutora Coactiva .
• Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.
■ Sub Gerencia Estudios, Supervisión y Ejecución de Obras.
■ Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana.
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■ Sub Gerencia Limpieza Publica, Parque, Jardines, Medio
Ambiente y Vigilancia Sanitaria.
■ Sub Gerencia de Comercialización y Control de Negocios.
■ Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal,
Defensa Civil y Serenazgo.
■ Sub Gerencia de Tránsito y Transporte.
■ División de Maestranza y POOL de Maquinarias.
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.
• Programa de Vaso de Leche.
• Programa a Trabajar Vecino.
• Oficina Gestión y CT1.
6.2 Organigrama
O R G A N I G R A M A E S T R U C T U R A L D E LA M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E M A N A N T A Y
VIL CENTRO DE COSTOS QUE SOLICITARON MODIFICACIÓN Y ENTREGARON INFORMACIÓN
En el siguiente cuadro se muestra los Centros de Costos que entregaron su información como insumo para la modificación del POI 2018 como parte de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Manantay.
Cuadro N2 02 : Listado de Centros de Costo que entregaron Informaciónoportunamente
Centros de Costo Municipalidad Distrital de Manantay
Código DescripciónPresentoSI NO
1.01 SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y ASUNTOS SOCIALES X
1.02 SUB GERENCIA DE TURISMO, ARTESANÍA, MYPES Y ASUNTOS INDÍGENAS X
1.03 SUB GERENCIA DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM) X
1.04 SUB GERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM X1.05 AREA DE DEMUNA X1.06 AREA DE OMAPED X1.07 AREA DEL CIAM X1.08 DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL1.4 PROGRAMA A TRABAJAR VECINO XUS GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS X1.6 OFICINA DE DEFENSA CIVIL X
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VIII. ANEXOS
5.1. Anexo N°01 (Formato Digital): Reporte POI 2018, presentados pollos Centros de costos que presentaron su modificación POI
" A ñ o d e l D ia lo g o y la R e c o n c il ia c ió n N a c io n a l"
P la n O p e r a t iv o In s t itu c io n a l d e la M u n ic ip a l id a d D is t r ita l d e M a n a n 18
(''{•i ' "• i •• s 1. - i • ■ - 1 .!■ :. . ‘ í h 1;. n."t I-.. . 'n :r .f :l! ' > 1 1 ' . 1 1
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA DE TURISMO, ARTESANIA, MYPES Y ASUNTOS INDIGENAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL: PROMOVER EL EM=RENDIMIENTO RELACIONADO CON EL TURISMO, ARTESANÍA, GASTRONOMÍA.
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
Plan Operativo 2018 Cuadro de Necesidades Z018 Genéricas de Gasto - Programación POI 2018Bienes y Servicios Meses
Cantidad Valor
RO ROR
Total Programado POICOD.
ACT. OP.
Codilode
TareaNombre de Tarea Tipo
(B,S) Codißo Descripción (insumos)Unidad
deMedida
Clasificador
deGasto
PrecioUnitario
(s/.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC '5-21 ’5-22 •5 23 '5-23 ’6-26
A OC i 1 •
ORGANIZACIÓN Y FORTALECIEMIENTO DE
ASOCIACIONES Y/O COMITES DE
AGRICULTORES MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVA,
AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES.
S
ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENT ACIÓN DEL PROCOMPITE EN MARCO DEL CONVENIO DE SIERRA Y SELVA EXPORTADORA ■ CONVENIO 008- 2017
Servicio 4.500 1 1 1 3 13,500 00 13.500
STALLER Y CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL "DIA DEL ARTESANO-
Servicio 5.000 1 1 5.000.00 5,000
SELABORAR ^l a n e s De VIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS
Servicio 5,000 1 1 5,000 00 5.000
«
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO DE MANANTAY 2018- 2021
Servicio 4.000 1 1 4.000 00 4.000
S
MEJORAMIENTO EN LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MERCADO LOCAL. REGIONAL Y NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N" 008-2017 del 7-12-17 SIERRA v SELVA EXPORTADORA
Servicio 3.500 1 1 1 3 10,500 00 10,500
38,000.00 38,000
\ '
sORGANIZACION v PROMOCION DEL ANI SHEATI 2018 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMONGEMA
Servicio 5.000 1 1 5.000 00 5,000
sACTUALIZACION DEL MAPA Y DEL CALENDARIO TURISTICO DEL DISTRITO DE MANANTAY
Servicio 7.000 1 1 7.000 00 7.000
sORGANIZAR IMPLEMENTAR Y PROMOOONAR EL CARNAVAL MANANTAINO EN EL DISTRITO
Servicio 25.410 ' 1 25,410 00 25.410
s PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS EN CONFERENCIA DE PRENSA Servicio 6,000 1 1 6,000.00 6,000
sCORSO DE CARROS ALEGORICOS - "ALGARABIA Y MULTICOLOR DE NUESTRAS COSTUMBRES"
Servicio 8,500 1 1 8,500.00 8,500
g MOTOKAR CROSS Servicio 3,800 1 1 3,800.00 3,800s SESION SOLEMNE Servicio 5,600 1 1 5,600.00 5,600
G E R E N C IA D E P L A N E A M IE N T O , P R E S U P U E S T O y R A C IO N A L IZ A C IÓ N
" A ñ o d e l D ia lo g o y la R e c o n c il ia c ió n N a c io n a l" *
P la n O p e r a t iv o In s t itu c io n a l d e la M u n ic ip a l id a d D is t r ita l d e M a n -2018
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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA DE TURISMO, ARTESANIA, MYPES Y ASUNTOS INDIGENAS
O B JET IV O ESTRATEG ICO IN ST ITUC IO N AL: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCION DE EMPLEO A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
ACCION ESTRATÉG ICA IN ST ITUC IO N AL: PROMOVER EL EMPRENDiMIENTO RELACIONADO CON EL TURISMO, ARTESANÍA, GASTRONOMÍA.
A002
PROMOCION Y FOMENTO DE DESARROLLO DE
ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL DISTRITO
REALIZACION DE LA MISA TEDEUM IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE ASUNCIÓN-
Servicio 500 1 1 500.00 500
REALIZACIÓN DE LA FIESTA CENTRAL Servicio 13,500 1 1 13,500.00 13,500EMBANDERAMIENTO DE PRINCIPALES CALLES DEL DISTRITO
Servicio 2,500 1 1 2,500.00 2,500
ELECCION Y CORONACION DE LA SEÑORITA MANANTAY 2018 Servicio 15,500 1 1 15,500.00 15,500CONCURSO DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO Servicio 1,000 1 1 1,000.00 1,000REALIZACION DE CAMPEONATO EN AJEDREZ Servicio 2,000 1 1 2,000.00 2,000DEMOSTRACION DE JUEGOS ARTIFICIALES Servicio 6,200 1 1 6,200.00 6,200
CAPACITACIÓN PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR MOTOS Y MOTOKAR
Servicio 900 1 1 900.00 900
ACCION DE CAMINATA POR LA SALUD Servicio 3,000 1 1 3,000.00 3,000
REALIZACIÓN DE CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD LGTB ENTRE AA.HH
Servicio 2,500 1 1 2,500.00 2,500
REALIZACION DE CONCURSO DE CANTO Y DECLAMACIÓN Servicio 3,500 1 1 3,500.00 3,500EXHIBICION DE LA DISCIPLINA DE TAE KWONDO CON ALUMNOS DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL
Acción 320 1 1 320.00 320
REALIZACION DE FERIA AGROPECUARIA Acción 3,500 1 1 3,500.00 3,500REALIZACION DEL PASEO DE LA BANDERA Y DESARROLLO DEL DESFILE CIVICO
Acción 3,800 1 1 3,800.00 3,800
EVENTO DE ACCION CIVICA EN EL DISTRITO Acción 1,680 1 1 1,680.00 1,680
REALIZACIÓN DE TALLER SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Acción 2,200 1 1 2,200.00 2,200
REALIZACION DE FERIA GASTRONOMICA Acción 7,000 1 1 7,000.00 7,000
130,910.00 130,910PROMOCION DE FERIAS, FESTIVALES. CONCURSOS DE COMERCIO Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL DISTRITO
Acción 5.000 1 1 1 3 15.000 00 15,000
TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS WYPES EN EL MARCO DEL DIA NACIONAL DE LAS MYPE 15 DE MAYO 2018
Acción 3.000 1 1 3.CC0 00 3,000
ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y PROMOCIONAR EL 8o FESTIVAL DE LA SANDIA REG. 8115 DIRCETUR CASERIO PUCALLPILLO
Servicio 36,000 1 1 36,000.00 36,000
IMPLEMENT ACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES LOCALES Y EVENTO DE ARTICULACION
COMERCIAL NACIONAL, REIONAL, LOCAL Y
AGROEXPORTACION
G E R E N C IA D E P L A N E A M IE N T O , P R E S U P U E S T O y R A C IO N A L IZ A C IÓ N
"A ñ o d e l D ia lo g o y la R e c o n c il ia c ió n N a c io n a l"
P la n O p e r a t iv o In s t itu c io n a l d e la M u n ic ip a l id a d D is t r ita l d e M a \ 2 0 1 8
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G E R E N C IA D E P L A N E A M IE N T O , P R E S U P U E S T O y R A C IO N A L IZ A C IÓ N
• • GERENCIA DE D E S A K R O LtO SOCIAL V E CO NO M IC O) )
AREA TECN ICA M U N IC IP A L j
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: A M P LIA R Y O P T IM IZ A R LA PRESTACIÓN DE LOS SEKVICICS PUHLICOS
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL: PR O M O V ER E l ACCESO A LA P OBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE A G U A POTAULC. S A N E A M IE N T O , ELECTRICIDAD V C O M UN ICA CIO NE S
PROGRAMA PHESUPUESTAL : P R O G R A M A N A C IO N A L CE S A N E A M IE N TO RURAL
C u a d ro d e N e c e s id a d e s 201H G e n é ric a s d e G a s to • P r o K ra m a c ió n POI 2018
B ie ne s y S e rv ic io s M e s e s
Cantidad V alor
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C la s if ic a d o r d e G a s to
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"Año del Diñloco v !•*> Reconciliación Nacional"
Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Mananta\
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Plan Oprrativo Institucional di' la Municipalidad Distrital do M a na nt a >
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GERENCIA Df PLANEAMIENTO. PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
"Año (tal Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital d<; Manantay
GERENCIA DE Pt ANEAMIENTO. PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
"Año del Diñloi;o y la Reconciliación Nacional”
Plan Operativo Institucional de l.i Municipalidad Distrital dr Manantay
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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Manantay ? r
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AREA DE DEMUNA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OH 02 • N51TTUCIONALIZAR ESPACIOS DE CONCERTACIÓN V PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 02 01 • PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL
PROGRAMA PRESUPUESTAl : ‘.<001 ACCIONES CENTRALESCuadro de Necesidades 2019 Genéricas de Gasto • Procramación POI 2018
Plan Operativo 201HBienes y Servie ios Meses RO ROR
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folde» lie manilla tamaño A4 Docena ». ik : i H 3 H U 72.0(1 7. .00
Vob'e «Je mamila tamaño oficio Docena i. 00 3 .! • 9 •>4.1K) '-4.00'.obre de mamila tamaño M Docena <i 00 (» 6 P I 121.00 1 (..00
Mota para pi;arra ai rtlic a Unidad .V jo ). f3.00 S.00
Papel lustre i nlor rtiju PIllVllS 0.K0 t, 1. (> ,M 19.70 11.20
Papel lustre « nlor naranja Pliegos 0.M) b (• u 24 19.20 1»20Registro «»* Atenuónos a lo*. Papel lustre culo fue sia Pl.ee,. is 4 ». Hl Ï 4, ii i, 24 19.20 r*.20
1 1 usuar<os de Demuna Papel lustre ? clor a/ul Pliei'os 0 HO t, b i. 24 19.20 11.20
Papel lustre* «olu rojo Pliegos it, KO b h (• .?<! 19.20 19. Ci
l'apel lustre cdo» morado Plier,lis o Ml t. li U 24 19.20 l ‘l.2ll
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Lapicero tinta se<a a?ul lli:< er.a ;ou 1 1 1 S Í..00 3YIK)
1 apiceni tinta se<o ioj [>•)( t*na 7 (Kl 1 1 l S 3^.(X) î*> 4HJ
Lapicero ün’.a sma r,e:,/v Docena ) IX) J 1 1 1 ÍS.IX» 30.00
Lapiceio tinta luiunla . uliu aiul Umoac .10 00 i, 1 1 1 'I îoooo U>O.IK)
Lapicero t*nta l««:uida i dar ne»;to «Jn>dad a:; ou i. 1 1 3 'I *60.00 hO.UO
lapuero tinta liquida coiof »ojo unidad JO lK i (. 1 ] 1 h.n.(K) 360 IX)Tinta a i clores • fasi os i:i IKI il A 4 a 10 480 (XI 4MÍ.00
Vmifan lamañt: oficio Unidad :o oo i, «1 IK IP.O.(X) 1H0.CXI
J,lumon nara picana arrilica a¿ul >m en<i 72 00 1 1 1 1 4 RH.00 HKIK)
llum iin para pizarra a> rilu a rojo l)iui»?:a 2. 00 1 1 1 1 4 HK.00 8H.IX)
•Mumon para pi/aira a. nlu a mi.'.;».. tK.ier.a (XI 1 1 1 1 4 RM.lX) 88.»K)
Plumón ;uifd ;ii?aua ai nlu a verne ! ivi« ena 22 00 1 1 1 I 4 KR.lXl BH.(XI
Archivador di* palanca ancha >,uena •lOtX) 1 1 1 il ISO.(K) ÎOO.tKJArchivador de palane«* rMita .)il(*'»5d 4 . IK) 1 1 i MU IK) '( >.00
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x umiliai -on «•»:?H|udn «al ■'di ¿papa*. Unidad * 0 i i 7.-0 7 •)
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: ¿¿adorno ae actas Unidad ; • oo : 1 4 4K.IH) 48.(K)
{ uadt’ffin de (arr.o iirtidan ti «Kl j I 4 24.00 M 00
. uaderno «“ ,p<ra» ; bu o unidad noti „ !t 4».(X) 48 IX)
:,nrta lap'teru ilniiJaii ) 00 i 2.1 IH) 21.00Puftadot umentos Unidad iK) .1 3 îf.iX I K» (XJ
Anitiieniado' Unidad li (X) 2 4 24.00 .'4.(X)
fuera de m«*tal ano«1 Jnidad jM K J i 4 4 S.00 4S 00
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ACO) t amour» p.ittí huella dact'la* Unida«: un \ 1 i i i-..(Kl U..OO
• 'erforaOo» Unidad (h» 1 1 r^.(xi 1S.(XI
dispensador de : mta Uíiioac ; i oo ■ 39.00 39.00
! ¿en« basura jnidad i,1 (Kl .• 2 34.00 i4.00
Pin.*a metida a revt*rsit:ies m* *•'» MM ( aja iVM IK) 1 l 2 7.<X>.0* 200 «X). \ i'in/a rni>:alua ri'vfiMpk's de <. MM ( aia 100 (K) l 1 i 200.0( .:oo.(X)
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Plumón mdeU’Ole UniriaO i <i 3 3).s( Ì1.50
impiatipo : »r.ida«: i 0 a 2M.IK 28 00
Tablero plastico tamaño oficio ici «?na î'.tM) 1 i 1MX 1S.00
Mu a Doiena iHO* * 3 114.IX 114.00
Horrado? Docenas M (K j < 4.'.<K 42.00s
Hctrtm or or casus .......... . ::«• * ajaoor or.idad i '« i> •l 0> ».«XJ
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Rvf.las Docena : ¿i l i î.ia i.ÉO
Post it (ams >1 ot i i 3 3 !2 4H.(X 48.W
o J ' mtü adhesiva i r^nat* Unidad M IK H li i. t. .4 ? lb.Ol 2 lti.fX)
C . J : inta ma >:;uenta:ii* Unidad . ; ? o i. t. 24 f»7.2( l1.7.2.0
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OFICINA DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAI DEL NIÑO. NIÑA Y DEL ADOLESCENTE
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"Año del Diálogo y Id Reconciliación Nacional"
Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de M anantay 201*»
iV.,1SUII Gí RENCIA DE DEMUNA. OMAPED V ClAM
Alte A DE DE MUÑA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI.C2 INSTITUCIONALIZAR ESPACIOS DE CONCERT AGÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: Afl 02 01 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE IA SOCIEDAD CIVIL.
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indumentarias (polos, i; or ros. chalecos] Docena 500.00 1 1 500.00500.00
13,563.20 13.51.3.20cuentos Unidad 10.00 17 12 120.00 120.00Leyendas Unidad 10.00 12 12 120.IX) 120.00Mitos Unidad 10.00 12 12 120.00 120.00Videos Blu ray de cuentos Unidad 1S.0Í» 12 12 180.00 1B0.00Refrigerios Unidad S.00 SO 50 250.00 250.00
790.00 790.00( uaoemos de apuntes de 10 <m Unidad ? 0 4S *S 112.50 11- :Uflores de lela» pequeñas de colores Doten« 2 o .*4 21 60.00 faO.OOMonda-. siczac ne color fosado Metras i 1) 11) JU 15.00 35.00Mondas sn¿ac de color verde Metros J 0 lu H : 15.00 35 tX)Mondas v u a i de color rojo Me:i :s i 1) ID 10 I5.IXI 35 (X)(Hondas sic/ac tie color celeste Metros i »0 10 10 35.1X1 35 (XIMonda* scíac de colui amarillo Met»n* 3 n 10 10 35.1X1 i5 (X)Mondas s<t?a de coi* ir iiid Menos 3 0 10 10 35.1X1 35 (X)¡ ilicona liquida de .' ¡O mi •tastos J IX) .‘A 2a 2K..00 2Ü.ÍX)i orrospu c olor t ame Phepos 8.00 „ «, 4H.00 48.00: orrospu color nep.ro Pliedos ROI) 6 ir 48.00 41Í.ÍX)i orrospu colo» verde Pliegos ------------ >5.1)0 h ti <18.1X1 48.00: orrospu culi» rtdrdnjd i’ln»)»«»'. n 00 i, ll 4H.00 48.CX)t orrospu color planeo Pliegos y, oo li ü 48.00 48.IX)Lentejuelas color rojo iiolsitas
}k»l*,ita>ti 80 «, f» 4.80 4.80
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2,432.90 2.432.90»'aillos ce chupete Mili ai 100 1 9 00 *1.1X1Temperas {»ranees ■ a ia 12.IX) „ b 7.‘ (XI 72 tX)Pinceles N'5 Docenas US IH; J i 135.00 135.1X1Silicon* en t>arfd i¡tijes.i •'rtOuaite 1K 00 1 1 18.(X1 18.(X)Pistola de ;ilicona gruesa iJnidad i'iOO i; H 12IMX1 1201X1Mores de tela mediano ili* colo* rujo t»n» ena 3 50 1 1 12 42.1X1 42.IX)Flores de tela mediano de color Manco !) nena i 0 V 1.' 4,'.<X) 42 IX)f lores de telai mediano lie i olii* amacho !) »i ena * 0 1 * !.' 42.(XI 42 00Flores de tela mediano d** : olor celeste ') •» ena i 0 1.* i/ 42.1X1 4/.CX)Ammalitos de tela xHm ena 2 jO a .1 10.<X1 10 00
532.00 5 3/ 00lelpa Metros ;n ix) 2:) 20 280.00 !H0(X)1 ijeras e.r andes unidad *) IX) S 45.00 4‘. (X)conos de hilo Unidad i Olí •> 15.00 15.00ai'.uja Je : iep,o ; )t»c ena 1 IX) i i 21.CX) . 1 (K>lilonods i on pliegue r frunvdas de • olor cilanco Metr :s \ O t i 30 ll>‘. IX) 105(X)Mondas mn plie.i',ur o frunstdas de culo? a;u> Meir «s > o 30 30 10S.IX) 105.00Mondas i on piiopue » frunsulas de c*nu* venie Ma'tros ; o .-'i 30 11)5.<X) IO j .cX)Ampliaciones granees oe tela de dderentes diseños Unidad ; jú JO 30 75.Ü0 75 (XI
751.00 751.00t aja oe madera para decorar d»* 1 3trn larp.o » 12 cm Alto > 10 cm Ancho lindad fa IX)
?0 33 180.00180.00
Pmiiira APU UARNIS Unidad 1 0 s 17.50 17. iüPintura APU A( R II« A A/ill Unidad J o *> 17.50 17.MIi tntora APU At Kllit A •{(>]<: Unidad í *0 5 17.50 1/ w
Rece!)« ion Ot* CdSOS di* lem*n'i »unos las!
t onst.ioon noni.t . 1 . a*
i um|ilimii>nJo do t Oniiliac ioni**, exuajudioalns v cipos
Desarrollo de lectura de cuentos, mitos, leyendas«! niños(as) y
adolescentes
Atención a mños{as| v adolescente* n •*« espacio >«riuo con actividad«“, oe aiti* ntanoalidadces y juee.t
d'OrfttK Ds
OFICINA OE l * DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO. NIÑA Y DEL ADOLESCENTE
)
“Año tícl Diálogo y Ih Reconciliación Nacional"
Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Manantay 203
OFICINA 0C LA DETFNSORIA MUNICIPAI DÍL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE
)
"Año del Diálogo y I* Reconciliación Nacional”
Plan Operativo Institucional <1o la Municipalidad Distrital de M anantay 201°
£ 1
)
"Ano del Diálogo y la Reconciliación Nacional"Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de M anantay 201*»
StO»
OFICINA DE LA DCFENSOniA MUNICIPAL DEL NIÑO. NIÑA Y DEL ADOLfSCENTE
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■ ....................... SUB GERENCIA DE DEM UNA, O M APED Y CIAM
OFICINA M UNIC IPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (O M APED )
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: INSTITUCIONALIZAR ESPACIOS PL CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL: PROM OVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
Plan Operativo 2018Cuadro de Necesidades 2018 Genéricas de Gasto - Program ación POI 2018
Bienes y Servicios M eses
Cantidad
RO RDR
Total Programado POICOD. ACT. OP.
Cod. de Tarca
Nom bre de TarcaTipo(B .S)
Codito Descripción (insumos)Unidad de
MedidaClasificador
de Gasto
PrecioUnitario(s/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICValor s
2■5 22 ‘5-23
'626
1 1 !im p iem en tac io n con apara tos
b iom ecán icos
Silla de ru»_*das Umds b0 . 1 70 70 4.249 1
muletas < anadíense*, unds 5 5 0 0
Bastones Umds 3 3 0 0
(jutas para vidente unds 1 1 n 0
79 4,249 4,249
¿ ; ÎC am p aña de C ertificación para las
Pe rso n as con D iscapactdadDf l spcualivta en PCD Und 333 3 3 1,000 1,000
* \ 1 rnin»j»a de D lD y Reso lución a Pe rsonas con D iscapacidad
Dona» »on
>1 ! f ntr<v.a de d o n a r ion de sillas de ruedas
l\ is .i|ó >»*r**ns X 0 ? personas Und s/o 1 570 570
Hos:>?íM|i* v Alimenta« ton Unti IV . 2 270 270
Muvi.iicad -urna l’ucallpa M anantay Und ¿s 2 50
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f.ntreRa de paquetes de útiles escolares a los niños con
discapacidad
Mochila Unids w 50 1.S00 1.SÜ0
Re,*las Umds 0 1 50 1S 1S
( uad»*ino> Umds i •> UH) 3 SO 3S0
l api: ♦•» t : : olor a/ul y Rojo Umds l) s 10U SO SO
Plumón Unids so 12S 12S
1 Umds 0 'i so 2V 2St joma Unids 1 •. so 17S 17S
i «jera ;M «a Unids ■¿.•i so 12S 1.ÎS
{ oleres Umds 8 so 400 400
Hori.jtjor Uncí 0 1 so 1S 1S
’ aj.jdo» Und 0 i so 1S Ib
( o reíto t l.qui<to Unids 2 so 100
5.2 Iplem ento del area de O M APED Im presora / Fotocopiadora Und 1250 1 1 1,250 1..-SÜ
•• 6.1Campaña O ftalmológica M edición y
Donacion de LentesMedico Especialista ACCION 600 1 1 600 600
M edttion de la vista y Lentes ACCION 150 1 1 150 I W
! 7.1Charlas Educativas para las PCD Lenguaje de
señasPonente del Tema SERVICIO 2000 1 1 2,000 2,000
Bocaditos, Bebidas e Im plementos Und 200 1 1 200 :2ü(»
\ « 8.1 Campañas de DesparacitaciónM EDIC INAS ACCION 1000 1 1 1,000 1,000M EDICO íSPECIALISTA SERVIC IO 2000 1 1 2,000
1
1/ 10 8 /
‘ f l
9.1 Visitas a Domicilio de las PCD Combustible Gln 10 100 100 1,000 l,niJd
10.1Celebración Nacional por el dia de las
Personas con Discapacidad
Comida Und 8 50 50 400 400
Bebida agua y gaseosas Paq 25 10 10 250 250
Pasajes de auto por invitación para el dia de las PCD (Alquiler de auto ida y vuelta) Und 35 5
5 175175
Presupuesto para Prem iación para el dia de las PCD Unds 650 1
1 650•S<J
11.1 Taller sobre autoestim a personal Ponente del Tema SERVICIO 1000 1 1 1,000 1,000
Bocad itos , bebidas y otros SERVICIO 100 1 2 3 300
j • : i (■ -.i: ««c e! i-7-,:í =<:
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
Plan Operativo 2018
eoo'
Co
dir,ACT.Codip.o
de TareaNombre de Tarea
Tipo(B.S.V)
OP. .
)■
13.03 SUB GERENCIA DE DEMUNA OMAPED -CIAM
13.03.03 CENTRO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CIAM.
INSTITUCIONALIZAR ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL
0142- PERSONAS ADULTAS MAYORES ACCEDEN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
i y «/• ■ >■• • i;. |> ! t /,(< I i i i m i «» !•
Í )
Cuadro de Necesidades 2018
Bienes y Servicios
Descripción (insumes)
AOO 1.1
1
TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY SOBRE LAS
FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL CIAM, ADECUAMIENTO A LA LEY
DE PERSONAS ADULTAS MAYORES N°30490 Y SU
IMPLICANCIA EN EL SECTOR MANANTAY
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "SABERES
PRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE MANANTAY“
POLDER
COLORIS
TRIPTICOS
ALQILFR Dt IOC.AI DERECHOS HUMANOS"
COPIAS
LAPICERO
REFRIGERIO
Unidad de MedidaClasificador de
Precio Unitaria (S/.)Gasto
r. Millar 23.15.12 S/. 10.00
Unidad 23.15.12 5/ 0.39
RA DECAJA 2.3.15.11 S/. 50.00
DOCENAS 2 . 3 . 1 99 . 1 3
S/ 12.00
UNIDAD 2 .3 1 99 1 3
S/ 0.50
Meses
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
Unidad
2.3.25.3I 1: 2 . 3 . 1 99 .
1! 1 23.15.12
23.11
S/. 150 00
S/ 0.20
S/ 2 3 75
S/. 3.00
TALLER DE PANADERIA Y ALTA
Genéricas de Gasto - Programación POI 2018
B HARINA DE TRIGO X 50KG. UNIDAD 2.2.2.3.199 S/. 95.00 3 S/. 285.00
11
B LEVADURA BIOLÓGICA KG 2.2.2.3.199 S/. 25.00 2 S/. 50.00 I
BI
SAL KG. 2.2.2.3.199 S/. 1.04 10 S/. 10.40i
B MANTECA KG 2.2.2.3.199 S/. 10.00 25 S/. 250.001
! B|
SACA DE AZUCAR X 50 KG. KG 2.2.2.3.199 S/. 110.00 1 S/. 110.00i
BRODILLO AMASADOR DE 50 CM UNIDAD 2 . 3 . 1 5 . 3
2S/. 31.00 1 S/. 31.00 oOO
o
Total Pro}¡r ti.ido
COCINA
1.4 TALLER DE CONFECCION DE MUÑECAS DE TRAPO
!
B PAPELOTE UNIDAD 3.15.1B LATA DE ACEITE VACIA M !
B PLUMONES GRUESO UNIDAD 2.3.15.12
B LÁPIZ UNIDAD 3.15.1
B GORROS PARA COCINA UNIDAD 2 . 3 . 1 5 . 32
B MASCARILLA UNIDAD 2 . 3 . 1 5 . 32
B FOLDER MANILA UNIDAD 23.15.12
B REFRIGERIO UNIDAD 23.11
B PAPEL M 75 Gr. MILLAR 23.15.12
B TELA DIVERSAS METROS 2. 3 .199.1 99
B CONOS DE HILO CONOS 3 3 199 199
B BOTONES DIVERSOS CAJA •1. 3 . 1 99 .1 99
B TIZA DE SASTRE CAJA 5 .3 .1 9 9 199
B TIJERAS GRANDES UND 6 . 3 .199 .1 99
B ALFILERES RECTOS CAJA 7 . 3 .1 99 1 99
B ALGODÓN BASICO DE RELLENO KG K . 3 .199 1 99
B AGUJAS PARA COCER CAJA 9 3 .1 99 1 99
B REGLA UNIDAD 10 3 199.199
B PEGAMENTO PARATELA UNIDAD 11 3 199.199
REFRIGERIO UNIDAD 12 3 .199 .199
B LISTONES DE MADERA DE 2X22X12 PIES
UNID 2 . 3 . 1 99 .
199
BTABLAS DE MADERA 1/2” X6X12
PIESUNID 3 .3 . 1 99 .
199
B CLAVO DE 2" 1/2 KG 4 . 3 . 1 99 .
199
B CLAVO DE 2" PULGADAS KG 2 . 3 . 1 6 . 13
B CATALINAS USADAS DE MOTOAR UND 2 . 3 . 1 6 . 13
B LISTONES DE MADERA DE 3X1X12 UND 2 . 3 . 1 6 . 13
B BOYAS DE PLASTICO KG 2 . 3 . 1 6 . 13
B BARNIZ UND 2 . 3 . 1 6 . 13
B LIJA PARA MADERA UND 2 . 3 . 1 6 . 13
B BROCHAS MEDIANAS UND 2 . 3 . 1 6 . 13
S/. 0.40
S/. 5.00
I y—25
6
S/. 10.00
S/. 30.00
S/. 3.20 5 5/. 16.00
S/. 0.50 40 S/. 20.00
S/. 0.50 50 S/. 25.00
S/. 0.50 49 S/. 24.50
S/. 0.20
S/. 2.00— —
47
50
S/. 9.40
S/. 100.00
S/. 9.50 1 S/. 9.50
S/. 10.00 10 S/. 100.00
S/. 5.00 20 S/. 100.00
S/. 5.00
S/. 10.00.....
3
1
S/. 15.00
S/. 10.00
S/. 5.00 10 S/. 50.00
S/. 10.00
S/. 30.00
3
40
S/. 30.00
S/. 1,200.00
S/. 10.00
S/. 5.00
S/. 10.00
S/. 5.00
......— — — • -1
10
5
100
S/. 10.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 500.00
S/. 15.00.
10 S/. 150.00
S/. 45.001 i
6 S/. 270.00
S/. 12.00 2 S/. 24.00
S/. 10.00 1 2 S/. 20.00
S/. 25.00 «
1
I
16 S/. 400.00
S/. 45.00 6 S/. 270.00
S/. 20.00 10 S/. 200.00
S/. 45.001!1
1 S/. 45.00
S/. 4.00 6 S/. 24.00
S/. 15.00 2 S/. 30.00
an
1.6 TALLER DE TEJIDO EN TELA A B CROCHET
1 7 TALLER DE INTRODUCCION A LA
REFRIGERIOS u- y
B TELAS PARA TOALLAS MTRS
B CROCHET (0;1;2) UND
B HILO PABILO N° 2 UND
B TIJERAS GRANDES UND
B HILOS DE COLORES UND
B AGUJA GRANDE DE MANO PAQ
B CINTA METRICA DOCENAS
B TIZA DE SASTRE CAJA
B TELA DE CAÑAMASO MTRS
B APLICACIONES EN ROSITA DOCENAS
B PASA CINTA MTRS
S REFRIGERIO UND
B BIBLIAS UND
B LAPICEROS CAJA
B PLUMONES GRUESO CAJA
B PAPELOTES DOCENAS
B REFRIGERIO UND
B TELA TOCUYO METROS
B TELA DE CAYAMASO OVILLO
B AGUJAS DIVERSAS UNIDAD
B HILO DE NYLON X 500 GR. OVILLO
B TINTA PARA DISEÑAR LITRO
BCUENTAS DE DIFERENTES
COLORES X 300GR. KILOGRAMO
li HILOS DE DIFERENTES COLORES OVILLO
u TIJERA UNIDAD
ii HILO TREN OVILLO
ti LLAVEROS KILOGRAMO
23.11
2. 3 .1 99.199
2 .3 .1 9 9 .199
2 . 3 199 1 99
2 . 3 . 1 9 9 .1 99
2 . 3 . 1 99 .1 99
2 . 3 . 1 99 . 1 99
2 . 3 . 1 99 1 99
2 . 3 .1 99 .1 99
2 . 3 . 1 99 .1 99
2 .3 . 1 99 1 99
2 . 3 .1 99 199
23.11
I
23.11
2 .3 .1 9 9 199
2 . 3 . 1 99 1 99
2 3. 199 1 99
2 3 1 99 1 B9
2 .3 199 199
2 . 3 . 1 99 1 99
2 3 1 99 1 99
2.3.15.12
2 . 3 .1 99 1 99
2 3 1 99 l 99
S/. 3.00-
i)
50 S/. 150.00
S/. 10.00 8 S/. 80.00
S/. 20.00 24 S/. 480.00
S/. 15.00 24 S/. 360.00
S/. 12.00 3 S/. 36.00
S/. 12.00 5 S/. 60.00
S/. 10.00 1 S/. 10.00
S/. 10.00 6 S/. 60.00
S/. 13.00 1 S/. 13.00
S/. 15.00 5 S/. 75.00
S/. 13.00 2 S/. 26.00
S/. 10.00 10 S/. 100.00
S/. 3.00 50 S/. 150.00
S/. 25.00 15 S/. 375.00S/. 15.00 2 S/. 30.00
S/. 15.00 1 S/. 15.00
S/. 12.00 3 S/. 36.00
S/. 4.00 60 S/. 240.00
S/. 10.00. . — .
10 S/. 100.00
S/. 10.00 5 S/. 50.00
S/. 15.00 5 S/. 75.00
S/. 15.00 8 S/. 120.00
S/. 10.00 1 S/. 10.00
S/. 15.00 2 S/. 30.00
S/. 10.00 8 S/. 80.00
S/. 1.50 5 5/. 7.50
S/. 15.00 5 S/. 75.00
S/. 8.25 2 S/. 16.50
c;¡¡
S/.
10,5
75.6
0
R
II
n
li
TALLERES DE TEJIDO Dt 1ARRAFA Y NETS
n
S
B
TALLER DESCENTRALIZADO SOBRE DERECHOS Y DEBERECHOS B
, AUTO CUIDADO, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y RED DE fj
PROTECCION
S
TALLER RECREATIVO TAI-CHI, DANZAS, DEPORTES, CAMINATAS,
MOSTACILAS KILOC ^0
REFRIGERIO- *--------
HILO DE NYLON N°9 UND
PLOMO KG
OVILLO DE HILO N° 36 UND
AGUJA GRANDE Y MEDIANA PARA TEJER TARRAFAS
DOC
TIJERAS GRANDES UND
HILO DE NYLON N°6 UND
HILO VERDE DE NYLON UND
OVILLO DE HILO N° 36 UND
VASOS DESCARTABLES UNIDAD
REFRIGERIO UNIDAD
PAPELOTES UNIDAD
PLUMON CAJA
JABON 1IQUIDO X 500 M I
TOALLAS DE MANO
LITROS
METROS
TRIPTICOS UNIDAD
COPIAS UNIDAD
Rf'FRIGF RIO UNIDAD
USB X 16 G UNIDAD
ll 1IS ! M ni< il Hl( H lf 110 ( AMI' I I«) l UN II! A< HVO MAS I«)KI1I.[)()••
PFKSONAtIZADUSUNIDAD
23.11
2 3 .1 1
2 . 3 . 15 .12
2 . 3 .1 5 12
2 3 1 7 1
2 3 1 ;
2 3 1 <191 3
2 3 1 9 9 .
1 323 ! 1
2 . 3 . 15.1
S/. 12.00
S/. 3.00
S/. 10.50
S/. 25.00
S/. 19.80
S/. 38.00
S/. 12.00
S/. 10.50
S/. 10.50
S/. 19.80
S/. 0.08
S/. 1.50
S/. 0 45
24
40
12
3
1 0 0
24
24
24
100
100
4
20
S/. 36.00
S/. 300.00
S/. 252.00
S/. 1,000.00
S/. 237.60
S/. 152.00
S/. 72.00
S/. 252.00
S/. 252.00
S/. 475.20
S/. 8.00
S/. 150.00
S/. 9.00
5/ 13 00
S/ 35.00
S/ 20 00
5/. 0 50
S/ 0.20
5/ 3.00
S/, 20 00
1 1 1
3
6
200
200
200
10
1
S/. 26.00
S/. 105.00
S/. 120.00
S/. 100.00
S/. 40.00
S/. 600.00
S/. 20.00
S/ 48.00 S/. 288.00
S/.
2,85
0.80
04 AEROBICOS Y OTROS EN LOS PARQUE DE DISTRITO DE
MANANTAY
PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES A LAS COMUNIDADES
Y ASOCIACIONES DE ADULTO MAYORES
CAMPAÑA MEDICA DE A CURACIONES, PROFILAXIS, Y
00 1.1 DETECCION DE CARIES DENTALES(i "M I SONRISA, TU SONRISA
MANANTAINA"
BANER DE 3 X 2.50 M
BOTIQUIN IMPLEMENTADO
PELOTA INFLABLE PARA AEROBICO
REFRIGERIO
S
B
"ALMUERZO"
AGUA EMBOTELLADA X 20 LTRS.
PLATOS Y DEMAS UTENCILIOS DE PLASTICO PARA EL
ALMUERZO
ALQUILER DE BUS
MATERIAL LOGISTICO
LAPICEROS
LAPICES
VASOS D rSCARTABLES
AGUA EMBASADA X 20 LTRS
TRIPTICOS INFORMATIVOSI
INSUMOS MEDICOS QUE EL PI RSONAl DE SALUD REQUIERA
ñ RI FRIGI RIO PARA LOS ASISTENTESj
Al MUI RZO PARA EL PERSONAL DE' SALUD ¡
!S LAPICl ROS
■H LAPICES
B VASOS DESCARTABLES
B AGUA EMBASADA X 20 LTRS |
B TRIPTICOS INFORMATIVOS
INSUMOS MEDICOS QUÍ f.l B PERSONAL DL SALUD REQUIl RA
UNIr j
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CIENTO
IUNIDAD
CAJA
CAJA
CIENTO
UNIDAD
UND
UNID
UND
CAJA
CAJA
CIENTO
UNIDAD
UND
B Ri FRIGERIO PARA LOS ASIS! I NT I S UNID
2.3.17 1j 2.2.23.3
1 i2 . 6 . 3 2 . 7 ;
2 i23.11
I
2.3. I I . 1!1
2 . 3 . 1 1
2 . 3 . 1 7 iI
2 . 3 . 2 5 . 1 j2 i
2.3 15.12
2 3 15 12
2 3.15.12
23.11
23.11
2 3.15.12
2 3.1b 12
2 3 15.12
23.11 ;
S/. 190.00
5/. 90.00
S/. 30.00
$/. 2.00
S/. 6.00
S/. 4.00
S/. 30.00
S/. 400.00
S/ lbOO
S/ 15 00
S/ 10 00
S/. 5.00
S/ 0 so
S/ 2.000 00
s/ s.oo
S/ 10 00
S/ lbOO
S/ 3 S.OO
S/ 10.00
S/ b 00
S/ 0 bO
S/ 2,000.00
S/ b.00
I I
!
1 S/. 190.00
1 S/. 90.00
10 S/. 300.00
1,000 S/. 2,000.00
2
150 S/. 900.00
2 S/. 8.00
2 S/. 60.00
2 S/. 800.00
1 .. ----
2 S/. 30.00
2 S/. 30.00
2 S/. 20.00
5 S/. 25.00
50 S/. 25.00
S/. 3,000.00
100 S/. 500.00
20 S/. 200.00
2 S/. 30.00
2 S/. 30.00
2 S/. 20.00
5 S/. 25.00
50 S/. 25.00
S/. 3,000.00
100 : / . 500.00
1.2
AOO 1 CAMPAÑA "NO AL MALTRATO A
LA VEJEZ " CIAM-MANANTAY
AOO9
1.2
1.3
1.1
01O
1.2
Celebración por el día de la Madre, Padre,Fiestas Patrias y
Dias Festivos Regionales
CELEBRACION POR EL DIA DEL ANCIANO
ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SALUD
7 'BANER
REFRIGERIO
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CAPACITACION
ALQUILER DE LOCAL
PRODUCTOS PARA LAS CANASTAS DEL DIA DE LAS
MADRES CANASTAS
SERENATA
IALMUERZOSI
CANASTAS
ALQUILER DI EQUIPO DE SONIDO
ALMUERZO
SERENATA
u )
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
23.11
UNIDAD
UNIDAD 23.11
UNIDAD
2 .3 . 1 99 1
UNIDAD2
UNIDAD 23.11
2 . 3 1 99 1
2 3. 2 5 1
UNIDAD 23 11
UNIDAD 2 . 3 . 2 7 .9
1.3
CHARLA DE CALIDAD DE VIDA NUTRICIONAL EN LOS ADULTOS
MAYORES DEL DISTRITO DE MANANTAY
DECORACION 1 UNIDAD
PAPEL BOND HOJA A4 PAQUETE
LAPICEROS CAJA
FOLDER DE MANILA j PAQUETE
CONTRATACION DE NUT RICIONISTA
INSUMOS BASICOS PARA EL DESEMPEÑO CULINARIO DE LA lJNpACTIVIDAD REUQEIRDO POR f L
NU1 RICIONISTA
ALMUERZO UNDI
REFRIGERIO UND
PREMIOS O SORPRESA UNIDAD
SERENATA UNIDAD
2 . 3 . 1 9 9 1 99
2.327.92
S/. 90.00
S/. 7.00
S/. 100.00
S/. ÎSO.OO
5/ 25.00
S/ 200.00
S/ 5.00
5/ 50.00
S/ 300.00
5/ 3 00
S/ 300.00
S/ 100 00
S / 15 00
S/ 15 00
S/ 10.00
S/ 100.00
S/. 200 00
5/ 7 00
S/ 5 00
S/ 28.00
S/ 200.00
S/. 10.00 20 S/. 200.00
1
1 S/. 90.00
100 S/. 700.00
1 S/. 100.00
1 S/. 150.00
160 S/. 4,000.00
3 S/. 600.00
600 S/. 3,000.00
20 S/. 1,000.00
1 S/. 300.00
500 S/. 1,500.00
1 S/. 300.00•
1 S/. 100.00 I!
3 S/. 45.00'
1 S/. 15.00
3 S/. 30.00
3 S/. 300.00
3 S/. 600.00
1200 S/. 1,400.00
200 S/. 1,000.00
40 S/. 1,120.00
__
1 S/. 200.00
S/.
3,330
00
S/.
3,20
0.00
S/
. 7,
600.
00
S/.
1,04
0.00
! IA I 01 2
1.1DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO
MAYOR
ALQUILER DE SONIDO
ALMUERZO
CORONAS
BANDAS
DECORACIÓN
U N If \
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
¡2 3 .2 5 1 I 4
23.11
2 .3 . 1 99 . 1
2.3 199.1 1
2 3 1 99 1 99
1.1 CELEBRACION POR FIESTAS NAVIDEÑAS EN MANANTAY
APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y
PROCESO DE PAGO DE LOS USUARIOS Y POTENCIALES
USUARIOS DEL DISTRITO DE MANATAY EN EL PROGRAMA
NACIONAL PENSION 65
TALLER DE TEJIDO EN TELA A
B CHOCOLATE CAJA | 2.2.2.3.199
B CHUNO1
iKILO 2.2.2 3.199
B í SACA DE AZUCAR X 50 KG KILO1
2.?..7 3 399
B CLAVO DE OLOR KILO 2.2 2 3 199
B CANELA KILO 2.2.2.3.199
B 1 BALDE DE MARGARINA BAIDE 2.2.2.3.199
B VASOS DE TECNOPORí
CIENTO 2 2 2.3 199
B LECHÍ GLORA X 24 UNIDADES CAJA 2 2.2 3.199
B PANETÓN CAJAS 2 2 2 3 199
S SHOW NAVIDEÑO UNIDAD 2 3 27 92
c, CANASTAS DE PRODUCTOS UNIDAD 2 .3 1 99PARA EL SORTEO 1
s
s REFRIGERIO UNIDAD 23.11
B PAPELOTE CIE NTO 2 3.15.12
B PLUMONES CAJA 2.3 15 12
B LAPICEROS|
CAJA ? 3 15 12
PAPEL BONO HOJA A4 CU NTO 2 3.15.12
BB TELAS PARA TOALLAS MTRS t 3 199 1«!
B CROCHET (0;1;2) UND 2 . 3.199. 1 99
B HILO PABILO N° 2 UND 2 3 1 99 1 99
B TIJERAS GRANDES UND 2 . 3 .199 199
B HILOS DE COLORES UND 2 3 1 99 1 99
B AGUJA GRANDE DE MANO PAQ 2 . 3 .1 99 1 99
S/. 150.00
S/. 5.00
S/. 50.00
S/. 30.00
S/. 200 00
S/. 10.00
S/ 4.31
S/. 120.00
S/. 10.00
S/ 10.00
S/ 120.00
S/ 15 00
5/ 80 00
S/. 80.00
5/ 200.00
S/. 40.00
S/. 5.00
5/ 10.00
S/ 15.00
S/ 15.00
S/ 10.00
S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 15.00 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 10.00
i
500
3
S/. 150.00
S/. 2,500.00
S/. 150.00
3 S/. 90.00
1 S/. 200.00
i 1
20 S/. 200.00
15 S/. 64.65
2 S/. 240.00
1 S/. 10.00
1 S/. 10.00
1 S/. 120.00
20 S/. 300.00
10 S/. 800.00
20 S/. 1,600.00
1 S/. 200.00
35 S/. 1,400.00
1 i 6
650 S/. 3,250.00
1 S/. 10.00
1 1 S/. 1S.00
1: 1 S/. 15.00
!
i1 S/. 10.00
8 S/. 80.0024 S/. 480.0024 S/. 360.003 S/. 36.00
5 S/. 60.00
1 S/. 10.00
00 Û'
1.2 TALLER DE TEJIDO DF HAMACAS
:<K:,Lys
B CINTA METRICA DOCENAS 2.3 199 19-1
B TIZA DF. SASTRE Ct ) 2 . 3 .1 99.1 99B TELA DE CAÑAMASO MTRh 2.3 199.199
B APLICACIONES EN ROSITA DOCENAS 2 . 3 . 1 99 . 1 99
B PASA CINTA MTRS 2 . 3.1 99 1 99S REFRIGERIO UND 23.11
B HILO NYLON GRUESO PARA HAMACA
OVILLO 2 3.1 99 . 1 99
B AGUJAS PARA TEJER HAMACAS UND 2 3 .199 199
B S<X)UIIIA PARA ASÍGUKAH HAMACAS MTRS 3. 3.199 1 99
REFRIGERIO
! IMOSTACILLAS DE DIFERENTES
COLORES
B SUJETADORES PARA ARÍ TES
BOLITAS DE PIEDRAS CRISTALIZADAS
B CADENITAS PARA BIJOUTERIA
BOLITAS PERLAS (PEQUEÑAS, MEDIANAS, GRANDES)
I IALICATES, CORTAORES Y
DOBLADORES
GANCHOS PARA ARETES
Al AMBRES N° 18°, 20"
NYLON Di LGADO, GRUESO
SEPARADORES
m u ñ í a s r>i .o io a r s o t üiuütm i--
I1IA '. PMJI.I! NA'.. (.HANOIS Í'AIÍA Ül-jlJÜHiA
REFRIGERIO
23 11
23.11
S/. 10.00 S/. 3 3.00 S/. 15.00
S/. 13.00
S/. 10.00 SA 3.00
S/. 15.00
S/. 15.00
S/. 20.00
S/. 2.00
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 5.00
S/. 5.00
5/ 10 00
S/ 30.00
S/ 20.00
S/. 30.00
S/. 30 00
S/. 30 00
S/ 30 00
S/ 30 00
S/. 3.00
I i
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1 I
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S/.
1,14
0.00
S/
. 1,
130.
00
I S/
. 1,
.
: PROYrCTO Di: PROMOCIÓN E' INSTALACIÓN DHL BIO-HUERTO Y CRIANZA DI ANIMALES MENORES ;
EN LAS ASOCIACIONES DE ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO
DE MANANTAY
V UTILES DE ESCRITORIO
S VIATICOS DEL PERSONAL
S REFRIGERIO
¡COMBUSTIBLE DE 90 OCTANOS
COJINES DE ACEITE DE 2 i TIEMPOS PARA MOTOR FUERA
DE BORDA
')PACKS
UNIDAD
GLNS
UNDAD
S/. 90.00
S/. 150.00
S/. 5.00
S/. 15.00
S/. 25.00
4
4 S/. 360.00
4 5/. 600.00
300 S/. 1,500.00
30 S/. 450.00
5 S/. 125.00
S/.
3,03
5.00
"A ñ o d el D ia lo g o y la R e co n c ilia c ió n N a c io n a l"
P la n O p e ra t iv o in st itu c io n a l d e la M u n ic ip a lid a d D istr ita l d e M a n a n t ;
U .- : - J ; - v i " * * ( h l **i r x y I ' ' i v * - I -• » *> ï i v * ?.l. .••'y.1'.!'-, L $ f e- r ‘ 13 - G erenc ia de D esarro llo Socia l y Econom ico
13.04 • D IV IS IO N DE REG ISTR O C IV IL
O BJET IVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: IN ST ITU C IO N A LIZA R ESPA C IO S DE CO N C ER TA C IC N V PA RT IC IPA C IÓ N C IU D A D A N A
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL: P R O M O V E R LA PA R T IC IPA C IÓ N ACTIVA DE LA SO C IED A D CIV IL
PRO G RA M A P R ES U P U E S T A l: 9002 * A S IG N A C IO N ES PR ES U P U E S T A LE S Q U E N O RESU LT EN EN PRO D UC TO S
Plan O perativo 2018 Cuad ro de N eces id a d es 2018 genéricas de G as to - P ro g ra m a c ió n P O I 201:B ie n e s y Se rv ic io s M ese s
Cantidad Valor
RO RDRTotal
Program adoPO I
CO D. ACT.
O P.
Cod igo
deT area
N o m b re d e T a reaT ipo(B .S )
Codigo D escripc ión (in sum o s )U n id ad
d e
M e d id a
Clasifica d o r de
G as to
Prec io
U n ita r io
(S/ .)
ENE FEB MAR AHK MAY JUN JUL ACO SET OCT NOV DIC '5-21 'S 22 'S 23'S-23
'626
AOO'i
1 1Em itir constanc ia negativa de
inscripción de m atrim o n io
0 0
papel bond A-A millar 25.00 2 2 4 100.00 100.00
archivado* oe palan* .1 A rf unidad 10.00 b 10 100.00 100.00
moer para im p reso r unidad i 80 ,nn 2 2 4 720.00 720.00resaltador de texto m im es unidad 3.00 1 1 2 6.00 li.00poS'lt unidad 20.00 2 2 4 80.00 80.00
TOTALES 12 13 1,006.00
! 1Em itir constanc ia negativa de
inscripción de n ac im ien to
papel bond A ¿ millar 25.00 1 1 2 50.00 50.00archivador ae palanca A A urtidad 10.00 2 7 70.00 70.00toner para impresora unidad 1X0.00 2 i 5 900.00 900.00»«•saltador de texto : :>1« 1»*»s, unidad LOO 1 1 3.00 3.00pos-i! unidad 20 00 2 2 4 80.00 80.00
TOTAIES 11 13 1,103.00
a g o ; >■Ce>eoracion de m atrim o n ie s
ord inarios
archivador o«’ paian« a A rt unidad 10.00 5 5 10 100.00 100.00papel bono A *' millar 25.00 1 2 3 75.00 75.00toner param»p?..st:M unidad 1H0 00 ] 2 360.00 360.00libro de anas empastado unidad 150.00 1 1 2 300.00 .300.00hueller0 coior uegr 0 unidad 10.00 1 2 20.00 20.00lapil erp pur«« <"».i : oloi negro unidad 5 .0 0 2 2. 4 20.00 20.00sellos pos <n«Ma unidad 3 e. .00 1 1 3.5.00 35.00íolder de m anila A *1 ciento so 00 1 1 S0.00 80.00iasienei capta 20 00 1 1 20.00 20.00Sello redondo genenc0 unidad 30.00 1 i 2 60.00 60.00lapicero punta <m.¡. n o i .1/4.1 unidad 5.00 2 2 4 20.00 20.00sr*llo redondo Vu *1' unidad 35 00 1 j 2 70 03 70.00
TOT A IE S 10 17 1,160 00
ACCE
ì *Ce*eoracion c e m atrim on ios
com un ita rios
papel bon ci A /t millar 25 00 1 1 25.00 i¿ j O
louer para impreso’ a unidad IS O .00 1 1 180.00 180.00liîjfo de arias enijwstaiio unidad íso.oo ] ! 2 300.00 300.00bueUero rolo? negio unidad ÍO.CO 2. 2 20.00 20.00sellos post firma unidad 35.00 1 1 35.00 35 00lapicero punta 4,,*a : 0101 •«•g,n unidad ‘.,00 2 2 10.00 10.00íolder de manila 1 lento ÍI0 00 1 2 160 160.00fastenei capta 20.00 1 2 40 40.00buffet vanado unidad 1.800,00 1 1 2 3,600.00 3,1.00.00torta unidad 200 00 1 1 2 400.00 400.0Cvasos descaMaliles ( tentó b.00 2 2 4 24 00 24.00vasos oes* .ir*ao'*»s para Pnndis i icnto 6 00 2 4 24.00 24.001» aseos a grande ne 4, : mros » 1» um« pq ie 31.00 Ì i t. 216.00 216.00servilletas pqttí 5 00 t. ti 12 60.00 60.00agua minerai pe»soMal pote .’2.00 2 2 4 88.00 88.00gaseosa pur sona. pete -’ 3.00 2 2 4 92.00 92.00globos N? 4 : 0 I01 niant :• pqte -.2.00 4 4 8 9b.00 96.00globos n ° : ol:»i dorado pqte 12.00 11 4 H 96.00 96.00regalos unidad 50 00 20 20 40 2,000 00 2,000.00
TOTALES 50 107 3,866.00tnptuoS l< 001 dma* mr*. : un imagen! millar « K lo o 1 1 2 1,200.00 1,200.00
G E R E N C IA D E P L A N E A M IE N T O , P R E S U P U E S T O Y R A C IO N A LIZ A C IÓ N .
" A ñ o d el D ia log o y la R e co n c ilia c ió n N acio n a l''
18,014.00
G E R E N C IA D E P L A N E A M IE N T O , P R E S U P U E S T O V R A C IO N A LIZ A C IÓ N .
-ormulacion de tareas del Pian Operativo Institucional MQDIFISUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL, DEFENiw OVIL Y SERENAZGO
OFICINA DE DEFENSA OVIL
OBJETIVO ESTRATO CO INSTITUCIONAL FOMENTAR UNA GESTIÓN EFICAZ EN LOS SISTEMAS MUNICIPALES ORIENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENGÓN AL CIUDADANO
AŒJON ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL: MEJORAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL
A0B2
A035
A036
A 04 2
'
A ctualizac ión y/o Elaborac ión d e Plan do Rehabilitación 2019 - 2020
Grupo de trabajo para la gestión de riesgo do desastres y/o consulto ria
Pian 4000 1 i 4,000 4,000
3.6
Elaboracón de diagnostico para la Identificación Zonas de Peligros» vulnerabilidad y riesgo zona rural.
Servicios profesionales PROY. 6000 1 i 6,000 6,000
3.7Elaboración de Mapas de tonas seguras en el Distrito de Manantay en caso de desastres
Servicios profesional» PROY. 5000 1 i 5,000 5,000
Adquisición de carpas tipo casa y toldo con armazón de fierro según modelo de oficina de Defensa Civil
Carpa según modelo Und 1500 1 i 1,500 1,500
61,334 61,334
Oo
Página 2 POI 2019 ok-xlsx
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"Operativo Institucional MODIFICADO de la Municipalidad Distrital de Mananta>
Matriz de formulación de Tareas del Plan Operativo Institucional MODIFICADO 20:L8 1GERENCIA MUNICIPAL
■ ' I ' " " GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: FOMENTAR UNA GESTIÓN EFICAZ EN LOS SISTEMAS MUNICIPALES ORIENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCIÓN Al CIUDADANO
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL: FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ESPECIALIZADAS DEL SERVIDOR DE LA MUNICIPALIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTAl: 9001 ACCIONES CEN FRALES
Phm Operativo 2018Cuadro de N ecesidades 2018 Genéricas de Gasto - Program ación PO I2018 ]
Bienes y Servicios M eses
( ¿tntidad Valor
RO RDR
Tota! Progrimado POICOD.
ACT. OP.
Código
de
Tarea
Nom bre de TareaTipo
(8,S)
Cod
IgoD escripción (insum os)
Unidad
de
M edida
Clasificador
de Gasto
Precio
Unitario
(S/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU l AGO SET OCT NOV DIC 'S-21 '5 22 •5-23 •5-23 '6-26
.................................... ......................................... ■ .......................................................... ............................................................ ........................................ .......... ' ................. ... J
AOOl 1.1 PAGO DE PERSONAL LOCADOR
ASESOR LEGAL ACCION 1500.00 1 1 1 5 7,500.00
APOYO SECRETARIAL ACCION 1200.00 1 1 1 1 5 6,000.00
APOYO ADMINISTRATIVO ACCION 1000.00 1 1 1 1 1 5 5,000.00
ENCARGADO DE ALMACEN DE LA GSP ACCION 1500.00 1 1 1 1 1 5 7,500,00
APOYO EN ALMACEN ACCION 1000.00 1 1 1 1 1 5 5,000.00
APOYO EN TOPICO DE LA GSP ACCION 1200.00 2 2 2 2 2 10 12,000.00
TOTAL * 4 3 ,0 0 0 .0 0
AOOl 1.1 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO UTILES DE ESCRITORIO - VARIOS ACCION 2500.00 1 1 2 5 ,00 0 .0 0
AOOl
/ o S S
1.1
E g 5 >
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS OBREROS
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY
\i z , \ ---------------------------------„
SERVICIOS VARIOS ACCION 10000.00 1 1 1 3 3 0 ,0 0 0 .0 0
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO y RACIONALIZACIÓN
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