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INFORME GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL,
EJERCICIO 2009,
El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor de lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento de Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de 21 de diciembre de 2011, el Informe General del Sector Público Local, ejercicio 2009. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 4/1989, ha acordado su elevación al Parlamento de Canarias y su remisión al Tribunal de Cuentas
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2006 2007 2008 2009VARIACIÓN
2008/2009VARIACIÓN
2006/2009
5 6 8 8 0,0% 60,00%
7 7 7 9 28,6% 28,57%
0 2 1 1 0,0% -
1 1 2 2 0,0% 100,00%
1 2 2 2 0,0% 100,00%
5 2 2 4 100,0% -20,00%
0 2 1 2 100,0% -
5 7 6 8 33,3% 60,00%
8 8 8 8 0,0% 0,00%
1 1 7 0 -100,0% -100,00%
2 3 1 8 700,0% 300,00%
7 8 8 9 12,5% 28,57%
3 4 6 7 16,7% 133,33%
5 6 8 8 0,0% 60,00%
0 3 4 3 -25,0% -
1 1 2 1 -50,0% 0,00%
6 3 1 3 200,0% -50,00%
6 7 4 8 100,0% 33,33%
7 6 8 3 -62,5% -57,14%
- - 6 1 -83,3% -
1 1 8 1 -87,5% 0,00%
1 3 4 2 -50,0% 100,00%
3 3 3 2 -33,3% -33,33%
2 1 4 3 -25,0% 50,00%
3 3 9 7 -22,2% 133,33%
7 8 3 3 0,0% -57,14%
3 3 3 6 100,0% 100,00%
5 8 5 7 40,0% 40,00%
1 2 1 2 100,0% 100,00%
2 7 7 6 -14,3% 200,00%
7 3 5 7 40,0% 0,00%
2 3 2 3 50,0% 50,00%
7 4 3 3 0,0% -57,14%
6 7 2 2 0,0% -66,67%
7 7 6 6 0,0% -14,29%
5 3 4 9 125,0% 80,00%
3 2 2 2 0,0% -33,33%
6 6 6 7 16,7% 16,67%
2 2 6 5 -16,7% 150,00%
AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento de Ingenio
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás
Ayuntamiento de La Guancha
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
Ayuntamiento de Güímar
Ayuntamiento de Haría
Ayuntamiento de Hermigua
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ayuntamiento de El Sauzal
Ayuntamiento de El Tanque
Ayuntamiento de Fasnia
Ayuntamiento de Firgas
Ayuntamiento de Gáldar
Ayuntamiento de Garachico
Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ayuntamiento de Guía de Isora
Ayuntamiento de Frontera
Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
Ayuntamiento de Breña Baja
Ayuntamiento de Buenavista del Norte
Ayuntamiento de Candelaria
Ayuntamiento de El Paso
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro
Ayuntamiento de El Rosario
Ayuntamiento de Breña Alta
Ayuntamiento de Agulo
Ayuntamiento de Alajeró
Ayuntamiento de Antigua
Ayuntamiento de Arafo
Ayuntamiento de Arico
Ayuntamiento de Arona
Ayuntamiento de Arrecife
Ayuntamiento de Artenara
Ayuntamiento de Arucas
Ayuntamiento de Agüimes
INCIDENCIAS FORMALES. EVOLUCIÓN 2006 - 2009
ENTIDAD LOCAL
Ayuntamiento de Adeje
Ayuntamiento de Agaete
Ayuntamiento de Betancuria
Ayuntamiento de Barlovento
2006 2007 2008 2009VARIACIÓN
2008/2009VARIACIÓN
2006/2009
INCIDENCIAS FORMALES. EVOLUCIÓN 2006 - 2009
ENTIDAD LOCAL
2 4 5 5 0,0% 150,00%
1 2 2 1 -50,0% 0,00%
3 2 3 1 -66,7% -66,67%
7 2 4 3 -25,0% -57,14%
8 9 9 6 -33,3% -25,00%
5 5 7 5 -28,6% 0,00%
4 5 1 1 0,0% -75,00%
7 7 3 5 66,7% -28,57%
7 1 6 6 0,0% -14,29%
7 4 4 3 -25,0% -57,14%
3 6 4 8 100,0% 166,67%
6 6 7 5 -28,6% -16,67%
1 4 5 3 -40,0% 200,00%
1 2 2 4 100,0% 300,00%
2 2 5 3 -40,0% 50,00%
5 6 6 4 -33,3% -20,00%
3 1 4 4 0,0% 33,33%
3 7 9 9 0,0% 200,00%
5 6 6 8 33,3% 60,00%
5 7 8 7 -12,5% 40,00%
6 8 8 8 0,0% 33,33%
7 8 7 9 28,6% 28,57%
7 5 5 6 20,0% -14,29%
7 7 8 3 -62,5% -57,14%
8 9 9 9 0,0% 12,50%
4 3 3 4 33,3% 0,00%
4 3 6 5 -16,7% 25,00%
1 2 2 2 0,0% 100,00%
7 8 6 8 33,3% 14,29%
2 3 3 3 0,0% 50,00%
7 8 4 6 50,0% -14,29%
0 5 8 2 -75,0% -
5 4 6 4 -33,3% -20,00%
4 1 5 8 60,0% 100,00%
8 6 8 6 -25,0% -25,00%
1 4 3 3 0,0% 200,00%
5 7 7 8 14,3% 60,00%
4 7 6 6 0,0% 50,00%
5 6 6 5 -16,7% 0,00%
7 8 8 6 -25,0% -14,29%
3 8 8 4 -50,0% 33,33%Ayuntamiento de Valle Gran Rey
Ayuntamiento de Tazacorte
Ayuntamiento de Tegueste
Ayuntamiento de Teguise
Ayuntamiento de Tejeda
Ayuntamiento de Tías
Ayuntamiento de Tijarafe
Ayuntamiento de Tinajo
Ayuntamiento de Tuineje
Ayuntamiento de San Miguel de Abona
Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera
Ayuntamiento de Telde
Ayuntamiento de Teror
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana
Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria
Ayuntamiento de Santa Úrsula
Ayuntamiento de Santiago del Teide
Ayuntamiento de Tacoronte
Ayuntamiento de Santa Brígida
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Ayuntamiento de Puntagorda
Ayuntamiento de Puntallana
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
Ayuntamiento de San Bartolomé
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla
Ayuntamiento de Los Realejos
Ayuntamiento de Los Silos
Ayuntamiento de Mogán
Ayuntamiento de Moya
Ayuntamiento de Pájara
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ayuntamiento de La Oliva
Ayuntamiento de La Orotava
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
Ayuntamiento de la Villa de Garafía
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
2006 2007 2008 2009VARIACIÓN
2008/2009VARIACIÓN
2006/2009
INCIDENCIAS FORMALES. EVOLUCIÓN 2006 - 2009
ENTIDAD LOCAL
1 2 3 3 0,0% 200,00%
2 7 5 4 -20,0% 100,00%
2 6 4 4 0,0% 100,00%
2 3 4 1 -75,0% -50,00%
1 2 2 3 50,0% 200,00%
0 2 2 5 150,0% -
3 3 3 6 100,0% 100,00%
3 4 3 6 100,0% 100,00%
344 392 427 416 -2,6% 20,9%
8 5 8 8 0,0% 0,00%
8 8 9 9 0,0% 12,50%
2 4 4 7 75,0% 250,00%
1 5 7 3 -57,1% 200,00%
8 10 12 11 -8,3% 37,50%
8 2 10 9 -10,0% 12,50%
5 7 9 8 -11,1% 60,00%
40 41 59 55 -6,8% 37,5%
7 7 8 8 0,0% 14,29%
1 4 3 5 66,7% 400,00%
1 3 2 2 0,0% 100,00%
- - 6 8 33,3% -
1 4 8 7 -12,5% 600,00%
2 7 4 4 0,0% 100,00%
- - - 5 - -
- - - 3 - -
7 2 1 3 200,0% -57,14%
6 1 5 6 20,0% 0,00%
2 3 3 6 100,0% 200,00%
1 4 3 5 66,7% 400,00%
4 5 7 7 0,0% 75,00%
- - 7 2 -71,4% -
32 40 57 71 24,6% 121,9%
0 8 8 8 0,0% -
- - 7 - -
7 9 8 6 -25,0% -14,29%
7 8 8 5 -37,5% -28,57%
MANCOMUNIDADES
CABILDOS INSULARES
Mancomunidad del Norte de Tenerife
Mancomunidad Valle de La Orotava
Mancomunidad Centro-Sur de Fuerteventura
Mancomunidad de Municipios de Las Medianías de Gran Canaria
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
Isla de Tenerife
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife
Consorcio Isla Baja
Consorcio Insular de la Reserva de la Biosfera de La Palma
Consorcio Insular de Servicios de La Palma
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
Isla de Lanzarote
Total Consorcios…..
Consorcio Urbanización para la Rehabilitación de las zonas turísticas
de San Agustín, Playa del Ingles y Maspalomas
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura
Consorcio de Emergencia de Gran Canaria
Consorcio de la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria
Consorcio Viviendas de Gran Canaria
Consorcio Museo Nestor
Canaria
Consorcio Sur de Gran Canaria Televisión Digital Terrestre Local
Cabildo Insular de La Palma
Cabildo Insular de Lanzarote
Cabildo Insular de Tenerife
Ayuntamiento de Valverde
Ayuntamiento de Vega de San Mateo
Ayuntamiento de Vilaflor
Ayuntamiento de Villa de Mazo
Ayuntamiento de Vallehermoso
Total Cabildos Insulares…..
CONSORCIOS
Ayuntamiento de Yaiza
Total Ayuntamientos…..
Cabildo Insular de El Hierro
Cabildo Insular de Fuerteventura
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de La Gomera
Ayuntamiento de Valleseco
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria
2006 2007 2008 2009VARIACIÓN
2008/2009VARIACIÓN
2006/2009
INCIDENCIAS FORMALES. EVOLUCIÓN 2006 - 2009
ENTIDAD LOCAL
6 7 8 5 -37,5% -16,67%
7 7 3 8 166,7% 14,29%
7 8 2 9 350,0% 28,57%
6 7 4 3 -25,0% -50,00%
7 8 8 8 0,0% 14,29%
54 70 49 59 20,4% 9,3%
470 543 592 601 1,5% 27,9%TOTAL ENTIDALES LOCALES…
Mancomunidad de Municipios de Montaña no Costeros de Canarias
Mancomunidad del Nordeste de Tenerife
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria
Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran CanariaMancomunidad Sur de Lanzarote Yaiza-Tías
Total Mancomunidades…..
BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL
0 00 0 1 2 3 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 3 5 8 0 0 2 1 3 -62,50%
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1 0 0 4 5 0 1 0 1 2 -60,00%
2 0 2 9 13 0 0 0 5 5 -61,54%
0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 0,00%
1 0 0 4 5 1 0 0 1 2 -60,00%
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 1 5 6 0 0 1 6 7 -
0 0 2 8 10 2 0 2 4 8 -20,00%
1 0 0 2 3 1 0 0 5 6 100,00%
1 0 3 4 8 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 0 0 2 6 8 0 0 2 5 7 -12,50%
0 0 0 10 10 0 0 1 6 7 -30,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1 0 2 10 13 1 0 0 4 5 -
1 0 1 7 9 1 0 0 12 13 44,44%
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,00%
0 0 1 10 11 0 0 0 8 8 -27,27%
EVOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS ARITMÉTICAS 2008 / 2009
DENOMINACIÓN
2008 2009
VARIACIÓN 08/09
AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento de Adeje
Ayuntamiento de Agaete
Ayuntamiento de Agüimes
Ayuntamiento de Agulo
Ayuntamiento de Alajeró
Ayuntamiento de Antigua
Ayuntamiento de Arafo
Ayuntamiento de Arico
Ayuntamiento de Arona
Ayuntamiento de Arrecife
Ayuntamiento de Artenara
Ayuntamiento de Arucas
Ayuntamiento de Barlovento
Ayuntamiento de Betancuria
Ayuntamiento de Breña Alta
Ayuntamiento de Breña Baja
Ayuntamiento de Buenavista del Norte
Ayuntamiento de Candelaria
Ayuntamiento de El Paso
Ayuntamiento de El Rosario
Ayuntamiento de El Sauzal
Ayuntamiento de El Tanque
Ayuntamiento de Fasnia
Ayuntamiento de Firgas
Ayuntamiento de Frontera
Ayuntamiento de Fuencaliente de la PalmaAyuntamiento de Gáldar
BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL
DENOMINACIÓN
2008 2009
VARIACIÓN 08/09
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 1 6 7 1 1 2 4 8 -
0 0 3 9 12 0 0 0 2 2 -83,33%
0 0 2 9 11 0 0 1 11 12 9,09%
0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 -50,00%
0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 100,00%
0 0 0 3 3 0 0 1 2 3 0,00%
0 0 4 3 7 0 0 2 2 4 -42,86%
0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 200,00%
1 0 0 3 4 0 0 2 1 3 -25,00%
4 0 1 7 12 4 0 1 8 13 8,33%
2 0 1 2 5 1 0 1 2 4 -20,00%
0 0 1 2 3 0 0 0 5 5 66,67%
1 0 1 17 19 1 0 0 15 16 -15,79%
1 0 1 5 7 1 0 1 4 6 -14,29%
1 0 1 6 8 1 0 2 3 6 -25,00%
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 7 7 0 0 0 2 2 -71,43%
1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 100,00%
1 0 2 7 10 1 0 1 5 7 -30,00%
1 0 0 1 2 2 1 0 7 10 400,00%
0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 2 6 8 0 0 0 2 2 -75,00%
0 0 2 7 9 1 0 1 5 7 -22,22%
1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -100,00%
2 1 2 9 14 3 0 1 8 12 -14,29%
1 0 1 12 14 1 0 0 11 12 -14,29%
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1 1 1 8 11 0 0 1 4 5 -54,55%
1 0 0 3 4 0 0 0 2 2 -50,00%
1 0 0 3 4 1 0 0 2 3 -25,00%
Ayuntamiento de Garachico
Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ayuntamiento de Guía de Isora
Ayuntamiento de Güímar
Ayuntamiento de Haría
Ayuntamiento de Hermigua
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ayuntamiento de Ingenio
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás
Ayuntamiento de La Guancha
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
Ayuntamiento de La Oliva
Ayuntamiento de La Orotava
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
Ayuntamiento de la Villa de Garafía
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
Ayuntamiento de Los Realejos
Ayuntamiento de Los Silos
Ayuntamiento de Mogán
Ayuntamiento de Moya
Ayuntamiento de Pájara
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Ayuntamiento de Puntagorda
Ayuntamiento de Puntallana
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
Ayuntamiento de San Bartolomé
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Ayuntamiento de San Juan de la RamblaAyuntamiento de San Miguel de Abona
BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL
DENOMINACIÓN
2008 2009
VARIACIÓN 08/09
1 0 0 3 4 1 0 0 1 2 -50,00%
1 0 1 11 13 0 0 1 1 2 -84,62%
0 0 4 10 14 0 0 0 3 3 -78,57%
0 0 4 5 9 0 0 2 6 8 -11,11%
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 -
1 0 0 7 8 1 0 0 7 8 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1 1 3 17 22 0 0 0 5 5 -
1 1 0 12 14 2 1 1 8 12 -14,29%
1 0 0 6 7 1 0 1 5 7 0,00%
0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 -75,00%
1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 -50,00%
1 0 2 4 7 1 0 2 4 7 0,00%
3 0 2 7 12 2 0 3 8 13 8,33%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 -
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -
0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 -
0 1 0 1 2 1 0 0 2 3 50,00%
0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 100,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
1 0 1 8 10 1 0 0 6 7 -
2 0 1 14 17 1 0 1 6 8 -52,94%
0 0 2 3 5 0 0 2 9 11 120,00%
1 0 0 4 5 0 0 0 6 6 20,00%
0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 -50,00%
1 0 1 1 3 0 0 0 2 2 -33,33%
0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%
Total Ayuntamientos… 45 6 75 368 494 37 7 43 261 348 -29,55%
Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera
Ayuntamiento de Santa Brígida
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana
Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria
Ayuntamiento de Santa Úrsula
Ayuntamiento de Santiago del Teide
Ayuntamiento de Tacoronte
Ayuntamiento de Tazacorte
Ayuntamiento de Tegueste
Ayuntamiento de Teguise
Ayuntamiento de Tejeda
Ayuntamiento de Telde
Ayuntamiento de Teror
Ayuntamiento de Tías
Ayuntamiento de Tijarafe
Ayuntamiento de Tinajo
Ayuntamiento de Tuineje
Ayuntamiento de Valle Gran Rey
Ayuntamiento de Vallehermoso
Ayuntamiento de Valleseco
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria
Ayuntamiento de Valverde
Ayuntamiento de Vega de San Mateo
Ayuntamiento de Vilaflor
Ayuntamiento de Villa de Mazo
Ayuntamiento de Yaiza
BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL
DENOMINACIÓN
2008 2009
VARIACIÓN 08/09
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0,00%
1 1 0 6 8 1 0 0 8 9 12,50%
1 0 0 3 4 1 0 0 8 9 125,00%
0 0 1 6 7 0 0 2 5 7 0,00%
2 0 3 9 14 1 0 3 11 15 7,14%
1 0 3 3 7 0 1 3 4 8 14,29%
0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 -66,67%
Total Cabildos Insulares… 5 1 9 29 44 3 1 8 38 50 13,64%
0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 1 5 6 0 1 1 7 9 50,00%
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
- - - - - 0 0 0 0 0 -
- - - - - 0 0 0 1 1 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 -75,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Total Consorcios… 0 0 1 14 15 0 1 1 11 13 -13,33%
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -
- - - - - 1 0 0 1 2 -
0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%
CABILDOS INSULARES
Cabildo Insular de El Hierro
Cabildo Insular de Fuerteventura
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de La Gomera
Cabildo Insular de La Palma
Cabildo Insular de Lanzarote
Cabildo Insular de Tenerife
CONSORCIOS
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura
Consorcio de Emergencia de Gran Canaria
Consorcio de la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria
Consorcio Museo Nestor
Consorcio Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran Canaria
Consorcio Sur de Gran Canaria Televisión Digital Terrestre Local
Consorcio Urbanización para la Rehabilitación de las zonas turísticas de San
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife
Consorcio Isla Baja
Consorcio Insular de la Reserva de la Biosfera de La Palma
Consorcio Insular de Servicios de La Palma
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de
MANCOMUNIDADES
Mancomunidad del Norte de Tenerife
Consorcio de Emergencia de Gran Canaria
Mancomunidad Centro-Sur de Fuerteventura
Mancomunidad de Municipios de Las Medianías de Gran Canaria
Mancomunidad de Municipios de Montaña no Costeros de CanariasMancomunidad del Nordeste de Tenerife
BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL
DENOMINACIÓN
2008 2009
VARIACIÓN 08/09
1 0 0 3 4 1 0 0 6 7 75,00%
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 -100,00%
0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 -66,67%
Total Mancomunidades… 1 0 0 13 14 3 0 0 9 12 -14,29%
OOAA ENTIDAD PRINCIPAL
Patronato Insular de Música Cabildo Insular de Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Balsas de Tenerife (BALTEN) Cabildo Insular de Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Organismo Autónomo de Museos y
Centros Cabildo Insular de Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -Consejo Insular de Aguas de Tenerife Cabildo Insular de Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria Cabildo Insular de Tenerife 0 0 3 5 8 1 0 0 6 7 -12,50%Patronato Insular de Deportes Cabildo Insular de La Palma 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -Escuela de Música Cabildo Insular de La Palma 1 0 6 16 23 1 0 0 5 6 -73,91%Patronato de Turismo Cabildo Insular de La Palma 2 0 0 4 6 2 0 0 1 3 -50,00%Consejo Insular de Aguas Cabildo Insular de La Palma 2 0 2 0 4 2 0 1 3 6 50,00%Consejo Insular de Aguas de La Gomera Cabildo Insular de La Gomera 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%Consejo Insular de Aguas de El Hierro Cabildo Insular de El Hierro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Servicios Sociales de El Hierro Cabildo Insular de El Hierro 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -100,00%Patronato Insular de Turismo de Gran
Canaria Cabildo Insular de Gran Canaria 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%Fundación Etnográfica y Desarrollo de la
Artesanía Cabildo Insular de Gran Canaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria Insular Cabildo Insular de Gran Canaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria Cabildo Insular de Gran Canaria 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -100,00%Consejo Insular de Deportes Cabildo Insular de Gran Canaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Instituto de Atención Social y Socio-
Sanitaria Cabildo Insular de Gran Canaria 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 50,00%
Mancomunidad Sur de Lanzarote Yaiza-Tías
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria
Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria
BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL
DENOMINACIÓN
2008 2009
VARIACIÓN 08/09
Patronato de Turismo de Fuerteventura Cabildo Insular de Fuerteventura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura Cabildo Insular de Fuerteventura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Patronato del Parador de Turismo de
Fuerteventura Cabildo Insular de Fuerteventura 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%Consejo Insular de Aguas de Lanzarote Cabildo Insular de Lanzarote 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0,00%Instituto Insular de Atención Social de
Lanzarote Cabildo Insular de Lanzarote 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0,00%F. Medios de comunicación Ayuntamiento de Agüimes 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 -Organismo Autónomo Municipal de
Cultura Ayuntamiento de Arucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Instituto Municipal de Toxicomanía Ayuntamiento de Gáldar 1 0 0 5 6 1 0 0 3 4 -33,33%P. M. Esc. Infantiles Ayuntamiento de Ingenio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -F. Prom. Emp., Form. Profesional y
movimiento coop. Ayuntamiento de Ingenio 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 -100,00%P. M. Medios de comunicación Ayuntamiento de Ingenio 1 0 0 1 2 1 0 0 3 4 100,00%Patronato Fundación Municipal de
Escueles Infantiles Ayuntamiento de Pájara 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -100,00%
Inst. M. Deporte(IMD)
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Inst. M. Formación y Empleo
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 -50,00%
Agencia Local Gestora de la Energía
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -P. M. Gestión Convenios Colaboración
Administraciones Públicas Ayuntamiento de Puerto del Rosario 1 0 2 1 4 0 0 1 2 3 -25,00%P. Enseñanza Esc. Hostelería Ayuntamiento de Teguise 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0,00%P. Cultura Ayuntamiento de Arona 1 0 0 3 4 0 0 0 1 1 -75,00%P. Deportes Ayuntamiento de Arona 1 0 0 2 3 0 1 0 1 2 -33,33%P. Bienestar Social Ayuntamiento de Arona 1 0 2 3 6 0 0 0 0 0 -100,00%P. Turismo Ayuntamiento de Arona 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 -100,00%
BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL BALANCE
CUENTA
RESULTADOS
LIQUID.
ING/ GTOS MEMORIA TOTAL
DENOMINACIÓN
2008 2009
VARIACIÓN 08/09
H.-RES. Ancianos Ntra. Sra. de la
Concepción Ayuntamiento de Garachico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -P.M. Universidad Popular Ayuntamiento de La Guancha 0 0 0 0 0 -P. M. Serv. Sociales Ayuntamiento de Güímar 0 0 2 2 4 0 0 2 4 6 50,00%
Gerencia de Urbanismo
Ayuntamiento de Icod de los Vinos 0 0 0 2 2 -
O. AUT. Actividades Musicales
Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0,00%
Gerencia M. Urbanismo
Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna 1 0 0 6 7 0 0 0 3 3 -57,14%
O. AUT. Deportes
Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna 0 0 0 1 1 1 0 1 2 4 300,00%Patronato Mueseo Arqueologico Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Organismo Autónomo Local Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 -66,67%Gerencia Municipal De Urbanismo Ayuntamiento de Los Realejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -P.M.Cultura Ayuntamiento de Barlovento 0 0 0 0 0 -
P. Bajada De La Virgen
Ayuntamiento de Santa Cruz de la
Palma 1 0 0 3 4 0 0 0 2 2 -50,00%
Patronato Municipal de Deportes
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 -100,00%
Patronato Municipal de Cultura
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife 0 0 2 2 4 0 0 2 2 4 0,00%O. Aut. Fiestas, Turismo y Actividades
Recreativas
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife 0 0 1 1 2 0 0 1 4 5 150,00%
Gerencia de Urbanismo
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife 0 1 4 3 8 0 0 3 3 6 -25,00%P. Res. Geriatrica Ntra. Sra. de la Luz Ayuntamiento de Los Silos 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -100,00%
Total OO.AA.… 16 4 30 76 126 12 1 14 64 91 -27,78%
TOTAL 67 11 115 500 693 55 10 66 383 514 -25,83%
2006 2007 2008 2009
VARIACIÓN 2008/2009
VARIACIÓN 2006/2009
6 7 3 0 -100,00% -100,00%
6 4 2 0 -100,00% -100,00%
4 7 8 3 -62,50% -25,00%
3 2 2 0 -100,00% -100,00%
3 3 4 0 -100,00% -100,00%
8 1 0 2 - -75,00%
3 4 0 0 - -100,00%
5 5 5 2 -60,00% -60,00%
17 6 13 5 -61,54% -70,59%
13 0 5 0 -100,00% -100,00%
10 10 2 2 0,00% -80,00%
5 10 5 2 -60,00% -60,00%
9 10 1 0 -100,00% -100,00%
0 0 0 0 - -
16 10 6 7 - -56,25%
11 14 10 8 -20,00% -27,27%
9 5 3 6 100,00% -33,33%
14 11 8 0 -100,00% -100,00%
4 1 1 0 -100,00% -100,00%
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 0 0 8 7 -12,50% -
2 13 10 7 -30,00% 250,00%
3 2 0 0 - -100,00%
1 5 5 0 - -100,00%
4 0 0 0 - -100,00%
23 12 13 5 - -78,26%
9 11 9 13 44,44% 44,44%
2 5 1 1 0,00% -50,00%
20 17 11 8 -27,27% -60,00%
3 0 0 0 - -100,00%
11 11 7 8 - -27,27%
9 13 12 2 -83,33% -77,78%
4 17 11 12 9,09% 200,00%
15 7 2 1 -50,00% -93,33%
0 0 1 2 100,00% -
6 11 3 3 0,00% -50,00%
10 8 7 4 -42,86% -60,00%
8 9 1 3 200,00% -62,50%
12 10 4 3 -25,00% -75,00%
3 11 12 13 8,33% 333,33%
24 23 5 4 -20,00% -83,33%
1 3 3 5 66,67% 400,00%
33 26 19 16 -15,79% -51,52%
5 6 7 6 -14,29% 20,00%
10 14 8 6 -25,00% -40,00%
7 3 2 0 -100,00% -100,00%
19 9 7 2 -71,43% -89,47%
2 0 1 2 100,00% 0,00%
17 9 10 7 -30,00% -58,82%
7 9 2 10 400,00% 42,86%
7 10 3 0 -100,00% -100,00%
19 13 8 2 -75,00% -89,47%
EVOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS ARITMÉTICAS 2006 / 2009
AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento de Adeje
Ayuntamiento de Agaete
Ayuntamiento de Agüimes
Ayuntamiento de Agulo
Ayuntamiento de Alajeró
Ayuntamiento de Antigua
Ayuntamiento de Arafo
Ayuntamiento de Arico
Ayuntamiento de Arona
Ayuntamiento de Arrecife
Ayuntamiento de Artenara
Ayuntamiento de Arucas
Ayuntamiento de Barlovento
Ayuntamiento de Betancuria
Ayuntamiento de Breña Alta
Ayuntamiento de Breña Baja
Ayuntamiento de Buenavista del Norte
Ayuntamiento de Candelaria
Ayuntamiento de El Paso
Ayuntamiento de El Rosario
Ayuntamiento de El Sauzal
Ayuntamiento de El Tanque
Ayuntamiento de Fasnia
Ayuntamiento de Firgas
Ayuntamiento de Frontera
Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
Ayuntamiento de Gáldar
Ayuntamiento de Garachico
Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ayuntamiento de Guía de Isora
Ayuntamiento de Güímar
Ayuntamiento de Haría
Ayuntamiento de Hermigua
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ayuntamiento de Ingenio
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás
Ayuntamiento de La Guancha
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
Ayuntamiento de La Oliva
Ayuntamiento de La Orotava
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
Ayuntamiento de la Villa de Garafía
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
Ayuntamiento de Los Realejos
Ayuntamiento de Los Silos
Ayuntamiento de Mogán
Ayuntamiento de Moya
Ayuntamiento de PájaraAyuntamiento de Puerto de la Cruz
2006 2007 2008 2009
VARIACIÓN 2008/2009
VARIACIÓN 2006/2009
28 7 9 7 -22,22% -75,00%
3 11 2 0 -100,00% -100,00%
8 12 14 12 -14,29% 50,00%
33 22 14 12 -14,29% -63,64%
22 3 0 2 - -90,91%
1 1 0 0 - -100,00%
4 10 11 5 -54,55% 25,00%
10 6 4 2 -50,00% -80,00%
6 5 4 3 -25,00% -50,00%
13 7 4 2 -50,00% -84,62%
4 2 13 2 -84,62% -50,00%
19 16 14 3 -78,57% -84,21%
13 6 9 8 -11,11% -38,46%
13 10 0 3 - -76,92%
13 7 8 8 - -38,46%
3 0 0 0 - -100,00%
25 32 22 5 - -80,00%
18 17 14 12 -14,29% -33,33%
9 8 7 7 0,00% -22,22%
15 3 4 1 -75,00% -93,33%
15 14 2 1 -50,00% -93,33%
4 12 7 7 0,00% 75,00%
11 19 12 13 8,33% 18,18%
7 8 0 0 - -100,00%
3 4 2 1 - -66,67%
9 3 0 1 - -88,89%
4 2 2 1 - -75,00%
9 5 2 3 50,00% -66,67%
6 2 1 2 100,00% -66,67%
5 21 0 1 - -80,00%
9 4 10 7 - -22,22%
22 14 17 8 -52,94% -63,64%
5 4 5 11 120,00% 120,00%
10 6 5 6 20,00% -40,00%
21 10 2 1 -50,00% -95,24%
4 3 3 2 -33,33% -50,00%
18 4 1 0 -100,00% -100,00%
Total Ayuntamientos… 864 717 494 348 -29,55% -59,72%
3 1 1 1 0,00% -66,67%
17 13 8 9 12,50% -47,06%
11 13 4 9 125,00% -18,18%
9 9 7 7 0,00% -22,22%
52 21 14 15 7,14% -71,15%
5 4 7 8 14,29% 60,00%
2 2 3 1 -66,67% -50,00%
Total Cabildos Insulares… 99 63 44 50 13,64% -49,49%
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Ayuntamiento de Puntagorda
Ayuntamiento de Puntallana
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
Ayuntamiento de San Bartolomé
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla
Ayuntamiento de San Miguel de Abona
Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera
Ayuntamiento de Santa Brígida
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana
Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria
Ayuntamiento de Santa Úrsula
Ayuntamiento de Santiago del Teide
Ayuntamiento de Tacoronte
Ayuntamiento de Tazacorte
Ayuntamiento de Tegueste
Ayuntamiento de Teguise
Ayuntamiento de Tejeda
Ayuntamiento de Telde
Ayuntamiento de Teror
Ayuntamiento de Tías
Ayuntamiento de Tijarafe
Ayuntamiento de Tinajo
Ayuntamiento de Tuineje
Ayuntamiento de Valle Gran Rey
Ayuntamiento de Vallehermoso
Ayuntamiento de Valleseco
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria
Ayuntamiento de Valverde
Ayuntamiento de Vega de San Mateo
Ayuntamiento de Vilaflor
Ayuntamiento de Villa de Mazo
Ayuntamiento de Yaiza
CABILDOS INSULARES
Cabildo Insular de El Hierro
Cabildo Insular de Fuerteventura
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de La Gomera
Cabildo Insular de La Palma
Cabildo Insular de Lanzarote
Cabildo Insular de Tenerife
2006 2007 2008 2009
VARIACIÓN 2008/2009
VARIACIÓN 2006/2009
3 1 4 0 -100,00% -100,00%
9 5 6 9 50,00% 0,00%
7 3 1 0 -100,00% -100,00%
- - 0 2 - -
0 0 0 0 - -
1 0 0 0 - -100,00%
- - - 0 - -
- - - 1 - -
0 0 0 0 - -
2 2 4 1 -75,00% -50,00%
6 1 0 0 - -100,00%
2 0 0 0 - -100,00%
4 2 0 0 - -100,00%
- - 0 0 - -
Total Consorcios… 34 14 15 13 -13,33% -61,76%
18 6 0 2 - -88,89%
- - - 2 - -
6 5 3 0 -100,00% -100,00%
3 4 1 0 -100,00% -100,00%
0 4 0 0 - -
3 2 1 0 -100,00% -100,00%
9 1 4 7 75,00% -22,22%
4 5 2 0 -100,00% -100,00%
5 4 3 1 -66,67% -80,00%
Total Mancomunidades… 48 31 14 12 -14,29% -75,00%
OOAA ENTIDAD PRINCIPAL
Patronato Insular de Música Cabildo Insular de Tenerife 0 0 0 0 - -
Balsas de Tenerife (BALTEN) Cabildo Insular de Tenerife 11 5 0 0 - -100,00%
Organismo Autónomo de Museos y
Centros Cabildo Insular de Tenerife 0 1 0 2 - -
Consejo Insular de Aguas de Tenerife Cabildo Insular de Tenerife 0 0 0 2 - -
Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria Cabildo Insular de Tenerife 14 8 8 7 -12,50% -50,00%
Patronato Insular de Deportes Cabildo Insular de La Palma 30 5 0 2 - -93,33%
Escuela de Música Cabildo Insular de La Palma 29 8 23 6 -73,91% -79,31%
Patronato de Turismo Cabildo Insular de La Palma 32 8 6 3 -50,00% -90,63%
Consejo Insular de Aguas Cabildo Insular de La Palma 42 7 4 6 50,00% -85,71%
Consejo Insular de Aguas de La Gomera Cabildo Insular de La Gomera 5 0 1 0 -100,00% -100,00%
Consejo Insular de Aguas de El Hierro Cabildo Insular de El Hierro 1 1 0 0 - -100,00%
Servicios Sociales de El Hierro Cabildo Insular de El Hierro 0 0 1 0 -100,00% -
Patronato Insular de Turismo de Gran
Canaria Cabildo Insular de Gran Canaria 3 0 1 0 -100,00% -100,00%
Fundación Etnográfica y Desarrollo de la
Artesanía Cabildo Insular de Gran Canaria 3 4 0 0 - -100,00%
Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria Insular Cabildo Insular de Gran Canaria 2 1 0 0 - -100,00%
Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria Cabildo Insular de Gran Canaria 3 0 1 0 -100,00% -100,00%
Consejo Insular de Deportes Cabildo Insular de Gran Canaria 0 0 0 0 - -Instituto de Atención Social y Socio-
Sanitaria Cabildo Insular de Gran Canaria 4 3 2 3 50,00% -25,00%
CONSORCIOS
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura
Consorcio de Emergencia de Gran Canaria
Consorcio de la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria
Consorcio Museo Nestor
Consorcio Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran
Consorcio Sur de Gran Canaria Televisión Digital Terrestre Local
Consorcio Urbanización para la Rehabilitación de las zonas turísticas de San
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife
Consorcio Isla Baja
Consorcio Insular de la Reserva de la Biosfera de La Palma
Consorcio Insular de Servicios de La Palma
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de
MANCOMUNIDADES
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria
Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria
Mancomunidad Sur de Lanzarote Yaiza-Tías
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Mancomunidad del Norte de Tenerife
Consorcio de Emergencia de Gran Canaria
Mancomunidad Centro-Sur de Fuerteventura
Mancomunidad de Municipios de Las Medianías de Gran Canaria
Mancomunidad de Municipios de Montaña no Costeros de Canarias
Mancomunidad del Nordeste de Tenerife
2006 2007 2008 2009
VARIACIÓN 2008/2009
VARIACIÓN 2006/2009
Patronato de Turismo de Fuerteventura Cabildo Insular de Fuerteventura 1 1 0 0 - -100,00%
Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura Cabildo Insular de Fuerteventura 0 0 0 0 - -
Patronato del Parador de Turismo de
Fuerteventura Cabildo Insular de Fuerteventura 3 4 1 0 -100,00% -100,00%
Consejo Insular de Aguas de Lanzarote Cabildo Insular de Lanzarote 2 2 2 2 0,00% 0,00%
Instituto Insular de Atención Social de
Lanzarote Cabildo Insular de Lanzarote 3 2 1 1 0,00% -66,67%
F. Medios de comunicación Ayuntamiento de Agüimes 1 3 0 4 - 300,00%
Organismo Autónomo Municipal de
Cultura Ayuntamiento de Arucas 0 0 0 0 - -
Instituto Municipal de Toxicomanía Ayuntamiento de Gáldar 0 6 6 4 -33,33% -
P. M. Esc. Infantiles Ayuntamiento de Ingenio 5 11 0 1 - -80,00%
F. Prom. Emp., Form. Profesional y
movimiento coop. Ayuntamiento de Ingenio 4 10 3 0 -100,00% -100,00%
P. M. Medios de comunicación Ayuntamiento de Ingenio 0 11 2 4 100,00% -
Patronato Fundación Municipal de
Escueles Infantiles Ayuntamiento de Pájara 1 2 1 0 -100,00% -100,00%
Inst. M. Deporte(IMD)
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria 0 0 0 1 - -
Inst. M. Formación y Empleo
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria 8 2 2 1 -50,00% -87,50%
Agencia Local Gestora de la Energía
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria - 0 0 1 - -
P. M. Gestión Convenios Colaboración
Administraciones Públicas
Ayuntamiento de Puerto del
Rosario - - 4 3 -25,00% -
P. Enseñanza Esc. Hostelería Ayuntamiento de Teguise 10 5 1 1 0,00% -90,00%
P. Cultura Ayuntamiento de Arona 5 2 4 1 -75,00% -80,00%
P. Deportes Ayuntamiento de Arona 6 3 3 2 -33,33% -66,67%
P. Bienestar Social Ayuntamiento de Arona 6 2 6 0 -100,00% -100,00%
P. Turismo Ayuntamiento de Arona 2 2 5 0 -100,00% -100,00%
H.-RES. Ancianos Ntra. Sra. de la
Concepción Ayuntamiento de Garachico 2 0 0 0 - -100,00%
P.M. Universidad Popular Ayuntamiento de La Guancha - - 0 - -
P. M. Serv. Sociales Ayuntamiento de Güímar 14 11 4 6 50,00% -57,14%
Gerencia de Urbanismo
Ayuntamiento de Icod de los
Vinos - - 2 - -
O. AUT. Actividades Musicales
Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna 7 1 1 1 0,00% -85,71%
Gerencia M. Urbanismo
Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna 14 11 7 3 -57,14% -78,57%
O. AUT. Deportes
Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna 7 3 1 4 300,00% -42,86%
Patronato Mueseo Arqueologico
Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz 3 3 0 0 - -100,00%
Organismo Autónomo Local
Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz 6 0 3 1 -66,67% -83,33%
Gerencia Municipal De Urbanismo Ayuntamiento de Los Realejos 9 2 0 0 - -100,00%
P.M.Cultura Ayuntamiento de Barlovento - - 0 - -
P. Bajada De La Virgen
Ayuntamiento de Santa Cruz de la
Palma 6 5 4 2 -50,00% -66,67%
Patronato Municipal de Deportes
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife 5 1 3 0 -100,00% -100,00%
2006 2007 2008 2009
VARIACIÓN 2008/2009
VARIACIÓN 2006/2009
Patronato Municipal de Cultura
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife 5 2 4 4 0,00% -20,00%
O. Aut. Fiestas, Turismo y Actividades
Recreativas
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife 3 1 2 5 150,00% 66,67%
Gerencia de Urbanismo
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife 6 7 8 6 -25,00% 0,00%P. Res. Geriatrica Ntra. Sra. de la Luz Ayuntamiento de Los Silos 4 5 1 0 -100,00% -100,00%
Total OO.AA.… 327 171 126 91 -27,78% -72,17%
TOTAL 1372 996 693 514 -25,83% -62,54%
Info
rme
Gen
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Sec
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Loca
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200
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tal
TIPO ENTIDAD: Total Cabildos Insulares Página 1/2
Modelos : Normal
Total cuentas enviadas /Total entidades : 7/7 Población: 2.103.992
CAPÍTULO INGRESOSPrevisiones
InicialesModificaciones
Previsiones%
Previsiones Definitivas
Derechos Rec. Netos
% %Recaudación
Neta%
Pendiente Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS 13.774.787,39 0,00 0,00% 13.774.787,39 15.172.003,16 110,14% 1,05% 12.708.915,33 83,77% 2.463.087,83
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 570.107.851,77 0,00 0,00% 570.107.851,77 490.154.577,58 85,98% 33,88% 489.621.092,52 99,89% 533.485,06
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 52.352.775,98 3.701.898,16 7,07% 56.054.674,14 60.046.052,70 107,12% 4,15% 49.445.285,13 82,35% 10.600.767,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 572.968.374,75 40.778.425,21 7,12% 613.746.799,96 609.052.106,85 99,24% 42,10% 578.653.075,57 95,01% 30.399.031,28
5 INGRESOS PATRIMONIALES 28.579.294,66 200.000,00 0,70% 28.779.294,66 18.805.923,27 65,35% 1,30% 17.168.717,52 91,29% 1.637.205,75
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 3.284.551,33 0,00 0,00% 3.284.551,33 208.266,90 6,34% 0,01% 67.676,40 32,50% 140.590,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104.773.926,16 58.146.378,72 55,50% 162.920.304,88 172.612.825,25 105,95% 11,93% 138.344.325,40 80,15% 34.268.499,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.559.456,82 533.305.037,58 6230,59% 541.864.494,40 6.904.632,14 1,27% 0,48% 4.416.063,93 63,96% 2.488.568,21
9 PASIVOS FINANCIEROS 149.458.196,25 1.082.090,84 0,72% 150.540.287,09 73.822.253,07 49,04% 5,10% 73.818.093,76 99,99% 4.159,31
TOTAL INGRESOS 1.503.859.215,11 637.213.830,51 42,37 2.141.073.045,62 1.446.778.640,92 67,57% 100,00% 1.364.243.245,56 94,30% 82.535.395,36
CAPÍTULO GASTOSCréditos Iniciales
Modificaciones de Crédito
%Créditos
DefinitivosObligaciones
Rec. Netas% % Pagos Líquidos %
Pendiente Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 271.873.581,20 28.612.431,40 10,52% 300.486.012,60 267.271.384,30 88,95% 17,80% 263.719.941,99 98,67% 3.551.442,31
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 187.840.967,39 60.366.628,60 32,14% 248.207.595,99 199.310.411,80 80,30% 13,27% 178.131.784,20 89,37% 21.178.627,60
3 GASTOS FINANCIEROS 15.055.529,65 1.469.206,01 9,76% 16.524.735,66 13.873.158,19 83,95% 0,92% 12.213.331,94 88,04% 1.659.826,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 565.619.680,96 60.436.660,06 10,69% 626.056.341,02 544.383.901,57 86,95% 36,26% 494.806.622,54 90,89% 49.577.279,03
6 INVERSIONES REALES 153.565.572,43 303.007.806,82 197,31% 456.573.379,25 195.515.290,08 42,82% 13,02% 171.428.747,09 87,68% 24.086.542,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 146.619.248,10 179.634.734,49 122,52% 326.253.982,59 183.050.294,41 56,11% 12,19% 146.733.272,99 80,16% 36.317.021,42
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.886.456,83 4.386.362,13 34,04% 17.272.818,96 14.846.694,47 85,95% 0,99% 12.242.426,85 82,46% 2.604.267,62
9 PASIVOS FINANCIEROS 150.398.178,55 -699.999,00 -0,47% 149.698.179,55 83.221.169,59 55,59% 5,54% 83.096.169,53 99,85% 125.000,06
TOTAL GASTOS 1.503.859.215,11 637.213.830,51 42,37 2.141.073.045,62 1.501.472.304,41 70,13% 100,00% 1.362.372.297,13 90,74% 139.100.007,28
REMANENTE DE TESORERÍA GRUPOS DE FUNCIÓN
Fondos líquidos 566.639.305,21
Derechos pendientes de cobro 187.447.721,95
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 82.535.395,36 0 Deuda pública 6,67%
Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 111.970.904,91 1 Servicios carácter general 6,90%
Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 3.619.965,94 2 Protección civil y seguridad ciudadana 1,03%
Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 10.678.544,26 3 Seguridad, protección y promoción social 17,79%
Obligaciones pendientes de pago 209.780.048,14 4 Producción bienes públicos de carácter social 25,19%
Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 139.100.007,28 5 Producción bienes públicos carácter econ. 22,22%
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 14.657.703,11 6 Regulación económica de carácter general 1,89%
Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 59.876.827,51 7 Regulación económica de sectores productivos 6,46%
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 3.854.489,76 8 Ajustes por consolidación 0,25%
Remanente de tesorería total 544.306.979,02 9 Transferencias a Administraciones Públicas 11,60%
Saldos de dudoso cobro 52.853.372,17
Exceso de financiación afectada 190.721.530,40 TOTAL GASTOS
Remanente tesorería para gastos grales. 300.732.076,45
RESULTADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTOS CERRADOS Derechos Obligaciones
1. Derechos reconocidos netos 1.446.778.640,92 Saldo a 1 de enero de 2009 203.014.801,24 194.380.624,06
2. Obligaciones reconocidas netas 1.501.472.304,41
3. Resultado presupuestario (1-2) -54.693.663,49 Variación 5.702.914,47 151.263,29
4. Desviaciones positivas de financiación 177.917.827,46 Cobros/Pagos 85.340.981,86 179.571.657,66
5. Desviaciones negativas de financiación 110.754.858,00
6. Gastos finan. Reman. Líquido tesorería 128.781.368,25 Saldo a 31 de diciembre de 2009 111.970.904,91 14.657.703,11
7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 6.924.735,30
267.155.501,96
100.171.636,33
378.175.790,70
Obligaciones Reconocidas Netas
%
103.651.255,89
15.487.194,62
100,00%
333.599.710,56
28.310.893,76
97.036.032,70
3.763.816,22
174.120.471,67
1.501.472.304,41
TIPO ENTIDAD: Total Cabildos Insulares Página 2/2
Modelos : Normal
Total cuentas enviadas /Total entidades : 7/7 Población: 2.103.992
ACTIVO EJERCICIO 2009 % PASIVO EJERCICIO 2009 %
INMOVILIZADO 2.045.295.455,25 73,95% FONDOS PROPIOS 1.792.993.459,26 64,83%
Inversiones destinadas al uso general 592.344.377,03 21,42% Patrimonio 1.244.795.149,90 45,01%
Inmovilizaciones inmateriales 6.525.837,42 0,24% Reservas 0,00 0,00%
Inmovilizaciones materiales 1.220.755.096,39 44,14% Resultados de ejercicios anteriores 520.266.424,84 18,81%
Inversiones gestionadas 106.230.656,89 3,84% Resultados del ejercicio 27.931.884,52 1,01%
Patrimonio público del suelo 0,00 0,00% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 85.958,43 0,00%
Inversiones financieras permanentes 119.439.487,52 4,32% ACREEDORES A LARGO PLAZO 683.930.099,11 24,73%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 0,00 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 462.837.953,36 16,73%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 221.047.069,84 7,99%
ACTIVO CIRCULANTE 720.461.214,76 26,05% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 45.075,91 0,00%
Existencias 0,00 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 288.747.153,21 10,44%
Deudores 146.519.613,80 5,30% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 42.212.000,00 1,53%
Inversiones financieras temporales 7.298.292,31 0,26% Otras deudas a corto plazo 28.411.586,54 1,03%
Tesorería 566.643.308,65 20,49% Acreedores 218.123.566,67 7,89%
Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 2.765.756.670,01 100,00% TOTAL PASIVO 2.765.756.670,01 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
De Presupuesto corriente AHORRO 79.514.097,31
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 42,37% DESAHORRO 51.582.212,79
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 70,13%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS 90,74%
4. GASTO POR HABITANTE 713,63 € ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 179,93 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 25,21% Créditos Extraordinarios 52.068.303,54 8,17%
7. PERIODO MEDIO DE PAGO 41,85 Suplementos de Crédito 101.834.376,61 15,98%
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 3.551.134,93 0,56%
8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 67,57% Transferencias de Crédito Positivas 42.054.126,74 6,60%
9. REALIZACIÓN DE COBROS 94,30% Transferencias de Crédito Negativas -42.054.126,75 -6,60%
10. INGRESO POR HABITANTE 687,64 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 429.978.455,49 67,48%
11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 97,59% Créditos Generados por Ingresos 73.760.820,81 11,58%
12. PERIODO MEDIO DE COBRO 8,78 Bajas por Anulación -23.979.260,87 -3,76%
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00%
13. AUTONOMÍA 90,43% TOTAL MODIFICACIONES 637.213.830,50 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 39,08%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 6,71% INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 46,15 €
17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 3,29 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 2,30% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 358,61 €
19. AHORRO BRUTO 14,11%
20. AHORRO NETO 7,14% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 2,70
De Presupuestos cerrados:
1. REALIZACIÓN DE PAGOS 92,45% 3.-SOLVENCIA A CORTO PLAZO 4,67
2. REALIZACIÓN DE COBROS 43,25%
Info
rme
Gen
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Sec
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Púb
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Loca
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200
9
[1
45]
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ción
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 1/2
MODELOS:
Total cuentas enviadas/Total entidades: 87 / 88 Población: 2.044.865
CAPÍTULO INGRESOS Previsiones InicialesModificaciones
Previsiones%
Previsiones Definitivas
Derechos Rec. Netos
% %Recaudación
Neta% Pendiente Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS 553.865.997,02 0,00 0,00% 553.865.997,02 556.271.434,33 100,43% 22,95% 446.603.865,46 80,29% 109.667.568,87
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 60.095.145,02 0,00 0,00% 60.095.145,02 53.444.467,23 88,93% 2,20% 36.877.184,45 69,00% 16.567.282,78
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 299.651.093,47 6.333.772,39 2,11% 305.984.865,86 292.504.606,99 95,59% 12,07% 227.897.651,13 77,91% 64.606.955,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 836.594.166,45 81.407.303,73 9,73% 918.001.470,18 883.589.470,02 96,25% 36,45% 822.873.783,68 93,13% 60.715.686,34
5 INGRESOS PATRIMONIALES 52.212.430,10 1.878.706,87 3,60% 54.091.136,97 42.882.200,21 79,28% 1,77% 35.062.822,15 81,77% 7.819.378,06
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 23.066.887,03 834.830,00 3,62% 23.901.717,03 6.747.521,50 28,23% 0,28% 3.769.520,03 55,87% 2.978.001,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.620.938,81 464.813.999,74 530,48% 552.434.938,55 409.451.023,53 74,12% 16,89% 322.876.418,92 78,86% 86.574.604,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.930.238,04 529.786.814,91 ######## 532.717.052,95 3.895.251,87 0,73% 0,16% 2.650.563,97 68,05% 1.244.687,90
9 PASIVOS FINANCIEROS 69.504.954,17 119.122.583,69 171,39% 188.627.537,86 175.157.674,40 92,86% 7,23% 173.611.386,68 99,12% 1.546.287,72
TOTAL INGRESOS 1.985.541.850,11 1.204.178.011,33 60,65% 3.189.719.861,44 2.423.943.650,08 75,99% 100,00% 2.072.223.196,47 85,49% 351.720.453,61
CAPÍTULO GASTOS Créditos InicialesModificaciones
de Crédito%
Créditos Definitivos
Obligaciones Rec. Netas
% % Pagos Líquidos % Pendiente Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 776.500.226,83 65.738.646,05 8,47% 842.238.872,88 773.946.351,20 91,89% 33,96% 759.381.802,26 98,12% 14.564.548,94
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 655.645.088,32 157.575.943,20 24,03% 813.221.031,52 684.361.480,73 84,15% 30,03% 512.699.116,27 74,92% 171.662.364,46
3 GASTOS FINANCIEROS 41.847.744,75 573.887,94 1,37% 42.421.632,69 31.722.639,22 74,78% 1,39% 28.736.284,05 90,59% 2.986.355,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 203.590.214,03 56.734.861,45 27,87% 260.325.075,48 227.289.838,15 87,31% 9,97% 188.184.715,05 82,80% 39.105.123,10
6 INVERSIONES REALES 190.549.730,12 796.439.946,33 417,97% 986.989.676,45 444.033.660,10 44,99% 19,48% 363.096.254,63 81,77% 80.937.405,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.561.355,42 124.527.300,00 407,47% 155.088.655,42 49.137.006,76 31,68% 2,16% 36.068.992,80 73,40% 13.068.013,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.090.458,38 2.327.793,43 56,91% 6.418.251,81 5.137.681,81 80,05% 0,23% 5.090.495,25 99,08% 47.186,56
Todos los Ayuntamientos de Canarias
Normal y Simplificado
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
9 PASIVOS FINANCIEROS 66.451.291,77 29.795,84 0,04% 66.481.087,61 63.575.701,45 95,63% 2,79% 62.499.643,35 98,31% 1.076.058,10
TOTAL GASTOS 1.969.236.109,62 1.203.948.174,24 61,14% 3.173.184.283,86 2.279.204.359,42 71,83% 100,00% 1.955.757.303,66 85,81% 323.447.055,76
REMANENTE DE TESORERÍA GRUPOS DE FUNCIÓN
Fondos líquidos 548.588.682,91
Derechos pendientes de cobro 1.150.697.452,05
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 351.720.453,61
Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 826.240.066,06 0 Deuda pública 3,87%
Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 7.724.042,68 1 Servicios carácter general 13,05%
Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 34.987.110,30 2 Protección civil y seguridad ciudadana 7,74%
Obligaciones pendientes de pago 613.784.578,99 3 Seguridad, protección y promoción social 14,05%
Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 323.447.055,76 4 Producción bienes públicos de carácter social 46,47%
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 155.213.586,49 5 Producción bienes públicos carácter econ. 9,16%
Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 172.131.150,44 6 Regulación económica de carácter general 3,70%
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 37.007.213,70 7 Regulación económica de sectores productivos 1,42%
Remanente de tesorería total 1.085.501.555,97 8 Ajustes por consolidación 0,13%
Saldos de dudoso cobro 425.444.092,18 9 Transferencias a Administraciones Públicas 0,41%
Exceso de financiación afectada 340.957.324,19
Remanente tesorería para gastos grales. 319.100.139 ,60 TOTAL GASTOS 100,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS Derechos Obligaciones
1. Derechos reconocidos netos 2.423.943.650,08
2. Obligaciones reconocidas netas 2.279.204.359,42 Saldo a 1 de enero de 2009 1.071.164.038,01 523.059.407,31
3. Resultado presupuestario (1-2) 144.739.290,66
4. Desviaciones positivas de financiación 171.535.936,68 Variación -41.162.107,62 -12.988.040,38
5. Desviaciones negativas de financiación 120.244.111,13 Cobros/Pagos 203.761.864,33 354.857.780,44
6. Gastos finan. Reman. Líquido tesorería 156.106.818,33
7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 249.554.283,44 Saldo a 31 de diciembre de 2009 826.24 0.066,06 155.213.586,49
9.398.278,32
2.279.204.359,42
84.250.038,77
32.436.457,37
2.966.420,11
176.326.122,99
320.127.029,87
1.059.217.609,50
208.867.777,30
297.378.799,85
Obligaciones Reconocidas Netas
%
88.235.825,34
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 2/2
MODELOS:
Total cuentas enviadas/Total entidades: Población: 2.044.865
ACTIVO EJERCICIO 2009 % PASIVO EJERCICIO 2009 %
INMOVILIZADO 5.416.843.166,73 79,98% FONDOS PROPIOS 5.174.644.488,42 76,66%
Inversiones destinadas al uso general 2.452.177.653,81 36,21% Patrimonio 3.130.854.211,48 46,38%
Inmovilizaciones inmateriales 23.311.077,43 0,34% Reservas 0,00 0,00%
Inmovilizaciones materiales 2.853.081.714,36 42,13% Resultados de ejercicios anteriores 1.691.323.286,88 25,06%
Inversiones gestionadas 317.676,15 0,00% Resultados del ejercicio 26.983.382,67 0,40%
Patrimonio público del suelo 21.232.165,35 0,31% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 3.620.295,05 0,05%
Inversiones financieras permanentes 65.866.929,21 0,97% ACREEDORES A LARGO PLAZO 723.811.936,25 10,72%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 855.950,42 0,01% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 980.479,89 0,01%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,25 0,00% Otras deudas a largo plazo 722.831.456,36 10,71%
ACTIVO CIRCULANTE 1.355.496.700,24 20,02% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 121.552,34 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 847.890.925,10 12,56%
Deudores 798.923.963,94 11,80% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
Inversiones financieras temporales 5.759.857,84 0,09% Otras deudas a corto plazo 158.077.328,57 2,34%
Tesorería 550.691.326,12 8,13% Acreedores 640.253.596,53 9,49%
Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 49.560.000,00 0,73%
TOTAL ACTIVO 6.772.339.867,22 100,00% TOTAL PASIVO 6.749.967.644,82 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Todos los Ayuntamientos de Canarias
Normal y Simplificado
87 / 88
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
De Presupuesto corriente AHORRO 331.761.027,48
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 61,14% DESAHORRO 15.388.263,55
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 71,83%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS 85,81%
4. GASTO POR HABITANTE 1.114,60 € ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 241,18 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 21,64% Créditos Extraordinarios 112.075.726,99 9,31%
7. PERIODO MEDIO DE PAGO 81,71 Suplementos de Crédito 125.143.833,73 10,39%
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 26.538.855,25 2,20%
8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 75,99% Transferencias de Crédito Positivas 88.489.440,35 7,35%
9. REALIZACIÓN DE COBROS 85,49% Transferencias de Crédito Negativas -88.689.527,40 -7,37%
10. INGRESO POR HABITANTE 1.185,38 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 501.875.422,54 41,69%
11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 78,85% Créditos Generados por Ingresos 471.044.036,93 39,12%
12. PERIODO MEDIO DE COBRO 77,21 Bajas por Anulación -32.529.614,15 -2,70%
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00%
13. AUTONOMÍA 86,70% TOTAL MODIFICACIONES 1.203.948.174,24 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 37,22%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 3,93% INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 46,60 €
17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 122,04 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 78,21% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 431,27 €
19. AHORRO BRUTO 6,09%
20. AHORRO NETO 2,61% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 0,89
De Presupuestos cerrados:
1. REALIZACIÓN DE PAGOS 69,57% 3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO 2,77
2. REALIZACIÓN DE COBROS 19,78%
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 1/2
Modelo:
Total cuentas enviadas / Total entidades: 7 / 8 Población: 1.049.352
CAPÍTULO INGRESOSPrevisiones
InicialesModificaciones
Previsiones%
Previsiones Definitivas
Derechos Rec. Netos
% %Recaudación
Neta% Pendiente Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS 277.573.777,99 0,00 0,00% 277.573.777,99 286.552.933,66 103,23% 24,45% 234.573.458,07 81,86% 51.979.475,59
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 15.314.708,90 0,00 0,00% 15.314.708,90 11.875.362,77 77,54% 1,01% 7.094.964,74 59,75% 4.780.398,03
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 120.689.456,66 400.227,62 0,33% 121.089.684,28 120.859.740,77 99,81% 10,31% 92.689.192,73 76,69% 28.170.548,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 407.320.754,41 23.532.429,85 5,78% 430.853.184,26 409.429.690,45 95,03% 34,94% 372.367.543,16 90,95% 37.062.147,29
5 INGRESOS PATRIMONIALES 18.666.835,97 1.823.560,77 9,77% 20.490.396,74 15.681.360,37 76,53% 1,34% 15.049.078,27 95,97% 632.282,10
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 11.927.980,03 399.505,38 3,35% 12.327.485,41 487.471,02 3,95% 0,04% 487.471,02 100,00% 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.700.794,32 240.430.376,60 735,24% 273.131.170,92 196.981.386,37 72,12% 16,81% 157.185.143,95 79,80% 39.796.242,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS 800.728,54 306.115.402,15 ######## 306.916.130,69 1.752.452,53 0,57% 0,15% 1.328.481,29 75,81% 423.971,24
9 PASIVOS FINANCIEROS 39.722.621,08 95.984.749,33 241,64% 135.707.370,41 128.218.766,96 94,48% 10,94% 128.218.766,96 100,00% 0,00
TOTAL INGRESOS 924.717.657,90 668.686.251,70 72,31% 1.593.403.909,60 1.171.839.164,90 73,54% 100,00% 1.008.994.100,19 86,10% 162.845.064,71
CAPÍTULO GASTOS Créditos InicialesModificaciones
de Crédito%
Créditos Definitivos
Obligaciones Rec. Netas
% % Pagos Líquidos % Pendiente Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 337.963.753,36 20.340.748,48 6,02% 358.304.501,84 332.691.411,37 92,85% 30,66% 328.275.826,68 98,67% 4.415.584,69
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 322.159.172,03 102.217.330,87 31,73% 424.376.502,90 347.498.842,20 81,88% 32,02% 252.922.375,06 72,78% 94.576.467,14
3 GASTOS FINANCIEROS 19.009.445,53 646.328,12 3,40% 19.655.773,65 14.362.892,64 73,07% 1,32% 11.804.228,85 82,19% 2.558.663,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.414.822,40 42.449.886,78 35,25% 162.864.709,18 144.328.539,77 88,62% 13,30% 119.231.402,96 82,61% 25.097.136,81
6 INVERSIONES REALES 77.342.783,26 396.999.803,37 513,30% 474.342.586,63 182.910.300,02 38,56% 16,85% 148.453.622,99 81,16% 34.456.677,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.585.876,47 103.488.667,21 528,38% 123.074.543,68 34.298.655,98 27,87% 3,16% 23.797.036,38 69,38% 10.501.619,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS 801.731,54 1.652.232,76 206,08% 2.453.964,30 1.826.193,26 74,42% 0,17% 1.796.803,81 98,39% 29.389,45
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Ayuntamientos de Canarias de más de 50.000 habitantes
Normal
9 PASIVOS FINANCIEROS 27.440.073,31 891.254,11 3,25% 28.331.327,42 27.334.894,24 96,48% 2,52% 26.955.638,44 98,61% 379.255,80
TOTAL GASTOS 924.717.657,90 668.686.251,70 72,31% 1.593.403.909,60 1.085.251.729,48 68,11% 100,00% 913.236.935,17 84,15% 172.014.794,31
REMANENTE DE TESORERÍA GRUPOS DE FUNCIÓN
Fondos líquidos 332.122.320,76
Derechos pendientes de cobro 579.322.017,99
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 162.845.064,71
Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 434.370.744,02 0 Deuda pública 3,30%
Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 4.194.676,36 1 Servicios carácter general 10,85%
Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 22.088.467,10 2 Protección civil y seguridad ciudadana 9,28%
Obligaciones pendientes de pago 253.959.684,01 3 Seguridad, protección y promoción social 14,27%
Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 172.014.794,31 4 Producción bienes públicos de carácter social 47,60%
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 46.557.366,51 5 Producción bienes públicos carácter econ. 9,95%
Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 53.645.583,53 6 Regulación económica de carácter general 3,98%
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 18.258.060,34 7 Regulación económica de sectores productivos 0,61%
Remanente de tesorería total 657.484.654,74 8 Ajustes por consolidación 0,01%
Saldos de dudoso cobro 280.695.064,54 9 Transferencias a Administraciones Públicas 0,15%
Exceso de financiación afectada 195.772.657,88
Remanente tesorería para gastos grales. 181.016.932,32 TOTAL GASTOS 100,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS Derechos Obligaciones
1. Derechos reconocidos netos 1.171.839.164,90
2. Obligaciones reconocidas netas 1.085.251.729,48 Saldo a 1 de enero de 2009 543.721.026,97 252.306.054,57
3. Resultado presupuestario (1-2) 86.587.435,42
4. Desviaciones positivas de financiación 98.314.617,11 Variación -17.492.838,28 -982.134,63
5. Desviaciones negativas de financiación 69.859.655,79 Cobros/Pagos 91.857.444,67 204.766.553,43
6. Gastos finan. Reman. Líquido tesorería 87.508.005,46
7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 145.640.479,56 Saldo a 31 de diciembre de 2009 434.370.744,02 46.557.366,51
43.160.317,27
6.593.728,22
122.420,11
1.648.117,57
1.085.251.729,48
107.944.159,79
Obligaciones Reconocidas Netas
%
35.840.031,96
117.770.686,55
100.692.518,37
154.896.626,74
516.583.122,90
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Ayuntamientos de Canarias de más de 50.000 habitantes Página 2/2
Modelo:
Total cuentas enviadas / Total entidades: Población: 1.049.352
ACTIVO EJERCICIO 2009 % PASIVO EJERCICIO 2009 %
INMOVILIZADO 2.098.653.331,91 75,51% FONDOS PROPIOS 1.973.123.949,17 71,57%
Inversiones destinadas al uso general 995.036.571,84 35,80% Patrimonio 1.446.383.927,12 52,46%
Inmovilizaciones inmateriales 1.074.557,01 0,04% Reservas 0,00 0,00%
Inmovilizaciones materiales 1.049.637.421,44 37,77% Resultados de ejercicios anteriores 446.375.436,53 16,19%
Inversiones gestionadas 0,00 0,00% Resultados del ejercicio 80.364.585,52 2,92%
Patrimonio público del suelo 9.262.205,64 0,33% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00%
Inversiones financieras permanentes 43.642.548,41 1,57% ACREEDORES A LARGO PLAZO 372.114.147,01 13,50%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 27,57 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 372.114.147,01 13,50%
ACTIVO CIRCULANTE 680.607.191,90 24,49% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 0,00 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 411.637.152,95 14,93%
Deudores 345.244.887,38 12,42% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
Inversiones financieras temporales 1.532.353,61 0,06% Otras deudas a corto plazo 42.237.470,25 1,53%
Tesorería 333.829.950,91 12,01% Acreedores 319.839.682,70 11,60%
Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 49.560.000,00 1,80%
TOTAL ACTIVO 2.779.260.523,81 100,00% TOTAL PASIVO 2.756.875.249,13 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Normal
7 / 8
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
De Presupuesto corriente AHORRO 80.364.585,52
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 72,31% DESAHORRO 3.961.361,40
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 68,11%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS 84,15%
4. GASTO POR HABITANTE 1.034,21 € ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 206,99 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 20,01% Créditos Extraordinarios 81.566.731,65 12,20%
7. PERIODO MEDIO DE PAGO 88,79 Suplementos de Crédito 79.402.231,13 11,87%
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 1.777.618,87 0,27%
8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 73,54% Transferencias de Crédito Positivas 36.106.274,34 5,40%
9. REALIZACIÓN DE COBROS 86,10% Transferencias de Crédito Negativas -36.106.274,34 -5,40%
10. INGRESO POR HABITANTE 1.116,73 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 285.467.772,49 42,69%
11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 79,74% Créditos Generados por Ingresos 241.731.410,08 36,15%
12. PERIODO MEDIO DE COBRO 73,93 Bajas por Anulación -21.259.512,52 -3,18%
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00%
13. AUTONOMÍA 82,50% TOTAL MODIFICACIONES 668.686.251,70 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 35,78%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 3,56% INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 39,74 €
17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 138,79 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 80,46% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 394,86 €
19. AHORRO BRUTO 0,65%
20. AHORRO NETO -2,58% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 1,31
De Presupuestos cerrados:
1. REALIZACIÓN DE PAGOS 81,48% 3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO 3,59
2. REALIZACIÓN DE COBROS 17,46%
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 1/2
Modelo:
Total cuentas enviadas / Total entidades: Población: 526.434
CAPÍTULO INGRESOSPrevisiones
InicialesModificaciones
Previsiones%
Previsiones Definitivas
Derechos Rec. Netos
% %Recaudación
Neta% Pendiente Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS 163.360.791,04 0,00 0,00% 163.360.791,04 156.777.456,90 95,97% 24,30% 124.368.134,66 79,33% 32.409.322,24
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 25.165.806,21 0,00 0,00% 25.165.806,21 26.577.019,24 105,61% 4,12% 20.243.492,61 76,17% 6.333.526,63
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 105.565.845,18 3.500.706,16 3,32% 109.066.551,34 102.697.275,92 94,16% 15,92% 82.703.951,53 80,53% 19.993.324,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195.497.035,64 26.141.419,13 13,37% 221.638.454,77 220.991.314,82 99,71% 34,25% 209.677.664,71 94,88% 11.313.650,11
5 INGRESOS PATRIMONIALES 19.580.067,15 0,00 0,00% 19.580.067,15 15.283.197,53 78,05% 2,37% 12.700.473,45 83,10% 2.582.724,08
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 7.760.514,52 179.894,48 2,32% 7.940.409,00 5.288.155,40 66,60% 0,82% 2.310.153,93 43,69% 2.978.001,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.552.230,41 124.109.339,82 798,02% 139.661.570,23 100.867.957,65 72,22% 15,63% 80.117.406,51 79,43% 20.750.551,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS 923.302,99 107.240.407,70 ######## 108.163.710,69 1.282.675,70 1,19% 0,20% 689.601,85 53,76% 593.073,85
9 PASIVOS FINANCIEROS 13.421.819,34 10.832.761,01 80,71% 24.254.580,35 15.420.743,34 63,58% 2,39% 15.420.743,34 100,00% 0,00
TOTAL INGRESOS 546.827.412,48 272.004.528,30 49,74% 818.831.940,78 645.185.796,50 78,79% 100,00% 548.231.622,59 84,97% 96.954.173,91
CAPÍTULO GASTOS Créditos InicialesModificaciones
de Crédito%
Créditos Definitivos
Obligaciones Rec. Netas
% % Pagos Líquidos % Pendiente Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 214.853.605,71 20.453.492,29 9,52% 235.307.098,00 217.277.563,95 92,34% 35,52% 210.947.509,86 97,09% 6.330.054,09
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 195.266.667,77 26.457.832,61 13,55% 221.724.500,38 195.601.912,74 88,22% 31,97% 151.966.164,84 77,69% 43.635.747,90
3 GASTOS FINANCIEROS 11.711.081,64 -679.838,78 -5,81% 11.031.242,86 8.700.183,14 78,87% 1,42% 8.390.158,38 96,44% 310.024,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.457.086,85 7.767.288,53 16,37% 55.224.375,38 47.691.983,31 86,36% 7,80% 39.606.485,37 83,05% 8.085.497,94
6 INVERSIONES REALES 44.241.583,20 210.932.793,95 476,77% 255.174.377,15 118.336.721,44 46,37% 19,34% 98.522.618,55 83,26% 19.814.102,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.534.353,27 7.434.207,64 210,34% 10.968.560,91 3.953.516,97 36,04% 0,65% 3.397.461,04 85,94% 556.055,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.240.753,19 542.836,15 43,75% 1.783.589,34 1.583.688,55 88,79% 0,26% 1.566.970,04 98,94% 16.718,51
Ayuntamientos de Canarias entre 20.000 y 50.000 habitantes
Normal
18 / 18
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
9 PASIVOS FINANCIEROS 20.936.938,25 -1.121.645,14 -5,36% 19.815.293,11 18.603.743,87 93,89% 3,04% 18.316.095,29 98,45% 287.648,58
TOTAL GASTOS 539.242.069,88 271.786.967,25 50,40% 811.029.037,13 611.749.313,97 75,43% 100,00% 532.713.463,37 87,08% 79.035.850,60
REMANENTE DE TESORERÍA GRUPOS DE FUNCIÓN
Fondos líquidos 91.916.601,33
Derechos pendientes de cobro 309.037.295,64
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 96.954.173,91
Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 218.006.808,50 0 Deuda pública 4,41%
Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 1.771.816,41 1 Servicios carácter general 11,97%
Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 7.695.503,18 2 Protección civil y seguridad ciudadana 7,36%
Obligaciones pendientes de pago 182.699.160,39 3 Seguridad, protección y promoción social 13,04%
Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 79.035.850,60 4 Producción bienes públicos de carácter social 48,69%
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 46.529.738,80 5 Producción bienes públicos carácter econ. 7,75%
Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 61.851.087,92 6 Regulación económica de carácter general 3,91%
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 4.717.516,93 7 Regulación económica de sectores productivos 1,88%
Remanente de tesorería total 218.254.736,58 8 Ajustes por consolidación 0,46%
Saldos de dudoso cobro 80.627.805,23 9 Transferencias a Administraciones Públicas 0,52%
Exceso de financiación afectada 67.374.257,52
Remanente tesorería para gastos grales. 70.252.673,83 TOTAL GASTOS 100,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS Derechos Obligaciones
1. Derechos reconocidos netos 645.185.796,50
2. Obligaciones reconocidas netas 611.749.313,97 Saldo a 1 de enero de 2009 295.059.753,88 122.597.290,19
3. Resultado presupuestario (1-2) 33.436.482,53
4. Desviaciones positivas de financiación 38.505.111,19 Variación -21.294.160,86 -5.463.776,53
5. Desviaciones negativas de financiación 22.874.952,73 Cobros/Pagos 55.758.784,52 70.603.774,86
6. Gastos finan. Reman. Líquido tesorería 40.967.574,09
7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 58.773.898,16 Saldo a 31 de diciembre de 2009 218.006.808,50 46.529.738,80
26.998.119,87
Obligaciones Reconocidas Netas
%
611.749.313,97
3.188.562,57
73.230.412,13
297.877.342,63
47.392.597,90
23.902.700,70
2.844.000,00
11.497.078,01
45.030.432,05
79.788.068,11
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 2/2
Modelo:
Total cuentas enviadas / Total entidades: Población: 526.434
ACTIVO EJERCICIO 2009 % PASIVO EJERCICIO 2009 %
INMOVILIZADO 1.685.111.753,46 83,63% FONDOS PROPIOS 1.618.711.420,58 80,34%
Inversiones destinadas al uso general 646.932.661,24 32,11% Patrimonio 987.871.000,79 49,03%
Inmovilizaciones inmateriales 3.601.605,04 0,18% Reservas 0,00 0,00%
Inmovilizaciones materiales 1.015.778.286,59 50,41% Resultados de ejercicios anteriores 505.852.244,86 25,11%
Inversiones gestionadas 171.676,16 0,01% Resultados del ejercicio 124.988.174,93 6,20%
Patrimonio público del suelo 9.189.663,09 0,46% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 62.646,86 0,00%
Inversiones financieras permanentes 8.628.155,73 0,43% ACREEDORES A LARGO PLAZO 174.476.099,16 8,66%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 809.705,61 0,04% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 174.476.099,16 8,66%
ACTIVO CIRCULANTE 329.812.196,32 16,37% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 0,00 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 221.673.783,18 11,00%
Deudores 236.890.734,40 11,76% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
Inversiones financieras temporales 647.641,45 0,03% Otras deudas a corto plazo 60.409.498,62 3,00%
Tesorería 92.273.820,47 4,58% Acreedores 161.264.284,56 8,00%
Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 2.014.923.949,78 100,00% TOTAL PASIVO 2.014.923.949,78 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
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EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Ayuntamientos de Canarias entre 20.000 y 50.000 habitantes
Normal
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
De Presupuesto corriente AHORRO 126.340.129,52
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 50,40% DESAHORRO 2.598.501,58
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 75,43%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS 87,08%
4. GASTO POR HABITANTE 1.162,06 € ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 232,30 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 19,99% Créditos Extraordinarios 18.848.609,26 6,94%
7. PERIODO MEDIO DE PAGO 73,77 Suplementos de Crédito 19.459.092,15 7,16%
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 22.590.879,38 8,31%
8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 78,79% Transferencias de Crédito Positivas 32.282.599,99 11,88%
9. REALIZACIÓN DE COBROS 84,97% Transferencias de Crédito Negativas -32.282.599,99 -11,88%
10. INGRESO POR HABITANTE 1.225,58 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 112.481.893,60 41,39%
11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 79,47% Créditos Generados por Ingresos 106.646.591,51 39,24%
12. PERIODO MEDIO DE COBRO 74,95 Bajas por Anulación -8.240.098,65 -3,03%
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00%
13. AUTONOMÍA 92,64% TOTAL MODIFICACIONES 271.786.967,25 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 44,34%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 4,23% INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 51,87 €
17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 111,65 € 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 446,18 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 83,66%
19. AHORRO BRUTO 10,16% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 0,50
20. AHORRO NETO 6,60%
De Presupuestos cerrados: 3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO 2,19
1. REALIZACIÓN DE PAGOS 60,28%
2. REALIZACIÓN DE COBROS 20,37%
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 1/2
Modelo:
Total cuentas enviadas / Total entidades: Población: 410.676
CAPÍTULO INGRESOSPrevisiones
InicialesModificaciones
Previsiones%
Previsiones Definitivas
Derechos Rec. Netos
% %Recaudación
Neta% Pendiente Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS 104.973.589,89 0,00 0,00% 104.973.589,89 105.126.424,66 100,15% 20,52% 81.485.394,28 77,51% 23.641.030,38
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 18.233.786,94 0,00 0,00% 18.233.786,94 13.719.225,77 75,24% 2,68% 8.334.908,32 60,75% 5.384.317,45
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 64.987.438,39 2.266.216,32 3,49% 67.253.654,71 61.243.258,53 91,06% 11,96% 45.996.045,52 75,10% 15.247.213,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 184.527.817,23 26.032.366,45 14,11% 210.560.183,68 202.484.560,42 96,16% 39,53% 192.532.959,91 95,09% 9.951.600,51
5 INGRESOS PATRIMONIALES 12.158.246,30 52.738,46 0,43% 12.210.984,76 11.245.381,22 92,09% 2,20% 6.757.413,75 60,09% 4.487.967,47
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 3.166.316,54 255.430,14 8,07% 3.421.746,68 968.590,28 28,31% 0,19% 968.590,28 100,00% 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.324.026,23 84.276.600,65 308,43% 111.600.626,88 88.050.118,67 78,90% 17,19% 69.718.203,67 79,18% 18.331.915,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.064.404,19 102.115.439,68 9593,67% 103.179.843,87 823.208,54 0,80% 0,16% 599.149,31 72,78% 224.059,23
9 PASIVOS FINANCIEROS 15.100.498,71 11.966.741,14 79,25% 27.067.239,85 28.620.044,89 105,74% 5,59% 27.073.757,17 94,60% 1.546.287,72
TOTAL INGRESOS 431.536.124,42 226.965.532,84 52,59% 658.501.657,26 512.280.812,98 77,79% 100,00% 433.466.422,21 84,62% 78.814.390,77
CAPÍTULO GASTOS Créditos InicialesModificaciones
de Crédito%
Créditos Definitivos
Obligaciones Rec. Netas
% % Pagos Líquidos % Pendiente Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 187.862.869,32 20.198.047,92 10,75% 208.060.917,24 187.437.063,36 90,09% 38,22% 184.205.858,57 98,28% 3.231.204,79
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 119.706.213,59 24.544.680,89 20,50% 144.250.894,48 121.886.057,35 84,50% 24,85% 91.388.546,67 74,98% 30.497.510,68
3 GASTOS FINANCIEROS 9.888.400,69 554.606,23 5,61% 10.443.006,92 7.787.702,30 74,57% 1,59% 7.705.520,48 98,94% 82.181,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.982.899,56 5.171.380,46 16,69% 36.154.280,02 30.063.654,75 83,15% 6,13% 25.090.627,68 83,46% 4.973.027,07
6 INVERSIONES REALES 53.021.881,25 162.914.032,54 307,26% 215.935.913,79 116.245.531,19 53,83% 23,70% 95.630.069,51 82,27% 20.615.461,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.577.385,03 13.086.151,78 198,96% 19.663.536,81 9.970.058,71 50,70% 2,03% 8.194.336,61 82,19% 1.775.722,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.891.172,36 146.724,52 7,76% 2.037.896,88 1.692.017,61 83,03% 0,35% 1.690.939,01 99,94% 1.078,60
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Ayuntamientos de Canarias entre 5.000 Y 20.000 habitantes
Normal
40 / 40
9 PASIVOS FINANCIEROS 15.426.427,92 337.632,46 2,19% 15.764.060,38 15.324.753,92 97,21% 3,12% 14.986.502,53 97,79% 338.251,39
TOTAL GASTOS 425.357.249,72 226.953.256,80 53,36% 652.3 10.506,52 490.406.839,19 75,18% 100,00% 428.892.401,06 87,46% 61.514.438,13
REMANENTE DE TESORERÍA GRUPOS DE FUNCIÓN
Fondos líquidos 106.463.930,23
Derechos pendientes de cobro 233.816.790,83
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 78.814.390,77
Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 158.027.867,45 0 Deuda pública 4,55%
Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 1.692.567,49 1 Servicios carácter general 17,96%
Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 4.718.034,88 2 Protección civil y seguridad ciudadana 5,80%
Obligaciones pendientes de pago 154.505.981,45 3 Seguridad, protección y promoción social 13,74%
Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 61.514.438,13 4 Producción bienes públicos de carácter social 42,21%
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 52.711.094,13 5 Producción bienes públicos carácter econ. 9,32%
Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 51.058.951,62 6 Regulación económica de carácter general 2,97%
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 10.778.502,43 7 Regulación económica de sectores productivos 2,64%
Remanente de tesorería total 185.774.739,61 8 Ajustes por consolidación 0,00%
Saldos de dudoso cobro 59.883.474,15 9 Transferencias a Administraciones Públicas 0,83%
Exceso de financiación afectada 72.865.749,45
Remanente tesorería para gastos grales. 53.025.516,01 TOTAL GASTOS 100,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS Derechos Obligaciones
1. Derechos reconocidos netos 512.280.812,98
2. Obligaciones reconocidas netas 490.406.839,19 Saldo a 1 de enero de 2009 202.982.069,85 124.836.634,31
3. Resultado presupuestario (1-2) 21.873.973,79
4. Desviaciones positivas de financiación 31.016.656,33 Variación -730.619,90 -6.004.732,86
5. Desviaciones negativas de financiación 23.554.517,36 Cobros/Pagos 44.223.582,50 66.120.807,32
6. Gastos finan. Reman. Líquido tesorería 22.708.977,05
7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 37.120.811,87 Saldo a 31 de diciembre de 2009 158.027.867,45 52.711.094,13
14.563.154,93
12.928.985,01
0,00
4.090.077,87
490.406.839,19
45.690.262,14
Obligaciones Reconocidas Netas
%
22.292.640,70
88.058.004,01
28.433.154,91
67.359.477,27
206.991.082,35
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 2/2
Modelo:
Total cuentas enviadas / Total entidades: Población: 410.676
ACTIVO EJERCICIO 2009 % PASIVO EJERCICIO 2009 %
INMOVILIZADO 1.301.231.691,14 81,37% FONDOS PROPIOS 1.250.921.922,66 78,22%
Inversiones destinadas al uso general 604.298.074,75 37,79% Patrimonio 535.129.808,31 33,46%
Inmovilizaciones inmateriales 16.813.791,61 1,05% Reservas 0,00 0,00%
Inmovilizaciones materiales 664.640.879,45 41,56% Resultados de ejercicios anteriores 598.369.278,25 37,42%
Inversiones gestionadas 145.999,99 0,01% Resultados del ejercicio 117.422.836,10 7,34%
Patrimonio público del suelo 2.638.065,75 0,16% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 3.557.648,19 0,22%
Inversiones financieras permanentes 12.648.662,35 0,79% ACREEDORES A LARGO PLAZO 158.061.717,29 9,88%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 46.217,24 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 980.479,89 0,06%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 157.081.237,40 9,82%
ACTIVO CIRCULANTE 297.961.007,51 18,63% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 0,00 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 186.663.979,51 11,67%
Deudores 187.918.236,46 11,75% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
Inversiones financieras temporales 3.541.046,90 0,22% Otras deudas a corto plazo 51.587.022,80 3,23%
Tesorería 106.501.724,15 6,66% Acreedores 135.076.956,71 8,45%
Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 1.599.192.698,65 100,00% TOTAL PASIVO 1.599.205.267,65 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Ayuntamientos de Canarias entre 5.000 Y 20.000 habitantes
Normal
40 / 40
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
De Presupuesto corriente AHORRO 98.530.662,25
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 53,36% DESAHORRO 8.828.400,57
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 75,18%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS 87,46%
4. GASTO POR HABITANTE 1.194,15 € ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 307,34 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 25,74% Créditos Extraordinarios 8.880.410,80 3,91%
7. PERIODO MEDIO DE PAGO 78,34 Suplementos de Crédito 22.768.310,06 10,03%
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 2.147.857,48 0,95%
8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 77,79% Transferencias de Crédito Positivas 18.038.712,84 7,95%
9. REALIZACIÓN DE COBROS 84,62% Transferencias de Crédito Negativas -18.038.712,84 -7,95%
10. INGRESO POR HABITANTE 1.247,41 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 92.099.072,00 40,58%
11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 75,42% Créditos Generados por Ingresos 103.994.076,73 45,82%
12. PERIODO MEDIO DE COBRO 89,73 Bajas por Anulación -2.936.470,27 -1,29%
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00%
13. AUTONOMÍA 88,89% TOTAL MODIFICACIONES 226.953.256,80 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 35,15%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 4,51% INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 56,28 €
17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 90,39 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 70,01% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 510,50 €
19. AHORRO BRUTO 11,84%
20. AHORRO NETO 7,95% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 0,69
De Presupuestos cerrados:
1. REALIZACIÓN DE PAGOS 55,64% 3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO 2,20
2. REALIZACIÓN DE COBROS 21,87%
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 1/2
MODELOS:
Total cuentas enviadas/Total entidades: Población: 58.403
CAPÍTULO INGRESOS Previsiones InicialesModificaciones
Previsiones%
Previsiones Definitivas
Derechos Rec. Netos
% %Recaudación
Neta% Pendiente Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.957.838,10 0,00 0,00% 7.957.838,10 7.814.619,11 98,20% 8,26% 6.176.878,45 79,04% 1.637.740,66
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.380.842,97 0,00 0,00% 1.380.842,97 1.272.859,45 92,18% 1,34% 1.203.818,78 94,58% 69.040,67
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.408.353,24 166.622,29 1,98% 8.574.975,53 7.704.331,77 89,85% 8,14% 6.508.461,35 84,48% 1.195.870,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.248.559,17 5.701.088,30 11,58% 54.949.647,47 50.683.904,33 92,24% 53,56% 48.295.615,90 95,29% 2.388.288,43
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.807.280,68 2.407,64 0,13% 1.809.688,32 672.261,09 37,15% 0,71% 555.856,68 82,68% 116.404,41
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 212.075,94 0,00 0,00% 212.075,94 3.304,80 1,56% 0,00% 3.304,80 100,00% 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.043.887,85 15.997.682,67 132,83% 28.041.570,52 23.551.560,84 83,99% 24,89% 15.855.664,79 67,32% 7.695.896,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.802,32 14.315.565,38 ######## 14.457.367,70 36.915,10 0,26% 0,04% 33.331,52 90,29% 3.583,58
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.260.015,04 338.332,21 26,85% 1.598.347,25 2.898.119,21 181,32% 3,06% 2.898.119,21 100,00% 0,00
TOTAL INGRESOS 82.460.655,31 36.521.698,49 44,29% 118.982.353,80 94.637.875,70 79,54% 100,00% 81.531.051,48 86,15% 13.106.824,22
CAPÍTULO GASTOS Créditos InicialesModificaciones
de Crédito%
Créditos Definitivos
Obligaciones Rec. Netas
% % Pagos Líquidos % Pendiente Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 35.819.998,44 4.746.357,36 13,25% 40.566.355,80 36.540.312,52 90,08% 39,81% 35.952.607,15 98,39% 587.705,37
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 18.513.034,93 4.356.098,83 23,53% 22.869.133,76 19.374.668,44 84,72% 21,11% 16.422.029,70 84,76% 2.952.638,74
3 GASTOS FINANCIEROS 1.238.816,89 52.792,37 4,26% 1.291.609,26 871.861,14 67,50% 0,95% 836.376,34 95,93% 35.484,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.735.405,22 1.346.305,68 28,43% 6.081.710,90 5.205.660,32 85,60% 5,67% 4.256.199,04 81,76% 949.461,28
6 INVERSIONES REALES 15.943.482,41 25.593.316,47 160,53% 41.536.798,88 26.541.107,45 63,90% 28,91% 20.489.943,58 77,20% 6.051.163,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 863.740,65 518.273,37 60,00% 1.382.014,02 914.775,10 66,19% 1,00% 680.158,77 74,35% 234.616,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS 156.801,29 -14.000,00 -8,93% 142.801,29 35.782,39 25,06% 0,04% 35.782,39 100,00% 0,00
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Ayuntamientos de Canarias de menos de 5.000 habitantes
Normal y Simplificado
22 / 22
9 PASIVOS FINANCIEROS 2.647.852,29 -77.445,59 -2,92% 2.570.406,70 2.312.309,42 89,96% 2,52% 2.241.407,09 96,93% 70.902,33
TOTAL GASTOS 79.919.132,12 36.521.698,49 45,70% 116.440.830,61 91.796.476,78 78,84% 100,00% 80.914.504,06 88,15% 10.881.972,72
REMANENTE DE TESORERÍA GRUPOS DE FUNCIÓN
Fondos líquidos 18.085.830,59
Derechos pendientes de cobro 28.521.347,59
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 13.106.824,22
Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 15.834.646,09 0 Deuda pública 3,38%
Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 64.982,42 1 Servicios carácter general 19,96%
Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 485.105,14 2 Protección civil y seguridad ciudadana 2,36%
Obligaciones pendientes de pago 22.619.753,14 3 Seguridad, protección y promoción social 19,70%
Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 10.881.972,72 4 Producción bienes públicos de carácter social 41,14%
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 9.415.387,05 5 Producción bienes públicos carácter econ. 8,54%
Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 5.575.527,37 6 Regulación económica de carácter general 2,86%
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 3.253.134,00 7 Regulación económica de sectores productivos 1,54%
Remanente de tesorería total 23.987.425,04 8 Ajustes por consolidación 0,00%
Saldos de dudoso cobro 4.237.748,26 9 Transferencias a Administraciones Públicas 0,51%
Exceso de financiación afectada 4.944.659,34
Remanente tesorería para gastos grales. 14.805.017, 44 TOTAL GASTOS 100,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS Derechos Obligaciones
1. Derechos reconocidos netos 94.637.875,70
2. Obligaciones reconocidas netas 91.796.476,78 Saldo a 1 de enero de 2009 29.401.187,31 23.319.428,24
3. Resultado presupuestario (1-2) 2.841.398,92
4. Desviaciones positivas de financiación 3.699.552,05 Variación -1.644.488,58 -537.396,36
5. Desviaciones negativas de financiación 3.954.985,25 Cobros/Pagos 11.922.052,64 13.366.644,83
6. Gastos finan. Reman. Líquido tesorería 4.922.261,73
7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 8.019.093,85 Saldo a 31 de diciembre de 2009 15.834.646,09 9.415.387,05
2.623.865,87
1.416.666,13
0,00
471.520,31
91.796.476,78
7.840.757,47
Obligaciones Reconocidas Netas
%
3.105.032,81
18.319.697,16
2.170.017,66
18.082.857,75
37.766.061,62
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Ayuntamientos de Canarias de menos de 5.000 habitantes Página 2/2
MODELOS:
Total cuentas enviadas/Total entidades: Población: 58.403
ACTIVO EJERCICIO 2009 % PASIVO EJERCICIO 2009 %
INMOVILIZADO 331.846.390,22 87,57% FONDOS PROPIOS 331.887.196,01 87,58%
Inversiones destinadas al uso general 205.910.345,98 54,34% Patrimonio 161.469.475,26 42,61%
Inmovilizaciones inmateriales 1.821.123,77 0,48% Reservas 0,00 0,00%
Inmovilizaciones materiales 123.025.126,88 32,46% Resultados de ejercicios anteriores 140.726.327,24 37,13%
Inversiones gestionadas 0,00 0,00% Resultados del ejercicio 29.691.393,51 7,83%
Patrimonio público del suelo 142.230,87 0,04% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00%
Inversiones financieras permanentes 947.562,72 0,25% ACREEDORES A LARGO PLAZO 19.159.972,79 5,06%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 0,00 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,25 0,00% Otras deudas a largo plazo 19.159.972,79 5,06%
ACTIVO CIRCULANTE 47.116.304,51 12,43% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 121.552,34 0,03% ACREEDORES A CORTO PLAZO 27.916.009,46 7,37%
Deudores 28.870.105,70 7,62% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
Inversiones financieras temporales 38.815,88 0,01% Otras deudas a corto plazo 3.843.336,90 1,01%
Tesorería 18.085.830,59 4,77% Acreedores 24.072.672,56 6,35%
Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 378.962.694,98 100,00% TOTAL PASIVO 378.963.178,26 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Normal y Simplificado
22 / 22
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
De Presupuesto corriente AHORRO 26.525.650,19
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 45,70% DESAHORRO 0,00
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 78,84%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS 88,15%
4. GASTO POR HABITANTE 1.571,78 € ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 470,11 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 29,91% Créditos Extraordinarios 2.779.975,28 7,61%
7. PERIODO MEDIO DE PAGO 71,57 Suplementos de Crédito 3.514.200,39 9,62%
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 22.499,52 0,06%
8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 79,54% Transferencias de Crédito Positivas 2.061.853,18 5,65%
9. REALIZACIÓN DE COBROS 86,15% Transferencias de Crédito Negativas -2.261.940,23 -6,19%
10. INGRESO POR HABITANTE 1.620,43 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 11.826.684,45 32,38%
11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 82,71% Créditos Generados por Ingresos 18.671.958,61 51,13%
12. PERIODO MEDIO DE COBRO 63,09 Bajas por Anulación -93.532,71 -0,26%
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00%
13. AUTONOMÍA 86,28% TOTAL MODIFICACIONES 36.521.698,49 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 17,74%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 3,36% INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 54,52 €
17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 137,31 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 54,16% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 393,87 €
19. AHORRO BRUTO 9,03%
20. AHORRO NETO 5,64% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 0,80
De Presupuestos cerrados:
1. REALIZACIÓN DE PAGOS 58,67% 3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO 2,06
2. REALIZACIÓN DE COBROS 42,95%
Info
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os
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 1/2
Modelo:
Total cuentas enviadas / Total entidades: Población: 2.103.992
CAPÍTULO INGRESOSPrevisiones
InicialesModificaciones
Previsiones%
Previsiones Definitivas
Derechos Rec. Netos
% %Recaudación
Neta% Pendiente Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 58.269.401,72 1.325.236,87 2,27% 59.594.638,59 50.104.974,03 84,08% 11,07% 36.284.313,49 72,42% 13.820.660,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290.975.891,41 44.709.037,83 15,37% 335.684.929,24 314.652.324,61 93,73% 69,54% 253.564.780,20 80,59% 61.087.544,41
5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.318.896,70 18.940,11 0,44% 4.337.836,81 1.554.751,39 35,84% 0,34% 1.496.269,42 96,24% 58.481,97
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.296.152,06 75.452.764,33 162,98% 121.748.916,39 84.370.557,98 69,30% 18,65% 46.588.397,62 55,22% 37.782.160,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.894.996,23 136.473.913,22 7201,80% 138.368.909,45 1.760.267,31 1,27% 0,39% 520.251,39 29,56% 1.240.015,92
9 PASIVOS FINANCIEROS 342.025,15 32.494,97 9,50% 374.520,12 35.478,43 9,47% 0,01% 35.478,43 100,00% 0,00
TOTAL INGRESOS 402.097.363,27 258.012.387,33 64,17% 660.109.750,60 452.478.353,75 68,55% 100,00% 338.489.490,55 74,81% 113.988.863,20
CAPÍTULO GASTOS Créditos InicialesModificaciones
de Crédito%
Créditos Definitivos
Obligaciones Rec. Netas
% % Pagos Líquidos % Pendiente Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 152.075.889,35 15.393.025,13 10,12% 167.468.914,48 156.686.087,97 93,56% 33,36% 155.490.577,85 99,24% 1.195.510,12
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 153.536.682,07 37.393.264,25 24,35% 190.929.946,32 161.150.167,34 84,40% 34,31% 133.283.955,32 82,71% 27.866.212,02
3 GASTOS FINANCIEROS 854.294,20 4.941.014,83 578,37% 5.795.309,03 5.657.642,11 97,62% 1,20% 1.006.049,39 17,78% 4.651.592,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.615.883,63 10.822.860,66 26,01% 52.438.744,29 47.111.140,94 89,84% 10,03% 39.488.390,84 83,82% 7.622.750,10
6 INVERSIONES REALES 38.531.205,03 148.148.652,68 384,49% 186.679.857,71 82.346.501,04 44,11% 17,53% 47.712.915,02 57,94% 34.633.586,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.214.704,10 40.565.669,24 306,97% 53.780.373,34 14.890.802,25 27,69% 3,17% 11.709.176,66 78,63% 3.181.625,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.923.509,41 711.115,58 36,97% 2.634.624,99 1.753.368,40 66,55% 0,37% 1.734.208,03 98,91% 19.160,37
Todos los Organismos Autónomos
Normal
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EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
9 PASIVOS FINANCIEROS 345.165,40 36.776,95 10,65% 381.942,35 52.237,97 13,68% 0,01% 44.382,66 84,96% 7.855,31
TOTAL GASTOS 402.097.333,19 258.012.379,32 64,17% 660.1 09.712,51 469.647.948,02 71,15% 100,00% 390.469.655,77 83,14% 79.178.292,25
REMANENTE DE TESORERÍA GRUPOS DE FUNCIÓN
Fondos líquidos 87.642.259,45
Derechos pendientes de cobro 172.553.027,39
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 113.988.863,20
Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 60.143.934,23 0 Deuda pública 0,00%
Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 884.746,35 1 Servicios carácter general 0,96%
Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 2.464.516,39 2 Protección civil y seguridad ciudadana 0,00%
Obligaciones pendientes de pago 113.068.963,56 3 Seguridad, protección y promoción social 36,00%
Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 79.178.292,25 4 Producción bienes públicos de carácter social 43,86%
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 19.628.318,08 5 Producción bienes públicos carácter econ. 14,39%
Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 14.588.756,70 6 Regulación económica de carácter general 1,11%
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 326.403,47 7 Regulación económica de sectores productivos 3,69%
Remanente de tesorería total 147.126.323,28 8 Ajustes por consolidación 0,00%
Saldos de dudoso cobro 8.292.467,11 9 Transferencias a Administraciones Públicas 0,00%
Exceso de financiación afectada 88.482.883,57
Remanente tesorería para gastos grales. 50.350.972,60 TOTAL GASTOS 100,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS Derechos Obligaciones
1. Derechos reconocidos netos 452.478.353,75
2. Obligaciones reconocidas netas 469.647.948,02 Saldo a 1 de enero de 2009 168.207.611,62 80.719.652,46
3. Resultado presupuestario (1-2) -17.169.594,27
4. Desviaciones positivas de financiación 31.346.961,96 Variación 6.409.511,44 79.444,61
5. Desviaciones negativas de financiación 38.845.834,58 Cobros/Pagos 101.654.165,95 61.011.889,77
6. Gastos finan. Reman. Líquido tesorería 22.980.868,63
7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 13.310.146,98 Saldo a 31 de diciembre de 2009 60.143.934,23 19.628.318,08
205.969.283,05
67.575.808,86
5.212.915,36
0,00
169.055.019,33
0,00
17.319.773,14
469.647.948,02
Obligaciones Reconocidas Netas
%
59,34
4.503.088,94
12.000,00
TIPO ENTIDAD AGREGADA: Página 2/2
Modelo:
Total cuentas enviadas / Total entidades: Población: 2.103.992
ACTIVO EJERCICIO 2009 % PASIVO EJERCICIO 2009 %
INMOVILIZADO 948.311.785,58 76,66% FONDOS PROPIOS 1.052.155.584,41 85,06%
Inversiones destinadas al uso general 257.487.448,93 20,82% Patrimonio 965.356.614,84 78,04%
Inmovilizaciones inmateriales 9.101.214,70 0,74% Reservas 0,00 0,00%
Inmovilizaciones materiales 675.093.250,63 54,57% Resultados de ejercicios anteriores 24.200.886,42 1,96%
Inversiones gestionadas 1.184.801,12 0,10% Resultados del ejercicio 62.598.083,15 5,06%
Patrimonio público del suelo 4.164.389,33 0,34% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 11.085,19 0,00%
Inversiones financieras permanentes 1.276.738,70 0,10% ACREEDORES A LARGO PLAZO 18.225.110,55 1,47%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 3.942,17 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 721.214,53 0,06%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 17.503.896,02 1,42%
ACTIVO CIRCULANTE 288.693.359,51 23,34% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 108.428,41 0,01% ACREEDORES A CORTO PLAZO 166.613.364,94 13,47%
Deudores 200.251.484,41 16,19% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
Inversiones financieras temporales 549.096,94 0,04% Otras deudas a corto plazo 10.521.116,16 0,85%
Tesorería 87.781.253,85 7,10% Acreedores 156.092.248,78 12,62%
Ajustes por periodificación 3.095,90 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 1.237.005.145,09 100,00% TOTAL PASIVO 1.237.005.145,09 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Organimos Autónomos de las Entidades Locales de Canarias
Normal
56 / 65
INDICADORES PRESUPUESTARIOS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
De Presupuesto corriente AHORRO 55.572.743,28
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 64,17% DESAHORRO 10.761.706,76
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 71,15%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS 83,14%
4. GASTO POR HABITANTE 223,22 € ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 46,22 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 20,70% Créditos Extraordinarios 8.362.596,02 3,24%
7. PERIODO MEDIO DE PAGO 93,69 Suplementos de Crédito 11.294.578,78 4,38%
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 656.743,47 0,25%
8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 68,55% Transferencias de Crédito Positivas 12.168.578,80 4,72%
9. REALIZACIÓN DE COBROS 74,81% Transferencias de Crédito Negativas -12.168.578,80 -4,72%
10. INGRESO POR HABITANTE 215,06 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 158.342.008,65 61,37%
11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 72,42% Créditos Generados por Ingresos 85.368.460,07 33,09%
12. PERIODO MEDIO DE COBRO 100,68 Bajas por Anulación -6.012.007,67 -2,33%
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00%
13. AUTONOMÍA 78,14% TOTAL MODIFICACIONES 258.012.379,32 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 11,07%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 1,26% INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 2,71 €
17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 6,33 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 26,43% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 13,66 €
19. AHORRO BRUTO -1,17%
20. AHORRO NETO -1,19% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 0,78
De Presupuestos cerrados:
1. REALIZACIÓN DE PAGOS 75,66% 3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO 2,30
2. REALIZACIÓN DE COBROS 62,83%
Info
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BALANCE
ENTIDADES AGREGADAS
CUENTAS ANUALES - I
SOCIEDADES MERCANTILES DE CABILDOS INSULAR 100% PARTICIPACIÓN
129.434.149,40
6.997.352,92107.186.223,57
875.672,009.477.330,004.883.912,91
A) Activo no corrienteInmovilizado intangibleInmovilizado materialInversiones inmobiliariasInversiones en empresas del grupo y asoc. a l.p.Inversiones financieras a largo plazo
B) Activo corrienteActivos no corrientes mantenidos para la ventExistenciasDeudores comerciales y otras cuentas a cobrarInversiones en empresas del grupo y asoc. a c.p.Inversiones financieras a corto plazoPeriodificaciones a corto plazoEfectivo y otros activos líquidos equivalentes
A C T I V O
A) Patrimonio neto
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A-1) Fondos propiosCapitalPrima de emisiónReservas(Acciones y participaciones en patrimonio propias)Resultados de ejercicios anterioresOtras aportaciones de socios
0,00-5.911.148,41
TOTAL GENERAL (A + B) TOTAL GENERAL (A + B + C)
85.473.329,21
3.098.161,9066.546.932,34
64.858,24845.344,49296.720,46
14.621.311,78
214.907.478,61
48.831.387,0629.635.853,94
2.884.035,0025.125.114,37
214.907.478,61
14.811.147,19
100.909.172,58
0,00
13.658,00Activos por impuesto diferido
Resultado del ejercicio(Dividendo a cuenta)Otros instrumentos de patrimonio neto
-17.117.127,39-596.487,64
0,00A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 52.077.785,52B) Pasivo no corriente 43.031.365,87
Provisiones a largo plazoDeudas a largo plazoDeudas con empresas del grupo y asoc. a largo plazo
Pasivo por impuesto diferidoPeriodificaciones a largo plazo
18.070.940,990,00
8.817.186,6110.193.238,275.950.000,00
C) Pasivo corriente 70.966.940,16Pas. vinculados act. no corr. mantenidos para la ventaProvisiones a corto plazoDeudas a corto plazoDeudas con empresas del grupo y asoc. a corto plazoAcreedores comerciales y otras cuentas a pagar
176.600,3034.940.918,28
0,002.945.419,26
30.994.062,28
Periodificaciones a corto plazo 1.909.940,04
I.II.
III.IV.V.
VI.
IV.V.
VI.VII.
I.II.
III.
IV.V.VI.
VII.
I.II.
III.
VIII.IX.
I.II.
III.IV.V.
I.II.
III.IV.V.VI.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CUENTAS ANUALES - II
ENTIDADES AGREGADAS SOCIEDADES MERCANTILES DE CABILDOS INSULAR 100% PARTICIPACIÓN
91.929.933,64
-47.532,16
0,00
-22.406.006,35
29.480.356,14
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1+12) -17.201.638,31
-83.307.842,46Gastos de personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-31.265.183,17
-13.329.717,17
10.932.915,95
446.487,72
210.987,75
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
153.961,80Otros resultados
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.481.521,49
-2.512.178,72
Ingresos financieros
Gastos financieros
481.557,80Variación de valor razonable en instrumentos financieros
13.
14.
15.
-2.718,30Diferencia de cambio16.
35.326,00Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros17.
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -516.491,73
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -17.718.130,04
4.782,09Impuestos sobre beneficios18.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES C ONTINUADAS (C+18) -17.713.347,95
-267,08Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netos de impuestos19.
E) RESULTADO DEL EJERCICIO (D+19) -17.713.615,03
BALANCE
ENTIDADES AGREGADAS
CUENTAS ANUALES - I
SOCIEDADES MERCANTILES DE AYUNTAMIENTO 100% PARTICIPACIÓN
216.097.422,95
68.187.278,28121.448.169,35
19.104.696,732.247.838,24
593.692,17
A) Activo no corrienteInmovilizado intangibleInmovilizado materialInversiones inmobiliariasInversiones en empresas del grupo y asoc. a l.p.Inversiones financieras a largo plazo
B) Activo corrienteActivos no corrientes mantenidos para la ventExistenciasDeudores comerciales y otras cuentas a cobrarInversiones en empresas del grupo y asoc. a c.p.Inversiones financieras a corto plazoPeriodificaciones a corto plazoEfectivo y otros activos líquidos equivalentes
A C T I V O
A) Patrimonio neto
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A-1) Fondos propiosCapitalPrima de emisiónReservas(Acciones y participaciones en patrimonio propias)Resultados de ejercicios anterioresOtras aportaciones de socios
-130.876,43-47.032.272,49
TOTAL GENERAL (A + B) TOTAL GENERAL (A + B + C)
249.776.126,71
114.050.254,85109.296.366,52
2.197.313,977.825.553,131.943.750,64
14.462.887,60
465.873.549,66
73.562.686,8169.221.281,46
434.058,7447.668.555,20
467.870.546,16
4.167.232,06
186.265.244,32
0,00
4.515.748,18Activos por impuesto diferido
Resultado del ejercicio(Dividendo a cuenta)Otros instrumentos de patrimonio neto
-426.037,87-339.253,86
0,00A-2) Ajustes por cambio de valor -9.753,07A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 112.712.310,58B) Pasivo no corriente 76.237.381,90
Provisiones a largo plazoDeudas a largo plazoDeudas con empresas del grupo y asoc. a largo plazo
Pasivo por impuesto diferidoPeriodificaciones a largo plazo
2.235.535,290,00
706.945,6773.294.900,94
0,00
C) Pasivo corriente 205.367.919,94Pas. vinculados act. no corr. mantenidos para la ventaProvisiones a corto plazoDeudas a corto plazoDeudas con empresas del grupo y asoc. a corto plazoAcreedores comerciales y otras cuentas a pagar
19.391.666,42105.478.307,61
0,002.862.937,66
70.814.961,96
Periodificaciones a corto plazo 6.820.046,29
I.II.
III.IV.V.
VI.
IV.V.
VI.VII.
I.II.
III.
IV.V.VI.
VII.
I.II.
III.
VIII.IX.
I.II.
III.IV.V.
I.II.
III.IV.V.VI.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CUENTAS ANUALES - II
ENTIDADES AGREGADAS SOCIEDADES MERCANTILES DE AYUNTAMIENTO 100% PARTICIPACIÓN
151.582.749,82
-7.940.557,31
851.874,70
-68.144.953,10
54.422.793,13
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1+12) 5.241.116,40
-81.481.194,76Gastos de personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-39.281.149,09
-9.702.232,80
3.504.395,19
228.572,49
121.738,87
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
1.079.079,26Otros resultados
7.
8.
9.
10.
11.
12.
613.554,40
-4.594.520,63
Ingresos financieros
Gastos financieros
-5.935,37Variación de valor razonable en instrumentos financieros
13.
14.
15.
-273,00Diferencia de cambio16.
-132.162,42Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros17.
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -4.119.337,02
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 1.121.779,38
401.247,67Impuestos sobre beneficios18.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES C ONTINUADAS (C+18) 1.523.027,05
0,00Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netos de impuestos19.
E) RESULTADO DEL EJERCICIO (D+19) 1.523.027,05
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