cumplimiento programa anual de auditorías i trimestre 2015
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AVANCES DEL PROGRAMA DE AVANCES DEL PROGRAMA DE AUDITORIASAUDITORIAS
ABRIL 2015ABRIL 2015
AVANCES DEL PROGRAMA DE AVANCES DEL PROGRAMA DE AUDITORIASAUDITORIAS
ABRIL 2015ABRIL 2015
Cumplimiento Programa anual de AuditoríasI trimestre 2015
Programadas Cumplida% de
cumplimiento
Auditorias 84 82 97,6%
Cumplimiento Programa anual de AuditoríasI trimestre 2015
PLAN DE ACCIONPLAN DE ACCIONCOMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNOCOMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
ABRIL 2015ABRIL 2015
PLAN DE ACCIONPLAN DE ACCIONCOMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNOCOMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
ABRIL 2015ABRIL 2015
OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
MODULO COMPONENTE ELEMENTO C NC ED NI
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MIS
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ÉTIC
OS
1Realizar socialización del Código de Ética ybuen gobierno
EQUIPO DE CONTROL INTERNO
mensual 4 4 4No. De
socializaciones realizadas
Socializaciones realizadas/ 48
12 0
Se realizaron envíos de 2 recordatorios de las políticas del código de ética y buen gobierno:
investigación y seguridad del paciente.Se realizó taller de gestores éticos en el mes de marzo de 2015, se puede evidenciar en Acta de
reunión.Se han realizado 3 participaciones en inducción
donde se socializa el código y se aplicaron encuestas sobre percepción a los participantes.Se realizó montaje de encuesta de percepción
del código de ética en a plataforma MAO G
2Elaborar el plan de acción del CCSCI ypresentarlo para su aprobación al CCSCI
EQUIPO DE CONTROL INTERNO
Anual 1Plan de acción
aprobadoPlan de acción aprobado/1 plan de acción formulado
1Se presentó para aprobación en el comité de
control interno deEnero 28 de 2015 y se aprobó por unanimidad.
3Elaborar el programa anual de auditorías ypresentarlo para aprobación al CCSCI.
EQUIPO DE CONTROL INTERNO
Anual 1Prrograma Anual
de Auditiorías aprobado
PAA aprobado/1 plan de acción formulado
1Se presentó para aprobación en el comité de
control interno deEnero 28 de 2015 y se aprobó por unanimidad.
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4
Realizar la revisión de los procedimientos yformatos del SEM de responsabilidad de ladependencia
EQUIPO DE CONTROL INTERNO
Semestral 1
Acta de autoevaluación de procedimientos y
formatos de la dependencia
Procedimientos y formatos actualizados
1Se realizó actualización del procedimiento de
gestión para la mejora.
IND
ICA
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5
Documentar los datos de los indicadores responsabilidad de Control Interno en el aplicativo ITS
Auditora de Procesos
Trimestral 1Datos en aplicativo
ITSDatos en aplicativo ITS 1
Se tienen actualizados los indicadores en el aplicativo ITS a primer trimestre de 2015
AD
MIN
IST
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SG
OS
6
Actualizar los riesgos del procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua (control interno)
1Mapa de riesgos
actualizadoMapa de riesgos
actualizado1
No se realizó la actualización de los riesgos del proceso
7Realizar la autoevaluación del cumplimientodel PAA y presentarlo en CCSCI
Auditora servicios de salud oral
bimensual 1 1Informe de
seguimiento al PAAInforme de seguimiento al
PAA2
Se tiene seguimiento del plan de auditorias de la Oficina, se tiene un cumplimiento del 92%.
8
Convocar y presentar los resultados de lasevaluaciones y seguimientos en el marco delPAA para que el comité de CSCI adoptelas decisiones tendientes a lograr elmejoramiento de la entidad
Asesora de Control Interno
bimensual 1 1Acta de comité
realizados
No. De comitès realizados /No de comités progrramados
2Se presentará segumiento en comité de control
interno el día 21 de abril de 2015.
9Realizar la autoevaluación del cumplimientodel Plan de acción y presentarlo en CCSCI
Auditora de servicios de salud
bimensual 1 1Informe de
seguimiento al Plan de Acción
Informe de seguimiento al Plan de Acción
2Se presentará segumiento en comité de control
interno el día 21 de abril de 2015.
22 1 0 2
96% 4% 0%
RESPONSABLES FRECUENCIA
EN
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FECHA: 31 DE Marzo de 2015No.
ITEMMECI
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
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ACTIVIDAD
INFORME EJECUTIVO ANUALINFORME EJECUTIVO ANUAL
ABRIL 2015ABRIL 2015
INFORME EJECUTIVO ANUALINFORME EJECUTIVO ANUAL
ABRIL 2015ABRIL 2015
Resultados Informe Ejecutivo Anual del SCI
FACTOR PUNTAJE 2014 NIVEL
ENTORNO DE CONTROL
3,47 INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION
3,8 SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3,58 INTERMEDIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
3,27 INTERMEDIO
SEGUIMIENTO 3,7 SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI
64,10% INTERMEDIO
3,64
Resultados Informe Ejecutivo Anual del SCI
INTERMEDIO: La Entidad aplica el modelo de control interno de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos mas robusta. Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos.
INTERMEDIO: La Entidad aplica el modelo de control interno de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos mas robusta. Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos.
ESTAMOS AQUÍ
66-90
Resultados Informe Ejecutivo Anual del SCI
SATISFACTORIO: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.
SATISFACTORIO: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.
QUEREMOS LLEGAR A
Resultados Informe Ejecutivo Anual del SCI
Entorno de Control (EC): Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implantación del modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).
3,47
QUÉ NECESITAMOS?
• Política de operación relacionada con riesgos, desarrollada
• Mejoramiento de canales para la comunicación interna• Actualización y divulgación de los programas de
bienestar, inducción, re-inducción, planes de incentivos y el plan institucional de formación y capacitación
• Disponer de canales de comunicación formales que faciliten el flujo de la información en todos los niveles de la entidad, permitiendo así una comunicación efectiva con los diferentes grupos de interés
Resultados Informe Ejecutivo Anual del SCI
QUÉ NECESITAMOS?
• Administrar de forma continua la información proveniente de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (proveedores, colaboradores.
• Garantizar que el sistema de información utilizado para la recolección de información interna y externa cuente con características tales como: la robustez para mantener la integridad, confiabilidad y facilidad para la consulta de la información, así como los mecanismos para su actualización tecnológica.
• Evaluar la estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y canales de comunicación)
• Formular posibles planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la estrategia de rendición de cuentas
3,8
Resultados Informe Ejecutivo Anual del SCI
Direccionamiento Estratégico (DE): Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas), como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad.
3,58
QUÉ NECESITAMOS?
• Validar los procesos y procedimientos con respecto a la información suministrada por la ciudadanía y/o partes interesadas en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio.
• Validar los procesos y procedimientos con respecto a la opinión externa sobre la gestión de la entidad.
• Realizar el cargue de información asociada a los respectivos indicadores diseñados
• Analizar los resultados obtenidos a partir de los indicadores. • Contar con un Mapa de procesos que se revisa y actualiza de acuerdo
a los cambios del entorno, normativos u otros aspectos relevantes para el desarrollo de las funciones de la entidad.
Resultados Informe Ejecutivo Anual del SCI
Administración del Riesgo (AR): Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad. 3,27
QUÉ NECESITAMOS?
• Incluir en la Política de Administración del Riesgo, los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo, los niveles para calificar el impacto en los procesos.
• Determinar en la Política de Administración del Riesgo, claramente los responsables del monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgos.
• Establecer en la Política de Administración del Riesgo, la periodicidad del seguimiento, de acuerdo a los niveles de riesgo residual.
• Contar con mapas de riesgos por procesos de acuerdo a los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción.
• Contar con mecanismos de control y seguimiento que permitan la administración de los riesgos en la Entidad.
• Contar con un mapa de riesgos institucional que consolide aquellos riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las operaciones de la Entidad.
Resultados Informe Ejecutivo Anual del SCI
QUÉ NECESITAMOS?
• Verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos, así como la efectividad de los mismos frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización).
• Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (incluyendo el seguimiento a los riesgos de corrupción) mediante el Programa Anual de Auditorias.
• Evaluar la eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional para mejorar el desempeño de la entidad.
• Evaluar la eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional y determinar si resuelve los hallazgos por parte de los organismos de control.
• Evaluar la eficacia del Plan de Mejoramiento por Procesos, y determinar si se superaron las fallas en el desarrollo de los procesos.
• Evaluar la eficacia de las acciones llevadas a cabo en el Plan de Mejoramiento Individual y determinar si permiten mejorar la labor de los servidores. –
• Realizar continuo seguimiento al desempeño de los servidores mediante el Plan de Mejoramiento Individual.
3,7
Seguimiento (SG): Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizado por parte de la Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).
INFORME CUATRIMESTRALINFORME CUATRIMESTRAL
NOVIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015NOVIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015
INFORME CUATRIMESTRALINFORME CUATRIMESTRAL
NOVIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015NOVIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015
INFORME PORMENORIZADONoviembre 2014 – Febrero 2015
Entorno de ControlFortalezas
INFORME PORMENORIZADONoviembre 2014 – Febrero 2015
Entorno de ControlOportunidades de Mejora
INFORME PORMENORIZADONoviembre 2014 – Febrero 2015
Información y comunicaciónFortalezas
INFORME PORMENORIZADONoviembre 2014 – Febrero 2015
Información y comunicaciónOportunidades de Mejora
INFORME PORMENORIZADONoviembre 2014 – Febrero 2015
SeguimientoFortalezas
INFORME PORMENORIZADONoviembre 2014 – Febrero 2015
Información y comunicaciónOportunidades de Mejora
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