informe gestion 2014educacion individual por odontologia 18.253 9.352 5.760 3.388 citologias 3.352...
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NOSOTROS HACEMOS
INFORME DE GESTION 2014
Julio Guillermo Rojas CruzGerente
*
La Empresa Social del Estado del Municipio
de Villavicencio-ESE, tiene como propósito la
atención integral de pacientes a través de
servicios ambulatorios y hospitalarios de baja
complejidad, prestados por un equipo humano
idóneo, en condiciones de seguridad,
oportunidad y accesibilidad para el paciente,
gracias a la tecnología e infraestructura
dispuestas para cumplir su objeto social en el
marco de la normatividad vigente.
*
Para el año 2015 la Empresa Social del
Estado del Municipio de Villavicencio-ESE
estará prestando sus servicios misionales a la
población urbana y rural de Villavicencio en
un contexto de eliminación de barreras de
acceso, seguridad del paciente y cumplimiento
de altos estándares de calidad, con base en el
énfasis institucional que se le da a la relación
profesional de la salud-paciente-familia.
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
En cumplimiento de su misión y sus objetivos, cuenta con servicios de salud disponibles y organizados,
acordes con las características de la demanda y el ámbito de competencia institucional.
La empresa ha venido avanzando en el mejoramiento continuo de lo servicios,aplicando operativamente, los principios de calidad, oportunidad, integralidad ycontinuidad
ESE MUNICIPAL 14 CENTROS DE SALUD ESPERANZARECREOPORFIAMORICHALPOPULARBARZALPORVENIRCOMUNEROSKIRPASRELIQUIA DOCE DE OCTUBRELA NOHORALA CUNCIA
ALTO DE POMPEYA
ESE MUNICIPAL 4 PUESTOS DE SALUD
SANTA TERESA
PUERTO COLOMBIA
BUENAVISTA
RINCON DE POMPEYA
UNIDAD MOVIL
CONTENIDO DEL INFORME
• 1. EJECUCION DE PLANES –PROGRAMAS
Y PROYECTOS
• 2. SITUACION ACTUAL DE LA ESE
MUNICIPAL
1. INFORME 2014
PLANES –PROGRAMAS Y PROYECTOS
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DESAFIO ESTRATEGICO 3 CIUDAD PLANIFICADA PROGRESO PARA TODOS
ESTRATEGIA 3.1 CIUDAD SALUDABLE
NOMBRE DEL PROGRAMA(10) NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES, FAMILIAS Y COMUNIDADES
SALUDABLES
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA(24) INTERSUBSECTORIAL SALUD PRESTACION DE SERVICIO S
EJECUCION ACTIVIDADES ESE MUNICIPAL:PRESTACION DE SERVICIOS 2014
• ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA
• ATENCIÓN POBLACIÓN CUBIERTA POR REGIMEN SUBSIDIADO
• PRESTACION DE SERVICIOS- PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS
• MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A POBLACION MADR E-HIJO
• DOTACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
• IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE AUDITORIA PARA EL MEJ ORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC)
• CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL PROCESO DE HA BILITACION
• MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN LOS C ENTROS DE SALUD CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE HABILITACION
• GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGICA
1. EJECUCION DE PLANES – PROGRAMAS Y PROYECTOS
POBLACIÓN OBJETO: Población pobre no asegurada (PPNA)
• POBLACION NO ASEGURADA NIVEL I Y II DEL SISBEN
• POBLACION CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS SIN CLASIFICACION SISBEN NOASEGURADA.
• POBLACION DESPLAZADA Y/O VICTIMA NO ASEGURADA, RECEPTADA Y RELACIONADA EN ELLISTADO DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.
• POBLACION DESMOVILIZADA NO ASEGURADA, CERTIFICADA EN EL LISTADO CENSAL POR LAALTA CONSEJERIA PARA LA REINSERCION.
VALOR: 3.918.589.090 millones según CONVENIO 0734 DE 2014
POBLACION BENEFICIADA: 80.000 personas PPNA
� En el convenio con el Municipio de Villavicencio para la atención de la población pobre noasegurada, se estableció un valor mensual fijo mas no un valor por usuario y el presupuestoasignado no es suficiente para cubrir la población objeto
ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA
ACTIVIDAD VINCULADO
TOTAL CONSULTA MEDICINA GENERAL 6.881
CONSULTA MEDICA DE URGENCIAS 9.645
TOTAL CONSULTA ODONTOLOGIA GENERAL 2.622
CONSULTA DE URGENCIAS POR ODONTOLOGIA 249
TOTAL APOYO DIAGNOSTICO21.709
TOTAL PROCEDIMIENTOS (suturas, nebulizaciones, etc) 14.848
HOSPITALIZACION 496
PARTOS 56
TRASLADOS DE AMBULANCIAS 562
PYP
EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR MEDICINA GENERAL 7.251
EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR ENFERMERIA 7022
EDUCACION INDIVIDUAL POR ODONTOLOGIA 2635
CITOLOGIAS 509
CONSULTAS ENFERMERIA 4.018
TOTAL ATENCIONES 78.503
ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA
TOTAL DE ATENCIONES REALIZADAS
ATENCIÓN POBLACIÓN CUBIERTA POR REGIMEN SUBSIDIADO
CAJACOPI
ACTIVIDADES CONTRATADAS
PYP
URGENCIAS- HOSPITALIZACION- AMBULANCIA
ATENCION COMPLETA
CAPITAL SALUD
ACTIVIDADES CONTRATADAS
A SEPTIEMBRE ATENCION COMPLETA
NUEVO CONTRATO ATENCION COMPLETA
NUMERO DE USUARIOS RETIRADOS EN
OCTUBRE
COMPARTA
ACTIVIDADES CONTRATADAS
ATENCION COMPLETA
CAPRECOM
ACTIVIDADES CONTRATADAS
ATENCION COMPLETA
ACTIVIDADCAJACOPI
CAPITAL SALUD CAPRECOM COMPARTA
TOTAL CONSULTA MEDICINA GENERAL 58.037 48.398 29.580 23.722
CONSULTA MEDICA DE URGENCIAS 21.896 14.277 10.150 7.680
TOTAL CONSULTA ODONTOLOGIA GENERAL 10.916 8.584 5.464 2.666
CONSULTA DE URGENCIAS POR ODONTOLOGIA 867 660 529 212
TOTAL APOYO DIAGNOSTICO 85.106 61.833 42.603 34.716
TOTAL PROCEDIMIENTOS (suturas, nebulizaciones, etc) 82.292 60.769 39.856 22.513
HOSPITALIZACION 860 480 447 343
PARTOS 111 54 43 37
TRASLADOS DE AMBULANCIAS 1.216 632 551 428
PYP
EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR MEDICINA GENERAL 30.122 21.577 14.754 10.928
EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR ENFERMERIA 21131 13506 8846 6635
EDUCACION INDIVIDUAL POR ODONTOLOGIA 18.253 9.352 5.760 3.388
CITOLOGIAS 3.352 2.576 1.635 1.207
CONSULTAS ENFERMERIA 14.017 9.019 6.165 4.538
TOTAL ATENCIONES REGIMEN SUBSIDIADO 348.176 251.717 166.383 119.013
TOTAL DE ATENCIONES REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCIÓN POBLACIÓN CUBIERTA POR REGIMEN SUBSIDIADO
PRESTACION DE SERVICIOS- PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS
• PROMOCION Y PREVENCION INTRAMURAL• PROMOCION Y PREVENCION (Jornadas)• PROMOCION Y PREVENCION EXTRAMURAL EN PUESTOS DE SAL UD
• ATENCION EN LA UNIDAD MOVIL
• ATENCION A PACIENTES CRONICOS
• PAI
• AIEPI
• PROGRAMAS DE TUBERCULOSIS- LEPRA-LEISHMANIA
• CANCER DE SENO Y UTERO (CONSULTORIOS ROSADOS)
• PROGRAMA SAS
• SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA
• ATENCION A VICTIMAS VIOLENCIA SEXUAL
PROMOCION Y PREVENCION INTRAMURAL
17.282
5.253
26.500
14.623
PROMOCION Y PREVENCION INTRAMURAL CENTROS DE SALUD
CONTROL PRENATAL
CONTROL DEL JOVEN
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
PLANIFICACION FAMILIAR
CONTROL PRENATAL 17.282
CONTROL DEL JOVEN 5.253
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 26.500
PLANIFICACION FAMILIAR 14.623
PYP EXTRAMURAL EN PUESTOS DE SALUDNohora, Cuncia, Alto Pompeya, Bajo Pompeya, Puerto Colombia,
Buenavista, y Santa Teresa
464
109
1.266
475
29
PROMOCION Y PREVENCION EXTRAMURAL PUESTOS DE SALUD
CONTROL PRENATAL
CONTROL DEL JOVEN
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
PLANIFICACION FAMILIAR
ADULTO MAYOR
CONTROL PRENATAL 464
CONTROL DEL JOVEN 109
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 1.266
PLANIFICACION FAMILIAR 475
ADULTO MAYOR 29
ATENCION EN LA UNIDAD MOVIL
18
687
781
369
21
PROMOCION Y PREVENCION UNIDAD MOVIL
CONTROL PRENATAL
CONTROL DEL JOVEN
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
PLANIFICACION FAMILIAR
ADULTO MAYOR
CONTROL PRENATAL 18
CONTROL DEL JOVEN 687
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 781
PLANIFICACION FAMILIAR 369
ADULTO MAYOR 21
4.161
2.419
CONSULTA EXTERNA UNIDAD MOVIL
CONSULTA MEDICA CONSULTA ODONTOLOGIA
CONSULTA MEDICA 4.161
CONSULTA ODONTOLOGIA 2.419
CONSULTAS REALIZADAS A PACIENTES DEL PROGRAMA DE CRONICOSDEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EL CENTRO DE SALUD EL BARZAL
ASEGURADORASCONSULTA DE PACIENTE
CRONICO DE PRIMERA VEZ
CONSULTA DE PACIENTE CRONICO DE
DE CONTROL TOTAL
CAJACOPI CCF 558 6438 6996
CAPITAL SALUD EPS-S SAS 593 4660 5253
CAPRECOM EPS 260 3552 3812
COMPARTA ESS 218 2870 3088
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 59 150 209
PARTICULAR 1 3 4
TOTAL 1.689 17.673 19.362
ATENCION A PACIENTES CRONICOS
PROMOCION Y PREVENCION –JORNADAS
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
LACTANCIA MATERNA
DIA DE LAS MADRES GESTANTES
DIA DE NO FUMADOR
SALUD ORAL
PAI: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
PAI: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
ESTRATEGIAS PARA AUMENTO DE COBERTURA
PAI: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
ESTRATEGIAS PARA AUMENTO DE COBERTURA
760 DOSIS DE VPH APLICADASSIN REACCIONES ADVERSAS
AIEPI
AIEPI (ATENCION INTEGRAL A ENFERMEDADESPREVALENTES DE LA INFANCIA)
SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA PROGRAMA TUBERCULOSIS- LEPRA - LEISHMANIA
PROGRAMA DE TUBERCULOSISAño 2013 : 110 pacientes nuevos. Curados 82%
• Fortalecimiento de l programa y desarrollo de estrategias de Administración de tratamiento domiciliario por auxiliar de enfermería
Año 2014 han ingresado 137 casos nuevos
PROGRAMA DE LEPRAEn el año 2014, en el programa de Lepra han ingresado 4 pacientes de Villavicencio, los cuales aún están en tratamiento.
PROGRAMA DE LEISHMANIASISEn el año 2014, en el programa de Leismaniasis han ingresado 17 pacientes,procedentes de municipios del Ariari como Vistahermosa y Mapiripán
El total de pacientes terminó su tratamiento y logró curación de la enfermedad.
• CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS• ESTRATEGIA CONSULTORIOS ROSADOS
PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y CANCER DE SENO
TOMA DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA
ASEGURADORA EXTRAMURALCENTROS DE
SALUDUNIDAD MOVIL
TOTALCASOS
POSITIVOSCAJACOPI CCF 65 3060 296 3421 82
CAPITAL SALUD EPS-S SAS
63 2322 135 2520 59
CAPRECOM EPS 49 1472 106 1627 35COMPARTA ESS 32 1100 64 1196 31MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
13 539 58 610 12
PARTICULAR 0 10 0 10 0TOTAL 222 8503 659 9384 219
CONSULTORIOS ROSADOS
PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y CANCER DE SENO
PROGRAMA SAS SERVICIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES
SEMANA PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES
22-26 DE SEPTIEMBRE 2014
Rueda de prensaActividades PyP
� Colegio Las Palmas� Colegio Jorge Eliécer Gaitán� Colegio Galán
Foro Auditorio Rosita HoyosActividades Centro de Salud Popular
PROGRAMA SAS
783
721 721 721
489
35 27
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ENERO-OCTUBRE
INFORME ACTIVIDADES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAENERO-OCTUBRE 2014
Nº ASESORIAS EN EL MES PARA SSR
Nº DE ASESORIAS PRE PRUEBA DE VIH
Nº DE ASESORIAS POST PRUEBA DE VIH
Nº PRUEBAS DE VIH
N° JOVENES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES JUVENILES
Nº DE ITS TRATADAS
Nº DE ITS DIAGNOSTICADAS
PROGRAMA SASCONSULTAS DEL JOVEN EXTRAMURAL
ATENCION A VICTIMAS VIOLENCIA SEXUAL
PREVENCION DEL RIESGO EN MATERNAS
INGRESO A PYP ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACION
Se ha logrado que el 94% de las maternas identificadas en la ESE Municipalinicien su control pre-natal oportunamente
Estrategias:
� Fortalecimiento de la demanda inducida en todos los centros de salud
� Mujeres con resultado de Gravindex positivo son remitidas desde el laboratorio clínico alprograma de promoción y prevención
MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A POBLACION MADRE-HIJO
PREVENCION DE SIFILIS CONGENITA
Seguimiento a sífilis gestacional del 100%
de los casos identificados en la ESE Municipal
Se implementaron en todos los centros de salud las estrategias:
AIEPI (ATENCION INTEGRAL A ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA)
IAMI (INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA) para garantizar laatención a maternas y menores de 5 años
MATERNIDAD SEGURA: Realización de cursos psicoprofilácticos orientados a alertarsobre signos de alarma
PREVENCION DEL RIESGO EN MATERNAS
CURSOS PSICOPROFILACTICOS
Centro de Salud Popular Centro de salud Morichal Centro de salud Porfía Centro de salud Esperanza Barzal Reliquia Extramural y Comuneros aprox. 15 Gestantes.
DIA DE LA MADRE Y CURSO PARA EL PARTO
• Dotación y funcionamiento Centro de Salud Barzal
• Mantenimiento Centro de Salud Esperanza
• Compra de dotación en todos los puestos de trabajo para cumplir con los requerimientosen Salud Ocupacional
• Adquisición de aires acondicionados en los centros de salud, mejorando las condicionesde atención
• Adquisición de Redes de Comunicaciones
• Dotación para los servicios habilitados en cada uno de los centros de salud
• Cumplimiento 100% al cronograma de mantenimiento de infraestructura,equipos industriales, biomédicos y de cómputo de todos los centros de saludde la ESE Municipal para la vigencia 2014
FUENTE DE FINANCIACION: RECURSOS PROPIOS Mantenimiento hospitalario: $1.255.258.428 millonesInsumos hospitalarios: $2.271.783.725 millones
DOTACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
CICLO DE MEJORAMIENTO ENFOCADO ENACREDITACION EJECUTADO A TRAVES DE UNPLAN DE TRABAJO ANUAL EN COMITÉ PMCCQUE SE REUNE SEMANALMENTE (PROGRAMADE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD)
SE EVALUA CUMPLIMIENTO EN DICIEMBRE
A 30 de diciembre se cumplió con el 99% delPlan
LABORATORIO CLINICO certificado en marzo de 2012
Se ha mantenido la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en cada vigencia
IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC)
LABORATORIO CLÍNICO CERTIFICADO EN CALIDAD
ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA FUENTE DE FINANCIACION: RECURSOS PROPIOS VALOR DE LA INVERSION: $611.464.093
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL PROCESO DE HABILITACION
MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN LOS CENTROS DE SALUD CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE
HABILITACION
SEDE OBRA
BUENA VISTA
Construcción de shut para basuras (3 compartimientos)
Ampliación puerta del baño para usuarios
Construcción poceta para traperos
Pintura general
PORVENIR
Redes sanitariasRemodelación área de patioConstrucción de shut para basurasConstrucción mesones toma de muestrasAdecuación caja- facturación
Ampliación sala de espera
POPULAR
Ampliación consultorios odontológicosRed sanitariaMesones toma de muestrasAdecuación caja- facturaciónCambio de pisosPintura en muros y acabados
PORFIA
Ampliación consultorios odontológicosRed sanitariaReposición puerta vaivénMesones observaciónAdecuación baños para discapacitadosPintura y acabados
MORICHAL
Mantenimiento e impermeabilización de la cubiertaAmpliación y adecuaciones de consultorios odontológicosReposición de andenMesón recepciónInstalación lavamanosAdecuación baños para discapacitadosReposición puerta vaivénAdecuación área de disposición de desechosPintura y acabadosCambio de tanque almacenamiento de agua
LA CUNCIAConstrucción de shut para basurasPintura y acabados
DOCE DE OCTUBRE
Mesón recepciónAmpliación consultorios odontológicosAdecuación mesonesPoetaCielo rasoCambio de tanque almacenamiento de aguaConstrucción unidad sanitaria
RINCON DE POMPEYA
Construcción de shut para basurasPintura y acabadosPoeta
ALTOS DE POMPEYA Impermeabilización de muros externos con pintura epóxicaPozo séptico a reemplazar por saturación y deterioro de los filtros
ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA
EN OBRA:Remodelación ComunerosAdecuaciones en Recreo
REMODELACION CENTRO DE SALUD COMUNEROS
3. HUMANIZACION DEL SERVICIO
4. APOYO ATENCION ***SOLICITUDES DE OTRAS SECRETARÍAS
1. FORTALECIMIENTO CALL-CENTER
2. GESTION
GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGICA
LA JUNTA DIRECTIVA Evalúa el cumplimiento al Plan de Gestión para la vigencia 2013, conforme a la presentación del informe y a las evidencias presentadas.
El resultado de la evaluación es SATISFACTORIO, por cuanto se encuentra dentro del rango de calificación entre 3,5 y 5,0, lo cual indica un porcentaje de
cumplimiento del Plan de Gestión mayor al 70 %.
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL USUARIO EN EL CALL CENTER
Fortalecimiento de 6 a 12 agentes de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 7:00 a 1:00 p.m.
PROMEDIO DE CITAS DIARIAS: 648
GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGICA
1. FORTALECIMIENTO CALL-CENTER
GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGICA
2. GESTION• Gestión con la comunidad Alto Pompeya para atender población contributivo• Gestión entrega del Centro de Salud La Reliquia• Gestión ante la Secretaría de Salud Municipal para dotación (necesidades CS
San José y Reliquia)
PQRS y F EN BUZONES CENTROS DE SALUD 2014
MESTOTAL DE
REQUERIMIENTOS FELICITACIONES PQRS
ENERO 24 4 20
FEBRERO 45 7 38
MARZO 22 4 18
ABRIL 53 6 47
MAYO 44 1 43
JUNIO 36 2 34
JULIO 46 21 25
AGOSTO 44 12 32
SEPTIEMBRE 56 7 49
TOTAL 370 64 306
• Gestión para dotación de salas ERA PORFIA Y ESPERANZA (Con apoyo de Secretaría de Salud Departamental)
2. GESTION
3. HUMANIZACION DEL SERVICIO
4. APOYO ATENCION ***SOLICITUDES DE OTRAS SECRETARÍAS
SALUDGESTION SOCIALGOBIERNOAMBIENTE
2. SITUACION ACTUAL DE LA ESE MUNICIPAL
DIMENSIÓN INTERNA
• RIESGO FINANCIERO
Se categorizó el riesgo por el ejercicio de Ingresos vs gastos de la vigencia 2013
*Demanda $503´065.830
• FACTURACION - RECAUDO –CARTERA
• DISMINUCION DE LOS INGRESOS POR EL RETIRO DE USUARIOS
• GASTOS DE PERSONAL
DIMENSION EXTERNA
ANALISIS CONTRATACION REGIMEN SUBSIDIADO
SITUACIONES QUE AFECTAN FINANCIERAMENTE LA EMPRESA:
• Retiro de usuarios y traslado de los mismos por parte de las EPS a IPSprivadas
• Se ha elevado la demanda de servicios por parte de los usuarios portanto se excede el valor de la cápita/mes
• Dificultad en la negociación con las EPS-S en la concertación del valorde la UPC
ACCIONES REALIZADAS:
• Gestión de la Gerencia con las EPS para mejorar las condiciones denegociación
• Fortalecimiento de la auditoria de pertinencia médica• Reporte a los entes de control y solicitud de apoyo y acompañamiento
CAJACOPIV/R UPC 53,000
USUARIOSV/R UPC 14,000
USUARIOSDIFERENCIA DIFERENCIA AÑO
$14,450 $5,561 $8,889 $1,493,352,000
TOTAL USUARIOS PROMEDIO 67,000
V/R UPC 11,400 USUARIOS
V/R UPC 7,600 USUARIOS
DIFERENCIA DIFERENCIA AÑO
$15,700 $14,100 $1,600 $268,800,000
TOTAL USUARIOS PROMEDIO 19,000
COMPARTA
DISMINUCION DE LOS INGRESOS POR EL RETIRO DE USUARI OS
V/R UPC USUARIOS RETIRADOS
VALOR MENSUAL OCT. – NOV. –DIC.
$12,070 $15,500 $187,085,000 $561,255,000
CAPITAL SALUD
DIMENSIÓN INTERNA
LA ESE MUNICIPAL
COMO EMPRESA DEL ESTADO
REQUIERE DEL APOYO INTERINSTITUCIONAL
QUE LE PERMITA FORTALECER SUS INGRESOS
AUMENTANDO LA VENTA DE SERVICIOS
DIMENSIÓN EXTERNACon los servicios habilitados, certificados y el mejoramiento eninfraestructura, la ESE Municipal está en capacidad de aumentarla venta de servicios con óptimos niveles de calidad.
� CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTRAS SECRETARIAS
� POAI 2015 EN ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS, CAPACITACION Y ACTIVIDADES DE IMPACTO EN SALUD PUBLICA
� RECONOCIMIENTO DEL APOYO INTERINSTITUCIONAL (SERVICIOS DE AMBULANCIA Y UNIDAD MOVIL)
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