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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2021
Tomo 3
Estado de ingresos y gastos de los Organismos y Entes Públicos del Principado de Asturias cuya
normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos
ÍNDICE
1. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS 5
1.1. Estado de ingresos ............................................................................................ 7
1.2. Estado de gastos ..............................................................................................11
2. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS 17
2.1. Estado de ingresos .......................................................................................... 19
2.2. Estado de gastos ............................................................................................. 23
3. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA-
LES 29
3.1. Estado de ingresos .......................................................................................... 31
3.2. Estado de gastos ............................................................................................. 35
4. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 41
4.1. Estado de ingresos .......................................................................................... 43
4.2. Estado de gastos ............................................................................................. 47
5. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 59
5.1. Estado de ingresos .......................................................................................... 61
5.2. Estado de gastos ............................................................................................. 65
6. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 71
6.1. Estado de ingresos .......................................................................................... 73
6.2. Estado de gastos ............................................................................................. 77
7. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES 81
7.1. Estado de ingresos .......................................................................................... 83
7.2. Estado de gastos ............................................................................................. 87
8. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 93
8.1. Estado de ingresos .......................................................................................... 95
8.2. Estado de gastos ............................................................................................. 99
9. CONSEJO DE LA JUVENTUD 105
9.1. Estado de ingresos ........................................................................................ 107
9.2. Estado de gastos ............................................................................................111
10. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS 117
10.1. Estado de ingresos .......................................................................................119
10.2. Estado de gastos ......................................................................................... 123
11. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTU-
RIAS 129
11.1. Estado de ingresos ....................................................................................... 131
11.2. Estado de gastos .......................................................................................... 135
12. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 141
12.1. Estado de ingresos ...................................................................................... 143
12.2. Estado de gastos ......................................................................................... 147
13. JUNTA DE SANEAMIENTO 155
13.1. Estado de ingresos ...................................................................................... 157
13.2. Estado de gastos ......................................................................................... 161
14. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROA-
LIMENTARIO 167
14.1. Estado de ingresos ...................................................................................... 169
14.2. Estado de gastos ......................................................................................... 175
1. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
1.1. Estado de ingresos
Pág. 9
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 2,97 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 191.220 94,56 5 INGRESOS PATRIMONIALES 10 0,00
Operaciones Corrientes 197.230 97,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 2,47
Operaciones de Capital 5.000 2,47 Operaciones no financieras 202.230 100,00 Total Ingresos 202.230 100,00
Total Sección 202.230 100
Pág. 10
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 191.220 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 186.430
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 186.430 453000 Aportación del Principado de Asturias 186.430
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 4.000 473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.000
473011 Aportación al RIDEA de empresas privadas 4.000 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 790
483 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 790 483022 Aport. al RIDEA de familias e inst.sin ánimo lucro 790
5 INGRESOS PATRIMONIALES 10 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 10
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10 522000 Intereses cuentas bancarias 10
Operaciones Corrientes 197.230 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 5.000
Operaciones de Capital 5.000 Operaciones no financieras 202.230 Total Ingresos 202.230
Total Sección 202.230
1.2. Estado de gastos
Pág. 13
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 109.120 53,96 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 88.110 43,57
Operaciones Corrientes 197.230 97,53 6 INVERSIONES REALES 5.000 2,47
Operaciones de Capital 5.000 2,47 Gastos no financieros 202.230 100,00 Total Gastos 202.230 100,00
Total Sección 202.230 100
Pág. 14
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES
Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 109.120 13 PERSONAL LABORAL 82.140
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 82.140 130000 Retribuciones de personal laboral 82.140
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 26.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 26.000
166000 Cuotas sociales 26.000 18 OTROS FONDOS 980
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 980 180000 Provisión social y de personal 980
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 88.110 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 209000 Otro inmovilizado material 1.500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000
212000 Edificios y otras construcciones 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.200
215000 Mobiliario y enseres 2.200 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300
216000 Equipos para proceso de información 300 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 75.610
220 MATERIAL DE OFICINA 1.800 220000 Material ordinario no inventariable 700 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 900 220004 Material informático no inventariable 200
221 SUMINISTROS 7.450 221000 Energía eléctrica 500 221001 Agua 1.100 221003 Combustibles 5.000 221006 Productos farmacéuticos 50 221009 Otros suministros 400 221019 Otro material sanitario 400
222 COMUNICACIONES 2.250 222000 Telefónicas 1.750 222001 Otras comunicaciones 500
223 TRANSPORTE 400 223000 Transporte 400
224 PRIMAS DE SEGUROS 100 224000 Edificios y locales 50 224009 Otros riesgos 50
225 TRIBUTOS 50 225000 Tributos 50
226 GASTOS DIVERSOS 18.400 226001 Atenciones protocolarias y representativas 200 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.500 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 1.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 45.160 227000 Limpieza y aseo 31.460 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.000 227007 Servicios de carácter informático 12.000 227009 Otros 500
Pág. 15
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES
Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 200
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.000
230000 Dietas y locomoción 2.000 Operaciones Corrientes 197.230
6 INVERSIONES REALES 5.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 5.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 3.000 626000 Mobiliario 3.000
629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 629000 Otras inversiones 2.000
Operaciones de Capital 5.000 Gastos no financieros 202.230 Total Gastos 202.230
Total Programa 202.230 Total Servicio 202.230 Total Sección 202.230
2. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2.1. Estado de ingresos
Pág. 21
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 16.317.690 99,57
Operaciones Corrientes 16.317.690 99,57 Operaciones no financieras 16.317.690 99,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000 0,43 Operaciones financieras 70.000 0,43 Total Ingresos 16.387.690 100,00
Total Sección 16.387.690 100
Pág. 22
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 16.317.690 32 TASAS 13.000
323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.000 323005 Tasa por prevaloración de inmuebles 8.000 323006 Tasa por venta de impresos de carácter tributario 5.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 20.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 20.000
383000 De ejercicios cerrados 10.000 383001 Del ejercicio corriente 10.000
39 OTROS INGRESOS 16.284.690 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 16.284.690
393012 Prestación de servicios. Administración Local 15.878.132 393013 Prestación de servicios Sector Público. Administración Autonómica 250.000 393014 Prestación de servicios Sector Público. Administración Estatal 41.558 393021 Ingresos por la venta de cartones de bingo 100.000 393023 Costas procedimiento recaudatorio 15.000
Operaciones Corrientes 16.317.690 Operaciones no financieras 16.317.690
8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 70.000
822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-
CO 70.000
822000 Anticipos al personal 70.000 Operaciones financieras 70.000 Total Ingresos 16.387.690
Total Sección 16.387.690
2.2. Estado de gastos
Pág. 25
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 11.349.410 69,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.542.658 21,62 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.000 2,39
Operaciones Corrientes 15.284.068 93,27 6 INVERSIONES REALES 1.033.622 6,31
Operaciones de Capital 1.033.622 6,31 Gastos no financieros 16.317.690 99,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000 0,43 Operaciones financieras 70.000 0,43 Total Gastos 16.387.690 100,00
Total Sección 16.387.690 100
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES
Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 11.349.410 10 ALTOS CARGOS 70.920
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 70.920 104000 Directores Generales y asimilados 70.920
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.770.950 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.769.950
120000 Retribuciones de personal funcionario 4.769.950 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.000
121000 Sustituciones de personal funcionario 1.000 13 PERSONAL LABORAL 3.988.220
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.987.220 130000 Retribuciones de personal laboral 3.987.220
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.000 131000 Sustituciones de personal laboral 1.000
14 PERSONAL TEMPORAL 14.400 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO NOMBRAMIENTO TEMPORAL 14.400
140000 Personal funcionario con nombramiento temporal 14.400 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30.000
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 30.000 153000 Productividad de personal funcionario 30.000
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.417.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.417.000
166000 Cuotas sociales 2.417.000 18 OTROS FONDOS 57.920
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 57.920 180000 Provisión social y de personal 57.920
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.542.658 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 136.558
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 130.000 202000 Edificios y otras construcciones 130.000
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.558 204000 Material de transporte 6.558
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 34.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000
212000 Edificios y otras construcciones 15.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
215000 Mobiliario y enseres 6.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000
216000 Equipos para proceso de información 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.357.100
220 MATERIAL DE OFICINA 106.000 220000 Material ordinario no inventariable 50.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.000 220004 Material informático no inventariable 52.000
221 SUMINISTROS 166.000 221000 Energía eléctrica 50.000 221001 Agua 5.000 221003 Combustibles 7.000 221009 Otros suministros 3.000 221019 Otro material sanitario 1.000 221026 Compra de cartones de bingo 100.000
222 COMUNICACIONES 1.700.000 222001 Otras comunicaciones 1.700.000
223 TRANSPORTE 20.000 223000 Transporte 20.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 4.000
Pág. 27
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES
Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros224000 Edificios y locales 4.000
225 TRIBUTOS 600 225000 Tributos 600
226 GASTOS DIVERSOS 338.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 25.000 226003 Jurídicos y contenciosos 25.000 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226014 Costas del procedimiento recaudatorio 280.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.022.500 227000 Limpieza y aseo 85.000 227001 Seguridad 2.500 227002 Valoraciones y peritajes 5.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 90.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000 227007 Servicios de carácter informático 780.000 227009 Otros 45.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000
230000 Dietas y locomoción 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 392.000
440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.000 440015 Sociedad Regional de Recaudación. Apoyo en la gestión y recaudación de tributos 392.000
Operaciones Corrientes 15.284.068 6 INVERSIONES REALES 1.033.622 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 744.922
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 744.922 615000 Aplicaciones informáticas 689.922 615001 Licencias 55.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 288.700 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000
626000 Mobiliario 10.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 278.700
627000 Equipos para proceso de información 278.700 Operaciones de Capital 1.033.622 Gastos no financieros 16.317.690
8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 70.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 70.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 70.000
Operaciones financieras 70.000 Total Gastos 16.387.690
Total Programa 16.387.690 Total Servicio 16.387.690 Total Sección 16.387.690
3. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
3.1. Estado de ingresos
Pág. 33
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.679.830 77,85 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0,02
Operaciones Corrientes 3.681.830 77,89 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.010.000 21,37
Operaciones de Capital 1.010.000 21,37 Operaciones no financieras 4.691.830 99,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,74 Operaciones financieras 35.000 0,74 Total Ingresos 4.726.830 100,00
Total Sección 4.726.830 100
Pág. 34
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000 383000 De ejercicios cerrados 500 383001 Del ejercicio corriente 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.679.830 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.679.830
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.679.830 453000 Aportación del Principado de Asturias 3.662.830 453042 Pacto de Estado. Violencia de género. 17.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
Operaciones Corrientes 3.681.830 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.010.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.010.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.010.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 1.010.000
Operaciones de Capital 1.010.000 Operaciones no financieras 4.691.830
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 35.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 35.000 822000 Anticipos al personal 35.000
Operaciones financieras 35.000 Total Ingresos 4.726.830
Total Sección 4.726.830
3.2. Estado de gastos
Pág. 37
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 2.575.830 54,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 656.000 13,88 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000 9,52
Operaciones Corrientes 3.681.830 77,89 6 INVERSIONES REALES 40.000 0,85 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 970.000 20,52
Operaciones de Capital 1.010.000 21,37 Gastos no financieros 4.691.830 99,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,74 Operaciones financieras 35.000 0,74 Total Gastos 4.726.830 100,00
Total Sección 4.726.830 100
Pág. 38
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES
Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.575.830 10 ALTOS CARGOS 59.300
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.300 104000 Directores Generales y asimilados 59.300
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.852.640 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.851.640
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.851.640 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.000
121000 Sustituciones de personal funcionario 1.000 13 PERSONAL LABORAL 199.860
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 199.860 130000 Retribuciones de personal laboral 199.860
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.080 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 8.080
153010 Productividad de personal funcionario docente 8.080 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 433.500
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 433.500 166000 Cuotas sociales 433.500
18 OTROS FONDOS 22.450 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 22.450
180000 Provisión social y de personal 22.450 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 656.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 94.000
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000 210000 Terrenos y bienes naturales 3.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 212000 Edificios y otras construcciones 60.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000 216000 Equipos para proceso de información 15.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 512.000 220 MATERIAL DE OFICINA 15.000
220000 Material ordinario no inventariable 10.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000
221 SUMINISTROS 59.000 221000 Energía eléctrica 25.000 221001 Agua 2.000 221002 Gas 20.000 221003 Combustibles 500 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 500 221009 Otros suministros 1.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 5.000 221019 Otro material sanitario 4.000
222 COMUNICACIONES 5.000 222001 Otras comunicaciones 5.000
223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224009 Otros riesgos 1.000
225 TRIBUTOS 35.000 225000 Tributos 35.000
226 GASTOS DIVERSOS 266.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 150.000
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES
Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226006 Reuniones y conferencias 80.000 226009 Otros gastos diversos 18.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 129.000 227000 Limpieza y aseo 47.000 227001 Seguridad 40.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000 227007 Servicios de carácter informático 26.000 227009 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 50.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000
230000 Dietas y locomoción 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 50.000
451 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 451007 Cátedra Asturias Prevención 50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 400.000
481007 Actuaciones promoción de la salud y seguridad laboral 36.000 481032 FADE. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 160.000 481033 UGT. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481034 CCOO. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481037 Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. Actuaciones materia prevención 30.000
Operaciones Corrientes 3.681.830 6 INVERSIONES REALES 40.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 15.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.000 615000 Aplicaciones informáticas 15.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 25.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 5.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 2.000
626000 Mobiliario 2.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 18.000
627000 Equipos para proceso de información 18.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 970.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 600.000
771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 600.000 771021 Actuaciones Programa Subvenciones Empresas CEE 600.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 370.000 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 370.000
781029 FADE. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 146.000 781030 UGT. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781031 CCOO. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781051 Actuaciones Programa Subvenciones Empresas CEE 5.000
Operaciones de Capital 1.010.000 Gastos no financieros 4.691.830
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 35.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 35.000
Operaciones financieras 35.000 Total Gastos 4.726.830
Total Programa 4.726.830 Total Servicio 4.726.830 Total Sección 4.726.830
4. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
4.1. Estado de ingresos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 2,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.488.209 45,02
Operaciones Corrientes 58.088.209 47,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.900.786 52,66
Operaciones de Capital 64.900.786 52,66 Operaciones no financieras 122.988.995 99,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,21 Operaciones financieras 260.000 0,21 Total Ingresos 123.248.995 100,00
Total Sección 123.248.995 100
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.600.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.600.000 383000 De ejercicios cerrados 2.500.000 383001 Del ejercicio corriente 100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.488.209 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 55.488.209
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 55.488.209 453000 Aportación del Principado de Asturias 19.216.096 453022 Aportación del Principado de Asturias para concesión ayudas 36.272.113
Operaciones Corrientes 58.088.209 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.900.786 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 64.900.786
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 64.900.786 753000 Aportación del Principado de Asturias 1.995.635 753011 Aportación del Principado de Asturias para concesión de ayudas 62.905.151
Operaciones de Capital 64.900.786 Operaciones no financieras 122.988.995
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 260.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 260.000 822000 Anticipos al personal 260.000
Operaciones financieras 260.000 Total Ingresos 123.248.995
Total Sección 123.248.995
4.2. Estado de gastos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 17.212.930 13,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.603.166 3,73 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.272.113 29,43
Operaciones Corrientes 58.088.209 47,13 6 INVERSIONES REALES 1.995.635 1,62 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.905.151 51,04
Operaciones de Capital 64.900.786 52,66 Gastos no financieros 122.988.995 99,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,21 Operaciones financieras 260.000 0,21 Total Gastos 123.248.995 100,00
Total Sección 123.248.995 100
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 11.323.850 10 ALTOS CARGOS 59.310
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.310 104000 Directores Generales y asimilados 59.310
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.796.140 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.794.710
120000 Retribuciones de personal funcionario 5.794.710 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.430
121000 Sustituciones de personal funcionario 1.430 13 PERSONAL LABORAL 799.620
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 799.620 130000 Retribuciones de personal laboral 799.620
14 PERSONAL TEMPORAL 2.109.000 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO NOMBRAMIENTO TEMPORAL 2.010.000
140000 Personal funcionario con nombramiento temporal 2.010.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 99.000
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 99.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 84.700
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 69.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 69.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 15.700 154000 Conceptos variables de personal laboral 15.700
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.340.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.340.000
166000 Cuotas sociales 2.340.000 18 OTROS FONDOS 135.080
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 135.080 180000 Provisión social y de personal 135.080
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.167.530 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 146.866
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 116.866 202000 Edificios y otras construcciones 116.866
205 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000 205000 Mobiliario y enseres 30.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 158.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.000
212000 Edificios y otras construcciones 35.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.000
214000 Material de transporte 2.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 20.000
216000 Equipos para proceso de información 20.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.810.664
220 MATERIAL DE OFICINA 66.000 220000 Material ordinario no inventariable 50.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 15.000
221 SUMINISTROS 432.278 221000 Energía eléctrica 313.578 221001 Agua 15.000 221003 Combustibles 2.600 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 100 221009 Otros suministros 15.000 221019 Otro material sanitario 85.000
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 113.000
222001 Otras comunicaciones 113.000 223 TRANSPORTE 5.000
223000 Transporte 5.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 500
224001 Vehículos 500 225 TRIBUTOS 3.000
225000 Tributos 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 18.500
226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000 226003 Jurídicos y contenciosos 5.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.500 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 6.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.172.386 227000 Limpieza y aseo 404.889 227001 Seguridad 309.456 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 142.763 227007 Servicios de carácter informático 203.993 227009 Otros 106.785 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 4.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 52.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 52.000
230000 Dietas y locomoción 52.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.713.995 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 6.455.625
461 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 6.455.625 461003 Apoyo a servicios de empleo y desarrollo local 6.455.625
47 A EMPRESAS PRIVADAS 17.636.816 471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 17.636.816
471002 Contratación de trabajadores 2.509.548 471003 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 15.127.268
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.621.554 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.621.554
481005 Apoyo a actividades 85.000 481015 Acciones de orientación profesional 4.930.000 481024 Programas de acompañamiento para el empleo 3.121.282 481038 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 1.482.272 481046 Fundación Universidad Oviedo. Foro empleo 3.000
Operaciones Corrientes 47.205.375 6 INVERSIONES REALES 1.568.312 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 159.960
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 74.064 615000 Aplicaciones informáticas 74.064
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 85.896 619000 Otras inversiones 85.896
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.408.352 621 CONSTRUCCIONES 957.416
621000 Construcciones 957.416 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 241.936
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 241.936 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 209.000
626000 Mobiliario 209.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.500.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 12.000.000
761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 12.000.000
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros761000 Fomento de proyectos de desarrollo local (FSE) 5.000.000 761010 Fomento de proyectos de desarrollo local 7.000.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.500.000 771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 7.500.000
771022 Ayudas a la contratación 7.500.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000
781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.000.000 781010 Ayudas a la contratación 1.000.000
Operaciones de Capital 22.068.312 Gastos no financieros 69.273.687
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000
Operaciones financieras 100.000 Total Programa 69.373.687
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 436.310 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 327.710
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 327.710 120000 Retribuciones de personal funcionario 327.710
13 PERSONAL LABORAL 11.850 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 11.850
130000 Retribuciones de personal laboral 11.850 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 96.750
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 96.750 166000 Cuotas sociales 96.750
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 321.731 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 205000 Mobiliario y enseres 4.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.200 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.200
214000 Material de transporte 1.200 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500
216000 Equipos para proceso de información 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 299.431
220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 220000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 3.000
221 SUMINISTROS 2.500 221001 Agua 1.000 221003 Combustibles 1.000 221009 Otros suministros 500
222 COMUNICACIONES 13.500 222001 Otras comunicaciones 13.500
223 TRANSPORTE 300 223000 Transporte 300
224 PRIMAS DE SEGUROS 500 224001 Vehículos 500
225 TRIBUTOS 300 225000 Tributos 300
226 GASTOS DIVERSOS 15.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 10.000 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 259.331 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 238.531 227007 Servicios de carácter informático 20.000 227009 Otros 200 227025 Contratación servicios formación empleo 600
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 16.100 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 16.100
230000 Dietas y locomoción 16.100 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 150.000
440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 440027 Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) 150.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 300.000
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto Descripción Euros481013 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio 150.000 481035 Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo 150.000
Operaciones Corrientes 1.208.041 6 INVERSIONES REALES 46.223 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 46.223
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 46.223 615000 Aplicaciones informáticas 46.223
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.484.650 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 14.173.372
761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 14.173.372 761008 Programas comunitarios 3.258.384 761009 Escuelas taller, casas de oficio, talles de empleo y UPDS 10.914.988
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.311.278 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 5.311.278
781007 Programas comunitarios 1.235.715 781011 Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS 4.075.563
Operaciones de Capital 19.530.873 Gastos no financieros 20.738.914
8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 60.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 60.000
Operaciones financieras 60.000 Total Programa 20.798.914
Pág. 55
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 5.452.770 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.970.700
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.969.370 120000 Retribuciones de personal funcionario 2.969.370
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.330 121000 Sustituciones de personal funcionario 1.330
13 PERSONAL LABORAL 1.336.270 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.336.270
130000 Retribuciones de personal laboral 1.336.270 14 PERSONAL TEMPORAL 62.700
140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO NOMBRAMIENTO TEMPORAL 62.700 140000 Personal funcionario con nombramiento temporal 62.700
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.100 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.850
152000 Conceptos variables de personal funcionario 7.850 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 5.250
154000 Conceptos variables de personal laboral 5.250 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.070.000
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.070.000 166000 Cuotas sociales 1.070.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.113.905 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 202000 Edificios y otras construcciones 100
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100
205 MOBILIARIO Y ENSERES 45.000 205000 Mobiliario y enseres 45.000
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.700 206000 Equipos para proceso de información 1.700
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100 209000 Otro inmovilizado material 100
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 290.408 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 21.387
210000 Terrenos y bienes naturales 21.387 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 183.820
212000 Edificios y otras construcciones 183.820 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63.001
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 63.001 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 100
214000 Material de transporte 100 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100
215000 Mobiliario y enseres 100 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 22.000
216000 Equipos para proceso de información 22.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.766.997
220 MATERIAL DE OFICINA 44.100 220000 Material ordinario no inventariable 38.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 6.000
221 SUMINISTROS 378.112 221001 Agua 19.000 221002 Gas 24.000 221003 Combustibles 46.430 221004 Vestuario 1.500 221006 Productos farmacéuticos 350 221009 Otros suministros 25.919 221020 Material didáctico y suministros para cursos 260.913
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 2.500
222001 Otras comunicaciones 2.500 223 TRANSPORTE 2.800
223000 Transporte 2.800 224 PRIMAS DE SEGUROS 15.050
224001 Vehículos 1.000 224008 Otro inmovilizado 50 224009 Otros riesgos 14.000
225 TRIBUTOS 1.500 225000 Tributos 1.500
226 GASTOS DIVERSOS 30.679 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 950 226003 Jurídicos y contenciosos 10.000 226009 Otros gastos diversos 1.500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 10.050 226800 Oposiciones y pruebas selectivas 8.179
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.292.256 227000 Limpieza y aseo 266.217 227001 Seguridad 25.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 536.141 227007 Servicios de carácter informático 91.728 227009 Otros 73.170 227025 Contratación servicios formación empleo 300.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.500
230000 Dietas y locomoción 9.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.108.118 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.108.118
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.108.118 481008 Becas y/o ayudas a alumnos/as de Formación Profesional para el Empleo 2.108.118
Operaciones Corrientes 9.674.793 6 INVERSIONES REALES 381.100 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 50.100
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000 615000 Aplicaciones informáticas 50.000
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 100 619000 Otras inversiones 100
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 331.000 621 CONSTRUCCIONES 100.000
621000 Construcciones 100.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 210.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 210.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 21.000
626000 Mobiliario 21.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.920.501 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 46.334
741 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 46.334 741001 Entidades colaboradoras 46.334
76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 278.035 761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 278.035
761006 Entidades colaboradoras 278.035 77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.499.039
771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.499.039 771012 Entidades colaboradoras 10.499.039
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.097.093 780 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.350.000
780002 Centros Integrados 3.350.000 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 8.747.093
Pág. 57
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros781032 Entidades Colaboradoras 8.747.093
Operaciones de Capital 23.301.601 Gastos no financieros 32.976.394
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000
Operaciones financieras 100.000 Total Gastos 33.076.394
Total Programa 33.076.394 Total Servicio 123.248.995 Total Sección 123.248.995
5. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
5.1. Estado de ingresos
Pág. 63
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.538.500 6,88 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.501.460 88,09 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 0,00
Operaciones Corrientes 35.040.010 94,97 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.704.000 4,62
Operaciones de Capital 1.704.000 4,62 Operaciones no financieras 36.744.010 99,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,41 Operaciones financieras 152.500 0,41 Total Ingresos 36.896.510 100,00
Total Sección 36.896.510 100
Pág. 64
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.538.500 32 TASAS 200.000
323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 200.000 323007 Por Actividades (SEPA) 200.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000
383000 De ejercicios cerrados 500 383001 Del ejercicio corriente 500
39 OTROS INGRESOS 2.337.500 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.337.500
393007 Otros ingresos 500 393019 Procedimientos judiciales (SEPA) 37.000 393024 Contribución especial servicios extinción 2.300.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.501.460 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 29.244.460
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 29.244.460 453000 Aportación del Principado de Asturias 29.244.460
46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 3.257.000 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.257.000
463008 Convenios Prestación de Servicios (SEPA) 3.257.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50
Operaciones Corrientes 35.040.010 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.704.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.704.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.704.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 1.704.000
Operaciones de Capital 1.704.000 Operaciones no financieras 36.744.010
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 152.500
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 152.500 822000 Anticipos al personal 152.500
Operaciones financieras 152.500 Total Ingresos 36.896.510
Total Sección 36.896.510
5.2. Estado de gastos
Pág. 67
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 25.693.490 69,64 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.716.320 23,62 3 GASTOS FINANCIEROS 200 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 630.000 1,71
Operaciones Corrientes 35.040.010 94,97 6 INVERSIONES REALES 1.704.000 4,62
Operaciones de Capital 1.704.000 4,62 Gastos no financieros 36.744.010 99,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,41 Operaciones financieras 152.500 0,41 Total Gastos 36.896.510 100,00
Total Sección 36.896.510 100
Pág. 68
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES
Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 25.693.490 10 ALTOS CARGOS 65.050
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 65.050 104000 Directores Generales y asimilados 65.050
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 325.150 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 325.150
120000 Retribuciones de personal funcionario 325.150 13 PERSONAL LABORAL 17.207.030
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 17.116.850 130000 Retribuciones de personal laboral 17.116.850
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 90.180 131000 Sustituciones de personal laboral 89.180 131009 COVID-19 Sustituc.personal laboral 1.000
14 PERSONAL TEMPORAL 85.100 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO NOMBRAMIENTO TEMPORAL 62.500
140000 Personal funcionario con nombramiento temporal 62.500 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 22.600
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 21.600 141009 COVID-19 Retribuciones personal laboral temporal 1.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 455.530 151 GRATIFICACIONES 185.050
151000 Gratificaciones 184.050 151009 COVID-19 Gratificaciones 1.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 168.280 154000 Conceptos variables de personal laboral 167.280 154009 COVID-19 Conceptos variables de personal laboral 1.000
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 102.200 155000 Productividad de personal laboral 102.200
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.327.030 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.327.030
166000 Cuotas sociales 7.326.030 166009 COVID-19 Cuotas sociales 1.000
18 OTROS FONDOS 228.600 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 228.600
180000 Provisión social y de personal 228.600 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.716.320 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.200
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.200 202000 Edificios y otras construcciones 2.200
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.396.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 303.000
212000 Edificios y otras construcciones 303.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 171.550
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 171.550 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 746.270
214000 Material de transporte 746.270 215 MOBILIARIO Y ENSERES 49.450
215000 Mobiliario y enseres 49.450 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 35.000
216000 Equipos para proceso de información 35.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 90.730
219000 Otro inmovilizado material 90.730 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.262.120
220 MATERIAL DE OFICINA 42.000 220000 Material ordinario no inventariable 16.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 25.500
221 SUMINISTROS 1.615.170
Pág. 69
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES
Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Descripción Euros221000 Energía eléctrica 252.000 221001 Agua 23.000 221002 Gas 60.000 221003 Combustibles 408.500 221004 Vestuario 556.000 221009 Otros suministros 285.670 221019 Otro material sanitario 30.000
222 COMUNICACIONES 20.520 222000 Telefónicas 15.000 222001 Otras comunicaciones 5.520
223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 75.500 224001 Vehículos 75.000 224009 Otros riesgos 500
225 TRIBUTOS 18.000 225000 Tributos 18.000
226 GASTOS DIVERSOS 41.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226008 Cursos de formación 10.000 226009 Otros gastos diversos 19.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.448.430 227000 Limpieza y aseo 340.000 227001 Seguridad 230.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 139.940 227007 Servicios de carácter informático 186.560 227009 Otros 95.250 227018 Medios externos para servicios de emergencia 3.250.000 227019 Vigilancia y extinción de incendios 1.206.680
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 56.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000
230000 Dietas y locomoción 50.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.000
231000 Otras indemnizaciones 6.000 3 GASTOS FINANCIEROS 200 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 200
332 INTERESES DE DEMORA 100 332000 Intereses de demora 100
339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100 339000 Otros gastos financieros 100
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 630.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 550.000
469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 550.000 469056 Ayuntamiento Caravia. Plan SAPLA 18.221 469057 Ayuntamiento Carreño. Plan SAPLA 35.372 469058 Ayuntamiento Castrillón. Plan SAPLA 59.433 469059 Ayuntamiento Castropol. Plan SAPLA 14.452 469060 Ayuntamiento Coaña. Plan SAPLA 6.516 469061 Ayuntamiento Colunga. Plan SAPLA 18.210 469062 Ayuntamiento Cudillero. Plan SAPLA 8.983 469063 Ayuntamiento El Franco. Plan SAPLA 13.045 469064 Ayuntamiento Gozón. Plan SAPLA 42.661 469065 Ayuntamiento Llanes. Plan SAPLA 67.138 469066 Ayuntamiento Muros Nalón. Plan SAPLA 13.095 469067 Ayuntamiento Navia. Plan SAPLA 18.556
Pág. 70
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES
Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Descripción Euros469068 Ayuntamiento Ribadedeva. Plan SAPLA 4.742 469069 Ayuntamiento Ribadesella. Plan SAPLA 27.652 469070 Ayuntamiento Soto del Barco. Plan SAPLA 13.214 469071 Ayuntamiento Tapia Casariego. Plan SAPLA 16.554 469072 Ayuntamiento Valdés. Plan SAPLA 30.752 469073 Ayuntamiento Villaviciosa. Plan SAPLA 41.404 469074 Agrupaciones municipales voluntario protección civil 100.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 80.000
489103 Cruz Roja. Labores preventivas y movilización de medios 80.000 Operaciones Corrientes 35.040.010
6 INVERSIONES REALES 1.704.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 40.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 40.000 615000 Aplicaciones informáticas 40.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.664.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 130.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 130.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 48.000
626000 Mobiliario 48.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 133.000
627000 Equipos para proceso de información 133.000 628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.100.000
628000 Elementos de transporte 1.100.000 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 253.000
629000 Otras inversiones 253.000 Operaciones de Capital 1.704.000 Gastos no financieros 36.744.010
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 152.500
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 152.500 821000 Préstamos y anticipos al personal 152.500
Operaciones financieras 152.500 Total Gastos 36.896.510
Total Programa 36.896.510 Total Servicio 36.896.510 Total Sección 36.896.510
6. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
6.1. Estado de ingresos
Pág. 75
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 88 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Capítulo Descripción Totales % 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000 100,00
Operaciones Corrientes 80.000 100,00 Operaciones no financieras 80.000 100,00 Total Ingresos 80.000 100,00
Total Sección 80.000 100
Pág. 76
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 88 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 80.000
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 80.000 453000 Aportación del Principado de Asturias 80.000
Operaciones Corrientes 80.000 Operaciones no financieras 80.000 Total Ingresos 80.000
Total Sección 80.000
6.2. Estado de gastos
Pág. 79
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 88 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Capítulo Descripción Euros % 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 80.000 100,00
Operaciones Corrientes 80.000 100,00 Gastos no financieros 80.000 100,00 Total Gastos 80.000 100,00
Total Sección 80.000 100
Pág. 80
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 88 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Servicio 8801 SERVICIOS GENERALES
Programa 112G TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Subconcepto Descripción Euros 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 80.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 215000 Mobiliario y enseres 2.000
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500 216000 Equipos para proceso de información 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.500 220 MATERIAL DE OFICINA 21.500
220000 Material ordinario no inventariable 13.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.500 220004 Material informático no inventariable 4.500
222 COMUNICACIONES 8.500 222001 Otras comunicaciones 8.500
223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 27.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 7.000 226006 Reuniones y conferencias 11.000 226009 Otros gastos diversos 4.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 10.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000
230000 Dietas y locomoción 6.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000
231000 Otras indemnizaciones 2.000 Operaciones Corrientes 80.000 Gastos no financieros 80.000 Total Gastos 80.000
Total Programa 80.000 Total Servicio 80.000 Total Sección 80.000
7. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
7.1. Estado de ingresos
Pág. 85
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 0,26 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.387.928 99,16 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,08
Operaciones Corrientes 2.396.118 99,50 Operaciones no financieras 2.396.118 99,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,50 Operaciones financieras 12.000 0,50 Total Ingresos 2.408.118 100,00
Total Sección 2.408.118 100
Pág. 86
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 190 382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 190
382000 Reintegros de ejercicios cerrados 130 382001 Reintegro de ejercicio corriente 60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.387.928 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.591.952
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.591.952 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.591.952
46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 795.976 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 795.976
463000 Aportación del Ayuntamiento de Oviedo 795.976 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.000 522000 Intereses cuentas bancarias 2.000
Operaciones Corrientes 2.396.118 Operaciones no financieras 2.396.118
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 12.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 822000 Anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 2.408.118
Total Sección 2.408.118
7.2. Estado de gastos
Pág. 89
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 1.015.700 42,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.380.418 57,32
Operaciones Corrientes 2.396.118 99,50 Gastos no financieros 2.396.118 99,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,50 Operaciones financieras 12.000 0,50 Total Gastos 2.408.118 100,00
Total Sección 2.408.118 100
Pág. 90
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES
Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.015.700 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 19.400
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 19.400 120000 Retribuciones de personal funcionario 19.400
13 PERSONAL LABORAL 761.160 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 761.160
130000 Retribuciones de personal laboral 761.160 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 32.280
151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratificaciones 100
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 32.180 154000 Conceptos variables de personal laboral 32.180
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 193.800 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 193.800
166000 Cuotas sociales 193.800 18 OTROS FONDOS 9.060
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 9.060 180000 Provisión social y de personal 9.060
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.380.418 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.000 202000 Edificios y otras construcciones 78.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 94.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.000
212000 Edificios y otras construcciones 28.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 66.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 66.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.205.918
220 MATERIAL DE OFICINA 12.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000
221 SUMINISTROS 294.650 221000 Energía eléctrica 240.150 221001 Agua 5.000 221003 Combustibles 35.000 221004 Vestuario 3.500 221019 Otro material sanitario 11.000
222 COMUNICACIONES 9.000 222000 Telefónicas 6.000 222001 Otras comunicaciones 3.000
223 TRANSPORTE 45.000 223000 Transporte 45.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 50.000 224000 Edificios y locales 31.000 224008 Otro inmovilizado 19.000
226 GASTOS DIVERSOS 137.659 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226003 Jurídicos y contenciosos 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 51.179 226006 Reuniones y conferencias 81.380 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 657.609 227000 Limpieza y aseo 101.457 227001 Seguridad 466.652 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 77.500 227007 Servicios de carácter informático 12.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500
Pág. 91
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES
Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.500
230000 Dietas y locomoción 2.500 Operaciones Corrientes 2.396.118 Gastos no financieros 2.396.118
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000
820 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 12.000 820000 Préstamos y anticipos a corto plazo 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 2.408.118
Total Programa 2.408.118 Total Servicio 2.408.118 Total Sección 2.408.118
8. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
8.1. Estado de ingresos
Pág. 97
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 426.000 7,28 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.375.111 91,86 5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 0,00
Operaciones Corrientes 5.801.131 99,15 Operaciones no financieras 5.801.131 99,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,85 Operaciones financieras 50.000 0,85 Total Ingresos 5.851.131 100,00
Total Sección 5.851.131 100
Pág. 98
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 426.000 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 400.000
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 400.000 313000 Por actividades (Orquesta Sinfónica) 400.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 6.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000
383000 De ejercicios cerrados 2.000 383001 Del ejercicio corriente 4.000
39 OTROS INGRESOS 20.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 20.000
393007 Otros ingresos 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.375.111 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.375.111
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.375.111 453000 Aportación del Principado de Asturias 5.375.111
5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 20
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20 522000 Intereses cuentas bancarias 20
Operaciones Corrientes 5.801.131 Operaciones no financieras 5.801.131
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 50.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 50.000 822000 Anticipos al personal 50.000
Operaciones financieras 50.000 Total Ingresos 5.851.131
Total Sección 5.851.131
8.2. Estado de gastos
Pág. 101
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.991.690 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 23.480
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 21.330 120000 Retribuciones de personal funcionario 21.330
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.150 121000 Sustituciones de personal funcionario 2.150
13 PERSONAL LABORAL 3.738.910 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.734.310
130000 Retribuciones de personal laboral 3.734.310 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.600
131000 Sustituciones de personal laboral 4.600 14 PERSONAL TEMPORAL 58.650
141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 58.650 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 58.650
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.520 151 GRATIFICACIONES 1.000
151000 Gratificaciones 1.000 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 26.520
154000 Conceptos variables de personal laboral 26.520 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.098.600
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.098.600 166000 Cuotas sociales 1.098.600
18 OTROS FONDOS 44.530 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 44.530
180000 Provisión social y de personal 44.530 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 787.441 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 163.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 7.000 205000 Mobiliario y enseres 7.000
207 CÁNONES 111.000 207000 Cánones 111.000
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 45.000 209000 Otro inmovilizado material 45.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 17.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.500
215000 Mobiliario y enseres 4.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000
216000 Equipos para proceso de información 1.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000
219000 Otro inmovilizado material 12.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 561.941
220 MATERIAL DE OFICINA 6.900 220000 Material ordinario no inventariable 6.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 800 220004 Material informático no inventariable 100
221 SUMINISTROS 56.600 221004 Vestuario 6.000 221009 Otros suministros 40.000 221016 Prótesis 600 221019 Otro material sanitario 10.000
222 COMUNICACIONES 4.500 222000 Telefónicas 3.000 222001 Otras comunicaciones 1.500
223 TRANSPORTE 23.000 223000 Transporte 23.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 19.500 224008 Otro inmovilizado 16.000 224009 Otros riesgos 3.500
Pág. 102
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros225 TRIBUTOS 2.000
225000 Tributos 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 59.200
226001 Atenciones protocolarias y representativas 4.700 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 45.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 1.400 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 5.000 226013 Cuotas de asociación 100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 390.241 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 380.000 227007 Servicios de carácter informático 10.241
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 45.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 45.000
230000 Dietas y locomoción 45.000 Operaciones Corrientes 5.779.131
6 INVERSIONES REALES 22.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 22.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000 626000 Mobiliario 10.000
627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.000 627000 Equipos para proceso de información 6.000
629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 6.000 629000 Otras inversiones 6.000
Operaciones de Capital 22.000 Gastos no financieros 5.801.131
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 50.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000
Operaciones financieras 50.000 Total Gastos 5.851.131
Total Programa 5.851.131 Total Servicio 5.851.131 Total Sección 5.851.131
Pág. 103
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.991.690 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 23.480
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 21.330 120000 Retribuciones de personal funcionario 21.330
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.150 121000 Sustituciones de personal funcionario 2.150
13 PERSONAL LABORAL 3.738.910 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.734.310
130000 Retribuciones de personal laboral 3.734.310 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.600
131000 Sustituciones de personal laboral 4.600 14 PERSONAL TEMPORAL 58.650
141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 58.650 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 58.650
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.520 151 GRATIFICACIONES 1.000
151000 Gratificaciones 1.000 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 26.520
154000 Conceptos variables de personal laboral 26.520 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.098.600
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.098.600 166000 Cuotas sociales 1.098.600
18 OTROS FONDOS 44.530 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 44.530
180000 Provisión social y de personal 44.530 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 787.441 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 163.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 7.000 205000 Mobiliario y enseres 7.000
207 CÁNONES 111.000 207000 Cánones 111.000
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 45.000 209000 Otro inmovilizado material 45.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 17.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.500
215000 Mobiliario y enseres 4.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000
216000 Equipos para proceso de información 1.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000
219000 Otro inmovilizado material 12.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 561.941
220 MATERIAL DE OFICINA 6.900 220000 Material ordinario no inventariable 6.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 800 220004 Material informático no inventariable 100
221 SUMINISTROS 56.600 221004 Vestuario 6.000 221009 Otros suministros 40.000 221016 Prótesis 600 221019 Otro material sanitario 10.000
222 COMUNICACIONES 4.500 222000 Telefónicas 3.000 222001 Otras comunicaciones 1.500
223 TRANSPORTE 23.000 223000 Transporte 23.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 19.500 224008 Otro inmovilizado 16.000 224009 Otros riesgos 3.500
Pág. 104
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros225 TRIBUTOS 2.000
225000 Tributos 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 59.200
226001 Atenciones protocolarias y representativas 4.700 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 45.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 1.400 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 5.000 226013 Cuotas de asociación 100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 390.241 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 380.000 227007 Servicios de carácter informático 10.241
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 45.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 45.000
230000 Dietas y locomoción 45.000 Operaciones Corrientes 5.779.131
6 INVERSIONES REALES 22.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 22.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000 626000 Mobiliario 10.000
627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.000 627000 Equipos para proceso de información 6.000
629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 6.000 629000 Otras inversiones 6.000
Operaciones de Capital 22.000 Gastos no financieros 5.801.131
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 50.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000
Operaciones financieras 50.000 Total Gastos 5.851.131
Total Programa 5.851.131 Total Servicio 5.851.131 Total Sección 5.851.131
9. CONSEJO DE LA JUVENTUD
9.1. Estado de ingresos
Pág. 109
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.000 0,51 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.850 96,83 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 0,01
Operaciones Corrientes 382.900 97,36 Operaciones no financieras 382.900 97,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,64 Operaciones financieras 10.400 2,64 Total Ingresos 393.300 100,00
Total Sección 393.300 100
Pág. 110
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.000 39 OTROS INGRESOS 2.000
393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000 393000 Ingresos por cuotas 1.000 393001 Prácticas en alternancia asociaciones Consejo de la Juventud 100 393003 Cursos, jornadas y publicaciones 900
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.850 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 380.850
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 380.850 453000 Aportación del Principado de Asturias 358.850 453016 Aportación de la Consejería de Sanidad para promoción de la salud 22.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50
Operaciones Corrientes 382.900 Operaciones no financieras 382.900
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.400
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.400 822000 Anticipos al personal 10.400
Operaciones financieras 10.400 Total Ingresos 393.300
Total Sección 393.300
9.2. Estado de gastos
Pág. 113
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 234.190 59,54 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 148.710 37,81
Operaciones Corrientes 382.900 97,36 Gastos no financieros 382.900 97,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,64 Operaciones financieras 10.400 2,64 Total Gastos 393.300 100,00
Total Sección 393.300 100
Pág. 114
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES
Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 234.190 13 PERSONAL LABORAL 174.100
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 174.100 130000 Retribuciones de personal laboral 174.100
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 58.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 58.000
166000 Cuotas sociales 58.000 18 OTROS FONDOS 2.090
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 2.090 180000 Provisión social y de personal 2.090
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 148.710 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 4.700
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.300 212000 Edificios y otras construcciones 1.300
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.200 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.200
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200 215000 Mobiliario y enseres 1.200
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000 216000 Equipos para proceso de información 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 140.210 220 MATERIAL DE OFICINA 9.110
220000 Material ordinario no inventariable 7.510 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300 220004 Material informático no inventariable 300
221 SUMINISTROS 9.200 221000 Energía eléctrica 6.000 221001 Agua 500 221006 Productos farmacéuticos 1.700 221009 Otros suministros 1.000
222 COMUNICACIONES 2.700 222000 Telefónicas 100 222001 Otras comunicaciones 2.600
223 TRANSPORTE 300 223000 Transporte 300
224 PRIMAS DE SEGUROS 300 224009 Otros riesgos 300
226 GASTOS DIVERSOS 97.300 226001 Atenciones protocolarias y representativas 300 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 8.000 226003 Jurídicos y contenciosos 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 600 226006 Reuniones y conferencias 74.000 226009 Otros gastos diversos 14.200
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 21.300 227000 Limpieza y aseo 5.000 227001 Seguridad 500 227002 Valoraciones y peritajes 100 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 11.500 227007 Servicios de carácter informático 4.200
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.800 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.800
230000 Dietas y locomoción 3.800 Operaciones Corrientes 382.900 Gastos no financieros 382.900
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.400
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.400
Pág. 115
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES
Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros821000 Préstamos y anticipos al personal 10.400
Operaciones financieras 10.400 Total Gastos 393.300
Total Programa 393.300 Total Servicio 393.300 Total Sección 393.300
10. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
10.1. Estado de ingresos
Pág. 121
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 10.000 2,16 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.800 81,42 5 INGRESOS PATRIMONIALES 38.000 8,21
Operaciones Corrientes 424.800 91,79 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000 6,48
Operaciones de Capital 30.000 6,48 Operaciones no financieras 454.800 98,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.000 1,73 Operaciones financieras 8.000 1,73 Total Ingresos 462.800 100,00
Total Sección 462.800 100
Pág. 122
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 10.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 10.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 10.000 383000 De ejercicios cerrados 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.800 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 376.800
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 376.800 453000 Aportación del Principado de Asturias 376.800
5 INGRESOS PATRIMONIALES 38.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 38.000
552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 38.000 552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 38.000
Operaciones Corrientes 424.800 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 30.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 30.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 30.000
Operaciones de Capital 30.000 Operaciones no financieras 454.800
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 8.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 8.000 822000 Anticipos al personal 8.000
Operaciones financieras 8.000 Total Ingresos 462.800
Total Sección 462.800
10.2. Estado de gastos
Pág. 125
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 389.750 84,22 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.050 7,57
Operaciones Corrientes 424.800 91,79 6 INVERSIONES REALES 30.000 6,48
Operaciones de Capital 30.000 6,48 Gastos no financieros 454.800 98,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.000 1,73 Operaciones financieras 8.000 1,73 Total Gastos 462.800 100,00
Total Sección 462.800 100
Pág. 126
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES
Programa 712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 389.750 10 ALTOS CARGOS 51.960
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 51.960 104000 Directores Generales y asimilados 51.960
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 248.870 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 248.870
120000 Retribuciones de personal funcionario 248.870 13 PERSONAL LABORAL 29.910
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 29.910 130000 Retribuciones de personal laboral 29.910
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 56.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 56.000
166000 Cuotas sociales 56.000 18 OTROS FONDOS 3.010
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 3.010 180000 Provisión social y de personal 3.010
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.050 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500 200000 Terrenos y bienes naturales 500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.300 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500
210000 Terrenos y bienes naturales 500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500
212000 Edificios y otras construcciones 500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000
214000 Material de transporte 3.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 800
215000 Mobiliario y enseres 800 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500
216000 Equipos para proceso de información 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.750
220 MATERIAL DE OFICINA 3.500 220000 Material ordinario no inventariable 2.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 1.000
221 SUMINISTROS 5.100 221003 Combustibles 3.500 221004 Vestuario 600 221009 Otros suministros 500 221019 Otro material sanitario 500
222 COMUNICACIONES 2.000 222001 Otras comunicaciones 2.000
223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100
224 PRIMAS DE SEGUROS 750 224001 Vehículos 600 224009 Otros riesgos 150
225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500
226 GASTOS DIVERSOS 9.300 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 500 226003 Jurídicos y contenciosos 4.500 226006 Reuniones y conferencias 2.500 226008 Cursos de formación 800 226009 Otros gastos diversos 500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.500
Pág. 127
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES
Programa 712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros227002 Valoraciones y peritajes 500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.500 227007 Servicios de carácter informático 3.000 227009 Otros 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.500
230000 Dietas y locomoción 2.500 Operaciones Corrientes 424.800
6 INVERSIONES REALES 30.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 20.000
601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 20.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 20.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 500 615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 500
615000 Aplicaciones informáticas 500 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 8.500
620 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 500 620000 Terrenos y bienes naturales 500
621 CONSTRUCCIONES 7.000 621000 Construcciones 7.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000 626000 Mobiliario 1.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000 632 INVERSIÓN EN BIENES COMUNALES 1.000
632000 Bienes comunales 1.000 Operaciones de Capital 30.000 Gastos no financieros 454.800
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 8.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 8.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 8.000
Operaciones financieras 8.000 Total Gastos 462.800
Total Programa 462.800 Total Servicio 462.800 Total Sección 462.800
11. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS
11.1. Estado de ingresos
Pág. 133
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 44.896.068 28,84 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.155.404 69,48 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 0,00
Operaciones Corrientes 153.057.472 98,32 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.232.615 1,43
Operaciones de Capital 2.232.615 1,43 Operaciones no financieras 155.290.087 99,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS 375.000 0,24 Operaciones financieras 375.000 0,24 Total Ingresos 155.665.087 100,00
Total Sección 155.665.087 100
Pág. 134
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 44.896.068 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 44.640.068
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 44.640.068 313001 Servicios del ERA 44.640.068
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 251.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 251.000
383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 250.000
39 OTROS INGRESOS 5.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000
393007 Otros ingresos 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.155.404 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 108.155.404
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 108.155.404 453000 Aportación del Principado de Asturias 107.194.568 453039 Aportación Unidad Servicios Sociosanitarios 960.836
5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 522000 Intereses cuentas bancarias 5.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000
552001 De las Residencias 1.000 Operaciones Corrientes 153.057.472
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.232.615 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.232.615
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.232.615 753000 Aportación del Principado de Asturias 2.232.615
Operaciones de Capital 2.232.615 Operaciones no financieras 155.290.087
8 ACTIVOS FINANCIEROS 375.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 375.000
822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-
CO 375.000
822000 Anticipos al personal 375.000 Operaciones financieras 375.000 Total Ingresos 155.665.087
Total Sección 155.665.087
11.2. Estado de gastos
Pág. 137
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 71.758.020 46,10 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.279.452 52,21 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 0,01
Operaciones Corrientes 153.057.472 98,32 6 INVERSIONES REALES 2.232.615 1,43
Operaciones de Capital 2.232.615 1,43 Gastos no financieros 155.290.087 99,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS 375.000 0,24 Operaciones financieras 375.000 0,24 Total Gastos 155.665.087 100,00
Total Sección 155.665.087 100
Pág. 138
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 71.758.020 10 ALTOS CARGOS 64.100
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 64.100 104000 Directores Generales y asimilados 64.100
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.980.360 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.916.160
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.916.160 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 64.200
121000 Sustituciones de personal funcionario 54.200 121009 COVID-19 Sustit. personal funcionario 10.000
13 PERSONAL LABORAL 41.566.690 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 38.318.690
130000 Retribuciones de personal laboral 38.318.690 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.248.000
131000 Sustituciones de personal laboral 2.948.000 131009 COVID-19 Sustituc.personal laboral 300.000
14 PERSONAL TEMPORAL 5.060.400 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO NOMBRAMIENTO TEMPORAL 457.400
140000 Personal funcionario con nombramiento temporal 157.400 140009 COVID-19 Person.funcionario nombramiento temporal 300.000
141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 4.603.000 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 4.003.000 141009 COVID-19 Retribuciones personal laboral temporal 600.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.770.000 151 GRATIFICACIONES 115.000
151000 Gratificaciones 55.000 151009 COVID-19 Gratificaciones 60.000
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 35.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 25.000 152009 COVID-19 Conceptos variables personal funcionario 10.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 4.620.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 4.420.000 154009 COVID-19 Conceptos variables de personal laboral 200.000
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 17.690.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 17.690.000
166000 Cuotas sociales 17.190.000 166009 COVID-19 Cuotas sociales 500.000
18 OTROS FONDOS 626.470 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 626.470
180000 Provisión social y de personal 626.470 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.279.452 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.425
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.425 202000 Edificios y otras construcciones 20.425
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.069.559 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000
210000 Terrenos y bienes naturales 3.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.673.648
212000 Edificios y otras construcciones 1.673.648 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 314.585
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 314.585 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.600
214000 Material de transporte 3.600 215 MOBILIARIO Y ENSERES 73.226
215000 Mobiliario y enseres 73.226 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500
216000 Equipos para proceso de información 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.610.232
Pág. 139
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros220 MATERIAL DE OFICINA 251.288
220000 Material ordinario no inventariable 73.783 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 85.326 220004 Material informático no inventariable 92.179
221 SUMINISTROS 8.241.343 221000 Energía eléctrica 1.332.113 221001 Agua 500.000 221002 Gas 806.849 221003 Combustibles 165.097 221004 Vestuario 350.110 221006 Productos farmacéuticos 5.000 221007 Menaje, lencería, ropa 476.494 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 19.000 221009 Otros suministros 171.831 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 10.000 221016 Prótesis 5.000 221019 Otro material sanitario 3.916.673 221027 Productos higiénicos y de limpieza 483.176
222 COMUNICACIONES 52.000 222001 Otras comunicaciones 52.000
223 TRANSPORTE 1.724.748 223000 Transporte 1.724.748
224 PRIMAS DE SEGUROS 14.080 224000 Edificios y locales 13.000 224001 Vehículos 1.080
225 TRIBUTOS 20.000 225000 Tributos 20.000
226 GASTOS DIVERSOS 1.200.065 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 10.000 226003 Jurídicos y contenciosos 945.765 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 60.000 226009 Otros gastos diversos 154.300 226010 Gastos para actividades en centros 30.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 32.106.708 227000 Limpieza y aseo 9.590.767 227005 Servicios contratados de alimentación 10.965.111 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 309.000 227007 Servicios de carácter informático 82.332 227009 Otros 166.091 227015 Servicios auxiliares en centros 4.150.118 227016 Actividades en centros 765.945 227017 Servicios sociales especializados 6.077.344
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 40.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 40.000
230000 Dietas y locomoción 40.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 35.539.236
270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 35.539.236 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 35.539.236
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 20.000 484067 Federación de asociaciones de familiares del ERA 20.000
Operaciones Corrientes 153.057.472 6 INVERSIONES REALES 2.232.615 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 2.232.615
621 CONSTRUCCIONES 980.000 621000 Construcciones 980.000
622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 190.000
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 190.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.012.615 626000 Mobiliario 1.012.615
627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 50.000 627000 Equipos para proceso de información 50.000
Operaciones de Capital 2.232.615 Gastos no financieros 155.290.087
8 ACTIVOS FINANCIEROS 375.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 375.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 375.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 375.000
Operaciones financieras 375.000 Total Gastos 155.665.087
Total Programa 155.665.087 Total Servicio 155.665.087 Total Sección 155.665.087
12. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
12.1. Estado de ingresos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14.325.000 0,75 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.882.469.068 98,37 5 INGRESOS PATRIMONIALES 200.000 0,01
Operaciones Corrientes 1.896.994.068 99,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.093.920 0,79
Operaciones de Capital 15.093.920 0,79 Operaciones no financieras 1.912.087.988 99,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000 0,08 Operaciones financieras 1.500.000 0,08 Total Ingresos 1.913.587.988 100,00
Total Sección 1.913.587.988 100
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14.325.000 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12.000.000
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 12.000.000 313023 Servicios a terceros (SESPA) 12.000.000
32 TASAS 150.000 323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 150.000
323000 Tasas de inscripción en pruebas de acceso a la función pública 150.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 375.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 375.000 383000 De ejercicios cerrados 175.000 383001 Del ejercicio corriente 200.000
39 OTROS INGRESOS 1.800.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.800.000
393008 Otros ingresos de las áreas de salud 1.800.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.882.469.068 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 18.000
403 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 18.000 403009 Aportación Comunidad Autónoma de Castilla y León 18.000
45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.882.451.068 453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.882.451.068
453000 Aportación del Principado de Asturias 1.882.451.068 5 INGRESOS PATRIMONIALES 200.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 200.000
552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 200.000 552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 200.000
Operaciones Corrientes 1.896.994.068 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.093.920 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200.000
703 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 200.000 703007 Convenio Instituto Nacional de Silicosis 200.000
75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14.893.920 753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 14.893.920
753000 Aportación del Principado de Asturias 14.893.920 Operaciones de Capital 15.093.920 Operaciones no financieras 1.912.087.988
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 1.500.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 1.500.000 822000 Anticipos al personal 1.500.000
Operaciones financieras 1.500.000 Total Ingresos 1.913.587.988
Total Sección 1.913.587.988
12.2. Estado de gastos
Pág. 149
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 920.061.693 48,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 604.107.653 31,57 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 372.824.722 19,48
Operaciones Corrientes 1.896.994.068 99,13 6 INVERSIONES REALES 15.093.920 0,79
Operaciones de Capital 15.093.920 0,79 Gastos no financieros 1.912.087.988 99,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000 0,08 Operaciones financieras 1.500.000 0,08 Total Gastos 1.913.587.988 100,00
Total Sección 1.913.587.988 100
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 920.061.693 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 469.530.153
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 421.844.668 120000 Retribuciones de personal funcionario 7.881.909 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 413.275.482 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 581.703 120032 Programas de docencia 105.574
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 47.685.485 121000 Sustituciones de personal funcionario 38.772 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 46.279.997 121039 COVID-19 Sustituc.pers.estatut.Inst. Sanitarias 1.366.716
13 PERSONAL LABORAL 10.835.503 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 9.676.878
130000 Retribuciones de personal laboral 9.676.878 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.158.625
131000 Sustituciones de personal laboral 1.158.625 14 PERSONAL TEMPORAL 101.288.454
140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO NOMBRAMIENTO TEMPORAL 18.174 140000 Personal funcionario con nombramiento temporal 18.174
141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 31.159 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 31.159
142 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 101.239.121 142001 Retribuciones personal estatutario temporal.Instituciones Sanitarias 67.183.105 142003 Retribuciones personal laboral Alta Dirección. Instituciones Sanitarias 3.163.457 142004 Retribuciones del personal en formación 11.191.812 142009 COVID-19 Retribuc.estatutario temp.Inst.Sanitaria 19.700.747
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 139.641.895 151 GRATIFICACIONES 7.322.103
151000 Gratificaciones 6.372.552 151009 COVID-19 Gratificaciones 949.551
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 79.797.437 152000 Conceptos variables de personal funcionario 111.436 152030 Conceptos variables de personal estatutario 76.628.093 152039 COVID-19 Cptos. variables personal estatutario 3.057.908
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 39.559.013 153000 Productividad de personal funcionario 238.440 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 34.658.800 153039 COVID-19 Product.personal estatutario.Factor fijo 507.884 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 4.146.194 153049 COVID-19 Product.pers.estatutario.Factor variable 7.695
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 12.447.241 154000 Conceptos variables de personal laboral 1.628.030 154030 Conc.variab.personal formación Instituc.Sanitarias 10.819.211
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 516.101 155000 Productividad de personal laboral 516.101
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 188.761.331 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 188.761.331
166000 Cuotas sociales 180.655.103 166009 COVID-19 Cuotas sociales 8.106.228
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.797.662 170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 35.278
170000 Formación y perfeccionamiento del personal 35.278 174 PENSIONES Y AYUDAS 1.762.384
174000 Pensiones y ayudas 1.762.384 18 OTROS FONDOS 8.206.695
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 8.206.695 180000 Provisión social y de personal 8.206.695
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 604.107.653
Pág. 151
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.635.245
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 598.269 202000 Edificios y otras construcciones 598.269
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.284.757 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.284.757
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 272.068 204000 Material de transporte 272.068
205 MOBILIARIO Y ENSERES 335.553 205000 Mobiliario y enseres 335.553
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 144.598 206000 Equipos para proceso de información 144.598
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.257.411 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.443.508
212000 Edificios y otras construcciones 1.443.508 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.251.428
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.251.428 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 20.815
214000 Material de transporte 20.815 215 MOBILIARIO Y ENSERES 321.874
215000 Mobiliario y enseres 321.874 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 219.786
216000 Equipos para proceso de información 219.786 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 479.549.643
220 MATERIAL DE OFICINA 2.139.220 220000 Material ordinario no inventariable 1.197.390 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 275.545 220004 Material informático no inventariable 666.285
221 SUMINISTROS 433.223.743 221000 Energía eléctrica 5.947.262 221001 Agua 1.016.671 221002 Gas 3.216.188 221003 Combustibles 1.180.579 221004 Vestuario 399.806 221005 Productos alimenticios 2.089.907 221006 Productos farmacéuticos 9.298.895 221007 Menaje, lencería, ropa 1.260.618 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 138.388 221009 Otros suministros 5.511.931 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 2.540.585 221011 Hemoderivados 16.018.304 221012 Material de radiología 57.122 221013 Material de laboratorio y reactivos 39.180.458 221014 Material de medicina nuclear 1.590.376 221015 Implantes 50.273.056 221016 Prótesis 271.993 221017 Oxígeno y gases medicinales 2.684.158 221018 Catéteres, sondas y drenajes 27.207.106 221019 Otro material sanitario 66.881.535 221022 Productos farmacéuticos de uso hospitalario 188.500.000 221023 Banco de sangre y tejidos 7.441.788 221027 Productos higiénicos y de limpieza 517.017
222 COMUNICACIONES 711.926 222000 Telefónicas 50 222001 Otras comunicaciones 711.876
223 TRANSPORTE 1.850.327 223000 Transporte 1.850.327
224 PRIMAS DE SEGUROS 3.427.607 224000 Edificios y locales 19.968
Pág. 152
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales224001 Vehículos 7.639 224009 Otros riesgos 3.400.000
225 TRIBUTOS 1.246.433 225000 Tributos 1.246.433
226 GASTOS DIVERSOS 1.095.447 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.242 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 36.542 226003 Jurídicos y contenciosos 118.974 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 3.241 226008 Cursos de formación 87.454 226009 Otros gastos diversos 31.267 226010 Gastos para actividades en centros 12.358 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 534.660 226012 Gastos derivados de asistencia religiosa 220.329 226013 Cuotas de asociación 43.380
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 35.854.940 227000 Limpieza y aseo 21.970.995 227001 Seguridad 371.268 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 949.301 227005 Servicios contratados de alimentación 3.441.144 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 205.440 227007 Servicios de carácter informático 6.088.507 227009 Otros 2.774.521 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 2.668 227015 Servicios auxiliares en centros 44.446 227016 Actividades en centros 6.650
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.764.969 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.764.969
230000 Dietas y locomoción 274.467 230001 Locomoción por asistencia sanitaria 1.490.502
26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 107.900.385 262 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 73.815.070
262040 Con entes u organismos internacionales 215.070 262050 Con entidades privadas 73.600.000
263 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 5.474.225 263010 Conciertos servicios hemodiálisis en centros hospitalarios 5.400.000 263030 Conciertos servicios hemodiálisis. Otros en centros no hospitalarios 74.225
264 CONC. CON CENTROS DE SERV. O DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS Y TERAPIAS 6.487.592 264021 Conciertos de oxigenoterapia a domicilio 1.550.000 264022 Conciertos de aerosolterapia a domicilio 85.000 264023 Otras terapias de insuficiencia respiratoria a domicilio 4.000.000 264050 Conciertos rehabilitación-fisioterapia 852.592
265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 20.100.000 265010 Servicios concertados ambulancias 20.100.000
268 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.023.498 268020 Otros servicios asistencia sanitaria 150.000 268030 Convenios con Universidades: Plazas vinculadas 1.873.498
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 372.824.722 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 62.301.722
440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.301.722 440009 Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad 250.000 440012 Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (GISPASA) 62.051.722
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 200.000 464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 200.000
464013 Para zonas especiales de salud 200.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 310.323.000
480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309.812.000
Pág. 153
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales480034 Ayudas a pacientes 75.000 480037 Entregas por desplazamientos 450.000 480038 Prótesis 1.500.000 480039 Vehículos para personas con discapacidad o en situación de dependencia 1.500.000 480040 Farmacia: Recetas médicas 305.652.000 480041 Reintegro de gastos de farmacia 35.000 480056 Reintegro aportaciones farmacéuticas 600.000
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 511.000 484055 AFESA-FEAFES 67.000 484056 Asociación HIERBABUENA 16.500 484059 Asociación ADANSI 26.500 484100 Asociación BIPOLARES DE ASTURIAS (ABA) 3.000 484102 Asociación ASPERGER 3.000 484141 Fundación Padre Vinyoy. Actividades de acción social a colectivos 115.000 484203 ASPACE Gijón. Fortalecimiento 120.000 484208 ASPACE Oviedo. Fortalecimiento 160.000
Operaciones Corrientes 1.896.994.068 6 INVERSIONES REALES 15.093.920 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 760.000
610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 10.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 10.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 750.000 615000 Aplicaciones informáticas 600.000 615001 Licencias 150.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 14.333.920 621 CONSTRUCCIONES 100.000
621000 Construcciones 100.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 5.415.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5.415.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 5.200.000
626000 Mobiliario 5.200.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.618.920
627000 Equipos para proceso de información 3.618.920 Operaciones de Capital 15.093.920 Gastos no financieros 1.912.087.988
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.500.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.500.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 1.500.000
Operaciones financieras 1.500.000 Total Gastos 1.913.587.988
Total Programa 1.913.587.988 Total Servicio 1.913.587.988 Total Sección 1.913.587.988
13. JUNTA DE SANEAMIENTO
13.1. Estado de ingresos
Pág. 159
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo Descripción Euros % 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 52.530.000 71,26 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.600 0,01 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 0,01
Operaciones Corrientes 52.541.600 71,27 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.167.642 28,71
Operaciones de Capital 21.167.642 28,71 Operaciones no financieras 73.709.242 99,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,01 Operaciones financieras 10.080 0,01 Total Ingresos 73.719.322 100,00
Total Sección 73.719.322 100
Pág. 160
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 52.530.000 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 52.530.000
282 CANON DE SANEAMIENTO 30.000 282000 Canon de saneamiento 30.000
284 IMPUESTO S/AFECCIONES AMBIENTALES DEL USO DEL AGUA 52.500.000 284000 Impuesto s/afecciones ambientales del uso del agua 52.500.000
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.600 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5.600
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.600 383000 De ejercicios cerrados 5.000 383001 Del ejercicio corriente 600
5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 6.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 6.000 522000 Intereses cuentas bancarias 6.000
Operaciones Corrientes 52.541.600 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.167.642 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21.167.642
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 21.167.642 753000 Aportación del Principado de Asturias 17.559.731 753021 Aportación P.A. Fondos Mineros Plan 2013/2018 3.607.911
Operaciones de Capital 21.167.642 Operaciones no financieras 73.709.242
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.080
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.080 822000 Anticipos al personal 10.080
Operaciones financieras 10.080 Total Ingresos 73.719.322
Total Sección 73.719.322
13.2. Estado de gastos
Pág. 163
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 651.180 0,88 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.687.765 40,27 3 GASTOS FINANCIEROS 4.405.744 5,98 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.994.424 18,98
Operaciones Corrientes 48.739.113 66,11 6 INVERSIONES REALES 17.816.889 24,17 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.240 0,07
Operaciones de Capital 17.870.129 24,24 Gastos no financieros 66.609.242 90,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,01 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 9,63
Operaciones financieras 7.110.080 9,64 Total Gastos 73.719.322 100,00
Total Sección 73.719.322 100
Pág. 164
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES
Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 651.180 10 ALTOS CARGOS 59.300
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.300 104000 Directores Generales y asimilados 59.300
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 464.600 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 460.600
120000 Retribuciones de personal funcionario 460.600 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.000
121000 Sustituciones de personal funcionario 4.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 122.000
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 122.000 166000 Cuotas sociales 122.000
18 OTROS FONDOS 5.280 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 5.280
180000 Provisión social y de personal 5.280 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.687.765 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 43.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 205000 Mobiliario y enseres 3.000
207 CÁNONES 40.000 207000 Cánones 40.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.800 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500
216000 Equipos para proceso de información 500 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 1.800
217000 Bienes públicos destinados al uso general 1.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.628.965
220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 500
221 SUMINISTROS 55.500 221000 Energía eléctrica 42.000 221003 Combustibles 5.000 221009 Otros suministros 500 221019 Otro material sanitario 8.000
222 COMUNICACIONES 7.000 222001 Otras comunicaciones 7.000
223 TRANSPORTE 600 223000 Transporte 600
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 500
225 TRIBUTOS 5.000 225000 Tributos 5.000
226 GASTOS DIVERSOS 14.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 10.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 29.538.865 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 100.000 227007 Servicios de carácter informático 12.000 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 29.424.721
Pág. 165
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES
Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Descripción Totales227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 2.144
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000
230000 Dietas y locomoción 12.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4.405.744 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 4.390.744
320 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.390.744 320000 Intereses de préstamos a largo plazo 4.390.744
33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 15.000 332 INTERESES DE DEMORA 15.000
332000 Intereses de demora 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.994.424 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.873.420
403 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 6.873.420 403003 Coste explotación convenios EDARs San Claudio y Villapérez 6.873.420
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 7.121.004 463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 7.121.004
463009 Costes explotación, mantenimiento y conservación instalaciones 2.607.281 463014 Ayuntamiento Gijón-EMA. Explotación de sistemas de depuración 4.513.723
Operaciones Corrientes 48.739.113 6 INVERSIONES REALES 17.816.889 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 10.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000 615000 Aplicaciones informáticas 10.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 6.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000
626000 Mobiliario 6.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 17.800.889
630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 700.000 630000 Terrenos y bienes naturales 580.000 630100 Terrenos y bienes naturales. FM Plan 2013/2018 120.000
631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 17.100.889 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 13.612.978 631101 Infraestructuras y bienes uso general. Fondos Mineros Plan 2013/2018 3.487.911
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.240 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 53.240
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 53.240 763113 EMA. Costes de inversión 53.240
Operaciones de Capital 17.870.129 Gastos no financieros 66.609.242
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.080
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.080 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.080
9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 7.100.000
920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 7.100.000 920000 Amortización de préstamos 7.100.000
Operaciones financieras 7.110.080 Total Gastos 73.719.322
Total Programa 73.719.322 Total Servicio 73.719.322 Total Sección 73.719.322
14. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO
14.1. Estado de ingresos
Pág. 171
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 99 SERIDA
Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 507.809 5,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.568.491 58,45 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,02
Operaciones Corrientes 6.078.300 63,80 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.418.874 35,89
Operaciones de Capital 3.418.874 35,89 Operaciones no financieras 9.497.174 99,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,31 Operaciones financieras 30.000 0,31 Total Ingresos 9.527.174 100,00
Total Sección 9.527.174 100
Pág. 172
2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 507.809 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 155.300
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 155.300 303001 Venta de sementales, carne y leche 140.000 303002 Productos del Centro de Investigaciones Agrarias 15.300
31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 63.369 313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 63.369
313026 Análisis de laboratorio 63.369 39 OTROS INGRESOS 289.140
393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 289.140 393007 Otros ingresos 289.140
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.568.491 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 38.998
413 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 38.998 413003 Agencia Estatal de Investigación 38.998
45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.326.044 453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.326.044
453000 Aportación del Principado de Asturias 5.326.044 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 8.061
473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 8.061 473007 Actividades y servicios de investigación y tecnología 8.061
49 DEL EXTERIOR 195.388 493 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 195.388
493002 Otros ingresos de proyectos europeos 118.626 493009 Aportación Unión Europea. Primas de ganado 76.762
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000
592001 Otros ingresos patrimoniales 1.000 Operaciones Corrientes 6.078.300
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.418.874 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 318.585
713 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 318.585 713001 Agencia Estatal de Investigación 318.585
74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.128 743 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 48.128
743000 Convocatoria FICYT 48.128 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.424.735
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.424.735 753000 Aportación del Principado de Asturias 2.424.735
77 DE EMPRESAS PRIVADAS 114.593 773 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 114.593
773000 Transferencias de capital de empresas privadas 114.593 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.627
783 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 8.627 783000 Otras aportaciones 8.627
79 DEL EXTERIOR 504.206 793 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 504.206
793000 Aportaciones comunitarias 502.206 793002 Aportacion externas Unión Europea.Proyectos I+D+i 2.000
Operaciones de Capital 3.418.874 Operaciones no financieras 9.497.174
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 30.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 30.000 822000 Anticipos al personal 30.000
Operaciones financieras 30.000 Total Ingresos 9.527.174
Pág. 173
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Subconcepto Descripción EurosTotal Sección 9.527.174
14.2. Estado de gastos
Pág. 177
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 99 SERIDA
Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 5.157.300 54,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 921.000 9,67
Operaciones Corrientes 6.078.300 63,80 6 INVERSIONES REALES 3.418.874 35,89
Operaciones de Capital 3.418.874 35,89 Gastos no financieros 9.497.174 99,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,31 Operaciones financieras 30.000 0,31 Total Gastos 9.527.174 100,00
Total Sección 9.527.174 100
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2021PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES
Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 5.157.300 10 ALTOS CARGOS 67.740
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 67.740 104000 Directores Generales y asimilados 67.740
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.314.950 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.314.950
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.314.950 13 PERSONAL LABORAL 2.608.580
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.603.820 130000 Retribuciones de personal laboral 2.603.820
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.760 131000 Sustituciones de personal laboral 4.760
14 PERSONAL TEMPORAL 26.000 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO NOMBRAMIENTO TEMPORAL 26.000
140000 Personal funcionario con nombramiento temporal 26.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.860
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 152000 Conceptos variables de personal funcionario 100
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 8.760 154000 Conceptos variables de personal laboral 8.760
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.086.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.086.000
166000 Cuotas sociales 1.086.000 18 OTROS FONDOS 45.170
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 45.170 180000 Provisión social y de personal 45.170
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 921.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 27.100
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100 200000 Terrenos y bienes naturales 100
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 25.000 206000 Equipos para proceso de información 25.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 130.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
212000 Edificios y otras construcciones 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 85.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 85.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 22.000
214000 Material de transporte 22.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000
216000 Equipos para proceso de información 2.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500
219000 Otro inmovilizado material 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 755.900
220 MATERIAL DE OFICINA 22.000 220000 Material ordinario no inventariable 10.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000 220004 Material informático no inventariable 2.000
221 SUMINISTROS 481.000 221000 Energía eléctrica 210.000 221001 Agua 13.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 75.000 221004 Vestuario 32.000
Pág. 179
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES
Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto Descripción Totales221005 Productos alimenticios 45.000 221006 Productos farmacéuticos 1.000 221009 Otros suministros 46.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 25.000 221019 Otro material sanitario 9.000
222 COMUNICACIONES 29.000 222000 Telefónicas 23.000 222001 Otras comunicaciones 6.000
223 TRANSPORTE 2.500 223000 Transporte 2.500
224 PRIMAS DE SEGUROS 13.700 224000 Edificios y locales 1.000 224001 Vehículos 12.000 224008 Otro inmovilizado 500 224009 Otros riesgos 200
225 TRIBUTOS 8.000 225000 Tributos 8.000
226 GASTOS DIVERSOS 12.700 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 200 226003 Jurídicos y contenciosos 6.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 2.000 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 187.000 227000 Limpieza y aseo 42.000 227001 Seguridad 25.000 227003 Control y explotación de vertidos 5.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000 227007 Servicios de carácter informático 35.000 227009 Otros 65.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.500
230000 Dietas y locomoción 7.500 Operaciones Corrientes 6.078.300
6 INVERSIONES REALES 3.418.874 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2.808.873
610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2.808.873 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 2.808.873
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 610.001 621 CONSTRUCCIONES 400.001
621000 Construcciones 400.001 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 180.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 180.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 20.000
626000 Mobiliario 20.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 10.000
627000 Equipos para proceso de información 10.000 Operaciones de Capital 3.418.874 Gastos no financieros 9.497.174
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 30.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 30.000
Operaciones financieras 30.000 Total Gastos 9.527.174
Total Programa 9.527.174 Total Servicio 9.527.174 Total Sección 9.527.174
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