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152
EJECUCIÓN del presupuesto A 30 de SEPTIEMBRE de 2019 -Acuerdo del Pleno de la Corporación de 6 de noviembre de 2019, relativo a la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2019 y situación de la Tesorería, a 30 de septiembre de 2019. -Estado de Ejecución de los Presupuestos Corrientes de Ingresos y Gastos.

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EJECUCIÓN del presupuesto A 30 de SEPTIEMBRE de 2019

-Acuerdo del Pleno de la Corporación de 6 de noviembre de 2019, relativo a la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2019 y situación de la Tesorería, a 30 de septiembre de 2019.

-Estado de Ejecución de los Presupuestos Corrientes de Ingresos y Gastos.

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Sesión Ordinaria

6 de noviembre de 2019

13º HACIENDA. Informe de la Intervención relativo a la ejecución del

Presupuesto del ejercicio 2019 y situación de la Tesorería, a 30 de septiembre

de 2019. Dar cuenta.

Queda enterado del Pleno Provincial del informe de fecha 14 de

octubre de 2019, suscrito por la Sra. Interventora General de la Corporación, en

relación con la ejecución del Presupuesto del ejercicio del Presupuesto del ejercicio

2019 y situación de la Tesorería, a 30 de septiembre de 2019, cuyo tenor literal es el

siguiente:

“EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 Y SITUACIÓN DE LA

TESORERÍA, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019”

La Base 35 de las de ejecución del presupuesto de esta Diputación Provincial

para el ejercicio 2019, que fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación

en la sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018, y cuya entrada en vigor se

produjo el día 17 de enero de 2019, establece que en cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la

Regla 52 y 53 de la Instrucción del Modelo Normal de la Contabilidad Local (Orden

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre), la Presidencia remitirá al Pleno en los meses

de mayo, agosto y noviembre, información correspondiente a la ejecución de los

presupuestos y del movimiento y situación de la tesorería, cerrada al primer,

segundo y tercer trimestre, respectivamente.

Por consiguiente, de conformidad con lo señalado anteriormente, se informa al

Pleno del estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2019 y el movimiento y la

situación de la tesorería de la Entidad, referidos todos ellos a la fecha 30 de

septiembre del presente año, siendo su detalle el siguiente:

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESPUESTO DE GASTOS

EUROS

Créditos iniciales 214.084.530,00

Modificaciones 76.117.104,29

Créditos definitivos 290.201.634,29

Gastos comprometidos 193.502.891,73

Obligaciones reconocidas netas 113.248.666,19

Pagos realizados 113.097.836,36

%

Cód

. Val

idac

ión:

6C

79LT

KC3K

R6S

CFT

PCD

ZK5D

MZ

| Ver

ifica

ción

: http

://di

puta

cion

alic

ante

.sed

elec

troni

ca.e

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Doc

umen

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rmad

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ectró

nica

men

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la p

lata

form

a es

Publ

ico

Ges

tiona

| Pá

gina

1 d

e 2

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Sesión Ordinaria

6 de noviembre de 2019

Gastos comprometidos respecto créditos definitivos 66,68

Obligaciones reconocidas netas respecto a créditos definitivos 39,02

Pagos realizados respecto a obligaciones reconocidas netas 99,87

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

EUROS

Previsiones iniciales 224.407.270,00

Modificaciones 76.117.104,29

Previsiones definitivas 300.524.374,29

Derechos reconocidos netos 151.974.251,47

Recaudación neta 151.132.181,66

%

Derechos reconocidos netos respecto previsiones definitivas 50,57

Recaudación neta respecto derechos reconocidos netos 99,45

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

EUROS

Cobros realizados en el período 323.398.391,85

Pagos realizados en el período 303.854.983,75

Existencias en la tesorería al inicio del período 224.517.171,63

Existencias en la tesorería al final del período 244.060.579,73 ”

QUEDO ENTERADO

LA SECRETARIA GENERAL,

Cód

. Val

idac

ión:

6C

79LT

KC3K

R6S

CFT

PCD

ZK5D

MZ

| Ver

ifica

ción

: http

://di

puta

cion

alic

ante

.sed

elec

troni

ca.e

s/

Doc

umen

to fi

rmad

o el

ectró

nica

men

te d

esde

la p

lata

form

a es

Publ

ico

Ges

tiona

| Pá

gina

2 d

e 2

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

2019 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Fecha Obtención

Pág. 1

01/10/2019 7:32:43

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

-7.176.549,2011.323.400,8011.323.400,8018.499.950,0018.499.950,001 11.323.400,80Impuestos directos.

-8.554.175,6817.108.404,3217.108.404,3225.662.580,0025.662.580,002 17.108.404,32Impuestos indirectos.

-229.918,14129.926,00755.155,86779,07755.934,931.115.000,001.115.000,003 885.081,86Tasas, precios públicos y otros ingresos.

-59.220.424,33118.488.219,7345.427,06118.533.646,79177.708.644,06337.584,20177.371.059,864 118.488.219,73Transferencia corrientes.

237.427,78587.271,74463.556,04463.556,04813.400,00813.400,005 1.050.827,78Ingresos patrimoniales.

8.503,758.503,758.503,756 8.503,75Enajenación de inversiones reales.

-2.477.681,56124.872,072.984.941,162.984.941,165.587.494,794.642.214,65945.280,147 3.109.813,23Transferencias de capital.

-71.137.305,4471.137.305,4471.137.305,448 Activos financieros.

-148.550.122,82224.407.270,00 76.117.104,29 300.524.374,29 151.974.251,47 151.178.387,79 46.206,13 151.132.181,66 842.069,81 Suma Total Ingresos.

2019

ClasificaciónCAPÍTULO

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

1 58.434.173,21 515.280,62 58.949.453,83 40.550.184,79 40.550.709,81 525,02 40.550.184,79 18.399.269,04GASTOS DE PERSONAL.

2 39.056.519,91 227.011,88 39.283.531,79 17.581.797,82 17.540.034,00 7.213,78 17.532.820,22 48.977,60 21.701.733,97GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3 40.750,00 40.750,00 1.555,29 1.555,29 1.555,29 39.194,71GASTOS FINANCIEROS.

4 61.812.883,75 501.578,30 62.314.462,05 36.202.387,08 36.164.701,89 36.164.701,89 37.685,19 26.112.074,97TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

5 1.000.000,00 -995.081,63 4.918,37 4.918,37FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

6 42.691.982,54 15.328.185,64 58.020.168,18 11.885.011,62 11.820.844,58 11.820.844,58 64.167,04 46.135.156,56INVERSIONES REALES.

7 11.048.220,59 60.540.129,48 71.588.350,07 7.027.729,59 7.027.729,59 7.027.729,59 64.560.620,48TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

176.952.968,10150.829,83113.097.836,367.738,80113.105.575,16113.248.666,19290.201.634,29214.084.530,00 76.117.104,29Suma Total Gastos.

Diferencia. . . 10.322.740,00 10.322.740,00 38.725.585,28 38.072.812,63 38.467,33 38.034.345,30 691.239,98 28.402.845,28

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.735.589,10 101.170,51 1.836.759,61 1.243.164,291.243.164,29 1.243.164,29 593.595,32RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

9121 100000027 67,68 67,681.243.164,29 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00GTOS.MATRÍCULAS,DCHOS.INSCRIP.CURSOS MIEMBROS ORG.GOBIERNO

9121 100010027

15.234,76 -9.136,01 6.098,75 5.885,405.885,40 5.885,40 213,35RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL

2311 101000019 96,50 96,505.885,40 100,00

41.768,28 -25.239,18 16.529,10 16.263,6516.263,65 16.263,65 265,45RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON.DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL

2311 101010019 98,39 98,3916.263,65 100,00

1.219.355,34 58.175,77 1.277.531,11 808.450,69808.450,69 808.450,69 469.080,42RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO.

9121 110000027 63,28 63,28808.450,69 100,00

76.173,80 1.714,50 77.888,30 56.643,5456.643,54 56.643,54 21.244,76RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.

1622 120000041 72,72 72,7256.643,54 100,00

45.704,28 1.028,70 46.732,98 33.986,1333.986,13 33.986,13 12.746,85RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

1701 120000026 72,72 72,7233.986,13 100,00

92.846,66 2.084,16 94.930,82 73.415,5773.415,57 73.415,57 21.515,25RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.

2311 120000019 77,34 77,3473.415,57 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. BIENESTAR SOCIAL

2311 120000020

31.188,57 -1.164,65 30.023,92 17.214,1117.214,11 17.214,11 12.809,81RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA

2311 120000023 57,33 57,3317.214,11 100,00

229.240,45 -31.471,86 197.768,59 124.181,40124.181,40 124.181,40 73.587,19RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CENTRO DR. ESQUERDO.

2311 120000030 62,79 62,79124.181,40 100,00

Suma 3.489.102,24 3.586.264,1897.161,94 2.379.204,78 2.379.204,78 2.379.204,78 2.379.204,78 1.207.059,4066,34 66,34 100,00

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

60.939,04 -1.400,29 59.538,75 42.429,1042.429,10 42.429,10 17.109,65RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL CULTURA

3301 120000021 71,26 71,2642.429,10 100,00

45.704,28 1.028,70 46.732,98 33.986,1333.986,13 33.986,13 12.746,85RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3301 120000035 72,72 72,7233.986,13 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

3302 120000021

30.469,52 685,80 31.155,32 22.657,4222.657,42 22.657,42 8.497,90RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES

3401 120000022 72,72 72,7222.657,42 100,00

15.234,76 342,90 15.577,66 11.328,7111.328,71 11.328,71 4.248,95RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. FOMENTO Y DESARROLLO

4301 120000025 72,72 72,7211.328,71 100,00

101.626,85 -5.550,39 96.076,46 53.594,6853.594,68 53.594,68 42.481,78RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES

4501 120000024 55,78 55,7853.594,68 100,00

45.704,28 1.028,70 46.732,98 33.986,1333.986,13 33.986,13 12.746,85RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CICLO HÍDRICO.

4501 120000029 72,72 72,7233.986,13 100,00

45.704,28 1.028,70 46.732,98 33.986,1333.986,13 33.986,13 12.746,85RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CARRETERAS.

4501 120000034 72,72 72,7233.986,13 100,00

61.658,09 -3.271,52 58.386,57 33.673,4833.673,48 33.673,48 24.713,09RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA

9121 120000001 57,67 57,6733.673,48 100,00

76.173,80 1.714,50 77.888,30 56.643,5556.643,55 56.643,55 21.244,75RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL.

9201 120000002 72,72 72,7256.643,55 100,00

30.469,52 685,80 31.155,32 15.948,0315.948,03 15.948,03 15.207,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CONTRATACIÓN

9201 120000007 51,19 51,1915.948,03 100,00

15.234,76 -1.358,24 13.876,52 13.876,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I.

9201 120000008

Suma 4.018.022,42 4.110.119,0292.096,60 2.717.438,14 2.717.438,14 2.717.438,14 2.717.438,14 1.392.680,8866,12 66,12 100,00

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

153.785,70 3.455,76 157.241,46 113.287,09113.287,09 113.287,09 43.954,37RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL. RECURSOS HUMANOS

9201 120000009 72,05 72,05113.287,09 100,00

15.234,76 342,90 15.577,66 11.328,7111.328,71 11.328,71 4.248,95RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.

9201 120000011 72,72 72,7211.328,71 100,00

274.823,73 -112.407,27 162.416,46 129.459,70129.459,70 129.459,70 32.956,76RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL SERVICIOS JURÍDICOS.

9201 120000012 79,71 79,71129.459,70 100,00

15.234,76 342,90 15.577,66 11.328,7111.328,71 11.328,71 4.248,95RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.

9201 120000013 72,72 72,7211.328,71 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR.

9201 120000014

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER

9201 120000016

30.469,52 -3.970,70 26.498,82 11.328,7111.328,71 11.328,71 15.170,11RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA

9201 120000017 42,75 42,7511.328,71 100,00

25.453,05 568,89 26.021,94 54.875,1954.875,19 54.875,19 -28.853,25RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS

9201 120000031 210,88 210,8854.875,19 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CIUDADANOS EXTRANJEROS

9201 120000036

1,00 1,00 1,00RETRIBUCINES BÁSICAS GRUPO A1.IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.

9201 120000038

Suma 4.533.027,94 4.513.457,02-19.570,92 3.049.046,25 3.049.046,25 3.049.046,25 3.049.046,25 1.464.410,7767,55 67,55 100,00

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 4

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

60.939,04 -3.284,90 57.654,14 33.986,1333.986,13 33.986,13 23.668,01RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN.

9311 120000003 58,95 58,9533.986,13 100,00

15.234,76 342,90 15.577,66 11.328,7111.328,71 11.328,71 4.248,95RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO.

9331 120000006 72,72 72,7211.328,71 100,00

101.505,85 -4.569,83 96.936,02 51.624,1451.624,14 51.624,14 45.311,88RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. ARQUITECTURA.

9332 120000033 53,26 53,2651.624,14 100,00

15.234,76 342,90 15.577,66 11.328,7111.328,71 11.328,71 4.248,95RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA.

9341 120000004 72,72 72,7211.328,71 100,00

1.282,78 23,12 1.305,90 1.305,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.

1622 120010041

81.414,96 -17.942,37 63.472,59 29.729,6129.729,61 29.729,61 33.742,98RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

1701 120010026 46,84 46,8429.729,61 100,00

590.732,30 -17.249,40 573.482,90 370.399,95370.399,95 370.399,95 203.082,95RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.

2311 120010019 64,59 64,59370.399,95 100,00

40.189,74 904,44 41.094,18 29.729,6129.729,61 29.729,61 11.364,57RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. BIENESTAR SOCIAL

2311 120010020 72,35 72,3529.729,61 100,00

14.037,97 313,04 14.351,01 9.909,879.909,87 9.909,87 4.441,14RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA

2311 120010023 69,05 69,059.909,87 100,00

429.331,95 -20.122,37 409.209,58 289.384,36289.384,36 289.384,36 119.825,22RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CENTRO DR. ESQUERDO.

2311 120010030 70,72 70,72289.384,36 100,00

40.189,74 904,44 41.094,18 28.247,9728.247,97 28.247,97 12.846,21RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CULTURA

3301 120010021 68,74 68,7428.247,97 100,00

107.814,03 -30.797,35 77.016,68 29.729,6129.729,61 29.729,61 47.287,07RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3301 120010035 38,60 38,6029.729,61 100,00

Suma 6.030.935,82 5.920.229,52-110.706,30 3.944.444,92 3.944.444,92 3.944.444,92 3.944.444,92 1.975.784,6066,63 66,63 100,00

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Clasificación

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

3302 120010021

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES

3401 120010022

41.472,52 -7.866,65 33.605,87 18.074,3518.074,35 18.074,35 15.531,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. FOMENTO Y DESARROLLO

4301 120010025 53,78 53,7818.074,35 100,00

102.646,61 -4.440,05 98.206,56 59.459,2259.459,22 59.459,22 38.747,34RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES

4501 120010024 60,55 60,5559.459,22 100,00

40.066,09 -5.178,17 34.887,92 19.819,7419.819,74 19.819,74 15.068,18RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CICLO HÍDRICO.

4501 120010029 56,81 56,8119.819,74 100,00

120.967,30 -17.292,37 103.674,93 59.459,2159.459,21 59.459,21 44.215,72RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 . CARRETERAS.

4501 120010034 57,35 57,3559.459,21 100,00

93.776,06 -1.344,30 92.431,76 61.168,9261.168,92 61.168,92 31.262,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA

9121 120010001 66,18 66,1861.168,92 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL

9201 120010002

26.793,16 602,96 27.396,12 19.819,7419.819,74 19.819,74 7.576,38RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN

9201 120010007 72,35 72,3519.819,74 100,00

26.793,16 602,96 27.396,12 19.819,7419.819,74 19.819,74 7.576,38RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I.

9201 120010008 72,35 72,3519.819,74 100,00

283.128,70 3.309,61 286.438,31 195.323,11195.323,11 195.323,11 91.115,20RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS

9201 120010009 68,19 68,19195.323,11 100,00

107.048,99 -14.764,07 92.284,92 36.995,5336.995,53 36.995,53 55.289,39RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.

9201 120010011 40,09 40,0936.995,53 100,00

Suma 6.873.631,41 6.716.555,03-157.076,38 4.434.384,48 4.434.384,48 4.434.384,48 4.434.384,48 2.282.170,5566,02 66,02 100,00

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

40.189,74 904,44 41.094,18 20.087,7720.087,77 20.087,77 21.006,41RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS

9201 120010012 48,88 48,8820.087,77 100,00

107.172,64 2.411,84 109.584,48 79.959,1579.959,15 79.959,15 29.625,33RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.

9201 120010013 72,97 72,9779.959,15 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

9201 120010014

14.037,97 313,04 14.351,01 9.909,879.909,87 9.909,87 4.441,14RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER

9201 120010016 69,05 69,059.909,87 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2.P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA

9201 120010017

75.977,10 1.518,96 77.496,06 58.096,6958.096,69 58.096,69 19.399,37RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS

9201 120010031 74,97 74,9758.096,69 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CIUDADANOS EXTRANJEROS

9201 120010036

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.

9201 120010038

135.248,58 3.037,92 138.286,50 99.098,7099.098,70 99.098,70 39.187,80RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN

9311 120010003 71,66 71,6699.098,70 100,00

40.189,74 -3.121,92 37.067,82 19.819,7419.819,74 19.819,74 17.248,08RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO

9331 120010006 53,47 53,4719.819,74 100,00

35.787,36 614,52 36.401,88 19.819,7219.819,72 19.819,72 16.582,16RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. ARQUITECTURA.

9332 120010033 54,45 54,4519.819,72 100,00

Suma 7.322.238,54 7.170.840,96-151.397,58 4.741.176,12 4.741.176,12 4.741.176,12 4.741.176,12 2.429.664,8466,12 66,12 100,00

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

81.020,87 1.820,44 82.841,31 59.454,4259.454,42 59.454,42 23.386,89RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA

9341 120010004 71,77 71,7759.454,42 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.

1622 120030041

51.081,56 -8.647,08 42.434,48 22.631,4022.631,40 22.631,40 19.803,08RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

1701 120030026 53,33 53,3322.631,40 100,00

328.330,24 -4.973,04 323.357,20 229.616,79229.616,79 229.616,79 93.740,41RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.

2311 120030019 71,01 71,01229.616,79 100,00

10.260,32 230,92 10.491,24 7.543,807.543,80 7.543,80 2.947,44RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. BIENESTAR SOCIAL

2311 120030020 71,91 71,917.543,80 100,00

30.780,96 -4.480,70 26.300,26 17.781,1717.781,17 17.781,17 8.519,09RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA

2311 120030023 67,61 67,6117.781,17 100,00

913.667,79 -8.829,39 904.838,40 600.666,90600.666,90 600.666,90 304.171,50RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CENTRO DR. ESQUERDO.

2311 120030030 66,38 66,38600.666,90 100,00

124.621,77 2.797,08 127.418,85 87.783,1387.783,13 87.783,13 39.635,72RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CULTURA

3301 120030021 68,89 68,8987.783,13 100,00

74.318,79 -2.127,47 72.191,32 46.753,3446.753,34 46.753,34 25.437,98RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3301 120030035 64,76 64,7646.753,34 100,00

20.520,64 461,84 20.982,48 15.087,6015.087,60 15.087,60 5.894,88RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

3302 120030021 71,91 71,9115.087,60 100,00

41.041,28 923,68 41.964,96 30.175,2030.175,20 30.175,20 11.789,76RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES

3401 120030022 71,91 71,9130.175,20 100,00

40.931,26 -4.126,92 36.804,34 22.631,4022.631,40 22.631,40 14.172,94RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. FOMENTO Y DESARROLLO

4301 120030025 61,49 61,4922.631,40 100,00

Suma 9.038.815,02 8.860.466,80-178.348,22 5.881.301,27 5.881.301,27 5.881.301,27 5.881.301,27 2.979.165,5366,38 66,38 100,00

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Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 8

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

41.041,28 923,68 41.964,96 31.707,3231.707,32 31.707,32 10.257,64RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES

4501 120030024 75,56 75,5631.707,32 100,00

10.260,32 230,92 10.491,24 7.543,807.543,80 7.543,80 2.947,44RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CICLO HÍDRICO.

4501 120030029 71,91 71,917.543,80 100,00

20.520,64 461,84 20.982,48 15.087,6015.087,60 15.087,60 5.894,88RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CARRETERAS.

4501 120030034 71,91 71,9115.087,60 100,00

167.160,98 3.746,80 170.907,78 117.788,66117.788,66 117.788,66 53.119,12RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. PRESIDENCIA

9121 120030001 68,92 68,92117.788,66 100,00

41.041,28 923,68 41.964,96 30.175,2030.175,20 30.175,20 11.789,76RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL

9201 120030002 71,91 71,9130.175,20 100,00

41.041,28 923,68 41.964,96 29.409,1429.409,14 29.409,14 12.555,82RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN

9201 120030007 70,08 70,0829.409,14 100,00

308.308,91 6.936,28 315.245,19 224.781,89224.781,89 224.781,89 90.463,30RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I.

9201 120030008 71,30 71,30224.781,89 100,00

205.705,71 4.627,08 210.332,79 150.709,17150.709,17 150.709,17 59.623,62RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RECUROS HUMANOS

9201 120030009 71,65 71,65150.709,17 100,00

82.082,56 -1.175,76 80.906,80 52.806,6052.806,60 52.806,60 28.100,20RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.

9201 120030011 65,27 65,2752.806,60 100,00

10.260,32 230,92 10.491,24 7.543,807.543,80 7.543,80 2.947,44RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS

9201 120030012 71,91 71,917.543,80 100,00

278.526,57 -8.854,72 269.671,85 173.194,38173.194,38 173.194,38 96.477,47RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.

9201 120030013 64,22 64,22173.194,38 100,00

Suma 10.244.764,87 10.075.391,05-169.373,82 6.722.048,83 6.722.048,83 6.722.048,83 6.722.048,83 3.353.342,2266,72 66,72 100,00

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

20.520,64 461,84 20.982,48 15.087,6015.087,60 15.087,60 5.894,88RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

9201 120030014 71,91 71,9115.087,60 100,00

499,31 8,68 507,99 507,99RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER

9201 120030016

10.260,32 230,92 10.491,24 7.543,807.543,80 7.543,80 2.947,44RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA

9201 120030017 71,91 71,917.543,80 100,00

10.260,32 230,92 10.491,24 6.537,976.537,97 6.537,97 3.953,27RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS

9201 120030031 62,32 62,326.537,97 100,00

10.260,32 230,92 10.491,24 7.543,807.543,80 7.543,80 2.947,44RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CIUDADANOS EXTRANJEROS

9201 120030036 71,91 71,917.543,80 100,00

10.759,63 239,60 10.999,23 7.543,807.543,80 7.543,80 3.455,43RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.

9201 120030038 68,58 68,587.543,80 100,00

82.082,56 1.847,36 83.929,92 58.818,2758.818,27 58.818,27 25.111,65RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN

9311 120030003 70,08 70,0858.818,27 100,00

10.260,32 230,92 10.491,24 7.543,807.543,80 7.543,80 2.947,44RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO

9331 120030006 71,91 71,917.543,80 100,00

72.321,55 -4.421,12 67.900,43 39.251,1139.251,11 39.251,11 28.649,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. ARQUITECTURA.

9332 120030033 57,81 57,8139.251,11 100,00

41.041,28 923,68 41.964,96 30.175,2030.175,20 30.175,20 11.789,76RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA

9341 120030004 71,91 71,9130.175,20 100,00

429,41 7,22 436,63 436,63RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.

1622 120040041

Suma 10.513.460,53 10.344.077,65-169.382,88 6.902.094,18 6.902.094,18 6.902.094,18 6.902.094,18 3.441.983,4766,73 66,73 100,00

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

35.216,61 790,18 36.006,79 25.435,9225.435,92 25.435,92 10.570,87RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

1701 120040026 70,64 70,6425.435,92 100,00

540.606,55 -40.276,01 500.330,54 305.580,34305.580,34 305.580,34 194.750,20RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.

2311 120040019 61,08 61,08305.580,34 100,00

61.526,46 -14.037,56 47.488,90 29.253,8029.253,80 29.253,80 18.235,10RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. BIENESTAR SOCIAL

2311 120040020 61,60 61,6029.253,80 100,00

9.126,21 -8.596,70 529,51 529,51RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA

2311 120040023

306.002,91 -38.297,53 267.705,38 150.450,99150.450,99 150.450,99 117.254,39RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CENTRO DR. ESQUERDO.

2311 120040030 56,20 56,20150.450,99 100,00

26.414,83 594,44 27.009,27 22.478,0222.478,02 22.478,02 4.531,25RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CULTURA

3301 120040021 83,22 83,2222.478,02 100,00

429,41 7,22 436,63 436,63RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3301 120040035

1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

3302 120040021

26.949,22 601,66 27.550,88 19.076,9419.076,94 19.076,94 8.473,94RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES

3401 120040022 69,24 69,2419.076,94 100,00

429,41 7,22 436,63 436,63RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. FOMENTO Y DESARROLLO

4301 120040025

69.574,40 1.565,92 71.140,32 50.871,8450.871,84 50.871,84 20.268,48RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES

4501 120040024 71,51 71,5150.871,84 100,00

34.787,20 493,06 35.280,26 23.281,4123.281,41 23.281,41 11.998,85RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CICLO HÍDRICO.

4501 120040029 65,99 65,9923.281,41 100,00

Suma 11.624.524,74 11.357.993,76-266.530,98 7.528.523,44 7.528.523,44 7.528.523,44 7.528.523,44 3.829.470,3266,28 66,28 100,00

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

121.755,20 2.740,36 124.495,56 88.705,7488.705,74 88.705,74 35.789,82RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 . CARRETERAS.

4501 120040034 71,25 71,2588.705,74 100,00

95.444,59 1.804,98 97.249,57 57.358,3357.358,33 57.358,33 39.891,24RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA

9121 120040001 58,98 58,9857.358,33 100,00

9.126,21 202,96 9.329,17 6.355,066.355,06 6.355,06 2.974,11RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL

9201 120040002 68,12 68,126.355,06 100,00

52.829,66 -1.315,84 51.513,82 42.641,9842.641,98 42.641,98 8.871,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN

9201 120040007 82,78 82,7842.641,98 100,00

42.516,58 912,92 43.429,50 19.076,9419.076,94 19.076,94 24.352,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I.

9201 120040008 43,93 43,9319.076,94 100,00

117.466,97 -6.158,82 111.308,15 55.507,0055.507,00 55.507,00 55.801,15RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS

9201 120040009 49,87 49,8755.507,00 100,00

17.823,01 398,70 18.221,71 12.714,0412.714,04 12.714,04 5.507,67RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.

9201 120040011 69,77 69,7712.714,04 100,00

34.901,67 -4.856,99 30.044,68 9.537,919.537,91 9.537,91 20.506,77RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS

9201 120040012 31,75 31,759.537,91 100,00

52.180,80 1.174,44 53.355,24 32.532,1632.532,16 32.532,16 20.823,08RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.

9201 120040013 60,97 60,9732.532,16 100,00

34.787,20 782,96 35.570,16 19.076,9419.076,94 19.076,94 16.493,22RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

9201 120040014 53,63 53,6319.076,94 100,00

262.621,64 5.901,08 268.522,72 188.984,28188.984,28 188.984,28 79.538,44RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER

9201 120040016 70,38 70,38188.984,28 100,00

Suma 12.465.978,27 12.201.034,04-264.944,23 8.061.013,82 8.061.013,82 8.061.013,82 8.061.013,82 4.140.020,2266,07 66,07 100,00

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 12

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

71.721,45 1.602,02 73.323,47 50.871,8450.871,84 50.871,84 22.451,63RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA

9201 120040017 69,38 69,3850.871,84 100,00

34.787,20 782,96 35.570,16 22.256,9922.256,99 22.256,99 13.313,17RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS

9201 120040031 62,57 62,5722.256,99 100,00

8.591,82 -806,62 7.785,20 7.785,20RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CIUDADANOS EXTRANJEROS

9201 120040036

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.

9201 120040038

88.685,64 1.986,28 90.671,92 64.341,4064.341,40 64.341,40 26.330,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN

9311 120040003 70,96 70,9664.341,40 100,00

8.696,80 195,74 8.892,54 6.358,986.358,98 6.358,98 2.533,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO

9331 120040006 71,51 71,516.358,98 100,00

43.484,00 978,70 44.462,70 29.467,8829.467,88 29.467,88 14.994,82RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. ARQUITECTURA.

9332 120040033 66,28 66,2829.467,88 100,00

18.252,42 405,92 18.658,34 12.717,9612.717,96 12.717,96 5.940,38RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA

9341 120040004 68,16 68,1612.717,96 100,00

565.884,20 -81.079,35 484.804,85 274.883,70274.883,70 274.883,70 209.921,15RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.

2311 120050019 56,70 56,70274.883,70 100,00

422.814,53 -15.970,65 406.843,88 269.514,75269.514,75 269.514,75 137.329,13RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CENTRO DR. ESQUERDO.

2311 120050030 66,25 66,25269.514,75 100,00

2.757,51 46,27 2.803,78 2.803,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL CULTURA

3301 120050021

1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO AP.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

3302 120050021

Suma 13.731.655,84 13.374.852,88-356.802,96 8.791.427,32 8.791.427,32 8.791.427,32 8.791.427,32 4.583.425,5665,73 65,73 100,00

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 13

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

401.361,35 -15.493,67 385.867,68 255.354,53255.354,53 255.354,53 130.513,15RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CARRETERAS.

4501 120050034 66,18 66,18255.354,53 100,00

1.181,79 19,83 1.201,62 1.201,62RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL D.C.E.I.

9201 120050008

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL RECURSOS HUMANOS

9201 120050009

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.

9201 120050011

265.288,58 -8.645,25 256.643,33 150.210,54150.210,54 150.210,54 106.432,79RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

9201 120050014 58,53 58,53150.210,54 100,00

1.181,79 19,83 1.201,62 1.201,62RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO AP. P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA

9201 120050017

8.169,82 184,76 8.354,58 6.066,126.066,12 6.066,12 2.288,46RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.PERSON.RESIDUOS SÓLIDOS URB.

1622 120060041 72,61 72,616.066,12 100,00

37.775,44 855,42 38.630,86 27.751,5827.751,58 27.751,58 10.879,28RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

1701 120060026 71,84 71,8427.751,58 100,00

373.548,11 8.435,04 381.983,15 261.191,62261.191,62 261.191,62 120.791,53RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2311 120060019 68,38 68,38261.191,62 100,00

16.217,20 367,82 16.585,02 9.743,629.743,62 9.743,62 6.841,40RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. BIENESTAR SOCIAL

2311 120060020 58,75 58,759.743,62 100,00

21.092,52 396,10 21.488,62 11.730,8111.730,81 11.730,81 9.757,81RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGUALDAD Y FAMILIA

2311 120060023 54,59 54,5911.730,81 100,00

Suma 14.857.474,44 14.486.811,36-370.663,08 9.513.476,14 9.513.476,14 9.513.476,14 9.513.476,14 4.973.335,2265,67 65,67 100,00

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Créditos Iniciales

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

530.564,25 11.951,08 542.515,33 384.364,70384.364,70 384.364,70 158.150,63RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CENTRO DR. ESQUERDO.

2311 120060030 70,85 70,85384.364,70 100,00

65.468,94 -824,73 64.644,21 47.526,1247.526,12 47.526,12 17.118,09RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CULTURA

3301 120060021 73,52 73,5247.526,12 100,00

42.174,41 955,46 43.129,87 31.576,4131.576,41 31.576,41 11.553,46RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3301 120060035 73,21 73,2131.576,41 100,00

4.606,65 104,44 4.711,09 3.318,533.318,53 3.318,53 1.392,56RETRIB.BÁSICAS TRIENIOS.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

3302 120060021 70,44 70,443.318,53 100,00

26.790,17 606,76 27.396,93 19.593,1519.593,15 19.593,15 7.803,78RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES

3401 120060022 71,52 71,5219.593,15 100,00

18.937,60 429,48 19.367,08 14.439,0314.439,03 14.439,03 4.928,05RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. FOMENTO Y DESARROLLO

4301 120060025 74,55 74,5514.439,03 100,00

67.589,00 1.531,36 69.120,36 49.675,1149.675,11 49.675,11 19.445,25RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES

4501 120060024 71,87 71,8749.675,11 100,00

22.158,47 501,80 22.660,27 15.820,1515.820,15 15.820,15 6.840,12RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CICLO HÍDRICO.

4501 120060029 69,81 69,8115.820,15 100,00

135.379,00 3.080,40 138.459,40 98.330,4698.330,46 98.330,46 40.128,94RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CARRETERAS.

4501 120060034 71,02 71,0298.330,46 100,00

80.847,66 2.163,92 83.011,58 67.474,2967.474,29 67.474,29 15.537,29RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA

9121 120060001 81,28 81,2867.474,29 100,00

40.740,92 921,64 41.662,56 30.123,8330.123,83 30.123,83 11.538,73RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL

9201 120060002 72,30 72,3030.123,83 100,00

39.168,43 887,46 40.055,89 24.508,2424.508,24 24.508,24 15.547,65RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN

9201 120060007 61,19 61,1924.508,24 100,00

Suma 15.931.899,94 15.583.545,93-348.354,01 10.300.226,16 10.300.226,16 10.300.226,16 10.300.226,16 5.283.319,7766,10 66,10 100,00

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

104.177,98 2.363,42 106.541,40 75.488,4775.488,47 75.488,47 31.052,93RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I.

9201 120060008 70,85 70,8575.488,47 100,00

196.562,22 4.426,48 200.988,70 146.199,64146.199,64 146.199,64 54.789,06RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RECURSOS HUMANOS

9201 120060009 72,74 72,74146.199,64 100,00

46.754,74 1.059,58 47.814,32 33.921,3933.921,39 33.921,39 13.892,93RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.

9201 120060011 70,94 70,9433.921,39 100,00

90.355,83 -41.106,06 49.249,77 42.197,0542.197,05 42.197,05 7.052,72RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS

9201 120060012 85,68 85,6842.197,05 100,00

111.396,74 2.527,14 113.923,88 81.849,1181.849,11 81.849,11 32.074,77RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.

9201 120060013 71,85 71,8581.849,11 100,00

57.503,35 1.226,52 58.729,87 38.866,6638.866,66 38.866,66 19.863,21RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

9201 120060014 66,18 66,1838.866,66 100,00

68.926,79 1.559,06 70.485,85 49.569,4149.569,41 49.569,41 20.916,44RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER

9201 120060016 70,33 70,3349.569,41 100,00

23.480,72 531,60 24.012,32 17.145,4017.145,40 17.145,40 6.866,92RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA

9201 120060017 71,40 71,4017.145,40 100,00

16.862,98 382,36 17.245,34 31.419,9031.419,90 31.419,90 -14.174,56RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS

9201 120060031 182,19 182,1931.419,90 100,00

3.781,40 85,80 3.867,20 2.777,712.777,71 2.777,71 1.089,49RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CIUDADANOS EXTRANJEROS

9201 120060036 71,83 71,832.777,71 100,00

Suma 16.651.702,69 16.276.404,58-375.298,11 10.819.660,90 10.819.660,90 10.819.660,90 10.819.660,90 5.456.743,6866,47 66,47 100,00

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

375,16 8,52 383,68 275,90275,90 275,90 107,78RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.

9201 120060038 71,91 71,91275,90 100,00

98.918,35 2.241,94 101.160,29 72.802,6672.802,66 72.802,66 28.357,63RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN

9311 120060003 71,97 71,9772.802,66 100,00

15.169,77 343,72 15.513,49 11.129,8511.129,85 11.129,85 4.383,64RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO

9331 120060006 71,74 71,7411.129,85 100,00

54.038,90 1.147,54 55.186,44 36.602,6636.602,66 36.602,66 18.583,78RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. ARQUITECTURA.

9332 120060033 66,33 66,3336.602,66 100,00

44.932,38 1.018,38 45.950,76 32.985,5732.985,57 32.985,57 12.965,19RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA

9341 120060004 71,78 71,7832.985,57 100,00

55.517,69 -1.565,56 53.952,13 35.218,6235.218,62 35.218,62 18.733,51RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.

1622 121000041 65,28 65,2835.218,62 100,00

124.959,94 -7.264,20 117.695,74 74.466,7874.466,78 74.466,78 43.228,96RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB.Y ENER.

1701 121000026 63,27 63,2774.466,78 100,00

1.235.706,22 -68.300,65 1.167.405,57 726.552,92726.552,92 726.552,92 440.852,65RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.CENTRO HOGAR PROV.

2311 121000019 62,24 62,24726.552,92 100,00

72.188,26 -8.993,48 63.194,78 41.408,0441.408,04 41.408,04 21.786,74RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. BIENESTAR SOCIAL

2311 121000020 65,52 65,5241.408,04 100,00

53.124,85 -8.055,00 45.069,85 28.891,3528.891,35 28.891,35 16.178,50RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO.PERS.IGUALDAD Y FAMILIA

2311 121000023 64,10 64,1028.891,35 100,00

1.331.753,92 -83.455,35 1.248.298,57 812.465,25812.465,25 812.465,25 435.833,32RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CENTRO DR.ESQUERDO

2311 121000030 65,09 65,09812.465,25 100,00

Suma 19.738.388,13 19.190.215,88-548.172,25 12.692.460,50 12.692.460,50 12.692.460,50 12.692.460,50 6.497.755,3866,14 66,14 100,00

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

173.398,38 -1.379,05 172.019,33 114.883,21114.883,21 114.883,21 57.136,12RRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL CULTURA

3301 121000021 66,79 66,79114.883,21 100,00

119.201,27 -1.778,27 117.423,00 77.473,3077.473,30 77.473,30 39.949,70RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3301 121000035 65,98 65,9877.473,30 100,00

11.800,60 265,72 12.066,32 8.625,168.625,16 8.625,16 3.441,16RETRIB.COMPL.C.DESTINO.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

3302 121000021 71,48 71,488.625,16 100,00

62.517,49 1.050,20 63.567,69 44.713,6844.713,68 44.713,68 18.854,01RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES

3401 121000022 70,34 70,3444.713,68 100,00

61.449,92 -6.376,22 55.073,70 33.584,0333.584,03 33.584,03 21.489,67RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.FOMENTO Y DESARROLLO

4301 121000025 60,98 60,9833.584,03 100,00

201.108,77 1.041,39 202.150,16 126.550,33126.550,33 126.550,33 75.599,83RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PLANES Y OBRAS MUNICIPALES

4501 121000024 62,60 62,60126.550,33 100,00

88.964,75 -5.112,98 83.851,77 50.370,5050.370,50 50.370,50 33.481,27RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO.CICLO HÍDRICO

4501 121000029 60,07 60,0750.370,50 100,00

459.634,98 -25.555,25 434.079,73 275.237,96275.237,96 275.237,96 158.841,77RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CARRETERAS.

4501 121000034 63,41 63,41275.237,96 100,00

242.777,54 35,06 242.812,60 158.961,22158.961,22 158.961,22 83.851,38RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA

9121 121000001 65,47 65,47158.961,22 100,00

98.792,28 2.222,09 101.014,37 68.054,7268.054,72 68.054,72 32.959,65RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO.PERSONAL SECRETARIA GRAL

9201 121000002 67,37 67,3768.054,72 100,00

93.732,64 4.254,76 97.987,40 66.846,7366.846,73 66.846,73 31.140,67RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN.

9201 121000007 68,22 68,2266.846,73 100,00

Suma 21.351.766,75 20.772.261,95-579.504,80 13.717.761,34 13.717.761,34 13.717.761,34 13.717.761,34 7.054.500,6166,04 66,04 100,00

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 18

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

247.162,44 -5.498,90 241.663,54 146.647,87146.647,87 146.647,87 95.015,67RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I.

9201 121000008 60,68 60,68146.647,87 100,00

513.044,75 -22.315,41 490.729,34 326.282,90326.282,90 326.282,90 164.446,44RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL R. HUMANOS

9201 121000009 66,49 66,49326.282,90 100,00

128.176,22 -4.617,83 123.558,39 68.151,8668.151,86 68.151,86 55.406,53RETRIBUCIONES COMPL.C. DESTINO. GEST.DOCUM.REGISTR.E INFORM.

9201 121000011 55,16 55,1668.151,86 100,00

236.846,05 -97.633,55 139.212,50 101.683,59101.683,59 101.683,59 37.528,91RETRIBUCIONES COMPLEM. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS.

9201 121000012 73,04 73,04101.683,59 100,00

275.612,46 554,27 276.166,73 182.905,65182.905,65 182.905,65 93.261,08RETRIBUC. COMPLEMENTAR. C. DESTINO. INFORMÁTICA Y TELECOM.

9201 121000013 66,23 66,23182.905,65 100,00

181.866,04 -3.752,43 178.113,61 103.347,52103.347,52 103.347,52 74.766,09RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR

9201 121000014 58,02 58,02103.347,52 100,00

178.009,33 3.997,48 182.006,81 125.664,34125.664,34 125.664,34 56.342,47RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL.

9201 121000016 69,04 69,04125.664,34 100,00

75.110,99 2.203,07 77.314,06 46.254,2346.254,23 46.254,23 31.059,83RETRIBUC.COMPLEMENTAR.C.DESTINO P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA

9201 121000017 59,83 59,8346.254,23 100,00

95.844,44 2.648,81 98.493,25 91.295,5891.295,58 91.295,58 7.197,67RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTINO.ASISTENCIA A MUNICIPIOS

9201 121000031 92,69 92,6991.295,58 100,00

12.753,83 287,06 13.040,89 5.415,195.415,19 5.415,19 7.625,70RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CIUDADANOS EXTRANJEROS

9201 121000036 41,52 41,525.415,19 100,00

Suma 23.296.193,30 22.592.561,07-703.632,23 14.915.410,07 14.915.410,07 14.915.410,07 14.915.410,07 7.677.151,0066,02 66,02 100,00

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

5.678,14 126,29 5.804,43 3.954,713.954,71 3.954,71 1.849,72RETRIBUC. COMPLEMENT. C. DESTINO PERSONAL IMAGEN Y PROM.INST

9201 121000038 68,13 68,133.954,71 100,00

248.343,56 -2.922,05 245.421,51 160.310,56160.310,56 160.310,56 85.110,95RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN.

9311 121000003 65,32 65,32160.310,56 100,00

45.472,00 1.023,54 46.495,54 28.207,8328.207,83 28.207,83 18.287,71RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO

9331 121000006 60,67 60,6728.207,83 100,00

181.092,72 -17.949,79 163.142,93 95.746,0595.746,05 95.746,05 67.396,88RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. C.DESTINO. ARQUITECTURA.

9332 121000033 58,69 58,6995.746,05 100,00

102.202,62 2.295,31 104.497,93 72.805,5372.805,53 72.805,53 31.692,40RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA.

9341 121000004 69,67 69,6772.805,53 100,00

101.372,94 -10.717,53 90.655,41 55.675,8355.675,83 55.675,83 34.979,58RETRIB.COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO.PER.RESIDUOS SÓLIDOS UR.

1622 121010041 61,41 61,4155.675,83 100,00

212.638,96 -7.731,46 204.907,50 136.606,15136.606,15 136.606,15 68.301,35RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y EN.

1701 121010026 66,67 66,67136.606,15 100,00

1.647.061,54 -106.751,64 1.540.309,90 983.579,22983.579,22 983.579,22 556.730,68RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO. CENTRO HOGAR PROV.

2311 121010019 63,86 63,86983.579,22 100,00

136.465,72 -16.114,70 120.351,02 78.138,9278.138,92 78.138,92 42.212,10RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.BIENESTAR SOCIAL

2311 121010020 64,93 64,9378.138,92 100,00

106.575,98 -11.817,13 94.758,85 63.475,0363.475,03 63.475,03 31.283,82RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO.PER.IGUALDAD Y FAMILIA

2311 121010023 66,99 66,9963.475,03 100,00

Suma 26.083.097,48 25.208.906,09-874.191,39 16.593.909,90 16.593.909,90 16.593.909,90 16.593.909,90 8.614.996,1965,83 65,83 100,00

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.897.019,03 -172.319,11 1.724.699,92 1.134.710,051.134.710,05 1.134.710,05 589.989,87RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO. CENTRO DR.ESQUERDO

2311 121010030 65,79 65,791.134.710,05 100,00

304.029,61 5.253,83 309.283,44 203.946,13203.946,13 203.946,13 105.337,31RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERSONAL CULTURA

3301 121010021 65,94 65,94203.946,13 100,00

184.404,15 -1.134,40 183.269,75 124.628,62124.628,62 124.628,62 58.641,13RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3301 121010035 68,00 68,00124.628,62 100,00

29.500,80 664,20 30.165,00 21.992,6721.992,67 21.992,67 8.172,33RETRIB.COMPL.C.ESPECÍF.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

3302 121010021 72,91 72,9121.992,67 100,00

105.906,45 804,29 106.710,74 74.966,1474.966,14 74.966,14 31.744,60RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES

3401 121010022 70,25 70,2574.966,14 100,00

104.012,82 -11.392,75 92.620,07 57.365,9357.365,93 57.365,93 35.254,14RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. FOMENTO Y DESARROLLO

4301 121010025 61,94 61,9457.365,93 100,00

366.284,58 12.718,06 379.002,64 242.507,45242.507,45 242.507,45 136.495,19RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PLANES Y OBRAS MUNICIP.

4501 121010024 63,99 63,99242.507,45 100,00

162.486,12 -15.799,07 146.687,05 91.076,6591.076,65 91.076,65 55.610,40RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECIFICO.CICLO HÍDRICO

4501 121010029 62,09 62,0991.076,65 100,00

921.836,73 -55.602,92 866.233,81 550.372,71550.372,71 550.372,71 315.861,10RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. CARRETERAS

4501 121010034 63,54 63,54550.372,71 100,00

456.934,17 1.179,25 458.113,42 309.389,27309.389,27 309.389,27 148.724,15RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL PRESIDENCIA

9121 121010001 67,54 67,54309.389,27 100,00

208.061,78 4.683,75 212.745,53 151.295,70151.295,70 151.295,70 61.449,83RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF PERS.SECRETRÍA GRAL

9201 121010002 71,12 71,12151.295,70 100,00

Suma 30.823.573,72 29.718.437,46-1.105.136,26 19.556.161,22 19.556.161,22 19.556.161,22 19.556.161,22 10.162.276,2465,80 65,80 100,00

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

147.521,68 7.482,70 155.004,38 107.849,39107.849,39 107.849,39 47.154,99RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATACIÓN.

9201 121010007 69,58 69,58107.849,39 100,00

390.831,02 -7.957,63 382.873,39 242.423,93242.423,93 242.423,93 140.449,46RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I.

9201 121010008 63,32 63,32242.423,93 100,00

904.866,78 7.119,89 911.986,67 593.180,14593.180,14 593.180,14 318.806,53RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN.

9201 121010009 65,04 65,04593.180,14 100,00

197.736,82 -8.706,38 189.030,44 115.036,08115.036,08 115.036,08 73.994,36RETRIBUC.COMPLEM.C.ESPECÍFICO. GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.

9201 121010011 60,86 60,86115.036,08 100,00

468.757,32 -155.200,53 313.556,79 209.032,05209.032,05 209.032,05 104.524,74RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV.JURID.

9201 121010012 66,66 66,66209.032,05 100,00

543.183,37 -6.147,74 537.035,63 358.344,74358.344,74 358.344,74 178.690,89RETRIBUC. COMPLEMENTAR. C. ESPECÍFICO. INFORMÁT.Y TELECOM.

9201 121010013 66,73 66,73358.344,74 100,00

284.094,42 -15.236,16 268.858,26 153.319,07153.319,07 153.319,07 115.539,19RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R.INTER.

9201 121010014 57,03 57,03153.319,07 100,00

429.132,21 -19,81 429.112,40 293.776,33293.776,33 293.776,33 135.336,07RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO.PERS.P.MÓVIL Y T

9201 121010016 68,46 68,46293.776,33 100,00

123.449,33 433,32 123.882,65 75.827,1875.827,18 75.827,18 48.055,47RETRIB.COMPLEMENTAR.C.ESPECÍFICO.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA

9201 121010017 61,21 61,2175.827,18 100,00

153.766,14 14.763,03 168.529,17 159.347,71159.347,71 159.347,71 9.181,46RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFICO.ASISTENCIA A MUNICIPIOS

9201 121010031 94,55 94,55159.347,71 100,00

Suma 34.466.912,81 33.198.307,24-1.268.605,57 21.864.297,84 21.864.297,84 21.864.297,84 21.864.297,84 11.334.009,4065,86 65,86 100,00

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 22

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

22.578,72 508,44 23.087,16 11.666,4311.666,43 11.666,43 11.420,73RETRIBUC. COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO. CIUDADANOS EXTRANJEROS

9201 121010036 50,53 50,5311.666,43 100,00

11.917,10 268,35 12.185,45 8.656,478.656,47 8.656,47 3.528,98RETRIBUC. COMPLEM. C.ESPECÍFICO PERSONAL IMAGEN Y PROM.INST.

9201 121010038 71,04 71,048.656,47 100,00

464.908,92 -33.172,01 431.736,91 288.670,47288.670,47 288.670,47 143.066,44RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFIC.PERS.INTERVENCIÓN

9311 121010003 66,86 66,86288.670,47 100,00

75.756,48 1.705,80 77.462,28 50.541,6050.541,60 50.541,60 26.920,68RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO

9331 121010006 65,25 65,2550.541,60 100,00

312.892,52 -16.837,79 296.054,73 170.288,33170.288,33 170.288,33 125.766,40RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. ARQUITECTURA

9332 121010033 57,52 57,52170.288,33 100,00

183.422,76 4.129,85 187.552,61 134.749,13134.749,13 134.749,13 52.803,48RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL.TESORERIA.

9341 121010004 71,85 71,85134.749,13 100,00

351.033,08 7.898,24 358.931,32 276.998,14276.998,14 276.998,14 81.933,18RETRIBUC.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS

9201 121030009 77,17 77,17276.998,14 100,00

100.000,00 -99.081,64 918,36 918,36MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT FUNCIONARIOS

9201 121030109

3.200,00 3.200,00 3.200,00INDEMNIZACIONES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PERSONAL FUNCIONAR

9201 121030209

20.298,68 20.298,68 20.298,68PLAN DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO

2211 127000009

Suma 36.012.921,07 34.609.734,74-1.403.186,33 22.805.868,41 22.805.868,41 22.805.868,41 22.805.868,41 11.803.866,3365,89 65,89 100,00

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 23

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

18.936,40 -2.563,12 16.373,28 7.787,377.787,37 7.787,37 8.585,91RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.CENTRO HOGAR PROV.

2311 130000019 47,56 47,567.787,37 100,00

10.047,40 358,03 10.405,43 7.432,397.432,39 7.432,39 2.973,04RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA

9121 130000001 71,43 71,437.432,39 100,00

20.566,94 462,92 21.029,86 15.746,9815.746,98 15.746,98 5.282,88RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM.

9201 130000011 74,88 74,8815.746,98 100,00

10.126,20 228,62 10.354,82 7.401,917.401,91 7.401,91 2.952,91RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR

9201 130000014 71,48 71,487.401,91 100,00

10.028,20 226,38 10.254,58 7.301,677.301,67 7.301,67 2.952,91RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.TRANSPARENC.BOP E IMPR.

9201 130000017 71,20 71,207.301,67 100,00

21.191,72 -2.988,20 18.203,52 8.678,118.678,11 8.678,11 9.525,41RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV.

2311 130020019 47,67 47,678.678,11 100,00

11.120,08 250,44 11.370,52 8.190,088.190,08 8.190,08 3.180,44RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA

9121 130020001 72,03 72,038.190,08 100,00

22.661,40 510,02 23.171,42 17.252,2817.252,28 17.252,28 5.919,14RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM.

9201 130020011 74,45 74,4517.252,28 100,00

10.241,50 230,74 10.472,24 7.509,767.509,76 7.509,76 2.962,48RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER.

9201 130020014 71,71 71,717.509,76 100,00

9.839,74 221,62 10.061,36 7.214,447.214,44 7.214,44 2.846,92RETRIB.COMPLEMENTAR. PERS. LABORAL FIJO TRANSP.,BOP E IMP.

9201 130020017 71,70 71,707.214,44 100,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

1701 131000026

Suma 36.160.180,65 34.753.931,77-1.406.248,88 22.900.383,40 22.900.383,40 22.900.383,40 22.900.383,40 11.853.548,3765,89 65,89 100,00

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Fecha Obtención

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

198.000,00 198.000,00 685.302,73685.302,73 685.302,73 -487.302,73RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV.

2311 131000019 346,11 346,11685.302,73 100,00

1,00 1,00 1.025,641.025,64 1.025,64 -1.024,64RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIENESTAR SOCIAL.

2311 131000020 102.564,00 102.564,001.025,64 100,00

5.025,00 5.025,00 3.853,923.853,92 3.853,92 1.171,08RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y FAMILIA

2311 131000023 76,69 76,693.853,92 100,00

135.000,00 1.345.612,60 1.480.612,60 647.638,64647.638,64 647.638,64 832.973,96RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CENTRO DR.ESQUERDO

2311 131000030 43,74 43,74647.638,64 100,00

9.300,00 9.300,00 27.338,8227.338,82 27.338,82 -18.038,82RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CULTURA.

3301 131000021 293,97 293,9727.338,82 100,00

5.025,00 31.600,00 36.625,00 36.625,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEO ARQUEOLOGICO

3301 131000035

5.025,00 5.025,00 15.057,1315.057,13 15.057,13 -10.032,13RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES.

3401 131000022 299,64 299,6415.057,13 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOMENTO Y DESARROLLO

4301 131000025

2.500,00 15.525,00 18.025,00 6.151,716.151,71 6.151,71 11.873,29RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES

4501 131000024 34,13 34,136.151,71 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO.

4501 131000029

5.025,00 5.250,00 10.275,00 13.669,4113.669,41 13.669,41 -3.394,41RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS.

4501 131000034 133,04 133,0413.669,41 100,00

Suma 36.525.083,65 36.516.822,37-8.261,28 24.300.421,40 24.300.421,40 24.300.421,40 24.300.421,40 12.216.400,9766,55 66,55 100,00

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Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

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Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.675,00 72.400,00 74.075,00 74.075,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRESIDENCIA

9121 131000001

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SECRETARIA GENERAL

9201 131000002

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN.

9201 131000007

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL D.C.E.I.

9201 131000008

2.000,00 2.000,00 16.961,5516.961,55 16.961,55 -14.961,55RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS

9201 131000009 848,08 848,0816.961,55 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GEST.DOCUM.REGIST E INFORM.

9201 131000011

1,00 1,00 2.186,422.186,42 2.186,42 -2.185,42RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.

9201 131000012 218.642,00 218.642,002.186,42 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSON.LABORAL TEMPORAL INFORMÁTICA Y TELECOM.

9201 131000013

43.500,00 43.500,00 93.266,9593.266,95 93.266,95 -49.766,95RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR

9201 131000014 214,41 214,4193.266,95 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQU.MÓVIL Y TALLER

9201 131000016

Suma 36.572.265,65 36.636.404,3764.138,72 24.412.836,32 24.412.836,32 24.412.836,32 24.412.836,32 12.223.568,0566,64 66,64 100,00

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 26

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1,00 1,00 1,00RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.TRANSPARENCIA, BOP E IMPRT.

9201 131000017

1,00 1,00 1.660,401.660,40 1.660,40 -1.659,40RETRIBUC.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS

9201 131000031 166.040,00 166.040,001.660,40 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CIUDADANOS EXTRANJEROS

9201 131000036

1.675,00 63.500,00 65.175,00 65.175,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST

9201 131000038

5.025,00 5.025,00 36.777,5436.777,54 36.777,54 -31.752,54RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN

9311 131000003 731,89 731,8936.777,54 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO.

9331 131000006

1,00 1,00 9.968,169.968,16 9.968,16 -9.967,16RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARQUITECTURA.

9332 131000033 996.816,00 996.816,009.968,16 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA.

9341 131000004

2.149,96 13.483,87 15.633,83 9.571,519.571,51 9.571,51 6.062,32RETRIB.PER.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF.MEDIO AMB.Y E.

1701 131010026 61,22 61,229.571,51 100,00

3.458,01 13.490,15 16.948,16 11.187,6511.187,65 11.187,65 5.760,51RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF. IGUALD.Y FAM

2311 131010023 66,01 66,0111.187,65 100,00

3.458,01 11.234,01 14.692,02 11.187,6511.187,65 11.187,65 3.504,37RETRIB. PERS.LABOR.TEMPORAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF.FOMENTO

4301 131010025 76,15 76,1511.187,65 100,00

Suma 36.588.037,63 36.753.884,38165.846,75 24.493.189,23 24.493.189,23 24.493.189,23 24.493.189,23 12.260.695,1566,64 66,64 100,00

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 27

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

2.149,96 10.941,97 13.091,93 9.571,519.571,51 9.571,51 3.520,42RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF. PLANES Y OB.

4501 131010024 73,11 73,119.571,51 100,00

32.954,98 52.344,60 85.299,58 80.218,9180.218,91 80.218,91 5.080,67RETR.PERSONAL LABOR.TEMPORAL.PROG.INC.CON.JOVENES.CARRETERAS

4501 131010034 94,04 94,0480.218,91 100,00

2.149,96 10.941,97 13.091,93 9.571,519.571,51 9.571,51 3.520,42RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ASISTENC.MUN

9201 131010031 73,11 73,119.571,51 100,00

2.149,96 9.713,09 11.863,05 9.571,519.571,51 9.571,51 2.291,54RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF. INTERVENCIÓN

9311 131010003 80,68 80,689.571,51 100,00

3.458,01 14.719,03 18.177,04 11.186,4411.186,44 11.186,44 6.990,60RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ARQUITECTURA

9332 131010033 61,54 61,5411.186,44 100,00

259.143,75 5.830,73 264.974,48 191.036,86191.036,86 191.036,86 73.937,62RETRIBUCION.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL

9201 131020009 72,10 72,10191.036,86 100,00

23.200,00 57.000,00 80.200,00 42.681,9142.681,91 42.681,91 37.518,09INDEMNIZACIONES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PERSONAL LABORAL

9201 131030009 53,22 53,2242.681,91 100,00

60.316,66 2.217,48 62.534,14 45.213,1845.213,18 45.213,18 17.320,96RETR.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.MEDIO AMB.Y ENERG.

1701 131040026 72,30 72,3045.213,18 100,00

933.123,63 22.691,03 955.814,66 674.210,42674.210,42 674.210,42 281.604,24RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.C.HOGAR PR

2311 131040019 70,54 70,54674.210,42 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.BINESTAR S

2311 131040020

108.779,77 3.089,23 111.869,00 80.716,1380.716,13 80.716,13 31.152,87RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.IGUALDAD Y FAMILIA

2311 131040023 72,15 72,1580.716,13 100,00

Suma 38.015.465,31 38.370.801,19355.335,88 25.647.167,61 25.647.167,61 25.647.167,61 25.647.167,61 12.723.633,5866,84 66,84 100,00

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 28

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.280.989,12 -22.026,21 1.258.962,91 887.241,03887.241,03 887.241,03 371.721,88RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CENTRO DR.ESQUERDO

2311 131040030 70,47 70,47887.241,03 100,00

279.695,66 9.702,32 289.397,98 201.764,22201.764,22 201.764,22 87.633,76RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CULTURA

3301 131040021 69,72 69,72201.764,22 100,00

187.386,06 10.174,93 197.560,99 143.599,33143.599,33 143.599,33 53.961,66RETR. PERSONAL LABORAL INDEFINIDIDO NO FIJO.MUSEO ARQUEOLOG.

3301 131040035 72,69 72,69143.599,33 100,00

20.885,12 542,35 21.427,47 15.329,9315.329,93 15.329,93 6.097,54RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. DEPORTES

3401 131040022 71,54 71,5415.329,93 100,00

75.188,20 2.474,67 77.662,87 56.025,6456.025,64 56.025,64 21.637,23RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.FOMENTO Y DESARR.

4301 131040025 72,14 72,1456.025,64 100,00

149.901,87 6.287,35 156.189,22 101.849,56101.849,56 101.849,56 54.339,66RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.PLANES Y OBRAS MUN.

4501 131040024 65,21 65,21101.849,56 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUC. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO CICLO HÍDRICO

4501 131040029

199.583,11 7.268,44 206.851,55 148.134,31148.134,31 148.134,31 58.717,24RETRIB. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CARRETERAS

4501 131040034 71,61 71,61148.134,31 100,00

185.367,86 5.967,85 191.335,71 137.982,95137.982,95 137.982,95 53.352,76RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINID.NO FIJO. PRESIDENC

9121 131040001 72,12 72,12137.982,95 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUC. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. SECRETAR.GRAL

9201 131040002

61.578,00 -13.289,00 48.289,00 25.334,6425.334,64 25.334,64 22.954,36RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO CONTRATAC.

9201 131040007 52,46 52,4625.334,64 100,00

Suma 40.456.042,31 40.818.480,89362.438,58 27.364.429,22 27.364.429,22 27.364.429,22 27.364.429,22 13.454.051,6767,04 67,04 100,00

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Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

394.911,04 -3.910,20 391.000,84 272.315,50272.315,50 272.315,50 118.685,34RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO D.C.E.I.

9201 131040008 69,65 69,65272.315,50 100,00

368.637,03 13.762,99 382.400,02 275.433,98275.433,98 275.433,98 106.966,04RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO R. HUMANOS

9201 131040009 72,03 72,03275.433,98 100,00

41.027,32 1.370,65 42.397,97 30.503,6330.503,63 30.503,63 11.894,34RETRIB.PERS.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INF.

9201 131040011 71,95 71,9530.503,63 100,00

55.788,20 1.741,90 57.530,10 41.633,2141.633,21 41.633,21 15.896,89RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.SERV.JURIDICOS

9201 131040012 72,37 72,3741.633,21 100,00

98.293,13 3.394,52 101.687,65 68.370,0068.370,00 68.370,00 33.317,65RETRIBUCION PERS. LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.INFORMÁT.Y TEL.

9201 131040013 67,24 67,2468.370,00 100,00

335.398,96 -1.181,92 334.217,04 231.401,40231.401,40 231.401,40 102.815,64RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO R.INTERIOR

9201 131040014 69,24 69,24231.401,40 100,00

115.455,95 4.983,02 120.438,97 82.175,6082.175,60 82.175,60 38.263,37RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.PARQ.MOVIL Y TAL.

9201 131040016 68,23 68,2382.175,60 100,00

101.756,66 3.406,33 105.162,99 75.656,3475.656,34 75.656,34 29.506,65RETRIB.PERS.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.TRANSPAREN.BOP E IMPR

9201 131040017 71,94 71,9475.656,34 100,00

165.286,72 6.490,26 171.776,98 118.381,44118.381,44 118.381,44 53.395,54RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.ASIT.A MUNICIPIOS

9201 131040031 68,92 68,92118.381,44 100,00

20.513,66 855,08 21.368,74 15.422,7515.422,75 15.422,75 5.945,99RETR.PERSONAL LABORAL INDEFINIDIDO NO FIJO.CIUDADAN.EXTRANJ.

9201 131040036 72,17 72,1715.422,75 100,00

158.784,57 4.197,36 162.981,93 114.599,69114.599,69 114.599,69 48.382,24RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.IMAGEN Y PR.INST.

9201 131040038 70,31 70,31114.599,69 100,00

Suma 42.311.895,55 42.709.444,12397.548,57 28.690.322,76 28.690.322,76 28.690.322,76 28.690.322,76 14.019.121,3667,18 67,18 100,00

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Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

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Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

78.920,80 2.632,14 81.552,94 55.420,2755.420,27 55.420,27 26.132,67RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO. NO FIJO INTERVEN.

9311 131040003 67,96 67,9655.420,27 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.NO FIJO PATRIMONIO

9331 131040006

88.891,18 3.546,74 92.437,92 58.904,8558.904,85 58.904,85 33.533,07RETRIB. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.ARQUITECTURA

9332 131040033 63,72 63,7258.904,85 100,00

79.180,84 2.176,06 81.356,90 54.326,0254.326,02 54.326,02 27.030,88RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.TESORERIA

9341 131040004 66,77 66,7754.326,02 100,00

32.873,28 1.237,99 34.111,27 23.339,3623.339,36 23.339,36 10.771,91RETRIB.PERS.LABOR.INDEF.NO FIJO AGENCIA EXPER.EMPL.Y DES.AL.

4331 131040125 68,42 68,4223.339,36 100,00

118.086,01 -58.487,71 59.598,30 59.598,30FONDO ADECUACIÓN RETRIBUTIVA PERS.LABORAL INDEFIN. NO FIJO

9201 131040209

1.428,26 1.428,26 1.428,26PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL

2211 137000009

113.820,00 2.560,95 116.380,95 79.127,7479.127,74 79.127,74 37.253,21DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCTIVID. PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN.

9201 150000009 67,99 67,9979.127,74 100,00

643.790,70 14.491,08 658.281,78 321.481,88321.481,88 321.481,88 336.799,90FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO PROGR.REDUC.ABSENTISMO

9201 150010009 48,84 48,84321.481,88 100,00

2.162.122,69 48.647,76 2.210.770,45 1.667.729,551.667.729,55 1.667.729,55 543.040,90PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

9201 150020009 75,44 75,441.667.729,55 100,00

419.854,04 9.446,72 429.300,76 404.063,59404.063,59 404.063,59 25.237,17GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN.

9201 151000009 94,12 94,12404.063,59 100,00

100.000,00 100.000,00 34.489,6634.489,66 34.489,66 65.510,34GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROGR.FORMACIÓN

9202 151000009 34,49 34,4934.489,66 100,00

Suma 46.150.864,35 46.574.664,65423.800,30 31.389.205,68 31.389.205,68 31.389.205,68 31.389.205,68 15.185.458,9767,40 67,40 100,00

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

50.223,11 50.223,11 46.029,1946.029,19 46.029,19 4.193,92CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTAC.RESIDUOS SÓLIDOS UR.

1622 160000041 91,65 91,6546.029,19 100,00

133.644,54 133.644,54 109.768,05109.768,05 109.768,05 23.876,49CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

1701 160000026 82,13 82,13109.768,05 100,00

2.099.906,33 2.099.906,33 1.546.636,341.546.636,34 1.546.636,34 553.269,99CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.

2311 160000019 73,65 73,651.546.636,34 100,00

89.875,50 89.875,50 58.634,1258.634,12 58.634,12 31.241,38CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.

2311 160000020 65,24 65,2458.634,12 100,00

91.316,19 91.316,19 67.320,7567.320,75 67.320,75 23.995,44CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y FAMILIA

2311 160000023 73,72 73,7267.320,75 100,00

2.173.416,43 2.173.416,43 1.734.852,901.734.852,90 1.734.852,90 438.563,53CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.CENTRO DR.ESQUERDO

2311 160000030 79,82 79,821.734.852,90 100,00

309.991,62 309.991,62 252.073,89252.073,89 252.073,89 57.917,73CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. CULTURA.

3301 160000021 81,32 81,32252.073,89 100,00

185.221,44 185.221,44 145.038,64145.038,64 145.038,64 40.182,80CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3301 160000035 78,31 78,31145.038,64 100,00

77.711,03 77.711,03 69.355,7869.355,78 69.355,78 8.355,25CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.

3401 160000022 89,25 89,2569.355,78 100,00

72.316,17 72.316,17 63.719,4063.719,40 63.719,40 8.596,77CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO

4301 160000025 88,11 88,1163.719,40 100,00

260.387,49 260.387,49 204.125,05204.125,05 204.125,05 56.262,44CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.PLANES Y OBRAS MUN.

4501 160000024 78,39 78,39204.125,05 100,00

Suma 51.694.874,20 52.118.674,50423.800,30 35.686.759,79 35.686.759,79 35.686.759,79 35.686.759,79 16.431.914,7168,47 68,47 100,00

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 32

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

101.089,67 101.089,67 71.153,6171.153,61 71.153,61 29.936,06CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.

4501 160000029 70,39 70,3971.153,61 100,00

645.737,97 645.737,97 516.473,07516.473,07 516.473,07 129.264,90CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.

4501 160000034 79,98 79,98516.473,07 100,00

374.794,96 374.794,96 296.547,32296.547,32 296.547,32 78.247,64CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA

9121 160000001 79,12 79,12296.547,32 100,00

805.171,05 805.171,05 562.179,25562.179,25 562.179,25 242.991,80CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO

9121 160000027 69,82 69,82562.179,25 100,00

89.771,68 89.771,68 73.050,6673.050,66 73.050,66 16.721,02CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.

9201 160000002 81,37 81,3773.050,66 100,00

110.848,20 110.848,20 97.535,2997.535,29 97.535,29 13.312,91CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.

9201 160000007 87,99 87,9997.535,29 100,00

510.282,15 510.282,15 368.022,16368.022,16 368.022,16 142.259,99CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.

9201 160000008 72,12 72,12368.022,16 100,00

656.810,76 656.810,76 526.909,48526.909,48 526.909,48 129.901,28CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. R. HUMANOS

9201 160000009 80,22 80,22526.909,48 100,00

147.505,89 147.505,89 112.156,47112.156,47 112.156,47 35.349,42CUOTAS S. SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN, GEST.DOC.REGISTR E INF.

9201 160000011 76,04 76,04112.156,47 100,00

261.022,92 261.022,92 168.133,27168.133,27 168.133,27 92.889,65CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.

9201 160000012 64,41 64,41168.133,27 100,00

Suma 55.397.909,45 55.821.709,75423.800,30 38.478.920,37 38.478.920,37 38.478.920,37 38.478.920,37 17.342.789,3868,93 68,93 100,00

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 33

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

375.985,58 375.985,58 288.984,19288.984,19 288.984,19 87.001,39CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA Y TELEC

9201 160000013 76,86 76,86288.984,19 100,00

373.363,47 373.363,47 274.448,57274.448,57 274.448,57 98.914,90CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR

9201 160000014 73,51 73,51274.448,57 100,00

313.286,95 313.286,95 236.687,11236.687,11 236.687,11 76.599,84CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER

9201 160000016 75,55 75,55236.687,11 100,00

126.457,44 126.457,44 90.718,7390.718,73 90.718,73 35.738,71CUOTAS SG. SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TRANSPARENCIA BOP E IMPR.

9201 160000017 71,74 71,7490.718,73 100,00

144.122,68 144.122,68 150.082,57150.082,57 150.082,57 -5.959,89CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ASISTENCIA A MUNIC.

9201 160000031 104,14 104,14150.082,57 100,00

16.864,36 16.864,36 13.351,9313.351,93 13.351,93 3.512,43CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. CIUDADANOS EXTRANJER.

9201 160000036 79,17 79,1713.351,93 100,00

65.540,99 65.540,99 50.661,1550.661,15 50.661,15 14.879,84CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST.

9201 160000038 77,30 77,3050.661,15 100,00

300.681,74 300.681,74 245.141,57245.141,57 245.141,57 55.540,17CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.

9311 160000003 81,53 81,53245.141,57 100,00

45.266,72 45.266,72 35.700,4235.700,42 35.700,42 9.566,30CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.

9331 160000006 78,87 78,8735.700,42 100,00

185.478,13 185.478,13 143.630,12143.630,12 143.630,12 41.848,01CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.

9332 160000033 77,44 77,44143.630,12 100,00

Suma 57.344.957,51 57.768.757,81423.800,30 40.008.326,73 40.008.326,73 40.008.326,73 40.008.326,73 17.760.431,0869,26 69,26 100,00

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Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

144.103,03 144.103,03 111.598,11111.598,11 111.598,11 32.504,92CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.

9341 160000004 77,44 77,44111.598,11 100,00

674,92 5.346,84 6.021,76 3.715,253.715,25 3.715,25 2.306,51CUOTAS SEGURID.SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.MEDIO AMB.Y EN.

1701 160000126 61,70 61,703.715,25 100,00

1.071,26 5.594,18 6.665,44 4.311,364.311,36 4.311,36 2.354,08CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF. IGUALDAD Y F.

2311 160000123 64,68 64,684.311,36 100,00

1.071,26 4.799,66 5.870,92 4.311,364.311,36 4.311,36 1.559,56CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. FOMENTO

4301 160000125 73,44 73,444.311,36 100,00

10.466,43 10.466,43 8.654,028.654,02 8.654,02 1.812,41CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE

4331 160000125 82,68 82,688.654,02 100,00

674,92 4.602,32 5.277,24 3.715,253.715,25 3.715,25 1.561,99CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. PLANES Y OB.

4501 160000124 70,40 70,403.715,25 100,00

17.489,78 22.916,09 40.405,87 37.649,7337.649,73 37.649,73 2.756,14CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.CONTRAT.JOVENES.CARRETERAS

4501 160000134 93,18 93,1837.649,73 100,00

674,92 4.520,08 5.195,00 3.704,973.704,97 3.704,97 1.490,03CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ASIST.MUNIC.

9201 160000131 71,32 71,323.704,97 100,00

674,92 4.196,80 4.871,72 3.715,253.715,25 3.715,25 1.156,47CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. INTERVENCIÓN

9311 160000103 76,26 76,263.715,25 100,00

1.071,26 5.999,70 7.070,96 4.293,184.293,18 4.293,18 2.777,78CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ARQUITECTURA

9332 160000133 60,72 60,724.293,18 100,00

20.000,00 20.000,00 2.205,112.205,11 2.205,11 17.794,89GTOS.MATRÍCULA,DCHOS.INSCRIP.ASISTENC.CURSOS PERSONAL DIPUT.

9202 162000009 11,03 11,032.205,11 100,00

Suma 57.542.930,21 58.024.706,18481.775,97 40.196.200,32 40.196.200,32 40.196.200,32 40.196.200,32 17.828.505,8669,27 69,27 100,00

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

14.600,00 11.800,00 26.400,00 9.469,3313.168,56 9.469,33 16.930,67SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2211 162020016 49,88 35,8713.168,56 100,00

374.710,00 21.704,65 396.414,65 80.491,0484.091,04 80.491,04 315.923,61MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES.

2211 162040009 21,21 20,3084.091,04 100,00

190.000,00 -75,47 189.924,53 130.277,80130.277,80 130.277,80 59.646,73MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR

2211 162040109 68,59 68,59130.277,80 100,00

120.000,00 120.000,00 49.417,5849.417,58 49.417,58 70.582,42MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO

2211 162050009 41,18 41,1849.417,58 100,00

15.000,00 75,47 15.075,47 15.075,4715.075,47 15.075,47SEGURO RESPONSABILID CIVIL PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DIPUT

2211 162050109 100,00 100,0015.075,47 100,00

146.882,00 146.882,00 69.253,2581.779,50 69.253,25 77.628,75MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CELEBR.STA.RITA

2211 162090009 54,91 47,1580.651,00 100,00

30.051,00 30.051,00 30.051,00 30.051,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN.

2211 162090109

88.000,00 36.000,00 124.000,00 57.497,5883.690,81 57.497,58 66.502,42ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS

4531 202000034 65,61 46,3781.361,55 100,00

305.500,00 305.500,00 203.957,46271.943,28 203.957,46 101.542,54ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO

9331 202000006 89,02 66,76271.943,28 100,00

5.000,00 5.000,00 229,32229,32 229,32 4.770,68ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.

9201 203000008 4,59 4,59229,32 100,00

18.500,00 18.500,00 13.068,0017.424,00 13.068,00 5.432,00ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER

9201 204000016 94,18 70,6417.424,00 100,00

Suma 58.851.173,21 59.402.453,83551.280,62 40.973.348,68 40.939.839,92 40.824.937,15 40.824.937,15 18.577.516,6868,92 68,73 100,00

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 36

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

4.000,00 4.000,00 4.000,00GTOS.ALQUILER SERVID.PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAM.WEB.

9202 209000009

21.780,00 21.780,00 21.173,57 21.780,00REPARACIÓN Y MANTº TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVINCIA

1351 210000008

1.500.000,00 -26.325,87 1.473.674,13 997.311,921.473.674,13 997.311,92 476.362,21MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS

1702 210000026 100,00 67,681.473.674,13 100,00

380.705,00 -5.400,00 375.305,00 193.912,15317.783,51 193.912,15 181.392,85MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E ILLETA

3361 210000033 84,67 51,67317.783,51 100,00

5.900.000,00 -145.571,50 5.754.428,50 2.286.400,644.197.074,95 2.286.400,64 3.468.027,86GTOS.CONSERV.REPARAC.SEÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED VIARIA PROVIN.

4531 210010034 67,28 39,733.871.292,79 100,00

130.000,00 130.000,00 73.081,8475.642,86 71.612,94 1.468,90 56.918,16REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVAC. DEL EDIF. C. HOGAR PROVINCIAL

2312 212000008 58,19 56,2275.642,86 97,99

128.000,00 128.000,00 93.686,3795.069,08 93.438,66 247,71 34.313,63REP.MANTº Y CONSERV.EDIFICIO C.DR.ESQUERDO Y EDIF.PSICOSOC.

2314 212000008 74,27 73,1995.069,08 99,74

12.000,00 -4.000,00 8.000,00 8.000,00REPARACIÓN, MANTº Y CONSERV. M. BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)

3335 212000008

9.500,00 -4.000,00 5.500,00 5.500,00REPAR.MANTº Y CONSERV, PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO DIPUT.

3361 212000008

100,00 100,00 100,00REPARAC.,MANTEN.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DE REEMISORES T.V.

4911 212000008

Suma 66.937.258,21 67.303.241,46365.983,25 47.153.766,78 46.773.302,29 44.469.330,07 44.467.613,46 1.716,61 22.833.911,3969,50 66,07 100,00

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

90.000,00 25.000,00 115.000,00 64.822,0465.283,04 63.102,62 1.719,42 50.177,96REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y OTR.INMUEBLES

9332 212000008 56,77 56,3765.283,04 97,35

15.000,00 15.000,00 9.466,679.466,67 9.466,67 5.533,33OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MANTº.INMUEBL.CEDIDOS FUND. MARQ

3334 212010008 63,11 63,119.466,67 100,00

65.000,00 65.000,00 3.539,2526.642,42 3.539,25 61.460,75REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUTACIÓN PROV.

9332 212010008 40,99 5,4526.642,42 100,00

2.640,00 2.640,00 667,17667,17 667,17 1.972,83REPARACIÓN, MANTº. Y CONSER.MAQUINARIA SERV.PREV.RG. LABORL.

2211 213000009 25,27 25,27667,17 100,00

99.923,38 99.923,38 45.158,7352.502,37 44.835,82 322,91 54.764,65REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV

2312 213000008 52,54 45,1952.502,37 99,28

139.546,00 -12.800,00 126.746,00 58.061,5367.805,96 57.651,35 410,18 68.684,47REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC

2314 213000008 53,50 45,8167.805,96 99,29

1.000,00 1.000,00 1.000,00REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.MUSEO ARQUEOLÓG.

3334 213000035

45.500,00 -15.000,00 30.500,00 9.899,1515.143,85 9.899,15 20.600,85REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG

3335 213000008 49,65 32,4615.143,85 100,00

4.000,00 4.000,00 1.499,801.499,80 1.499,80 2.500,20REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.DEPORTIVAS Y COMPLEM.DIPUT.

3421 213000022 37,50 37,501.499,80 100,00

23.587,50 23.587,50 12.662,3012.662,30 12.662,30 10.925,20REPAR,MANTº Y CONSERV.CENTRS TRANSFORM. Y LINEAS MED.TENSN.

4251 213000008 53,68 53,6812.662,30 100,00

Suma 67.423.455,09 67.786.638,34363.183,25 47.405.440,36 47.024.975,87 44.675.106,71 44.670.937,59 4.169,12 23.111.531,6369,37 65,91 99,99

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

481.338,00 481.338,00 312.116,75481.338,00 312.116,75 169.221,25REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRAUL.INSTL.SISTEM.Y UTILL.

4521 213000029 100,00 64,84481.338,00 100,00

11.386,70 11.386,70 4.140,616.210,93 4.140,61 7.246,09REPARAC,MANTº Y CONSERV.DE INSTALACIONES EN VIAS PROVINCIAL.

4531 213000008 54,55 36,366.210,93 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00REPARAC.MANTº.Y CONSERV.INSTALACIONES DE REEMISORES T.V.

4911 213000008

205.000,00 -12.345,11 192.654,89 84.757,69105.588,81 84.156,06 601,63 107.897,20REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM

9201 213000008 54,81 43,99105.588,81 99,29

6.000,00 6.000,00 5.911,585.911,58 5.911,58 88,42REPARC.MNTº Y CONSERV.DE MAQUIN, INSTAL. UTILLAJ.RG INTERIOR

9201 213000014 98,53 98,535.911,58 100,00

11.000,00 11.000,00 10.509,3810.509,38 10.509,38 490,62REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTILLAJE Y EXTINTOR.P.MÓVIL Y T.

9201 213000016 95,54 95,5410.509,38 100,00

68.000,00 68.000,00 22.720,6148.888,42 21.820,00 900,61 45.279,39REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOP E IMPRENTA

9201 213000017 53,27 33,4136.222,19 96,04

1.000,00 1.000,00 1.000,00REP.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGR.PRESIDENCIA

9204 213000001

3.000,00 3.000,00 907,50907,50 907,50 2.092,50REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y FOTOGRÁF.IMAGEN Y PROM.INS

9204 213000038 30,25 30,25907,50 100,00

15.000,00 15.000,00 14.431,4514.439,98 14.431,45 568,55REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF.Y RADIOCOMUNICAC.DIP.

9205 213010013 96,27 96,2114.439,98 100,00

112.231,00 112.231,00 112.231,00CONTRT.CONSEV.MANTº INTEGR.INSTL.EQUIP.SIST.INFORM.RED RAD.

9205 213020013

Suma 68.352.410,79 68.703.248,93350.838,14 48.079.234,96 47.686.104,24 45.130.602,28 45.124.930,92 5.671,36 23.572.646,6569,41 65,69 99,99

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Pendiente de Pago

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

123.420,00 123.420,00 92.565,00123.420,00 92.565,00 30.855,00CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE RADIOENLACES

9205 213030013 100,00 75,00123.420,00 100,00

95.000,00 95.000,00 55.806,0755.806,07 55.806,07 39.193,93REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL Y TALLER

9201 214000016 58,74 58,7455.806,07 100,00

12.000,00 -6.000,00 6.000,00 6.000,00REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.

2312 215000019

22.000,00 22.000,00 2.545,294.181,50 2.545,29 19.454,71REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.

9201 215000007 19,01 11,574.181,50 100,00

100,00 100,00 100,00REPARACIÓN,CONSERV.DE MOBILIARIO .PALAC.OF.T.Y OTROS INMUEB.

9201 215000008

100,00 100,00 100,00CONSERV.Y MANTEN.SISTEMAS INFORMÁTICOS.FONOTECA PROVINCIAL

3341 216000021

668.634,09 668.634,09 390.869,39594.084,30 390.869,39 277.764,70CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR

9201 216000013 87,93 58,46587.902,37 100,00

160.366,12 160.366,12 121.858,67155.801,98 121.858,67 38.507,45CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL

9203 216000013 97,15 75,99155.801,98 100,00

13.000,00 13.000,00 6.203,429.671,17 6.203,42 6.796,58CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

3334 219000035 74,39 47,729.671,17 100,00

10.000,00 3.000,00 13.000,00 6.231,506.231,50 6.231,50 6.768,50REPARACIÓN MANTº. Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DEL D.C.E.I

9201 219000008 47,93 47,936.231,50 100,00

20.000,00 20.000,00 3.339,9915.051,79 3.339,99 16.660,01SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.

2312 220000019 16,70 16,703.339,99 100,00

Suma 69.477.031,00 69.824.869,14347.838,14 49.043.483,27 48.632.458,82 45.810.021,61 45.804.350,25 5.671,36 24.014.847,5369,65 65,61 99,99

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

2.000,00 2.000,00 1.644,931.644,93 1.644,93 355,07MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.CENTRO DR.ESQUERDO

2314 220000030 82,25 82,251.644,93 100,00

55.000,00 55.000,00 8.217,3524.504,32 8.217,35 46.782,65ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION

9201 220000007 44,55 14,9424.504,32 100,00

1.000,00 1.000,00 174,72174,72 174,72 825,28ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLIC.M.AMBIENTE Y ENER.

1701 220010026 17,47 17,47174,72 100,00

2.100,00 2.100,00 1.019,581.019,58 1.019,58 1.080,42ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HOGAR PROV.

2311 220010019 48,55 48,551.019,58 100,00

500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN REV.LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES.BIENESTAR SOCIAL

2311 220010020

400,00 400,00 226,66226,66 226,66 173,34ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y FAMILIA

2311 220010023 56,67 56,67226,66 100,00

2.000,00 2.000,00 590,00590,00 590,00 1.410,00ADQU. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. CENTRO DR.ESQUERDO

2311 220010030 29,50 29,50590,00 100,00

38.000,00 38.000,00 30.241,5830.241,58 30.241,58 7.758,42ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CULTURA

3301 220010021 79,58 79,5830.241,58 100,00

1.000,00 1.000,00 824,72824,72 824,72 175,28ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES

3401 220010022 82,47 82,47824,72 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y PUBLICAC. FOMENTO Y DESARROLLO

4301 220010025

500,00 500,00 500,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.PLANES Y OBRAS MUNICIP.

4501 220010024

Suma 69.581.531,00 69.929.369,14347.838,14 49.102.709,78 48.691.685,33 45.852.961,15 45.847.289,79 5.671,36 24.076.407,9969,63 65,57 99,99

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 41

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

500,00 500,00 500,00ADQ. REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CICLO HÍDRICO.

4501 220010029

300,00 300,00 19,8019,80 19,80 280,20ADQUISIC. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CARRETERAS

4501 220010034 6,60 6,6019,80 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESIDENC.

9121 220010001

6.300,00 6.300,00 1.672,541.672,54 1.672,54 4.627,46ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL

9201 220010002 26,55 26,551.672,54 100,00

700,00 700,00 389,69389,69 389,69 310,31ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONTRATAC.

9201 220010007 55,67 55,67389,69 100,00

400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REV. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA D.C.E.I.

9201 220010008

6.000,00 1.193,66 7.193,66 2.945,902.945,90 2.945,90 4.247,76ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS

9201 220010009 40,95 40,952.945,90 100,00

450,00 450,00 108,00108,00 108,00 342,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBL.GEST.DOCUM.REG.E INFORM.

9201 220010011 24,00 24,00108,00 100,00

4.500,00 4.500,00 826,40826,40 826,40 3.673,60ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID.

9201 220010012 18,36 18,36826,40 100,00

65.307,05 13.000,00 78.307,05 70.881,4770.881,57 70.881,47 7.425,58ADQ.REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP.A SERV.DE INFORMACIÓN ELECTR.

9201 220010013 90,52 90,5270.881,57 100,00

Suma 69.666.988,05 70.029.019,85362.031,80 49.179.553,68 48.768.529,23 45.929.804,95 45.924.133,59 5.671,36 24.099.214,9069,64 65,59 99,99

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 42

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

500,00 500,00 439,66439,66 439,66 60,34ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE MOVIL

9201 220010016 87,93 87,93439,66 100,00

300,00 300,00 300,00ADQUI.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRANSPARENC. BOP E IMP

9201 220010017

20.000,00 20.000,00 10.890,0010.890,00 10.890,00 9.110,00ADQ. REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP. BASES DATOS TÉCNICO-JURIDICO

9201 220010031 54,45 54,4510.890,00 100,00

400,00 400,00 400,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.MAT.CIUDADANOS EXTR.

9201 220010036

500,00 -500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES.IMAGEN Y PROM.INST.

9201 220010038

6.000,00 6.000,00 1.616,571.616,57 1.616,57 4.383,43ADQUISICIÓN DE MANUALES. PROGRAMA DE FORMACIÓN

9202 220010009 26,94 26,941.616,57 100,00

35.000,00 35.000,00 17.753,9818.253,18 17.753,98 17.246,02ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

9204 220010001 52,15 50,7318.253,18 100,00

500,00 500,00 130,08130,08 130,08 369,92ADQU.REVISTAS DE TELECOM.,LIBROS TÉC.Y OTR.PUBLIC.TELECOM.

9205 220010013 26,02 26,02130,08 100,00

2.000,00 2.000,00 580,16580,16 580,16 1.419,84ADQUISICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INTERVENCIÓN

9311 220010003 29,01 29,01580,16 100,00

400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PATRIMONIO

9331 220010006

1.000,00 1.000,00 51,5851,58 51,58 948,42ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC. ARQUITECTURA

9332 220010033 5,16 5,1651,58 100,00

Suma 69.733.588,05 70.095.119,85361.531,80 49.211.514,91 48.800.490,46 45.961.266,98 45.955.595,62 5.671,36 24.133.852,8769,62 65,57 99,99

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 43

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

2.200,00 2.200,00 346,72346,72 346,72 1.853,28ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.TESORERIA

9341 220010004 15,76 15,76346,72 100,00

200,00 200,00 200,00ADQUIS.REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBL. OBSERVAT.PROV.INMIGRAC.

9241 220010136

300,00 300,00 300,00MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CICLO HIDRICO

4521 220020029

401.745,63 -13.000,00 388.745,63 89.674,91364.500,87 89.674,91 299.070,72MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.

9201 220020013 89,37 23,07347.437,77 100,00

150,00 150,00 48,0148,01 48,01 101,99MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVIL Y TALLER

9201 220020016 32,01 32,0148,01 100,00

500,00 500,00 500,00MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.TELECOMUNICACIONES.

9205 220020013

1,00 1,00 1,00PROYECTO SMART PROVINCE

9201 220020113

248.000,00 -20.000,00 228.000,00 128.461,95212.750,00 128.461,95 99.538,05SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2312 221000019 93,31 56,34212.750,00 100,00

275.750,00 275.750,00 120.717,45245.626,78 120.717,45 155.032,55SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CENTRO DR. ESQUERDO

2314 221000030 89,08 43,78245.626,78 100,00

145.750,00 -22.423,12 123.326,88 32.874,70123.326,88 32.874,70 90.452,18SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG

3335 221000021 100,00 26,66123.326,88 100,00

640.750,00 6.675,00 647.425,00 390.814,57647.424,51 390.814,57 256.610,43SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.

9201 221000008 100,00 60,36647.424,51 100,00

175.000,00 175.000,00 146.556,48146.556,48 146.556,48 28.443,52SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.

2312 221010019 83,75 83,75146.556,48 100,00

Suma 71.623.934,68 71.936.718,36312.783,68 50.952.095,16 50.524.007,61 46.870.761,77 46.865.090,41 5.671,36 25.065.956,5970,23 65,16 99,99

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Clasificación

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 44

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

164.000,00 164.000,00 99.859,7799.859,77 99.859,77 64.140,23SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO

2314 221010030 60,89 60,8999.859,77 100,00

5.000,00 5.000,00 2.917,732.917,73 2.917,73 2.082,27SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)

3335 221010021 58,35 58,352.917,73 100,00

95.000,00 95.000,00 52.090,4259.384,66 51.129,29 961,13 42.909,58SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL

9201 221010008 62,51 54,8359.384,66 98,15

198.000,00 44.000,00 242.000,00 136.623,64240.619,00 136.623,64 105.376,36SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2312 221020019 99,43 56,46240.619,00 100,00

35.000,00 35.000,00 15.194,9731.414,96 15.194,97 19.805,03SUMINISTRO DE GAS. CENTRO DR. ESQUERDO

2314 221020030 89,76 43,4131.414,96 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2312 221030019

162.492,00 162.492,00 94.783,33162.492,00 94.783,33 67.708,67SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CENTRO DR. ESQUERDO

2314 221030030 100,00 58,33162.492,00 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS EDIFICIOS DIPUTACIÓN

9201 221030008

195.000,00 5.000,00 200.000,00 97.587,72186.582,24 97.587,72 102.412,28SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA

9201 221030016 93,29 48,79186.582,24 100,00

880,00 880,00 223,32223,32 223,32 656,68VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES

2211 221040009 25,38 25,38223,32 100,00

37.800,00 37.800,00 6.840,916.840,91 6.840,91 30.959,09VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL.CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2312 221040019 18,10 18,106.840,91 100,00

26.000,00 26.000,00 6.371,636.503,93 6.371,63 19.628,37VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CENTRO DR. ESQUERDO

2314 221040030 25,02 24,516.503,93 100,00

Suma 72.546.106,68 72.907.890,36361.783,68 51.748.933,68 51.320.846,13 47.383.255,21 47.376.622,72 6.632,49 25.524.635,1570,39 64,99 99,99

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 45

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

200,00 200,00 198,78198,78 198,78 1,22VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO.

3334 221040035 99,39 99,39198,78 100,00

200,00 200,00 200,00VESTUARIO Y EQUIPAM.PERS.CONSERV.Y REST.BELLAS ART. Y MUBAG

3335 221040021

35.000,00 35.000,00 12.353,54 35.000,00VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CARRETERAS

4531 221040034

18.000,00 18.000,00 18.000,00VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I

9201 221040008

62.500,00 62.500,00 3.635,4835.307,65 3.635,48 58.864,52VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. REGIMEN INTERIOR

9201 221040014 13,23 5,828.269,65 100,00

900,00 900,00 892,63892,63 892,63 7,37VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL.PARQUE MOVIL Y TALLER

9201 221040016 99,18 99,18892,63 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. TRANSPAREN. BOP E IMPRENT

9201 221040017

500,00 500,00 500,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL TELECOMUNICACIONES

9205 221040013

570.000,00 570.000,00 298.667,21526.493,29 298.667,21 271.332,79SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL

2312 221050019 84,39 52,40481.001,14 100,00

724.000,00 724.000,00 331.977,32698.564,35 331.977,32 392.022,68SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO

2314 221050030 89,28 45,85646.410,78 100,00

35.500,00 35.500,00 17.255,8017.314,62 17.255,80 18.244,20SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV

2312 221060019 48,77 48,6117.314,62 100,00

Suma 73.993.906,68 74.355.690,36361.783,68 53.040.058,54 52.474.933,73 48.035.882,43 48.029.249,94 6.632,49 26.319.807,9370,57 64,60 99,99

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Clasificación

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 46

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

14.600,00 14.600,00 9.656,499.656,49 9.656,49 4.943,51SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C.DR.ESQUERDO

2314 221060030 66,14 66,149.656,49 100,00

51.000,00 51.000,00 26.986,9838.016,07 26.986,98 24.013,02SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL

2312 221100019 74,54 52,9238.016,07 100,00

32.000,00 32.000,00 18.892,8126.588,46 18.892,81 13.107,19SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CENTRO DR. ESQUERDO

2314 221100030 83,09 59,0426.588,46 100,00

4.000,00 4.000,00 421,683.100,00 421,68 3.578,32SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL

9201 221100016 77,50 10,543.100,00 100,00

40.000,00 40.000,00 20.291,7926.000,87 20.291,79 19.708,21SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.PARQ.MOVIL Y T

9201 221110016 65,00 50,7326.000,87 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES

9205 221120013

10.000,00 10.000,00 10.000,00SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS.

9205 221120113

7.040,00 7.040,00 3.296,613.296,61 3.296,61 3.743,39MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN R.LABORALES

2211 221990009 46,83 46,833.296,61 100,00

42.750,00 42.750,00 22.600,1222.600,12 22.600,12 20.149,88SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV.

2312 221990008 52,87 52,8722.600,12 100,00

88.000,00 88.000,00 19.958,0619.960,14 19.958,06 68.041,94SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL

2312 221990019 22,68 22,6819.960,14 100,00

30.000,00 30.000,00 18.626,2918.626,29 18.626,29 11.373,71SUMMATER.TECNICO ESPEC. Y FUNGIBLE DR.ESQUERDO Y PSICOSOCIAL

2314 221990008 62,09 62,0918.626,29 100,00

Suma 74.328.296,68 74.690.080,36361.783,68 53.207.903,59 52.642.778,78 48.176.613,26 48.169.980,77 6.632,49 26.513.467,1070,48 64,50 99,99

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 47

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

137.000,00 137.000,00 55.240,7356.648,21 55.240,73 81.759,27SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.CENTRO DR.ESQUERDO

2314 221990030 41,35 40,3256.648,21 100,00

9.000,00 9.000,00 3.302,947.352,89 3.302,94 5.697,06ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3334 221990035 81,70 36,707.352,89 100,00

8.500,00 -5.000,00 3.500,00 2.357,502.357,50 2.357,50 1.142,50SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA MUBAG.

3335 221990008 67,36 67,362.357,50 100,00

10.000,00 10.000,00 7.430,347.430,34 7.430,34 2.569,66ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST.ALM.B.ARTES Y MUBAG

3335 221990021 74,30 74,307.430,34 100,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00SUMINIST.MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL Y FUNGIBLE.CICLO HÍDRICO.

4521 221990029

20.000,00 20.000,00 9.076,4211.168,94 9.076,42 10.923,58ADQUIS.HERRAMIEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.

4531 221990034 55,84 45,3811.168,94 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN

4591 221990024

80.000,00 15.000,00 95.000,00 74.815,8974.816,50 73.606,75 1.209,14 20.184,11SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPECIAL.Y FUNGIBLE D.C.E.I

9201 221990008 78,75 78,7574.816,50 98,38

130.000,00 4.200,00 134.200,00 41.816,27124.665,58 41.168,68 647,59 92.383,73SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSPARENC. BOP E IM

9201 221990017 75,58 31,16101.422,66 98,45

1.000,00 1.000,00 927,17927,17 927,17 72,83SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO. PRESIDENCIA

9204 221990001 92,72 92,72927,17 100,00

10.000,00 10.000,00 3.714,053.714,05 3.714,05 6.285,95SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESP. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.

9204 221990038 37,14 37,143.714,05 100,00

5.000,00 5.000,00 3.796,963.796,98 3.796,96 1.203,04SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.

9332 221990033 75,94 75,943.796,98 100,00

Suma 74.741.296,68 75.117.280,36375.983,68 53.500.781,75 52.912.414,02 48.379.091,53 48.370.602,31 8.489,22 26.738.188,8370,44 64,40 99,98

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

30.000,00 30.000,00 19.963,0429.944,63 19.963,04 10.036,96SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2312 222000019 99,82 66,5429.944,63 100,00

28.744,80 28.744,80 21.558,3328.744,80 21.558,33 7.186,47SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO DR. ESQUERDO

2314 222000030 100,00 75,0028.744,80 100,00

11.500,00 11.500,00 8.610,6611.481,09 8.610,66 2.889,34SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG

3335 222000021 99,84 74,8811.481,09 100,00

800,00 800,00 503,52755,47 503,52 296,48SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. CULTURA

3341 222000021 94,43 62,94755,47 100,00

117.170,29 117.170,29 87.877,44117.170,29 87.877,44 29.292,85SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.

9201 222000013 100,00 75,00117.170,29 100,00

45.415,59 45.415,59 34.060,9545.415,57 34.060,95 11.354,64SERVICIO COMUNICACIONES. ASISTENCIA A MUNICIPIOS

9203 222000031 100,00 75,0045.415,57 100,00

443.685,00 443.685,00 295.787,12443.681,57 295.787,12 147.897,88SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.

9205 222000013 100,00 66,67443.681,57 100,00

229.200,00 229.200,00 77.073,6977.073,69 77.073,69 152.126,31COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL

9201 222010014 33,63 33,6377.073,69 100,00

5.250,00 5.250,00 862,733.141,58 862,73 4.387,27SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.

9201 222990014 16,43 16,43862,73 100,00

153.000,00 1.000,00 154.000,00 93.486,70151.621,28 93.486,70 60.513,30SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR

2312 223000016 98,46 60,71151.621,28 100,00

18.800,00 18.800,00 5.254,2010.025,13 5.254,20 13.545,80SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.

2312 223000019 53,33 27,9510.025,13 100,00

26.000,00 26.000,00 14.251,7114.251,71 14.251,71 11.748,29TRANSPORTES Y PEAJES9201 223000016 54,81 54,8114.251,71 100,00

Suma 75.850.862,36 76.227.846,04376.983,68 54.434.088,56 53.843.441,98 49.038.381,62 49.029.892,40 8.489,22 27.189.464,4270,63 64,33 99,98

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

196.000,00 196.000,00 184.468,08184.468,08 184.468,08 11.531,92SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC.

9201 224000016 94,12 94,12184.468,08 100,00

383.295,00 -7.500,00 375.795,00 349.628,24349.662,27 349.628,24 26.166,76SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONS.CIVIL/PATRIMONIAL DIPUT.

9331 224000006 93,05 93,04349.662,27 100,00

41.000,00 41.000,00 39.018,3939.018,39 39.018,39 1.981,61TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

9331 225000006 95,17 95,1739.018,39 100,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

9331 225010006

30.000,00 30.000,00 24.020,7724.020,77 6.808,46 17.212,31 5.979,23IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V.

9201 225020016 80,07 80,0724.020,77 28,34

440.500,00 440.500,00 399.522,01399.522,01 399.522,01 40.977,99TRIBUTOS LOCALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

9331 225020006 90,70 90,70399.522,01 100,00

74.500,00 80.000,00 154.500,00 106.379,85111.183,47 106.379,85 48.120,15GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS

9121 226010027 71,96 68,85111.183,47 100,00

24.000,00 24.000,00 11.946,8624.000,00 11.946,86 12.053,14CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.M. AMBIENTE Y EN.

1702 226020026 100,00 49,7824.000,00 100,00

40.000,00 40.000,00 15.000,0040.000,00 15.000,00 25.000,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID.BIENESTAR SOCIAL

2312 226020020 100,00 37,5040.000,00 100,00

45.000,00 45.000,00 14.853,8845.000,00 14.853,88 30.146,12CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.DE ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD

2318 226020023 100,00 33,0145.000,00 100,00

30.000,00 30.000,00 20.000,0030.000,00 20.000,00 10.000,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA JUVENTUD

2319 226020023 100,00 66,6730.000,00 100,00

Suma 77.156.657,36 77.606.141,04449.483,68 55.680.963,55 55.090.316,97 50.203.219,70 50.177.518,17 25.701,53 27.402.921,3470,99 64,69 99,95

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 50

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

200.000,00 200.000,00 120.000,00200.000,00 120.000,00 80.000,00CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA

3341 226020021 100,00 60,00200.000,00 100,00

225.000,00 8.429,04 233.429,04 107.710,61233.429,04 107.710,61 125.718,43CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.DEPORTES

3411 226020022 100,00 46,14233.429,04 100,00

24.000,00 24.000,00 15.000,0024.000,00 15.000,00 9.000,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN EN MATERIA ENERGÉT.

4252 226020026 100,00 62,5024.000,00 100,00

82.000,00 82.000,00 19.979,5282.000,00 19.979,52 62.020,48CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y DESARR.

4331 226020025 100,00 24,3782.000,00 100,00

19.000,00 19.000,00 10.000,0019.000,00 10.000,00 9.000,00CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIVIDADES.CICLO HÍDRICO

4521 226020029 100,00 52,6319.000,00 100,00

5.000,00 5.000,00 2.854,632.854,63 2.854,63 2.145,37ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS

4531 226020034 57,09 57,092.854,63 100,00

4.500,00 4.500,00 2.000,004.500,00 2.000,00 2.500,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.GESTIÓN DOC.

9201 226020011 100,00 44,444.500,00 100,00

40.000,00 40.000,00 15.000,0040.000,00 15.000,00 25.000,00CAMPAÑAS INFORMATIV. Y GTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVID.INFORMAT.

9201 226020013 100,00 37,5040.000,00 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00CAMPAÑAS INFORMTIVAS Y GTOS DIVULGACION ACTIVD, TRANSPARENC.

9201 226020017

8.500,00 8.500,00 3.500,008.500,00 3.500,00 5.000,00CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.ASISTENCIA A MUNIC.

9203 226020031 100,00 41,188.500,00 100,00

Suma 77.774.657,36 78.232.570,08457.912,72 56.295.247,22 55.704.600,64 50.499.264,46 50.473.562,93 25.701,53 27.733.305,6271,20 64,55 99,95

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 51

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

179.000,00 179.000,00 80.598,95179.598,95 80.598,95 98.401,05CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.

9204 226020001 100,33 45,03179.598,95 100,00

100.000,00 100.000,00 74.978,32100.000,00 74.978,32 25.021,68CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.CIUDADANOS EXTRANJ.

9241 226020036 100,00 74,98100.000,00 100,00

7.500,00 7.500,00 2.500,007.500,00 2.500,00 5.000,00CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. ARQUITECTURA

9332 226020033 100,00 33,337.500,00 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID

3341 226020121

100,00 100,00 100,00ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN

9201 226030007

1.000,00 1.000,00 155,54155,54 155,54 844,46ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS

9201 226030009 15,55 15,55155,54 100,00

4.000,00 4.000,00 8.000,00 878,89878,89 878,89 7.121,11GTOS.JURIDICOS NOTARIALES. REGISTRADORES PROPIEDAD Y ANALOG.

9201 226040012 10,99 10,99878,89 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00JORNADAS Y ENCUENTROS EN MATERIA DE R.S.U.

1622 226060041

18.000,00 18.000,00 18.000,00JORNADAS, ENCUENTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL

1702 226060026

21.000,00 3.000,00 24.000,00 17.462,7218.207,92 17.462,72 6.537,28ORGANZ.JORNADAS,ENCUENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTALES

2314 226060030 72,76 72,7617.462,72 100,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00JORNADAS,ENCUENTROS,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL

2317 226060020

18.000,00 1.000,00 19.000,00 672,3815.672,38 672,38 18.327,62GTOS.DERIV.ACTIV.DIRECTAS MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.

3334 226060035 3,54 3,54672,38 100,00

Suma 78.137.257,36 78.603.170,08465.912,72 56.617.260,90 56.010.869,12 50.676.511,26 50.650.809,73 25.701,53 27.926.658,8271,26 64,47 99,95

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 52

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

85.000,00 39.000,00 124.000,00 20.887,6898.173,58 20.887,68 103.112,32JORNADAS,EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE FOMENTO Y DESARR.

4331 226060025 20,86 16,8425.871,67 100,00

15.000,00 15.000,00 12.183,1115.000,00 12.183,11 2.816,89JORNADAS Y ENCUENTROS EN MATERIA DE AGUA

4521 226060029 81,22 81,2212.183,11 100,00

18.150,00 18.150,00 18.150,00JORNADAS PLAN MODERNIZACIÓN AYTOS PROV.ALICNTE MODERNIZA 7.0

9201 226060013

50.900,00 21.637,95 72.537,95 26.320,1032.509,00 26.320,10 46.217,85JORNADAS, ENCUENTROS Y FOROS EN MATERIA DE FONDOS EUROPEOS

9201 226060032 44,04 36,2831.948,05 100,00

827.072,95 94.411,19 921.484,14 583.343,10764.851,53 583.343,10 338.141,04ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)

3341 226090021 72,48 63,30667.872,45 100,00

220.000,00 -171.750,00 48.250,00 47.197,6548.234,52 47.197,65 1.052,35ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT.

3411 226090122 99,97 97,8248.234,52 100,00

2.796,17 2.796,17 659,91659,91 659,91 2.136,26OTROS GASTOS DIVERSOS. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1622 226990041 23,60 23,60659,91 100,00

5.000,00 5.000,00 70,4370,43 70,43 4.929,57OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA

1702 226990026 1,41 1,4170,43 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00ACCIONES SENSIB.AMBIENTAL DIRIGIDAS FOMENTO Y CONS.ARBOLADO

1711 226990026

60.000,00 -6.000,00 54.000,00 22.835,5622.835,56 22.835,56 31.164,44OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2312 226990019 42,29 42,2922.835,56 100,00

40.000,00 40.000,00 35.357,8735.357,87 35.357,87 4.642,13ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FAMILIA

2312 226990023 88,39 88,3935.357,87 100,00

36.999,89 36.999,89 17.976,3817.976,38 17.976,38 19.023,51OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO

2314 226990030 48,58 48,5817.976,38 100,00

Suma 79.508.176,37 79.951.388,23443.211,86 57.652.929,68 56.873.879,07 51.443.343,05 51.417.641,52 25.701,53 28.508.045,1871,14 64,34 99,95

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Créditos Iniciales

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Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.680.000,00 -257.026,61 1.422.973,39 775.560,141.284.699,31 775.560,14 647.413,25SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA BIENESTAR SOCIAL

2316 226990020 61,96 54,50881.634,31 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y FAMILIA

2318 226990023

148.700,00 -14.140,00 134.560,00 14.990,0060.407,59 14.990,00 119.570,00ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD

2319 226990023 36,57 11,1449.207,59 100,00

2.133,00 246.017,71 248.150,71 238.881,05247.132,39 238.881,05 9.269,66GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"

2411 226990025 99,59 96,26247.132,39 100,00

100,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3334 226990035

3.000,00 -350,58 2.649,42 2.000,132.000,13 2.000,13 649,29OTROS GASTOS DIVERSOS. CULTURA

3341 226990021 75,49 75,492.000,13 100,00

25.000,00 -5.000,00 20.000,00 17.664,5217.664,52 17.664,52 2.335,48ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL. DEPORTES

3411 226990022 88,32 88,3217.664,52 100,00

28.000,00 28.000,00 11.761,11 28.000,00ACCIONES SENSIBILIZACIÓN Y ASESORAMIENTO MATERIA ENERGÉTICA

4252 226990026 42,0011.761,11

4.000,00 -285,30 3.714,70 145,48145,48 145,48 3.569,22OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.

4331 226990025 3,92 3,92145,48 100,00

14.000,00 -2.400,00 11.600,00 3.914,7910.648,18 3.914,79 7.685,21OTROS GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO

4521 226990029 91,79 33,7510.648,18 100,00

15.000,00 15.000,00 5.044,1513.085,37 5.044,15 9.955,85OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.

4531 226990034 87,24 33,6313.085,37 100,00

500,00 500,00 500,00OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES.

4591 226990024

200,00 200,00 200,00OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL.

9201 226990002

Suma 81.429.809,37 81.840.836,45411.027,08 59.300.473,76 58.107.158,15 52.501.543,31 52.475.841,78 25.701,53 29.339.293,1471,00 64,15 99,95

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.700,00 1.700,00 1.700,00OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I.

9201 226990008

5.000,00 271,04 5.271,04 1.981,301.981,30 1.981,30 3.289,74OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS

9201 226990009 37,59 37,591.981,30 100,00

2.000,00 2.000,00 48,1348,13 48,13 1.951,87OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM.

9201 226990011 2,41 2,4148,13 100,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS

9201 226990012

1.000,00 1.000,00 159,79 1.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMÁTICA

9201 226990013 15,98159,79

400,00 400,00 400,00OTROS GASTOS DIVERSOS. REGIMEN INTERIOR

9201 226990014

2.000,00 -200,00 1.800,00 227,63227,63 227,63 1.572,37OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER.

9201 226990016 12,65 12,65227,63 100,00

300,00 300,00 300,00OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSPARENCIA BOP E IMPRENTA PROVINC.

9201 226990017

100,00 100,00 100,00GTOS.PUESTA FUNCIONAM.OFICINA INFORMACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

9201 226990032

10.000,00 10.000,00 2.108,787.717,13 2.108,78 7.891,22GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION

9202 226990009 21,09 21,092.108,78 100,00

23.600,00 23.600,00 5.152,067.217,43 5.152,06 18.447,94OTROS GASTOS DIVERSOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS.

9203 226990031 30,58 21,837.217,43 100,00

500,00 500,00 500,00OTROS GASTOS DIVERSOS, TELECOMUNICACIONES.

9205 226990013

3.251,42 3.251,42 393,86393,86 393,86 2.857,56GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.

9241 226990009 12,11 12,11393,86 100,00

Suma 81.481.160,79 81.892.258,91411.098,12 59.318.219,03 58.119.295,07 52.511.455,07 52.485.753,54 25.701,53 29.380.803,8470,97 64,12 99,95

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 55

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.000,00 1.000,00 351,45351,45 351,45 648,55OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN

9311 226990003 35,15 35,15351,45 100,00

14.000,00 14.000,00 5.356,015.356,01 5.356,01 8.643,99GTOS. COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIPUTAC.Y OTROS GTOS.DIVERSOS

9331 226990006 38,26 38,265.356,01 100,00

700,00 700,00 700,00OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA

9332 226990033

100,00 100,00 100,00OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERÍA

9341 226990004

18.150,00 -7.002,41 11.147,59 11.114,46 11.147,59ACCIONES SENSIBILIZ.IMPLANT.RECOGIDA SELECTIVA MAT.ORGÁNICA

1622 226990141 99,7011.114,46

18.000,00 18.000,00 10.970,0110.970,01 10.970,01 7.029,99ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL

1702 226990126 60,94 60,9410.970,01 100,00

7.000,00 -6.000,00 1.000,00 1.000,00PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y ACT.DIREC.B.SOCIAL

2312 226990120

43.000,00 43.000,00 32.549,00 43.000,00ACTIV.RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS

2313 226990123 75,7032.549,00

8.000,00 8.000,00 5.403,405.403,40 5.403,40 2.596,60PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MENTAL

2314 226990130 67,54 67,545.403,40 100,00

20.000,00 20.000,00 18.029,0018.029,00 18.029,00 1.971,00ACTIV.PROM.CONVIVENCIA,ENCUENTR.FOM.ASOCIACION.MATERIA MUJER

2318 226990123 90,15 90,1518.029,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00GTOS.DERIV.ORG.ACT.INVEST.IDEN.E INF.FAM.NIÑOS ALTAS CAPACID

3261 226990121

100,00 100,00 100,00OTROS GASTOS DIVERSOS. FONOTECA PROVINCIAL

3341 226990121

Suma 81.626.210,79 82.024.306,50398.095,71 59.401.992,36 58.203.068,40 52.551.564,94 52.525.863,41 25.701,53 29.472.741,5670,96 64,07 99,95

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 56

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

200.000,00 200.000,00 135.237,67150.827,46 135.237,67 64.762,33ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS

9121 226990101 72,19 67,62144.378,98 100,00

45.000,00 -40.000,00 5.000,00 5.000,00ACTIV.ORGAN.POR COMISIÓN PROVINCIAL DEL AGUA Y OTR.GTOS.DIV.

9121 226990127

22.000,00 22.000,00 16.842,9021.946,40 16.842,90 5.157,10ESCUELA VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE DIPUTACIÓN

9201 226990109 89,17 76,5619.617,10 100,00

500.000,00 500.000,00 147.940,42217.635,22 147.940,42 352.059,58GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PROGR. FORMACION Y OTRAS ACTVD.COMPLEMT.

9202 226990109 30,93 29,59154.635,22 100,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRAL DE CONTRATACIÓN

9203 226990131

65.550,00 -2.475,65 63.074,35 28.567,2642.618,01 28.567,26 34.507,09ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.

9241 226990136 67,57 45,2942.618,01 100,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL

2312 226990220

100,00 100,00 100,00CIRCUITO SOLIDARIO2317 226990220

26.250,00 26.250,00 18.212,9218.212,92 18.212,92 8.037,08ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO

2317 226990223 69,38 69,3818.212,92 100,00

3.500,00 256,50 3.756,50 3.756,503.756,50 3.756,50CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS

4531 226990234 100,00 100,003.756,50 100,00

500,00 10.000,00 10.500,00 10.500,00INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS

4591 226990224

45.000,00 -40.000,00 5.000,00 5.000,00ACTIV.ORG.MESA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN DE LA EXCMA.DIP.PR.

9121 226990227

Suma 82.540.610,79 82.866.487,35325.876,56 59.856.988,87 58.586.287,13 52.902.122,61 52.876.421,08 25.701,53 29.964.364,7470,70 63,84 99,95

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Obligaciones Reconocidas

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Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

6.000,00 6.000,00 6.000,00DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

9201 226990212

50.000,00 -2.000,00 48.000,00 7.018,0045.248,19 7.018,00 40.982,00ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL .PRESIDENCIA

9204 226990201 14,62 14,627.018,00 100,00

90.000,00 17.297,90 107.297,90 37.640,5387.334,04 37.640,53 69.657,37GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR.GTOS.

9204 226990238 35,08 35,0837.640,53 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OBSERVATORIO PROV. INMIGRACIÓN

9241 226990236

30.000,00 30.000,00 30.000,00GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS

2312 226990320

48.800,00 -28.278,30 20.521,70 13.920,0319.593,33 13.920,03 6.601,67GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION

3341 226990321 67,83 67,8313.920,03 100,00

2.900,00 2.900,00 2.900,00GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI

9201 226990312

120.000,00 120.000,00 108.786,14 120.000,00ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1702 226990426 90,66108.786,14

81.000,00 81.000,00 34.027,5041.926,40 34.027,50 46.972,50ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO

2314 226990430 51,76 42,0141.926,40 100,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00GTS. RELATIVOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL

2316 226990420

194.400,00 -50.000,00 144.400,00 17.621,5398.989,53 17.621,53 126.778,47ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2318 226990423 60,41 12,2087.235,20 100,00

Suma 83.187.710,79 83.450.606,95262.896,16 60.258.866,50 58.882.813,43 53.012.350,20 52.986.648,67 25.701,53 30.438.256,7570,56 63,53 99,95

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Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

12.000,00 12.000,00 12.000,00SERVICIO DE RECOGIDA DE PAPEL USADO EN CENTROS DE DIPUTACIÓN

1702 226990526

73.500,00 13.500,00 87.000,00 72.600,00 87.000,00GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2318 226990523 70,9361.710,00

264,00 264,00 264,00SERVICIO LIMPIEZA ROPA-LENCERIA. SERV.PREV.R.LABORALES

2211 227000009

4.197.330,00 -116.126,36 4.081.203,64 1.462.097,893.238.236,55 1.459.276,63 2.821,26 2.619.105,75SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN

9201 227000008 79,35 35,833.238.236,55 99,81

2.414.880,00 -15.000,00 2.399.880,00 1.263.682,662.354.300,92 1.263.682,66 1.136.197,34VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.

9201 227010014 98,10 52,662.354.300,92 100,00

32.375,31 -6.675,00 25.700,31 18.553,5625.603,30 18.553,56 7.146,75MANTº, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DEPEND.DIPUTACIÓN PROV

9332 227010008 99,62 72,1925.603,30 100,00

100,00 100,00 100,00VALOR.Y PERITAJES:GTOS.EMISIÓN INFOR.AUTENT.ADQU.OBRAS ARTE

3335 227020021

3.000,00 3.500,00 6.500,00 4.827,904.827,90 4.827,90 1.672,10VALORACIONES,PERITAJES Y TASACIONES:GTOS.INFORMES EXTERNOS

9331 227020006 74,28 74,284.827,90 100,00

30.000,00 30.000,00 768,3524.026,43 768,35 29.231,65ESTUDIOS, TRAB.,TÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, ETC.RESIDUOS SOL.URB

1622 227060041 80,09 2,5624.026,43 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00EDICIONES Y PUBLIC.PARA LA DIFUSIÓN TEMAS MEDIOAMBIENTALES

1702 227060026

Suma 89.961.160,10 90.103.254,90142.094,80 65.978.461,60 64.591.518,53 55.762.280,56 55.733.757,77 28.522,79 34.340.974,3471,69 61,89 99,95

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 59

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

38.260,00 38.260,00 8.326,2233.333,33 8.326,22 29.933,78ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LABORALES

2211 227060009 87,12 21,7633.333,33 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ESTUDIOS,TRAB.TECNICOS, PUBL.Y EDICIONES DE BIENESTAR SOCIAL

2312 227060020

100,00 100,00 100,00ESTUD,TRABJ.TÉCNICOS, INVESTIG.Y PUBL.PREVENC.COND.ADICTIV.

2313 227060023

6.000,00 6.000,00 6.000,00ESTUD.TRABAJOS TÉCNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES.VOLUNTARIADO

2317 227060023

30.000,00 30.000,00 17.545,00 30.000,00ESTUDIOS,TRAB. TÉCNICOS,PUBLICACIONES Y EDICIONES. IGUALDAD

2318 227060023 58,4817.545,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00ESTUDIOS,TRABAJOS.TÉCNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES. JUVENTUD

2319 227060023

100,00 12.442,56 12.542,56 12.442,5612.442,56 12.442,56 100,00ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL

3332 227060021 99,20 99,2012.442,56 100,00

43.575,00 18.200,00 61.775,00 16.709,2551.934,46 16.709,25 45.065,75ESTUD.TRABAJOS TECN.,PUBLICACIONES Y EDIC. MUSEO ARQUEOLOG.

3334 227060035 27,05 27,0516.709,25 100,00

32.182,00 -18.875,49 13.306,51 6.457,9013.306,51 6.457,90 6.848,61ASISTENCIA TÉCNICA TRABAJOS RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE

3335 227060021 100,00 48,5313.306,51 100,00

2.000,00 15.420,00 17.420,00 13.955,10 17.420,00ESTUDIOS,TRAB.TÉCN.,EDIC.LIBROS Y PUBLICAC.CULTURA Y MUBAG

3341 227060021 80,1113.955,10

22.500,00 12.000,00 34.500,00 12.000,0017.324,00 12.000,00 22.500,00ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES

3411 227060022 50,21 34,7817.324,00 100,00

Suma 90.142.877,10 90.324.158,97181.281,87 66.138.302,56 64.716.134,28 55.818.216,49 55.789.693,70 28.522,79 34.505.942,4871,65 61,80 99,95

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Clasificación

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 60

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

11.448,89 400,13 11.849,02 100,848.423,68 100,84 11.748,18ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, PLAN PROV. AHORRO ENERGÉTICO

4252 227060024 71,09 0,858.423,68 100,00

30.000,00 30.000,00 18.029,00 30.000,00ESTUD.TÉCNICOS S/SOSTENIBIL.ENERGÉTICA ÁMBITO PROV.ALICANTE

4252 227060026 60,1018.029,00

80.000,00 -69.000,00 11.000,00 10.890,0010.890,00 10.890,00 110,00ESTUD.TRAB.TECNICOS EDIC.LIBROS Y PUBL.DESARR.SOCIOECONOM.

4331 227060025 99,00 99,0010.890,00 100,00

326.998,60 107.610,63 434.609,23 162.654,39391.908,26 162.654,39 271.954,84ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO

4521 227060029 90,17 37,43391.908,26 100,00

600.000,00 -20.000,00 580.000,00 191.356,76311.664,23 191.356,76 388.643,24ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.

4531 227060034 46,64 32,99270.539,81 100,00

75.000,00 75.000,00 1.524,122.420,00 1.524,12 73.475,88ESTUDIOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS CAMINOS TITULAR.NO PROVINCIAL

4541 227060034 3,23 2,032.420,00 100,00

200.000,00 -15.420,00 184.580,00 108.482,39162.177,35 108.482,39 76.097,61ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA

9121 227060001 87,86 58,77162.177,35 100,00

4.000,00 5.000,00 9.000,00 1.869,451.869,45 1.869,45 7.130,55ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.

9201 227060008 20,77 20,771.869,45 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS

9201 227060009

8.800,00 8.800,00 8.800,00ESTUDIOS,TRABAJOS TECNIC.PUBLIC.Y EDICIONES.GEST.DOCUM.,REG.

9201 227060011

20.000,00 20.000,00 20.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURIDICOS

9201 227060012

319.755,00 20.000,00 339.755,00 145.233,04213.604,01 145.233,04 194.521,96ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA

9201 227060013 62,87 42,75213.604,01 100,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE TRANSPARENCIA

9201 227060017

Suma 91.837.879,59 92.047.752,22209.872,63 67.259.288,54 65.795.995,84 56.440.327,48 56.411.804,69 28.522,79 35.607.424,7471,48 61,32 99,95

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Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 61

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

80.000,00 80.000,00 22.288,2042.677,91 22.288,20 57.711,80ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY.EUROPEOS

9201 227060032 53,35 27,8642.677,91 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00ELABORACION MATERIALES DOCENTES. PROGRAMA DE FORMACIÓN.

9202 227060009

84.250,00 84.250,00 10.615,3344.615,33 10.615,33 73.634,67ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.

9204 227060038 12,60 12,6010.615,33 100,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TELECOMUNICACIONES.

9205 227060013

16.500,00 5.850,00 22.350,00 5.929,00 22.350,00ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUBLIC.EDIC.GUIAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR.

9241 227060036 26,535.929,00

112.972,00 112.972,00 23.701,4861.654,34 23.701,48 89.270,52ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN

9311 227060003 54,57 20,9861.654,34 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PATRIMONIO

9331 227060006

160.000,00 160.000,00 42.478,0970.609,08 42.478,09 117.521,91ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA

9332 227060033 30,97 26,5549.556,59 100,00

175.000,00 175.000,00 44.944,8561.939,34 28.004,85 16.940,00 130.055,15ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS,TOPOGRAFICOS ETC.DEL M.AMBIENTE

1702 227060126 35,39 25,6861.939,34 62,31

10.462,50 20.052,20 30.514,70 18.552,2019.014,70 18.552,20 11.962,50ASISTEN.TÉCNIC:INV.COMPLEJO RESID.SALUD MENTAL"DR. ESQUERDO"

2314 227060130 62,31 60,8019.014,70 100,00

25.000,00 25.000,00 11.858,00 25.000,00SERV.TÉCNICO PLANES IGUALDAD GÉNERO MUNIC.POB.INF.20.000HAB.

2318 227060123 47,4311.858,00

581.202,83 -29.550,00 551.652,83 183.122,55457.292,01 183.122,55 368.530,28CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS

4521 227060129 82,89 33,20457.292,01 100,00

Suma 93.110.266,92 93.316.491,75206.224,83 68.034.878,25 66.516.533,06 56.786.030,18 56.740.567,39 45.462,79 36.530.461,5771,28 60,85 99,92

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 62

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

5.257,94 485,95 5.743,89 1.393,805.375,86 1.393,80 4.350,09ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.2012 Y ANTER.

4591 227060124 93,59 24,275.375,86 100,00

45.000,00 45.000,00 9.770,1534.183,70 9.770,15 35.229,85ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD

9201 227060109 75,96 21,7134.183,70 100,00

70.000,00 -22.513,00 47.487,00 47.487,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ASIST.MUNICIPIOS Y CENT.CONTR.

9203 227060131

13.300,00 -5.850,00 7.450,00 1.622,401.622,40 1.622,40 5.827,60ESTUDIOS, TRAB.TÉCN.Y GUÍAS RECUR.OBSERVAT.PROV.INMIGRACIÓN

9241 227060136 21,78 21,781.622,40 100,00

55.494,00 55.494,00 55.494,00ESTUD.Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN PROVINCIAL AHORRO ENERGÉTICO

4252 227060226

493.608,00 493.608,00 301.968,00493.608,00 301.968,00 191.640,00ESTUDIO MEJORA DE EVACUACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES

4521 227060329 100,00 61,18493.608,00 100,00

188.200,00 188.200,00 137.200,00188.200,00 137.200,00 51.000,00EVAL.IMPACTO AMB.VERTIDO AGUAS RESID.NO TRAT. N.URBAN.Y DIS.

4521 227060429 100,00 72,90188.200,00 100,00

118.862,13 33.147,51 152.009,64 48.701,62104.752,32 48.701,62 103.308,02ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2014

4591 227061424 68,91 32,04104.752,32 100,00

193.538,83 19.735,21 213.274,04 58.369,77157.670,00 58.369,77 154.904,27ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015

4591 227061524 73,93 27,37157.670,00 100,00

245.945,35 25.009,75 270.955,10 49.313,58162.560,39 49.313,58 221.641,52ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016

4591 227061624 58,04 18,20157.266,27 100,00

855.980,46 70.989,31 926.969,77 123.951,40525.110,70 123.951,40 803.018,37ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017

4591 227061724 55,82 13,37517.396,42 100,00

Suma 95.395.453,63 95.722.683,19327.229,56 69.707.961,62 68.176.608,03 57.518.320,90 57.472.858,11 45.462,79 38.204.362,2971,22 60,09 99,92

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

814.106,18 814.106,18 3.025,00231.104,68 3.025,00 811.081,18ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2018

4591 227061824 0,48 0,373.932,50 100,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2019

4591 227061924

95.000,00 95.000,00 44.813,0271.153,01 44.813,02 50.186,98TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2312 227990019 74,90 47,1771.153,01 100,00

175.599,31 175.599,31 67.618,33144.969,29 67.618,33 107.980,98TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO

2314 227990030 82,56 38,51144.969,29 100,00

147.500,00 -1.000,00 146.500,00 35.846,91133.629,65 35.846,91 110.653,09EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

3334 227990035 45,21 24,4766.238,67 100,00

19.000,00 -9.500,00 9.500,00 9.500,00TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CULTURA

3341 227990021

101.574,00 345.722,34 447.296,34 53.842,8156.310,81 50.328,00 3.514,81 393.453,53GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.

9201 227990008 12,59 12,0456.310,81 93,47

197.150,00 -38.070,00 159.080,00 94.865,83157.466,12 94.865,83 64.214,17CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL

9201 227990009 98,99 59,63157.466,12 100,00

5.000,00 5.000,00 2.471,653.031,02 2.471,65 2.528,35TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA BOP E IMPR.

9201 227990017 60,62 49,433.031,02 100,00

35.000,00 -3.000,00 32.000,00 14.334,8119.706,97 14.334,81 17.665,19MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA

9332 227990008 61,58 44,8019.706,97 100,00

500,00 500,00 500,00TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3334 227990135

49.000,00 25.770,60 74.770,60 40.773,6574.770,60 40.773,65 33.996,95MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRV.ALIC.

4631 227990129 100,00 54,5374.770,60 100,00

Suma 97.084.883,12 97.732.035,62647.152,50 70.600.103,77 68.774.187,02 57.875.912,91 57.826.935,31 48.977,60 39.856.122,7170,37 59,22 99,92

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

25.000,00 25.000,00 5.578,045.578,04 5.578,04 19.421,96DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

9121 230000027 22,31 22,315.578,04 100,00

81.000,00 71.000,00 152.000,00 86.828,4086.828,40 86.828,40 65.171,60DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO

9201 230200009 57,12 57,1286.828,40 100,00

10.000,00 10.000,00 633,15633,15 633,15 9.366,85DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION

9202 230200009 6,33 6,33633,15 100,00

75.000,00 75.000,00 35.356,2635.356,26 35.356,26 39.643,74GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

9121 231000027 47,14 47,1435.356,26 100,00

49.600,00 16.000,00 65.600,00 32.035,6332.035,63 32.035,63 33.564,37GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO

9201 231200009 48,83 48,8332.035,63 100,00

10.000,00 10.000,00 497,67497,67 497,67 9.502,33GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION

9202 231200009 4,98 4,98497,67 100,00

2.000,00 640,00 2.640,00 2.240,00 2.640,00INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD

2319 233000023

35.000,00 1.500,00 36.500,00 33.115,7933.578,30 33.115,79 3.384,21INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS

3341 233000021 90,73 90,7333.115,79 100,00

75.000,00 75.000,00 49.300,0049.300,00 49.300,00 25.700,00INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS

9121 233000027 65,73 65,7349.300,00 100,00

25.850,00 6.000,00 31.850,00 12.724,7612.724,76 12.724,76 19.125,24INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS

9201 233000009 39,95 39,9512.724,76 100,00

17.160,00 17.160,00 17.160,00INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI

9201 233000012

100,00 100,00 100,00INDEMNIZACIONES ASISTENC. MIEMBROS COMISIÓN PROVINCIAL AGUA

9121 233010027

Suma 97.490.593,12 98.232.885,62742.292,50 70.858.875,98 69.030.256,72 58.131.982,61 58.083.005,01 48.977,60 40.100.903,0170,27 59,18 99,92

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Clasificación

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

100,00 100,00 100,00INDEMNIZ.ASIST.MIEMBROS MESA SOLIDARID.Y COOPER.EXCMA.DIPUT.

9121 233020027

5.000,00 5.000,00 5.000,00INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA.

0111 310010004

100,00 100,00 100,00GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.

9341 311000004

30.000,00 30.000,00 845,47845,47 845,47 29.154,53INTERESES DE DEMORA.9341 352000004 2,82 2,82845,47 100,00

750,00 750,00 585,46585,46 585,46 164,54INTER.OPER.ARREND.FINAN.:PRENSAS DIGIT.ALTO VOLUM.TRANSP.BOP

9201 358000017 78,06 78,06585,46 100,00

4.900,00 4.900,00 124,36232,36 124,36 4.775,64COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

9341 359000004 4,74 2,54232,36 100,00

875.483,54 875.483,54 656.612,67656.612,67 656.612,67 218.870,87APORTACIÓN O.O.A.A. INSTIT. FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"

2312 410000037 75,00 75,00656.612,67 100,00

1.232.400,00 28.571,47 1.260.971,47 945.526,36945.526,36 945.526,36 315.445,11APORTAC. AL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

3341 410000021 74,98 74,98945.526,36 100,00

5.100.000,00 50.000,00 5.150.000,00 3.825.000,003.825.000,00 3.825.000,00 1.325.000,00APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO PROVIN.DE TURISMO

4321 410000039 74,27 74,273.825.000,00 100,00

40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,00APORTACIÓN AL CONSORCIO PÚBLICO CASA DEL MEDITERRÁNEO

9203 421100001 100,00 100,0040.000,00 100,00

295.668,86 295.668,86 295.668,86295.668,86 295.668,86APORT.CONSORCIO UNIV.CENTRO ASOCIADO UNED DENIA GTOS.CTES.

3261 421100121 100,00 100,00295.668,86 100,00

104.662,00 104.662,00 104.662,00104.662,00 104.662,00APORT.CONSORCIO UNIV.CENTRO ASOCIADO UNED ELCHE GTOS.CTES.

3261 421100221 100,00 100,00104.662,00 100,00

29.916,15 29.916,15 29.916,1529.916,15 29.916,15CONV.COLAB.ENTIDAD PÚBL.EMPRES.RED.ES:P."SMART C.BLANCA"CTE.

4911 423900013 100,00 100,0029.916,15 100,00

Suma 105.209.573,67 106.030.437,64820.863,97 76.757.925,31 74.929.306,05 64.030.923,94 63.981.946,34 48.977,60 41.999.513,7070,67 60,39 99,92

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 66

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00CONVENIO CON IVAJ:ACTIV."LA SENDA DEL POETA" EN PR.ALICANTE

2319 451000023 100,006.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00APORTACIÓN AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3333 453900021

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00SUBV.A UNIV.ALICANTE:FESTIVAL TEATRO CLÁSICO LA ALCUDIA

3341 453900021 100,006.500,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE ALICANTE: PROYECTO "ACTUA".

4331 453900001

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00CONV.UNIVERSIDAD DE ALICANTE: FINANCIACIÓN CÁTEDRA DEL AGUA

4521 453900029 100,0040.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00CONVENIO COLAB.UNIV.ALICANTE PARA BECAS. PLANES Y OBRAS MUN.

4591 453900024

8.325,00 8.325,00 8.325,00 8.325,00CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO FORMACIÓN

9202 453900009 100,008.325,00

6.000,00 6.000,00 4.867,556.000,00 4.867,55 1.132,45SUBV. U.A.:PUBL.LIBRO"AGUA Y SOST.EN HUERTA DEL BAJO SEGURA"

4521 453900129 100,00 81,136.000,00 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.UNIV.POLIT.VALENCIA-ALCOY:FOMENTO TALENTO Y EST.CIENT.

3261 453900221 100,006.000,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.A UNIV.ALIC.:PUBLIC.CATÁLOGOS EXPOS.EN EL MUSEO U.A.

3341 453900221 100,009.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 8.000,00SUBV.U.M.HERN.:ESTUD.LA ACTIV.EMPREND.Y GENER.NUEV.EMPR.ALIC

4331 453900225 100,00 100,008.000,00 100,00

Suma 105.410.398,67 106.231.262,64820.863,97 76.847.750,31 75.019.131,05 64.043.791,49 63.994.813,89 48.977,60 42.187.471,1570,62 60,29 99,92

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Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

700.000,00 700.000,00 110.782,25700.000,00 110.782,25 589.217,75SUB.AYTOS.POBL.<20.000 H,SOST.APOR.EST.2019,CONS.EXT.INCEN.

1361 462000032 100,00 15,83699.999,17 100,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00SUBV.AYTOS.ACTUAC. DE SOSTENIBIL.EN PARAJES NATURALES MUNIC.

1702 462000026

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00SUBV.AYTO.MILLENA TRATAMIENTO MEJORA DE OLMO MILENARIO

1711 462000026 100,004.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00 181.825,121.499.999,12 181.825,12 1.318.174,88SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.

2312 462000020 100,00 12,121.499.999,12 100,00

160.000,00 12.000,00 172.000,00 160.000,00 172.000,00SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA GÉNERO

2318 462000023

160.000,00 14.000,00 174.000,00 1.008,86160.000,00 1.008,86 172.991,14SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD

2319 462000023 0,58 0,581.008,86 100,00

255.000,00 255.000,00 16.201,25254.999,25 16.201,25 238.798,75SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.

3111 462000026 100,00 6,35254.998,99 100,00

56.086,51 56.086,51 56.086,51PROGR.CONJUNTO ADMON.PÚBL.VALENCIANAS GRATUIDAD LIBROS TEXTO

3261 462000001

100.000,00 55.937,00 155.937,00 30.669,96155.936,85 29.169,96 1.500,00 125.267,04SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR VALENCIANA

3342 462000021 100,00 19,67155.936,85 95,11

740.000,00 740.000,00 324.974,29740.000,00 306.632,24 18.342,05 415.025,71PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM)

3411 462000022 98,81 43,92731.177,65 94,36

150.000,00 -6.008,61 143.991,39 3.881,52143.881,52 3.881,52 140.109,87SUBV. AYTOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y SOSTENIM.MEDIO RURAL

4191 462000025 99,87 2,70143.798,49 100,00

Suma 109.279.398,67 110.232.277,54952.878,87 80.766.567,05 78.510.050,18 64.713.134,74 64.644.315,09 68.819,65 45.519.142,8071,22 58,71 99,89

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

700.000,00 -20.000,00 680.000,00 59.071,10679.901,17 45.220,96 13.850,14 620.928,90SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.

4311 462000025 99,65 8,69677.649,23 76,55

199.900,00 40.000,00 239.900,00 239.900,00 239.900,00SUBV.AYTOS.REPARAC.EN INSTALACIONES E INFRAESTR.HIDRÁULICAS

4521 462000029 99,03237.571,93

480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H.REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.

4541 462000034

400.000,00 -400.000,00SUBV.AYTOS.HASTA 1.000HAB.PARA DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS

4591 462000031

2.253,80 6.761,38 9.015,18 9.015,18SUBV.AYTO.SAX:PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIG.CIENTÍFICA 18-19

4631 462000021

168.000,00 2.475,65 170.475,65 2.475,65170.475,65 2.475,65 168.000,00SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA DE CIUDADANOS EXTRANJEROS

9241 462000036 100,00 1,45170.475,65 100,00

13.461,00 13.461,00 13.461,00 13.461,00SUBV. AL AYUNTAMIENTO DE AIGÜES PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.

1622 462010041 100,0013.461,00

100.000,00 12.000,00 112.000,00 1.903,9399.999,93 1.903,93 110.096,07SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS

2313 462010023 1,70 1,701.903,93 100,00

275.000,00 -4.498,96 270.501,04 15.651,04270.501,04 15.651,04 254.850,00SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES

2317 462010020 100,00 5,79270.501,04 100,00

80.000,00 80.000,00 4.861,6680.000,00 4.861,66 75.138,34SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO

2318 462010023 6,08 6,084.862,26 100,00

12.000,00 12.000,00 6.000,0012.000,00 6.000,00 6.000,00SUB.AY.TORRE MAÇANES:PROM.Y DIF.SERV.MUSEÍSTICO 2018 Y 2019

3333 462010033 100,00 50,0012.000,00 100,00

Suma 111.230.013,47 112.299.630,411.069.616,94 82.812.805,84 79.898.475,22 64.803.098,12 64.720.428,33 82.669,79 47.496.532,2971,15 57,71 99,87

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.AYTO.ONIL:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN "POZO DE NIEVE"

3361 462010033

50.000,00 50.000,00 1.196,2949.696,29 1.196,29 48.803,71SUBV. AYTOS PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS: GASTO CTE.

4191 462010025 55,20 2,3927.600,83 100,00

78.000,00 78.000,00 2.500,0077.500,00 2.500,00 75.500,00SUBV.AYTOS.ELABOR.DOC.TECNICOS APERTURA ESTABL.PÚBL.MUNICIP.

9203 462010031 60,90 3,2147.500,00 100,00

31.361,00 31.361,00 31.361,00 31.361,00SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE BUSOT PARA LA GESTIÓN DE R.S.U

1622 462020041 100,0031.361,00

250.000,00 250.000,00 45.006,16249.999,40 45.006,16 204.993,84SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL

2312 462020020 50,91 18,00127.265,55 100,00

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00SUBV.AYTO.ALMORADÍ REALIZ.ACTIVIDAD"ALMORADÍ URBAN FESTIVAL"

2319 462020023 100,003.500,00

300.000,00 -12.424,00 287.576,00 1.115,00286.115,00 1.115,00 286.461,00SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

4331 462020025 95,35 0,39274.217,15 100,00

129.600,00 129.600,00 57.402,8061.818,80 57.402,80 72.197,20SUBV.AYTOS.HASTA 500H.ASISTENCIA MATERIA PRESUP. Y CONTABLE

9203 462020031 47,70 44,2961.818,80 100,00

13.146,00 13.146,00 13.146,00 13.146,00SUBV.AL AYUNTAMIENTO DE RELLEU PARA LA GESTIÓN DE R.S.U

1622 462030041 100,0013.146,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00SUB.AYTO.L'ALFÀS DEL PI:REALIZ."FESTIVAL INTERNAC.WEBSERIES"

2319 462030023

12.500,00 -10.946,50 1.553,50 1.553,501.553,50 1.553,50SUBV.AYTOS.FOMENTO ARTES ESCÉNICAS,TEATROS MUN.PROGR.ESTABLE

3341 462030021 100,00 100,001.553,50 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00SUBV.L'ALQUERÍA D'ASNAR:PROMOCIÓN Y DIFUS.ESPACIO EXPOSITIVO

3361 462030033

Suma 112.109.120,47 113.155.366,911.046.246,44 83.587.495,83 80.486.438,05 64.911.871,87 64.829.202,08 82.669,79 48.243.495,0471,13 57,37 99,87

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Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 70

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV. AYTO.LA NUCÍA: ORGANIZACIÓN GALA NACIONAL DEL DEPORTE

3411 462030022 100,0025.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTUAC.PROM.IV SIMPOSIUM AGROALIMENTARIO

4191 462030025

21.066,12 21.066,12 21.066,12SUBV.AYTO.LORCHA:ADEC.INSTALAC.CALEFAC.CP.FRANCISCO CLOQUELL

4591 462030024

9.447,00 9.447,00 5.447,809.447,00 5.447,80 3.999,20SUBV.AL AYUNTAMIENTO DE SELLA PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.

1622 462040041 100,00 57,679.447,00 100,00

200.000,00 200.000,00 19.061,37200.000,00 19.061,37 180.938,63SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS.

1702 462040026 100,00 9,53199.997,74 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.LA V.DE GALLINERA:PROM.Y DIF.YACIMIENTOS ARTE RUPESTRE

3361 462040033 100,006.000,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00SUBV. AYTO.LA NUCÍA: ORGANIZAC. CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO

3411 462040022

20.813,00 20.813,00 20.813,00 20.813,00SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TIBI PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.

1622 462050041 100,0020.813,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.AYTO.PENÁGUILA MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE SANTOS.

1711 462050026 100,0050.000,00

410.000,00 24.415,00 434.415,00 106.424,00433.763,04 102.431,00 3.993,00 327.991,00SUBV.A AYTOS.FOMENTO ACTUACIONES MUSICALES Y ESCÉNICAS

3341 462050021 99,85 24,50433.763,04 96,25

3.000,00 3.000,00 3.000,00SUBV.AYTO.BENIARRÉS:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA "COVA L'OR"

3361 462050033

Suma 113.009.446,59 114.080.108,031.070.661,44 84.332.518,87 81.231.458,83 65.042.805,04 64.956.142,25 86.662,79 49.037.302,9971,21 57,02 99,87

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 71

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

26.500,00 -26.500,00SUBV.AYTO.ALICANTE:ORG.CAMP.SKATE MEMORIAL IGNACIO ECHEVERR.

3411 462050022

12.076,00 12.076,00 12.076,00 12.076,00SUBV.AL AYTO DE LA TORRE DE LES MAÇANES PARA GESTIÓN RSU

1622 462060041 100,0012.076,00

4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00SUBV.AYTO.ELDA: ORG.CARRERA ATLETISMO SAN SILVESTRE 2018

3411 462060022 100,00 100,004.000,00 100,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV.AYTO.DE LA NUCÍA:ORGANIZACIÓN DEL FORO "CAMPO A CAMPO"

3411 462070022

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.AYTO.JACARILLA MANTENIMIENTO JARDINES MARQUÉS FONTALBA

1711 462080026 100,0050.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.AYTO.DE IBI: MANTENIMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO TORRETES

1711 462090026 100,0050.000,00

144.000,00 -2.988,86 141.011,14 76.066,49141.011,14 76.066,49 64.944,65SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE ESPECIAL RELIEVE

3341 462230021 100,00 53,94141.011,14 100,00

199.800,00 -31.200,00 168.600,00 11.100,00105.600,00 11.100,00 157.500,00SUBV.AYTOS: CAMPAÑA ORQUESTAS SINFÓNICAS MUN.PROV.ALICANTE

3341 462250021 62,63 6,58105.600,00 100,00

290.000,00 -31.861,06 258.138,94 130.788,32256.291,92 130.788,32 127.350,62SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.",GEST.AYTOS.<10.000 H

1611 462500029 97,30 50,67251.176,83 100,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.CONS.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.CASTELL C.

3333 462500033

Suma 113.810.822,59 114.800.934,11990.111,52 84.976.497,93 81.845.322,80 65.264.759,85 65.178.097,06 86.662,79 49.536.174,2671,29 56,85 99,87

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 72

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

350.000,00 45.000,00 395.000,00 125.705,12350.000,00 125.705,12 269.294,88SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.

3341 462500021 67,04 31,82264.797,64 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR YACIM."EL MONASTIL", GEST.ELDA

3361 462500033

8.320,00 8.320,00 3.100,00 8.320,00SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE ARCHIV.GESTIONADAS PARA AYTOS

9203 462500011

35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00SUBV.RECTIFICAC.INVENTARIOS BIENES Y DCHOS.,GEST.PARA AYTOS.

9203 462500031

1.000,00 1.000,00 1.000,00SUBV.SUMINISTRO AGUA EN CUBAS SITUACIONES EMERGEN.GEST.AYTOS

1611 462510029

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00SUBV.CON.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.TORRE MAÇANES

3333 462510033

4.122,00 4.122,00 4.122,00 4.122,00SUB.VALL DE GALLIN.:CONS.Y MANT.YACIM.ARTE RUPES.,GES.VALL G

3361 462510033

69.488,00 69.488,00 27.987,09 69.488,00SUBV.INV.EMIS.E INFORM.SEGUIM.PLAN.ACC.ENERG.SOST.GEST.AYTOS

4252 462510026 40,2827.987,09

500.000,00 -480.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.POBL.<5.000

4541 462510034

6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00SUBV.TRATAMIENTO MEJORA ÁRBOL MONUMENT.,GEST.AYTO.DE BIAR

1711 462520026 100,00 100,006.000,00 100,00

Suma 114.808.952,59 115.364.064,11555.111,52 85.406.907,02 82.144.107,53 65.396.464,97 65.309.802,18 86.662,79 49.967.599,1471,20 56,69 99,87

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 73

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR SIST.HIDR."QANATS",GEST.CREVILLENT

3361 462520033

30.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.REDACCIÓN PLAN DIRECTOR PALAU COMTAL, GEST.COCENTAINA

3361 462530033

15.000,00 15.000,00 15.000,00SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR CUEVA-MUSEO ETNOGRAF., GEST.ALGUEÑA

3361 462540033

1.562,00 1.562,00 1.562,00SUB.AYT.BENIARRÉS:CONSER.Y MANTEN."COVA L'OR",GEST.BENIARRÉS

3361 462550033

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR YAC.ROMANO"BAÑOS REINA", GEST.CALPE

3361 462560033

15.000,00 15.000,00 14.999,99 15.000,00SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR CASTILLO ALMOHADE, GEST.PARA TIBI

3361 462570033 100,0014.999,99

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.REDACC.PLAN DIRECTOR TERMAS IMP.ROMANAS GEST.LA VILA J.

3361 462580033

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.REDAC.PLAN DIRECTOR PUESTA VALOR CASTILLO, EJEC.RELLEU

3361 462590033

203.609,00 203.609,00 118.771,89203.609,00 118.771,89 84.837,11SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U

1622 463000041 100,00 58,33203.609,00 100,00

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.

2312 463000020 100,00600.000,00

Suma 115.784.123,59 116.359.235,11575.111,52 86.365.516,01 82.962.716,52 65.515.236,86 65.428.574,07 86.662,79 50.843.998,2571,30 56,30 99,87

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 74

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

60.000,00 60.000,00 9.127,8259.999,82 9.127,82 50.872,18SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROMOC.SOCIAL COLECT.VULNERABLES

2317 463000020 100,00 15,2159.999,82 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.MANCOM.IGUALDAD OPORTUNID.Y PREVENC.VIOLENCIA GÉNERO

2318 463000023

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV. MANCOMUNIDADES, ACTIVID.MATERIA DE CIUDADANOS EXTRANJ.

9241 463000036 100,0012.000,00

111.985,00 111.985,00 111.985,00 111.985,00SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE POP, GESTIÓN R.S.U.

1622 463010041 100,00111.985,00

30.542,00 30.542,00 30.542,00 30.542,00SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U.

1622 463030041 100,0030.542,00

57.552,00 57.552,00 38.368,0257.552,00 38.368,02 19.183,98SUBV.MANCOMUN.SERV.SOC.BENEIXAMA,CAMPO DE MIRRA Y CAÑADA RSU

1622 463040041 100,00 66,6757.552,00 100,00

81.444,00 81.444,00 81.444,00 81.444,00SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U.

1622 463050041 100,0081.444,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.MANCOM. INTERMUN. LA VALL DE LAGUAR Y ORBA GESTIÓN RSU

1622 463060041 100,0050.000,00

4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00SUBV.RECTIF.INVENTARIOS BIENES.Y DCHOS.,GEST.PARA MANCOMUN.

9203 463500031

25.229.674,80 25.229.674,80 6.819.783,2025.229.674,80 6.819.783,20 8.409.891,60APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EXT.INCEN.Y SALVAMENTO ALICANTE

1361 467000040 100,00 66,6725.229.674,80 100,00

30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00 30.000,00APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID

3341 467000021 100,00 100,0030.000,00 100,00

Suma 141.466.721,39 142.041.832,91575.111,52 112.048.113,63 108.625.914,14 82.412.515,90 82.325.853,11 86.662,79 59.629.317,0176,47 58,02 99,89

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 75

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

94.009,68 43,72 94.053,40 47.026,7094.053,40 47.026,70 47.026,70APORT.CONSORCIO ABASTECIMIENTO Y SANEAM.DE AGUAS MARINA ALTA

4521 467000029 100,00 50,0094.053,40 100,00

99.147,75 99.147,75 99.147,7599.147,75 99.147,75APORT.DIPUT.CONSOR.DE RESIDUOS ZONA 6-A1 GTOS.CTES. (PZ XV)

1622 467010041 100,00 100,0099.147,75 100,00

110.000,00 110.000,00 110.000,00110.000,00 110.000,00APORT.CONSORC.RECUP.ECONÓM. Y ACTV. DE MARINA ALTA (CREAMA)

4331 467010025 100,00 100,00110.000,00 100,00

69.948,61 7.002,41 76.951,02 76.951,0276.951,02 76.951,02APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 8-A3.GTOS.CTES. (PZ XIII)

1622 467020041 100,00 100,0076.951,02 100,00

110.000,00 110.000,00 110.000,00110.000,00 110.000,00APORTAC. CONSORCIO DESARROLLO ECONOM.VEGA BAJA (CONVEGA)

4331 467020025 100,00 100,00110.000,00 100,00

61.393,47 61.393,47 30.696,7461.393,47 30.696,74 30.696,73APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 7-A2.GTOS.CTES. (PZ XIV)

1622 467030041 100,00 50,0061.393,47 100,00

90.559,00 27.626,60 118.185,60 118.185,60118.185,60 118.185,60APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 11-A6.GTOS.CTES.(PZ XVII)

1622 467040041 100,00 100,00118.185,60 100,00

4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00SUBV.RECTIF.INVENTARIOS BIENES.Y DCHOS.,GEST.PARA CONSORCIOS

9203 467500031

100,00 100,00 100,00 100,00SUBV.ENT.LOCALES MENORES REPARACIONES INST.E INFRAESTR.HIDR.

4521 468000029

47.000,00 6.500,00 53.500,00 9.750,0047.000,00 9.750,00 43.750,00SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIER.CONTR.GEST.PISC.CUBIERTA H.PROV.

3421 472000022 36,45 18,2219.500,00 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.ONGD Y AGEN.COOP.INTER.AYUDA HUMAN.EMERGENCIA Y POSTEM.

2315 480010023

Suma 142.173.279,90 142.789.564,15616.284,25 112.769.344,87 109.315.145,38 83.014.273,71 82.927.610,92 86.662,79 59.775.290,4476,56 58,14 99,90

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCREATIV.Y OTR.

2312 481000020

8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00BECAS FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL DR. ESQUERDO

2314 481000030 27,272.400,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD

2319 481000023

8.759,00 99.240,54 107.999,54 107.999,28107.999,28 107.999,28 0,26AYUDAS ECONÓM.PARTIC.ITINERARIOS "PROY.JUVENTUD ACTIVA"(PJA)

2411 481000025 100,00 100,00107.999,28 100,00

76.800,00 -19.200,00 57.600,00 35.149,8554.116,12 35.149,85 22.450,15BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLIOT.Y RESTAURACIÓN

3334 481000035 83,58 61,0248.142,78 100,00

28.800,00 28.800,00 14.400,0028.800,00 14.400,00 14.400,00BECAS FORMACIÓN EN RESTAURACIÓN Y MUSEOGR.DE BELLAS ARTES

3335 481000021 50,00 50,0014.400,00 100,00

7.500,00 2.500,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00PREMIOS FESTIVALES,ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC.

3341 481000021 100,00 100,0010.000,00 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00DOTACION PREMIO NOVELA LENGUA VALENCIANA ENRIC VALOR

3342 481000021 100,00 100,0020.000,00 100,00

36.400,00 36.400,00 36.400,0036.400,00 36.400,00PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR DIPUTACIÓN

3411 481000022 100,00 100,0036.400,00 100,00

19.200,00 19.200,00 12.800,0019.200,00 12.800,00 6.400,00BECAS FORMACIÓN PARA GRADUADOS EN RELAC.LABORALES.R.HUMAN.

9201 481000009 100,00 66,6719.200,00 100,00

38.400,00 38.400,00 25.600,0038.400,00 25.600,00 12.800,00BECAS DE FORMACION EN ARCHIVOS PARA LICENCIADOS/GRADOS

9201 481000011 100,00 66,6738.400,00 100,00

Suma 142.467.938,90 143.166.763,69698.824,79 113.143.060,27 109.612.087,44 83.276.622,84 83.189.960,05 86.662,79 59.890.140,8576,56 58,17 99,90

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 77

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

13.000,00 13.000,00 13.000,00DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI. 2018

9201 481000012

7.200,00 7.200,00 4.645,167.045,16 4.645,16 2.554,84BECAS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

9201 481000013 97,85 64,527.045,16 100,00

16.800,00 -14.000,00 2.800,00 2.800,00BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIAS DE COMUNICACIÓN.

9204 481000001

28.800,00 28.800,00 19.200,0028.800,00 19.200,00 9.600,00BECAS FORMACIÓN COMUNIC.AUDIOVISUAL Y LICENCIADOS EN DOCUM.

9204 481000038 100,00 66,6728.800,00 100,00

19.200,00 19.200,00 6.141,9412.800,00 6.141,94 13.058,06BECAS FORM.CONTROL INTERN GEST.ECON-FINANC.DE EELL.INTERVEN.

9311 481000003 65,32 31,9912.541,94 100,00

19.200,00 19.200,00 9.600,0016.000,00 9.600,00 9.600,00BECAS FORMACIÓN EN GESTIÓN DE TESORERIA DE EELL.TESORERÍA

9341 481000004 83,33 50,0016.000,00 100,00

19.250,00 19.250,00 3.267,8619.250,00 3.267,86 15.982,14AYUDAS Y BECAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.CENTRO HOGAR PROV.

2312 481010019 100,00 16,9819.250,00 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00DOTACIÓN PREMIO TEATRO BREVE EN VALENCIANO EVARIST GARCÍA

3342 481010021

300.000,00 300.000,00 225,00225,00 225,00 299.775,00PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE (PADE)

3411 481010022 0,08 0,08225,00 100,00

9.600,00 -4.800,00 4.800,00 1.600,004.800,00 1.600,00 3.200,00BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL

3341 481020021 100,00 33,334.800,00 100,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00PLAN AYUDAS DEPORT.PROV.DESPLAZ.C.TECNIFICAC.Y/O ALTO REND.

3411 481020022

13.000,00 13.000,00 13.000,00DOTACIÓN PREMIO FERNANDO ALBI 2019

9201 481020012

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00PLAN AYUDAS DEPORTISTAS ÉLITE POR PARTIC.COMPETIC.INTERNAC.

3411 481030022

Suma 143.096.988,90 143.777.013,69680.024,79 113.414.980,43 109.700.749,54 83.321.302,80 83.234.640,01 86.662,79 60.455.710,8976,30 57,95 99,90

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

50.000,00 50.000,00 50.000,00PLAN AYUDAS PILOTOS AUTOMOVILISMO DE LA PROVINCIA ALICANTE

3411 481040022

30.000,00 30.000,00 30.000,00PLAN AYUDAS A PILOTOS DE MOTOCICLISMO PROVINCIA DE ALICANTE

3411 481050022

45.000,00 45.000,00 45.000,0045.000,00 45.000,00DOTACION PREMIO AZORIN DE NOVELA

3341 481100021 100,00 100,0045.000,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00APORTACIÓN ASOCIACIÓN MUNICIPIOS FORESTALES DE CV (AMUFOR)

1703 483000026 100,00 100,0015.000,00 100,00

10.701,43 10.701,43 2.500,007.500,00 2.500,00 8.201,43SUBV.FED.PERSONAS SORDAS(FESORD)INSERC.LAB.CON DISCAP AUDIT.

2312 483000009 70,08 23,367.500,00 100,00

550.000,00 -14.511,64 535.488,36 35.488,36535.488,36 35.488,36 500.000,00SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.

2312 483000020 100,00 6,63535.488,36 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.A ASAFAN: ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES,CHARLAS Y TALLERES

2312 483000023 100,0015.000,00

80.000,00 80.000,00 17.881,7080.000,00 17.881,70 62.118,30SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.

2313 483000023 100,00 22,3580.000,00 100,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00SUBV.ENT.Y ASOC.PERS.MAYORES ACTV.FORM.TERAP.Y CONV.P.ALIC.

2316 483000020 100,00150.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00SUBV.DIVERSIT.ASOC.IGUALDAD LESB.GAYS TRANS.:ORGULL ALANCANT

2317 483000001 100,00 100,005.000,00 100,00

6.666,67 10.000,00 16.666,67 10.000,0016.666,67 10.000,00 6.666,67SUBV.ASOC. (APSA) PRÁCTICAS INTEGR.LABORAL PERS.CON DISCAP.

2317 483000009 100,00 60,0016.666,67 100,00

Suma 143.974.357,00 144.729.870,15755.513,15 114.284.635,46 110.570.404,57 83.452.172,86 83.365.510,07 86.662,79 61.277.697,2976,40 57,66 99,90

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV. FAGA PREV.E INSERCIÓN POBLACIÓN ETNIA GITANA PROVINC.

2317 483000020

58.000,00 12.000,00 70.000,00 58.000,00 70.000,00SUBV.ENT.S/F LUCRO:IMPULSO Y DESARR.ACC.FOMENTO VOLUNTARIADO

2317 483000023

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV.APSA PROY.FORMACIÓN Y EMPLEO PERS.CON DISCAPACIDAD

2317 483000025 100,0035.000,00

120.000,00 120.000,00 6.232,62120.000,00 6.232,62 113.767,38SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.

2318 483000023 6,43 5,197.711,58 100,00

150.000,00 150.000,00 4.870,62150.000,00 4.870,62 145.129,38SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD

2319 483000023 4,76 3,257.134,70 100,00

7.513,00 7.513,00 15.026,00 15.026,00 15.026,00SUB.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO JOVEN LETR.2018

3261 483000012 100,0015.026,00

18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00SUBV.FED.APAS PROV.ALIC.ESCUEL.Y FAM.ORGANIZ.ACT.CURS.Y SEM.

3261 483000021 100,0018.700,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.A LA FOGUERA DIPUT.-RENFE:CELEBRACIÓN FOGUERES S.JOAN

3341 483000001 100,0025.000,00

270.000,00 270.000,00 192.835,33270.000,00 192.835,33 77.164,67PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE (PAC)

3411 483000022 99,19 71,42267.822,22 100,00

4.800,00 4.800,00 4.800,00APORTAC. A ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA PESCA (AECIPE)

4151 483000025

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV.UNION CONSUM.ALIC.:PROY.ASESORAMIENTO A CONSUM.Y USUAR.

4312 483000025 100,0012.000,00

Suma 144.715.370,00 145.490.396,15775.026,15 114.988.361,46 110.958.799,07 83.656.111,43 83.569.448,64 86.662,79 61.834.284,7276,27 57,50 99,90

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 80

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.FEMPA:ACTUAC.PROM.DIFUS.Y MEJORA COMPETIT.SECTOR METAL

4331 483000025 100,0025.000,00

6.500,00 6.500,00 750,00 6.500,00CONV.COLE.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFECC. FORMAC.JURÍDICA PERS.

9201 483000012 11,54750,00

102.770,00 102.770,00 102.766,19102.766,19 102.766,19 3,81APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINC.

9203 483000001 100,00 100,00102.766,19 100,00

4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 4.500,00APOR.FED.ESPAÑ.MUNIC.Y PROV.RED E.E.L.L.TRANSP.Y PART.CIUD.

9241 483000017 100,00 100,004.500,00 100,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.ASOC.SOLID.TRAB.INMIGR.:PROGR.NIÑOS PRIMAR.Y SECUND.AL.

9241 483000036

25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFORM.ORIENT.Y ASESOR.

2312 483010020

10.000,00 10.000,00 6.000,0010.000,00 6.000,00 4.000,00SUB.ASOC.ACOGIDA NIÑO Y MUJER AMAYA GÓMEZ:PROGR.APOYO MENOR.

2312 483010023 100,00 60,0010.000,00 100,00

12.000,00 12.000,00 7.200,0012.000,00 7.200,00 4.800,00SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHAR.ENFERM."CTE

2315 483010023 100,00 60,0012.000,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.NUEVA ASOC.ALICANTE ACTV.PROMOC.Y FORM.DE VOLUNTARIADO

2317 483010001 100,0015.000,00

7.500,00 7.500,00 2.500,007.500,00 2.500,00 5.000,00SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL AQU.ALIC.:INSERC.LAB.PERS.DAÑO CER.

2317 483010009 100,00 33,337.500,00 100,00

380.000,00 288.258,00 668.258,00 368.001,32668.237,96 368.001,32 300.256,68SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.REH.Y SENSIB.

2317 483010020 100,00 55,07668.237,96 100,00

Suma 145.321.640,00 146.384.924,151.063.284,15 115.834.115,61 111.804.553,22 84.147.078,94 84.060.416,15 86.662,79 62.237.845,2176,38 57,48 99,90

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Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

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Fecha Obtención

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Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

6.000,00 6.000,00 3.600,006.000,00 3.600,00 2.400,00SUBV.CRUZ ROJA ESPAÑOLA:REALIZ.CURSOS VOLUNTARIADO PROV.ALIC

2317 483010023 100,00 60,006.000,00 100,00

60.000,00 60.000,00 12.522,1060.000,00 12.522,10 47.477,90SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS

2318 483010023 20,93 20,8712.555,54 100,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV. A JOVEMPA: CONVOCATORIA PREMIO "JOVEN EMPRESARIO"

2319 483010023 100,009.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00SUB.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRAD.2018

3261 483010012 100,0010.000,00

18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00SUBV.FED.PROV.AA.PP.AA.GABRIEL MIRO ALIC.ORG.ACT.CURS.Y SEM.

3261 483010021 100,0018.700,00

6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00SUB.CÍRCULO INDUSTR.ALCOY:PUBL.LIBRO 150 ANIVERS.FUNDACIÓN

3341 483010021 100,00 100,006.000,00 100,00

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00SUB.FED.PILOTA VALENC:OR.LLIGA PILOTA LLARG,PALMA I PER.2019

3411 483010022 100,0045.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.FED.PROV.COFRADÍAS PESCADORES:ACTIVID.PROM.Y DIF.SECTOR

4151 483010025

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD.

4191 483010025 100,0030.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC. -A.H.N.C.E.A.-:ACTUACIONES PROMOCIÓN DEL SECTOR

4221 483010025 100,006.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00SUBV.FED.COM.REG.C.V.:JORNAD.HÍDR.Y CURSOS FORM.REG.PROV.AL.

4521 483010029

Suma 145.526.340,00 146.603.624,151.077.284,15 116.024.815,61 111.947.808,76 84.169.201,04 84.082.538,25 86.662,79 62.434.423,1176,36 57,41 99,90

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 82

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00SUBV.RUVID:PROG.DIFUS.INVES.CIENT.INNOV.TECN.Y FOND.EUR.2018

4631 483010021 100,00 100,006.000,00 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00SUBV.ASOC.JUECES Y MAGSTRDS.FRCO DE VITORIA ASAMB.ANUAL 2017

9201 483010001 100,00 100,002.000,00 100,00

13.000,00 13.000,00 2.209,68 13.000,00CONV.COLEGIO ABOGADOS ALIC.BECAS J.VIDAL ALBERT.FORM.JURID.

9201 483010012 17,002.209,68

16.427,99 16.427,99 16.427,9916.427,99 16.427,99APORT.FED.ESPAÑ.MUNIC.Y PROV.CUOTA EXTRAORD."XII PLENO FEMP"

9203 483010001 100,00 100,0016.427,99 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.ASOC.CASA OBERTA"PYTO.PISO TUTEL.JOV.CARENTES APYO-FAM"

2312 483020020

7.500,00 7.500,00 2.500,007.500,00 2.500,00 5.000,00SUBV.ASOC.ASPERGER ALIC.:INSERCIÓN LAB.PERS.CON SÍNDR.ASPER.

2317 483020009 100,00 33,337.500,00 100,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00SUBV.ASOCIACIÓN APSA: REALIZACIÓN LIBRO SOLID.RECETAS COCINA

2317 483020020

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AVALCAE PARA CHARLAS Y ACTIVIDADES PREVENCIÓN BULLYNG

2319 483020023 100,006.000,00

15.026,00 15.026,00 15.026,00SUB.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO JOVEN LETR.2019

3261 483020012

14.820,00 14.820,00 14.820,0014.820,00 14.820,00SUBV.ASOC.AMIGOS MÚSICA ALCOY:CELEBRAC."SEMANA GRANDE PIANO"

3341 483020021 100,00 100,0014.820,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00SUBV.FEDER.TERR.V.MOTOCICLISMO:ACTIV.TRIAL,MOTOCROSS,SUPERM.

3411 483020022 100,00 100,0015.000,00 100,00

Suma 145.625.686,00 146.721.398,141.095.712,14 116.094.773,28 112.017.766,43 84.225.949,03 84.139.286,24 86.662,79 62.495.449,1176,35 57,41 99,90

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 83

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

6.000,00 6.000,00 5.648,72 6.000,00SUBV.ASOC. SOSTEN.E INNOVACIÓN RURAL: PROY.ECO-DISTRIT 2018

4141 483020025 94,155.648,72

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00SUB.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y COM.PROD.Y CER.

4191 483020025 100,007.500,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.MARMOL ALICANTE ASOC.C.V.:PROM.PROD.Y DEF.Y USO MARCA

4221 483020025 100,007.500,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV.C.EUROPEO EMPR.INNOV.ELCHE:PROG."JOVEN EMPR.INNOVADORA"

4331 483020025 100,0012.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00APORT."RUVID"PARA FOMENTO INVESTIG.DESARR.E INNOVACIÓN

4631 483020021 100,00 100,006.000,00 100,00

438.080,00 438.080,00 438.079,68438.079,68 438.079,68 0,32APORTACIÓN FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

9203 483020001 100,00 100,00438.079,68 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.ASC.PERSON.SORDOCIEGAS DE LA C.V.SERV.MEDIAC.PROV.ALIC.

2312 483030020

18.000,00 18.000,00 10.800,0018.000,00 10.800,00 7.200,00SUB.ASOC.COMPR.SAHARA ALIC.:APOYO EDUC.NIÑOS Y JOV."MADRASA"

2315 483030023 100,00 60,0018.000,00 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ADIBI: ASOC.DISCAPACIT.Y ENFERM.RARAS: CONGRESOS18-19

2317 483030020

10.000,00 10.000,00 10.000,00SUB.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRAD.2019

3261 483030012

23.520,00 23.520,00 23.520,00 23.520,00SUBV.AL PATRONATO MISTERI D´ELX PARA REPRESENT.ORDINAR.

3341 483030021 100,0023.520,00

Suma 146.180.286,00 147.275.998,141.095.712,14 116.613.021,68 112.536.014,83 84.680.828,71 84.594.165,92 86.662,79 62.595.169,4376,41 57,50 99,90

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Créditos Iniciales

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 84

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00SUBV.FEDER.CICLISMO C.V.:ORGAN.TROFEO ESCUELAS CICLISMO 2019

3411 483030022 100,003.500,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM.PROD.Y CERT.OB.

4191 483030025 100,009.000,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABRIC.JUGUETES,PARA PROMOCIÓN SECTOR

4221 483030025 100,007.500,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.RUVID:PROG.DIFUS.INVES.CIENT.INNOV.TECN.Y FOND.EUR.2019

4631 483030021 100,006.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.ASOC.ALICANT.PARA LUCHA ENFERMED.DE RIÑON:PROY.MULTID.

2312 483040020

10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.ESPAÑA CON ACNUR:ASIST.POBL.SIRIA REFUGIADA LÍBANO

2315 483040023

105.000,00 105.000,00 105.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y ASIST.SOCIAL:GTO.CTE.

2317 483040020

77.000,00 77.000,00 77.000,00SUBV.ASOC.MENSAJ.DE LA PAZ PROGR.APYO REINS.MUJER.VIOL.DOM.

2318 483040023

19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00SUBV.FEDER.SOCIEDADES MUSICALES C.V.ADQUISICIÓN PARTITURAS

3341 483040021 100,0019.600,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.ASC.PRENSA DEPORTIVA ALICANT.TORNEO FÚTB."COPA S.PEDRO"

3411 483040022 100,0015.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00APORT.ASOC.ESPAÑ.PEQUEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN)

4191 483040025 100,00 100,001.000,00 100,00

Suma 146.448.886,00 147.544.598,141.095.712,14 116.674.621,68 112.597.614,83 84.681.828,71 84.595.165,92 86.662,79 62.862.769,4376,31 57,39 99,90

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 85

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.CÁRITAS DIOC.ORIH.-AL.:PROY.CASA "VERITAS"AFEC.VIH/SIDA

2312 483050020

37.510,00 37.510,00 22.506,0037.510,00 22.506,00 15.004,00SUBV.ASOC.PROG.REINS.MUJERES: PROGR. INTEG.FORM.E INS.SOC.-L

2318 483050023 100,00 60,0037.510,00 100,00

4.900,00 4.900,00 4.900,004.900,00 4.900,00SUBV.ASOC.SAN JORDI ALCOY: EDIC. REVISTA"MOROS Y CRISTIANOS"

3341 483050021 100,00 100,004.900,00 100,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00SUB.CL.TENIS BOLA ORO:CIRCUITO ALICANT.TENIS,TROFEO DIP.2018

3411 483050022

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUB.C.R.I.G.P.JIJONA Y TURRÓN ALIC.PROM.Y COMER.PROD.Y CERT.

4191 483050025 100,0020.000,00

11.500,00 11.500,00 11.500,0011.500,00 11.500,00SUBV.UNION NAC.FABRIC.ALFOMBR.Y MOQUETAS PROM.IND.PROD.

4221 483050025 100,00 100,0011.500,00 100,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00SUB.AS.PROV.PER.DISC.AUDIT.:LOGOP.INCL.PER.DISC.AUDIT.18-19

2312 483060020

10.000,00 10.000,00 10.000,00SUB.COORD.ASOCIAC.SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI:PROG.Y ACCION.

2315 483060023

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00SUBV.FEDER.NATACIÓN C.V.:ORGANIZ.TROFEO NATACIÓN BASE 2019

3411 483060022 100,008.000,00

7.500,00 7.500,00 7.500,007.500,00 7.500,00SUBV.AL C.R.I.G.P.CEREZAS ALIC.PROM.Y COMER.PROD.CERT.OBL.

4191 483060025 100,00 100,007.500,00 100,00

10.500,00 -3.000,00 7.500,00 7.500,00SUBV.ENTIDADES S/F LUCRO PARA FOMENTO DE SECTORES PRODUCTIV.

4331 483060025

Suma 146.626.796,00 147.719.508,141.092.712,14 116.764.031,68 112.687.024,83 84.728.234,71 84.641.571,92 86.662,79 62.991.273,4376,28 57,36 99,90

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Clasificación

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 86

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

31.000,00 31.000,00 31.000,00SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIAC.FEDERADAS

2317 483070020

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUB.ASAMBLEA AMISTOSA LITER.NOV.:REAL.CONFER.Y ACTOS J.JUAN

3341 483070021 100,005.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.I ESCAL.C.V.:ORG.PROGR.SENDER.2019

3411 483070022 100,0012.000,00

6.000,00 6.000,00 5.996,406.000,00 5.996,40 3,60SUBV. COMITÉ AGRICUL.ECOLÓGICA C.V.:FOMENTO PRODUC.AGROECOL.

4191 483070025 100,00 99,946.000,00 100,00

2.000,00 2.000,00 1.086,742.000,00 1.086,74 913,26SUBV. AEMPA: CONGRESO ESTETICISTAS 40 ANIVERSARIO

4331 483070025 100,00 54,342.000,00 100,00

31.000,00 31.000,00 31.000,00SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS PROV.AL.

2312 483080020

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00SUBV.ADCAM: ATEN.EDUC.ESCUELAS Y RESIDENCIAS MENORES MAASAI

2315 483080023 100,004.500,00

16.000,00 16.000,00 16.000,00SUBV.ASOC.GITANA ILICITANA CARRUS: PR.INSERC.ALUM.ETNIA GIT.

2317 483080020

15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00SUB.COMES.C.MUSICA ANTIG C.V:FESTIV.PRIM.RENAC.ORIH.MAR.2019

3341 483080021 100,00 100,0015.000,00 100,00

11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00SUB.C.R.D.E.BEBIDAS ESPIRITUOSAS ALIC.PROM.PROD.Y CERT.OB.

4191 483080025 100,0011.500,00

Suma 146.743.796,00 147.853.508,141.109.712,14 116.820.031,68 112.743.024,83 84.750.317,85 84.663.655,06 86.662,79 63.103.190,2976,25 57,32 99,90

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 87

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

12.100,00 12.100,00 12.100,0012.100,00 12.100,00SUB.ASOC.LA LUMIERE:REALIZ.EVENTO ALICANTE FASHION WEEK 2018

4331 483080025 100,00 100,0012.100,00 100,00

31.000,00 31.000,00 31.000,00SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHAB. Y REINSERC.

2312 483090020

3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00SUB.JUNTA MAY.HERMAN.Y COFRAD.ALIC.:CONCIERTO PREGÓN S.SANTA

3341 483090001 100,00 100,003.000,00 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00SUBV.CLUB ATLET.MARATHON CREVILLENT:ORG.SAN SILVESTRE 2018

3411 483090022 100,00 100,006.000,00 100,00

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00SUBV.CENTRO ASAJA: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR

4191 483090025 100,0045.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUB.CLUB MARK.MEDITERRÁNEO:ORG.PREMIOS"MIA"A MARCAS ALICAN.

4331 483090025 100,005.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE: DESARR.PROGRAMA FAMILIAR

2312 483100020

200.000,00 200.000,00 18.867,59200.000,00 18.867,59 181.132,41SUBV.ENT.S/F LUCRO:ACTIV.PROM.CONVIV.A TRAVÉS OCIO Y T.LIBRE

2317 483100020 95,89 9,43191.778,35 100,00

2.100,00 2.100,00 2.085,00 2.100,00SUB.J.MAY.HERMAN.Y COFRAD.ALIC:CICLO ARQU.ARTE Y ESCUL.18-19

3341 483100001 99,292.085,00

6.037,00 6.037,00 6.037,00 6.037,00SUBV.ASOC.CULT.PATRON.DEL TRACTAT D´ALMIZRA REPREST.ANUAL

3341 483100021 100,006.037,00

Suma 147.064.033,00 148.173.745,141.109.712,14 117.099.253,68 113.014.025,18 84.790.285,44 84.703.622,65 86.662,79 63.383.459,7076,27 57,22 99,90

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Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.AS.MOTIV.Y V.POS.A TRAVES DEP.:PRG.DEP.PREV.DES.POSIT.

3411 483100022 100,0015.000,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.ASOC.ALCACHOFA VEGA BAJA DEL SEGURA, PROM.Y DIF.SECTOR

4191 483100025 100,007.500,00

85.000,00 55.500,00 140.500,00 140.500,00 140.500,00SUBV.CÁMARA COMERCIO ALICANTE:PROY.INNOCÁMARAS Y TICCÁMARAS

4331 483100025 100,00140.500,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.UPAPSA: PROYECTO ASESORAM.Y CONSULT.EN DISCAP.INTELEC.

2312 483110020

5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.COMP.MOROS Y CR.ALTOZANO:ACTOS 50 ANIV.PROC.V.ASUNCION

3341 483110001

7.761,00 7.761,00 6.792,696.792,69 6.792,69 968,31SUBV.AL ATENEO CIENTF.LITERAR.Y ARTIST.ALIC.CEL.PREMIOS LIT.

3341 483110021 87,52 87,526.792,69 100,00

50.000,00 -50.000,00SUBV.FED.AUTOMOVILISMO C.V.:FORMAC.Y PROM.PILOTOS PROV.ALIC.

3411 483110022

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.ASOC.TERCIARIO AVANZADO: PROY.DINAMIZ.SECTOR TERCIARIO

4331 483110025 100,0018.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.AS.V.LA PROSPERIDA DE SAN GABRIEL DE ALIC.:COMEDOR SOC.

2312 483120020

18.000,00 18.000,00 18.000,0018.000,00 18.000,00SUB.J.CENTRAL MOROS Y CRIST.ELDA:75 ANIV.FIESTAS MOROS Y CR.

3341 483120001 100,00 100,0018.000,00 100,00

4.312,00 -4.312,00SUBV.ASOC.EMPR.LIBREROS Y PAPELEROS PROV.: FERIA DEL LIBRO

3341 483120021

Suma 147.329.606,00 148.440.506,141.110.900,14 117.305.046,37 113.219.817,87 84.815.078,13 84.728.415,34 86.662,79 63.625.428,0176,27 57,14 99,90

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 89

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

50.000,00 50.000,00 25.448,5050.000,00 25.448,50 24.551,50PLAN AYUDAS CLUBES Y ENTID.DEPORTIV.DEPORTE ADAPTADO E INCL.

3411 483120022 95,35 50,9047.676,50 100,00

3.714,70 -3.714,70SUB.CONF.COOPERAT.C.V.:PROD.VIDEOS"DIA MUNDIAL COOP.2018"

4331 483120025

12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV.CÁRITAS D.ORIHUELA-ALICAN.:P."AYUDAS FAMIL.SIT.VULNER."

2312 483130020

25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.FEDER.MOROS Y CRIST.NOVELDA:50 ANIV.MOROS Y CR.NOVELDA

3341 483130001

6.860,00 6.860,00 6.860,006.860,00 6.860,00SUBV.A LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE PARA CONCIERTOS

3341 483130021 100,00 100,006.860,00 100,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.ACADEMIA GASTRON.MEDITERR.:CONGR.REUN.Y ACT.PROM.Y DIF.

4331 483130001 100,0025.000,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y ACC.FORM.

4331 483130025 100,007.500,00

14.700,00 14.700,00 14.700,0014.700,00 14.700,00SUB.C.CULT.TRADICIONAL-MUSEO ESCOLAR PUSOL:ORG.ACTIV.,CURS.

3341 483140021 100,00 100,0014.700,00 100,00

36.300,00 36.300,00 36.300,00SUBV.CLUB CICLISTA ESCAPADA:ORG.SEMANA CICLISTA VAL.FEMINAS

3411 483140022

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.A JOVEMPA:PROGR.FORMAC.CREACIÓN EMPRESAS Y AUTOEMPLEO

4331 483140025 100,0018.000,00

7.840,00 7.840,00 7.840,00SUBV.ASOC.OPERA Y CONCIERT.DE ELDA PARA CONC.Y GALAS LIRICAS

3341 483150021

Suma 147.536.520,70 148.643.706,141.107.185,44 117.427.106,37 113.339.554,37 84.862.086,63 84.775.423,84 86.662,79 63.781.619,5176,25 57,09 99,90

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 90

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.ESP.PANCREATOLOGÍA:CARRERA CIUDADES 2018 ALICANTE

3411 483150022 100,00 100,0010.000,00 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00SUBV.FED.TER.VALENC.CAZA DEL.PROV.:GTO.ORG.Y DIF.JOR.Y FERIA

4191 483150025 100,00 100,002.000,00 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.EMPR.BIOTECNOL.ALIC.:INF.EL SECTOR BIOTECN.PROV.AL

4331 483150025 100,00 100,0010.000,00 100,00

7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00SUBV.ASOC.CERTAM.CORAL FIRA TOTS SANTS,PARA "CERTAMEN CORAL"

3341 483160021 100,007.840,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.FED.AUTOMOVILISMO C.V.:ORG.RALLYE EN PROVINCIA ALICANTE

3411 483160022 100,0050.000,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.ASOC.PRODUCT. BREVA DE ALBATERA:PROM.Y DIFUS.DEL SECTOR

4191 483160025

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00SUBV.CAM.OF.COM,IND Y NAVEG.ALIC.PROG.APOYO RED PROV.VIVER.

4331 483160025 100,0060.000,00

35.000,00 35.000,00 35.000,0035.000,00 35.000,00SUBV.A FUTURA FILMS PARA REALIZAC.DEL FESTIVAL CINE ALICANTE

3341 483170021 100,00 100,0035.000,00 100,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUB.CÁM.OFIC.COM.INDUS.Y NAV.ALIC.:PROM.Y DIF.DIETA MEDITER.

4331 483170025 100,0040.000,00

145.000,00 -20.864,64 124.135,36 2.000,0093.045,71 2.000,00 122.135,36SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN CULTURAL

3341 483180021 74,96 1,6193.045,71 100,00

95.000,00 95.000,00 95.000,0095.000,00 95.000,00SUB.ASOC.PROCICLISMO:ORG.VUELTA CICLISTA C.V.ETAPA PROV.ALIC

3411 483180022 100,00 100,0095.000,00 100,00

10.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00SUB.INSTITUTO EST.ECONOMICOS P.ALICANTE:GALA X ANIVERSARIO

4331 483180025 100,00 100,0015.000,00 100,00

Suma 148.006.860,70 149.100.181,501.093.320,80 117.844.992,08 113.757.440,08 85.031.086,63 84.944.423,84 86.662,79 64.069.094,8776,30 57,03 99,90

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Clasificación

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 91

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00SUBV.UNION NAC.ENT.FEST.MOROS Y CRISTIANOS: EDICIÓN REVISTA

3341 483190021 100,003.920,00

50.000,00 50.000,00 45.562,4050.000,00 45.562,40 4.437,60SUBV.ASOC.PRENSA DEPORTIVA ALICANTE:ORGANIZAC.GALA DEPORTE

3411 483190022 100,00 91,1250.000,00 100,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.ASOC.PROD.Y COMER.GRANADAS ELCHE:PROM.Y DIFUS.SECTOR

4191 483190025 100,007.500,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.TERCIARIO AVANZADO:ORG.GALA PREMIOS ALFIL

4331 483190025 100,0010.000,00

4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00SUB.FED.SOC.MUSICALES C.V.:CONCURSO COMPOSICIÓN FINES PEDAG.

3341 483200021 100,004.700,00

150.000,00 150.000,00 60.500,00150.000,00 60.500,00 89.500,00PLAN AYUDAS CLUBES,ORG.EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIAL INTERÉS

3411 483200022 59,67 40,3389.500,00 100,00

10.000,00 -10.000,00SUBV.CÍRCULO EMPRESARIAL ELCHE Y COMARCA:CONGRESO NACIONAL

4331 483200025

2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00SUBV.FEDERACIÓN SOCIED.MUSICALES C.V.: FESTIVAL EN FAMILIA

3341 483210021 100,00 100,002.500,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.CLUB MONTAÑ.ELS CARAGOLS:ORG.MARATÓN NOCT."I PUJADA M."

3411 483210022 100,0015.000,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.AL C.R.I.G.P.CEREZAS ALIC.PROM.Y COM.PROD.CERT.OBL.2019

4191 483210025 100,007.500,00

38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00SUBV.FED.OBRAS PÚBL.Y AUX.PROV.ALIC.:REALIZ.DIV.ACCION.FORM.

4331 483210025 100,0038.000,00

Suma 148.233.480,70 149.389.301,501.155.820,80 118.134.112,08 113.986.060,08 85.139.649,03 85.052.986,24 86.662,79 64.249.652,4776,30 56,99 99,90

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 92

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.U.LLAURADORS I RAMAD.P.V.:FOM.PROD.AGRÍCOLA P.ALIC.2019

4191 483220025 100,0015.000,00

17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00SUBV.ASOC.EMPRESA FAMILIAR ALICANTE:GALA EMPRESAS CENT.ALIC.

4331 483220025 100,0017.900,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.FED.FOGUERES S.JOAN:ORG.MUESTRA INDUMENT.Y ARTES.ALIC.

4331 483230025 100,0010.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.REAL CLUB REGATAS ALIC.:REGATA TABARCA VELA DIPUTACIÓN

3411 483240022 100,0015.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.FACPYME:TALLERES,JORNAD.ENCUEN.COM.Y PROMOCIÓN SECTOR

4331 483240025 100,0040.000,00

100.000,00 100.000,00 44.404,00100.000,00 44.404,00 55.596,00PLAN AYUDAS CLUBES PARA PROMOCIÓN DE DEPORTES NÁUTICOS

3411 483250022 94,73 44,4094.732,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.CAMARA COM.IND,Y NAV.ALIC.PROY.JÓVENES PARA INDUSTRIA

4331 483250025 100,0015.000,00

3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00SUBV.CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS:ORG.ACTIV.CUR.SEM.Y EXPOS.

3341 483260021 100,003.920,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.UEPAL:DESARR.ESTUDIOS S/TERRIT.Y PLANIFIC.ESTRATEGICA

4331 483260025 100,0020.000,00

30.000,00 -30.000,00SUBV.FED.TERR.VALENC.MOTOC.:FORMACIÓN Y PROM.PILOTOS P.ALIC.

3411 483270022

265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00SUB.CÁM.COM.INDUS.Y NAV.ALIC.:ALICANTE GASTRON.II ESTILO VID

4331 483270025 100,00265.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.FEDERACIÓ PILOTA VALENCIANA: PROYECTO "ESCOLA DE BANCA"

3411 483280022 100,005.000,00

Suma 148.727.400,70 149.896.121,501.168.720,80 118.640.932,08 114.487.612,08 85.184.053,03 85.097.390,24 86.662,79 64.712.068,4776,38 56,83 99,90

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 93

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00SUBV.U.LLAURADORS I RAMAD.P.V.:FOM.PROD.AGRÍCOLA PROV.ALIC.

4191 483280025 100,00 100,0015.000,00 100,00

22.000,00 -22.000,00SUBV.GREMIO ARTISTAS DE HOGUERAS:ORG.CURSO DE MODELADO 3D

4331 483280025

15.000,00 -15.000,00SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.Y ESCAL.C.V.:DIFUSIÓN SENDERO GR330

3411 483290022

1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00APORT.AS.ESPAÑ.PEQUEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN) 2016

4191 483290025 100,00 100,001.000,00 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00SUB.CAMAR.COMER.E IND.ORIHUELA:APOYO RED VIVEROS EMP.ACT.EC.

4331 483290025 100,00 100,0010.000,00 100,00

10.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.A AUTOMÓVIL CLUB ALICANTE:ORG.RALLYE LES REVOLTES D'IBI

3411 483300022 100,0015.000,00

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00SUB.AS.ALIC.EN TU PALADAR:PROD.HORTOFRUTÍCULAS NO AMPARADOS

4191 483300025 100,0011.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUB.CAMAR.COMER.E IND.ORIHUELA:PROG.INTEGR.CUALIFIC.Y EMPLEO

4331 483300025

15.000,00 15.000,00 14.999,9915.000,00 14.999,99 0,01SUBV.UNIÓN EMPRESAR.PROVINCIA DE ALICANTE:PREMIOS UEPAL

4331 483310025 100,00 100,0015.000,00 100,00

18.000,00 -18.000,00SUBV.JUNTA LOCAL FALLERA DENIA:ACTOS 90 ANIVERS.FALLAS 2018

3341 483320021

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.ASOC.DEPORTIVA FESTRIJUMP:ORG.II GRAN CARRERA DEL MED.

3411 483320022 100,0025.000,00

Suma 148.889.400,70 150.008.121,501.118.720,80 118.732.932,08 114.579.612,08 85.225.053,02 85.138.390,23 86.662,79 64.783.068,4876,38 56,81 99,90

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 94

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.UEPAL: CONFERENCIAS SITUAC.SECTORES EC.PROV.

4331 483320025 100,0025.000,00

16.000,00 -15.000,00 1.000,00 1.000,00SUB.PATR.MISTERI D'ELX: EDIC.POSPR.Y PUBL.CD MISTERI 2018

3341 483330021

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.CÁMARA COMERC E IND.ALCOY:PROY.INNOCÁMARAS Y TICCÁMARAS

4331 483330025 100,0030.000,00

14.000,00 14.000,00 14.000,00SUBV.FEDER.ALICANT.DE PLECTRO "MAR Y MONTAÑA":FOMENTO MUSICA

3341 483340021

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.CIRCULO EMPRESARIAL ELCHE Y COM.:GALA"JUNTOS SOMOS MAS"

4331 483340025 100,0010.000,00

8.500,00 8.500,00 8.500,00SUBV.FEDER.VALEN.DOLÇAINER/ERES Y TABALETERS/ERES:FOM.MÚSICA

3341 483350021

22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00SUB.GREMIO ART.HOGUERAS:CURSO AVANZADO MOD.3D,ILUS.2D Y G.EM

4331 483350025 100,0022.000,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.JUNTA LOCAL FALLERA DENIA: CELEBRAC. FALLAS DENIA 2019

3341 483360021

2.000,00 2.000,00 1.957,80 2.000,00SUB.ASOC.EMPR.INST.BELLEZA Y EST.ALIC.:CONGR.JESSAL-EXT.2019

4331 483360025 97,891.957,80

250.000,00 250.000,00 168.000,00250.000,00 168.000,00 82.000,00PLAN AYUDAS CLUBES DEPORTES DE EQUIPO PARTICIP.LIGAS NACION.

3411 483370022 99,20 67,20248.000,00 100,00

124.000,00 -3.250,00 120.750,00 54.500,0061.000,00 54.500,00 66.250,00PLAN AYUDAS CLUBES FÚTBOL MASCULINOS Y FEMENINOS NO PROFES.

3411 483380022 50,52 45,1361.000,00 100,00

Suma 149.374.900,70 150.509.371,501.134.470,80 119.132.889,88 114.977.569,88 85.447.553,02 85.360.890,23 86.662,79 65.061.818,4876,39 56,77 99,90

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 95

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00 3.500,00SUBV.ASOC.PRENSA DEPORT.ALIC.: ORG."MINI COPA SAN PEDRO"2018

3411 483400022 100,00 100,003.500,00 100,00

5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00SUBV.FEDER.BADMINTON C.V.:ORG.CAMPEON.ESP.SUB19 Y PARABADM.

3411 483410022 100,00 100,005.000,00 100,00

140.000,00 -140.000,00SUBV.FEDER.GOLF DE C.V.:CIRCUITO GOLF DIPUTACIÓN DE ALICANTE

3411 483420022

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00SUB.ASOC.JOV.AMIGOS NAT.DEP.Y AVENT:CAMPEON.SKATE IGNAC.ECH.

3411 483430022 100,0035.000,00

140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00SUBV.FED.GOLF C.VALENC.:COSTABLANCA GOLF TOUR DIPUTACIÓN AL.

3411 483440022 100,00140.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.C.EXCURSIONISTA ELDENSE:DIFUS.SENDERO GRAN RECORR.GR330

3411 483450022 100,0015.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00SUBV.CLUB BALONMANO ELCHE:COPA REINA BALONMANO FEMENINO

3411 483460022 100,00 100,005.000,00 100,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00SUB.PARRES CENTER S.POLA:I CARRERA SUP ALIC.-ELCHE-S.P.2019

3411 483470022

4.000,00 4.000,00 4.000,00SUBV.CLUB VOLEIBOL SAN JUAN:CAMPEON.ESPAÑA INFALTIL FEMENINO

3411 483480022

40.000,00 40.000,00 40.000,00SUB.G.R.D.CICLISMO BTT MONTAÑ.ALIC.:CIRCUITO BTT DIPUT.ALIC.

3411 483490022

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV FUND.C.V.INST.ECOLOGÍA LITORAL CAMPELLO:ACT.VOLUNT.AMB.

1703 484000026 100,0024.000,00

Suma 149.547.400,70 150.792.871,501.245.470,80 119.360.389,88 115.205.069,88 85.461.053,02 85.374.390,23 86.662,79 65.331.818,4876,40 56,67 99,90

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 96

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

35.000,00 35.000,00 35.000,00SUB.FUND.BENÉF.BCO.ALIM.ALIC.: ADQ.ALIM.BÁSICOS Y TRANSP.

2312 484000020

5.000,00 5.000,00 2.175,144.999,14 2.175,14 2.824,86SUBV.FUND.SERV.FAMILIARES C.V.ACTIV.PROTECCIÓN DE LA FAMILIA

2312 484000023 99,98 43,504.999,14 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUB.FUND.NORAY PROY.HOMB.ALIC.C.V:PROG.PREV.CONS.ALCOH.Y OTR

2313 484000023 100,0020.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUB.FUND.ÁNGEL TOMÁS:PROGR.PISOS EMANCIP.JÓVENES EXTUTELADOS

2319 484000023 100,006.000,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.FUND.EMPLEA: PROY.RECOX INCLUSIÓN LABORAL COLECT.RIESGO

2411 484000025 100,0018.000,00

11.781,00 11.781,00 11.781,0011.781,00 11.781,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ

3341 484000021 100,00 100,0011.781,00 100,00

29.400,00 29.400,00 29.400,0029.400,00 29.400,00SUBV.FUND.UNIV.INVESTG.ARQUEOL.LA ALCUDIA GTOS.TRAB.CAMPO

3361 484000021 100,00 100,0029.400,00 100,00

18.030,00 18.030,00 18.030,00 18.030,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA

4221 484000025 100,0018.030,00

271.360,00 271.360,00 271.359,87271.359,87 271.359,87 0,13APORT.FUNDAC.C.V."AGENCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE"

4252 484000026 100,00 100,00271.359,87 100,00

25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00 25.000,00SUBV.FUND.LAB.CONS.:PROGR.FORM.DESEMPL.SECT.CONSTR.ALIC.2018

4331 484000025 100,00 100,0025.000,00 100,00

61.000,00 61.000,00 60.114,5460.114,54 60.114,54 885,46APORT.FUND.DE LA C.VALENC.INST.DE ECOLOG.LITOR. EL CAMPELLO

1703 484010026 98,55 98,5560.114,54 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUB.FUND.ALIC.PRO-TUTELA CV.:PR.PROT.LEGAL PERS.DISC.INTEL

2312 484010020

Suma 150.067.971,70 151.313.442,501.245.470,80 119.825.074,43 115.669.754,43 85.860.883,57 85.774.220,78 86.662,79 65.452.558,9376,44 56,74 99,90

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 97

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUB.FUND.DASYC DE LA C.V.:PROGR.INTERV.FAMILIAS SITUAC.RIES.

2312 484010023 100,005.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.FUN.AYUDA DROGODIC.(FAD):PROGR.CINE Y EDUCAC.EN VALORES

2313 484010023 100,0020.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.FUND.DHARMA: PROYECTO "HILOS PARA LA VIDA"EN LA INDIA

2315 484010023 100,0015.000,00

3.008.367,00 3.008.367,00 2.557.111,953.008.367,00 2.557.111,95 451.255,05APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ".

3334 484010021 100,00 85,003.008.367,00 100,00

5.891,00 5.891,00 5.891,005.891,00 5.891,00SUBV.FUND.CULT.M.HERNANDEZ CERTAM.PREM.INTER.POESIA M.H.

3341 484010021 100,00 100,005.891,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.FUND.PILOTA VALENC.:ORG."TROFEO DIPUTAC.PILOTA VALENC."

3411 484010022 100,0015.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.FUND.LABORAL CONST.:PR.FORM.DESEMP.SECTOR CONSTRUC.2019

4331 484010025 100,0025.000,00

21.600,00 21.600,00 21.600,00SUBV.FUND.AEPA:PROGRAMA PREVENC.ESCOLAR APUESTAS ONLINE

2313 484020023

3.920,00 3.920,00 3.831,853.831,85 3.831,85 88,15SUB.FUND.FRAX C.V.:ORG.ACTIVIDADES,CURSOS,SEMINARIOS Y EXP.

3341 484020021 97,75 97,753.831,85 100,00

5.756.000,00 5.756.000,00 5.756.000,005.756.000,00 5.756.000,00APORT.FUND.COMUNITAT VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA"

3343 484020021 100,00 100,005.756.000,00 100,00

8.880,00 8.880,00 8.880,008.880,00 8.880,00SUBV.FUND.CIDARIS:CATALOG.PATRIM.PALEONTOLÓGICO PRV.ALICANTE

3361 484020021 100,00 100,008.880,00 100,00

Suma 158.952.629,70 160.198.100,501.245.470,80 128.688.044,28 124.532.724,28 94.192.598,37 94.105.935,58 86.662,79 66.005.502,1377,74 58,80 99,91

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 98

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.FUNDEUN:CONV.ANUAL PREMIOS NUEV.IDEAS EMPRES.DOT.PREMIO

4331 484020025 100,0010.000,00

3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00SUBV.FUND.FERNANDO SORIA C.V.:ORG.ACTIV.CURSOS,SEMIN.Y EXP.

3341 484030021 100,003.920,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV. FUNDEUN:CURSO "INNOVACIÓN ADMÓN.PÚBLICA LOCAL"

4331 484030025 100,0010.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.

9203 484030001 100,00 100,0010.000,00 100,00

3.920,00 3.920,00 3.920,00SUBV.FUND.CIRNE C.V.DE XÁBIA PARA EXPOSIC.PUBLICAC.Y EXCAV.

3341 484040021

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00SUB.F.MUSEO DID.INTER.CIENCIAS VEGA B.SEGURA:ESC.TEAT.Y CINE

3341 484070021 100,008.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV. FUND.CULT.FRAX C.V.:DIFUS.Y PROMOC.PROGR. CULTURAL

3341 484100021 100,006.000,00

3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00SUBV.CDAD.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPÓ:CUOTAS INTER.PTMO.C.GEST.

4521 485000029 100,003.200,00

310.270,00 310.270,00 133.326,61133.326,61 133.326,61 176.943,39DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS

9121 485000027 42,97 42,97133.326,61 100,00

24.787,17 24.787,17 24.787,17SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES

9241 485000009

1.600,00 -1.600,00SUB.CDAD.GRAL USUAR.ALTO VINAL.:CUOTAS INTER.PTMO.CONTR.2018

4521 485010029

Suma 159.344.326,87 160.588.197,671.243.870,80 128.872.490,89 124.717.170,89 94.335.924,98 94.249.262,19 86.662,79 66.252.272,6977,66 58,74 99,91

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 99

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.000.000,00 -995.081,63 4.918,37 4.918,37DOTAC. AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

9291 500000003

99,91 86.662,7994.335.924,98 58,7477,66 66.257.191,0694.249.262,19124.717.170,89128.872.490,89160.593.116,04248.789,17160.344.326,87Total de operaciones corrientes:

6.000,00 6.000,00 2.299,002.299,00 2.299,00 3.701,00INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR.ÁREAS RECR.Y OTRAS

1702 609000026 38,32 38,322.299,00 100,00

5.000,00 43.400,00 48.400,00 48.399,70 48.400,00INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO-CULTURAL

3361 609000033 100,0048.399,70

221.964,95 60.993,15 282.958,10 144.600,28272.556,98 144.600,28 138.357,82INVERS.INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS PROVINC.

4521 609000029 96,32 51,10272.556,98 100,00

2.560.274,00 2.560.274,00 180.263,962.215.212,71 180.263,96 2.380.010,04INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019

4531 609000034 70,43 7,041.803.212,71 100,00

2.882.471,56 2.882.471,56 2.882.471,56 2.882.471,56 INV. RED VIARIA PROV. (APLIC.SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2017)

4531 609001834

48.361,40 48.361,40 48.361,40INV.ESTAB.ESTR.CASTILLO PERPUTXENT L´ORXA Y TORRES(SUP.2018)

3361 609001933

250.000,00 250.000,00 250.000,00INV."GLORIETA EN CV-772, SAN JUAN A LA PLAYA (APL.SUP.2018)

4531 609001934

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN M.RURAL

1702 609010026 100,0040.000,00

282.000,00 282.000,00 49.637,22146.802,84 49.637,22 232.362,78INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020

4531 609010034 34,75 17,6097.992,14 100,00

2.280.000,00 2.280.000,00 2.279.977,61 2.280.000,00INVERSIONES RED VIARIA PROVINCIAL (APL.SUPERÁVIT PRES.2018)

4531 609011934

10.000,00 -10.000,00INV.EN PARQUES ARQUEOLÓGICOS ILLETA,TOSSAL Y TORRE ALMUDAINA

3361 609020033

Suma 163.469.565,82 169.273.581,105.804.015,28 136.760.211,29 126.981.631,42 94.712.725,44 94.626.062,65 86.662,79 74.560.855,6675,02 55,95 99,91

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 100

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

100.000,00 120.315,00 220.315,00 206.705,21220.314,40 206.705,21 13.609,79INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2017-2018

4531 609020034 100,00 93,82220.314,40 100,00

100.000,00 100.000,00 14.256,3716.808,63 14.256,37 85.743,63DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.

4531 609030034 14,26 14,2614.256,37 100,00

285.000,00 285.000,00 176.049,49255.211,20 176.049,49 108.950,51INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL

4531 609040034 89,55 61,77255.211,20 100,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00REDACCIÓN PROYECTO"GLORIETA EN CV-772, SAN JUAN A LA PLAYA"

4531 609050034

20.000,00 25.407,56 45.407,56 4.761,844.761,84 4.761,84 40.645,72INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL

2312 622000019 10,49 10,494.761,84 100,00

64.000,00 64.000,00 634,61634,61 634,61 63.365,39INVERSIONES EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DR. ESQUERDO

2314 622000030 0,99 0,99634,61 100,00

114.500,00 114.500,00 950,0020.708,09 950,00 113.550,00INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO

3334 622000035 18,09 0,8320.708,09 100,00

40.720,23 7.500,00 48.220,23 39.737,6139.737,61 39.737,61 8.482,62INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)

3335 622000021 82,41 82,4139.737,61 100,00

349.037,78 5.423,45 354.461,23 328.608,12329.478,22 328.608,12 25.853,11INVERSIONES MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUBAG

4252 622000021 92,95 92,71329.478,22 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN INMUEBLES DIPUTACIÓN PROVINCIAL

9331 622000006

100.000,00 100.000,00 58.204,6298.204,62 58.204,62 41.795,38INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN

9332 622000033 58,20 58,2058.204,62 100,00

213.078,64 213.078,64 159.720,00 213.078,64INV.REFORMA ZONA ENFERMERÍA GRAL.HOGAR PROV. (APL.SUP.2017)

2312 622001819 74,96159.720,00

391.760,93 391.760,93 391.760,93 391.760,93INV. ACONDICIONAM. Y MEJORA SALAS TEMPORALES MARQ(SUP.2017)

3334 622001835 78,73308.433,38

Suma 164.661.823,83 171.229.324,696.567.500,86 138.297.551,44 128.393.091,76 95.542.633,31 95.455.970,52 86.662,79 75.686.691,3874,98 55,80 99,91

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Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 101

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

335.303,32 335.303,32 335.303,32INV.REF.Y ADEC.PLANTAS 1ª Y 2ª ALA ESTE DR.ESQUERDO(S.2018)

2314 622001930

100.000,00 100.000,00 100.000,00INV.REFORMA PISTA ATLETISMO DEL HOGAR (AP.SUP.2018)

3421 622001922

306.698,70 306.698,70 306.698,70INV.REFORMA Y SUST.INST.EDIF.OFICINA GESTORA ROJALES(S.2018)

9332 622001933

337.287,79 337.287,79 337.260,55337.260,55 337.260,55 27,24INV.MEJ.Y ACOND.PATIO EXTERIOR EDIF.REHABILITAC.PSICOSOCIAL

2314 622010030 99,99 99,99337.260,55 100,00

24.287,50 24.287,50 24.287,5024.287,50 24.287,50INV.MEJ.EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTANCIAS AUDITORIO PROV.ALIC.

4252 622010021 100,00 100,0024.287,50 100,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS

9332 622010033

146.250,00 146.250,00 110.407,01110.609,66 110.407,01 35.842,99INV.ADECUACIÓN DEPENDENC.CASILLA-ALMACÉN VVOO ELCHE

9332 622020033 75,63 75,49110.609,66 100,00

84.173,30 -5.722,34 78.450,96 77.588,5877.588,59 77.588,58 862,38INV.ADECUACIÓN DEL ALMACÉN DE LA BRIGADA VVOO EN SENIJA

9332 622030033 98,90 98,9077.588,59 100,00

3.000,00 3.000,00 1.882,721.882,72 1.882,72 1.117,28INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. RESIDUOS S. U.

1621 623000041 62,76 62,761.882,72 100,00

45.000,00 -12.000,00 33.000,00 12.329,4712.329,47 12.329,47 20.670,53INVERS.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV.

2312 623000019 37,36 37,3612.329,47 100,00

55.000,00 -3.000,00 52.000,00 3.904,333.904,33 3.904,33 48.095,67INV.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.CENTRO DR. ESQUERDO

2314 623000030 7,51 7,513.904,33 100,00

Suma 165.045.247,13 172.695.602,967.650.355,83 138.865.414,26 128.960.954,58 96.110.293,47 96.023.630,68 86.662,79 76.585.309,4974,68 55,65 99,91

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Créditos Iniciales

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Obligaciones Reconocidas

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Pendiente de Pago

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Fecha Obtención

Pág. 102

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

40.220,00 40.220,00 25.531,7425.531,74 25.531,74 14.688,26INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. MARQ

3334 623000035 63,48 63,4825.531,74 100,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.CARRETERAS.

4531 623000034

5.000,00 5.000,00 5.000,00INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE TV.

4911 623000008

75.000,00 -5.000,00 70.000,00 23.858,8523.859,45 23.858,85 46.141,15INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OF.TEC.Y OTR.INM.

9201 623000008 34,08 34,0823.859,45 100,00

15.000,00 15.000,00 2.456,522.456,52 2.456,52 12.543,48INV.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. REGIMEN INTERIOR

9201 623000014 16,38 16,382.456,52 100,00

8.000,00 -8.000,00INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P.MÓVIL Y TALLER

9201 623000016

20.000,00 20.000,00 2,422,42 2,42 19.997,58INVER.MAQUINAR..INSTAL. Y UTILLAJE.TRANSPARENC. BOP E IMPRTA

9201 623000017 0,01 0,012,42 100,00

4.000,00 4.000,00 302,50302,50 302,50 3.697,50ADQUISICIÓN DE MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTILL. PRESIDENCIA.

9204 623000001 7,56 7,56302,50 100,00

36.000,00 -16.000,00 20.000,00 605,25605,25 605,25 19.394,75INVERSIONES MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE. IMAGEN Y PROM.IN.

9204 623000038 3,03 3,03605,25 100,00

100,00 100,00 100,00ADQU.TERMINALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.

9205 623000013

34.000,00 34.000,00 34.000,00AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEM.TELEFON.DIPUT.Y SUS REDES INTERC.

9205 623010013

Suma 165.302.567,13 172.938.922,967.636.355,83 138.918.172,14 129.013.712,46 96.163.050,75 96.076.387,96 86.662,79 76.775.872,2174,60 55,61 99,91

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Créditos Iniciales

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

240.000,00 3.200,00 243.200,00 223.574,83223.574,83 223.574,83 19.625,17ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.

9201 624000016 91,93 91,93223.574,83 100,00

20.000,00 17.513,33 37.513,33 853,35853,35 853,35 36.659,98ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.

2312 625000019 2,27 2,27853,35 100,00

30.000,00 30.000,00 16.318,7516.318,75 16.318,75 13.681,25ADQUISICION DE MOBILIARIO. CENTRO DR. ESQUERDO

2314 625000030 54,40 54,4016.318,75 100,00

2.350,00 2.350,00 640,71640,71 640,71 1.709,29ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES. MUSEO ARQUEOLÓGICO.

3334 625000035 27,26 27,26640,71 100,00

48.000,00 48.000,00 8.530,5037.018,73 8.530,50 39.469,50ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.

9201 625000007 77,12 17,7737.018,73 100,00

34.480,00 34.480,00 33.000,00 34.480,00ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MARQ

3334 626000035

3.000,00 3.000,00 3.000,00ADQ.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y EDIC.DATOS HÍDRICOS

4521 626000029

543.000,00 543.000,00 115.499,24403.050,36 115.499,24 427.500,76ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL

9201 626000013 74,23 21,27403.050,36 100,00

130.000,00 130.000,00 129.106,41 130.000,00ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURAS.RED TELECOMUNIC

9205 626000013 99,31129.106,41

40.000,00 40.000,00 40.000,00ADQUISICION INFRAESTRUCTURAS DE REDES

9201 626010013

100,00 100,00 100,00NUEVO CENTRO PROCESO DE DATOS DIPUTACION

9201 626020013

100,00 100,00 100,00INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"

2314 627000030

Suma 166.393.597,13 174.050.666,297.657.069,16 139.761.735,28 129.824.275,60 96.528.468,13 96.441.805,34 86.662,79 77.522.198,1674,59 55,46 99,91

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

100,00 26.642,41 26.742,41 26.642,4126.642,41 26.642,41 100,00INV.ADAPTACIÓN AUDITORIO PROV.ALIC.A PALACIO CONGRESOS ADDA

3332 627000021 99,63 99,6326.642,41 100,00

5.700,00 5.700,00 1.051,341.051,34 1.051,34 4.648,66ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICIO PREV.R.LABORALES

2211 629000009 18,44 18,441.051,34 100,00

500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. BIENESTAR SOCIAL

2312 629000020

100,00 100,00 100,00INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO

3334 629000035

1.000,00 -588,52 411,48 411,48ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.FOMENTO Y DESARR.

4331 629000025

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.GEST.Y EDIC.DATOS HIDR.

4521 629000029

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.PLANES Y OBRAS MUNICIPALES

4591 629000024

1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

9121 629000001

5.000,00 -5.000,00ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I.

9201 629000008

3.500,00 3.500,00 3.500,00ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM.REGISTR.E INF.

9201 629000011

100,00 100,00 44,5444,54 44,54 55,46ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER

9201 629000016 44,54 44,5444,54 100,00

7.600,00 7.600,00 7.600,00ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION

9202 629000009

Suma 166.420.197,13 174.100.320,187.680.123,05 139.789.473,57 129.852.013,89 96.556.206,42 96.469.543,63 86.662,79 77.544.113,7674,58 55,46 99,91

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01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.000,00 -797,90 202,10 202,10202,10 202,10ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.

9204 629000038 100,00 100,00202,10 100,00

4.200,00 4.200,00 4.200,00ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES.

9205 629000013

361,27 361,27 361,27ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE JUNTA PERSONAL Y COMITÉ EMPRESA

9241 629000009

500,00 500,00 500,00ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE GESTIÓN ECONÓMICA INMOVILIZADO

9331 629000006

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. ARQUITECTURA

9332 629000033

19.728,68 -7.874,16 11.854,52 852,69852,69 852,69 11.001,83INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG

3335 629010021 7,19 7,19852,69 100,00

5.000,00 5.000,00 3.086,533.086,53 3.086,53 1.913,47ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.BIBLIOTECA DEL MARQ

3334 629020035 61,73 61,733.086,53 100,00

700,00 700,00 700,00ADQUIS.PUBLICACIONES PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE ARCHIV.DIP.

9201 629020011

100,00 100,00 100,00PORTAL WEB DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO

3334 640000035

300,00 300,00 300,00GTOS. COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS

3341 640000021

588,52 588,52 588,52588,52 588,52INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL FOMENTO Y DESARROLLO

4331 640000025 100,00 100,00588,52 100,00

Suma 166.453.087,08 174.125.126,597.672.039,51 139.794.203,41 129.856.743,73 96.560.936,26 96.474.273,47 86.662,79 77.564.190,3374,58 55,45 99,91

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 106

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

27.600,00 27.600,00 27.599,94 27.600,00INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS

4531 640000034 100,0027.599,94

280.000,00 280.000,00 11.480,00244.435,00 11.480,00 268.520,00INV.ACTUALIZ.INVENTARIO Y ENCUESTA INFRAESTRUCT. PROV.ALIC.

4912 640000024 87,30 4,10244.435,00 100,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PRESIDENCIA

9121 640000001

5.400,00 5.400,00 5.400,00INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. IMAGEN Y PROMOCION INST.

9204 640010038

10.800,00 10.800,00 10.800,00INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. MUSEO ARQUEOLOGICO

3334 641000035

100,00 100,00 100,00INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS FONOTECA PROVINCIAL

3341 641000021

112.098,49 112.098,49 72.403,85105.004,70 72.403,85 39.694,64INV.APLIC.OPTIMIZAR GEST.MUNICIPAL AGUA Y APOYO TOMA DECIS.

4521 641000029 93,67 64,59105.004,70 100,00

73.200,00 73.200,00 56.000,00 73.200,00INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN

9201 641000013 76,5056.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISIC.APLICACIONES INFORMÁTICAS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.

9204 641000038

20.000,00 -20.000,00IMPLANTACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

4911 641010013

34.650,00 -4.200,00 30.450,00 30.304,2130.304,38 30.304,21 145,79CUOT.NET.INTER.OP.ARREND.FNA.:PREN.DIG.ALTOVOLUM.BOP E IMPR

9201 648000017 99,52 99,5230.304,38 100,00

Suma 167.022.935,57 174.670.775,087.647.839,51 140.257.547,43 130.320.087,75 96.675.124,32 96.588.461,53 86.662,79 77.995.650,7674,61 55,35 99,91

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00CONV.MINIST.INTERIOR.REHAB.CASAS CUARTEL GUAR.CIVIL,EJ.ENTES

1321 650000024

508.489,89 -16.354,44 492.135,45 142.864,69401.734,52 142.864,69 349.270,76INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A EJEC.AYTOS.

1532 650000024 81,63 29,03401.734,52 100,00

99.764,31 -21.865,41 77.898,90 77.898,9077.898,90 77.898,90INV.REN.RED SANEAM.C/LAS VIÑAS Y C/LA CRUZ PED.SAL.,ALMORADÍ

1601 650000029 100,00 100,0077.898,90 100,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00INV.REST.ZONAS DEGR.VERTIDO INCONTROL. RESID.,EJEC.A AYTOS.

1622 650000041

13.294,97 13.294,97 11.992,1311.992,16 11.992,13 1.302,84INV.CEMENTERIOS REP.DAÑOS TEMPORALES,A EJEC.AYTOS.

1641 650000024 90,20 90,2011.992,16 100,00

68.169,85 68.169,85 68.169,8568.169,85 68.169,85INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO, A EJECUTAR AYUNTAMIENTOS

1651 650000024 100,00 100,0068.169,85 100,00

62.112,29 2.580,43 64.692,72 24.106,5424.106,54 24.106,54 40.586,18INV.ALUMBRADO PÚBLICO REP.DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.

1651 650000026 37,26 37,2624.106,54 100,00

500.000,00 256.000,00 756.000,00 255.999,95756.000,00 255.999,95 500.000,05INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.RECR.P.PÚBL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS

1702 650000026 33,86 33,86256.000,00 100,00

784.864,52 -150.423,31 634.441,21 377.446,79607.490,78 377.446,79 256.994,42INVERSIONES EN ARBOLADO, A EJECUTAR PARA LOS AYUNTAMIENTOS

1711 650000026 95,75 59,49607.490,78 100,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00INV.ALBERGUES MUNICIPALES ANIMALES, A EJECUTAR PARA AYTOS.

3111 650000026

124.915,00 124.915,00 124.915,00INV.REHAB.Y PUESTA VALOR DEL CASTILLO,A EJEC.PARA BENIFALLIM

3361 650000033

Suma 169.751.081,58 177.550.323,187.799.241,60 142.652.940,18 131.767.480,50 97.633.603,17 97.546.940,38 86.662,79 79.916.720,0174,21 54,99 99,91

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 108

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

99.400,00 26.780,40 126.180,40 26.169,62126.169,61 26.169,62 100.010,78INVER.INFRAESTRUCT.HIDRÁULICAS, 2017-2018, A EJ.AYTOS.Y OTR.

4521 650000029 20,74 20,7426.169,62 100,00

220.000,00 220.000,00 189.310,00 220.000,00ACOND.CAMINO L´ORXA A VALL DE GALLINERA,A EJ.AY.(SUP.2017)

4541 650001834 86,05189.310,00

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00INV.SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.P.2018)

1321 650001924

48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00INV.ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAM.,EJEC.AYTOS.(APL.S.2018)

1331 650001924

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00INVERSIONES EN PROTECCIÓN CIVIL,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.2018)

1351 650001924

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00INV.SERV.PREV.Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS,EJEC.AYTOS.(SUP.2018)

1361 650001924

312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00INV.ACCESO A NÚCLEOS DE POBLACIÓN,EJEC.AYTOS.(APL.SUP.2018)

1531 650001924

960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00INV.PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS,EJEC.AYTOS.(APL.SUP.P.2018)

1532 650001924

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00INVERSIONES EN ALCANTARILLADO, A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.P.2018)

1601 650001924

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00INV.ABASTECIM.DOMICILIARIO AGUA POTABLE,EJC.AYTOS.(SUP.2018)

1611 650001924

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00INV.EN RECOGIDA DE RESÍDUOS,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.PRES.2018)

1621 650001924

Suma 169.850.481,58 179.552.503,589.702.022,00 144.624.419,79 131.982.960,12 97.659.772,79 97.573.110,00 86.662,79 81.892.730,7973,51 54,39 99,91

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Créditos Iniciales

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Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 109

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00INV.EN GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS,EJEC.AYTOS.(APL.SUP.2018)

1622 650001924

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00INV.EN TRATAMIENTO RESÍDUOS, A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.P.2018)

1623 650001924

240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00INV.EN ALUMBRADO PÚBLICO,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.PRES.2018)

1651 650001924

432.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00INV.PARQUES Y JARDINES,A EJECUTAR AYTOS.(APL.SUP.PRES.2018)

1711 650001924

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00INV.PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE,EJEC.AYTOS.(SUP.2018)

1721 650001924

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00INV.EN CAMINOS VECINALES,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.PRES.2018)

4541 650001924

239.782,71 239.782,71 239.782,71ACOND.CAMINO ALCANTARELLA,EJ.AYTOS.AIGÜES Y ORXETA(S.2018)

4541 650001934

28.741,00 6.959,00 35.700,00 35.700,00REDAC. PLAN GRAL.DE ORDENACIÓN URBANA,A EJ.ALCOCER DE PLANES

1511 650010033

68.782,99 -6.394,18 62.388,81 62.388,8162.388,81 62.388,81INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS, A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS

1532 650010024 100,00 100,0062.388,81 100,00

124.999,99 -16.202,98 108.797,01 108.797,01108.797,01 108.797,01INV.EJEC.1ª FASE COLECTOR DE PLUVIALES,A EJEC.AYTO.BIGASTRO

1601 650010029 100,00 100,00108.797,01 100,00

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00INV.INSTALACIONES COMPOSTAJE COMUNITARIO,A EJEC.PARA AYTOS.

1623 650010041

Suma 170.193.005,56 181.463.172,1111.270.166,55 146.259.605,61 132.154.145,94 97.830.958,61 97.744.295,82 86.662,79 83.632.213,5072,83 53,91 99,91

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 110

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

48.427,00 48.427,00 7.864,407.900,00 7.864,40 40.562,60INV.REHAB.Y PUESTA VALOR "TORRE VERNET",A EJ.PARA PENÁGUILA

3361 650010033 16,24 16,247.864,40 100,00

150.000,00 150.000,00 149.998,00 150.000,00REDACCIÓN PROYECTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA,A EJEC.PARA AYTOS.

4252 650010026

3.388,90 3.388,90 3.388,90PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2013-2014, EJEC.AYTOS.

4591 650010024

120.846,59 120.846,59 66.539,76120.846,59 66.539,76 54.306,83INV.ELECTRIFICACIÓN EDIFICIO SOCIO-ASISTENCIAL,EJ.AYTO.TIBI

9332 650010024 100,00 55,06120.846,59 100,00

312.849,20 312.849,20 301.826,67 312.849,20ACON.CAM.BENEIXAMA-MORRÓN,VILLENA, BEN.C.MIRRA/CAÑAD.(S.2017

4541 650011834 96,48301.826,67

390.000,00 390.000,00 390.000,00ACOND.CAM.REPETIDOR,EJ.V.GALLINERA,V.D'EBO Y PEGO(S.2018)

4541 650011934

28.741,00 28.741,00 28.741,00REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA BALONES

1511 650020033

68.958,07 -29.980,98 38.977,09 38.977,0838.977,09 38.977,08 0,01INV.REURBANIZ.DE CALLE SOLAR,A EJEC.AYTO.BALONES

1532 650020024 100,00 100,0038.977,09 100,00

124.999,99 -25.034,10 99.965,89 10.695,8399.965,89 10.695,83 89.270,06MEJ.RECOG.AGUAS PLUV.ARNEVA,CORR.RAIGUERO B.Y HURCH.ORIHUELA

1601 650020029 100,00 10,7099.965,89 100,00

300.000,00 -30.031,10 269.968,90 191.962,26269.968,90 191.962,26 78.006,64INV.CORR.PÉRD.REDES DISTR.BENIAR.BENIM.G.GORGOS,LLÍBER, XALÓ

1611 650020029 100,00 71,11269.968,90 100,00

25.343,00 25.343,00 2.902,182.902,18 2.902,18 22.440,82INV.REHAB. Y PUESTA VALOR "POZO DE NIEVE", A EJEC.AYTO.ONIL

3361 650020033 11,45 11,452.902,18 100,00

Suma 171.063.710,11 182.951.679,6811.887.969,57 147.251.990,93 132.996.497,66 98.149.900,12 98.063.237,33 86.662,79 84.801.779,5672,69 53,65 99,91

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 111

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

148.373,50 148.373,50 131.013,80 148.373,50INV.ADECUAC.INFRAESTR.EN CAMPO FÚTBOL,A EJ.AYTO.AGOST

3421 650020024 88,30131.013,80

2.459.208,37 -152.601,85 2.306.606,52 823.949,791.587.068,32 759.782,75 64.167,04 1.482.656,73PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016, A EJECUTAR PARA AYTOS.

4252 650020026 68,77 35,721.586.283,09 92,21

149.500,00 149.500,00 139.994,15 149.500,00REDACCIÓN PROY.MATERIA CICLO HÍDRICO, 2018,A EJ.AYTOS.Y OTR.

4521 650020029 20,0629.994,15

193.319,51 193.319,51 151.069,08 193.319,51ACON.CAMINO LA CANALOSA AL CANTÓN,EJ.HONDÓN Y ORIH(SUP.2017)

4541 650021834 78,14151.069,08

213.864,56 213.864,56 213.864,56ACOND.CAM.CONEXIÓN CV-805 Y CV-806,EJ.IBI Y CASTALLA(S.2018)

4541 650021934

28.741,00 9.050,00 37.791,00 37.791,00REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA BENILLUP

1511 650030033

99.648,85 -22.717,45 76.931,40 67.034,0176.931,40 67.034,01 9.897,39INV.RENOV.RED ALCANT.C/AGUSTÍN BERTOMEU,EJ.AYTO.RAFAL

1601 650030029 100,00 87,1376.931,40 100,00

99.994,71 -14.569,23 85.425,48 80.932,4785.425,48 80.932,47 4.493,01INV.RENOV.INST.ABAST.C/S.LORENZO Y BENITO P.GALDÓS,DOLORES

1611 650030029 100,00 94,7485.425,48 100,00

200.000,00 160.000,00 360.000,00 160.000,00360.000,00 160.000,00 200.000,00INV.MEJORAS EN MASAS FORESTALES MUNIC., A EJEC.PARA AYTOS.

1702 650030026 44,44 44,44160.000,00 100,00

5.573,67 -5.573,67INV.REHAB.Y REP.ASEOS VESTUARIOS PISTAS POLID.,A AYTO.VERGER

3421 650030024

150.000,00 -103.695,41 46.304,59 46.304,5946.304,59 46.304,59ACOND.CAMINO PETRACOS EN CASTELL DE CASTELLS Y LA VALL D'EBO

4541 650030034 100,00 100,0046.304,59 100,00

239.999,99 239.999,99 180.959,99 239.999,99ACON. CAMINO CATRAL A DOLORES, EJ.CATRAL Y DOLORES(SUP.2017)

4541 650031834 75,40180.959,99

Suma 174.404.750,21 186.809.796,2312.405.046,02 150.010.757,74 135.444.479,24 99.328.120,98 99.177.291,15 150.829,83 87.481.675,2572,50 53,17 99,85

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 112

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

255.000,00 255.000,00 255.000,00ACOND.CAM.BUSTO A TORREM.POR XIXONA,EJ.BUSOT,T.Y X.(S.2018)

4541 650031934

28.741,00 10.087,90 38.828,90 38.828,90REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA FACHECA

1511 650040033

23.755,10 -23.755,10INV.ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,A EJEC.AYTO.PLANES

1532 650040024

124.999,99 -17.937,50 107.062,49 83.293,09107.062,49 83.293,09 23.769,40INV.REPOSIC.RED SANEAM.EN AVDA.PACUAL MARTÍNEZ, REDOVÁN

1601 650040029 100,00 77,80107.062,49 100,00

95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00INV.NUEVA RED AGUA REGEN.EDAR EN RIEGO JARD.PÚBL.,JACARILLA

1611 650040029

41.906,00 41.906,00 26.870,67 41.906,00INV.REHAB.Y PUESTA V.YACIMIEN.ARTE RUP.,A EJ.VALL DE GALLIN.

3361 650040033

40.287,42 4.235,00 44.522,42 35.287,42 44.522,42INV.INFR.HIDR.INCR.USO AGUA REGADÍO,2017-2018,EJ.C.REG.Y OTR

4521 650040029 79,2635.287,42

75.000,00 -15.500,00 59.500,00 34.350,8634.350,86 34.350,86 25.149,14ACOND.CAM.BENIFATO Y BENIM.A SELLA-PAS COMPTADOR,EJEC.AYTOS.

4541 650040034 57,73 57,7334.350,86 100,00

147.294,00 147.294,00 138.073,39 147.294,00INV.REP.Y ADEC.RECINTO MUNIC.USO APARCAM.PÚBL.,A AYTO.POLOP

9332 650040024 93,74138.073,39

141.066,52 141.066,52 104.697,95114.052,29 104.697,95 36.368,57ACONDIC. CAMINO CAMPO MIRRA A CAÑANA, A EJEC.(SUP.2017)

4541 650041834 80,85 74,22114.052,29 100,00

28.741,00 10.529,55 39.270,55 39.270,55REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA FAMORCA

1511 650050033

Suma 175.010.474,72 187.779.247,1112.768.772,39 150.561.454,86 135.873.305,69 99.550.462,88 99.399.633,05 150.829,83 88.228.784,2372,36 53,01 99,85

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 113

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

113.564,91 113.564,91 108.322,83 113.564,91INV.MEJ.PAVIMENT.VIARIA URBANIZ.EL NAVARRO,A EJ.AYTO.BIAR

1532 650050024 95,38108.322,83

96.867,86 96.867,86 68.689,00 96.867,86INV.RENOVACIÓN RED ALCANTAR.C/LES ERES,EJEC.AYTO.AIGÜES

1601 650050029 70,9168.689,00

104.978,32 -25.509,42 79.468,90 79.468,9079.468,90 79.468,90INV.NUEVA RED SUMIN.AGUA POTABLE AL POLÍG.INDUSTR.MONTESINOS

1611 650050029 100,00 100,0079.468,90 100,00

38.000,00 38.000,00 38.000,00INV. REHABILIT.Y PUESTA EN VALOR"COVA L' OR",A EJ. BENIARRES

3361 650050033

300.500,00 300.500,00 254.913,12 300.500,00ACOND.CAMINO ESPARTAL,A EJ.ORIHUELA Y ALBATERA (SUP.2017)

4541 650051834 84,83254.913,12

28.741,00 9.858,00 38.599,00 38.599,00REDAC.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.VALL DE ALCALÁ

1511 650060033

101.264,16 -65.951,46 35.312,70 35.312,7035.312,70 35.312,70INV.ACOND.C/JORGE JUAN,ERES Y EUSEBIO SEMPERE,A EJ.AYTO.ONIL

1532 650060024 100,00 100,0035.312,70 100,00

171.477,00 -39.846,88 131.630,12 129.464,32131.630,12 129.464,32 2.165,80INV.RENOV.RED SANEAM.COX AVDA.CARMEN Y C/MIGUEL HERNÁND.,COX

1601 650060029 100,00 98,35131.630,12 100,00

131.214,49 -14.433,60 116.780,89 116.780,88116.780,89 116.780,88 0,01INV.REPAR.RED ABASTECIMIENTO AGUA AVINGUDA DE LA PAU,EJ.IBI

1611 650060029 100,00 100,00116.780,89 100,00

977.809,91 41.848,46 1.019.658,37 68.598,06941.973,11 68.598,06 951.060,31INV.INFRAESTRUCT. HIDRÁUL.,2018-2019,A EJEC.AYTOS.Y OT.ENTES

4521 650060029 45,13 6,73460.220,23 100,00

Suma 176.774.392,37 189.749.629,8612.975.237,49 152.298.545,53 137.128.643,48 99.980.087,74 99.829.257,91 150.829,83 89.769.542,1272,27 52,69 99,85

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

28.741,00 13.959,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA CAÑADA

1511 650070033

119.758,14 -13.101,08 106.657,06 106.657,06106.657,06 106.657,06INV.REASFALTADO Y MEJ.SERV.URB.DIV.VÍAS PÚBL.MUN.AYTO.SENIJA

1532 650070024 100,00 100,00106.657,06 100,00

158.372,68 -10.000,00 148.372,68 116.280,32134.220,84 116.280,32 32.092,36INVER.COLECTOR PLUVIALES C/PASCUAL MARTÍNEZ,EJ.REDOVÁN

1601 650070029 90,46 78,37134.220,84 100,00

1.416.651,20 13.800,00 1.430.451,20 342.684,981.411.397,84 342.684,98 1.087.766,22INV.INFR.HIDR.INCREM.EFIC.USO AGUA REGADÍO 2018-2019,COM.REG

4521 650070029 46,03 23,96658.434,27 100,00

75.000,00 75.000,00 26.714,63 75.000,00ACOND.CAMINO PLANES A ALMUDAINA,EJEC.AYTOS.PLANES Y ALMUD.

4541 650070034 35,6226.714,63

5.000,00 5.000,00 5.000,00REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJEC. PARA SELLA

1511 650080033

239.165,42 -25.681,67 213.483,75 138.041,76213.483,75 138.041,76 75.441,99INV.COLECTOR PLUVIALES EN VÍA SERVICIO,SANT JOAN D'ALACANT

1601 650080029 100,00 64,66213.483,75 100,00

175.074,00 175.074,00 175.074,00REHABILIT. ESTR.Y OTR.INV.TORRE FEUDAL CASTILLO, A EJ.PLANES

3361 650080033

24.080,90 9.000,00 33.080,90 33.080,90INV.CAMINOS TITUL.NO PROV.REP.DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.

4541 650080034

70.623,01 -28.879,22 41.743,79 41.740,8641.743,79 41.740,86 2,93REHAB.COLECT.AV.PORTUS ILLICITANUS,C/ELCHE Y S.JOSE,STA.POLA

1601 650090029 100,00 99,9941.743,79 100,00

ACOND.TRAMOS CAMINOS RONESA Y TORROSELLAS,EJC.AYTO.TIBI

4541 650090034

Suma 179.086.858,72 192.021.193,2412.934.334,52 154.275.463,44 138.309.897,82 100.725.492,72 100.574.662,89 150.829,83 91.295.700,5272,03 52,46 99,85

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

5.000,00 5.000,00 5.000,00REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA BENIFATO

1511 650100033

166.837,40 -41.906,58 124.930,82 15.147,97124.930,82 15.147,97 109.782,85INV.RENOV.COLECT.ALCANT.C/ELCHE Y EBAR INDUSTR.,STA.POLA

1601 650100029 100,00 12,13124.930,82 100,00

49.898,80 49.898,80 1.500,001.500,00 1.500,00 48.398,80ASFALTADO CAMINO DEL COLEGIO Y RAMAL, A EJEC.AYTO. JACARILLA

4541 650100034 3,01 3,011.500,00 100,00

155.000,00 -60.443,45 94.556,55 19.705,0019.705,00 19.705,00 74.851,55PLAN PROV.REDACC.PGOU POB.<5000HB.,A EJEC.PARA AYUNTAMIENTOS

1511 650110033 20,84 20,8419.705,00 100,00

129.738,62 -14.439,91 115.298,71 85.669,41115.298,71 85.669,41 29.629,30AMPL.SECC.RED SANEAM.MUN.CRUCE L'OLIVAR-DEPURADORA,EJ.TIBI

1601 650110029 100,00 74,30115.298,71 100,00

49.778,92 49.778,92 1.500,0049.778,92 1.500,00 48.278,92OBRAS ACOND.CAMINO RURAL "LA RONESA",A EJEC.AYTO.TIBI

4541 650110034 3,01 3,011.500,00 100,00

150.499,99 150.499,99 40.713,73127.548,75 40.713,73 109.786,26INV.RENOV.SANEAM.C/GASPAR ARCH.Y S.NORTE PLZ.MALVAS,VILLENA

1601 650120029 84,75 27,05127.548,75 100,00

107.500,00 52.300,13 159.800,13 159.800,13 159.800,13INV.INFRAESTR.HIDRÁULICAS,2019-2020,EJEC.AYTOS.Y OTROS ENTES

4521 650120029

81.002,77 -10.003,84 70.998,93 62.844,7470.998,93 62.844,74 8.154,19INST.IMBOR.Y PLUV.AVDA.CONST./N.SANT.Y C/S.CRIST.VILLENA

1601 650130029 100,00 88,5270.998,93 100,00

50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00REDAC.PROY.MAT.CICLO HÍDRICO 2019,A EJECUT.AYTOS.Y OTR.ENTES

4521 650130029

100.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00INV.INFR.HIDR.INCR.EFIC.USO AGUA REGAD.2019-2020,EJ.COM.REG.

4521 650140029

Suma 180.032.437,50 193.091.956,0913.059.518,59 155.195.024,70 138.771.380,03 100.952.573,57 100.801.743,74 150.829,83 92.139.382,5271,87 52,28 99,85

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Pendiente de Pago

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Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1.309.120,52 590.160,29 1.899.280,81 1.365.629,861.735.722,08 1.365.629,86 533.650,95PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015, EJEC.AYTOS.

4591 650140024 87,65 71,901.664.722,08 100,00

2.230,03 2.230,03 2.230,03PLAN PROVINC. AHORRO ENERGÉTICO 2015, A EJECUTAR PARA AYTOS.

4252 650150024

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00COND.AGUA M.ALTA.NUEVA COND.PARC-ALCAL.,EJ.ALCAL.LLIB.Y XALÓ

4521 650150029

1.445.987,12 473.507,63 1.919.494,75 902.085,611.852.902,87 902.085,61 1.017.409,14PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016, EJEC.AYTOS.

4591 650150024 85,47 47,001.640.665,92 100,00

416.454,88 -66.280,88 350.174,00 303.034,92350.174,00 303.034,92 47.139,08INV.CONSTR.DEPÓSITO REGULADOR,A EJECUTAR AYTO.DE LA ALGUEÑA

4521 650160029 100,00 86,54350.174,00 100,00

2.273.900,17 443.435,52 2.717.335,69 610.333,632.604.536,53 610.333,63 2.107.002,06PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.

4591 650160024 76,53 22,462.079.536,54 100,00

91.000,00 91.000,00 9.277,0781.800,00 9.277,07 81.722,93INV.NUEVO POZO SUSTITUCIÓN DEL PERINO,A EJECUTAR AYTO.BIAR

4521 650170029 89,89 10,1981.800,00 100,00

7.749.294,94 1.011.866,62 8.761.161,56 1.530.313,918.197.313,11 1.530.313,91 7.230.847,65PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.

4591 650170024 86,70 17,477.596.286,25 100,00

70.002,05 -8.223,47 61.778,58 9.078,6261.778,58 9.078,62 52.699,96INV.MEJORA DEPÓSITOS REGULACIÓN,A EJEC.AYTO.DE COCENTAINA

4521 650180029 100,00 14,7061.778,58 100,00

6.401.499,31 2.916,23 6.404.415,54 106.881,695.928.431,38 106.881,69 6.297.533,85PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, EJEC.AYTOS.

4591 650180024 35,75 1,672.289.666,51 100,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00AMPL.CAPAC.ALMAC.EXCED.INV.MANAN.V.CETA,FACH.FAMOR.Y TOLLOS

4521 650190029

Suma 200.591.926,52 216.098.827,0515.506.900,53 176.807.683,25 154.536.009,91 105.789.208,88 105.638.379,05 150.829,83 110.309.618,1771,51 48,95 99,86

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Pagos Líquidos

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

300.000,00 300.000,00 300.000,00PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2019-2020, EJEC.AYTOS.

4591 650190024

900.000,00 900.000,00 895.499,99 900.000,00REG.AGUAS INCREM.VOL.AGUA,ALFÁS,ALTEA,BEN.FIN.POL.NUC.VILL.

4521 650200029 99,50895.499,99

200.000,00 200.000,00 181.600,05 200.000,00ACON.ABAST.LA ROMANA-BAT.POZ.ACUÍF.SERRAL-SALIN.,EJEC.ROMANA

4521 650210029 90,80181.600,05

229.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00INV.CONSTRUCCIÓN NUEVO POZO, A EJECUTAR AYTO.DE PINOSO

4521 650220029

124.543,35 -36.730,72 87.812,63 87.812,6287.812,63 87.812,62 0,01INV.AMPLIAC.TRAIDA AGUA POTABLE URB.LA MARINA,SAN FULGENCIO

4521 650230029 100,00 100,0087.812,63 100,00

180.000,00 180.000,00 85.630,32170.838,00 85.630,32 94.369,68INV.CONDUC.MINA ROSARIO-DEPÓSITO CRUCES-2,A EJ.AYTO.VILLENA

4521 650240029 94,91 47,57170.838,00 100,00

95.912,00 95.912,00 95.912,00 95.912,00INV.DEPÓSITO AUXILIAR DECANTDOR,A EJEC.AYTO.DE BENIFALLIM

4521 650250029

115.000,00 115.000,00 103.488,50 115.000,00INV.SONDEO INVEST.-EXPLOT.COMPLEM. ABAST.AGUA,EJEC.CASTALLA

4521 650260029 89,99103.488,50

74.257,95 74.257,95 63.400,00 74.257,95REP.ABAST.DIPÒSIT VELL O CALVARI,INST.CAUD.RAFOL D'ALMUNIAA

4521 650270029 85,3863.400,00

53.360,75 6.489,00 59.849,75 59.827,6559.827,65 59.827,65 22,10INV.MEJORA DEPÓSITO SOLANA,A EJEC.PARA EL AYTO.DE MILLENA

4521 650280029 99,96 99,9659.827,65 100,00

Suma 202.864.000,57 218.340.659,3815.476.658,81 178.695.062,07 156.098.476,73 106.022.479,47 105.871.649,64 150.829,83 112.318.179,9171,49 48,56 99,86

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 118

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

49.610,00 49.610,00 49.610,0049.610,00 49.610,00INV.RENOV.CONDUCCIÓN SUMINISTRO DESDE DEPÓSITO,A EJEC.GORGA

4521 650290029 100,00 100,0049.610,00 100,00

172.308,84 50.706,00 223.014,84 148.847,13148.847,13 148.847,13 74.167,71DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. ,EJER.ANT.,EJEC.AYTOS

4591 650320024 66,74 66,74148.847,13 100,00

498.602,55 498.602,55 498.602,55498.602,55 498.602,55CONV.COLAB.ENTIDAD PÚBL.EMPRES.RED.ES:P."SMART C.BLANCA"INV.

4911 723000013 100,00 100,00498.602,55 100,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBVENCIÓN AL AYTO. ORBA: REDACC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA

1511 762000033 100,0040.000,00

47.336,89 47.336,89 47.336,89 47.336,89SUB.REDOVÁN:CANALIZ.AGUAS PLUV.LADERA MONTE "SIERRA REDOVÁN"

1601 762000024 100,0047.336,89

34.122,26 34.122,26 28.200,22 34.122,26SUBV.AYTO.XALÓ:EJEC.BOMBEO Y MEJ.FIRME ACCESO C.URBANO XALÓ

1611 762000024 82,6428.200,22

191.522,20 191.522,20 191.522,20 191.522,20SUBV.AYTOS.INVER.EN CEMENTERIOS,REPARAC.DAÑOS TEMPORALES

1641 762000024 100,00191.522,20

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00SUB.GORGA:AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO

1651 762000024 100,0060.000,00

199.677,17 199.677,17 199.677,17SUBV.AYTO.CREVILLENT:ACONDICIONAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL

3321 762000024

44.165,00 44.165,00 44.165,00SUBV.LA ROMANA:MEJ.Y ACOND.CASA ENCARNÁ UBICAC.MUSEO LOCAL

3333 762000024

35.392,50 35.392,50 35.392,50 35.392,50SUBV.AYTO. DENIA: RED.PROY.REHAB.EDIFIC.TORRECREMADA

3341 762000024 100,0035.392,50

114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00SUBV.AYTO.TIBI:REHABILITACIÓN ERMITA SANTA MARÍA MAGDALENA

3361 762000021 100,00114.000,00

Suma 203.783.034,22 219.878.102,7916.095.068,57 179.908.573,56 157.311.988,22 106.719.539,15 106.568.709,32 150.829,83 113.158.563,6471,55 48,54 99,86

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 119

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

200.000,00 -8.429,04 191.570,96 29.152,38157.548,34 29.152,38 162.418,58PLAN AYUDAS MUNIC.POBL.INF.5.000H.:ADQ.EQUIP.Y MAT.DEPORTIVO

3411 762000022 82,24 15,22157.548,34 100,00

100.303,98 100.303,98 100.303,98SUBV.AYTO.FINESTRAT:ELECTRIF.PLAN ESP.POLID."LA FOIA FASE I"

3421 762000024

100.000,00 -2.420,28 97.579,72 5.184,4095.562,52 5.184,40 92.395,32SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES

4191 762000025 75,34 5,3173.518,76 100,00

1.000,00 359.124,68 360.124,68 359.130,67359.130,67 359.130,67 994,01PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO : SUBVENCIONES

4252 762000026 99,72 99,72359.130,67 100,00

150.000,00 -1.647,11 148.352,89 10.220,85106.462,65 10.220,85 138.132,04SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MODERNIZACIÓN MERCADOS MUNICIPALES.

4312 762000025 71,76 6,89106.462,65 100,00

59.011,32 59.011,32 59.011,32SUBV.AYTO.MURO DE ALCOY:INVERS.SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL

4321 762000024

119.728,39 119.728,39 106.558,65106.558,65 106.558,65 13.169,74SUB.ALCOY:OBRAS MANTENIMIEN.Y CONSERV.EN LA MANZANA DE RODES

4331 762000024 89,00 89,00106.558,65 100,00

31.458,44 31.458,44 31.458,44SUB.BOLULLA:REP.MÁRG.CAM.MAGEVE,CASALOTS,MARG.I ALG(F.MIN.)

4541 762000034

400.000,00 400.000,00 277.513,23 400.000,00SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS

4591 762000031 69,38277.513,23

81.028,09 81.028,09 81.028,0981.028,09 81.028,09SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E INM.SERV.PUBL.REP.TEMPOR.

9332 762000024 100,00 100,0081.028,09 100,00

309.419,70 309.419,70 309.419,70 309.419,70SUBV.AYTOS.INV.ORDENAC.TRÁFICO Y ESTACIONAM(APL.SUP.PR.2017)

1331 762001824 100,00309.419,70

Suma 204.334.338,20 221.776.680,9617.442.342,76 181.401.797,41 158.783.168,31 107.310.814,19 107.159.984,36 150.829,83 114.465.866,7771,60 48,39 99,86

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 120

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.AYTOS.INV.SERV.PREV.Y EXTINC.INCENDIOS(APL.SUP.P.2017)

1361 762001824 100,0030.000,00

1.067.855,87 1.067.855,87 147.534,241.067.855,87 147.534,24 920.321,63SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)

1531 762001824 100,00 13,821.067.855,87 100,00

4.567.480,19 4.567.480,19 690.672,724.567.480,19 690.672,72 3.876.807,47SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)

1532 762001824 100,00 15,124.567.480,19 100,00

669.805,69 669.805,69 9.424,66669.805,69 9.424,66 660.381,03SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN ALCANTARILLADO (APL.SUP.PR.2017)

1601 762001824 100,00 1,41669.805,69 100,00

679.902,71 679.902,71 110.368,24665.002,69 110.368,24 569.534,47SUBV.AYTOS.INV.ABASTEC.DOMICILIARIO AGUA POTABLE(APL.S.2017)

1611 762001824 97,81 16,23665.002,69 100,00

82.477,93 82.477,93 82.477,93 82.477,93SUBV.A AYTOS.INVERSION.EN RECOGIDA DE RESÍDUOS(APL.SUP.2017)

1621 762001824 100,0082.477,93

85.579,15 85.579,15 85.579,15 85.579,15SUBV.A AYTOS.INVERS.EN TRATAMIENTO DE RESÍDUOS(APL.S.2017)

1623 762001824 100,0085.579,15

1.387.149,96 1.387.149,96 245.010,961.387.149,96 245.010,96 1.142.139,00SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)

1651 762001824 100,00 17,661.387.149,96 100,00

1.570.157,45 1.570.157,45 119.474,121.570.157,45 119.474,12 1.450.683,33SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)

1711 762001824 100,00 7,611.570.157,45 100,00

50.003,90 50.003,90 50.003,90 50.003,90SUBV.A AYTOS.INV.PROTEC.Y MEJ.MEDIO AMB.(APL.SUP.P.2017)

1721 762001824 100,0050.003,90

Suma 204.334.338,20 231.967.093,8127.632.755,61 191.577.310,24 168.958.681,14 108.633.299,13 108.482.469,30 150.829,83 123.333.794,6872,84 46,83 99,86

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 121

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

28.495,77 28.495,77 28.495,77 28.495,77SUB.AYTO.LA ALGUEÑA:ADECUACIÓN Y MEJ.PARQUE INFANTIL(S.2017)

1721 762001826 100,0028.495,77

50.026,15 50.026,15 50.026,15 50.026,15SUBV.A AYTOS.INV.EN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA(APL.SUP.2017)

2312 762001824 100,0050.026,15

567.751,41 567.751,41 567.751,41 567.751,41SUBV.A AYTOS.INVERS.EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES(APL.S.2017)

3331 762001824 100,00567.751,41

199.503,92 199.503,92 199.503,92 199.503,92SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN MUSEOS(APL.SUP.PRES.2017)

3333 762001824 100,00199.503,92

120.721,95 120.721,95 120.721,95 120.721,95SUB.AYTOS.INV.PROTEC.PATRIMONIO HIST.-ARTÍSTICO(APL.S.2017)

3361 762001824 100,00120.721,95

2.891.025,07 2.891.025,07 292.675,502.891.025,07 292.675,50 2.598.349,57SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)

3421 762001824 100,00 10,122.891.025,07 100,00

38.695,80 38.695,80 38.695,80 38.695,80SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN ENERGÍA(APL.SUP.PRES.2017)

4251 762001824 100,0038.695,80

31.068,26 31.068,26 31.068,2631.068,26 31.068,26SUBV.A AYTOS.INV.EN MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS(APL.SUP.2017)

4312 762001824 100,00 100,0031.068,26 100,00

7.072,44 7.072,44 7.072,447.072,44 7.072,44SUBV.AYTOS.INV.EN INFORMAC.Y PROMOC.TURÍSTICA(APL.SUP.2017)

4321 762001824 100,00 100,007.072,44 100,00

16.928,21 16.928,21 16.928,21 16.928,21SUB.AYTOS.INV.EN INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE(APL.S.2017)

4421 762001824 100,0016.928,21

Suma 204.334.338,20 235.918.382,7931.584.044,59 195.528.599,22 172.909.970,12 108.964.115,33 108.813.285,50 150.829,83 126.954.267,4673,29 46,19 99,86

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 122

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

411.807,31 411.807,31 91.375,60411.807,31 91.375,60 320.431,71SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)

4521 762001824 100,00 22,19411.807,31 100,00

48.543,51 48.543,51 48.543,51 48.543,51SUBV.A AYTOS.PARA INVERS.EN CARRETERAS (APL.SUPER.PRES.2017)

4531 762001824 100,0048.543,51

2.668.095,53 2.668.095,53 444.314,152.668.095,53 444.314,15 2.223.781,38SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2017)

4541 762001824 100,00 16,652.668.095,53 100,00

1.521.284,65 1.521.284,65 379.080,571.521.284,65 379.080,57 1.142.204,08SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)

9331 762001824 100,00 24,921.521.284,65 100,00

54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00SUBV.AYTOS.INV.EN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO(APL.SUP.2018)

1321 762001924

108.200,00 108.200,00 108.200,00 108.200,00SUBV.AYTOS.INV.ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO(S.2018)

1331 762001924

54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN PROTECCIÓN CIVIL (APL.SUP.2018)

1351 762001924

54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00SUBV.AYTOS.INV.SERV.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS(S.2018)

1361 762001924

703.300,00 703.300,00 703.300,00 703.300,00SUBV.AYTOS.INV.ACCESO A NÚCLEOS POBLACIÓN (SUP.PRES.2018)

1531 762001924

2.164.000,00 2.164.000,00 2.164.000,00 2.164.000,00SUBV.AYTOS.INV.PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS(APL.SUP.P.2018)

1532 762001924

270.500,00 270.500,00 270.500,00 270.500,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN ALCANTARILLADO (APL.SUP.PR.2018)

1601 762001924

Suma 204.334.338,20 243.976.413,7939.642.075,59 203.586.630,22 177.559.701,12 109.878.885,65 109.728.055,82 150.829,83 134.097.528,1472,78 45,04 99,86

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 123

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

270.500,00 270.500,00 270.500,00 270.500,00SUBV.AYTOS.INV.ABASTEC.DOMICILIARIO AGUA POTABLE(SUP.P.2018)

1611 762001924

54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN RECOGIDA DE RESÍDUOS(APL.SUP.2018)

1621 762001924

54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00SUBV.AYTOS.INV.EN GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS (APL.SUP.2018)

1622 762001924

54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00SUBV.AYTOS.INV.EN TRATAMIENTO DE RESÍDUOS(APL.SUP.PRES.2018)

1623 762001924

541.000,00 541.000,00 541.000,00 541.000,00SUBV.AYTOS.INV.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PRES.2018)

1651 762001924

973.800,00 973.800,00 973.800,00 973.800,00SUBV.AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APL.SUP.PRES.2018)

1711 762001924

54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00SUBV.AYTOS.INV.EN PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE(S.2018)

1721 762001924

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUB.BOLULLA:ADEC.Y MEJ.FUENTE RENYINYOSA(FONT XORROS)(S.2018

1721 762001926 100,0028.500,00

140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00SUBV.AYTOS.INV.EN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA(APL.SUP.P.2018)

2312 762001924

293.849,37 293.849,37 293.849,37SUB.PINOSO:REP.CUBIER.IMPER.Y DIV.ADEC.INTER.ESC.INF.(S.2018

3211 762001924

25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00SUBV.AYTOS.INVERS.EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS(APL.SUP.PRES.2018)

3321 762001924

Suma 204.334.338,20 246.465.563,1642.131.224,96 205.781.930,22 177.588.201,12 109.878.885,65 109.728.055,82 150.829,83 136.586.677,5172,05 44,58 99,86

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 124

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN ARCHIVOS(APL.SUP.PRES.2018)

3322 762001924

351.400,00 351.400,00 351.400,00 351.400,00SUBV.AYTOS.INV.EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES(APL.SUP.2018)

3331 762001924

125.500,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN MUSEOS(APL.SUP.PRES.2018)

3333 762001924

75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00SUBV.AYTOS.INV.PROTEC.PATRIMONIO HIST.-ARTÍSTICO(SUP.2018)

3361 762001924

133.000,00 133.000,00 133.000,00SUB.POLOP MARINA:REHAB.Y PUES.VALOR CASTILLO 1ªY2ª F.(S.2018

3361 762001933

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00SUB.AYTOS.:RENOV.CÉSPED ARTIFICIAL CAMPOS FÚTBOL MUN.(S.2018

3421 762001922

1.907.600,00 1.907.600,00 1.907.600,00 1.907.600,00SUBV.AYTOS.INV.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.PR.2018)

3421 762001924

25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN ENERGÍA (APL.SUPERÁV.PRES.2018)

4251 762001924

912.619,56 912.619,56 912.619,56SUB.TORREV:INST.RENOV.ALUMB.PÚBL.CASCO URB.Y LA MATA(S2018)

4252 762001924

25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN FERIAS (APL.SUPERÁVIT PRES.2018)

4311 762001924

150.600,00 150.600,00 150.600,00 150.600,00SUBV.AYTOS.INV.EN MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS(APL.SUP.2018)

4312 762001924

Suma 204.334.338,20 252.196.882,7247.862.544,52 210.467.630,22 177.588.201,12 109.878.885,65 109.728.055,82 150.829,83 142.317.997,0770,42 43,57 99,86

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Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 125

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00SUBV.AYTOS.INV.EN COMERCIO AMBULANTE(APL.SUP.PRES.2018)

4313 762001924

25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00SUBV.AYTOS.INV.INFORMACIÓN Y PROM.TURÍSTICA (APL.SUP.P.2018)

4321 762001924

25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00SUBV.AYTOS.INV.INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE(APL.S.2018)

4421 762001924

326.300,00 326.300,00 326.300,00 326.300,00SUBV.AYTOS.INV.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.PRES.2018)

4521 762001924

25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN CARRETERAS (APL.SUPERÁV.PRES.2018)

4531 762001924

1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00SUBV.AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES (APL.SUPERÁV.PRES.2018)

4541 762001924

996.931,50 996.931,50 996.931,50 996.931,50SUBV.AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO(APL.SUP.PRES.2018)

9331 762001924

556.743,20 556.743,20 556.743,20SUBV.SAGRA:REHABIL.Y ACONDIC.EDIFICIO POLIVALENTE(SUP.2018)

9332 762001924

19.998,42 19.998,42 19.998,42 19.998,42SUBV.AYTO.BENIFATO:ACONDICIONAM.PAVIMENTACIÓN CALLE ALCOY

1532 762010024 100,0019.998,42

41.104,72 41.104,72 41.104,7241.104,72 41.104,72SUBV.JAVEA: PLAN PREV.INCEND.Y RESTAUR.DE LA GRANADELLA 2017

1702 762010026 100,00 100,0041.104,72 100,00

34.319,86 34.319,86 34.319,8634.319,86 34.319,86SUBV.ALMORADÍ:PEAT.INTEGR.Z.VERDES PAR.AL.ANGEL VAILLO T.BUS

1711 762010024 100,00 100,0034.319,86 100,00

Suma 204.334.338,20 255.555.180,4251.220.842,22 213.269.184,72 177.683.624,12 109.954.310,23 109.803.480,40 150.829,83 145.600.870,1969,53 43,03 99,86

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 126

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

120.000,00 -30.000,00 90.000,00 75.141,00 90.000,00SUBV.IBI:REDAC.PROY.CONSTR.RESID.GERIÁTRICA Y C.SOC.ASIST.

2316 762010024 83,4975.141,00

50.006,88 50.006,88 50.006,8850.006,88 50.006,88SUB.AYTO.BENIARRÉS:REHABILITACIÓN CUBIERTA BIBLIOTECA MUNIC.

3341 762010024 100,00 100,0050.006,88 100,00

20.548,50 20.548,50 20.548,5020.548,50 20.548,50SUBV.PENÁGUILA:RENOV.GRADAS POLIDEPORTIVO Y ADEC.ZONA ANEXA

3421 762010024 100,00 100,0020.548,50 100,00

75.550,20 75.550,20 75.550,20SUBV.BIGASTRO:INV.SEÑALIZ.E INFRAESTR.TURÍSTICAS MUNICIPALES

4321 762010024

733.300,00 29.006,44 762.306,44 116.170,91742.327,74 116.170,91 646.135,53SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAUL.E INST.2018-2019

4521 762010029 97,38 15,24742.327,74 100,00

4.777,23 4.777,23 4.777,23SUBV.BOLULLA:COLAC.MALLA PROTEC.TALUD CAM.COSTERA(F.MINIST.)

4541 762010034

28.800,00 28.800,00 27.016,4427.016,44 27.016,44 1.783,56SUBV.AYTO.BENIFALLIM: ADQ.PARCELA ACC.AL MUNIC.Y APARCAM.

9331 762010024 93,81 93,8127.016,44 100,00

81.745,13 81.745,13 81.745,13SUBV.ALGUEÑA:ESC.INFAN.SUST.PUER.Y VEN.AYTO.Y REH.CUEVA MUN.

9332 762010024

298.638,42 298.638,42 298.638,42 298.638,42SUB.COCEN.:PASAR.PEAT.ACCES.SUR COCEN.A-7,LLAONA-FER(S.2017)

1531 762011824 100,00298.638,42

58.792,97 58.792,97 58.792,97 58.792,97SUBV.ONDARA:MEJ.ALUMBRADO PÚBLICO Z.BARRI DEL CRIST(S.2017)

1651 762011824 100,0058.792,97

28.295,75 28.295,75 28.295,75 28.295,75SUB.H.FRAILES:MEJORA Z.VERDE C/BLASCO IBÁÑEZ-CONST.(S.2017)

1721 762011826 100,0028.295,75

Suma 205.266.445,08 257.054.641,9451.788.196,86 214.569.952,42 178.984.391,82 110.168.052,96 110.017.223,13 150.829,83 146.886.588,9869,63 42,86 99,86

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 127

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

332.499,40 332.499,40 331.550,00 332.499,40S.BANYERES M.:HABIL.PLANTA CENTRO DÍA ENF.ALZHEIMER (S.2017)

2312 762011824 99,71331.550,00

172.293,00 172.293,00 172.293,00 172.293,00SUBV.PEDREGUER:REHAB.ANTIGA FÁBRICA PER EDIF.MULTIF.(S.2017)

3331 762011824 100,00172.293,00

94.050,00 94.050,00 47.185,7766.349,14 47.185,77 46.864,23SUBV.AYTO.DE ELS POBLETS:OBRAS"JACIMENT L'ALMADRAVA"(S.2017)

3361 762011824 70,55 50,1766.349,14 100,00

44.059,77 44.059,77 44.059,7744.059,77 44.059,77SUB.CAÑADA: PISTA DE HOKEY PATINES EN POLID.MUNIC.(S.2017)

3421 762011824 100,00 100,0044.059,77 100,00

35.889,84 35.889,84 35.889,84 35.889,84SUB.MUTXAMEL:PROY.REMOD.COLEGIO EL SALV. A MERCADO (S.2017)

4312 762011824 100,0035.889,84

402.510,25 402.510,25 92.942,03319.987,37 92.942,03 309.568,22SUBV.AYTO.EL VERGER:OBRAS ALMACÉN MUNICIPAL(SUP.PRES.2017)

9332 762011824 79,50 23,09319.987,37 100,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00SUB.JÁVEA:ADQU.VEHÍCULOS DESTINO SERVIC.PROTEC.CIVIL(S.2018)

1351 762011924

12.943,18 12.943,18 12.943,18SUBV.ALTEA:PREVENCIÓN INCENDIOS PARCELAS PROP.MUNIC.(S.2018)

1361 762011924

298.638,42 298.638,42 298.638,42SUB.COCEN.:PASAR.PEAT.ACCES.SUR COCEN.A-7,LLAONA-FER(S.2018)

1531 762011924

425.505,89 425.505,89 425.505,89SUBV.ASPE:REURB.Y RENOV.SERV.C/RAMÓN Y CAJAL Y VER.(S.2018)

1532 762011924

426.601,63 426.601,63 426.601,63SUBV.COX:RENOV.RED SANEAM.AVDA.CARMEN Y C/ADYACENTES(S.2018)

1601 762011924

56.999,16 56.999,16 56.999,16SUBV.LLÍBER:RENOV.PARQUE CONTAD.DOM.E INST.SIST.TEL.(S.2018)

1611 762011924

Suma 205.266.445,08 259.436.632,4854.170.187,40 215.540.081,54 179.954.520,94 110.352.240,53 110.201.410,70 150.829,83 149.084.391,9569,36 42,54 99,86

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 128

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

576.021,75 576.021,75 576.021,75SUB.CAMPELLO:AMPL.REN.Y MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.7 ZONAS(S.2018

1651 762011924

27.676,64 27.676,64 27.676,64SUBV.AYTO.ALCALALÍ:REP.Y ADECUAC.PARC DE LA CREU(APL.S.2018)

1711 762011924

40.000,00 40.000,00 40.000,00SUB.ALTEA:PROTECC.Y MEJORA M.AMBIENTE SIERRA BERNIA(S.2018)

1721 762011924

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.BENIJÓFAR:ADECUAC.Z.VERDES URB.ATALAYA PARK(S.2018)

1721 762011926 100,0028.500,00

37.500,00 37.500,00 37.500,00SUB.PEGO:PRY.REHAB.L'ANTIC COL.LEGI CERVAN.BIB.PÚBL.(S.2018)

3321 762011924

282.777,00 282.777,00 282.777,00SUBV.AYTO.DAYA NUEVA:CENTRO MUNIC.POLIVALENTE(APL.SUP.2018)

3331 762011924

427.122,75 427.122,75 427.122,75SUBV.MURO ALCOY:MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS(S.2018)

3421 762011924

23.883,80 23.883,80 23.883,80SUBV.ALGORFA:PAVIMENT.EXPLANADA RECINTO FERIAL(APL.S.2018)

4311 762011924

834.832,09 834.832,09 834.832,09SUB.MUTXAMEL:REMOD.COLEGIO"EL SALVADOR"NUEVO MERCADO(S.2018)

4312 762011924

48.543,51 48.543,51 48.543,51SUBV.SAGRA:ORDENACIÓN ACCESO DESDE LA CV-729 (APL.SUP.2018)

4531 762011924

29.247,83 29.247,83 29.247,83SUB.H.FRAILES:PAV.CAMINOS TRAVES.SERR.-LA LOMETA-CEM.(S.2018

4541 762011924

237.127,31 -237.127,31SUBV.ELCHE:CARRIL BICI AVDAS.LIBERTAD,FERROCARRIL Y V.QUILES

1532 762020024

Suma 205.503.572,39 261.792.737,8556.289.165,46 215.568.581,54 179.983.020,94 110.352.240,53 110.201.410,70 150.829,83 151.440.497,3268,75 42,15 99,86

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 129

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

45.376,71 45.376,71 45.376,71SUBV.AYTO.DE ALTEA:ADECUACIÓN Y MEJORA PARQUES INFANTILES

1711 762020024

200.000,00 -3.968,31 196.031,69 14.348,69196.031,69 14.348,69 181.683,00SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.

2312 762020020 100,00 7,32196.031,69 100,00

190.000,00 190.000,00 30.121,00188.883,53 30.121,00 159.879,00SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES

3331 762020021 99,41 15,85188.883,53 100,00

75.288,74 75.288,74 75.286,9675.288,74 75.286,96 1,78SUBV.AYTO.PLANES:REHAB.TEJADO Y CAMPAN.IGLESIA CATAMARRUCH

3361 762020021 100,00 100,0075.288,74 100,00

39.949,87 39.949,87 39.949,87SUBV.AYTO.PETRER:INVERSIONES EN SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL

4321 762020024

94.317,99 94.317,99 94.317,99SUB.ORIHUELA:ACON.CAMIN.MURADA,MATAN.BARB.V.CAM.Y COR.(F.M.)

4541 762020034

541.572,84 541.572,84 541.572,84SUB.ALCOY:OBRAS ESTAB.LADERA C/BISBE ORBERÁ,Nº16 (F.MINIST.)

4591 762020024

57.104,27 57.104,27 57.104,27SUB.C.D'ENSARRIÀ:CUBIERTA LAVADERO S.XVIII "EL POADOR"(F.M.)

9332 762020024

576.021,75 576.021,75 576.021,75 576.021,75SUB.CAMPELLO:AMPL.REN.Y MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.7 ZONAS(S.2017

1651 762021824 100,00576.021,75

29.313,63 29.313,63 29.313,63 29.313,63SUB.ORBA:ACONDICIONAMIEN.ZONA VERDE COMPLEJO PISCINA(S.2017)

1721 762021826 100,0029.313,63

950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00SUBV.JIJONA:REHABILIT.CASA ROVIRA COMO BIBLIOTECA (SUP.2017)

3321 762021824 100,00950.000,00

Suma 205.968.861,13 264.587.715,3458.618.854,21 217.584.120,88 181.998.560,28 110.471.997,18 110.321.167,35 150.829,83 154.115.718,1668,79 41,75 99,86

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 130

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00SUB.BENEJÚZAR:MEJ.Y ACOND.INST.ZONA DEPORTIVA BENEJ.(S.2017)

3421 762021824 100,00475.000,00

47.890,61 47.890,61 47.890,61SUB.JÁVEA:MEJ.MASAS FORESTALES MONTE CAPSADES REBALDI(S.2018

1361 762021924

208.074,99 208.074,99 208.074,99SUB.VILLENA:CONEX.PEAT.Y CICLISTA C/VIRGEN-VÍA CHICH.(S.2018

1531 762021924

487.500,00 487.500,00 487.500,00SUBV.DENIA:REURB.PL.VALGAMEDIOS Y T.CORTIS Y P.PERE(S.2018)

1532 762021924

47.392,23 47.392,23 47.392,23SUBV.SANET Y NEGRALS:MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES(SUP.2018)

1601 762021924

437.579,39 437.579,39 437.579,39SUB.G.GORGOS:ACOND.RED AGUA C/D.GÓMEZ FERR.,CON.Y P.(S.2018)

1611 762021924

47.158,41 47.158,41 47.158,41SUBV.AYTO.BENASAU:ADECUAC.PAQUE INF.ESCUELAS VIEJAS(S.2018)

1711 762021924

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.AYTO.PARCENT:ACTUACIÓN EN PARQUE L'ERA(APL.SUP.PR.2018)

1721 762021926 100,0028.500,00

950.000,00 950.000,00 950.000,00SUB.BUSOT:PABELL.DEP.MUN.(EJEC.CUBIERTA Y PISTA POL.)(S.2018

3421 762021924

219.896,39 219.896,39 219.896,39SUB.ALBATERA:MEJ.Y RENOV.PAVIM.Y CUBIERTA MERC.ABAST.(S.2018

4312 762021924

202.293,66 202.293,66 202.293,66SUB.VILLAJOYOSA:PAV.CAMINOS ROBELLA,RODAC.PART.Y VER.(S.2018

4541 762021924

Suma 205.968.861,13 267.739.001,0261.770.139,89 218.087.620,88 182.502.060,28 110.471.997,18 110.321.167,35 150.829,83 157.267.003,8468,16 41,26 99,86

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 131

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

21.735,29 21.735,29 21.735,2921.735,29 21.735,29SUBV.AYTO.DE ALCALALÍ:PEATONALIZACIÓN ACCESO C/SEQUERET

1532 762030024 100,00 100,0021.735,29 100,00

40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,00SUBV.PEDREGUER:REHAB.CUBIERTA Y CAPILLA COM.IGLESIA STA.CRUZ

3361 762030021 100,00 100,0040.000,00 100,00

16.979,30 16.979,30 16.979,30SUB.BIGASTRO:REP.PISTAS TENIS POLID.MUN."EL MOLINO"(F.MIN.)

3421 762030024

107.300,00 42.500,00 149.800,00 149.800,00 149.800,00SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRÁULICAS E INST.2019-2020

4521 762030029 99,98149.767,33

43.350,20 43.350,20 43.350,20SUBV.AYTO.ONIL:REPARACIÓN CAMINO LA FITA(FINANC.MINISTERIO)

4541 762030034

39.811,25 39.811,25 39.811,25 39.811,25SUBV.VALL LAGUAR:DERRIBO Y CONSOL.EDIF.MEDIANERAS C/LLOP,Nº2

4591 762030024 100,0039.811,25

7.474,94 7.474,94 7.474,94SUB.AYTO.TORMOS:REP.CUBIERTAS CONSULTORIO MUNIC.(FINAN.MIN.)

9332 762030024

27.370,74 27.370,74 27.370,74 27.370,74SUB.ELS POBLETS:ADEC.I MILLORA PARCEL-LA MUN.GIRONETS(S.2017

1721 762031826 100,0027.370,74

950.000,00 950.000,00 58.080,00950.000,00 58.080,00 891.920,00SUBV.LA NUCÍA:AMPL.INFRAESTR.DEP.CIUDAD DEP.LA NUCÍA(S.2017)

3421 762031824 100,00 6,11950.000,00 100,00

354.993,00 354.993,00 354.993,00SUB.CALP:PASO Y URBAN.S/BARRANCO POU ROIG Y P.VALEN.(S.2018)

1531 762031924

761.958,29 761.958,29 761.958,29SUBV.AYTO.CALPE: URBANIZACIÓN DEL VIAL J, TRAMO 1(SUP.2018)

1532 762031924

123.499,79 123.499,79 123.499,79SUBV.PETRER:2ª FASE ACONDICIONAM.ZONA VERDE C/ALMAS(S.2018)

1711 762031924

Suma 206.116.161,13 270.275.973,8264.159.812,69 219.316.338,16 183.730.744,89 110.591.812,47 110.440.982,64 150.829,83 159.684.161,3567,98 40,92 99,86

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 132

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

28.500,00 28.500,00 28.500,00SUB.AGRES:ADEC.Z.VERDE TIT.MUNIC.(PARC.BAJO COLEG.) (S.2018)

1721 762031926

80.525,27 80.525,27 80.525,27SUB.ALGUEÑA:REHAB.Y MEJ.INFRAESTR.INM.TITUL.MUNIC.(S.2018)

3421 762031924

98.905,40 98.905,40 98.905,40SUB.GAIANES:PROY.SONDEO ALTERN"PLASONAR 2"ABAST.URB.(S.2018)

4521 762031924

268.258,82 268.258,82 268.258,82SUBV.ALTEA:MEJORA Y ACOND.CAMINO "LA COSTERA BLANCA"(S.2018)

4541 762031924

54.021,54 54.021,54 54.021,54SUBV.BENFERRI:URBANIZ.C.HISTÓRICO-C/ANDRÉS JOVE Y Z.JUEGOS

1532 762040024

1.603,25 1.603,25 1.603,25SUB.JÁVEA:REP.Y SUST.CUBIER.EDIF.MUN.:PABELLÓN Y TRINQU.(FM)

3421 762040024

27.096,00 27.096,00 27.096,00 27.096,00SUB.AYTO.TOLLOS:ADQUISIC.VEHÍCULO ELÉCTRICO (PAE 2016),2018

4252 762040026 100,0027.096,00

72.665,05 72.665,05 72.665,05SUBV.AYTO.C.D'ENSARRIÀ:REPARAC.VIAL CAMÍ DEL CLOTS(FIN.MIN.)

4541 762040034

46.540,96 46.540,96 46.540,96SUB.AYTO.TOLLOS:REPARACIÓN MUROS DAÑOS LLUVIAS(FINAN.MINIS.)

4591 762040024

28.468,85 28.468,85 28.468,85 28.468,85SUB.GRANJA ROCAMORA:COND.Y MEJORA ZONA VERDE C/CAMPO(S.2017)

1721 762041826 100,0028.468,85

47.812,86 47.812,86 47.812,86SUBV.SAGRA:MEJORA ACCESIBILIDAD CENTRO URBANO(APL.S.2018)

1531 762041924

239.591,00 239.591,00 239.591,00SUB.AYTO.CALPE:REP.FIRME C/LA NIÑA,G.MIRÓ Y AV.IFACH(S.2018)

1532 762041924

Suma 206.143.257,13 271.269.962,8265.126.705,69 219.371.903,01 183.786.309,74 110.591.812,47 110.440.982,64 150.829,83 160.678.150,3567,75 40,77 99,86

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Clasificación

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 133

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

46.302,42 46.302,42 46.302,42SUBV.SAGRA:RENOVACIÓN INST.SUM.AGUA P.C/S.SEBASTIÀ(S.2018)

1611 762041924

63.286,50 63.286,50 63.286,50SUB.TORREVIEJA:RENOV.ALUMBR.PÚBL.PLAN PAR.CASA GRANDE(S.2018

1651 762041924

77.146,82 77.146,82 77.146,82SUB.BENIJÓFAR:EJEC.PISTA SKATE Y EQUIP.Z.VERDE MUN.(SUP.2018

1711 762041924

28.394,46 28.394,46 28.394,46 28.394,46SUBV. AYTO.BENFERRI:REMODELACIÓN DE JARDÍN MUNICIPAL(S.2018)

1721 762041926 100,0028.394,46

113.394,00 113.394,00 113.394,00SUBV.L'ALFÀS PI:ESTRUCTURA CUBIERTA ESPACIO DEPORT.(S.2018)

3421 762041924

120.994,19 120.994,19 120.994,19SUBV.GUARDAMAR SEGURA:REP.Y ACOND.CAMINOS RURALES(S.2018)

4541 762041924

71.225,57 71.225,57 71.225,57SUBV.BENIARBEIG:URB.PLZ.PÚBL.ENTRE C/AITANA Y AVDA.RECTORÍA

1532 762050024

33.516,09 33.516,09 33.516,09SUB.LORCHA:REP.DAÑOS TEMPORALES DICIEMB.2016 Y ENERO2017(FM)

4541 762050034

61.518,26 61.518,26 61.518,26SUB.XALÓ:REPAR.INFRAESTR.FUERTES LLUVIAS 19/12/2016(F.MIN.)

4591 762050024

601.435,03 601.435,03 601.435,03 601.435,03SUBV.AGOST:REURBANIZ.DIV.VÍAS PÚBLICAS EN LOCALIDAD(S.2017)

1532 762051824 100,00601.435,03

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUB.D.VIEJA:INST.ILUM.Y ARRIOSTR.PALMERAS CENT.P.LEÓN(S.2017

1721 762051826 100,0028.500,00

Suma 206.143.257,13 272.515.676,1666.372.419,03 220.030.232,50 184.444.639,23 110.591.812,47 110.440.982,64 150.829,83 161.923.863,6967,68 40,58 99,86

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 134

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

270.969,99 270.969,99 270.969,99SUBV.SAN MIGUEL SALINAS:MEJORA ACCESOS CASCO URBANO(S.2018)

1531 762051924

299.895,17 299.895,17 299.895,17SUBV.BENISSA:ACOND.Y MEJ.C/NÚCLEO URBANO LA FUSTERA(S.2018)

1532 762051924

47.357,95 47.357,95 47.357,95SUB.SANET Y NEGRALS:RENOV.RED AGUA POT.MONTES.DEP.2 (S.2018)

1611 762051924

49.368,00 49.368,00 49.368,00SUB.VILLAJOY.:EJEC.JARDÍN PÚBL.EN ARH-3 C/MÚSICO TITO(S.2018

1711 762051924

28.490,60 28.490,60 28.490,60 28.490,60SUBV.BENIDOLEIG:CONSTR.MURO MAMPOST.Z.VERDE C/LA MAR(S.2018)

1721 762051926 100,0028.490,60

144.248,00 144.248,00 144.248,00SUB.VILLAJOYOSA:INST.CÉSPED C.FÚTBOL 11 POLID.CALSITA(S.2018

3421 762051924

97.496,50 97.496,50 97.496,50SUBV.PETRER:RESTAURACIÓN CAMINOS EL GINEBRE-EL CID(S.2018)

4541 762051924

247.372,81 247.372,81 247.372,81SUBV.ELDA:REPAVIMENTACIÓN AVDA.MONÓVAR,C/JAIME BALMES,ARAGÓN

1532 762060024

123.676,46 123.676,46 123.676,46 123.676,46SUBV.AYTO.BANYERES MARIOLA:REHAB.TEJADO IGLESIA SRA.MISERIC.

3361 762060021 100,00123.676,46

38.843,95 38.843,95 38.843,95SUB.C.D'ENSARRIÀ:REP.Y CONS.HUNDIMIENTO CAMI LA CASILLA(FM)

4541 762060034

49.999,81 49.999,81 49.999,81SUB.L'ALQUER.D'ASNAR:PARQUE TERR.PROL.C/RAMÓN Y AG.PLUV.(FM)

4591 762060024

Suma 206.266.933,59 273.913.395,4067.646.461,81 220.182.399,56 184.596.806,29 110.591.812,47 110.440.982,64 150.829,83 163.321.582,9367,39 40,37 99,86

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 135

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

28.499,72 28.499,72 28.499,72 28.499,72SUBV.BUSOT:AJARDINAM.Y MEJ.Z.VERDE AVDA.LOS PATOS(SUP.2017)

1721 762061826 100,0028.499,72

950.000,00 950.000,00 950.000,00SUBV.BENIDORM:MEJ.ACCESIB.UNIV.Y SOSTENIBILID.2018 (S.2018)

1532 762061924

120.266,00 120.266,00 120.266,00SUBV.AYTO.ASPE:URBANIZ.ZONA VERDE C/LAS PARRAS (S.2018)

1711 762061924

28.500,00 28.500,00 28.500,00SUB.L'ALQUERÍA D'ASNAR:CONTROL EROSIÓN EN EL TERRER(S.2018)

1721 762061926

57.682,20 57.682,20 57.682,20SUB.ALGORFA:REF.Y MEJ.INST.POLIDEP.MUNIC.J.CARLOS I (S.2018)

3421 762061924

239.964,33 239.964,33 239.964,33SUB.LA NUCÍA:REP.INFR.Z.RESIDENC.N.HILLS,P.HIERRO,VAR.COPET

1532 762070024

44.969,92 44.969,92 44.969,92SUBV.AYTO.MONÓVAR:REPARACIÓN DE LA ERMITA DE SANTA BÁRBARA

3361 762070021

77.508,42 77.508,42 77.508,42SUBV.AYTO.CALLOSA D'ENSARRIÀ:REPOSIC.CAMI SEGARRA (FIN.MIN.)

4541 762070034

332.455,60 332.455,60 332.455,59332.455,60 332.455,59 0,01SUBV.AYTO.CALLOSA SEGURA:REHABILITACIÓN C/SALITRE(SUP.2017)

1532 762071824 100,00 100,00332.455,60 100,00

27.602,37 27.602,37 27.602,37 27.602,37SUB.SALINAS:PROY.JARDINERÍA Y RED RIEGO PAR.LA CABAÑA(S.2017

1721 762071826 100,0027.602,37

417.894,98 417.894,98 417.894,98SUBV.SAN MIGUEL SALINAS:REMODELAC.PLAZA LIBERTAD (SUP.2018)

1532 762071924

348.483,33 348.483,33 348.483,33SUBV.MUTXAMEL:ADECUACIÓN ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTO(S.2018)

1711 762071924

Suma 206.266.933,59 276.587.222,2770.320.288,68 220.570.957,25 184.985.363,98 110.924.268,06 110.773.438,23 150.829,83 165.662.954,2166,88 40,10 99,86

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 136

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

28.499,99 28.499,99 28.499,99SUBV.BIAR:ACOND.PARCIAL Z.VERDE PARA SKATE PARK(SUP.2018)

1721 762071926

21.140,04 21.140,04 21.140,04SUBV.MUTXAMEL:ADECUACIÓN CAMÍ DELS COCONS(APL.SUP.P.2018)

4541 762071924

37.482,94 37.482,94 37.482,94 37.482,94SUBV.AYTO.DENIA:RENOVACIÓN ACERAS VARIAS CALLES MUNICIPIO

1532 762080024 100,0037.482,94

79.999,99 79.999,99 79.999,99SUB.C.D'ENSARRIÀ:ADEC.Y MEJ.CAM.MICLETA,PINAR,PONT.BAIX (FM)

4541 762080034

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUB.FORMENT.SEGURA:MEJ.ZONA JUEGOS P.PRINCESA LEONOR(S.2017)

1721 762081826 100,0028.500,00

769.905,01 769.905,01 769.905,01SUB.GUARDAMAR SEG.:REMOD.Y RENOV.INST.AVDA.LOS PINOS(S.2018)

1532 762081924

297.036,50 297.036,50 297.036,50SUBV.AYTO.PETRER:REMODELACIÓN PLAZA AMÉRICA (SUP.2018)

1711 762081924

28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.AYTO.GAIANES:ADECUACIÓN PARC L'ALCAVÓ (APL.SUP.P.2018)

1721 762081926

113.351,02 113.351,02 113.351,02SUBV.REDOVÁN:REFORMA VESTUARIOS Z.DEPORTIVA(APL.SUP.2018)

3421 762081924

23.034,32 23.034,32 23.034,32SUBV.SAGRA:ASFALTADO CAMÍ MOLÍ FERRANDO(APL.SUP.PRES.2018)

4541 762081924

192.549,42 192.549,42 192.549,42SUB.C.SEGURA:DAÑOS C/PARDO BAZ.Y S.BRUNO LLUV.NOV.DIC.16(FM)

1532 762090024

Suma 206.266.933,59 278.207.221,5071.940.287,91 220.636.940,19 185.051.346,92 110.924.268,06 110.773.438,23 150.829,83 167.282.953,4466,52 39,87 99,86

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 137

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

30.028,94 30.028,94 30.028,94SUB.BENEIXAMA:REP.DAÑ.LLUVIAS(1ªF.)CAMINO BENEIX.-SALSE(FM)

4541 762090034

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.SAGRA:HABILITACIÓN FONT DE DALT DELS MORTITS(SUP.2017)

1721 762091826 100,0028.500,00

413.843,64 413.843,64 413.843,64SUB.MONFORTE CID:VARIAS REFORM.Y REP.ESPAC.PÚBL.MUN.(S.2018)

1532 762091924

39.983,24 39.983,24 39.983,24SUB.ALBATERA:OBRAS MEJ.Y ACOND.PLAZA S.PASCUAL(APL.SUP.2018)

1711 762091924

111.231,00 111.231,00 111.231,00SUBV.ROJALES:REHAB.CUBIERTA PABELLÓN DEPORTES(APL.SUP.2018)

3421 762091924

47.549,40 47.549,40 47.549,40SUBV.SANET Y NEGRALS:PAVIMENTAC.TRAMO CAMÍ MASILS(SUP.2018)

4541 762091924

33.794,48 33.794,48 33.794,48SUB.LOS MONTESINOS:ACOND.CAM.9012 Y 9011,CAMÍ ABRILES P.(FM)

4541 762100034

46.211,88 46.211,88 37.431,62 46.211,88SUB.ALICANTE.:REPAR.TRAMO CICLISTA S.VIC.ALBUF.PLAYA(S.2017)

1532 762101824 81,0037.431,62

54.907,55 54.907,55 54.907,55SUBV.AYTO.ELCHE:REHABILIT.CALLE ANDRÉS CASTILLEJO (SUP.2018)

1532 762101924

103.338,54 103.338,54 103.338,54SUBV.TEULADA:MEJ.Y PAV.VIALES PUBL.CAMINOS VECINALES(S.2018)

4541 762101924

28.651,11 28.651,11 28.651,11SUBV.DOLORES:OBRAS REPARAC.FIRME VEREDA QUICO MARO(F.MINIST)

4541 762110034

Suma 206.266.933,59 279.145.261,2872.878.327,69 220.702.871,81 185.117.278,54 110.924.268,06 110.773.438,23 150.829,83 168.220.993,2266,32 39,74 99,86

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 138

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

12.932,59 12.932,59 12.932,59 12.932,59SUB.RELLEU:INST.RIEGO GOTEO JARD.PÚBL.ERMITA-CASTELL(S.2017)

1721 762111826 100,0012.932,59

455.672,96 455.672,96 455.672,96SUBV.AYTO.ROJALES:REURBANIZ.C/GALICIA(NACIONES-REG.)(S.2018)

1532 762111924

33.516,09 33.516,09 33.516,09SUB.ALFAFARA:REPARAC.CAMINOS AFECTADOS LLUVIAS 2016-2017(FM)

4541 762120034

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.RAFAL:MEJORA ZONAS VERDES AVDA.MIGUEL HERNÁNDEZ(S.2017)

1721 762121826 100,0028.500,00

398.481,64 398.481,64 390.432,32 398.481,64PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2013-2014, SUBVENCIONES

4591 762130024 97,98390.432,32

223.847,84 223.847,84 223.847,84 223.847,84SUBV.ORIHUELA:REURBANIZ.C/ESPEÑETAS EN CASCO URBANO (S.2017)

1532 762131824 100,00223.847,84

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUB.AYTO.AGOST:CREACIÓN DE ZONA VERDE EN C/CAMPELLO 1(S.2017

1721 762131826 100,0028.500,00

167.513,36 167.513,36 167.513,36SUB.HONDÓN FRAILES:PAVIM.Y MEJORA VÍAS PÚBL.MUNIC.(S.2018)

1532 762131924

428.679,93 -220.076,68 208.603,25 127.666,93 208.603,25PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015, SUBVENCIONES

4591 762140024 61,20127.666,93

135.784,00 135.784,00 135.784,00SUB.DÉNIA:ASFALTADO C/BLAN.ÁGUIL.LLENT.PERA,NARD Y M.(S.2018

1532 762141924

159.636,64 -5.864,15 153.772,49 153.772,49 153.772,49PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016, SUBVENCIONES

4591 762150024 100,00153.772,49

Suma 207.253.731,80 280.992.385,5073.738.653,70 221.668.523,98 186.082.930,71 110.924.268,06 110.773.438,23 150.829,83 170.068.117,4466,22 39,48 99,86

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 139

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

27.782,95 27.782,95 27.782,95 27.782,95SUBV.AY.EL VERGER:ADEC.PARQ.JUEGOS ZONA VER.EL BASSOT(S.2017

1721 762151826 100,0027.782,95

38.717,50 38.717,50 38.717,50SUBV.ALBATERA:REMODELACIÓN PLAZA DE ESPAÑA(APL.SUP.2018)

1532 762151924

200.000,00 1.810,74 201.810,74 201.810,74 201.810,74PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2021

3421 762160022 100,00201.810,74

210.033,42 -66.279,36 143.754,06 143.754,06 143.754,06PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, SUBVENCIONES

4591 762160024 100,00143.754,06

28.452,42 28.452,42 28.452,42 28.452,42SUBV.AY.SELLA:CR.Z.VERDE LA RASTELLERA,C/SECANT Y OT.(S.2017

1721 762161826 100,0028.452,42

85.738,46 85.738,46 85.738,46SUBV.BIAR:REURBANIZACIÓN C/OLLERÍAS (APL.SUP.PRES.2018)

1532 762161924

3.222.676,48 190.493,79 3.413.170,27 1.783.437,783.291.696,46 1.783.437,78 1.629.732,49PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES

4591 762170024 96,44 52,253.291.696,46 100,00

26.637,51 26.637,51 26.637,51 26.637,51SUBV.AY.PLANES:AD.Y REF.PARQUE"ANT.ESCUELAS"MARGARID(S.2017

1721 762171826 100,0026.637,51

130.000,00 130.000,00 130.000,00SUB.ELDA:REMODELAC.C/CRUZ-COMUNEROS CAST.Y AVDA.OLIM.(S.2018

1532 762171924

1.746.531,01 12.503,81 1.759.034,82 414.133,831.751.777,61 414.133,83 1.344.900,99PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, SUBVENCIONES

4591 762180024 99,59 23,541.751.777,61 100,00

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.AY.TORMOS:AD.Y MEJ.PQL1,ITINER.PEATON.CALVARI(S.2017)

1721 762181826 100,0028.500,00

73.294,60 73.294,60 73.294,60SUBV.GAIANES:MURO CONTENCIÓN AVDA.PAÍS VALENCIÀ (SUP.P.2018)

1532 762181924

Suma 212.632.972,71 286.949.278,8374.316.306,12 227.168.935,73 191.583.342,46 113.121.839,67 112.971.009,84 150.829,83 173.827.439,1666,77 39,42 99,87

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 140

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

100.000,00 100.000,00 100.000,00PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2019-2020, SUBVENCIONES

4591 762190024

28.499,33 28.499,33 28.499,33 28.499,33SUBV.AY.SAN ISIDRO:REH.Y SEGUR.,VALLODO,CIERRE PARQ.M(S.2017

1721 762191826 100,0028.499,33

233.416,75 233.416,75 233.416,75SUB.GUARDAMAR SEGURA:MEJORA URBANIZACIÓN VIALES(SUP.2018)

1532 762191924

18.496,12 18.496,12 18.496,12 18.496,12SUBV.AY.FACHECA:ADECUAC.ZONAS:MALLAES Y MEREN.LAVAD.(S.2017)

1721 762201826 100,0018.496,12

47.792,29 47.792,29 47.792,29SUBV.SANET Y NEGRALS:RENOV.PAVIMENTO ACERAS(SUP.PRES.2018)

1532 762201924

28.499,99 28.499,99 28.499,99 28.499,99SUBV.AYTO.BENASAU:RENOVAC.MEREND.ZONA LES ERES (S.2017)

1721 762211826 100,0028.499,99

119.790,00 119.790,00 119.790,00SUB.STA.POLA:MEJ.SOSTENIB.C/AZAHAR Y ADY.Y MEJ.ZARAG.(S.2018

1532 762211924

28.491,56 28.491,56 28.491,56 28.491,56SUBV.AY.BENIFALLIM:MEJORA Y ADEC. ZONA EL CALVARIO (S.2017)

1721 762221826 100,0028.491,56

202.576,84 202.576,84 202.576,84SUBV.TEULADA:MEJ.Y PAV.VIALES PÚBL.TRAMOS URBANOS(SUP.2018)

1532 762221924

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.MILLENA:BLOQUE ESCALADA ZONA VERDE FONT DE BAIX(S.2017)

1721 762231826 100,0028.500,00

226.954,57 226.954,57 226.954,57SUB.TORREVIEJA:REHAB.C/TRANS.CAB.RODAS-RAMÓN GALLUD(S.2018)

1532 762231924

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUB.BENIMANTELL:RED RIEGO Z.VERDE PEDRERA Y C.MURETE(S.2017)

1721 762241826 100,0028.500,00

Suma 212.732.972,71 288.040.796,2875.307.823,57 227.329.922,73 191.744.329,46 113.121.839,67 112.971.009,84 150.829,83 174.918.956,6166,57 39,27 99,87

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 141

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

28.465,36 28.465,36 28.465,36 28.465,36SUBV.SANET Y NEGR.:MEJ.Z.VERDE MUNICIP.TOSSALET TOTS(S.2017)

1721 762251826 100,0028.465,36

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUB.MONTESINOS:MEJ.Z.JUEGOS Y PAV.Z.VERDE LA HERRADA(S.2017)

1721 762281826 100,0028.500,00

28.499,99 28.499,99 28.499,99 28.499,99SUBV.AYTO.AIGÜES:MEJORA Y AJARDINAMIENTO Z.VERDE MUN.(S.2017

1721 762291826 100,0028.499,99

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.AYTO.LA ROMANA:OBRAS MEJORA PARQUE LA NORIA(APL.S.2017)

1721 762301826 100,0028.500,00

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUB.H.NIEVES:INST.APARATOS BIOSALUDABLES URB.MONTAÑ.(S.2017)

1721 762311826 100,0028.500,00

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.AYTO.BENIFATO:ADECUAC.Y MEJ.SENDERO PARTEGAT(SUP.2017)

1721 762321826 100,0028.500,00

28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00SUBV.JACARILLA;RESTAURAC.PAISAJÍSTICA CABEZO LA CRUZ(S.2017)

1721 762331826 100,0028.500,00

27.795,20 27.795,20 27.795,20 27.795,20SUB.AYTO.ALCALALÍ:ACOND.Y AJARDIN.ÁREA DEPOR.-RECR.(S.2017)

1721 762341826 100,0027.795,20

28.472,47 28.472,47 28.472,47 28.472,47SUBV.BENIARBEIG:OBRAS ZONA VERDE AVDA.DE VERGEL (SUP.2017)

1721 762351826 100,0028.472,47

11.948,00 11.948,00 11.658,19 11.948,00SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO GEST.AYTO.CASTELL DE CASTELLS

3333 762500033

6.000,00 6.000,00 3.500,00 6.000,00SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.AYTOS.

9203 762500011

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00SUBV.ADQ.CONTENED.PAPELER.DOT.P.PUBL.Y MOB.URBAN.GEST.AYTOS

1711 762510026 67,4450.579,12

Suma 212.825.920,71 288.389.477,3075.563.556,59 227.675.813,94 192.050.641,60 113.121.839,67 112.971.009,84 150.829,83 175.267.637,6366,59 39,23 99,87

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 142

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00SUBV. MANCOM.:ADQUIS. EQUIPAM.Y OTROS GTOS. DE INV.AFINES

2312 763000020 100,0027.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00SUBV.MANCOMUNIDADES OBRAS INFRAESTR.HIDR.E INT.2019-2020

4521 763000029

158.000,00 158.000,00 157.995,00 158.000,00SUBV.MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES: ADQUIS.VEHÍCULOS

2312 763010020 55,5587.775,00

6.209,29 6.209,29 6.209,29 6.209,29SUBV.MANCOMUNIDADES OBRAS INFRAESTR.HIDR. E INSTAL.2018-2019

4521 763010029 100,006.209,29

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00CONV.AG.VAL.TURISMO,SUB.MANC.VALL POP:EQUIP.TUR.Y OTR.2018

4321 763020024 100,00100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00CONV.AG.VAL.TURISMO,SUB.MANC.L'ALCOIÀ Y COM.:EQUIP.TUR.2018

4321 763030024

44.856,15 44.856,15 44.856,15SUB.EATIM LA XARA:RESTAURACIÓN CAMPANARIO IGLESIA SANT MATEU

3361 768000021

100,00 100,00 100,00 100,00SUBV.ENT.LOC.MENORES OBRAS INFRAESTR.HIDR.E INSTAL.2019-2020

4521 768000029

424.884,39 424.884,39 360.398,68 424.884,39SUB.EATIM J.POBRE:PROY.INTEGR.RECOG.AGUAS PLUV.C.URB.(S.2017

1601 768001824 84,82360.398,68

28.500,01 28.500,01 28.500,01 28.500,01SUB.EATIM LA XARA:CREAC.ZONA DEPORTIVA EN EL PINARET(S.2017)

1721 768001826 100,0028.500,01

28.498,63 28.498,63 28.498,63 28.498,63SUB.EATIM JESUS POBRE:ADECUAC.Y MEJ.Z.VERDE DEL CARRO(S.2017

1721 768011826 100,0028.498,63

Suma 213.217.330,00 289.307.625,7776.090.295,77 228.384.615,55 192.689.023,21 113.121.839,67 112.971.009,84 150.829,83 176.185.786,1066,60 39,10 99,87

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 143

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

400.000,00 -8.252,48 391.747,52 29.005,52391.747,52 29.005,52 362.742,00SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.

2312 780000020 100,00 7,40391.747,52 100,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00SUB.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHAR.ENFERM.INV.

2315 780000023 100,002.500,00

20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACTV.PROM. Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES

2317 780000020 100,00 100,0020.000,00 100,00

50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00SUBV.ASOC.PRO PERS.DISCAP.ASPE:AMPLIAC.C.DÍA PERS.DISCAPAC.

2317 780000024 100,00 100,0050.000,00 100,00

2.461,00 2.461,00 2.461,002.461,00 2.461,00SUB.REAL COFR.SRA.SOLEDAD ALIC.:RETABLO SOLEDAD DE STA.MARIA

3341 780000001 100,00 100,002.461,00 100,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.ACADEMIA GASTRON.MEDIT.:PORTALES WEB GASTR.ALIC.Y MED.

4331 780000001 100,0040.000,00

255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00SUBV.ENTIDADES SIN FIN L. ÁMBITO BIENES.SOC.:ADQ.VEHÍCULOS

2312 780010020 100,00255.000,00

19.500,00 19.500,00 19.360,0019.360,00 19.360,00 140,00SUBV.J.MAY.COFRAD.Y HERMAND.SEMANA STA.ORIHUELA:ADQU.ESCULT.

3341 780010001 99,28 99,2819.360,00 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00SUB.ONCE:INV.DEPOR."ESTADIO DE LA ILUSIÓN" CENTRO REC.EDUC.

2312 780020020 100,00 100,006.000,00 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUB.FUN.C.V.IGLESIA STA.MARÍA,S.XIII:SALAS CAPIT.Y DE TESORO

2312 784010024

26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00SUBV.C.GRAL.USUAR.ALTO VIN.:CUOTAS CAPITAL PTMO.C.GEST.AGUA

4521 785000029 100,0026.800,00

Suma 214.011.130,00 290.141.634,2976.130.504,29 229.198.484,07 193.502.891,73 113.248.666,19 113.097.836,36 150.829,83 176.892.968,1066,69 39,03 99,87

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 144

01/10/2019 7:33:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/9/2019

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

13.400,00 -13.400,00SUB.C.GRAL.USUARIOS ALTO VIN:CUOT.CAP.PTMO.CONST.C.AGUA 2018

4521 785010029

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00SUB.MEJ.PAISAJÍST.CAMPO ESC.GOLF ELCHE,GEST.FED.V.GOLF 2018

1702 785500026

53.740.203,13 75.868.315,12 129.608.518,25 100.385.993,18 68.785.720,84 18.912.741,21 18.848.574,17 64.167,04 110.695.777,04Total de operaciones de capital: 53,07 14,59 99,66

Suma 214.084.530,00 290.201.634,2976.117.104,29 229.258.484,07 193.502.891,73 113.248.666,19 113.097.836,36 150.829,83 176.952.968,1066,68 39,02 99,87

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Der/Prev Rec/Der

8.659.973,2010000 -4.329.976,8012.989.950,00 8.659.973,20CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

8.659.973,2012.989.950,00 66,67 100,00

2.663.427,6017100 -2.846.572,405.510.000,00 2.663.427,60RECARGO PROV.SOBRE EL I.A.E.Y CUOTAS NACIONAL Y PROVINCIAL

2.663.427,605.510.000,00 48,34 100,00

13.062.378,6421000 -6.531.181,3619.593.560,00 13.062.378,64CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

13.062.378,6419.593.560,00 66,67 100,00

176.816,8022000 -88.403,20265.220,00 176.816,80CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS

176.816,80265.220,00 66,67 100,00

62.205,6022001 -31.094,4093.300,00 62.205,60CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA

62.205,6093.300,00 66,67 100,00

1.881.842,3222003 -940.917,682.822.760,00 1.881.842,32CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/LAS LABORES DEL TABACO

1.881.842,322.822.760,00 66,67 100,00

1.921.007,1222004 -960.502,882.881.510,00 1.921.007,12CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS

1.921.007,122.881.510,00 66,67 100,00

4.153,8422006 -2.076,166.230,00 4.153,84CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL S/LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS

4.153,846.230,00 66,67 100,00

113.530,8331100 -46.469,17160.000,00 26.090,6287.440,21TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVCIOS EN EL CENTRO HOGAR PROVIN

87.440,21160.000,00 70,96 77,02

20.366,0332500 19.366,031.000,00 20.381,07 15,04TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

20.366,031.000,00 2.036,60 100,00

15.293,7132900 7.293,718.000,00 15.293,71TASA POR LICENCIAS DE OBRAS 15.293,718.000,00 191,17 100,00

83.039,3932901 -46.960,61130.000,00 83.803,42 764,03TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

83.039,39130.000,00 63,88 100,00

337.136,9732902 -162.863,03500.000,00 20.088,81317.048,16TASA REALIZ.TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DE LA DIPUTACIÓN

317.048,16500.000,00 67,43 94,04

73.100,4133800 -86.899,59160.000,00 73.100,41INGRESOS COMPENSATOR.CARGO TELEF.SDAD.OP.SERT.T.ESPAÑA S.A

73.100,41160.000,00 45,69 100,00

16.216,0034300 -3.784,0020.000,00 16.216,00PRECIO PUBL. UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS C. HOGAR PROV.

16.216,0020.000,00 81,08 100,00

34401 P.PÚBLICO POR VENTA DE ENTRADAS MUESTRA TEATRO ESPAÑOL

1.023,3834900 -976,622.000,00 621,57401,81PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS

401,812.000,00 51,17 39,26

5.433,7134901 -4.566,2910.000,00 5.433,71PRECIO PUBL.SERV.ALOJAM.Y MANUTENCIÓN INSTALAC.HOGAR PROV.

5.433,7110.000,00 54,34 100,00

61.660,1438900 -2.339,8664.000,00 13.156,8048.503,34REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES

48.503,3464.000,00 96,34 78,66

39.002,2539190 39.002,2537.501,751.500,50MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA

1.500,50 3,85

Suma 45.217.530,00 45.217.530,00 29.197.607,94 29.100.927,46 779,07 29.100.148,39 97.459,55 -16.019.922,0664,57 99,67

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Der/Prev Rec/Der

442,2239211 442,22442,22RECARGO DE APREMIO 442,22 100,00

1.803,8239300 1.803,821.554,64249,18INTERESES DE DEMORA 249,18 13,81

53.071,8739900 -6.928,1360.000,00 1.822,6551.249,22RECURSOS EVENTUALES 51.249,2260.000,00 88,45 96,57

63.961,1339902 63.961,1329.089,1634.871,97OTROS INGRESOS DIVERSOS 34.871,97 54,52

117.699.913,7642010 -58.849.956,24176.549.870,00 117.699.913,76PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN

117.699.913,76176.549.870,00 66,67 100,00

14.287,6442020 14.287,6414.287,64COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

14.287,64 100,00

42091 SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL

42095 -325.258,25325.258,25 325.258,25SUBV.PRA"PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA"(FONDO SOC.EU.)

42190 -4.325,954.325,95 4.325,95SUBVENCIÓN INJUVE:PROYECTO"DIALOG-A"(PROG.EUROPEO ERASMUS+)

167.491,4142300 -332.508,59500.000,00 167.491,41PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS BENÉFICAS

167.491,41500.000,00 33,50 100,00

361.705,9845030 290.516,1271.189,86 361.705,98SUBV.G.V.MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL CENTRO HOGAR PROV.

361.705,9871.189,86 508,09 100,00

45050 SUBV.G.V.AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE(AEDL)

45051 SUBV.G.V.GESTIÓN PROG.FOMENTO EMPLEO PLAN DE EMPLEO CONJUNTO

45060 TRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL:INTERESES PRÉSTAMOS

45061 SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.E STATUD D´AUTONOMÍA Y PROM.AUT.

-18.851,2445080 -18.851,2418.851,24SUBV.G.V.SOSTENIMIENTO RESIDENCIA INFANTIL HOGAR PROVINCIAL

-18.851,24 100,00

282.248,0045081 32.248,00250.000,00 282.248,00SUBV.GENERALITAT VALENCIANA PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

282.248,00250.000,00 112,90 100,00

-14.972,7145086 -14.972,7114.972,71SUBV.G.V.PROGR.INCENTIVOS CONTRATACIÓN JOVENES CUALIFICADOS

-14.972,71 100,00

-11.603,1145087 -11.603,1111.603,11SUBV.G.V.PROG.INCENTIVOS CONTRATACIÓN PERSONAS JÓVENES

-11.603,11 100,00

8.000,0046202 8.000,00 8.000,00 8.000,00APORTACIÓN DEL AYTO.ALICANTE A LA MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL

8.000,00100,00 100,00

48103 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN SGAE A LA MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL

Suma 222.648.589,86 337.584,20 222.986.174,06 147.805.106,71 147.721.386,84 46.206,13 147.675.180,71 129.926,00 -75.181.067,3566,28 99,91

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Der/Prev Rec/Der

420.407,1452000 170.407,14250.000,00 420.407,14INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS

420.407,14250.000,00 168,16 100,00

64.210,0755000 39.010,0725.200,00 45.686,6718.523,40CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 18.523,4025.200,00 254,80 28,85

55900 -30.000,0030.000,00ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.MARQ

30.000,00

55901 -3.200,003.200,00OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

3.200,00

541.585,0755902 41.585,07500.000,00 541.585,07ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD AUDITORIO PROVINCIAL ALICANTE ADDA

500.000,00 108,32

24.625,5059900 24.625,5024.625,50OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 24.625,50 100,00

59901 -5.000,005.000,00INGRESOS DERIVADOS ACUERDO EDIT.PLANETA,S.A."PREMIO AZORÍN"

5.000,00

99,5266,51 -74.943.639,57717.197,74148.138.736,7546.206,13148.184.942,88148.855.934,49223.799.574,06337.584,20223.461.989,86Total de operaciones corrientes:

532,2361903 532,23532,23ENAJENACIÓN PACK TECNOLÓGICO (TELÉFONOS MÓVILES)

532,23 100,00

280,9961904 280,99280,99ENAJENACIÓN PACK TECNOLÓGICO (TABLETS)

280,99 100,00

7.690,5368000 7.690,537.690,53REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES DE CAPITAL

7.690,53 100,00

72000 -6,626,62 6,62SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES

1.781.863,0372010 -36.780,391.818.643,42 1.818.643,42 1.781.863,03SUBV.MINIST.POLÍTICA TERR.Y F.PUBL.:DAÑOS INFRAESTR.MUNICIP.

1.781.863,0397,98 100,00

75000 TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTURAL:AMORTIZACIÓN PRESTAMOS

75060 SUBV.G.V.FINANC.INFRAESTR.HIDRÁULICAS ABASTEC.Y SANEAMIENTO

75062 SUBVENCIÓN G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001/2006

75063 SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA PARA E.D.A.R.

75065 SUBV.G.V.PARA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL

75067 SUBV.G.V.ELABORACIÓN INSTRUM.PLANEAMIENTO GENERAL

45.000,0075068 45.000,0045.000,00SUBVENCIÓN G.V.INVERSIONES MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL

45.000,00 100,00

Suma 223.461.989,86 2.156.234,24 225.618.224,10 150.691.301,27 150.020.309,66 46.206,13 149.974.103,53 717.197,74 -74.926.922,8366,79 99,52

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Der/Prev Rec/Der

372.758,6075080 372.758,60372.758,60SUBVENCIÓN G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2021

372.758,60 100,00

76200 -34,2434,24 34,24APORTAC.MUNICIPALES PLANES DE OBRAS:COMPLEMENT. Y ESPECIAL

76204 APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL.NO PROVINC.

76206 APORTACIONES MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

76207 -207.051,0461.882,51 207.051,04APORTACIONES MUNICIPALES INVERS.NFRAESTRUCT.HIDRÁULICAS

145.168,53

76212 APORT.MUNICIPAL PROG.PROV.COMPLEMENTARIO AL OPERATIVO LOCAL

817.419,2576214 -2.581.802,872.633.739,26 3.399.222,12 124.872,07692.547,18APORT.MUNICIP.AL PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERVICIOS MUNIC.

692.547,18765.482,86 24,05 84,72

92.772,3576215 -35.136,25127.908,60 127.908,60 92.772,35APORT.MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO

92.772,3572,53 100,00

76217 APORT.MUNIC.AL PLAN IMPLANTACIÓN SIST.GESTIÓN PATRIMONIAL

78001 -34.628,7534.628,75APORT.COM. REGANTES Y OTR.ENT.INF.HIDRÁULIC.EFICIEN.USO AGUA

34.628,75

79100 SUBVENCIÓN FEDER-ADMÓN.LOCAL PARA FINANCIAR P.O.L.

79101 SUBV.U.E.(FEDER)ACTUAL.ENCUESTA INF.EQUPAMIENTO LOCAL

87000 -70.859.077,6170.859.077,61 70.859.077,61REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

87010 -278.227,83278.227,83 278.227,83REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

945.280,14 75.779.520,09 76.724.800,23 3.118.316,98 2.993.444,91 2.993.444,91 124.872,07 -73.606.483,25Total de operaciones de capital: 4,06 96,00

Suma 224.407.270,00 76.117.104,29 300.524.374,29 151.974.251,47 151.178.387,79 46.206,13 151.132.181,66 842.069,81 -148.550.122,8250,57 99,45