0127-pr-dir-00-ao

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PROCEDIMIENTO Análisis de riesgo operativo (ARO) Código 0127-PR-MSC-00-AO Revisión: 0 Fecha vigencia : Ago/2004 Página 1 de 7 ANÁLISIS DE RIESGO OPERATIVO (ARO) UNIDAD DE NEGOCIO ARGENTINA OESTE 0 Agosto 2004 Agosto 2006 Revisión Fecha de aprobación Fecha revisión programada Puntos revisados Palabras clave: Riesgo operativo; ARO Revisión ANyP Gustavo Lazzaretti Aprobó p/Director UNAO Jorge Borrelli Si este documento está impreso, es una copia no controlada.

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ARO

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  • PROCEDIMIENTO Anlisis de riesgo operativo (ARO)

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    Ago/2004

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    ANLISIS DE RIESGO OPERATIVO (ARO)

    UNIDAD DE NEGOCIO ARGENTINA OESTE

    0 Agosto 2004 Agosto 2006

    Revisin Fecha de aprobacin

    Fecha revisin programada Puntos revisados

    Palabras

    clave: Riesgo operativo; ARO

    Revisin ANyP Gustavo Lazzaretti

    Aprob p/Director UNAO Jorge Borrelli

    Si este documento est impreso, es una copia no controlada.

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    1 OBJETO Establecer las pautas para la confeccin de los Anlisis de Riesgos Operativos (ARO), conforme a los criterios de Seguridad y Medio Ambiente, tendientes a proteger la integridad del trabajador durante las tareas de construccin de nuevas obras, intervencin en instalaciones existentes y en tareas operativas.

    2 MBITO DE APLICACIN Aplicable a la Unidad de Negocio Argentina Oeste.

    3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

    3.1 Definiciones

    Anlisis de Riesgo Operativo (ARO): mtodo de anlisis inductivo para identificar peligros asociados a tareas y actividades no rutinarias o eventuales. Esto permite establecer los sistemas de eliminacin, control o barrera necesarios para el desempeo de un trabajo en condiciones seguras para los trabajadores, ambiente y el entorno.

    3.2 Abreviaturas

    No aplica.

    4 RESPONSABILIDADES Genricas: Segn Proc. 0001-PR-DIR-00-AO Control de documentos. Especficas: Las personas o grupos de personas que tienen responsabilidades especficas en el cumplimiento de este procedimiento son:

    Representante Tcnico. Responsable de Seguridad e Higiene de la contratista. Inspector de Contrato u Obra. Supervisor de la contratista o Jefe de Obra.

    5 DESARROLLO

    5.A. DESCRIPCIN DE LA TAREA Criterios a tener en cuenta previo al inicio del contrato y durante su vigencia a fin de proteger al personal, las instalaciones y el medio ambiente.

    El ARO es un documento que sirve de base para la confeccin de procedimientos o instructivos de trabajo.

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    5.A.1. Presentacin de los AROs La contratista debe entregar al Inspector de Contrato u Obra -a travs de su Representante Tcnico-, el Anlisis de los Riesgos Operativos (ARO). La contratista presenta un ARO cuando no se disponga de otros documentos aprobados o aceptados por Repsol YPF que contemplen las condiciones de seguridad, medio ambiente y calidad para realizar las actividades previstas.

    El ARO debe entregarse obligatoriamente antes de la firma del ACTA DE INICIO y debe contemplar todas las etapas de la obra y/o todas las tareas a desarrollar.

    En caso de NO presentarse la documentacin, la inspeccin NO firma el ACTA DE INICIO y se considera una falta al cumplimiento de la documentacin contractual.

    Tambin debe realizarse un ARO para aquellas tareas no planificadas o de emergencia (no de contingencias).

    5.A.2. Confeccin, aprobacin y archivo del ARO Formato: debe emplearse el establecido en el Registro 0127-RE-01 Planilla Confeccin de ARO.

    Deben elaborarlo: las personas encargadas de ejecutar la tarea (operarios y supervisores). Lo aprueba: el Responsable de Seguridad e Higiene de la contratista.

    El original: lo recibe y archiva el Inspector del Contrato u Obra de Repsol YPF.

    Copias: una debe entregarse al personal afectado en el momento en que se lo capacite sobre los riesgos de su tarea. Otra debe guardarla y achivarla en el campo o lugar de ejecucin de la tarea el Representante Tcnico o Responsable de Seguridad e Higiene de la contratista.

    El ARO es un documento que se confecciona para una tarea en particular por lo que una vez finalizada la misma, no puede utilizarse para otras tareas similares. Para cada nueva tarea es necesario confeccionar un nuevo ARO.

    El registro contiene los siguientes puntos:

    Detalle de la obra o actividad: mencionar el nombre de la obra, la actividad o tarea que se va a desarrollar. Por ejemplo: Construccin batera XX del yacimiento YY.

    Empresa Contratista: nombre de la contratista a cargo de la actividad. Si se trata de una subcontratista se coloca en primer trmino la contratista principal y luego el nombre de la subcontratista.

    Contrato Marco: indicar el nmero SAP del contrato o el nmero del concurso de precios.

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    Plazo de Ejecucin: duracin aproximada de la obra, actividad o tarea objeto del ARO.

    Representante Tcnico: nombre y apellido del Representante Tcnico designado para ese contrato y para esa obra.

    Responsable de Seguridad e Higiene: nombre, apellido y nmero de matrcula del profesional a cargo del servicio de Seguridad e Higiene de la contratista principal y responsable de la presentacin y aprobacin del ARO.

    ART: nombre de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo de la contratista principal. Si hubiese una subcontratista se coloca en primer trmino la ART de la contratista principal y luego el nombre de la ART de la subcontratista

    Fecha: de presentacin del ARO. Hoja: numeracin de la pgina. Se indica 1 de xxx (nmero de pginas total) Revisin: Se coloca el nmero de la ltima actualizacin, en forma correlativa y

    ascendente. Ej.: 1, 2, 3, etc. Tarea: enumerar en forma ascendente la tarea a desarrollar. Ej.: 1, 2, 3, etc.

    Tarea a desarrollar: nombre de la tarea o trabajo a realizar, en orden como se desarrollen los mismos.

    Descripcin del Riesgo: indica el / los riesgo/s asociado/s a la tarea a desarrollar. Probable consecuencia: indica el / los dao/s a la/s persona/s. Categora del peligro: segn lo reglamentado en legislacin vigente o en su

    defecto se tiene en cuenta lo establecido en la tabla adjunta extrada del procedimiento 0103-PR-DIR-00-AO Evaluacin de riesgos laborales.

    ndice Riesgo Laboral Descripcin

    1 < IR 3 Trivial No precisa intervencin.

    3 < IR 6 Bajo No es necesario adoptar medidas preventivas, pero pueden recomendarse mejoras. Se requiere monitoreo para asegurar los controles.

    6 < IR 10 Moderado Deben adoptarse medidas correctivas con las inversiones que sean precisas en un plazo determinado, adems de tomarse medidas de control.

    10 < IR 16 Importante Es necesario establecer inmediatamente un plan de accin para reducir el riesgo.

    16 < IR 25 Severo El trabajo no debe empezar o continuar hasta que el riesgo se haya reducido.

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    EPP/EPI a utilizar: deben describirse los elementos de proteccin personal / equipo de proteccin individual a utilizar durante la ejecucin de la tarea o en algn paso en particular de la misma.

    Medidas de seguridad y medio ambiente a implementar: se enumeran las recomendaciones siguiendo el criterio establecido para el apartado de tarea y descripcin del riesgo. Ej.: Tarea N 1, Riesgo 1 de esa tarea, medidas a implementar: 1.1.1 (para la primera) 1.1.2 (para la segunda), etc. En el caso de ser de aplicacin otro documento (procedimiento, instructivo, etc) se debe mencionar en este apartado como una medida ms.

    Confeccion y aprob: apellido, nombre, nmero de matrcula y firma del Responsable de Seguridad e Higiene de la contratista principal que confeccion y aprob el ARO.

    Recibido: apellido, nombre, nmero de legajo o DNI y firma del Inspector de Contrato u Obra que recibe el ARO por parte de Repsol YPF.

    Este documento cuenta adems en el encabezado (margen superior derecho) con el logo de la contratista.

    5.A.3. Capacitacin Previo al ingreso en el Yacimiento para realizar las actividades, todo el personal de la contratista debe ser capacitado y entrenado para trabajar con los AROs. La capacitacin debe realizarla la contratista. El responsable de esta actividad es el Representante Tcnico de la Contratista, quien debe seguir los lineamientos establecidos en el procedimiento 0110-PR-DIR-00-AO Formacin.

    Posteriormente debe presentar a la Inspeccin de Repsol YPF respectiva los registros que avalen dicha capacitacin.

    A continuacin se detallan lo requisitos a tener en cuenta por la contratista durante las capacitaciones:

    Los grupos deben ser reducidos (no ms de 8 integrantes); divididos por especialidad (montaje de caeras, civil, electricidad, instrumentacin, etc.).

    Se debe poner nfasis en los riesgos especficos asociados a la especialidad del grupo a capacitar.

    Los riesgos de todas las otras especialidades que se asocien a la obra, actividad o tarea deben ser tratados. De esta forma el personal tiene pleno conocimiento de los peligros potenciales o existentes en la ejecucin de la misma.

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    El personal que ingrese con posterioridad al inicio del contrato debe ser capacitado, de acuerdo a lo establecido anteriormente. En este caso, ser requerido el correspondiente registro de capacitacin.

    Antes de dar comienzo a las actividades establecidas en el contrato, deben arbitrarse los medios para que las personas responsables de las instalaciones donde se realizan las actividades conozcan los riesgos determinados en el ARO. A tal efecto deben reunirse el Representante Tcnico / Jefe de obra, el Responsable de Seguridad e Higiene de la contratista principal y el personal de Repsol YPF a cargo del servicio. El objeto de sta reunin es familiarizar a las partes con los AROs confeccionados.

    5.A.4. Control Por lo menos una vez a la semana, en una reunin entre el Representante Tcnico / Jefe de obra y la Inspeccin se deben revisar los AROs a efectos de visualizar riesgos que no se hubieran contemplado durante la confeccin de los mismos.

    En caso de descubrir otros riesgos, se deben incluir estos hallazgos y presentar nuevamente a la Inspeccin de Repsol YPF los AROs revisados, para su conocimiento y recepcin. En este caso las tareas que impliquen dichos riesgos deben ser suspendidas hasta tanto se de cumplimiento a la capacitacin del personal con el documento modificado. El Inspector del Contrato es el responsable del control y la suspensin temporal de la actividad cuando detecte el no cumplimiento de las medidas indicadas en el ARO.

    5.B. ASPECTOS DE SEGURIDAD ESPECIFICOS No aplica.

    5.C. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ESPECIFICOS No aplica.

    6 REDACTORES Y REVISORES

    Nombre y Apellido Sector UN/UE/Gcia Redact Revis

    Jorge Ferreyra MSC AO Rev.0

    Jorge Pozzo EXP AO Rev.0

    Oscar Roijals Asesor externo AO Rev.0 Horacio Perez MSC EP Rev.0

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    7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimiento 0103-PR-DIR-00-AO Evaluacin de riesgos laborales. Procedimiento 0104-PR-DIR-00-AO Evaluacin de riesgos en instalaciones,

    equipos y procesos. Procedimiento 0108-PR-DIR-00-AO Comunicacin interna y externa. Procedimiento 0110-PR-DIR-00-AO Formacin. Procedimiento 0115-PR-DIR-00-AO Permisos de trabajo.

    8 REGISTROS Y ANEXOS Registro 0127-RE-01 Planilla de Confeccin de ARO.