2016 - alfafar8 11,00 310,00 deuda publica de prÉstamos y operaciones financieras. intereses....

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2016 CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF.CORR F.CONTINGENCIA INVERSIONES TRAN.CAPITAL VAR.ACT.FIN. VAR.PAS.FIN. 17.196.574,82 100,00% 6.458.461,23 6.058.424,79 116.068,52 3.296.533,58 10,00 287.568,79 0,00 50.000,00 929.507,91 GRUPO DE PROGRAMAS 17.196.574,82 100,00% 37,56% 35,23% 0,67% 19,17% 0,00% 1,67% 0,00% 0,29% 5,41% 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 5.220.068,42 30,36% 2.383.144,07 2.381.523,04 - 280.067,54 - 175.333,77 - - - 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 1.936.026,49 11,26% 1.733.280,09 202.746,40 - - - - - - - 132,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.857.455,49 10,80% 1.733.280,09 124.175,40 - 133,00 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. 78.571,00 0,46% 78.571,00 15 VIVIENDA Y URBANISMO. 1.067.010,80 6,20% 521.999,36 373.667,67 - 10,00 - 171.333,77 - - - 151,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina 867.530,56 5,04% 347.779,12 363.417,67 156.333,77 152,20 VIVIENDA .Conservación y rehabilitación de la edificación 77.139,39 0,45% 77.129,39 - 10,00 - 153,20 VÍAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas 122.340,85 0,71% 97.090,85 10.250,00 15.000,00 16 BIENESTAR COMUNITARIO . 1.804.565,33 10,49% 70.371,68 1.454.136,11 - 280.057,54 - - - - - 161,00 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE. 285.057,54 1,66% - 5.000,00 280.057,54 - 162,10 RSU.Recogida de Residuos 767.636,11 4,46% 767.636,11 163,00 LIMPIEZA VIARIA. 441.480,22 2,57% 22.230,22 419.250,00 165,00 ALUMBRADO PÚBLICO. 310.391,46 1,80% 48.141,46 262.250,00 17 MEDIO AMBIENTE. 412.465,80 2,40% 57.492,94 350.972,86 - - - 4.000,00 - - - 171,00 PARQUES Y JARDINES. 336.672,86 1,96% 332.672,86 4.000,00 172,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 75.792,94 0,44% 57.492,94 18.300,00 - 2 ACTUACIONES DE PROTECC. Y PROMOCIÓN SOCIAL. 2.499.948,78 14,54% 617.532,12 779.153,28 - 1.101.263,38 - 2.000,00 - - - 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMPLEADOS. 118.000,00 0,69% 118.000,00 - - - - - - - - 221,00 OTRAS PRESTAC.ECONÓM.A FAVOR EMPLEADOS. 118.000,00 0,69% 118.000,00 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 1.919.789,04 11,16% 427.428,65 538.347,01 - 952.013,38 - 2.000,00 - - - 231,00 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 597.731,51 3,48% 256.481,51 161.250,00 180.000,00 231,10 EMERGENCIA SOCIAL 410.873,69 2,39% 410.873,69 231,20 AYUDA A DOMICILIO 214.003,77 1,24% 214.003,77 231,30 INTERVENCIÓN Y ABSENTISMO 41.508,41 0,24% 29.331,41 12.177,00 231,40 SEAFI 67.494,06 0,39% 65.494,06 2.000,00 231,50 RENTA CIUADADANA 323.844,72 1,88% 23.655,03 300.189,69 231,60 PREVENCIÓN DEPENDENCIA UPC 26.323,41 0,15% 23.323,41 3.000,00 231,70 DEPENDENCIA 32.143,23 0,19% 29.143,23 3.000,00 232,10 PROMOCIÓN SOCIAL : IGUALDAD. 64.231,24 0,37% 64.231,24 233,10 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES.INFANCIA Y TERCERA EDAD 141.635,00 0,82% 78.685,00 60.950,00 2.000,00 24 FOMENTO DEL EMPLEO. 462.159,74 2,69% 72.103,47 240.806,27 - 149.250,00 - - - - - 241,00 FOMENTO DEL EMPLEO. 462.159,74 2,69% 72.103,47 240.806,27 149.250,00 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS PREFERENTES 3.843.185,58 22,35% 1.076.631,29 1.078.590,01 - 1.646.764,28 - 41.200,00 - - - 31 SANIDAD. 130.750,00 0,76% - 130.750,00 - - - - - - - 311,00 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 130.750,00 0,76% 130.750,00 32 EDUCACIÓN. 1.500.369,95 8,72% 732.614,10 362.285,85 - 395.470,00 - 10.000,00 - - - 323,10 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL.F.P.A. 333.911,34 1,94% 293.361,34 14.550,00 26.000,00 - 326,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. 777.064,03 4,52% 171.828,18 307.235,85 298.000,00 326,10 SERV.COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL 244.087,30 1,42% 124.617,30 38.000,00 71.470,00 10.000,00 326,20 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGOGICO 145.307,28 0,84% 142.807,28 2.500,00 33 CULTURA. 918.016,81 5,34% 344.017,19 446.299,62 - 101.500,00 - 26.200,00 - - - 332,10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 196.351,61 1,14% 147.392,82 22.758,79 26.200,00 332,20 ARCHIVOS 7.000,00 0,04% 7.000,00 334,00 PROMOCIÓN CULTURAL. 329.395,34 1,92% 138.866,54 119.528,80 71.000,00 337,00 INSTALACIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. JUVENTUD 148.378,96 0,86% 57.757,83 87.621,13 3.000,00 - 338,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 236.890,90 1,38% 209.390,90 27.500,00 34 DEPORTE. 1.294.048,82 7,53% - 139.254,54 - 1.149.794,28 - 5.000,00 - - - 341,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 1.294.048,82 7,53% 139.254,54 1.149.794,28 5.000,00 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 42.795,02 0,25% - 30.760,00 - - - 12.035,02 - - - 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 12.045,02 0,07% - 10,00 - - - 12.035,02 - - - 414,00 DESARROLLO RURAL. 12.045,02 0,07% 10,00 12.035,02 43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 18.250,00 0,11% - 18.250,00 - - - - - - - 431,20 COMERCIO. MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 18.250,00 0,11% - 18.250,00 - 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 12.500,00 0,07% - 12.500,00 - - - - - - - 493,00 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 12.500,00 0,07% 12.500,00 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 4.495.010,59 26,14% 2.381.153,75 1.738.398,46 10,00 268.438,38 10,00 57.000,00 - 50.000,00 - 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 644.257,75 3,75% 397.257,75 194.050,00 - 52.950,00 - - - - - 912,00 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 644.257,75 3,75% 397.257,75 194.050,00 52.950,00 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 2.861.003,54 16,64% 1.282.375,97 1.472.117,57 - 1.500,00 10,00 55.000,00 - 50.000,00 - 920,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.777.218,57 10,33% 827.848,94 877.369,63 - 22.000,00 50.000,00 923,00 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.MODERNIZACIÓN 89.613,03 0,52% 62.413,03 27.200,00 923,20 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 318.283,45 1,85% 64.505,51 220.777,94 33.000,00 924,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 33.000,00 0,19% 31.500,00 1.500,00 Página 1 de 2

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Page 1: 2016 - Alfafar8 11,00 310,00 deuda publica de prÉstamos y operaciones financieras. intereses. 99.058,52 8 11,00 352,00 deuda publica intereses de demora. 17.000,00 8 11,00 913,00

2016 CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 C APITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF.CORR F.CONTINGEN CIA INVERSIONES TRAN.CAPITAL VAR.ACT.FIN. VAR.PAS.FIN.

17.196.574,82 100,00% 6.458.461,23 6.058.424,79 116.068,52 3.296.533,58 10,00 287.568,79 0,00 50.000,00 929.507,91GRUPO DE PROGRAMAS 17.196.574,82 100,00% 37,56% 35,23% 0,67% 19,17% 0,00% 1,67% 0,00% 0,29% 5,41%

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 5.220.068,42 30,36% 2.383.144,07 2.381.523,04 - 280.067,54 - 175.333,77 - - - 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 1.936.026,49 11,26% 1.733.280,09 202.746,40 - - - - - - -

132,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.857.455,49 10,80% 1.733.280,09 124.175,40 - 133,00 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. 78.571,00 0,46% 78.571,00

15 VIVIENDA Y URBANISMO. 1.067.010,80 6,20% 521.999,36 373.667,67 - 10,00 - 171.333,77 - - - 151,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina 867.530,56 5,04% 347.779,12 363.417,67 156.333,77 152,20 VIVIENDA .Conservación y rehabilitación de la edificación 77.139,39 0,45% 77.129,39 - 10,00 - 153,20 VÍAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas 122.340,85 0,71% 97.090,85 10.250,00 15.000,00

16 BIENESTAR COMUNITARIO . 1.804.565,33 10,49% 70.371,68 1.454.136,11 - 280.057,54 - - - - - 161,00 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE. 285.057,54 1,66% - 5.000,00 280.057,54 - 162,10 RSU.Recogida de Residuos 767.636,11 4,46% 767.636,11 163,00 LIMPIEZA VIARIA. 441.480,22 2,57% 22.230,22 419.250,00 165,00 ALUMBRADO PÚBLICO. 310.391,46 1,80% 48.141,46 262.250,00

17 MEDIO AMBIENTE. 412.465,80 2,40% 57.492,94 350.972,86 - - - 4.000,00 - - - 171,00 PARQUES Y JARDINES. 336.672,86 1,96% 332.672,86 4.000,00 172,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 75.792,94 0,44% 57.492,94 18.300,00 -

2 ACTUACIONES DE PROTECC. Y PROMOCIÓN SOCIAL. 2.499.948,78 14,54% 617.532,12 779.153,28 - 1.101.263,38 - 2.000,00 - - - 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMPLEADOS. 118.000,00 0,69% 118.000,00 - - - - - - - -

221,00 OTRAS PRESTAC.ECONÓM.A FAVOR EMPLEADOS. 118.000,00 0,69% 118.000,00 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 1.919.789,04 11,16% 427.428,65 538.347,01 - 952.013,38 - 2.000,00 - - -

231,00 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 597.731,51 3,48% 256.481,51 161.250,00 180.000,00 231,10 EMERGENCIA SOCIAL 410.873,69 2,39% 410.873,69 231,20 AYUDA A DOMICILIO 214.003,77 1,24% 214.003,77 231,30 INTERVENCIÓN Y ABSENTISMO 41.508,41 0,24% 29.331,41 12.177,00 231,40 SEAFI 67.494,06 0,39% 65.494,06 2.000,00 231,50 RENTA CIUADADANA 323.844,72 1,88% 23.655,03 300.189,69 231,60 PREVENCIÓN DEPENDENCIA UPC 26.323,41 0,15% 23.323,41 3.000,00 231,70 DEPENDENCIA 32.143,23 0,19% 29.143,23 3.000,00 232,10 PROMOCIÓN SOCIAL : IGUALDAD. 64.231,24 0,37% 64.231,24 233,10 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES.INFANCIA Y TERCERA EDAD 141.635,00 0,82% 78.685,00 60.950,00 2.000,00

24 FOMENTO DEL EMPLEO. 462.159,74 2,69% 72.103,47 240.806,27 - 149.250,00 - - - - - 241,00 FOMENTO DEL EMPLEO. 462.159,74 2,69% 72.103,47 240.806,27 149.250,00

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS PREFERENTES 3.843.185,58 22,35% 1.076.631,29 1.078.590,01 - 1.646.764,28 - 41.200,00 - - - 31 SANIDAD. 130.750,00 0,76% - 130.750,00 - - - - - - -

311,00 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 130.750,00 0,76% 130.750,00 32 EDUCACIÓN. 1.500.369,95 8,72% 732.614,10 362.285,85 - 395.470,00 - 10.000,00 - - -

323,10 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL.F.P.A. 333.911,34 1,94% 293.361,34 14.550,00 26.000,00 - 326,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. 777.064,03 4,52% 171.828,18 307.235,85 298.000,00 326,10 SERV.COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL 244.087,30 1,42% 124.617,30 38.000,00 71.470,00 10.000,00 326,20 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGOGICO 145.307,28 0,84% 142.807,28 2.500,00

33 CULTURA. 918.016,81 5,34% 344.017,19 446.299,62 - 101.500,00 - 26.200,00 - - - 332,10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 196.351,61 1,14% 147.392,82 22.758,79 26.200,00 332,20 ARCHIVOS 7.000,00 0,04% 7.000,00 334,00 PROMOCIÓN CULTURAL. 329.395,34 1,92% 138.866,54 119.528,80 71.000,00 337,00 INSTALACIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. JUVENTUD 148.378,96 0,86% 57.757,83 87.621,13 3.000,00 - 338,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 236.890,90 1,38% 209.390,90 27.500,00

34 DEPORTE. 1.294.048,82 7,53% - 139.254,54 - 1.149.794,28 - 5.000,00 - - - 341,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 1.294.048,82 7,53% 139.254,54 1.149.794,28 5.000,00

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 42.795,02 0,25% - 30.760,00 - - - 12.035,02 - - - 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 12.045,02 0,07% - 10,00 - - - 12.035,02 - - -

414,00 DESARROLLO RURAL. 12.045,02 0,07% 10,00 12.035,02 43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 18.250,00 0,11% - 18.250,00 - - - - - - -

431,20 COMERCIO. MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 18.250,00 0,11% - 18.250,00 - 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 12.500,00 0,07% - 12.500,00 - - - - - - -

493,00 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 12.500,00 0,07% 12.500,00 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 4.495.010,59 26,14% 2.381.153,75 1.738.398,46 10,00 268.438,38 10,00 57.000,00 - 50.000,00 -

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 644.257,75 3,75% 397.257,75 194.050,00 - 52.950,00 - - - - - 912,00 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 644.257,75 3,75% 397.257,75 194.050,00 52.950,00

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 2.861.003,54 16,64% 1.282.375,97 1.472.117,57 - 1.500,00 10,00 55.000,00 - 50.000,00 - 920,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.777.218,57 10,33% 827.848,94 877.369,63 - 22.000,00 50.000,00 923,00 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.MODERNIZACIÓN 89.613,03 0,52% 62.413,03 27.200,00 923,20 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 318.283,45 1,85% 64.505,51 220.777,94 33.000,00 924,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 33.000,00 0,19% 31.500,00 1.500,00

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2016 CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 C APITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF.CORR F.CONTINGEN CIA INVERSIONES TRAN.CAPITAL VAR.ACT.FIN. VAR.PAS.FIN.

17.196.574,82 100,00% 6.458.461,23 6.058.424,79 116.068,52 3.296.533,58 10,00 287.568,79 0,00 50.000,00 929.507,91GRUPO DE PROGRAMAS 17.196.574,82 100,00% 37,56% 35,23% 0,67% 19,17% 0,00% 1,67% 0,00% 0,29% 5,41%

925,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. 502.793,16 2,92% 298.423,16 204.370,00 926,00 COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO 140.085,33 0,81% 29.185,33 110.900,00 929,00 IMPREVISTOS, SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN 10,00 0,00% 10,00

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 776.370,92 4,51% 701.520,03 72.230,89 10,00 610,00 - 2.000,00 - - - 931,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN 244.077,62 1,42% 216.496,73 26.980,89 600,00 - 932,00 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO E INSPECCION TRIBUTARIA. 215.205,76 1,25% 205.205,76 10.000,00 933,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 37.260,00 0,22% 35.250,00 10,00 2.000,00 934,00 GESTIÓN DE LA DEUDA , DE LA TESORERÍA Y RECAUDACIÓN 279.827,54 1,63% 279.817,54 10,00

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS. 213.378,38 1,24% - - - 213.378,38 - - - - - 941,00 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 4.500,00 0,03% 4.500,00 943,00 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. 207.378,38 1,21% 207.378,38 944,00 TRANSFERENCIAS A LA ADMON GRAL.DEL ESTADO. 1.500,00 0,01% 1.500,00

0 DEUDA PÚBLICA. 1.095.566,43 6,37% - 50.000,00 116.058,52 - - - - - 929.507,91 01 DEUDA PÚBLICA. 1.095.566,43 6,37% - 50.000,00 116.058,52 - - - - - 929.507,91

011 DEUDA PÚBLICA. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.045.566,43 6,08% 116.058,52 929.507,91 011 DEUDA PÚBLICA. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 50.000,00 0,29% - 50.000,00

PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF.CORR F.CONTINGENCIA INVERSIONES TRAN.CAPITAL VAR.ACT.FIN. VAR.PAS.FIN.

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- 1.095.566,43

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 11,00 226,99 DEUDA PUBLICA OTROS GASTOS DIVERSOS. 50.000,00 8 11,00 310,00 DEUDA PUBLICA DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES FINANCIERAS. INTERESES. 99.058,52 8 11,00 352,00 DEUDA PUBLICA INTERESES DE DEMORA. 17.000,00 8 11,00 913,00 DEUDA PUBLICA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 929.507,91

DEUDA PUBLICA11,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 1.857.455,49

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

5 132,00 120,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 395.472,54 5 132,00 120,06 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 87.468,54 5 132,00 121,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 242.200,28 5 132,00 121,01 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 423.416,84 5 132,00 150,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 104.666,85 5 132,00 151,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.GRATIFICACIONES. 92.518,21 5 132,00 160,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 383.536,83 5 132,00 162,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.FORMACIÓN Y PERFECCION AMIENTO DEL PERSONAL. 4.000,00 5 132,00 202,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 1.500,00 5 132,00 204,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 54.081,24 5 132,00 213,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO .MAQUINARIA, INSTALACI ONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 5.854,16 5 132,00 214,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO .ELEMENTOS DE TRANSPOR TE. 1.200,00 5 132,00 221,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 12.750,00 5 132,00 221,03 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 10.250,00 5 132,00 221,04 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SUMINISTRO VESTUARIO. 28.500,00 5 132,00 221,99 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. OTROS SUMINISTROS. 1.200,00 5 132,00 226,99 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. OTROS GASTOS DIVERSOS. 1.000,00 5 132,00 227,06 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y T RABAJOS TÉCNICOS. 1.000,00 5 132,00 230,20 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. DIETAS.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 6.840,00

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 132,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 78.571,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

10 133,00 221,00 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. SUMINI STRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 5.000,00 5 133,00 227,04 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. TRABAJ OS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 54.000,00 10 133,00 227,13 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. TRABAJ OS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRABAJOS DE MANTEN IMIENTO. 19.571,00

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.133,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 867.530,56

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

2 151,00 120,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 82.361,12 2 151,00 120,06 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIEN IOS. 19.805,78 2 151,00 121,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA S.COMPLEMENTO DE DESTINO. 54.140,05 2 151,00 121,01 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA S.COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 73.507,89 2 151,00 130,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. 21.728,29 2 151,00 130,02 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na PERSONAL LABORAL FIJO.OTRAS REMUNERACIONES. 1.714,86 2 151,00 150,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 17.387,24 2 151,00 160,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 77.133,89 2 151,00 226,99 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na OTROS GASTOS DIVERSOS. 275.741,67 2 151,00 227,02 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. VALORACION ES Y PERITAJES. 37.000,00 2 151,00 227,06 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 35.076,00 2 151,00 233,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na OTRAS INDEMNIZACIONES. 15.600,00 2 151,00 610,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na INVERSIÓN DE REPOSICIÓN USO GENERAL.INVERSIONES E N TERRENOS. 20,00 2 151,00 619,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTUR AS Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN.. 5.040,00 2 151,00 632,00 URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na INVERSIÓN REPOSICIÓN SERVICIOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 151.273,77

URBANISMO.Planeamiento,gestión,ejecución y discipli na151,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 77.139,39

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

2 152,20 120,00 VIVIENDA.Conservación y rehabilitación de la edific ación PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 19.967,64 2 152,20 120,06 VIVIENDA.Conservación y rehabilitación de la edific ación PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TR IENIOS. 6.765,68 2 152,20 121,00 VIVIENDA.Conservación y rehabilitación de la edific ación PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTA RIAS.COMPLEMENTO DE DESTINO. 11.482,38 2 152,20 121,01 VIVIENDA.Conservación y rehabilitación de la edific ación PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTA RIAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 21.338,11 2 152,20 150,00 VIVIENDA.Conservación y rehabilitación de la edific ación INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 469,06 2 152,20 160,00 VIVIENDA.Conservación y rehabilitación de la edific ación CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 17.106,52 2 152,20 480,00 VIVIENDA.Conservación y rehabilitación de la edific ación TRANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITU CIONES SIN FINES DE LUCRO. 10,00

VIVIENDA.Conservación y rehabilitación de la edific ación152,20PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 122.340,85

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

2 153,20 120,00 VIAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas PERSONA L FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 29.253,50 2 153,20 120,06 VIAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas PERSONA L FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIOS. 5.496,14 2 153,20 121,00 VIAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas PERSONA L FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEM ENTO DE DESTINO. 17.863,16 2 153,20 121,01 VIAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas PERSONA L FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEM ENTO ESPECÍFICO. 19.616,86 2 153,20 150,00 VIAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas INCENTI VOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 3.327,42 2 153,20 160,00 VIAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 21.533,77 2 153,20 227,99 VIAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas OTROS T RABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL ES. 10.250,00 2 153,20 619,00 VIAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas OTRAS I NVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIEN ES DESTINADOS AL USO GEN.. 15.000,00

VIAS PÚBLICAS.Pavimentación de vías públicas153,20PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 285.057,54

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

2 161,00 221,00 ABASTEC.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.CICLO INTEGRAL SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 5.000,00 2 161,00 479,00 ABASTEC.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.CICLO INTEGRAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.OTRAS SUBVENCIONES A EMPR ESAS PRIVADAS. 280.057,54

ABASTEC.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.CICLO INTEGRAL161,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 767.636,11

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

2 162,10 227,00 RSU.Recogida de Residuos TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES.LIMPIEZA Y AS EO. 750.386,11 10 162,10 227,13 RSU.Recogida de Residuos TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 17.250,00

RSU.Recogida de Residuos162,10PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 441.480,22

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

2 163,00 120,00 LIMPIEZA VIARIA. PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 7.755,44 2 163,00 120,06 LIMPIEZA VIARIA. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 762,16 2 163,00 121,00 LIMPIEZA VIARIA. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 3.677,52 2 163,00 121,01 LIMPIEZA VIARIA. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 2.622,96 2 163,00 150,00 LIMPIEZA VIARIA. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 2.481,70 2 163,00 160,00 LIMPIEZA VIARIA. CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 4.930,44 2 163,00 227,00 LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES.LIMPIEZA Y AS EO. 419.250,00

LIMPIEZA VIARIA.163,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 310.391,46

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

10 165,00 120,00 ALUMBRADO PÚBLICO PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 8.462,46 10 165,00 120,06 ALUMBRADO PÚBLICO PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 7.127,20 10 165,00 121,00 ALUMBRADO PÚBLICO PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 5.582,36 10 165,00 121,01 ALUMBRADO PÚBLICO PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 2.078,95 10 165,00 150,00 ALUMBRADO PÚBLICO INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 14.213,20 10 165,00 160,00 ALUMBRADO PÚBLICO CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 10.677,29 10 165,00 221,00 ALUMBRADO PÚBLICO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 250.000,00 10 165,00 226,99 ALUMBRADO PÚBLICO OTROS GASTOS DIVERSOS. 12.250,00

ALUMBRADO PÚBLICO165,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 336.672,86

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

10 171,00 226,99 PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS DIVERSOS. 6.000,00 10 171,00 227,13 PARQUES Y JARDINES TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 8.666,04 10 171,00 227,99 PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF ESIONALES. 318.006,82 10 171,00 625,00 PARQUES Y JARDINES INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS.MOBILIARIO. 4.000,00

PARQUES Y JARDINES171,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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Page 14: 2016 - Alfafar8 11,00 310,00 deuda publica de prÉstamos y operaciones financieras. intereses. 99.058,52 8 11,00 352,00 deuda publica intereses de demora. 17.000,00 8 11,00 913,00

- 75.792,94

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

5 172,00 120,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PERSONAL FUN CIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 8.462,46 5 172,00 120,06 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PERSONAL FUN CIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIOS. 762,16 5 172,00 121,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PERSONAL FUN CIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMENTO DE DESTINO. 5.582,36 5 172,00 121,01 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PERSONAL FUN CIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 6.934,71 5 172,00 130,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LAB ORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. 21.060,84 5 172,00 130,02 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LAB ORAL FIJO.OTRAS REMUNERACIONES. 1.094,64 5 172,00 150,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. INCENTIVOS A L RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 844,42 5 172,00 160,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. CUOTAS SOCIA LES.SEGURIDAD SOCIAL. 12.751,35 5 172,00 226,99 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS. 17.300,00 5 172,00 227,04 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALM ACENAJE. 1.000,00

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.172,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 118.000,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 221,00 160,08 OTRAS PRESTAC.ECONÓM.A FAVOR EMPLEADOS. CUOTAS SOCI ALES. ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA Y ADESLAS 118.000,00

OTRAS PRESTAC.ECONÓM.A FAVOR EMPLEADOS.221,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 597.731,51

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 231,00 120,00 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 69.067,32 3 231,00 120,06 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 18.987,99 3 231,00 121,00 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 43.698,20 3 231,00 121,01 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 39.789,00 3 231,00 131,00 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 22.510,74 3 231,00 150,00 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 4.739,28 3 231,00 160,00 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 57.688,98 3 231,00 221,00 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 9.250,00 3 231,00 226,99 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTROS GASTOS DIVERSOS. 152.000,00 3 231,00 479,00 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES.OTRAS SUBVENCIONES A EMPR ESAS PRIVADAS. 180.000,00

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA231,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 410.873,69

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 231,10 480,00 EMERGENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONE S SIN FINES DE LUCRO. 410.873,69

EMERGENCIA SOCIAL231,10PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 214.003,77

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 231,20 227,99 AYUDA A DOMICILIO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF ESIONALES. 214.003,77

AYUDA A DOMICILIO231,20PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 41.508,41

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 231,30 131,00 INTERVENCIÓN Y ABSENTISMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 22.826,00 3 231,30 160,00 INTERVENCIÓN Y ABSENTISMO CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 6.505,41 3 231,30 226,99 INTERVENCIÓN Y ABSENTISMO OTROS GASTOS DIVERSOS. 12.177,00

INTERVENCIÓN Y ABSENTISMO231,30PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 67.494,06

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 231,40 131,00 SEAFI PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 50.968,14 3 231,40 160,00 SEAFI CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 14.525,92 3 231,40 226,99 SEAFI OTROS GASTOS DIVERSOS. 2.000,00

SEAFI231,40PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 323.844,72

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 231,50 120,00 RENTA CIUDADANA PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 9.983,82 3 231,50 120,06 RENTA CIUDADANA PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 729,76 3 231,50 121,00 RENTA CIUDADANA PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 4.312,98 3 231,50 121,01 RENTA CIUDADANA PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 3.382,02 3 231,50 160,00 RENTA CIUDADANA CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 5.246,45 3 231,50 480,00 RENTA CIUDADANA TRANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONE S SIN FINES DE LUCRO. 300.189,69

RENTA CIUDADANA231,50PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 26.323,41

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 231,60 131,00 PREVENCIÓN DEPENDENCIA UPC PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 18.150,51 3 231,60 160,00 PREVENCIÓN DEPENDENCIA UPC CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 5.172,90 3 231,60 226,99 PREVENCIÓN DEPENDENCIA UPC OTROS GASTOS DIVERSOS. 3.000,00

PREVENCIÓN DEPENDENCIA UPC231,60PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 32.143,23

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 231,70 131,00 DEPENDENCIA PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 22.679,56 3 231,70 160,00 DEPENDENCIA CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 6.463,67 3 231,70 226,99 DEPENDENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS. 3.000,00

DEPENDENCIA231,70PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 64.231,24

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

7 232,10 221,00 PROMOCIÓN SOCIAL : IGUALDAD. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 5.000,00 7 232,10 226,04 PROMOCIÓN SOCIAL : IGUALDAD. GASTOS DIVERSOS.JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 8.811,24 7 232,10 226,99 PROMOCIÓN SOCIAL : IGUALDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS. 50.420,00

PROMOCIÓN SOCIAL : IGUALDAD.232,10PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 141.635,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

7 233,10 221,00 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.INFANCIA Y TERCE RA EDADSUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 27.000,00 7 233,10 226,99 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.INFANCIA Y TERCE RA EDADOTROS GASTOS DIVERSOS. 51.685,00 7 233,10 480,00 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.INFANCIA Y TERCE RA EDADTRANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONE S SIN FINES DE LUCRO. 60.950,00 7 233,10 625,00 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.INFANCIA Y TERCE RA EDADINVERSIÓN NUEVA SERVICIOS.MOBILIARIO. 2.000,00

ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.INFANCIA Y TERCE RA EDAD233,10

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 462.159,74

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

1 241,00 120,00 FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 9.983,82 1 241,00 120,06 FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 3.228,98 1 241,00 121,00 FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 5.900,02 1 241,00 121,01 FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 6.764,04 1 241,00 131,00 FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 25.847,92 1 241,00 150,00 FOMENTO DEL EMPLEO. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 4.386,87 1 241,00 160,00 FOMENTO DEL EMPLEO. CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 15.991,82 1 241,00 221,00 FOMENTO DEL EMPLEO. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 3.500,00 1 241,00 226,00 FOMENTO DEL EMPLEO. GASTOS DIVERSOS. 111.306,27 1 241,00 226,06 FOMENTO DEL EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 70.000,00 1 241,00 226,99 FOMENTO DEL EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS. 56.000,00 1 241,00 470,00 FOMENTO DEL EMPLEO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. 149.250,00

FOMENTO DEL EMPLEO.241,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 130.750,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

9 311,00 226,99 SANIDAD.PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA OTROS GA STOS DIVERSOS. 36.700,00 9 311,00 227,00 SANIDAD.PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES.LIMPIEZA Y ASEO. 92.050,00 9 311,00 233,00 SANIDAD.PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA OTRAS IN DEMNIZACIONES. 2.000,00

SANIDAD.PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA311,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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Page 28: 2016 - Alfafar8 11,00 310,00 deuda publica de prÉstamos y operaciones financieras. intereses. 99.058,52 8 11,00 352,00 deuda publica intereses de demora. 17.000,00 8 11,00 913,00

- 333.911,34

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

6 323,10 120,00 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. PE RSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 52.142,40 6 323,10 120,06 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. PE RSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIOS. 13.707,14 6 323,10 121,00 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. PE RSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.CO MPLEMENTO DE DESTINO. 31.936,66 6 323,10 121,01 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. PE RSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.CO MPLEMENTO ESPECÍFICO. 33.278,85 6 323,10 130,00 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. PE RSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. 85.838,70 6 323,10 130,02 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. PE RSONAL LABORAL FIJO.OTRAS REMUNERACIONES. 6.841,44 6 323,10 150,00 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. IN CENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 4.361,19 6 323,10 160,00 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. CU OTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 65.254,96 6 323,10 221,00 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. SU MINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 10.250,00 6 323,10 226,09 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. GA STOS DIVERSOS.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 2.500,00 6 323,10 226,99 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. OT ROS GASTOS DIVERSOS. 1.800,00 6 323,10 480,00 FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A. TR ANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 26.000,00

FUNCIONAMIENTO CENTROS.EDUCACIÓN ESPECIAL .F.P.A.323,10PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 777.064,03

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

6 326,00 120,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. PERSONAL FUN CIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 54.041,18 6 326,00 120,06 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. PERSONAL FUN CIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIOS. 8.360,50 6 326,00 121,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. PERSONAL FUN CIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMENTO DE DESTINO. 30.043,02 6 326,00 121,01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. PERSONAL FUN CIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 34.258,92 6 326,00 150,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. INCENTIVOS A L RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 7.014,81 6 326,00 160,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. CUOTAS SOCIA LES.SEGURIDAD SOCIAL. 38.109,75 10 326,00 212,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO .EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 26.000,00 6 326,00 221,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. SUMINISTRO E NERGÍA ELÉCTRICA. 45.000,00 6 326,00 226,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. GASTOS DIVER SOS. 5.000,00 6 326,00 226,99 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. OTROS GASTOS DIVERSOS. 19.000,00 10 326,00 227,13 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRABAJOS DE MANTENIMIENT O. 172.455,85 6 326,00 227,99 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. OTROS TRABAJ OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. 39.780,00 6 326,00 480,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. TRANSFERENCI AS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 298.000,00

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.326,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 244.087,30

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

6 326,10 120,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL PERSONAL FUN CIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 42.987,06 6 326,10 120,06 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL PERSONAL FUN CIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIOS. 7.998,90 6 326,10 121,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL PERSONAL FUN CIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMENTO DE DESTINO. 21.418,18 6 326,10 121,01 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL PERSONAL FUN CIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 22.989,69 6 326,10 150,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL INCENTIVOS A L RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 1.584,61 6 326,10 160,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL CUOTAS SOCIA LES.SEGURIDAD SOCIAL. 27.638,86 6 326,10 221,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL SUMINISTRO E NERGÍA ELÉCTRICA. 8.000,00 6 326,10 226,99 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL OTROS GASTOS DIVERSOS. 30.000,00 6 326,10 480,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL TRANSFERENCI AS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 71.470,00 6 326,10 632,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL INVERSIÓN RE POSICIÓN SERVICIOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 10.000,00

SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN.ESCUELA INFANTIL326,10PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 145.307,28

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

6 326,20 120,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO PER SONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 44.472,66 6 326,20 120,06 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO PER SONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIOS. 13.048,20 6 326,20 121,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO PER SONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COM PLEMENTO DE DESTINO. 24.727,50 6 326,20 121,01 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO PER SONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COM PLEMENTO ESPECÍFICO. 26.136,02 6 326,20 150,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO INC ENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 2.749,69 6 326,20 160,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO CUO TAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 31.673,21 6 326,20 226,00 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO GAS TOS DIVERSOS. 2.500,00

SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO326,20PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 196.351,61

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

4 332,10 120,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 41.025,94 4 332,10 120,06 BIBLIOTECAS PÚBLICAS PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 9.061,48 4 332,10 121,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 26.635,56 4 332,10 121,01 BIBLIOTECAS PÚBLICAS PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 34.242,40 4 332,10 150,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 3.737,20 4 332,10 160,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 32.690,24 4 332,10 220,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 2.100,00 4 332,10 220,01 BIBLIOTECAS PÚBLICAS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 8.849,99 4 332,10 221,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 8.000,00 4 332,10 226,99 BIBLIOTECAS PÚBLICAS OTROS GASTOS DIVERSOS. 3.808,80 4 332,10 635,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS INVERSIÓN REPOSICIÓN SERVICIOS.MOBILIARIO. 26.200,00

BIBLIOTECAS PÚBLICAS332,10PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 7.000,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

4 332,20 202,00 ARCHIVOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 6.000,00 4 332,20 227,06 ARCHIVOS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y T RABAJOS TÉCNICOS. 1.000,00

ARCHIVOS332,20PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 329.395,34

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 334,00 120,00 PROMOCIÓN CULTURAL. PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 23.286,68 3 334,00 120,06 PROMOCIÓN CULTURAL. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 6.459,54 3 334,00 121,00 PROMOCIÓN CULTURAL. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 15.964,20 3 334,00 121,01 PROMOCIÓN CULTURAL. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 27.869,64 3 334,00 130,00 PROMOCIÓN CULTURAL. PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. 25.699,22 3 334,00 130,02 PROMOCIÓN CULTURAL. PERSONAL LABORAL FIJO.OTRAS REMUNERACIONES. 2.358,54 3 334,00 150,00 PROMOCIÓN CULTURAL. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 6.429,53 3 334,00 160,00 PROMOCIÓN CULTURAL. CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 30.799,19 3 334,00 202,00 PROMOCIÓN CULTURAL. ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 23.079,00 3 334,00 221,00 PROMOCIÓN CULTURAL. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 11.650,00 3 334,00 226,00 PROMOCIÓN CULTURAL. GASTOS DIVERSOS. 24.249,80 3 334,00 226,99 PROMOCIÓN CULTURAL. OTROS GASTOS DIVERSOS. 52.750,00 3 334,00 233,00 PROMOCIÓN CULTURAL. OTRAS INDEMNIZACIONES. 7.800,00 3 334,00 480,00 PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONE S SIN FINES DE LUCRO. 71.000,00

PROMOCIÓN CULTURAL.334,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 148.378,96

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

4 337,00 130,00 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. 40.373,45 4 337,00 130,02 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD PERSONAL LABORAL FIJO.OTRAS REMUNERACIONES. 2.554,16 4 337,00 150,00 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 2.020,12 4 337,00 160,00 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 12.810,10 4 337,00 220,00 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3.000,00 4 337,00 221,00 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 5.500,00 4 337,00 226,99 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD OTROS GASTOS DIVERSOS. 60.750,00 4 337,00 227,06 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 10.000,00 10 337,00 227,13 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 8.371,13 4 337,00 480,00 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD TRANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCI ONES SIN FINES DE LUCRO. 3.000,00

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. JUVEN TUD337,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 236.890,90

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

3 338,00 221,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.500,00 3 338,00 226,09 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS . 177.500,00 3 338,00 227,06 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y T RABAJOS TÉCNICOS. 30.390,90 3 338,00 480,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONE S SIN FINES DE LUCRO. 27.500,00

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.338,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 1.294.048,82

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

6 341,00 208,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. ARRENDAMIENTOS DE O TRO INMOVILIZADO MATERIAL. 92.254,54 6 341,00 221,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 15.750,00 6 341,00 226,99 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS GASTOS DIVERSOS. 20.250,00 6 341,00 233,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTRAS INDEMNIZACION ES. 11.000,00 6 341,00 472,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSF.CORR.SUBVENC IONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUM IDORES. 42.000,00 6 341,00 479,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSFERENCIAS CORR IENTES.OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 1.089.794,28 6 341,00 480,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSFERENCIAS CORR IENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR O. 18.000,00 6 341,00 631,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. INVERSIÓN REPOSICIÓN SERVICIOS.TERRENOS Y BIENES NATURALES. 5.000,00

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.341,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 12.045,02

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

5 414,00 227,00 DESARROLLO RURAL. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES.LIMPIEZA Y AS EO. 10,00 5 414,00 610,00 DESARROLLO RURAL. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN USO GENERAL.INVERSIONES EN TERRENOS. 12.035,02

DESARROLLO RURAL.414,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 18.250,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

7 431,20 221,00 COMERCIO.Mercados, abastos y lonjas SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 11.250,00 7 431,20 226,99 COMERCIO.Mercados, abastos y lonjas OTROS GASTOS DIVERSOS. 7.000,00

COMERCIO.Mercados, abastos y lonjas431,20PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 12.500,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

9 493,00 226,00 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS GASTOS DIVERSOS. 12.500,00

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS493,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 644.257,75

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

1 912,00 100,00 ORGANOS DE GOBIERNO ORGANOS DE GOBIERNO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. 233.900,00 1 912,00 110,00 ORGANOS DE GOBIERNO PERSONAL EVENTUAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 75.250,00 1 912,00 160,00 ORGANOS DE GOBIERNO CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 88.107,75 1 912,00 226,01 ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DIVERSOS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESE NTATIVAS. 14.250,00 1 912,00 230,00 ORGANOS DE GOBIERNO INDEM DE SERVICIO .DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓR GANOS DE GOBIERNO. 179.800,00 1 912,00 400,00 ORGANOS DE GOBIERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES . A LA ADMINISTRACIÓN GEN ERAL DE LA ENTIDAD LOCAL. 52.950,00

ORGANOS DE GOBIERNO912,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 1.777.218,57

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 920,00 120,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 150.029,56 8 920,00 120,06 ADMINISTRACIÓN GENERAL . PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 29.245,90 8 920,00 121,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 100.658,82 8 920,00 121,01 ADMINISTRACIÓN GENERAL . PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 145.166,53 8 920,00 121,03 ADMINISTRACIÓN GENERAL . PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. OTROS COMPLEMENTOS. 168.000,00 8 920,00 143,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTRO PERSONAL. 18.000,00 8 920,00 150,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 43.647,49 8 920,00 151,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.GRATIFICACIONES. 28.500,00 8 920,00 160,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 144.600,64 10 920,00 203,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL AJE. 17.500,00 8 920,00 206,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC IÓN. 6.000,00 10 920,00 212,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . REPARACIONES Y MANTENIMIENTO .EDIFICIOS Y OTRAS CON STRUCCIONES. 8.000,00 8 920,00 214,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . REPARACIONES Y MANTENIMIENTO .ELEMENTOS DE TRANSPOR TE. 11.250,00 8 920,00 220,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 26.800,00 8 920,00 220,01 ADMINISTRACIÓN GENERAL . PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 17.897,41 8 920,00 221,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 91.000,00 8 920,00 221,01 ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUMINISTRO AGUA. 6.000,00 8 920,00 221,02 ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUMINISTRO GAS. 720,00 8 920,00 221,03 ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 6.600,00 10 920,00 221,11 ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUMINISTROS DE MATERIALES , UTILLAJE, REPUESTOS DE MAQUINARIA Y OTROS ELEMENTOS. 32.000,00 8 920,00 222,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 87.250,00 8 920,00 222,01 ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMUNICACIONES POSTALES. 56.000,00 8 920,00 224,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . PRIMAS DE SEGUROS. 25.102,21 8 920,00 226,02 ADMINISTRACIÓN GENERAL . GASTOS DIVERSOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 4.500,00 8 920,00 226,03 ADMINISTRACIÓN GENERAL . GASTOS DIVERSOS.PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2.000,00 8 920,00 226,07 ADMINISTRACIÓN GENERAL . GASTOS DIVERSOS.OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. 4.000,00 10 920,00 226,13 ADMINISTRACIÓN GENERAL . GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO 45.000,00 8 920,00 226,99 ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTROS GASTOS DIVERSOS. 7.000,00 8 920,00 227,06 ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y T RABAJOS TÉCNICOS. 67.050,00 10 920,00 227,13 ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 299.527,51 8 920,00 227,99 ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF ESIONALES. 48.372,50 8 920,00 233,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTRAS INDEMNIZACIONES. 7.800,00 10 920,00 622,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 13.000,00 8 920,00 625,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL . INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS.MOBILIARIO. 9.000,00 8 920,00 830,01 ADMINISTRACIÓN GENERAL . CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.ANTICIPOS REIN TEGRABLES 50.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL .920,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 89.613,03

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

4 923,00 120,00 INFORMACIÓN BÁSICA, ESTADÍSTICA y CALIDAD PERSONAL F UNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 17.739,26 4 923,00 120,06 INFORMACIÓN BÁSICA, ESTADÍSTICA y CALIDAD PERSONAL F UNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIOS. 571,62 4 923,00 121,00 INFORMACIÓN BÁSICA, ESTADÍSTICA y CALIDAD PERSONAL F UNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMENT O DE DESTINO. 8.625,54 4 923,00 121,01 INFORMACIÓN BÁSICA, ESTADÍSTICA y CALIDAD PERSONAL F UNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMENT O ESPECÍFICO. 14.471,88 4 923,00 130,02 INFORMACIÓN BÁSICA, ESTADÍSTICA y CALIDAD PERSONAL L ABORAL FIJO.OTRAS REMUNERACIONES. 1.094,64 4 923,00 150,00 INFORMACIÓN BÁSICA, ESTADÍSTICA y CALIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 6.067,51 4 923,00 160,00 INFORMACIÓN BÁSICA, ESTADÍSTICA y CALIDAD CUOTAS SOC IALES.SEGURIDAD SOCIAL. 13.842,58 4 923,00 227,06 INFORMACIÓN BÁSICA, ESTADÍSTICA y CALIDAD TRABAJOS P OR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉ CNICOS. 27.200,00

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.MODERNIZACIÓN923,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 318.283,45

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

2 923,20 120,00 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 19.967,64 2 923,20 120,06 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIOS. 1.824,40 2 923,20 121,00 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEME NTO DE DESTINO. 9.896,04 2 923,20 121,01 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEME NTO ESPECÍFICO. 13.528,08 2 923,20 150,00 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS INCENTIV OS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 4.982,68 2 923,20 160,00 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS CUOTAS S OCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 14.306,67 2 923,20 206,00 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ARRENDAM IENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 12.859,32 2 923,20 220,02 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 41.700,00 2 923,20 226,99 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS OTROS GA STOS DIVERSOS. 41.322,62 2 923,20 227,06 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 124.896,00 2 923,20 626,00 SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS INVERSIÓ N NUEVA SERVICIOS.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC IÓN. 33.000,00

SERVICIOS INFORMATICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS923,20PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 33.000,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

6 924,00 226,00 PARTICIPACION CIUDADANA GASTOS DIVERSOS. 31.500,00 6 924,00 480,00 PARTICIPACION CIUDADANA TRANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONE S SIN FINES DE LUCRO. 1.500,00

PARTICIPACION CIUDADANA924,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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Page 46: 2016 - Alfafar8 11,00 310,00 deuda publica de prÉstamos y operaciones financieras. intereses. 99.058,52 8 11,00 352,00 deuda publica intereses de demora. 17.000,00 8 11,00 913,00

- 502.793,16

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

2 925,00 120,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 80.726,22 2 925,00 120,06 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 10.722,32 2 925,00 121,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 48.020,46 2 925,00 121,01 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 49.695,27 2 925,00 150,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 43.071,65 2 925,00 160,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 66.187,24 2 925,00 202,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 27.520,00 2 925,00 227,99 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF ESIONALES. 176.850,00

ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.925,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 140.085,33

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

1 926,00 130,00 COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO PERSONAL LABORAL FI JO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. 21.060,84 1 926,00 130,02 COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO PERSONAL LABORAL FI JO.OTRAS REMUNERACIONES. 729,76 1 926,00 150,00 COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO INCENTIVOS AL RENDI MIENTO.PRODUCTIVIDAD. 921,72 1 926,00 160,00 COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO CUOTAS SOCIALES.SEG URIDAD SOCIAL. 6.473,01 1 926,00 226,02 COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO GASTOS DIVERSOS.PUB LICIDAD Y PROPAGANDA. 31.800,00 1 926,00 226,99 COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO OTROS GASTOS DIVERS OS. 9.000,00 1 926,00 227,06 COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO TRABAJOS POR EMPRES AS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 5.100,00 1 926,00 227,99 COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO OTROS TRABAJOS REAL IZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. 65.000,00

COMUNICACIONES INTERNAS Y DISEÑO926,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 10,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 929,00 500,00 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓNFONDO DE CONTINGENCIA ART.31 L.O. 2/2012 DE ESTABIL IDAD PRESUPUESTARIA 10,00

IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCI AS DE EJECUCIÓN929,00

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

Page 49: 2016 - Alfafar8 11,00 310,00 deuda publica de prÉstamos y operaciones financieras. intereses. 99.058,52 8 11,00 352,00 deuda publica intereses de demora. 17.000,00 8 11,00 913,00

- 244.077,62

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 931,00 120,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 39.030,31 8 931,00 120,06 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIOS. 13.043,48 8 931,00 121,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMEN TO DE DESTINO. 36.028,25 8 931,00 121,01 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.COMPLEMEN TO ESPECÍFICO. 68.146,25 8 931,00 150,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN INCENTIVO S AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 9.755,35 8 931,00 160,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN CUOTAS SO CIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 50.493,09 8 931,00 202,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN ARRENDAMI ENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 16.533,86 8 931,00 203,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN ARRENDAMI ENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 2.447,03 8 931,00 221,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN SUMINISTR O ENERGÍA ELÉCTRICA. 8.000,00 8 931,00 480,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN TRANSFERE NCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN ES DE LUCRO. 600,00

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL E INTERVENCIÓN931,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 215.205,76

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 932,00 120,00 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO E INSPECCION TRIBUTA RIA. PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 58.390,62 8 932,00 120,06 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO E INSPECCION TRIBUTA RIA. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRI ENIOS. 8.031,80 8 932,00 121,00 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO E INSPECCION TRIBUTA RIA. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR IAS.COMPLEMENTO DE DESTINO. 38.102,49 8 932,00 121,01 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO E INSPECCION TRIBUTA RIA. PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR IAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 44.205,55 8 932,00 150,00 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO E INSPECCION TRIBUTA RIA. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 10.962,74 8 932,00 160,00 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO E INSPECCION TRIBUTA RIA. CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 45.512,56 8 932,00 227,06 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO E INSPECCION TRIBUTA RIA. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 10.000,00

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO E INSPECCION TRIBUTA RIA.932,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 37.260,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

2 933,00 221,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 17.250,00 2 933,00 227,06 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESTUDIOS Y T RABAJOS TÉCNICOS. 18.000,00 2 933,00 480,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.A FAMILIAS E INSTITUCIONE S SIN FINES DE LUCRO. 10,00 2 933,00 625,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS.MOBILIARIO. 2.000,00

GESTIÓN DEL PATRIMONIO.933,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Página 1 de 1

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- 279.827,54

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 934,00 120,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA Y RECAUDACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. 73.205,78 8 934,00 120,06 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA Y RECAUDACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. TRIENIO S. 13.506,58 8 934,00 121,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA Y RECAUDACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 46.557,93 8 934,00 121,01 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA Y RECAUDACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 71.705,03 8 934,00 150,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA Y RECAUDACIÓN INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.PRODUCTIVIDAD. 12.781,52 8 934,00 160,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA Y RECAUDACIÓN CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. 62.060,70 8 934,00 319,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA Y RECAUDACIÓN OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERA CIONES FINANCIERAS EN EUROS. 10,00

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA Y RECAUDACIÓN934,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 4.500,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 941,00 451,00 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. TRANSF.CORR. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDAD ES AUTÓNOMAS. 4.500,00

TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.941,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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Page 54: 2016 - Alfafar8 11,00 310,00 deuda publica de prÉstamos y operaciones financieras. intereses. 99.058,52 8 11,00 352,00 deuda publica intereses de demora. 17.000,00 8 11,00 913,00

- 207.378,38

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 943,00 461,00 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. TRANSFEREN CIAS CORRIENTES.A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 49.678,38 8 943,00 463,00 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. TRANSFEREN CIAS CORRIENTES.A MANCOMUNIDADES. 62.200,00 8 943,00 467,00 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. TRANSFEREN CIAS CORRIENTES.A CONSORCIOS. 95.500,00

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.943,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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- 1.500,00

AREA ECONÓMICA

ORG. GPO.PR. SUBCPTO. FINALIDAD DEL GASTO NATURALEZA DEL GASTO DETALLE APLICACIÓN

8 944,00 421,10 TRANSFERENCIAS A LA ADMON GRAL.DEL ESTADO. TRANSFERE NCIAS CORRIENTES . A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EST ATALES 1.500,00

TRANSFERENCIAS A LA ADMON GRAL.DEL ESTADO.944,00PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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