acta de la centÉsimo vigÉsimo primera...

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SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO 14/10/2016. 1 ACTA DE LA CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERA SESIÓN. CABILDO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN (2014-2018) SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VIERNES CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL, REUNIDOS LOS CIUDADANOS JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS REGIDORAS Y REGIDORES: TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ, MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ, FERNANDO MENESES MORAN, PABLO MÉNDEZ ANAYA, CARMEN JUÁREZ LÓPEZ, REFUGIO RAMÍREZ MADRID, EMILIO FLORES OLGUÍN, MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ, GRACIELA REYES ISLAS, OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA Y ADRIÁN SOTO SALAMANCA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR FE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 70, 73, 74, 75, 76, 77 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN, CABILDO EXTRAORDINARIO, BAJO EL SIGUIENTE PROYECTO DEL: ORDEN DEL DÍA 1-PASE DE LISTA DE LOS ASISTENTES. 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 4.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 5.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 6.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS A LOS INGRESOS Y EGRESOS, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 7.- CIERRE DE LA SESIÓN. EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DESAHOGANDO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, HACIENDO CONSTAR LA PRESENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: C. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ

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SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

1

ACTA DE LA CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERA SESIÓN. CABILDO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE

SAN MARTIN TEXMELUCAN (2014-2018)

SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VIERNES CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL, REUNIDOS LOS CIUDADANOS JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS REGIDORAS Y REGIDORES: TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ, MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ, FERNANDO MENESES MORAN, PABLO MÉNDEZ ANAYA, CARMEN JUÁREZ LÓPEZ, REFUGIO RAMÍREZ MADRID, EMILIO FLORES OLGUÍN, MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ, GRACIELA REYES ISLAS, OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA Y ADRIÁN SOTO SALAMANCA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR FE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 70, 73, 74, 75, 76, 77 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN, CABILDO EXTRAORDINARIO, BAJO EL SIGUIENTE PROYECTO DEL:

ORDEN DEL DÍA

1-PASE DE LISTA DE LOS ASISTENTES. 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 4.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 5.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 6.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS A LOS INGRESOS Y EGRESOS, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 7.- CIERRE DE LA SESIÓN. EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DESAHOGANDO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, HACIENDO CONSTAR LA PRESENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: C. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL……. PRESENTE. REGIDORAS Y REGIDORES:

C. TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ……….. PRESENTE.

C. MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ…… RETARDO. C. FERNANDO MENESES MORAN……………………….. PRESENTE. C. CARMEN JUÁREZ LÓPEZ………………………………… PRESENTE

C. GRACIELA REYES ISLAS……………………………… PRESENTE. C. PABLO MÉNDEZ ANAYA………………………………….. PRESENTE. C. JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES………………... INASISTENCIA

JUSTIFICADA

C. REFUGIO RAMÍREZ MADRID…………………………. RETARDO MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ………………… PRESENTE

C. EMILIO FLORES OLGUÍN………………………………… PRESENTE.

C. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA……………….. PRESENTE.

C. OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA……………………..… PRESENTE. C. MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ……………………. PRESENTE. SÍNDICO MUNICIPAL

DESAHOGANDO EL PUNTO NUMERO DOS:

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ADRIÁN SOTO SALAMANCA: ME PERMITO INFORMARLES LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SÍNDICO Y NUEVE REGIDORES, SE ASIENTA EL RETARDO DEL REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ Y REFUGIO RAMÍREZ MADRID, ASÍ COMO LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DEL REGIDOR JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES, DERIVADO QUE CON OFICIO HASMT/RPC-088/2016 SOLICITA SE JUSTIFIQUE SU AUSENCIA TODA VEZ QUE FUE AGENDADA PREVIAMENTE REUNIÓN EN LA DELEGACIÓN ESTATAL DE SEDATU, POR LO QUE ESTANDO REUNIDA LA MAYORÍA DE LOS CABILDANTES DECLARO QUE HAY QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CENTÉSIMO VIGÉSIMA

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

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PRIMERA SESIÓN, CABILDO EXTRAORDINARIO, TENIÉNDOSE POR INSTALADA FORMALMENTE LA SESIÓN.

DESAHOGANDO EL PUNTO NUMERO TRES:

PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ: EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA Y TODA VEZ QUE SE HA ENTREGADO A TODOS LOS INTEGRANTES LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y DESAHOGADOS LOS PUNTOS UNO Y DOS, SE SOMETE A APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

SE INTEGRA A LA SESIÓN EL REGIDOR REFUGIO RAMÍREZ MADRID.

PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA:

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, MANIFESTÓ: EL PUNTO CUATRO DE LA ORDEN DEL DÍA CORRESPONDE A LA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. LE SOLICITO AL REGIDOR DE HACIENDA, FERNANDO MENESES MORAN DE LECTURA A SU DICTAMEN, ASÍ MISMO SOLICITO SU AUTORIZACIÓN PARA QUE LA TESORERA MUNICIPAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO INGRESEN AL RECINTO Y DISIPEN LAS DUDAS.

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN EXTERNA: PRIMERO AGRADECER LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES Y LA SÍNDICO MUNICIPAL A RAZÓN DE UNA JORNADA LABORAL ARDUA, PIDO LA CONSIDERACIÓN DE LOS REGIDORES PARA LA DINÁMICA QUE VOY A SEGUIR AL LEER EL DICTAMEN, SEA LA MISMA QUE SE HA VENIDO REALIZANDO DURANTE LOS ÚLTIMOS CABILDOS, DONDE DOY A CONOCER LOS TOTALES DEBIDO QUE AYER EN EL SENO DE LA COMISIÓN SE HICIERON LAS RESPETIVAS OBSERVACIONES, INICIO:

SE INTEGRA A LA SESIÓN EL REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ.

DICTAMEN: HONORABLE CABILDO:

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

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LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL HONO RABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, SE A BOCA AL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, COMO RESULTADO D E LAS DELIBERACIONES, PRESENTA AL HONORABLE CABILDO EL SI GUIENTE DICTAMEN:

Antecedentes Primero. Con fundamento en lo que establecen los artículos 94, 94 bis, 96, 97 y 99 de la Ley Orgánica Municipal, así como en el punto número 10 de la Primera Sesión de Cabildo de fecha 15 de Febrero de 2014 donde se designa el nombre de las Comisiones Permanentes y sus respectivos Presidentes; Y en el punto número 4 de la Tercera Sesión de Cabildo de fecha 27 de Febrero de 2014 donde se aprueba la integración de las Comisiones Permanentes. Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 92 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, IX, y artículo 96 fracción II, así como los demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal, así como en el punto número 8 de la Décima Quinta Sesión de Cabildo de fecha 29 de Mayo de 2014 donde se aprueba el Programa de Trabajo de la Comisión que llevará a cabo en el periodo correspondiente a la Gestión Municipal.

Considerandos Primero. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 fracciones V y IX de la Ley Orgánica Municipal, la Comisión es competente para dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el Honorable Ayuntamiento. Segundo. Que la Comisión en coordinación con la Tesorería Municipal a través de la Dirección de Contabilidad, se lleva a cabo la Sesión, para el análisis y discusión de los Estados Financieros por el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016, para aclarar y solventar las observaciones derivadas del análisis, siendo necesarios los desgloses, mismos que se describen a continuación:

Desgloses de Ingresos del 1 al 30 de septiembre de 2016

CUENTA 41-59-03 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS

COMPLEJO CULTURAL

FOLIO CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IMPORTE

CCUL000173 RENTA SALÓN MARTIN ROJAS HERNÁNDEZ 1,500.00 0 1,500.00

CCUL000174 RENTA COMPLEJO CULTURAL 2,100.00 -1,050.00 1,050.00

CCUL000175 RENTA COMPLEJO CULTURAL 2,100.00 0 2,100.00

CCUL000191 RENTA COMPLEJO CULTURAL 2,100.00 0 2,100.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

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CCUL000192 RENTA COMPLEJO CULTURAL 2,100.00 0 2,100.00

$9,900.00 -$1,050.00 $8,850.00

FOLIO CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IMPORTE

CCUL000188 TALLER 1 A 5 ALUMNOS $100.00 $ - $100.00

CCUL000189 TALLER 1 A 5 ALUMNOS $100.00 $ - $100.00

CCUL000190 TALLER 1 A 5 ALUMNOS $100.00 $ - $100.00

CCUL000193 TALLER 1 A 5 ALUMNOS $100.00 $ - $100.00

CCUL000180 TALLER 11 A 15 ALUMNOS $200.00 $ - $200.00

CCUL000184 TALLER 11 A 15 ALUMNOS $200.00 $ - $200.00

CCUL000176 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $150.00 $ - $150.00

CCUL000178 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $150.00 $ - $150.00

CCUL000179 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $150.00 $ - $150.00

CCUL000181 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $150.00 $ - $150.00

CCUL000183 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $150.00 $ - $150.00

CCUL000185 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $150.00 $ - $150.00

CCUL000186 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $150.00 $ - $150.00

CCUL000187 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $150.00 $ - $150.00

CCUL000177 TALLER MAS DE 15 ALIMNOS $300.00 $ - $300.00

CCUL000182 TALLER MAS DE 15 ALIMNOS $300.00 $ - $300.00

$2,600.00

$ - $2,600.00

TOTAL $12,500.00 -$1,050.00 $11,450.00

CUENTA 51-01-08 SERVICIOS DE SALUD

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE

01/09/2016 09:59 CGEN098917

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

01/09/2016 11:01 CGEN098938

RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR $200.00

01/09/2016 13:32 CGEN098957 TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (CHICO) $190.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

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02/09/2016 12:17 CGEN099017

TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (GRANDE) $680.00

02/09/2016 13:33 CGEN099039

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

05/09/2016 10:44 CGEN099080 USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES $2,100.00

05/09/2016 10:45 CGEN099081 USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES $8,190.00

05/09/2016 14:36 CGEN099123

RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR $300.00

06/09/2016 09:24 CGEN099127 ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES $205.00

06/09/2016 09:25 CGEN099128 ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES $205.00

06/09/2016 12:22 CGEN099154

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

06/09/2016 15:01 CGEN099202 TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL TIANGUIS $550.00

07/09/2016 14:31 CGEN099248 TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL TIANGUIS $3,100.00

08/09/2016 10:13 CGEN099288

RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR $100.00

08/09/2016 13:54 CGEN099319

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

09/09/2016 15:03 CGEN099393

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $190.00

12/09/2016 08:50 CGEN099398 USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES $9,240.00

12/09/2016 08:52 CGEN099399 USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES $1,610.00

12/09/2016 11:12 CGEN099410

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

12/09/2016 11:19 CGEN099413 TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (CHICO) $380.00

14/09/2016 09:52 CGEN099536 TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL TIANGUIS $1,900.00

14/09/2016 10:49 CGEN099543 TARJETÓN SALUBRIDAD BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR $810.00

14/09/2016 12:16 CGEN099562

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

14/09/2016 12:36 CGEN099566 TARJETÓN SALUBRIDAD BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR $1,300.00

14/09/2016 13:06 CGEN099569

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

14/09/2016 13:11 CGEN099570

TARJETÓN SALUBRIDAD HOTELES, MOTELES Y RESTAURANTES $518.00

14/09/2016 14:02 CGEN099577

RESELLO VERIFICA MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT $310.00

19/09/2016 09:00 CGEN099599 USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES $1,470.00

19/09/2016 09:01 CGEN099600 USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES $6,930.00

19/09/2016 11:53 CGEN099631

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

20/09/2016 14:09 CGEN099714

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

21/09/2016 09:13 CGEN099731 TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL TIANGUIS $1,150.00

21/09/2016 09:14 CGEN099732 RESELLO MENSUAL ÁREA DEL TIANGUIS $120.00

21/09/2016 CGEN099733 TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL TIANGUIS $200.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

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09:15

23/09/2016 11:25 CGEN099895

RESELLO VERIFICA MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT $620.00

23/09/2016 13:48 CGEN099925 TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (CHICO) $190.00

23/09/2016 14:30 CGEN099940

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

26/09/2016 09:22 CGEN099966 CERTIFICADO MEDICO $101.00

26/09/2016 09:54 CGEN099969 USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES $2,240.00

26/09/2016 09:57 CGEN099970 USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES $7,560.00

26/09/2016 11:20 CGEN099985

RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR $100.00

26/09/2016 11:55 CGEN099995

RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR $100.00

26/09/2016 12:25 CGEN099999

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

26/09/2016 12:45 CGEN100007

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

30/09/2016 10:42 CGEN100189

RESELLO VERIFICA MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT $300.00

30/09/2016 12:52 CGEN100216

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

30/09/2016 13:37 CGEN100238

TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS $380.00

TOTAL $58,479.00

61-02-01-05 MULTAS DE POLICÍA

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE

06/09/2016 11:27 CGEN099134 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $365.00

06/09/2016 11:31 CGEN099135 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $2,191.00

06/09/2016 11:33 CGEN099136 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $1,461.00

06/09/2016 14:07 CGEN099172 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $1,461.00

07/09/2016 13:41 CGEN099240 INFRACCIONES J.C. SERVÍ EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ) $4,236.00

12/09/2016 18:45 CGEN099440 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ) $511.00

13/09/2016 10:27 CGEN099460 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $1,168.00

13/09/2016 15:23 CGEN099524 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $1,461.00

14/09/2016 13:46 CGEN099573 INFRACCIONES J.C. SERVÍ EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ) $1,461.00

19/09/2016 12:42 CGEN099649 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ) $511.00

20/09/2016 12:08 CGEN099690 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $730.00

20/09/2016 12:57 CGEN099703 INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ) $4,966.00

20/09/2016 12:58 CGEN099704 INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ) $1,461.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

8

21/09/2016 10:31 CGEN099740 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ) $730.00

21/09/2016 11:23 CGEN099750 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ) $730.00

23/09/2016 14:51 CGEN099944 INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ) $1,461.00

23/09/2016 14:51 CGEN099945 INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ) $1,095.00

23/09/2016 14:52 CGEN099946 INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ) $1,607.00

27/09/2016 10:45 CGEN100036 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $73.00

27/09/2016 12:15 CGEN100052 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $1,168.00

28/09/2016 12:30 CGEN100100 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ) $73.00

28/09/2016 13:33 CGEN100114 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ) $730.00

29/09/2016 13:32 CGEN100171 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ) $730.00

30/09/2016 14:11 CGEN100243 INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ) $2,191.00

30/09/2016 19:10 CGEN100250 INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ) $511.00

$33,082.00

43-04-05 CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE

01/09/2016 10:54 CGEN098933 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

01/09/2016 13:54 CGEN098968 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

02/09/2016 10:50 CGEN098998 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

02/09/2016 11:10 CGEN099000 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

02/09/2016 11:18 CGEN099004 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

05/09/2016 11:40 CGEN099100 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

06/09/2016 11:06 CGEN099133 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

07/09/2016 12:57 CGEN099235 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

07/09/2016 13:19 CGEN099236 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

08/09/2016 09:57 CGEN099283 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

09/09/2016 08:50 CGEN099328 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

09/09/2016 08:55 CGEN099329 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

09/09/2016 09:21 CGEN099331 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

09/09/2016 09:58 CGEN099337 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

09/09/2016 12:30 CGEN099357 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

19/09/2016 12:10 CGEN099635 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO $101.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

9

DE POLICÍA

20/09/2016 13:49 CGEN099710 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

20/09/2016 14:53 CGEN099718 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

21/09/2016 12:20 CGEN099757 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

21/09/2016 13:29 CGEN099764 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

21/09/2016 13:59 CGEN099768 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

22/09/2016 10:23 CGEN099797 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

23/09/2016 11:30 CGEN099897 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

26/09/2016 08:33 CGEN099961 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

26/09/2016 11:47 CGEN099991 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

27/09/2016 11:17 CGEN100049 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

27/09/2016 13:49 CGEN100060 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

28/09/2016 10:51 CGEN100089 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

28/09/2016 11:43 CGEN100095 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

28/09/2016 13:06 CGEN100106 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

28/09/2016 13:46 CGEN100128 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

28/09/2016 13:55 CGEN100130 CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA $101.00

$3,232.00

TOTAL $36,314.00

REPORTE DE PARQUÍMETROS

CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IMPORTE

MULTAS PARQUÍMETROS $6,862.00 $290.00 $6,572.00

ESTACIONAMIENTO EN VÍA PUBLICA (PARQUÍMETROS) $45,438.00

$ - $24,806.77

TOTAL $31,378.77

51-04-05 CEDULAS DE EMPADRONAMIENTO

276-FORMATO DE LICENCIA BARES Y CANTINAS

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO DESCUENTO TOTAL

08/09/2016 CGEN099321 ROSA ISELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ $72.00 $72.00

$72.00 $ - $72.00

277-FORMATO DE LIC. DE FUN COMERC C/VTA DE ALCOHOL OTROS

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO DESCUENTO TOTAL

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

10

27/09/2016 CGEN100037 CRUZ ROJAS ROMERO $72.00 $72.00

$72.00 $ - $72.00

278-FORMATO DE LIC DE FUN COMERC ESTAB SIN VTA DE ALCOHOL

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO DESCUENTO TOTAL

13/09/2016 CGEN099516

CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICRO EMPRENDEDOR S.A. DE C.V. SFP $72.00 $72.00

22/09/2016 CGEN099874 ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V $72.00 $72.00

$144.00 $ - $144.00

51-04-05 CEDULAS DE EMPADRONAMIENTO

276-FORMATO DE LICENCIA BARES Y CANTINAS

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO DESCUENTO TOTAL

08/09/2016 CGEN099321 ROSA ISELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ $72.00 $72.00

$72.00 $ - $72.00

277-FORMATO DE LIC DE FUN COMERC C/VTA DE ALCOHOL OTROS

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO DESCUENTO TOTAL

27/09/2016 CGEN100037 CRUZ ROJAS ROMERO $72.00 $72.00

$72.00 $ - $72.00

278-FORMATO DE LIC DE FUN COMERC ESTAB SIN VTA DE ALCOHOL

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO DESCUENTO TOTAL

13/09/2016 CGEN099516

CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICRO EMPRENDEDOR S.A. DE C.V. SFP $72.00 $72.00

22/09/2016 CGEN099874 ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V $72.00 $72.00

$144.00 $ - $144.00

281-CAMARA FORMATO LIC DE FUNC COMERC ESTAB S/VTA ALCOHOL

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

06/09/2016 CGEN099174 EMBOTELLADORA AGA DE MÉXICO S.A. DE C.V. $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099175 JOSÉ LUIS ROLDAN RAMOS $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099176 JAVIER ROSETE MELLADO $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099177 MARÍA DE LOURDES GARCÍA OMAÑA $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099178 CLAUDIA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099179 ROSALIO DOMÍNGUEZ RIVERA $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099180 GRÚAS DEL VALLE DE SAN MARTIN S.A. DE C.V. $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099181

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA YAED S.A. DE C.V. $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099182 ERICK ROMERO PALACIOS $72.00 $72.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

11

06/09/2016 CGEN099183 VERÓNICA LUNA ÁLVAREZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099184 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ GUTIÉRREZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099185 ÁNGEL RODRÍGUEZ ORDOÑEZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099186 ALFONSO RUIZ DÍAZ $144.00 $144.00

06/09/2016 CGEN099187 MARTIN LÓPEZ MUÑOZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099188 ÁLVARO MIGUEL ANSELMO PÉREZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099189 JAVIER ÁNGELES SUAREZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099190 AUTÓGENA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099191 CRISTA MEX SAN MARTIN S.A DE C.V. $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099192 NOÉ GARCÍA ESPINOZA $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099193 JAHDIR HERNÁNDEZ LÓPEZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099194 REFUGIO MEZA NIEVES $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099195 ARGELIA MONTIEL SALAZAR $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099196 ROCIO VARILLA HERNÁNDEZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099197 ROCIO VARILLA HERNÁNDEZ $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099198 GUADALUPE OLVERA QUINTERO $72.00 $72.00

06/09/2016 CGEN099199 MARTIN LÓPEZ MUÑOZ $72.00 $72.00

14/09/2016 CGEN099579 MARÍA CELIA CARREÑO TEHOZOL $72.00 $72.00

14/09/2016 CGEN099580 MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V. $72.00 $72.00

14/09/2016 CGEN099581 ADRIANA QUIROZ GARCÍA $72.00 $72.00

14/09/2016 CGEN099582 LETICIA RODRÍGUEZ CAMACHO $288.00 $288.00

14/09/2016 CGEN099583 FÉLIX ANDRÉS ROMERO CORTES $72.00 $72.00

14/09/2016 CGEN099584 MARCOS SERRANO FLORES $72.00 $72.00

14/09/2016 CGEN099585 CARLOS EDUARDO ENCINAS HERNÁNDEZ $72.00 $72.00

14/09/2016 CGEN099586 CARLOS EDUARDO ENCINAS HERNÁNDEZ $72.00 $72.00

14/09/2016 CGEN099587 JORGE BENÍTEZ PÉREZ $144.00 $144.00

30/09/2016 CGEN100192 GUMARO GONZÁLEZ CASCO $72.00 $72.00

30/09/2016 CGEN100193 YOLANDA GUEVARA ESCOBAR $72.00 $72.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

12

30/09/2016 CGEN100194 HOTEL SAN JOSÉ DE SAN MARTIN S.A. DE C.V. $72.00 $72.00

30/09/2016 CGEN100195 JOSÉ MAURO DOMÍNGUEZ BAENA $72.00 $72.00

$3,168.00 $ - $ - $3,168.00

285-LS FORMATO LIC FUNC COMERC ESTAB S/VTA ALCOHOL

FECHA FOLIO NOMBRE DEL

CONTRIBUYENTE FORMATO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

02/09/2016 CGEN099038 TERESA TLAYECA SOLEDAD $72.00 $72.00

13/09/2016 CGEN099467

MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V. $72.00 $72.00

14/09/2016 CGEN099531 BANCO NACIONAL DE MÉXICO S, A $72.00 $72.00

$216.00 $ -

$ - $216.00

299-COMBO CANACO REFRENDO LIC FUNC C/VTA ALCOHOL OTROS 1E

FECHA FOLIO

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

30/09/2016 CGEN100203 NORMA VÁZQUEZ PAREDES $72.00 $72.00

30/09/2016 CGEN100204 FLORICELA RAMÍREZ ESPINOZA $72.00 $72.00

30/09/2016 CGEN100205 GERARDO EUGENIO LÓPEZ $72.00 $72.00

$216.00 $ - $ - $216.00

314-COMBO LIC FUNC C/VTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, OTROS

FECHA FOLIO

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

19/09/2016 CGEN099654 TIENDAS TRES B S.A. DE C.V. $72.00 $72.00

$72.00 $ - $ - $72.00

TOTAL $3,960.00 $ - $ - $3,960.00

43-05-13 LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS

314-COMBO LIC FUNC C/VTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, OTROS

FECHA FOLIO

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

19/09/2016 CGEN099654 TIENDAS TRES B S.A. DE C.V. $60,807.00 $60,807.00

$ - $60,807.00 $ - $60,807.00

43-05-18 REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERC. DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

292-REFRENDOS BARES Y CANTINAS (CONVENIO)

FECHA FOLIO

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

01/09/2016 CGEN098929 MARISELA JIMÉNEZ RAMÍREZ $2,657.00 $2,657.00

01/09/2016 CGEN098954 JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ $5,314.00 $5,314.00

05/09/2016 CGEN099074 JOSÉ LUIS ALTAMIRANO BADILLO $3,105.00 $3,105.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

13

05/09/2016 CGEN099083 JOAQUÍN MUNGUÍA HERNÁNDEZ $11,198.00 $11,198.00

05/09/2016 CGEN099085 DOMINGA COELLO CHIRINO $2,657.00 $2,657.00

06/09/2016 CGEN099144 SAYURI DE LA ROSA ORTIZ $840.00 $840.00

08/09/2016 CGEN099322 ROSA ISELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ $5,313.00 $5,313.00

09/09/2016 CGEN099387 ALBERTO SEVILLA GÓMEZ $3,382.00 $3,382.00

09/09/2016 CGEN099394 JUAN EMILIO RAMÍREZ GRANADOS $3,105.00 $3,105.00

12/09/2016 CGEN099396 ANA DE LA ROSA TÉLLEZ $11,198.00 $11,198.00

12/09/2016 CGEN099397 ALBERTO ASTORGA ALVARADO $2,657.00 $2,657.00

14/09/2016 CGEN099574 MARÍA ISABEL ZARATE HERNÁNDEZ $3,105.00 $3,105.00

14/09/2016 CGEN099575 JOAQUÍN MUNGUÍA HERNÁNDEZ $2,657.00 $2,657.00

29/09/2016 CGEN100167 JUAN EMILIO RAMÍREZ GRANADOS $3,105.00 $3,105.00

29/09/2016 CGEN100175 ROSA ISELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ $5,313.00 $5,313.00

30/09/2016 CGEN100247 MARÍA GUADALUPE GARCÍA LÓPEZ $20,000.00 $20,000.00

$ - $85,606.00

$ - $85,606.00

293-REFRENDO LIC FUNC COMER C/VTA ALCOHOL OTROS(CONVENIO)

FECHA FOLIO NOMBRE DEL

CONTRIBUYENTE FORMATO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

09/09/2016 CGEN099391 AMADO ZARATE ZAMBRANO

$ 1,691.00

-$ 422.75 $ 1,268.25

27/09/2016 CGEN100038 CRUZ ROJAS ROMERO $ 6,235.00 $ 6,235.00

$ - $ 6,235.00

-$ 422.75 $ 7,503.25

299-COMBO CANACO REFRENDO LIC FUNC C/VTA ALCOHOL OTROS 1E

FECHA FOLIO NOMBRE DEL

CONTRIBUYENTE FORMATO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

30/09/2016 CGEN100203 NORMA VÁZQUEZ PAREDES 840 -210 $630.00

30/09/2016 CGEN100204 FLORICELA RAMÍREZ ESPINOZA 840 -210 $630.00

30/09/2016 CGEN100205 GERARDO EUGENIO LÓPEZ 2520 -630 $1,890.00

$ - $4,200.00 -$1,050.00 $3,150.00

TOTAL $ --- $96,041.00 -$1,472.75 $96,259.25

43-05-20 OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNC. COMERCIAL

244-PAGO DE DERECHOS X VTA BEBIDAS ALCOHÓLICAS ESPEC PUB

FECHA FOLIO

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FORMATO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

09/09/2016 14:31 CGEN099389 RAÚL CERVANTES RAMÍREZ $8,316.00 $8,316.00

09/09/2016 14:32 CGEN099390 RAÚL CERVANTES RAMÍREZ $2,772.00 $2,772.00

12/09/2016 14:09 CGEN099431

RUPERTO ISRAEL GUZMÁN NAMI Y JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ OREA $38,808.00 $38,808.00

13/09/2016 14:30 CGEN099522 Agustín MENESES VARGAS $2,771.31 $2,771.31

20/09/2016 14:00 CGEN099713 RAÚL CERVANTES RAMÍREZ $2,772.00 $2,772.00

$ - $55,439.31 $ - $55,439.31

TOTAL $ - $212,287.31 -$1,472.75 $216,465.56

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

14

CUENTA 51-04-02 FOMENTO DEPORTIVO

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE

01/09/2016 UBIC001124 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

01/09/2016 UBIC001125 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

01/09/2016 UBIC001126 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

01/09/2016 UBIC001127 ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO $ 25.00

01/09/2016 UBIC001128 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

01/09/2016 UBIC001129 ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO $ 25.00

01/09/2016 UBIC001130 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

01/09/2016 UBIC001131 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

01/09/2016 UBIC001132 ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO $ 25.00

01/09/2016 UBIC001133 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

01/09/2016 UBIC001134 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

01/09/2016 UBIC001135 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

02/09/2016 UBIC001136 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

02/09/2016 UBIC001137 PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO $ 300.00

05/09/2016 UBIC001138 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

05/09/2016 UBIC001139 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

05/09/2016 UBIC001140 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

05/09/2016 UBIC001141 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

05/09/2016 UBIC001142 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

05/09/2016 UBIC001143 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

05/09/2016 UBIC001144 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

05/09/2016 UBIC001145 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

05/09/2016 UBIC001146 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

05/09/2016 UBIC001147 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

05/09/2016 UBIC001148 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

05/09/2016 UBIC001149 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

05/09/2016 UBIC001150 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

06/09/2016 UBIC001151 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

06/09/2016 UBIC001152 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

15

06/09/2016 UBIC001153 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

06/09/2016 UBIC001154 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

06/09/2016 UBIC001155 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

06/09/2016 UBIC001156 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

06/09/2016 UBIC001157 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

06/09/2016 UBIC001158 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

06/09/2016 UBIC001159 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

07/09/2016 UBIC001160 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

07/09/2016 UBIC001161 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

07/09/2016 UBIC001162 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

07/09/2016 UBIC001163 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

07/09/2016 UBIC001164 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

07/09/2016 UBIC001165 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

08/09/2016 UBIC001166 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

08/09/2016 UBIC001167 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

08/09/2016 UBIC001168 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

09/09/2016 UBIC001169 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001170 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001171 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001172 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001173 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001174 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

09/09/2016 UBIC001175 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001176 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001177 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001178 ALBERCA $ 40.00

09/09/2016 UBIC001179 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001180 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

09/09/2016 UBIC001181 ALBERCA $ 80.00

09/09/2016 UBIC001182 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

09/09/2016 UBIC001183 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

12/09/2016 UBIC001184 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

12/09/2016 UBIC001185 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

16

12/09/2016 UBIC001186 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

12/09/2016 UBIC001187 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

12/09/2016 UBIC001188 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

12/09/2016 UBIC001190 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

12/09/2016 UBIC001191 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

12/09/2016 UBIC001192 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

12/09/2016 UBIC001193 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

13/09/2016 UBIC001196 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

13/09/2016 UBIC001197 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

13/09/2016 UBIC001198 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

13/09/2016 UBIC001199 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

13/09/2016 UBIC001200 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

13/09/2016 UBIC001201 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001202 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001203 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001204 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001205 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001206 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

14/09/2016 UBIC001207 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001208 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001209 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001210 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001211 PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO $ 300.00

14/09/2016 UBIC001212 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001213 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001214 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

14/09/2016 UBIC001215 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

15/09/2016 UBIC001216 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

15/09/2016 UBIC001217 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

15/09/2016 UBIC001218 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

15/09/2016 UBIC001219 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

15/09/2016 UBIC001220 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

17

15/09/2016 UBIC001221 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

17/09/2016 UBIC001222 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

17/09/2016 UBIC001223 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

17/09/2016 UBIC001224 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

17/09/2016 UBIC001225 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

19/09/2016 UBIC001226 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

19/09/2016 UBIC001227 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

19/09/2016 UBIC001228 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

19/09/2016 UBIC001229 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

19/09/2016 UBIC001230 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

19/09/2016 UBIC001231 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

19/09/2016 UBIC001232 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

19/09/2016 UBIC001233 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

19/09/2016 UBIC001234 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

19/09/2016 UBIC001235 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

19/09/2016 UBIC001236 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

19/09/2016 UBIC001237 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

19/09/2016 UBIC001238 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

19/09/2016 UBIC001239 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

19/09/2016 UBIC001240 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

19/09/2016 UBIC001241 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

19/09/2016 UBIC001242 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

19/09/2016 UBIC001243 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

19/09/2016 UBIC001244 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

19/09/2016 UBIC001245 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

20/09/2016 UBIC001246 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

20/09/2016 UBIC001247 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

20/09/2016 UBIC001248 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

20/09/2016 UBIC001249 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

20/09/2016 UBIC001250 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

20/09/2016 UBIC001251 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

20/09/2016 UBIC001252 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

20/09/2016 UBIC001253 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

18

20/09/2016 UBIC001254 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

20/09/2016 UBIC001255 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

20/09/2016 UBIC001256 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

20/09/2016 UBIC001257 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

20/09/2016 UBIC001258 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

21/09/2016 UBIC001259 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

21/09/2016 UBIC001260 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

21/09/2016 UBIC001261 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

21/09/2016 UBIC001262 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

21/09/2016 UBIC001263 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

21/09/2016 UBIC001264 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

21/09/2016 UBIC001265 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

21/09/2016 UBIC001266 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

21/09/2016 UBIC001267 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

21/09/2016 UBIC001268 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

21/09/2016 UBIC001269 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

22/09/2016 UBIC001270 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

22/09/2016 UBIC001271 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

22/09/2016 UBIC001272 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

22/09/2016 UBIC001273 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

22/09/2016 UBIC001274 ALBERCA $ 40.00

23/09/2016 UBIC001275 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 300.00

23/09/2016 UBIC001276 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

23/09/2016 UBIC001277 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

23/09/2016 UBIC001278 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

23/09/2016 UBIC001279 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

23/09/2016 UBIC001280 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001281 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001282 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001283 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001284 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

26/09/2016 UBIC001285 ALBERCA $ 40.00

26/09/2016 UBIC001286 ALBERCA $ 40.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

19

26/09/2016 UBIC001287 ALBERCA $ 40.00

26/09/2016 UBIC001288 ALBERCA $ 40.00

26/09/2016 UBIC001289 ALBERCA $ 80.00

26/09/2016 UBIC001290 ALBERCA $ 80.00

26/09/2016 UBIC001291 ALBERCA $ 40.00

26/09/2016 UBIC001292 ALBERCA $ 40.00

26/09/2016 UBIC001293 ALBERCA $ 40.00

26/09/2016 UBIC001294 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001295 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001296 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001297 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001298 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 50.00

26/09/2016 UBIC001299 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001301 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001302 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

26/09/2016 UBIC001303 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

26/09/2016 UBIC001304 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

27/09/2016 UBIC001305 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

27/09/2016 UBIC001306 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

27/09/2016 UBIC001307 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

27/09/2016 UBIC001308 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

27/09/2016 UBIC001309 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

27/09/2016 UBIC001310 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

27/09/2016 UBIC001311 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

27/09/2016 UBIC001312 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

27/09/2016 UBIC001313 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

27/09/2016 UBIC001314 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

27/09/2016 UBIC001315 PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO $ 300.00

27/09/2016 UBIC001316 PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES $ 150.00

27/09/2016 UBIC001317 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

27/09/2016 UBIC001318 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

27/09/2016 UBIC001319 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

27/09/2016 UBIC001320 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

27/09/2016 UBIC001321 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

20

27/09/2016 UBIC001322 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

27/09/2016 UBIC001323 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

27/09/2016 UBIC001324 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

27/09/2016 UBIC001325 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

28/09/2016 UBIC001327 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

29/09/2016 UBIC001328 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

29/09/2016 UBIC001329 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

29/09/2016 UBIC001330 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

29/09/2016 UBIC001331 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

29/09/2016 UBIC001332 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

29/09/2016 UBIC001333 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

29/09/2016 UBIC001334 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

29/09/2016 UBIC001335 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

29/09/2016 UBIC001336 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

29/09/2016 UBIC001337 PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL $ 150.00

30/09/2016 UBIC001338 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

30/09/2016 UBIC001339 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

30/09/2016 UBIC001340 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

30/09/2016 UBIC001341 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

30/09/2016 UBIC001342 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

30/09/2016 UBIC001343 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

30/09/2016 UBIC001344 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

30/09/2016 UBIC001345 USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS) $ 25.00

30/09/2016 CGEN100182 INGRESOS DEPORTIVO CUAUHTÉMOC $ 414.00

$ 24,439.00

CUENTA 41-01-01 PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE

01/09/2016 MERC000170 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,216.00

02/09/2016 MERC000171 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,288.00

05/09/2016 MERC000172 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 886.50

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

21

05/09/2016 MERC000173 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 956.50

07/09/2016 MERC000174 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,160.00

07/09/2016 MERC000175 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,329.00

12/09/2016 MERC000176 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,012.00

12/09/2016 MERC000177 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 2,336.50

14/09/2016 MERC000178 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,434.50

19/09/2016 MERC000179 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 984.00

19/09/2016 MERC000180 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,185.50

19/09/2016 MERC000181 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,375.50

19/09/2016 MERC000182 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,187.50

20/09/2016 MERC000183 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,042.50

21/09/2016 MERC000184 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,013.50

22/09/2016 MERC000185 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 2,115.50

26/09/2016 MERC000186 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,475.00

26/09/2016 MERC000187 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 967.00

26/09/2016 MERC000188 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,119.00

26/09/2016 MERC000189 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 705.00

26/09/2016 MERC000190 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 865.00

28/09/2016 MERC000191 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.

$ 1,059.50

$ 26,713.50

CUENTA 41-01-05 CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VIA PUBLICA

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

01/09/2016 CGEN098911

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 460.00 $ -

$ 460.00

01/09/2016 CGEN098913 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

01/09/2016 CGEN098951 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 982.50 $ -

$ 983.00

02/09/2016 CGEN098984 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 1,965.00 $ -

$ 1,965.00

02/09/2016 CGEN098994 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 1,310.00 $ -

$ 1,310.00

02/09/2016 CGEN098997

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

02/09/2016 CGEN099026

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 1,310.00 $ -

$ 1,310.00

02/09/2016 CGEN099027 VENTA EN VIA PUBLICA $ -$ $

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

22

COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

1,310.00 655.00 655.00

05/09/2016 CGEN099071 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

05/09/2016 CGEN099072

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

05/09/2016 CGEN099084 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 349.77 $ -

$ 350.00

05/09/2016 CGEN099101 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

06/09/2016 CGEN099160

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 328.00 $ -

$ 328.00

07/09/2016 CGEN099211

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

07/09/2016 CGEN099237 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

07/09/2016 CGEN099238 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

07/09/2016 CGEN099239

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

08/09/2016 CGEN099297

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 1,310.00

-$ 655.00

$ 655.00

08/09/2016 CGEN099304

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 1,310.00

-$ 655.00

$ 655.00

08/09/2016 CGEN099308 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

08/09/2016 CGEN099309

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 1,965.00

-$ 982.50

$ 983.00

08/09/2016 CGEN099317 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

08/09/2016 CGEN099318 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

12/09/2016 CGEN099414 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

12/09/2016 CGEN099415 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

12/09/2016 CGEN099416 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

13/09/2016 CGEN099448 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

13/09/2016 CGEN099493

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00

-$ 327.50

$ 328.00

14/09/2016 CGEN099588

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

14/09/2016 CGEN099591

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 350.00 $ -

$ 350.00

19/09/2016 CGEN099615

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099616

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099617

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099618

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099619

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

23

19/09/2016 CGEN099620

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099621

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099622

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099623

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099624

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099626

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 20.00 $ -

$ 20.00

19/09/2016 CGEN099628 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

19/09/2016 CGEN099655

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 1,310.00 $ -

$ 1,310.00

19/09/2016 CGEN099664

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 1,310.00

-$ 655.00

$ 655.00

19/09/2016 CGEN099665 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

21/09/2016 CGEN099754

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

22/09/2016 CGEN099807 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 1,310.00 $ -

$ 1,310.00

23/09/2016 CGEN099883

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

23/09/2016 CGEN099905 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 982.50 $ -

$ 983.00

23/09/2016 CGEN099906

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 1,965.00 $ -

$ 1,965.00

26/09/2016 CGEN100000 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

26/09/2016 CGEN100020

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 328.00 $ -

$ 328.00

27/09/2016 CGEN100067 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00

-$ 327.50

$ 328.00

28/09/2016 CGEN100088

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 111.00 $ -

$ 111.00

28/09/2016 CGEN100090 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

28/09/2016 CGEN100091 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

28/09/2016 CGEN100092

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00

-$ 327.50

$ 328.00

28/09/2016 CGEN100101 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

28/09/2016 CGEN100108 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

28/09/2016 CGEN100109 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

29/09/2016 CGEN100146 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

29/09/2016 CGEN100151

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 1,310.00 $ -

$ 1,310.00

29/09/2016 CGEN100168

INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

24

29/09/2016 CGEN100169

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 1,310.00 $ -

$ 1,310.00

29/09/2016 CGEN100170 VTA VIA PUB AMBULANTES INDEPEND´TES (EN PERIFERIA)

$ 655.00

-$ 327.50

$ 328.00

30/09/2016 CGEN100185

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

30/09/2016 CGEN100217

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00

-$ 327.50

$ 328.00

30/09/2016 CGEN100246

VENTA EN VIA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)

$ 655.00 $ -

$ 655.00

$ 46,686.77 -$ 5,240.00 $ 41,451.00

CUENTA 41-01-04 PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS (TIANGUIS)

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE

02/09/2016 CGEN098995 INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN CONCHELO

$ 1,600.00

09/09/2016 CGEN099382 INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN CONCHELO

$ 1,600.00

23/09/2016 CGEN099891 INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN CONCHELO

$ 1,600.00

23/09/2016 CGEN099892 INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN CONCHELO

$ 1,600.00

29/09/2016 CGEN100150 INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN CONCHELO

$ 1,600.00

$ 8,000.00

43-05-05 ALINEACIÓN Y USO DE SUELO

58- DICTAMEN DE USO DE SUELO

FECHA FOLIO NOMBRE DEL

CONTRIBUYENTE IMPORTE DESCUENTO TOTAL

01/09/2016 CGEN098916

MARÍA ANTONIA LOURDES GAMES TOBAR

$ 1,130.00 $ 1,130.00

06/09/2016 CGEN099137 OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

$ 1,468.00 $ 1,468.00

07/09/2016 CGEN099253

URBANO GREGORIO CRUZ GUTIÉRREZ

$ 2,050.00 $ 2,050.00

07/09/2016 CGEN099257 TELECITAS S.A DE C.V

$ 4,462.00 $ 4,462.00

07/09/2016 CGEN099264 TELECITAS S.A DE C.V

$ 1,328.00 $ 1,328.00

08/09/2016 CGEN099313

JUAN CARLOS VILLAFAN HERNÁNDEZ

$ 1,764.00 $ 1,764.00

13/09/2016 CGEN099461 HUGO PÉREZ MARTÍNEZ

$ 1,760.00 $ 1,760.00

13/09/2016 CGEN099499 TIENDAS TRE B S.A. DE C.V.

$ 11,288.00 $ 11,288.00

20/09/2016 CGEN099701

EVELYN SUJEY VALLADARES LEZAMA

$ 1,085.00 $ 1,085.00

22/09/2016 CGEN099858

SERGIO DELGADO MEDELLÍN

$ 5,535.00 $ 5,535.00

23/09/2016 CGEN099928 MARISOL DIEZ BAUTISTA

$ 3,822.00 $ 3,822.00

26/09/2016 CGEN100014 EMILIO REYES CARRASCO

$ 13,260.00 $ 13,260.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

25

28/09/2016 CGEN100110

JENNIFER HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

$ 1,404.00 $ 1,404.00

28/09/2016 CGEN100134

OSCAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ

$ 27.90 $ 27.90

30/09/2016 CGEN100197 LETICIA PÉREZ RAMÍREZ

$ 1,987.00 $ 1,987.00

TOTAL $

52,370.90 $ - $ 52,370.90

93-PERMISO OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA

FECHA FOLIO NOMBRE DEL

CONTRIBUYENTE IMPORTE DESCUENTO TOTAL

07/09/2016 CGEN099263 MONSTER MARKETING

$ 534.00 $ 534.00

14/09/2016 CGEN099572 VINISSIMO S DE R.L. DE C.V

$ 627.00 $ 627.00

TOTAL $

1,161.00 $ - $ 1,161.00

TOTAL $ 53,531.90 $ - $ 53,532.00

62-01-03 MULTAS DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE

05/09/2016 CGEN099108 SANCIONES DESARROLLO URBANO

$ 750.00

05/09/2016 CGEN099111 SANCIONES DESARROLLO URBANO

$ 750.00

06/09/2016 CGEN099139 SANCIONES DESARROLLO URBANO

$ 750.00

07/09/2016 CGEN099249 SANCIONES DESARROLLO URBANO

$ 750.00

$ 3,000.00

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE

21/09/2016 10:14 CGEN099739 MULTAS ECOLOGÍA $ 950.00

29/09/2016 13:03 CGEN100165 MULTAS ECOLOGÍA $ 1,250.00

$ 2,200.00

TOTAL

$ 5,200.00

43-05-23 PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS

73-REFRENDO PERMISO COLOCACIÓN DE ANUNCIOS

FECHA FOLIO NOMBRE DEL

CONTRIBUYENTE IMPORTE DESCUENTO TOTAL

05/09/2016 CGEN099109 CENTRO ÓPTICO CRISTO REY S.A DE C.V

$ 5,940.00 $ 5,940.00

05/09/2016 CGEN099119 CENTRO ÓPTICO CRISTO $ $ 792.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

26

REY S.A DE C.V 792.00

12/09/2016 CGEN099433

AGRO FINANCIERA INTERNACIONAL S.A DE C.V. SOFOM ENR

$ 1,638.00 -$ 819.00 $ 819.00

TOTAL $ 8,370.00 -$ 819.00 $ 7,551.00

CUENTA 4159-03 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS

FOLIO CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IMPORTE

CCUL000173 RENTA SALÓN MARTIN ROJAS HERNÁNDEZ $ 1,500.00

$ -

$ 1,500.00

CCUL000174 RENTA COMPLEJO CULTURAL $ 2,100.00

-$ 1,050.00

$ 1,050.00

CCUL000175 RENTA COMPLEJO CULTURAL $ 2,100.00

$ -

$ 2,100.00

CCUL000191 RENTA COMPLEJO CULTURAL $ 2,100.00

$ -

$ 2,100.00

CCUL000192 RENTA COMPLEJO CULTURAL $ 2,100.00

$ -

$ 2,100.00

$ 9,900.00

-$ 1,050.00

$ 8,850.00

FOLIO CONCEPTO SUBTOTAL

DESCUENTOS IMPORTE

CCUL000188 TALLER 1 A 5 ALUMNOS $ 100.00 $ -

$ 100.00

CCUL000189 TALLER 1 A 5 ALUMNOS $ 100.00 $ -

$ 100.00

CCUL000190 TALLER 1 A 5 ALUMNOS $ 100.00 $ -

$ 100.00

CCUL000193 TALLER 1 A 5 ALUMNOS $ 100.00 $ -

$ 100.00

CCUL000180 TALLER 11 A 15 ALUMNOS $ 200.00 $ -

$ 200.00

CCUL000184 TALLER 11 A 15 ALUMNOS $ 200.00 $ -

$ 200.00

CCUL000176 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $ 150.00 $ -

$ 150.00

CCUL000178 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $ 150.00 $ -

$ 150.00

CCUL000179 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $ 150.00 $ -

$ 150.00

CCUL000181 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $ 150.00 $ -

$ 150.00

CCUL000183 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $ 150.00 $ -

$ 150.00

CCUL000185 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $ 150.00 $ -

$ 150.00

CCUL000186 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $ 150.00 $ -

$ 150.00

CCUL000187 TALLER 6 A 10 ALUMNOS $ 150.00 $ -

$ 150.00

CCUL000177 TALLER MAS DE 15 ALIMNOS $ 300.00

$ -

$ 300.00

CCUL000182 TALLER MAS DE 15 ALIMNOS $ 300.00

$ -

$ 300.00

$ 2,600.00 $ $

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

27

- 2,600.00

FOLIO CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IMPORTE

UBIC001189 RENTA UNIDAD DEPORTIVA ROSENDO VÁZQUEZ $ 3,622.00

$ -

$ 3,622.00

TOTAL $ 16,122.00 -$ 1,050.00

$ 15,072.00

DEL MES DE AGOSTO 2016

CONCEPTO IMPORTE

DESCUENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL $ 466.00

DESCUENTOS DE IMPUESTO PREDIAL $ 68,715.00

DESCUENTOS DE ISABI $ 109,548.00

DESCUENTOS DE SANCIONES DE TRANSITO $ 71,498.00

DESCUENTOS SERV. DE PANTEONES $ -

DESCUENTOS DE DESARROLLO URBANO $ 3,320.73

DESCUENTOS DE POLICÍA $ -

DESCUENTOS DE FOMENTO ECONÓMICO $ 6,710.00

DESCUENTOS DE ECOLOGÍA $ 5,704.00

DESCUENTOS DE CATASTRO $ -

DESCUENTOS DE TURISMO $ 1,050.00

DESCUENTOS DE SALUD $ 770.00

DESCUENTOS DE MULTAS DE PARQUÍMETROS $ 290.00

TOTAL $ 268,071.73

DESCUENTOS DE IMPUESTO PREDIAL

CONCEPTO IMPORTE

DESCUENTOS DE IMPUESTO PREDIAL $ 68,715.00

TOTAL $ 68,715.00

43-05-01 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES

56-PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE DESCUENTO TOTAL

06/09/2016 CGEN099138 OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ $ 2,118.00

$ - $ 2,118.00

06/09/2016 CGEN099141 OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ $ 1,500.00

$ - $ 1,500.00

07/09/2016 CGEN099244 ÁNGEL PALILLERO CISNEROS $ 468.00

$ - $ 468.00

07/09/2016 CGEN099250 URBANO GREGORIO CRUZ GUTIÉRREZ

$ 2,703.00

$ - $ 2,703.00

07/09/2016 CGEN099256 TELECITAS S.A DE C.V $ 9,356.00

$ - $ 9,356.00

07/09/2016 CGEN099258 TELECITAS S.A DE C.V $ 9,356.00

$ - $ 9,356.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

28

08/09/2016 CGEN099277 SERVICIO Y CALIDAD OJO DE AGUA S.A DE C.V

$ 19,578.00

$ - $ 19,578.00

08/09/2016 CGEN099281 SERVICIOS INMOBILIARIOS AUGE HOGAR S.A DE C.V

$ 78,000.00

$ - $ 78,000.00

08/09/2016 CGEN099311 JUAN CARLOS VILLAFAN HERNÁNDEZ

$ 814.00

$ - $ 814.00

08/09/2016 CGEN099314 JUAN CARLOS VILLAFAN HERNÁNDEZ

$ 1,753.00

$ - $ 1,753.00

09/09/2016 CGEN099344 MARÍA DE JESÚS VELÁZQUEZ MARTÍNEZ

$ 702.00

$ - $ 702.00

13/09/2016 CGEN099454 SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN SYJ S.A. DE C.V.

$ 71,353.00

$ - $ 71,353.00

13/09/2016 CGEN099462 HUGO PÉREZ MARTÍNEZ $ 2,702.00

$ - $ 2,702.00

13/09/2016 CGEN099465 HUGO PÉREZ MARTÍNEZ $ 2,197.00

$ - $ 2,197.00

14/09/2016 CGEN099578 JOAQUÍN COBO JOAQUÍN $ 350.00

$ - $ 350.00

19/09/2016 CGEN099646 DOMINGA FLORES $ 1,388.00

$ - $ 1,388.00

20/09/2016 CGEN099681 JESÚS ALBERTO GÓMEZ RIVERA $ 1,022.00

$ - $ 1,022.00

20/09/2016 CGEN099702 EVELYN SUJEY VALLADARES LEZAMA

$ 968.00

$ - $ 968.00

22/09/2016 CGEN099808 RICARDO RAÚL RAMÍREZ HERNÁNDEZ

$ 205.00

$ - $ 205.00

22/09/2016 CGEN099810 RICARDO RAÚL RAMÍREZ HERNÁNDEZ

$ 750.00

$ - $ 750.00

26/09/2016 CGEN100015 EMILIO REYES CARRASCO $ 2,703.00

$ - $ 2,703.00

26/09/2016 CGEN100017 EMILIO REYES CARRASCO $ 5,889.00

$ - $ 5,889.00

28/09/2016 CGEN100099 FERNANDO CRUZ TABOADA $ 1,022.00

$ - $ 1,022.00

29/09/2016 CGEN100164 GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTAS S.A. DE C.V.

$ 6,076.00

$ - $ 6,076.00

TOTAL $ 222,973.00 $ - $ 222,973.00

57-LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE DESCUENTO TOTAL

08/09/2016 CGEN099279 SERVICIO Y CALIDAD OJO DE AGUA S.A DE C.V

$ 23,060.00

$ - $ 23,060.00

09/09/2016 CGEN099343 MARÍA DE JESÚS VELÁZQUEZ MARTÍNEZ

$ 1,753.00

$ - $ 1,753.00

13/09/2016 CGEN099453 SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN SYJ S.A. DE C.V.

$ 37,833.00

$ - $ 37,833.00

20/09/2016 CGEN099699 EVELYN SUJEY VALLADARES LEZAMA

$ 1,753.00

$ - $ 1,753.00

TOTAL $ 64,399.00 $ - $ 64,399.00

11-01-014 OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE

13/09/2016 CGEN099498 JUEGOS DE DESTREZA ESPEC. Público $ 700.00

19/09/2016 CGEN099602 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 1,548.00

19/09/2016 CGEN099603 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 1,206.00

19/09/2016 CGEN099604 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 3,025.00

20/09/2016 CGEN099712 TORNEO DE GALLOS SAN LUCAS ATOYATENCO $ 3,000.00

22/09/2016 CGEN099794 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 245.00

22/09/2016 CGEN099795 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 176.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

29

23/09/2016 CGEN099914 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 376.00

23/09/2016 CGEN099915 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 349.00

26/09/2016 CGEN099988 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DE LAS ESTRELLAS) $ 8,000.00

26/09/2016 CGEN100010 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 2,520.00

26/09/2016 CGEN100011 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 366.00

26/09/2016 CGEN100012 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 1,145.00

30/09/2016 CGEN100208 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 195.00

30/09/2016 CGEN100209 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 217.00

30/09/2016 CGEN100210 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 254.00

30/09/2016 CGEN100211 ESPECTÁCULO PÚBLICO (CIRCO DINOSAURIOS) $ 403.00

TOTAL

$ 23,725.00

43-11-02 PROTECCIÓN CIVIL

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE DESCUENTO TOTAL

06/09/2016 CGEN099157 HÉCTOR GÓMEZ SERNA $ 2,520.00 $ 2,520.00

13/09/2016 CGEN099445 LETICIA PÉREZ RAMÍREZ $ 2,520.00 $ 2,520.00

14/09/2016 CGEN099525 RAÚL VELASCO DÍAZ $ 104.00 $ 104.00

26/09/2016 CGEN099962

JOAQUÍN MUNGUÍA HERNÁNDEZ (PAR DILIGENCIA, POISSON)

$ 2,520.00 $ 2,520.00

28/09/2016 CGEN100139 ROSA ISELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

$ 1,680.00 $ 1,680.00

29/09/2016 CGEN100176 JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ

$ 2,520.00 $ 2,520.00

01/09/2016 CGEN098934 VALERIA RAMÍREZ ROSALES $ 104.00 $ 104.00

06/09/2016 CGEN099143 LUIS FERNANDO VAZQUES ESPINOSA

$ 1,232.00 $ 1,232.00

06/09/2016 CGEN099155 HÉCTOR GÓMEZ SERNA $ 2,630.00 $ 2,630.00

12/09/2016 CGEN099412 JULIO CERVANTE LIMA $ 665.00 $ 665.00

13/09/2016 CGEN099444 LETICIA PÉREZ RAMÍREZ $ 2,630.00 $ 2,630.00

13/09/2016 CGEN099459 DAVIS CABELLO JASCA $ 665.00 $ 665.00

13/09/2016 CGEN099523 AGUSTÍN MENESES VARGAS $ 2,630.00 $ 2,630.00

14/09/2016 CGEN099527 RAÚL VELASCO DÍAZ $ 104.00 $ 104.00

14/09/2016 CGEN099590 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ RAMÍREZ

$ 2,630.00 $ 2,630.00

19/09/2016 CGEN099614 JOSÉ FRANCISCO OMAÑA ROSSET

$ 104.00 $ 104.00

19/09/2016 CGEN099633 ROBOTRON S. A. DE C. V. $ 2,630.00 $ 2,630.00

20/09/2016 CGEN099678 ESTHER JUÁREZ JUÁREZ $ 104.00 $ 104.00

20/09/2016 CGEN099705 LEONEL AXALCO CALDERÓN $ 466.00 $ 466.00

20/09/2016 CGEN099711 RAÚL CERVANTES RAMÍREZ $ 2,630.00 $ 2,630.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

30

22/09/2016 CGEN099867 ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V.

$ 466.00 $ 466.00

23/09/2016 CGEN099881 JORGE JULIO RODRÍGUEZ ZEPEDA

$ 466.00 $ 466.00

23/09/2016 CGEN099930 OSCAR MORALES LÓPEZ $ 2,630.00 $ 2,630.00

26/09/2016 CGEN099967 ALEJANDRO ISLAS JUÁREZ $ 104.00 $ 104.00

26/09/2016 CGEN099968 JOVITA DÍAZ AGUILAR $ 104.00 $ 104.00

26/09/2016 CGEN100008 MANUEL MOTA ROMERO $ 104.00 $ 104.00

27/09/2016 CGEN100062 AZUCENA ENCISO RODRÍGUEZ $ 104.00 $ 104.00

28/09/2016 CGEN100078 CIRCO DE LAS ESTRELLAS $ 2,630.00 $ 2,630.00

28/09/2016 CGEN100112 JENNIFER HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

$ 466.00

-$ 233.00 $ 233.00

28/09/2016 CGEN100135 OSCAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ $ 466.00 $ 466.00

28/09/2016 CGEN100137 EMMANUEL STRAFFON GONZÁLEZ

$ 1,232.00 $ 1,232.00

28/09/2016 CGEN100138 JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ

$ 2,630.00 $ 2,630.00

29/09/2016 CGEN100157 LUIS MELO LOZANO $ 665.00 $ 665.00

30/09/2016 CGEN100231 CATALINA ARELLANO NÚÑEZ $ 466.00

-$ 233.00 $ 233.00

06/09/2016 CGEN099156 HÉCTOR GÓMEZ SERNA $ 2,630.00 $ 2,630.00

14/09/2016 CGEN099526 RAÚL VELASCO DÍAZ $ 104.00 $ 104.00

23/09/2016 CGEN099882 JORGE JULIO RODRÍGUEZ ZEPEDA

$ 466.00 $ 466.00

27/09/2016 CGEN100063 AZUCENA ENCISO RODRÍGUEZ $ 104.00 $ 104.00

05/09/2016 CGEN099118 FIDEL DE LA ROSA NIEVES $ 599.00 $ 599.00

07/09/2016 CGEN099247 ARTURO AGUILAR ROMERO $ 850.00 $ 850.00

TOTAL $ 48,374.00 -$

466.00 $ 47,908.00

62-01-07 (186)-SANCIONES PROTECCIÓN CIVIL

FECHA FOLIO NOMBRE DEL

CONTRIBUYENTE IMPORTE DESCUENTO TOTAL

02/09/2016 CGEN098999 ISRAEL MENDIETA MÉNDEZ $ 3,505.00 $ -

$ 3,505.00

14/09/2016 CGEN099528 FREDY HERNÁNDEZ GUERRA

$ 7,010.00 $ -

$ 7,010.00

TOTAL $ 10,515.00 $ - $

10,515.00

TOTAL $ 58,889.00 -$ 466.00 $ 58,423.00

51-04-07 INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE

08/09/2016 CGEN099284 GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V. $ 2,898.00

08/09/2016 CGEN099294 GRUPO JHOSPI, S.A. DE C.V. (REVALIDACIÓN) $ 2,898.00

08/09/2016 CGEN099315 ELIUT MORALES HERNÁNDEZ (REVALIDACIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS) $ 2,898.00

19/09/2016 CGEN099645 ING. ZAID ÁVILA AMARO (REVALIDACIÓN) $ 2,898.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

31

19/09/2016 CGEN099651 CONSTRUCTORA DOSARQUI S.A. DE C.V. (REVALIDACIÓN) $ 2,898.00

20/09/2016 CGEN099686 CONSTRUCTORA DEICRA S.A DE C.V. (REVALIDACIÓN) $ 2,898.00

30/09/2016 CGEN100199 ALTA CONSTRUCCIÓN EMPRESARIAL, S DE RL. DE C.V. (REVALIDACIÓN) $ 2,898.00

30/09/2016 CGEN100201 INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. (REVALIDACIÓN) $ 2,898.00

TOTAL $ 23,184.00

51-04-08 INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE

02/09/2016 CGEN098991 ELOY JIMÉNEZ AGUILAR $ 1,680.00

06/09/2016 CGEN099168 MARÍA HEEYSSEL HERRERA GUTIÉRREZ $ 1,680.00

08/09/2016 CGEN099292 PRODUCCIONES EMPRESARIALES Y CULTURALES BJ, S.A. DE C.V. $ 1,680.00

14/09/2016 CGEN099544 CASSIDIAN MÉXICO S.A. DEC.V. $ 1,680.00

19/09/2016 CGEN099625 BIOTECNICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. $ 1,680.00

21/09/2016 CGEN099736

CARIBE CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CIVILES E INDS. BERRA, S.A. DE C.V. $ 1,680.00

21/09/2016 CGEN099763 SELECCIONES COMERCIALES MEDICARRIER S.A. DE C.V. $ 1,680.00

30/09/2016 CGEN100188 LUCES FELIZ S.A. DE C.V. $ 1,680.00

TOTAL $ 13,440.00

FECHA FOLIO CONCEPTO IMPORTE DESCUENTO TOTAL

02/09/2016 PANT000452 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

02/09/2016 PANT000453 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

02/09/2016 PANT000454 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

02/09/2016 PANT000455 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

02/09/2016 PANT000456 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

02/09/2016 PANT000457 FUSION DE PERPETUIDADES

$ 185.00

$ -

$ 185.00

05/09/2016 PANT000458 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

06/09/2016 PANT000459 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

06/09/2016 PANT000460 REFRENDO $ 472.00 $ -

$ 472.00

06/09/2016 PANT000461 REFRENDO $ 800.00 $ -

$ 800.00

06/09/2016 PANT000462 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

07/09/2016 PANT000463 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

07/09/2016 PANT000464 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

07/09/2016 PANT000465 REFRENDO $ 515.00

$ -

$ 515.00

07/09/2016 PANT000466 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

08/09/2016 PANT000467 REMODELACIÓN DE CAPILLAS $ 363.00

$ -

$ 363.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

32

08/09/2016 PANT000468 REFRENDO $ 800.00 $ -

$ 800.00

08/09/2016 PANT000469 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

08/09/2016 PANT000470 REFRENDO $ 800.00 $ -

$ 800.00

08/09/2016 PANT000471 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

09/09/2016 PANT000472 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

09/09/2016 PANT000473 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

09/09/2016 PANT000474 ADQUISICIÓN O TENENCIA DE OSARIO

$ 941.00

$ -

$ 941.00

13/09/2016 PANT000475 REFRENDO $ 800.00 $ -

$ 800.00

13/09/2016 PANT000476 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

14/09/2016 PANT000477 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

14/09/2016 PANT000478 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

14/09/2016 PANT000479 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

14/09/2016 PANT000480 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

19/09/2016 PANT000481 REFRENDO $ 800.00 $ -

$ 800.00

19/09/2016 PANT000482 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

20/09/2016 PANT000483 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

20/09/2016 PANT000484

ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE $ 2,436.00

$ -

$ 2,436.00

22/09/2016 PANT000485 REFRENDO $ 580.00 $ -

$ 580.00

22/09/2016 PANT000486 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

22/09/2016 PANT000487 REFRENDO $ 800.00 $ -

$ 800.00

22/09/2016 PANT000488 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

23/09/2016 PANT000489 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

23/09/2016 PANT000490 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

23/09/2016 PANT000491 REFRENDO $ 4,000.00 $ -

$ 4,000.00

23/09/2016 PANT000492 REFRENDO $ 1,600.00

$ -

$ 1,600.00

23/09/2016 PANT000493 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

23/09/2016 PANT000494 FUSION DE PERPETUIDADES

$ 185.00

$ -

$ 185.00

23/09/2016 PANT000495 REFRENDO $ 429.00 $ -

$ 429.00

23/09/2016 PANT000496 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

23/09/2016 PANT000497 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

23/09/2016 PANT000498 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

26/09/2016 PANT000499 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

26/09/2016 PANT000500 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

26/09/2016 PANT000501

PERMISO CONSTRUCCIÓN JARDINERA Y BASE PARA MONUMENTO $ 268.00

$ -

$ 268.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

33

27/09/2016 PANT000502 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

27/09/2016 PANT000503

AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE FOSAS POR M2

$ 1,218.00

$ -

$ 1,218.00

27/09/2016 PANT000504 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

27/09/2016 PANT000505 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

28/09/2016 PANT000506 REFRENDO $ 800.00 $ -

$ 800.00

28/09/2016 PANT000507 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

28/09/2016 PANT000508 REFRENDO $ 400.00 $ -

$ 400.00

28/09/2016 PANT000509 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

28/09/2016 PANT000510 REFRENDO $ 800.00 $ -

$ 800.00

28/09/2016 PANT000511 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

30/09/2016 PANT000512 ACTUALIZACIÓN DE DATOS

$ 185.00

$ -

$ 185.00

TOTAL $ 30,002.00 $ - $ 30,002.00

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO IMPORTE

TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS $ 8,919.00

DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS $ 3,070.00

TOTAL $ 11,989.00

62-01-07 MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE

02/09/2016 CGEN098999 ISRAEL MENDIETA MÉNDEZ $ 3,505.00

14/09/2016 CGEN099528 FREDY HERNÁNDEZ GUERRA $ 7,010.00

$ 10,515.00

43-12-02 DECLARACIÓN DE LOTIFICACION

FECHA FOLIO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE

28/09/2016 CGEN100113 ENRIQUE RAMÍREZ JIMÉNEZ Y CD $ 1,024.00

$ 1,024.00

Desgloses de Egresos del 1 al 30 de septiembre de 2 016

CUENTA 5121-2111 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE ABRIL DE 2016

$625.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

34

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE MAYO DE 2016

$1,235.00

ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIR. DE CONTRALORÍA Y SECRETARIA GENERAL E IMPRESIÓN DE BANDOS PATRIOS.

$846.80

MATERIAL DE PAPELERÍA NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DEL ÁREA.

$3,107.74

COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. $13,467.85

COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. $14,001.79

COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

$15,135.42

COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA EL SUMINISTRO A DIVERSAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. $5,808.07

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE JULIO DE 2016

$3,005.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $500.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $1,632.86

COMPRA DE UN ESCRITORIO Y 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA EL ÁREA DE EGRESOS Y UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA. $3,893.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL. $1,044.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL. $35.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $100.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $6.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $170.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PÚBLICAS. $918.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $803.80

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $761.60

$67,096.93

CUENTA 5121-2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS SOLICITADOS POR DIVERSAS AÉREAS.

$8,816.00

COMPRA DE FORMAS VALORADAS NECESARIAS PARA REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO.

$59,900.00

$68,716.00

CUENTA 5122-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. $10,349.17

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

35

AGUA PURIFICADA PURIFICADA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS AÉREAS DE PRESIDENCIA.

$5,170.00

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR OBJETIVO TIANGUIS.

$31,099.99

REUNIÓN DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON MEDIOS LOCALES.

$2,700.00

SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AÉREAS ADSCRITAS AL AYUNTAMIENTO

$15,598.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $80.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $187.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $388.60

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $510.40

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $300.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $171.68

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $133.40

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $550.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $584.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $180.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $510.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $105.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $250.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $170.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $510.40

$69,547.64

CUENTA 5122-2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. $4,060.00

$4,060.00

CUENTA 5125-2531 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPLEMENTO A PÓLIZA I00590 DE FECHA 01/08/2016 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN CLC

$44,821.24

PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

$44,821.24

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $530.60

$90,173.08

CUENTA 5125-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

36

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,771.69

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $336.01

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $515.97

$2,623.67

CUENTA 5125-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO". $12,290.00

$12,290.00

CUENTA 5126-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

ACEITE PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEL MUNICIPIO

$1,214.80

ACEITE PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEL MUNICIPIO

$1,160.00

COMPRA DE GASOLINA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS AÉREAS. $159,295.10

COMPRA DE GASOLINA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS AÉREAS. $131,035.20

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A DIVERSAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR.

$539,007.50

COMPRA DE ACEITE, ANTICONGELANTE, BALATAS PARA MECÁNICO INTERNO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR.

$3,242.89

COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR $8,000.00

ACEITE PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEL MUNICIPIO

-$1,214.80

COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA. $2,336.00

COMPRA DE ACEITE PARA MECÁNICO INTERNO PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

$11,800.00

CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO DEL RASTRO MUNICIPAL

$6,980.00

CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPÓSITO DEL RASTRO MUNICIPAL.

$6,980.00

COMPRA DE ACEITE MOTUL 2T PARA LAS DESBROZADORAS Y PODADORAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES $2,338.56

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $698.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $670.08

GAS PARA ABASTECIMIENTO DE DEPÓSITO DEL RASTRO MUNICIPAL. $6,980.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

37

$880,523.33

CUENTA 5127-2711 VESTUARIO Y UNIFORMES

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,392.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,300.04

$2,692.04

CUENTA 5127-2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPRA DE IMPERMEABLES Y BOTAS INDUSTRIALES POR TEMPORADA DE LLUVIAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. $30,485.96

$30,485.96

CUENTA 5129-2911 HERRAMIENTAS MENORES

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES. $83,650.38

RECARGA DE EXTINTORES COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PROTECCIÓN CIVIL.

$4,630.72

BALATAS PARA MECÁNICO INTERNO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR $5,326.26

COMPRA DE FLEXOMETRO, ODÓMETRO CON RUEDA Y ODÓMETRO CON FRENO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. $1,880.01

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO.

$1,421.35

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO.

$916.40

COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL SUMINISTRO A DIVERSAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

$1,200.02

MATERIAL PARA EQUIPO CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA $4,797.00

ARTÍCULOS VARIOS SOLICITADOS POR DIVERSAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

$18,159.34

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $619.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $1,196.01

COMPROBACION FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL. $2,246.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL. $1,009.09

COMPROBACION FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL. $280.01

COMPROBACION FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL. $800.40

COMPROBACION FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL. $3,431.91

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $116.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $460.90

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

38

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,830.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $192.45

COMPROBACION FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL. $377.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL. $1,099.97

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $980.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $203.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA $1,472.21

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA $1,716.52

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $475.00

$140,486.95

CUENTA 5131-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE ABRIL DE 2016

$1,330.00

SERVICIO DE TELEFONÍA PARA USO EN DIVERSAS AÉREAS DE PRESIDENCIA. $28,292.34

SERVICIO DE TELEFONÍA PERIODO DEL 14 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2016.

$52,784.55

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO PARA DIVERSAS AÉREAS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $14,072.76

$96,479.65

CUENTA 5132-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLAXCALA NUM.100 COL.DOMINGO ARENAS (MINISTERIO PUBLICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

$13,662.24

RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ESTADO DE CHIAPAS NUM.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

$17,366.07

RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN FLORENCIO ESPINOZA NUM.213 QUE OCUPA EL JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

$29,000.00

RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NUM.714 QUE OCUPA LA POLICÍA MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

$4,000.00

$64,028.31

CUENTA 5132-3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO PARA USO DE DIVERSAS AÉREAS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

$31,608.84

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

39

$31,608.84

CUENTA 5132-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

PAGO 19/42 POR RENTA DE UNIDAD MÓVIL UTILIZADA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

$27,705.65

RENTA DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO POR LA 32a. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO QUE SE EFECTUARA EL 10/09/16 EN CHAPINGO ESTADO DE MÉXICO.

$4,000.02

$31,705.67

CUENTA 5132-3291 OTROS ARRENDAMIENTOS

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

RENTA DE SISTEMA COMPLETO DE AUDIO, LONAS Y SILLAS PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZAN DEBIDO AL SÉPTIMO ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CALPULLI TEXMOCALLI DEL 20 AL 31 DE AGOSTO 2016 EN EL COMPLEJO CULTURAL TEXMELUQUENSE, ALGUNAS JUNTAS AUXILIARES, CETIS 17, ZÓCALO, CONVENTO Y PARROQUIA DE LA CUIDAD.

$112,556.00

RENTA DE SILLAS POR VISITA DEL GOBERNADOR. $1,392.00

$113,948.00

CUENTA 5133-3311 SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE POR ASESORÍA FISCAL IMP. FINANZAS EJERCICIO 2012.

$15,232.54

PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE POR ASESORÍA SAT EJERCICIO 2012.

$38,748.36

PAGO 6 DE 12 POR AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 2016.

$103,345.46

PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE POR ASESORÍA FISCAL SAT EJERCICIO 2009.

$36,088.89

PAGO DE HONORARIOS POR ASUNTO SAN DAMIÁN.

$58,000.00

$251,415.25

CUENTA 5133-3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

40

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

SEMINARIO NACIONAL "CURSO-TALLER: COMO FORMULAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2017, CON BASE EN LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DISCIPLINA FINANCIERA". LOS DÍAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

$10,000.00

MENSUALIDAD DE M.EN ADMINISTRACIÓN EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

$2,000.00

MENSUALIDAD DE M. EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA.

$10,400.00

INSCRIPCIÓN DE M.EN ADMINISTRACIÓN EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, (AGOSTO 2016).

$1,500.00

PAGO DE CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE DIRECCIÓN JURÍDICA EN DERECHO PUBLICO.

$12,750.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.

$1,400.00

PAGO DE MENSUALIDAD DE MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PARA ROSALBA GARCÍA GARCÍA Y EDUARDO CANO JUÁREZ DEL ÁREA DE DIRECCIÓN JURÍDICA F-12083A Y 12082A

$12,750.00

$50,800.00

CUENTA 5135-3511 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE MARZO DE 2016

$3,899.92

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE ABRIL DE 2016

$3,274.91

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE MAYO DE 2016

$1,174.97

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE JUNIO DE 2016

$27,357.60

COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACIÓN DE LOS PARQUES, COLADERAS Y PARA RESTAURAR POSTES QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES SOLICITADAS POR SERVICIOS PÚBLICOS

$2,700.02

MATERIAL PARA REMODELACIÓN DE ARCHIVO DE TESORERÍA.

$23,204.64

MANTENIMIENTO DE BACHEO DE LA AVENIDA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

$21,300.00

MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA CRYSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

$17,060.04

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

41

MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA CRYSTAL SUB ANCLA 01A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

$1,000.00

COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AÉREAS Y GUARNICIONES DEL AYUNTAMIENTO.

$31,434.84

PINTURA VINILICA BLANCA PARA MANTENIMIENTO DEL INEGI YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.

$562.99

MANTENIMIENTO EN SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO POR AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA POPOCATEPETL.

$17,878.11

SUMINISTRO Y COLOCA CON DE CRISTAL PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.

$4,408.00

PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO.

$28,489.60

PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO.

$26,448.00

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO EN SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.

$245,868.96

COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

$2,066.28

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE ARCOS DEL ACUEDUCTO EN SAN BALTAZAR TEMAXCALAC.

$68,751.89

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE JULIO DE 2016

$44,560.33

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $3,327.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL.

$2,507.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL.

$1,970.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $339.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $1,318.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $2,700.04

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $288.00

MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE ARCHIVO DE TESORERÍA

$1,856.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $3,980.00

$589,726.14

CUENTA 5135-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD A CARGO DE DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD PUBLICA.

$5,000.00

MANTENIMIENTO A DIVERSAS UNIDADES ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO.

$9,204.60

MANTENIMIENTO A UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 15158 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. $2,259.25

SERVICIO MECÁNICO A DIVERSAS UNIDADES ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.

$33,639.90

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

42

MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TORNADO 15101 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA AL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. $11,611.60

MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 15132,15105,15143 Y 15103 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR. $23,385.60

SERVICIO MECÁNICO A LA UNIDAD TORNADO 15143 Y SILVERADO 15149 ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR $26,946.80

SERVICIO MECÁNICO A LA UNIDAD 15106 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL $2,627.40

SERVICIO MECÁNICO A DIVERSAS UNIDADES ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO

$23,176.80

SERVICIO MECÁNICO A DIVERSAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA $20,982.92

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15148 Y 15152 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR

$32,155.20

REPARACIÓN DE LLANTAS A DIVERSAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO.

$32,877.54

MANTENIMIENTO A UNIDAD 15151 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PUBLICA.

$10,908.64

COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR.

$10,819.10

COMPRA DE REFACCIONES PAR QUE EL MECÁNICO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL H. AYUNTAMIENTO. $28,443.20

SERVICIO MECÁNICO A LA UNIDAD 15142 ADSCRITA AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.

$11,523.44

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15159 DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS. $22,493.33

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,160.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $2,299.97

$311,515.29

CUENTA 5135-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

RETIRO DE 53 TAMBOS DE ESQUILMOS (VISCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 27/08 AL 02/09/16.

$10,000.00

16306.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (5TO PERIODO)

$1,050,000.00

RETIRO DE 50 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 03 AL 09/09/16.

$10,000.00

RETIRO DE 53 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 09 AL 15/09/16.

$10,000.00

RETIRO DE 69 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 17 AL 23/09/16.

$10,000.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,654.62

COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL. $230.00

$1,091,884.62

CUENTA 5135-3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

43

FUMIGACIÓN DE DIVERSAS AÉREAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

$25,520.00

$25,520.00

CUENTA 5136-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

NOMBRE IMPORTE CONCEPTO DEL GASTO

VÁZQUEZ COBOS LUIS EMILIO $17,400.00

ENTREVISTAS Y CAPSULA INFORMATIVA POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

ROLDAN RUBIO LAURA $11,600.00

PUBLICIDAD POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2016.

GUTIÉRREZ GARCÍA MARICELA

$32,480.00

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

REGUERO ALARCÓN MARCELA HELDIZA $3,480.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2016

SARMIENTO CANSECO IGNACIO $18,560.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2016

QUINTERO URIBE FELICIANO SILVINO $18,560.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2016

FRANCO MIRANDA ROGELIO

$2,900.00

PUBLICIDAD EN REVISTA POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO EDICIÓN 19 DEL MES DE JULIO 2016

FRANCO MIRANDA ROGELIO $2,900.00

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN REVISTA POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

MACÍAS PORTILLO RENÉ $580.00

IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS Y VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE SENTIDO VEHICULAR SOLICITADOS POR DIVERSAS

RADIO XHMAXX SA DE CV $10,657.50

SPOTS EN RADIO PARA DIFUSIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO "YMCA" .

RADIO XHMAXX SA DE CV $17,400.00

SPOTS EN RADIO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2016.

RADIO XHMAXX SA DE CV $20,880.00

PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2016

ARMAS GONZÁLEZ JESÚS $5,000.00

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

ROLDAN RUBIO LAURA

$3,480.00

PUBLICIDAD EN PLATAFORMA DIGITAL Y PERIÓDICO IMPRESO POR FESTIVAL CALPULLI TEXMOCALLI EN EL MES DE AGOSTO 2016

CASTELÁN TAPIA EMILIO $3,480.00

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

ROLDAN RUBIO LAURA

$11,600.00

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA VALKIRIA Y PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

MÉNDEZ DOMÍNGUEZ LORENA CRISTAL $2,320.00

PUBLICACION EN PERIÓDICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

ZAVALA MALDONADO HERMELINDA CLARA $2,320.00

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

ROLDAN RUBIO LAURA

$5,800.00

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUP PUBLICADOS EL 05 DE SEPTIEMBRE 2016.

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

44

OMAÑA ROSSET JOSÉ FRANCISCO $3,248.00

ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIR. DE CONTRALORÍA Y SECRETARIA GENERAL E IMPRESIÓN DE BANDOS PATRIOS.

JUÁREZ MENDOZA OSCAR $2,000.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2016.

JUÁREZ MENDOZA OSCAR $1,000.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

JUÁREZ MENDOZA OSCAR $1,000.00

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ VERÓNICA $6,960.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

JUÁREZ MENDOZA OSCAR $4,000.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE EL VII FESTIVAL CALPULLI TEMOXCALLI.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ VERÓNICA $6,960.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

MÉNDEZ DOMÍNGUEZ LORENA CRISTAL $6,960.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2016

MÉNDEZ DOMÍNGUEZ LORENA CRISTAL $6,960.00

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2016.

GARCÍA LÓPEZ BENITO $6,991.90

IMPRESIÓN DE LONAS PARA EVENTOS VARIOS, SOLICITADO POR DIVERSAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

MACÍAS PORTILLO RENÉ

$3,306.00

IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA VECINO VIGILANTE, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

YAÑES OLGUÍN MARTHA IBETE $5,800.00

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

GARCÍA LÓPEZ BENITO

$8,004.00

IMPRESIÓN DE LONAS POR INICIO DE OBRAS DE COMEDORES Y VECINO VIGILANTE, SOLICITADO POR DIVERSAS AÉREAS

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL

$580.00 COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL.

ASESORÍA INTEGRAL EN REDES DIGITALES, S. $50,000.00

PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

GARCÍA ROMERO IVONNE

$2,320.00

PUBLICIDAD EN REVISTA POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2016.

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.

$522.00 COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.

GÓMEZ MARÍN CARLOS

$5,000.00

PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DIGITAL CONTRASTES DE PUEBLA SOBRE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES.

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.

$127.60 COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.

COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL.

$69.60 COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL

$313,206.60

ROLDAN RUBIO LAURA $32,480.00

FRANCO MIRANDA ROGELIO $5,800.00

MACÍAS PORTILLO RENÉ $3,886.00

RADIO XHMAXX SA DE CV $48,937.50

JUÁREZ MENDOZA OSCAR $8,000.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

45

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ VERÓNICA

$13,920.00

MÉNDEZ DOMÍNGUEZ LORENA CRISTAL

$16,240.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.

$649.60

CUENTA 5137-3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $200.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $188.00

CH-2519 GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN $356.00

CH-2519 GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN $424.00

CH-2519 GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN $123.00

CH-2519 GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN $100.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $28.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $28.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $24.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $580.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $621.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $200.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $630.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $20.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $40.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $27.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $70.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $180.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $20.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

46

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $140.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $30.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $200.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $20.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $54.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $20.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $30.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $80.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $200.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA $40.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA $390.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA $140.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $302.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $106.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $1,000.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $300.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $580.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $30.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $581.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $318.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $490.00

CH-2555 GASTOS POR VIÁTICOS A FESTIVAL DE LAS FLORES XALAPA LLENA DE LUZ

$1,124.00

CH-2555 GASTOS POR VIÁTICOS A FESTIVAL DE LAS FLORES XALAPA LLENA DE LUZ

$683.00

CH-2555 GASTOS POR VIÁTICOS A FESTIVAL DE LAS FLORES XALAPA LLENA DE LUZ

$832.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $180.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $180.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $180.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

47

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $300.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $30.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $70.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $500.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $210.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $40.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $212.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $480.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL. $300.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL. $54.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL. $96.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $10.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $40.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL. $360.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PUBLICAS. $230.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PUBLICAS. $1,770.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PUBLICAS. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PUBLICAS. $210.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $300.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $83.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $10.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

48

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $20.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $500.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $90.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $40.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $20.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $80.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $40.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $30.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $54.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $18.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $540.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $52.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $60.00

$21,768.00

CUENTA 5137-3751 VIÁTICOS NACIONALES

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $500.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $200.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $196.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $30.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $2,316.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $260.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $15.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $503.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $242.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $300.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $1,166.99

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $500.02

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $22.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $731.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $386.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $775.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $511.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

49

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $500.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $352.00

VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

$600.00

VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

$186.72

VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

$6.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $138.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $435.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $250.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $273.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $390.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $171.50

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $162.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $848.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $168.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $292.50

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $95.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $15.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $20.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $209.70

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $472.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $80.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $200.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $100.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $296.20

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL.

$220.05

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $550.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $310.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $20.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $448.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $243.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $423.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $145.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $119.00

CH-2555 GASTOS POR VIÁTICOS A FESTIVAL DE LAS FLORES XALAPA LLENA DE LUZ

$500.00

CH-2555 GASTOS POR VIÁTICOS A FESTIVAL DE LAS FLORES XALAPA LLENA DE LUZ

$45.00

CH-2555 GASTOS POR VIÁTICOS A FESTIVAL DE LAS FLORES XALAPA LLENA DE LUZ

$38.00

CH-2555 GASTOS POR VIÁTICOS A FESTIVAL DE LAS FLORES XALAPA LLENA DE LUZ

$1,445.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

50

CH-2555 GASTOS POR VIÁTICOS A FESTIVAL DE LAS FLORES XALAPA LLENA DE LUZ

$1,624.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $1,213.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $263.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $15.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $360.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $200.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $30.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $393.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $75.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $160.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $290.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $70.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $229.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $120.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $91.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $421.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $200.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $592.40

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $659.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.

$100.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.

$100.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.

$41.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.

$278.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.

$204.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PUBLICAS.

$304.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PUBLICAS.

$7.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PUBLICAS.

$236.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PUBLICAS.

$341.01

COMPROBACION FONDO FIJO DE OBRAS PUBLICAS.

$25.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $45.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $90.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $209.70

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $162.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $710.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $1,210.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $519.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $1,565.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $250.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

51

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $20.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $130.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $3,226.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $162.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $100.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $130.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $138.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $169.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $160.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $45.00

$37,222.79

CUENTA 5138-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE ABRIL DE 2016

$12,300.00

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE MAYO DE 2016

$7,572.96

CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN. $14,105.77

MARIACHI PARA CELEBRAR FIESTAS PATRIAS. $3,248.00

CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTOS VARIOS. $12,428.93

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "AMERICANO" EN EL PARQUE HIDALGO DEL MUNICIPIO EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2016. $8,120.00

PRESENTACIÓN DEL CIRCO EN EL AUDITORIO TEXMOCALLI DEL COMPLEJO CULTURAL TEXMELUQUENSE EL 24 DE AGOSTO $33,000.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CARLOS ARELLANO EN CONCIERTO EN EL PARQUE HIDALGO DEL MUNICIPIO EL 27 DE AGOSTO 2016 $18,560.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "ESTO ES MÉXICO" EN EL AUDITORIO TEXMOCALLI DEL COMPLEJO CULTURAL TEXMELUQUENSE. $23,000.00

REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO

$6,617.01

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "ELISA AVALOS Y OMAR RUIZ CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL" $21,886.79

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA COMPARSA DE CIRCO URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO $15,000.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "PARVAZ ALGO PARA NO OLVIDAR" EN EL CETIS 17 EL 23 DE AGOSTO 2016 $13,920.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "NO TE QUEDES QUIETO" EN EL PARQUE HIDALGO DEL MUNICIPIO EL 28 DE AGOSTO DE 2016 $20,880.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CARLITOS MONFIL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO.

$1,740.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "MUSICUENTOS" EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REPÚBLICA FEDERAL DE ARGENTINA $3,480.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "SONES DE POR ACÁ" EN EL PARQUE HIDALGO DEL MUNICIPIO EL 21 DE AGOSTO 2016. $14,000.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

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PRESENTACIÓN ARTÍSTICA "LA MÚSICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA" EN EL AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO EL 22 DE AGOSTO DE 2016 DEL ARTISTA AUGUSTO BERTADO COCOLOTL.

$12,000.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA SELVA SONORA EN EL CONVENTO DE SANTA MARÍA MAGDALENA EL 25 DE AGOSTO DE 2016 $4,000.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "CALLEJONADA" EN EL PARQUE HIDALGO Y CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO EL 2016 $2,538.87

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "REENCUENTRO CON NUESTRAS RAÍCES EN EL AUDITORIO TEXMOCALLI DEL COMPLEJO CULTURAL TEXMELUQUENSE

$21,886.79

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES.

$2,162.00

CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PRESIDENTES DE ORGANISMOS. $836.00

ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS DISTINTOS EVENTOS DEL VII FESTIVAL CULTURAL CALPULLI TEMOXCALLI DEL 20 AL 31 DE AGOSTO 2016.

$14,198.40

REUNIÓN DE TRABAJO TEMA ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL CON DIRECTIVOS DE DESPACHO DE CONSULTORES DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN INTEGRAL

$2,500.00

PAGO 2 POR ADQUISICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2016 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

$40,000.00

PAGO 2 POR ANIMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2016 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN

$69,600.00

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "ICTUS EN CONCIERTO" EN EL PARQUE HIDALGO DEL MUNICIPIO EL 27 DE AGOSTO DE 2016 $10,155.47

COMIDA DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES.

$1,612.40

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "BERNABE EL ESPANTAPÁJAROS" EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO EL 24 DE AGOSTO DE 2016 DE GINA NIENTIENDO.

$3,010.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $780.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $200.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,624.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,160.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $717.99

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $1,141.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $385.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $832.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $290.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $696.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $40.60

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "MANHATTAN JAZZ CHILDREN EL CONCIERTO" EN EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIAL DEL MORAL EL 29 DE AGOSTO DE 2016 POR MANHATTAN JAZZ CHILDREN

$17,400.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE PRESIDENCIA. $1,786.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $595.00

REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL QUE COORDINARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS.

$2,117.50

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,276.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $366.56

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

14/10/2016.

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COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $1,450.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $609.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $726.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. $266.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE TESORERÍA. $73.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL. $96.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL. $348.60

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $1,177.00

PRESENTACIÓN DE "FUNCIÓN DE DANZA CONTEMPORÁNEA" EN EL AUDITORIO TEXMOCALLI EL 23 DE AGOSTO DE 2016. $12,000.00

COMPROBACION FONDO FIJO DE EGRESOS. $830.00

$463,342.64

CUENTA 5139-3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

PROVISIÓN DEL 3% AL ESTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. $179,182.00

$179,182.00

CUENTA 5139-3991 OTROS SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

ATENCIÓN MEDICA DE EDI ALONSO CASTILLO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL $17,583.01

ATENCIÓN MEDICA A RAMÓN CÓRDOVA MORALES Y SALVADOR PÉREZ BRINDIS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

$4,496.58

PAGO DEL 3% AL ESTADO DEL MES DE AGOSTO DE 2016 $530.00

PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO $6.34

$22,615.93

CUENTA 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

DEDUCCIÓN PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF SEGÚN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2016 18,618.00 DEDUCCIÓN POR AMBULANCIA EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2016 63,836.06 DEDUCCIÓN POR RECURSOS HUMANOS DEL CESSA EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2016 364,350.70 DEDUCCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2016 11,600.00

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

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DEDUCCIÓN SUELDOS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2016 36,626.49

DEDUCCIÓN PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF SEGÚN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 19,316.25 DEDUCCIÓN POR AMBULANCIA EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 63,836.06

DEDUCCIÓN POR RECURSOS HUMANOS DEL CESSA EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 364,350.70 DEDUCCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 11,600.00 DEDUCCIÓN SUELDOS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 36,626.49 COMPROBACIÓN DE JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE MARZO DE 2016 9,927.73 COMPROBACIÓN DE JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE ABRIL DE 2016 8,869.09 COMPROBACIÓN DE JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE MAYO DE 2016 8,234.80 APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZAR INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 3,000.00 APOYO ECONÓMICO POR COLECTA ANUAL DE LA INSTITUCIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL A.C. 1,000.00 APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 3,000.00 APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 3,000.00 APOYO PARA LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 20,000.00 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO: NAVIDAD DIFERENTE QUE ORGANIZA EL DIF MUNICIPAL 10,000.00 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC 18,763.00 APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA C.ALAN MONTES SOLÍS 3,000.00 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA PROGRAMA VECINO VIGILANTE 3,121.50 POYO ECONÓMICO PARA EDICIÓN DE LIBRO AL C. HUGO DAVID ÁVILA CASTAÑEDA 3,000.00 APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASILO DE ANCIANOS: ASOCIACIÓN CIVIL DE CARIDAD "SAN VICENTE DE PAUL" 968.00 APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DEL MENOR ALBERTO DE JESÚS CRUZ LUNA 7,017.26 APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DEL MENOR ALBERTO DE JESÚS CRUZ LUNA 14,000.00 APOYO CON DESCUENTO POR PAGO AL COMPLEJO CULTURAL TEXMELUQUENSE A KARINA ROLDAN FORTIZ 1,050.00

APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A C. JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES. GP Directo 520 JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES 1,822.96 APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE RENTA DE LA IGLESIA ROCA FUERTE DE SAN RAFAEL TLANALAPAN 2,000.00

IMPORTE TOTAL 1,112,535.09

CUENTA 1241-3-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CELERON J3060 PARA EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL $18,798.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SCANNER PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

$26,187.00

ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

$17,641.73

COMPRA DE IMPRESORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO.

$5,228.02

16417.- ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN $1,689.93

COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA CAJA DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN DE INGRESOS (INTEL CELERON N3050 Y AMD A6-7310 HP)

$17,798.16

COMPRA DE TABLETS PARA PERSONAL DE PROGRAMA DEL SUP. $10,245.00

$97,587.84

LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ, CUESTIONA: EN APORTACIONES, EN LA CUENTA 82, CUANTO LE TOCA AL FONDO DE SALUD, Y DEL FONDO DE SALUD CUANTO SE DESGLOSA EN LA RECAUDACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y EN QUE SE ESTÁ UTILIZANDO, PORQUE EL FONDO DE SALUD LO DIVIDEN EN TRES PARTES, UNA PARA CONSTRUCCIÓN QUE SE TOMA DEL RECURSO FEDERAL QUE ES RAMO 33, OTRA PARA DRENAJES Y OTRA PARTE PARA LO QUE SE DESTINA PARA LO QUE DAN LOS CONTRIBUYENTES, ENTONCES MI PREGUNTA ES A DONDE SE ESTÁ DESTINANDO LO QUE ENTREGAN LOS CONTRIBUYENTES.

LA CONTADORA LIZBETH JUÁREZ GARRIDO RESPONDE: DE LO QUE COMENTA DE LA PARTIDA 82 DE APORTACIONES, ES ÚNICAMENTE LO QUE ES EN RAMO 33 Y ESTOS FONDOS ESTÁN DESTINADOS CIEN POR CIENTO A OBRA PÚBLICA Y A PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LO DE INFRA ENERGÍA Y LO QUE COMENTA RESPECTO A LO QUE PAGAN LOS CONTRIBUYENTES DE SALUD AQUÍ NO SE ENCUENTRAN ESOS INGRESOS SE ENCUENTRAN EN LOS INGRESOS DE LA PARTIDA QUE ES EN SERVICIOS DE SALUD QUE ES UNA HOJA ANTERIOR.

RETOMA LA PALABRA LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ, MANIFESTANDO: LO QUE PASA ES QUE DENTRO DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES IMPLICA ESTO, EL ESTADO LO PASA AL MUNICIPIO OBVIAMENTE YA LO SABEN Y ASÍ TAMBIÉN ESTA COMO FONDO DE APORTACIONES EN

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EDUCACIÓN BÁSICA, SERVICIOS DE SALUD E INFRAESTRUCTURA SOCIAL FORTALECIENDO A LOS MUNICIPIOS, ENTONCES LO QUE QUIERO SABER RESPECTO A ESA CUENTA DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD COMO SE ESTÁ UTILIZANDO LO QUE ENTRA DE LOS CONTRIBUYENTES A NIVEL DE LA APORTACIÓN FEDERAL.

CONTADORA LIZBETH JUÁREZ GARRIDO: LO QUE USTED ESTA MENCIONANDO ES DEL FONDO DE SALUD, ESE FONDO NOSOTROS NO LO TENEMOS, DENTRO DE LOS FONDOS DE APORTACIONES EL ÚNICO QUE NOSOTROS TENEMOS ES EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y EL FONDO DE FORTAMUN, LOS OTROS FONDOS QUE MENCIONA SON UNOS FONDOS QUE LES LLEGAN DIRECTAMENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LO QUE ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, ENTONCES DE ESOS FONDOS QUE USTED ESTA MENCIONANDO QUE VIENEN MARCADOS EN LO QUE ES LA LEY FEDERAL DEL PRESUPUESTO Y LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL AHÍ ESTÁN MENCIONANDO, PERO A NOSOTROS COMO MUNICIPIO SOLAMENTE NOS CORRESPONDE EL FONDO FORTAMUN Y EL FONDO FISM, DEL QUE USTED MENCIONA REGIDORA NO LO TENEMOS NOSOTROS, SIN EMBARGO DEL FISM SI SE HA DESTINADO UN RUBRO, ESE DATO NO LO TENEMOS A LA MANO, PERO SÍ SE HA DESTINADO A SALUD, PERO SI ÚNICAMENTE TENEMOS EL DE RAMO 33 QUE SON ESTOS ÚNICOS DOS FONDOS, PORQUE USTED ESTA CHECANDO EN LA LEY VERDAD.

REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ: ESTOY CHECANDO QUE HAY UN FONDO DE SALUD Y QUERÍA SABER, ¿ENTONCES NO ESTÁ LLEGANDO ESE FONDO?

RESPONDE LA CONTADORA LIZBETH JUÁREZ GARRIDO: NO, REGIDORA, ESE FONDO QUE USTED MENCIONA NO LO TENEMOS.

TOMA EL USO DE LA VOZ LA TESORERA MUNICIPAL, LILIANA SALAZAR VEGA, SEÑALANDO: A NIVEL FEDERAL HAY SIETE FONDOS, DE ELLOS ESTA FOTAMUN PARA OBRA PÚBLICA, FISM PARA EL COMBATE A LA POBREZA EXTREMA, EL DE SALUD, EL DE EDUCACIÓN, ETC. ENTONCES A NOSOTROS COMO MUNICIPIOS SOLAMENTE

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NOS LLEGAN DOS QUE ES EL FISM Y FORTAMUN, LOS OTROS LLEGAN DIRECTAMENTE AL ESTADO, ESOS NO NOS LLEGAN A NOSOTROS, POR ESO NO NOS LLEGA ESTE FONDO QUE USTED INDICA.

SINDICO MUNICIPAL, MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ: EN LA CUENTA 5133-3341 DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, QUIENES FUERON DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO O QUIÉNES SON LOS QUE TOMAN ESTAS CAPACITACIONES RESPECTO AL SEMINARIO NACIONAL O TALLER COMO FORMULAR EL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, QUIENES FUERON EL DÍA 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE MÉXICO; Y DE MENSUALIDAD EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, ¿ES MAESTRÍA?

CONTESTA LA TESORERA MUNICIPAL, LILIANA SALAZAR VEGA: DE LA CAPACITACIÓN QUE SE DIO EN MÉXICO FUERON 4 PERSONAS, SERGIO VARILLAS, VERITO REYES, LA ARQUITECTA ADRIANA ANDRADE MOZO, CREO QUE NADA MAS ELLOS TRES; LA OTRA ES MAESTRÍA Y LA ESTAMOS TOMANDO UNA SERVIDORA, NÉSTOR CORTÉS, LIZBETH JUÁREZ Y JENI.

RETOMA EL USO DE LA VOZ LA SINDICO MUNICIPAL, MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ, CUESTIONANDO Y EN EL DE PAGO DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE DIRECCIÓN JURÍDICA EN DERECHO PÚBLICO, AHÍ ¿QUIÉN TOMA LA CAPACITACIÓN Y QUÉ TIPO DE CAPACITACIÓN FUE?

LA TESORERA MUNICIPAL, LILIANA SALAZAR VEGA CONTESTA: ES LA MAESTRÍA QUE ESTÁ TOMANDO EL ÁREA JURÍDICA QUE SON LA LIC. ROSALBA Y EL LIC. EDUARDO.

SINDICO MUNICIPAL, MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ: DICE EN UNA, PERO EN LA OTRA NO, DICE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL Y EN LA OTRA DICE MENSUALIDAD DE MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Y AHÍ SI VIENEN LOS NOMBRES ROSALBA GARCÍA GARCÍA Y EDUARDO CANO JUÁREZ DEL ÁREA DE DIRECCIÓN JURÍDICA, ENTONCES EL PAGO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ES LO MISMO QUE EL DE ROSALBA, O SON

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PERSONAS DISTINTAS PORQUE DICE DIRECCIÓN JURÍDICA EN DERECHO PÚBLICO Y LA OTRA DICE MENSUALIDADES MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO SOLO ESA ES MI PREGUNTA

TESORERA MUNICIPAL LILIANA SALAZAR VEGA: RESPONDE SÍ, ES LO MISMO.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ: TODAVÍA ESTOY REVISANDO ALGUNAS OBSERVACIONES QUE SOLO SE HICIERON DE MANERA GENERAL, A LA MANO NO TENGO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES PASADO PERO NO SÉ SI ALGUIEN QUE SUELE TRAER LOS ANTERIORES TUVIERA EL DATO DE LA CUENTA 5136-11 EN LA DIFUSIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SI PUDIERAN POR AHÍ DARME EL DATO DE CUANTO FUE, HAGO EL COMENTARIO LA VERDAD ES QUE SIN HACERLO DOLOSO NI NADA, YO SÉ QUE HAY QUE INVERTIR EN LOS MEDIOS, SE QUE SON UNA PARTE IMPORTANTE PARA CUIDAR DE ALGUNA MANERA O DE DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE HACE EL MUNICIPIO, AQUÍ TENEMOS UN GASTO DE $313.206.00 Y DE VERDAD ES QUE A VECES VEMOS EN LOS PERIÓDICOS, YA SÉ QUE HAY QUE TENER HASTA CIERTO PUNTO CRITERIO PARA SABER DE QUIÉN ACEPTAR LAS COSAS, PERO SE ME HACE ELEVADO PARA A VECES SER OBJETOS DE BURLA DE LA CIUDADANÍA, DE LOS MISMOS MEDIOS QUE NOS AGARRAN PARA BOTANEARNOS Y PARA PONERNOS CARICATURAS OFENSIVAS O QUE ALGUNA ESTACIÓN DE RADIO ESTE HACIENDO UN CIRCO POR MÁS DE TRES SEMANAS POR LOS SALARIOS QUE GANAMOS, PORQUE MISMA GENTE QUE TRABAJA AQUÍ SE QUEJO MANDO MENSAJES LA VERDAD ES QUE CONSIDERO QUE SI SE VA A INVERTIR ESTA CANTIDAD EN REALIDAD EL AYUNTAMIENTO LO SOMOS TODOS Y LA CARA SOMOS NOSOTROS LOS REGIDORES, EL PRESIDENTE ES EL AYUNTAMIENTO EN SÍ, LA VERDAD ES QUE SI ME PARECE QUE ES DEMASIADO COMO PARA QUE HAYA AFUERA NO ESTÉN PONIENDO CARICATURAS, HOJITAS O ESTÉN EXHIBIENDO NUESTRA VIDA PRIVADA, LA VERDAD CONSIDERO QUE SI HAY UN CONVENIO CON ELLOS DEBERÍA DE SER BAJO CIERTAS NORMAS Y ESTATUTOS, A LO MEJOR NO PARA QUE NOS ESTÉN ECHANDO PORRAS SI ES QUE ESTAMOS HACIENDO MAL LAS COSAS, PERO SIMPLEMENTE QUE SEAN OBJETIVOS Y

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QUE SEAN PROFESIONALES, ESA ES LA ÚNICA OBSERVACIÓN QUE HAGO PORQUE NO SE VALE QUE TANTO QUE SE LES ESTÁ PAGANDO Y TODAVÍA TENGAMOS QUE ESTAR AGUANTANDO LAS FALTAS DE RESPETO, CUANDO NOSOTROS CREO QUE SIEMPRE EN TODO MOMENTO NOS HEMOS MANIFESTADO MUY RESPETUOSOS ANTE EL TRABAJO DE ELLOS, JAMÁS LES HEMOS PROHIBIDO LA ENTREVISTA, JAMÁS LES HEMOS COARTADO ESE DERECHO QUE TANTO HACEN ALARDE ELLOS DE LA LIBRE EXPRESIÓN, SIN EMBARGO SI MUCHAS PERSONAS DE LAS QUE ESTÁN AQUÍ TIENEN CONVENIO POR EJEMPLO AQUÍ VEO EL EJEMPLO DE UNA SEÑORA QUE CON TODO RESPETO SE LE PAGARON $32,480.00 Y QUE SUELE PONERNOS CARICATURAS CADA QUE HAY, QUE LA VERDAD DE REPENTE ME DA RISA LO QUE PONE EN MI CASO, PERO NO SE VALE Y NO ES JUSTO PORQUE FINALMENTE NOSOTROS TAMBIÉN LE ESTAMOS APORTANDO A ELLA, ES MI OBSERVACIÓN SE ME HACE MUCHO $313.206.00 PARA QUE NOS ESTÉN DANDO HASTA POR DEBAJO DE LA LENGUA PUES CON TODO RESPETO LA VERDAD ES QUE NO CONSIDERO QUE SEA JUSTO, AHORA UNA PREGUNTA EN CONCRETO A CUANTO EQUIVALE EL FONDO FIJO SUPONGAMOS DE ADQUISICIONES AL MES ¿CUÁNTO ES? POR QUÉ AQUÍ DE REPENTE EN VARIOS RUBROS VEO COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE NO SÉ QUÉ Y NO LOS VEO TODOS JUNTOS, ANDAN POR ACÁ, POR ALLÁ SON $800.00 $30.00 $1,000.00 EN ESPECIFICO AL MES TIENEN UNA CUOTA ESTABLECIDA O ES COMO VAN SALIENDO LOS GASTOS, DE LA CUOTA SUPONGAMOS SE ME OCURRE AHORITA ¿ADQUISICIONES CUANTO TIENE EN FONDO FIJO AL MES?

RESPONDE EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: SON $20,000.00, ESOS $20,000.00 NO ES PARA QUE TOTALMENTE SE LOS TERMINE, EL FONDO FIJO ASÍ SE MANEJA POR EJEMPLO SI TIENE $5,000.00 O $7,000.00 Y YA LOS DEBE LLEVAR A COMPROBAR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, QUE TAMBIÉN SE LES PIDIÓ EL APOYO COMO CABILDO PARECE QUE SI ALGUNOS HAN RESPETADO ESE PROCEDIMIENTO, PERO LA MAYORÍA NO, ENTONCES MUCHAS VECES AHÍ SE VE REFLEJADO PORQUE DEJAN TAMBIÉN ACUMULAR HASTA DOS O TRES FONDOS FIJOS, PERO EL FONDO DE ADQUISICIONES ES DE $20,000.00

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REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ: SI LO DEJAN ACUMULADO O NO NADA MÁS MI PREGUNTA EN CONCRETO ES CUANTO ES AL MES Y DE TESORERÍA

CONTESTA EL NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: DE $5,000.00

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ: POR EJEMPLO NO LO VEO EN TODAS LAS ÁREAS POR ES ME ESTÁ CAUSANDO SIMPLEMENTE CURIOSIDAD, PORQUE A LA HORA DE COMPROBARLO TAMPOCO LOS VEO A TODOS EN EL MISMO RUBRO, ¿DE EGRESOS, CUÁNTO ES?

C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: EN SI REGIDORA, ALGUNOS DE LOS FONDOS ESTÁN DIVIDIDOS PERO EN SI TODOS SALEN A NOMBRE DEL LICENCIADO ASTORGA DE EGRESOS, ÉL ES EL RESPONSABLE DE TODOS ESOS FONDOS Y YA NADA MÁS SE HACEN LAS REPARTICIONES Y ELLOS YA VAN COMPROBANDO Y YA SE VAN SOBRE ESO.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ MANIFESTÓ: SI, PERO MI PREGUNTA EN CONCRETO ¿ES CUANTO ES?

CONTESTA EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: SON $85,000.00 PERO ESTÁ DISTRIBUIDO EN OBRAS, SECRETARIA GENERAL, ADQUISICIONES.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ: Y EN EL FONDO FIJO QUE SE SUPONE ES, PORQUE AQUÍ NADA MÁS DICE COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO, PERO NO DICE GASTOS DE QUE.

C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: SON GASTOS MENORES A DOS MIL PESOS, QUE EN ESE CASO ES TODO LO RELATIVO A, NO SALEN CON CHEQUE NOMINATIVO; GASTO MENOR ES LO QUE SEA.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZALES MANIFESTÓ: UN GASTO MENOR ¿CUALQUIERA, LO QUE SEA?, YO SÉ PORQUE AQUÍ SIEMPRE GENERALMENTE NADA MAS VEO, AHORITA YA VI RASTRO MUNICIPAL NO LO HABÍA NOTADO A LO MEJOR CON TANTO, POR EJEMPLO AQUÍ VEO FONDO FIJO DE EGRESOS, EGRESOS, EGRESOS, SOLAMENTE ERA MI PREGUNTA, QUE SE COMPRUEBA CON EL FONDO FIJO, QUE ESTÁ PERMITIDO QUE GASTEN, SOLO ES UNA PREGUNTA Y AQUÍ EN LA QUE DICE COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DEL MANTENIMIENTO DE

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LA PISCINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO $12,000.00 AHÍ QUE COMPRAN O QUE MATERIAL ES

RESPONDE EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: CLORO, PASTILLAS.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ, YA LA LICENCIADA MARTHA HIZO FAVOR DE PONER LO DE LAS MAESTRÍAS, NADA MAS PREGUNTA TÉCNICA ¿SI YO ESTUDIO TAMBIÉN ME LA PAGAN? DIGO QUE TAL SI LA HAGO EN GESTIÓN AMBIENTAL, PODRÍA SUCEDER Y DE LAS CAMIONETAS VI UNA QUE DICE TORNADO, CREO QUE ERAN COMO VEINTITANTOS MIL PESOS Y LUEGO ABAJO VIENE OTRA TORNADITO NADA MÁS SABER CUÁNTAS TORNADOS TENEMOS EN EL PARQUE VEHICULAR, YO SÉ QUE NO SE REPITEN.

REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ: ÚNICAMENTE REFORZANDO EL COMENTARIO DE MI COMPAÑERA MERCEDES DE LO QUE SE EROGA POR GASTOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACE UNOS DÍAS PLATICÁBAMOS CON EL DIRECTOR ANTONIO DE LA VEGA Y ÉL ME MOSTRO LO QUE ES UNA GACETA QUE VIENE TRABAJANDO DESDE HACE YA ALGUNOS MESES Y SI BIEN LE INVERTIMOS TANTO A ESTE RUBRO, TAMBIÉN PEDIRÍA QUE ESA GACETA QUE YA EN ALGÚN TIEMPO CIRCULO Y QUE PODRÍA HABLAR DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN GENERAL SE LE DIERA LA AUTORIZACIÓN PARA QUE SE PUBLICARA DE INMEDIATO Y TAMBIÉN DE ESA MISMA MANERA PUDIÉRAMOS BAJAR LOS MONTOS QUE ESTÁN AQUÍ INVIRTIÉNDOSE EN MEDIOS Y QUE BIEN COMENTA MECHE, A VECES NO SON LOS COMENTARIOS LO MÁS FAVORABLE QUE QUISIÉRAMOS DEL TRABAJO QUE VENIMOS DESEMPEÑANDO.

REGIDOR ÓSCAR QUIROZ CASTAÑEDA CUESTIONA: DE LA CUENTA 51333-3311 SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, EL CONCEPTO ES PAGO DE HONORARIOS POR ASUNTO SAN DAMIÁN $58,000.00 YA LO HABÍAMOS TOCADO EN ANTERIORES ESTADOS FINANCIEROS Y NO TENEMOS UN REPORTE DE LA PERSONA QUE FUE ASIGNADA, COMO ESTÁ EL ESTATUS, QUE HACEMOS, NO TENEMOS NADA CON REFERENCIA A ESO, NECESITO SABER PORQUE LE SEGUIMOS PAGANDO SI NO

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NOS DA NINGÚN INFORME DE CÓMO SE ENCUENTRA ESE PROBLEMA DE SAN DAMIÁN Y EL ANTERIOR ERAN TREINTA Y TANTOS AHORA SON $58,000.00 LOS OTROS TEMAS YA LOS TOCARON QUE FUERON LOS DE TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA: NADA MAS QUIERO COMENTAR QUE ES UNA SITUACIÓN UN TANTO DELICADA LA CUESTIÓN DE LOS INGRESOS POR EL TIANGUIS, PERO CREO QUE DEBEMOS SEGUIR HACIENDO HINCAPIÉ Y SEGUIR GENERANDO ESTRATEGIAS DE MODO QUE PODAMOS MOTIVAR EL PAGO DE LA GENTE DE LOS COMERCIANTES DEL TIANGUIS, PORQUE VEO QUE CADA MES ES MENOR EL INGRESO AHORITA EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS EXCLUSIVAMENTE ESTÁ REPORTADO EL INGRESO DE UNA SOLA ORGANIZACIÓN, HACE DOS MESES TODAVÍA TENÍAMOS LA APORTACIÓN DE TRES O CUATRO ORGANIZACIONES, VAMOS AVANZANDO EN EL TIEMPO Y CADA DÍA DISMINUYE MÁS LA RECAUDACIÓN POR CUESTIÓN DEL TIANGUIS, CREO QUE AHÍ LLEVAMOS UN DÉFICIT TREMENDO PORQUE TODO LO QUE SE HA INVERTIDO O SE INVIRTIÓ EN EL CAMBIO DE ESTRATEGIA DEL CAMBIO DE DÍA DE TIANGUIS, LOS OPERATIVOS, ESTÁN TOTALMENTE REBASADO SI LO COMPARAMOS CON EL INGRESO QUE SE ESTÁ PERCIBIENDO EN ESTE MES EXCLUSIVAMENTE FUE DE $8,000.00 PESOS Y FUE DE UNA ORGANIZACIÓN, LA ORGANIZACIÓN CONCHELLO, NO SÉ QUÉ TENGAMOS QUE HACER O QUE ESTRATEGIA O SI DEPENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO EN ESTE TEMA Y REPUNTAR EL INGRESO DEL TIANGUIS, PORQUE AHÍ ESTÁ UN INGRESO IMPORTANTE QUE NO ESTÁ LLEGANDO A LAS ARCAS DEL MUNICIPIO, ESE ES UN COMENTARIO AL MARGEN Y YA DE LLENO EN LA CUENTA 5132-3231 DONDE HABLA DEL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AQUÍ VEO QUE ESTÁN PAGANDO $31,000.00 PESOS POR LA RENTA DE UNA MÁQUINA DE FOTOCOPIADO, NO SÉ SI ESTA RENTA LA PAGUEN DE MANERA MENSUAL PORQUE ME PARECE QUE ES MUCHO, CREO QUE NOS SALDRÍA MÁS BARATO COMPRAR EQUIPO DE COPIADO QUE FUERA PROPIO Y NO ESTAR PAGANDO TANTA RENTA PORQUE SI VEMOS SON $31,000.00 MENSUALES , PREGUNTO NO SÉ SI SON MENSUALES O EN

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QUÉ PERIODO DE TIEMPO SE PAGAN ESTAS CANTIDADES PORQUE YO CREO QUE $40,000.00 SE PUEDE COMPRAR UN EQUIPO MUY BUENO Y QUE YA PUEDA SER PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA NO ESTAR PAGANDO ESTOS ARRENDAMIENTOS, COINCIDO TAMBIÉN CON MI COMPAÑERA MERCEDES SOBRE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PORQUE DEFINITIVAMENTE CONSIDERO QUE ES MUCHO LO QUE SE PAGA Y NO FUNCIONA COMO TODOS QUISIÉRAMOS, TODOS HEMOS SIDO PRESAS DE LAS BURLAS, CRITICAS MAL INTENCIONADAS DE ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NO QUIERE DECIR QUE TODOS, PORQUE HAY SUS EXCEPCIONES PERO SI CONSIDERO QUE ES MUCHO LO QUE SE INVIERTE Y NO SE LOGRA EL OBJETIVO QUE ES DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO QUE SON MUCHÍSIMAS PORQUE TENEMOS EN TODAS LAS ÁREAS, HAY ACTIVIDADES EN TODAS LAS ÁREAS, HAY DATOS, HAY INFORMACIÓN QUE PODEMOS RESALTAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AQUÍ AL CONTRARIO EN LUGAR DE QUE SE LE DÉ PRIORIDAD A UN EVENTO, A UN APOYO, A UN CONVENIO O ALGO POSITIVO QUE HAGA EL AYUNTAMIENTO SE DEDICAN NADA MÁS A ATACAR O A LO CONTRARIO QUE VENIMOS, QUE SI HACEMOS ESTO, QUE SI NO, QUE SI ESTAMOS GORDOS, QUE SI ESTAMOS FLACOS, TODO MENOS LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y DE MI PARTE AGRADEZCO QUE ME HAYAN APOYADO, QUE SI DEBO DECIRLO QUE HE RECIBIDO APOYO CON RELACIÓN A MIS EVENTOS, SIN EMBARGO ALGO FALTA COMO PARA CERRAR LA PINZA Y QUE EFECTIVAMENTE LA INVERSIÓN QUE SE HACE CUMPLA CON EL OBJETIVO, O SEA HACEMOS UNA INVERSIÓN DE INICIO PERO SE QUEDA COMO VOLANDO, HACE FALTA ATERRIZAR Y CERRAR ESA PINZA PARA DECIR SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO Y COMPARADO A LA INVERSIÓN QUE SE ESTÉ HACIENDO, ESTÁ CONTRIBUYENDO EN DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL PROPIO AYUNTAMIENTO LO DEMÁS YA LO COMENTARON MIS COMPAÑEROS Y YA NADA MÁS SOLICITAR UN INFORME TAMBIÉN SOBRE EL PROGRAMA SUP PORQUE NO CONOCEMOS EXACTAMENTE CUÁL ES EL ALCANCE DE ESTE PROGRAMA AQUÍ VEMOS QUE SE HIZO UNA INVERSIÓN EN COMPRAR TABLETAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN HACIENDO O LLEVANDO A CABO ESTE PROGRAMA Y A MÍ ME GUSTARÍA SABER CUÁL ES

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EXACTAMENTE EL OBJETIVO, QUE AVANCES LLEVA, SI ES UN PROGRAMA PILOTO CUAL SERÁ LA MUESTRA, EN FIN UN POQUITO MÁS DE DETALLE CÓMO SE MANEJA EL PROGRAMA, OJALA LO PUDIÉRAMOS HACER SI NO SE TIENE AHORITA TODA LA INFORMACIÓN YO SI SOLICITARÍA QUE SE HICIERA UNA REUNIÓN ESPECIAL PARA QUE NOS PUDIERAN INFORMAR EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA, PORQUE HEMOS RECIBIDO ALGUNAS QUEJAS SOBRE TODO EN LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y ES LÓGICO PORQUE MUCHAS PERSONAS Y ESO LO ENTIENDO PORQUE A LA HORA QUE NOS QUIEREN PONER EN ORDEN NOS OPONEMOS, BRINCAMOS Y NO NOS GUSTA Y EMPEZAMOS A QUEJARNOS, ESO LO ENTIENDO PERFECTAMENTE BIEN PERO NOSOTROS TENEMOS QUE TENER UNA BASE EN QUE FUNDAMENTAR NUESTRA RESPUESTA HACIA LA CIUDADANÍA, SI SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PODAMOS LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN Y QUE SE NOS EXPLIQUE MÁS A FONDO DE QUE CONSISTE Y EN QUE CONSTA EL PROGRAMA SUP , GRACIAS.

EL CONTADOR NÉSTOR CORTES GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTABILIDAD, MANIFESTÓ: REFERENTE AL ARRENDAMIENTO SON 5 FOTOCOPIADORAS, QUE EN EL CASO HABLO POR LA QUE ESTÁ EN NUESTRA ÁREA SE OCUPA COMO FOTOCOPIADO E IMPRESORA YA QUE AHÍ SE CONCENTRA LA MAYORÍA DE LAS IMPRESIONES, LA MÁQUINA DE SU SERVIDOR ESTA ENLAZADA A ESA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA Y NO SÉ SI EL USO QUE SE LES DA SOPORTARA, HABLO POR LA QUE TENEMOS EN NUESTRA ÁREA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE TENEMOS EN TESORERÍA QUE SON 5, LO QUE LE COMENTO PODRÍA TOMARSE ESTRATEGIA PARA IR COMPRANDO E IR RESCINDIENDO DE LOS SERVICIOS DEL ARRENDAMIENTO; REFERENTE A LO DE FOMENTO ECONÓMICO SERÍA UNA CUESTIÓN QUE TENDRÍAN QUE PLATICAR CON LAS ÁREAS CONSIDERADAS.

EN USO DE LA VOZ LA CONTADORA LILIANA SALAZAR VEGA, TESORERA MUNICIPAL, MANIFESTÓ: EFECTIVAMENTE LO DEL SUP ES UN PROGRAMA PILOTO, ESTAMOS AFINANDO DETALLES, LES PUEDO DECIR QUE TODO ESTÁ DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO SOMOS AUTORIDAD Y COMO AUTORIDAD TENEMOS LA

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RESPONSABILIDAD TANTO DE VERIFICAR COMO LO QUE ESTAMOS PLATICANDO, LA CUESTIÓN DE SALUD, DE PROTECCIÓN CIVIL DE QUE TODO EL COMERCIO ESTÉ DEBIDAMENTE REGULARIZADO Y QUE TAMBIÉN ESTÉN DADOS DE ALTA EN EL RFC LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS, TODO ESOS ESTÁ DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO COMO LES DECÍA, NADA MÁS AHORITA CON EL SEÑOR SECRETARIO AFINAR LA FECHA CREO QUE LA PRÓXIMA SEMANA EL DÍA QUE USTEDES GUSTEN PARA QUE ESTÉN LA ÁREAS INVOLUCRADAS, ESTÁBAMOS PRECISAMENTE CON EL DIRECTOR DE INGRESOS Y TODAS LA ÁREAS INVOLUCRADAS VIENDO LA EXPOSICIÓN PORQUE AHORITA YA TENEMOS LA PROBLEMÁTICA EN SAN MARTÍN, NO ESPECÍFICAMENTE LA RECAUDACIÓN SINO A TODA LA PROBLEMÁTICA QUE SE TIENE EN GENERAL, TENEMOS QUE AFRONTAR TODO ESO Y CREO QUE LO MEJOR ES HACERLO CONJUNTAMENTE PARA QUE TAMBIÉN SE ENTEREN, AHORITA TAMBIÉN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN YA ESTÁN DESVIRTUANDO LA INFORMACIÓN ENTONCES ANTES DE QUE PASE ESO PARA QUE NO LOS SORPRENDAN Y TENGAN CONOCIMIENTO DE LO QUE ES ESTE SISTEMA Y QUE LEJOS DE ESTAR PERJUDICANDO, BUENO SI PERJUDICA A ALGUNOS ÓRGANOS COMERCIALES QUE SE ESTÁN BENEFICIANDO, LAS CÁMARAS POR EJEMPLO CUAL ES LA PROBLEMÁTICA QUE HEMOS TENIDO EN CAMPO, ENTONCES YO CREO QUE LA PRÓXIMA SEMANA HACEMOS LA PRESENTACIÓN Y LA LLEVAMOS A CABO.

REGIDOR PABLO MÉNDEZ ANAYA: COMPAÑEROS, REFERENTE A LO DE LOS MEDIOS, YO TAMBIÉN ESTOY INCONFORME SOBRE ESE TEMA PORQUE A LO MEJOR AHÍ ESTÁN INCLUYENDO LO DE LAS INTERVENCIONES DE ALGUNOS REGIDORES QUE VAMOS A LA RADIO, CREO QUE DE AHÍ SE ESTÁ TOMANDO, PORQUE CREO LES COBRAN APARTE, SI HAY OTRO PAGO Y APARTE LO QUE SE LES ESTÁ DANDO, AHÍ SÍ ESTOY INCONFORME CON ESE TEMA PORQUE POR EJEMPLO LAURA ES DE LAS QUE SIEMPRE NOS ESTÁ PEGANDO, HABLO CLARO PORQUE SI ALGO TIENE QUE HACER O DIFUNDIR QUE LO DIFUNDA, NO LE HEMOS DADO LOS ELEMENTOS PARA QUE LO HAGA, PERO AL MISMO TIEMPO YO DIGO PAGARLE $32,000.00, SI AL CONTRARIO SIEMPRE ESTÁ SACANDO AL AYUNTAMIENTO,

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AHÍ SÍ LO MISMO QUE SE HAGA UN CONVENIO BIEN PORQUE A VECES LA RADIO DE ACUERDO A SU NOTICIERO, A VECES ESTÁ EN CONTRA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO DE LOS SALARIOS, SIEMPRE NOS ESTÁN PEGANDO POR AHÍ, SI APOYO LO QUE SE ESTÁ COMENTANDO QUE SE HAGA UN CONVENIO BIEN CON ELLOS, QUE LEJOS DE ESTARNOS AYUDANDO, NO DEFENDIENDO PORQUE NO ESTAMOS HACIENDO COSAS QUE NO DEBEMOS HACER, ESA SERÍA MI INTERVENCIÓN NADA MÁS.

REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN: GRACIAS, AYER HICE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CUANDO SERIA QUE ME ENTREGARAN LA INFORMACIÓN QUE LES PEDÍ AYER, EL LUNES QUEDA ASENTADO EN EL CABILDO, TAMBIÉN TENGO AL IGUAL QUE MIS COMPAÑEROS ALGUNAS OBSERVACIONES, DONDE EXISTEN EN ALGUNOS RUBROS ALGUNOS GASTOS, EL TEMA DE LAS CUENTAS PREDIALES LA CARTERA VENCIDA DE LAS CUENTAS PREDIALES, TAMBIÉN PIDO POR PARTE DEL ÁREA QUE LE TOQUE ADMINISTRAR QUE SE HAGA UN GASTO EFICIENTE, HOY CON TRISTEZA VEO QUE ESTAMOS GASTANDO DE MANERA EXCESIVA EN ALGUNOS RUBROS YA LO DIJERON ALGUNOS DE MIS COMPAÑEROS Y SOBRE TODO VOY A HACER LA PETICIÓN FORMAL A VER CÓMO LE HACEN, ELLOS SABRÁN COMO SACAN DINERO PERO NOSOTROS TENEMOS UN PROYECTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS, YA LO VENIMOS TRABAJANDO Y SE HA FRENADO PORQUE GASTAN EN UNAS COSAS, GASTAN EN OTRAS COSAS, HABRÁ UN DICTAMEN DE POR MEDIO DONDE SE TRABAJARA EN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y LA DE HACIENDA DONDE ESTEMOS SOLICITANDO PARA QUE PODAMOS ENCONTRAR RECURSO DE DONDE YO VEO QUE SE GASTA DE MANERA EXCESIVA Y PODAMOS ADQUIRIR LAS PATRULLAS QUE NECESITAMOS INCLUSO YA ESTA PLATICADA CON EL PRESIDENTE LA FORMA EN LA QUE HAREMOS ESA ADQUISICIÓN, INVITARLOS A QUE GENEREMOS AHORRO EN EL TEMA DEL GASTO.

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA EXTERNA: QUIERO HACER LA OBSERVACIÓN Y QUE QUEDE ASENTADO, NO SE QUIEN COBRE O COMO LO ESTIPULEN, LO DE LOS EVENTOS AQUÍ DICE TORNEO DE GALLOS EN SAN LUCAS ATOYATENCO, TRES MIL PESOS,

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COMO ESTÁ TABULADO, QUIEN REGULA O COMO LO HACEN, QUIEN LO COBRA ESA ES UNA Y LA OTRA ES A DONDE YO TENGO CONOCIMIENTO NO SE SI EXISTA UN CONTRATO O COMO LO HAGAN DICE LA CUENTA 513221 DICE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE TLAXCALA 100 DOMINGO ARENAS, MINISTERIO PÚBLICO, TRECE MIL, DE OCTUBRE YA DESDE CUANDO NO TENEMOS MINISTERIO PÚBLICO, A POCO LO SEGUIMOS PAGANDO, ES MUCHO Y QUE NO SE OCUPE Y HASTA ABAJO EN EL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DICE CUATRO MIL PESOS, SI HACEMOS CUENTAS SON DIECIOCHO MIL PESOS, HAY QUE VER ESO PARA QUE SE SANE Y DEJEMOS DE PAGARLO

EL LIC. ADRIÁN SOTO SALAMANCA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO HACE LA SIGUIENTE ACLARACIÓN: HABLE CON EL COORDINADOR DE MINISTERIOS PÚBLICOS Y LE DECÍA ESO QUE ESTAMOS PAGANDO TODO EL EDIFICIO Y NADA MAS OCUPAN UNA PLANTA Y ME DIJO QUE NO IBAN A REGRESAR LOS MINISTERIOS A MENOS QUE SE TUVIERAN DÓNDE UBICARLOS, YA HICIMOS PETICIONES PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, UNA UNIDAD DE FLAGRANCIA Y UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CUANDO LA CASA DE JUSTICIA ESTÉ YA EN FUNCIONES NOS VA A REGRESAR LOS MINISTERIOS PÚBLICOS, PERO SI LES CANCELAMOS LOS INMUEBLES EN RENTA NO LOS VA A MANDAR EL PROCURADOR, ENTONCES ESOS INMUEBLES SE VAN A VOLVER A OCUPAR, UNO ESTÁ OCUPANDO EL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO MUNICIPAL, PORQUE TENEMOS UN JUZGADO MUNICIPAL Y SIEMPRE SE QUEJA QUE NO SE LE APOYA Y QUE NO TENÍA MINISTERIO PÚBLICO PARA LA DECLARACIÓN DE LOS DETENIDOS, PERO YA TENEMOS CITA CON EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EL PRÓXIMO MARTES PARA PEDIR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, QUE VA A SER MUY IMPORTANTE ENTRE OTROS Y POR RECOMENDACIÓN DEL COORDINADOR DE MINISTERIOS PÚBLICOS ME DIJO QUE SE NOS VAN A REGRESAR LOS MINISTERIOS PÚBLICOS.

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ: COMENTARLES QUE ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE HACEN RESPECTO DE COMUNICACIÓN, LE ENCARGUE EL PROYECTO AL LIC.

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ANTONIO DE LA VEGA, YA TENEMOS BIEN TRABAJADA LA PROPUESTA DE LA GACETA QUE DIJO MARCOS, CUANDO ME LA PROPUSO ME ENCANTO, HEMOS ESTADO ENTREVISTÁNDONOS CON MEDIOS ESTATALES PARA QUE NOS VAYA MEJOR A NIVEL ESTATAL Y LES PIDO COMO SIEMPRE SU AYUDA QUE QUIENES TENGAN UNA BUENA IDEA PARA MEJORAR EL TEMA DE COMUNICACIÓN SE ACERQUEN CON TOÑO, Y OPTIMIZAR EL RECURSO, TOTALMENTE DE ACUERDO, PREPARÉMONOS PARA LA GUERRA PORQUE NOS VAN A TUNDIR LOS DE AQUÍ DE SAN MARTÍN, PREPARÉMONOS CON UN BUEN PROYECTO COMO DICE MARGARITA, CREO QUE DEBEMOS CAMBIAR LA FORMA EN LA QUE ESTAMOS MANEJANDO, LE ENCARGUE UN PROYECTO QUE SE VA A LLAMAR A LA MITAD DE CAMINO, PARA QUE VEAN COMO RECIBIMOS Y COMO VAMOS, ESTOY CONSCIENTE DE QUE HEMOS FALLADO EN EL TEMA DE COMO DECIR LAS COSAS Y ENCARGARLE A LA COMISIÓN DE HACIENDA QUE ENCABEZA EL LICENCIADO FERNANDO MENESES EL TEMA DE LAS PATRULLAS QUE ES IMPORTANTE, AYÚDAME A VER DONDE TENEMOS QUE BAJARLE, DEBEMOS HACERLO YA, EN PRÓXIMAS FECHAS SE DEBE DE APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE YA LLEVEMOS CONSIDERADO TODO ESO, DONDE SE ESTA GASTANDO MAL Y BAJARLO, SOBRE TODO EN MEDIOS, HOY MANDE AL LICENCIADO DE LA VEGA PARA QUE HABLARA CON LOS DE LA PODEROSA Y CON ESTÉREO MAX, PERO YA SE ESTA HABLANDO YA CON TODOS, AYÚDENME USTEDES QUE ANDAN MAS RECEPTIVOS EN EL TEMA DE LA COMUNICACIÓN, SUGIÉRANLE AL LICENCIADO O A MÍ, CON QUIENES NOS DEBEMOS QUEDAR, EL TEMA SE ME HACE IMPORTANTE, SOY HONESTO A VECES NO ME DA TIEMPO ESTAR REVISANDO, ESTOY DE ACUERDO EN LOS COMENTARIOS QUE HACEN POR FAVOR, ACÉRQUENSE CON TOÑO DE LA VEGA.

REGIDOR REFUGIO RAMÍREZ MADRID: CREO QUE EN ESE TENOR SEÑOR PRESIDENTE NO TENEMOS QUE METERNOS AL RINCÓN CON LOS PERIODISTAS, TUVE UNA CARICATURA QUE FUE MUY COMENTADA Y LA IBA A RECORTAR Y LA IBA A PEGAR EN MI OFICINA PARA DEMOSTRAR QUE NO ES ESO, PERO AFORTUNADAMENTE TUVE DOS OPORTUNIDADES QUE ME DIERON LOS MEDIOS PARA REPLICAR Y DECIR QUE SI ES EL TRABAJO QUE

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ELLOS HACEN NOSOTROS SOMOS FUNCIONARIOS Y DEBEMOS ACEPTAR LA CRÍTICA, PERO LA CRÍTICA SANA, SE DEBE RESPETAR Y BUENO SI LE PEGAN A UNO HAY QUE TENER LA FORTALEZA PARA AGUANTAR LOS GOLPES, ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO, PERO NO SERIAMOS NOSOTROS, QUE NOS PRESENTE TOÑO DE LA VEGA UN PROYECTO Y EN ESE PROYECTO NOSOTROS VAMOS DANDO NUESTRAS OPINIONES, YA PLATIQUE CON EL SECRETARIO Y CON TOÑO DE LA VEGA ALGUNAS COSAS, SUGIERO QUE POR EL MOMENTO AGUANTEMOS, SI NO NOS VAN A AGARRAR DE PELOTITAS, A FINAL DE CUENTAS SOLO EN MI CASO SOLO ME PUEDEN JUZGAR LA CIUDADANÍA Y MI SINDICATO QUE ES MUY FUERTE EL MAGISTERIO FEDERAL POBLANO, USTED SEÑOR PRESIDENTE CONOCE A MI SECRETARIO GENERAL Y ESO SON LOS CRÍTICOS, HAY QUE TENER EL VALOR PARA AGUANTAR Y NO METERNOS AL RING,

REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ: CREO QUE POR ESTRATEGIA LA GACETA NOS VA AYUDAR MUCHO, SI SE GASTA TANTO EN MEDIOS, SERÍA CONVENIENTE UN RADIO POR INTERNET, EMPEZARLO A TRABAJAR PODRÍA SER UNA CABINA INSTITUCIONAL Y POR ESTRATEGIA DEBEMOS REVERTIR LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE SE PUEDAN DAR, ENTONCES TODO PARTE DE QUE TÚ LO AUTORICES PRESIDENTE Y ESTO TIENE QUE CAMINAR.

PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ: TOTALMENTE DE ACUERDO CONTIGO MARCO, TIENES RAZÓN, OMITÍ LO DEL RADIO VA PEGADO CON LO DE LA GACETA, SIN EMBARGO INSISTO AYÚDENME, PARA QUE CHEQUEN ESTOS DETALLES, PLATIQUEN CON TOÑO DE LA VEGA PARA HACERLO DE INMEDIATO. HOY TENEMOS UN BUEN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ME CONSTA QUE TIENE BUENA RELACIÓN ESTATAL, ENTONCES AYÚDENME A QUE SAQUEMOS UN PRODUCTO BUENO, QUE DONDE DEPOSITEMOS EL RECURSO SEA PARA BIEN DE TODOS, POR ESO LES PIDO SE ACERQUEN Y PLATIQUEN SUS DEFICIENCIAS, SUS EXPERIENCIAS EN SUS ÁREAS PARA QUE ARMEMOS UN BUEN PRODUCTO.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA. HONORABLES INTEGRANTES DEL

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AYUNTAMIENTO QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON NUEVE VOTOS A FAVOR, UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ Y UNO EN CONTRA DE LA SÍNDICO MUNICIPAL MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ, SE ASIENTA LA AUSENCIA EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LAS REGIDORAS MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ Y CARMEN JUÁREZ LÓPEZ.

SINDICO MUNICIPAL MTRA. MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ: VOY A ARGUMENTAR MI VOTO EN CONTRA, ES EN CONTRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 100 FRACCIÓN VIII, 146 FRACCIÓN I, 168, 169 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 134 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE EL PERSONAL ADSCRITO A LA SINDICATURA MUNICIPAL, EN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ASUNTO JURÍDICOS DE SINDICATURA NO CUMPLEN CON SUS DEBERES Y OBLIGACIONES A PESAR DE QUE EN EL CABILDO ORDINARIO DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MI DIECISÉIS, LE DI LA INSTRUCCIÓN AL LICENCIADO RODOLFO RAMOS GARCÍA QUE REALIZARA EL PROYECTO DE LA DENUNCIA RESPECTO A LA COMPROBACIÓN DE LOS TREINTA MILLONES DE LA CONADE Y HASTA EL DÍA DE HOY NO HA PRESENTADO NINGÚN PROYECTO NI DENUNCIA, INCUMPLIENDO CON SU TRABAJO A PESAR DE QUE LE HE INFORMADO AL CONTRALOR MUNICIPAL DE TODOS LOS OFICIOS DONDE LE SOLICITO REALICE LOS TRABAJOS DE SINDICATURA Y NO LO HACE, ASÍ MISMO EN RELACIÓN A LA CUENTA TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ EXISTE UN INCREMENTO EXAGERADO SIN VER RESULTADOS EFICIENTES EN ESTE CONCEPTO.

DESAHOGANDO EL PUNTO NUMERO CINCO:

EN EL USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ. EL PUNTO CINCO DEL

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ORDEN DEL DÍA CORRESPONDE A LECTURA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, LE SOLICITO A LA TESORERA Y A SU EQUIPO DE TRABAJO SON DEN EL INFORME.

EL CONTADOR NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ, SEÑALA: A CONTINUACIÓN LE VOY A DAR LECTURA AL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, ES LA PARTE PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL QUE SE VIENE MANEJANDO, EN ESTE CASO SE REPORTA EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SE MANEJA EL ACUMULADO TRIMESTRAL Y EL ACUMULADO DEL EJERCICIO ES EL QUE SE LLEVA ACTUALMENTE, EN LA PARTE INICIAL TENEMOS LOS INGRESOS, ESTE INGRESO ASÍ COMO EL GASTO MES A MES SE VIENEN INFORMANDO A USTEDES, ES PRÁCTICAMENTE EL ORIGEN Y LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN ESTE INFORME TRIMESTRAL QUE SOLICITA LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO.

EN EL USO DE LA VOZ LA REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA. QUIERO PREGUNTAR PORQUE EN LOS INGRESOS HAY UN DESFASE EN CUANTO A LA EFICIENCIA DEL EJERCICIO, PORQUE DICE QUE REAL SE APLICARON QUINCE MILLONES Y LOS PROGRAMADOS SON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES, PORQUE RAZÓN HAY TANTO DESFASE. EN APROVECHAMIENTOS POR EJEMPLO SE PRESUPUESTARON 737,000.00 Y SOLAMENTE INGRESARON 230,000.00 PORQUE ES ESTE DESFASE.

RESPONDE EL CONTADOR NÉSTOR CORTES GONZÁLEZ: ESTE INFORME ES DE MANERA TRIMESTRAL, EN ESPECIFICO EL DESFASE ESTÁ MUY ELEVADO EN TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, ESTA ES LA PARTE DONDE LLEGA EL RECURSO DE LOS PROGRAMAS, SE LES COMENTABA DESDE EL INICIO DEL PRESUPUESTO QUE ESTOS PROGRAMAS SE PRESUPUESTAN CON BASE AL HISTÓRICO, PERO HUBO GESTIÓN Y SE BAJO MAS RECURSO, ESTE REPORTE ES HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE, ENTONCES EL PRESUPUESTO COMO TAL SUFRE MODIFICACIONES AHORITA LLEGO EL RECURSO DE LA CONUDE QUE NO SE TENÍA PRESUPUESTADO COMO

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TAL. EN EL EJERCICIO ANTERIOR SE PRESUPUESTO MÁS PORQUE HABÍA PROGRAMAS FEDERALES QUE PODÍAN HABERSE ADQUIRIDO Y NO LLEGARON, NOS PUEDEN OBSERVAR MÁS EL PRESUPUESTAR DE MÁS Y QUE SE RECAUDE DE MENOS QUE LO CONTRARIO QUE SE PRESUPUESTO DE MENOS Y SE RECAUDO DE MÁS.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA: SE ENCUENTRAN AUSENTES LOS REGIDORES FERNANDO MENESES MORÁN, OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA Y CARMEN JUÁREZ LÓPEZ. HONORABLES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON SIETE VOTOS A FAVOR, UNO NEGATIVO DE LA SÍNDICO MUNICIPAL MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ Y DOS NEGATIVOS DE LOS REGIDORES MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ Y MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ.

DESAHOGANDO EL PUNTO NUMERO SEIS:

EN EL USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ. EL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDE A LA LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, NUEVAMENTE SOLICITO AL PERSONAL DE TESORERÍA NOS DEN LA EXPLICACIÓN.

EXTERNA LA C.P. LIZBETH JUÁREZ GARRIDO: DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE TUVIMOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LAS PÓLIZAS P04424 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE Y PÓLIZA SIGUIENTE P4502D IGUAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE, DE LA CUAL EN LA PRIMERA SE HIZO UN MOVIMIENTO PRESUPUESTAL POR $1,198,860.18 EN EL CUAL SE OBSERVA QUE ÚNICAMENTE FUE UN MOVIMIENTO EN EL QUE SE AFECTÓ EL PROGRAMA PRESUPUESTAL, PORQUE NO SE MOVIÓ NINGÚN RUBRO, NI NINGUNA

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CUENTA, SE TOMO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SOLO SE LE ASIGNO A OTRO PROGRAMA PRESUPUESTARIO, DE IGUAL MANERA EN LA SIGUIENTE PÓLIZA POR LA CANTIDAD DE $628,000.00 SE REALIZÓ UN TRASPASO EN LA CUENTA OTROS SUBSIDIOS DE LAS CUALES SE VAN ASIGNANDO PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA ES DONDE SE VAN REGISTRANDO LOS DESCUENTOS QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES INGRESOS RECAUDADOS, ES POR ELLO QUE SE REALIZAN ESTOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES. RECORDAREMOS QUE NO TENEMOS PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA YA QUE ES NUEVO ESTE REGISTRO CONTABLE QUE SE VA A REALIZAR, ES POR ELLO QUE MES CON MES SE TIENE QUE REALIZAR UN TRASPASO PRESUPUESTAL A ESTA CUENTA.

NO EXISTIENDO DUDAS EN ESTE TEMA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. ADRIÁN SOTO SALAMANCA, PROCEDE A SOMETERLO A VOTACIÓN, HONORABLES INTEGRANTES DE CABILDO QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS A LOS INGRESOS Y EGRESOS AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON OCHO VOTOS A FAVOR, UNO EN CONTRA DE LA SÍNDICO MUNICIPAL Y DOS ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ Y MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ. SEÑOR PRESIDENTE LE INFORME QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL ORDEN DE DÍA.

EL PUNTO NUMERO SIETE:

PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ. HONORABLES INTEGRANTES DEL CABILDO UNA VEZ QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DE DÍA, DECLARO EL CIERRE DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CON LOS RESULTADOS QUE DE LA MISMA SE DESPRENDEN

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

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FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

C. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ

C. MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ FERNANDO MENESES MORAN

REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

REGIDOR DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

C. MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ. C. PABLO MÉNDEZ ANAYA. REGIDOR DE FOMENTO,

ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS

PÚBLICOS

C. REFUGIO RAMÍREZ

MADRID

C. CARMEN JUÁREZ LÓPEZ REGIDOR DE EDUCACIÓN

PÚBLICA REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA PÚBLICA.

C. GRACIELA REYES ISLAS

C. MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ.

REGIDORA DE TURISMO Y CULTURA

REGIDORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

C. EMILIO FLORES OLGUÍN

C. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA.

SESIÓN: CENTÉSIMO VIGÉSIMA PRIMERA CABILDO: EXTRAORDINARIO

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REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL, AGRICULTURA Y

GANADERÍA.

REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE

GENERO

C. OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA

REGIDOR DE JUVENTUD Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

C. ADRIÁN SOTO SALAMANCA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ANEXO UNO: QUE CONSTA DE VEINTINUEVE FOJAS: